• Tidak ada hasil yang ditemukan

100%; TBC 87%; AFP Rate 8%

Dalam dokumen jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt (Halaman 160-163)

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini

100%; TBC 87%; AFP Rate 8%

1.717.000.000

1 02 22 01 Penyemprotan / Fogging Sarang

Nyamuk

Terlaksananya fogging sarang nyamuk dan penyelidikan epidemiologi

Kota Tasikmalaya 50 Kali dan 20

Puskesmas

60.000.000 60.000.000 50 Kali dan 20

Puskesmas

60.000.000

1 02 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan-bahan Fogging

Tersedianya bahan -bahan fogging sarang nyamuk

Kota Tasikmalaya 2 Paket Pengadaan 160.000.000 160.000.000 2 Paket Pengadaan 160.000.000

1 02 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah

Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kota Tasikmalaya 37.978 Orang Siswa 80.000.000 80.000.000 37.978 Orang Siswa 80.000.000

1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular

Kota Tasikmalaya 7 Kegiatan 430.000.000 430.000.000 7 Kegiatan 430.000.000

1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya pertemuan penguatan cakupan imunisasi tingkat kelurahan dan pertemuan koordinasi program imunisasi dengan unit pelayanan kesehatan

Kota Tasikmalaya 400 Peserta 60.000.000 60.000.000 400 Peserta 60.000.000

1 02 22 09 Peningkatan Surveillance

Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

Terlaksananya pertemuan review program surveillance, deteksi dini penyakit zoonosis, HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan KLB, penyuluhan pasca KLB dan pelacakan K3JH

Kota Tasikmalaya 6 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 6 Kegiatan 150.000.000

1 02 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan

Faktor Resiko

Terlaksananya screening PTM di posbindu terhadap masyarakat yang beresiko terkena penyakit potensial wabah dan sasaran imunisasi

Kota Tasikmalaya 37.978 Orang 150.000.000 150.000.000 37.978 Orang 150.000.000

1 02 22 xx Pencegahan dan Penanggulangan

TB

Terfasilitasinya kegiatan P2TB Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 150.000.000 180.000.000 330.000.000 10 Kecamatan 330.000.000

1 02 22 xx Peningkatan Layanan

Komprehensif Berkelanjutan (LKB) IMS dan HIV / AIDS

Menurunnya angka kematian akibat HIV / AIDS

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 200.000.000 97.000.000 297.000.000 10 Kecamatan 297.000.000

1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 0 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 100% 4.000.000.000

1 02 24 11 Peningkatan Pelayanan Bagi

Masyarakat Miskin diluar Kuota JAMKESMAS di Kota Tasikmalaya

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota JAMKESMAS di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 60.000 Orang 4.000.000.000 4.000.000.000 60.000 Orang 4.000.000.000

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat misikin

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana

Lainnya Jumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 02 28 11 Fasilitasi Jaminan Kesehatan

Daerah (JAMKESDA)

Terlaksananya verifikasi jamkesda untuk rujukan pasen gakin

Kota Tasikmalaya 53.364 Orang 120.000.000 240.000.000 360.000.000 53.364 Orang 360.000.000

1 02 28 12 Fasilitasi Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Terfasilitasinya pelayanan kesehatan masyarakat peserta jamkesmas

Kota Tasikmalaya 240.490 Orang 50.000.000 240.000.000 290.000.000 240.490 Orang 290.000.000

1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, dan cakupan pelayanan anak balita

Neonatus 80%; Kunjungan Bayi 95,50%; Pelayanan Anak Balita 90% 362.829.000 0 0 0 362.829.000 Neonatus 80%; Kunjungan Bayi 96%; Pelayanan Anak Balita 90% 362.829.000

1 02 29 04 Pelatihan dan Pendidikan

Perawatan Anak Balita

Terlaksananya pelatihan manajemen kesehatan anak, kegawatdaruratan anak, dan pengadaan instrumen untuk pelayanan bayi dan balita

Kota Tasikmalaya 110 Bidan

Kelurahan, 10 Posyandu, 10 Puskesmas 362.829.000 362.829.000 110 Bidan Kelurahan, 10 Posyandu, 10 Puskesmas 362.829.000

1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia Meningkatnya pelayanan kesehatan usila 20% 170.000.000 0 0 0 170.000.000 25% 170.000.000 1 02 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksananya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi lansia dan pengadaan sarana pelayanan kesehatan bagi lansia

Kota Tasikmalaya 100 Orang dan 5

Jenis Pengadaan

100.000.000 100.000.000 100 Orang dan 5

Jenis Pengadaan

100.000.000

1 02 30 03 Pendidikan dan Pelatihan

Perawatan Kesehatan

Terlaksananya pelatihan kesehatan lanjut usia bagi koordinator dan kader program lansia di tingkat puskesmas dan kecamatan

Kota Tasikmalaya 120 Orang Kader 70.000.000 70.000.000 120 Orang Kader 70.000.000

1 02 34 Program Peran Serta Peningkatan

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase RW siaga aktif 55% 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60% 50.000.000

1 02 34 02 Fasilitasi Peringatan Hari

Kesehatan

Terfasilitasinya peringatan hari kesehatan tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2014 dan pameran

Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 2 Kegiatan 50.000.000

1 02 35 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

80% 3.414.000.000 6.008.360.000 2.440.000.000 0 11.862.360.000 90% 11.862.360.000

1 02 35 06 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping)

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Kota Tasikmalaya 10 Paket 464.000.000 2.320.000.000 2.784.000.000 10 Paket 2.784.000.000

1 02 35 07 Pembangunan / Rehabilitasi

Puskesmas Mampu PONED

Tersedianya puskesmas mampu PONED di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Puskesmas Mampu

PONED

850.000.000 950.000.000 1.800.000.000 2 Puskesmas Mampu

PONED

1.800.000.000

1 02 35 09 Pengadaaan Sarana / Prasarana

Puskesmas

Tersedianya sarana / prasarana untuk puskesmas

Kota Tasikmalaya 3 Paket Sarana /

Prasarana Puskesmas 900.000.000 900.000.000 3 Paket Sarana / Prasarana Puskesmas 900.000.000

1 02 35 xx Pengembangan Sarana dan

Prasarana Posyandu

Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana posyandu

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana

Lainnya Jumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 02 35 xx Peningkatan Sarana Puskesmas

dan Jaringannya

Tersedianya kelengkapan sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Kota Tasikmalaya 40 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 40 Unit 2.000.000.000

1 02 35 xx Penyediaan Sarana Penunjang

Kegiatan TB MDR

Tersedianya sarana penunjang kegiatan TB MDR

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000

1 02 35 xx Pengadaan Peralatan Kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1.058.360.000 1.058.360.000 1 Paket 1.058.360.000

1 06 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil musrenbang

1 Dokumen 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100% 20.000.000

1 06 21 37 Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Sektoral Bidang Kesehatan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 21 Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS

Meningkatnya upaya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV / AIDS

100% 143.000.000 0 0 0 143.000.000 100% 143.000.000

1 12 21 xx Pembinaan / Penyuluhan dan

Kampanye Anti Narkoba

Meningkatnya pengetahuan remaja / generasi muda terhadap bahaya laten narkoba

Kota Tasikmalaya 100 Orang 93.000.000 93.000.000 100 Orang 93.000.000

1 12 21 xx Pembinaan / Penyuluhan Tentang

HIV / AIDS

Meningkatnya pengetahuan remaja / generasi muda tentang HIV / AIDS

Kota Tasikmalaya 100 Orang 50.000.000 50.000.000 100 Orang 50.000.000

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya data dan informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir

60% 627.000.000 1.347.636.000 0 0 1.974.636.000 70% 1.974.636.000

1 20 23 03 Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan

Tersedianya data dan informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Profil

Kesehatan dan 1 Dokumen SP3 627.000.000 1.347.636.000 1.974.636.000 1 Dokumen Profil Kesehatan dan 1 Dokumen SP3 1.974.636.000

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

Tersedianya lahan guna keperluan sarana kesehatan

100% 2.150.000.000 0 0 0 2.150.000.000 100% 2.150.000.000

1 20 30 22 Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Puskesmas

Tersedianya lahan untuk relokasi gedung Puskesmas Tawang dan Cilembang

Kota Tasikmalaya 2 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 2 Paket 2.000.000.000

1 20 30 xx Pembebasan Tanah Untuk Jalan

Akses Menuju Poskesdes

Tersedianya lahan untuk jalan akses menuju poskesdes di Kel. Setiajaya

Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana

Lainnya Jumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 23 STATISTIK

1 23 15 Program Pengembangan Data /

Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya data statistik

Dalam dokumen jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt (Halaman 160-163)