Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini
100%; TBC 87%; AFP Rate 8%
1.717.000.000
1 02 22 01 Penyemprotan / Fogging Sarang
Nyamuk
Terlaksananya fogging sarang nyamuk dan penyelidikan epidemiologi
Kota Tasikmalaya 50 Kali dan 20
Puskesmas
60.000.000 60.000.000 50 Kali dan 20
Puskesmas
60.000.000
1 02 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan
Bahan-bahan Fogging
Tersedianya bahan -bahan fogging sarang nyamuk
Kota Tasikmalaya 2 Paket Pengadaan 160.000.000 160.000.000 2 Paket Pengadaan 160.000.000
1 02 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah
Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kota Tasikmalaya 37.978 Orang Siswa 80.000.000 80.000.000 37.978 Orang Siswa 80.000.000
1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular
Kota Tasikmalaya 7 Kegiatan 430.000.000 430.000.000 7 Kegiatan 430.000.000
1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya pertemuan penguatan cakupan imunisasi tingkat kelurahan dan pertemuan koordinasi program imunisasi dengan unit pelayanan kesehatan
Kota Tasikmalaya 400 Peserta 60.000.000 60.000.000 400 Peserta 60.000.000
1 02 22 09 Peningkatan Surveillance
Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya pertemuan review program surveillance, deteksi dini penyakit zoonosis, HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan KLB, penyuluhan pasca KLB dan pelacakan K3JH
Kota Tasikmalaya 6 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 6 Kegiatan 150.000.000
1 02 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan
Faktor Resiko
Terlaksananya screening PTM di posbindu terhadap masyarakat yang beresiko terkena penyakit potensial wabah dan sasaran imunisasi
Kota Tasikmalaya 37.978 Orang 150.000.000 150.000.000 37.978 Orang 150.000.000
1 02 22 xx Pencegahan dan Penanggulangan
TB
Terfasilitasinya kegiatan P2TB Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 150.000.000 180.000.000 330.000.000 10 Kecamatan 330.000.000
1 02 22 xx Peningkatan Layanan
Komprehensif Berkelanjutan (LKB) IMS dan HIV / AIDS
Menurunnya angka kematian akibat HIV / AIDS
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 200.000.000 97.000.000 297.000.000 10 Kecamatan 297.000.000
1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100% 0 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 100% 4.000.000.000
1 02 24 11 Peningkatan Pelayanan Bagi
Masyarakat Miskin diluar Kuota JAMKESMAS di Kota Tasikmalaya
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota JAMKESMAS di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 60.000 Orang 4.000.000.000 4.000.000.000 60.000 Orang 4.000.000.000
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat misikin
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 28 11 Fasilitasi Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA)
Terlaksananya verifikasi jamkesda untuk rujukan pasen gakin
Kota Tasikmalaya 53.364 Orang 120.000.000 240.000.000 360.000.000 53.364 Orang 360.000.000
1 02 28 12 Fasilitasi Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Terfasilitasinya pelayanan kesehatan masyarakat peserta jamkesmas
Kota Tasikmalaya 240.490 Orang 50.000.000 240.000.000 290.000.000 240.490 Orang 290.000.000
1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, dan cakupan pelayanan anak balita
Neonatus 80%; Kunjungan Bayi 95,50%; Pelayanan Anak Balita 90% 362.829.000 0 0 0 362.829.000 Neonatus 80%; Kunjungan Bayi 96%; Pelayanan Anak Balita 90% 362.829.000
1 02 29 04 Pelatihan dan Pendidikan
Perawatan Anak Balita
Terlaksananya pelatihan manajemen kesehatan anak, kegawatdaruratan anak, dan pengadaan instrumen untuk pelayanan bayi dan balita
Kota Tasikmalaya 110 Bidan
Kelurahan, 10 Posyandu, 10 Puskesmas 362.829.000 362.829.000 110 Bidan Kelurahan, 10 Posyandu, 10 Puskesmas 362.829.000
1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia Meningkatnya pelayanan kesehatan usila 20% 170.000.000 0 0 0 170.000.000 25% 170.000.000 1 02 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksananya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi lansia dan pengadaan sarana pelayanan kesehatan bagi lansia
Kota Tasikmalaya 100 Orang dan 5
Jenis Pengadaan
100.000.000 100.000.000 100 Orang dan 5
Jenis Pengadaan
100.000.000
1 02 30 03 Pendidikan dan Pelatihan
Perawatan Kesehatan
Terlaksananya pelatihan kesehatan lanjut usia bagi koordinator dan kader program lansia di tingkat puskesmas dan kecamatan
Kota Tasikmalaya 120 Orang Kader 70.000.000 70.000.000 120 Orang Kader 70.000.000
1 02 34 Program Peran Serta Peningkatan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase RW siaga aktif 55% 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60% 50.000.000
1 02 34 02 Fasilitasi Peringatan Hari
Kesehatan
Terfasilitasinya peringatan hari kesehatan tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2014 dan pameran
Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 2 Kegiatan 50.000.000
1 02 35 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
80% 3.414.000.000 6.008.360.000 2.440.000.000 0 11.862.360.000 90% 11.862.360.000
1 02 35 06 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping)
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Kota Tasikmalaya 10 Paket 464.000.000 2.320.000.000 2.784.000.000 10 Paket 2.784.000.000
1 02 35 07 Pembangunan / Rehabilitasi
Puskesmas Mampu PONED
Tersedianya puskesmas mampu PONED di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Puskesmas Mampu
PONED
850.000.000 950.000.000 1.800.000.000 2 Puskesmas Mampu
PONED
1.800.000.000
1 02 35 09 Pengadaaan Sarana / Prasarana
Puskesmas
Tersedianya sarana / prasarana untuk puskesmas
Kota Tasikmalaya 3 Paket Sarana /
Prasarana Puskesmas 900.000.000 900.000.000 3 Paket Sarana / Prasarana Puskesmas 900.000.000
1 02 35 xx Pengembangan Sarana dan
Prasarana Posyandu
Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana posyandu
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 35 xx Peningkatan Sarana Puskesmas
dan Jaringannya
Tersedianya kelengkapan sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
Kota Tasikmalaya 40 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 40 Unit 2.000.000.000
1 02 35 xx Penyediaan Sarana Penunjang
Kegiatan TB MDR
Tersedianya sarana penunjang kegiatan TB MDR
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000
1 02 35 xx Pengadaan Peralatan Kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1.058.360.000 1.058.360.000 1 Paket 1.058.360.000
1 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil musrenbang
1 Dokumen 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100% 20.000.000
1 06 21 37 Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Sektoral Bidang Kesehatan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 21 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS
Meningkatnya upaya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV / AIDS
100% 143.000.000 0 0 0 143.000.000 100% 143.000.000
1 12 21 xx Pembinaan / Penyuluhan dan
Kampanye Anti Narkoba
Meningkatnya pengetahuan remaja / generasi muda terhadap bahaya laten narkoba
Kota Tasikmalaya 100 Orang 93.000.000 93.000.000 100 Orang 93.000.000
1 12 21 xx Pembinaan / Penyuluhan Tentang
HIV / AIDS
Meningkatnya pengetahuan remaja / generasi muda tentang HIV / AIDS
Kota Tasikmalaya 100 Orang 50.000.000 50.000.000 100 Orang 50.000.000
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya data dan informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir
60% 627.000.000 1.347.636.000 0 0 1.974.636.000 70% 1.974.636.000
1 20 23 03 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Tersedianya data dan informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Profil
Kesehatan dan 1 Dokumen SP3 627.000.000 1.347.636.000 1.974.636.000 1 Dokumen Profil Kesehatan dan 1 Dokumen SP3 1.974.636.000
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
Tersedianya lahan guna keperluan sarana kesehatan
100% 2.150.000.000 0 0 0 2.150.000.000 100% 2.150.000.000
1 20 30 22 Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Puskesmas
Tersedianya lahan untuk relokasi gedung Puskesmas Tawang dan Cilembang
Kota Tasikmalaya 2 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 2 Paket 2.000.000.000
1 20 30 xx Pembebasan Tanah Untuk Jalan
Akses Menuju Poskesdes
Tersedianya lahan untuk jalan akses menuju poskesdes di Kel. Setiajaya
Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 23 STATISTIK
1 23 15 Program Pengembangan Data /
Informasi / Statistik Daerah
Tersedianya data statistik