BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka Tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka. Tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan intansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Laporan ini sebagai gambaran dari tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta tingkat keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2019.
Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berhasil dicapai dengan baik dengan capaian kinerja rata-rata jika dilihat dari relisasi anggarannya mencapai
97.98%; walaupun demikian dalam pelaksanaan kegiatan masihterdapat hambatan-hambatan dan kendala-kendala baik intern maupun ekstern.
B. Saran
Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka pada tahun 2019, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
• Secara umum kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sikka perlu ditingkatkan lagi tahun 2020
Bab IV – Penutup
31
• Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait agar secara continue dapat melaksanakan tuntutan masyarakat baik di bidang pembangunan, demokratisasi, maupun dalam penegakan hukum demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, professional serta semakin responsive dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
• Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan lagi baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output; sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja
• Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan serta memilih solusi penyelesaian.
Harapan kami agar evaluasi capaian kinerja ini kiranya tetap dilaksanakan sehingga dapat memacu pelaksanaan pembangunan di daerah ini kearah yang lebih baik dan dapat menjadi pedoman perbaikan kinerja pemerintah.
Maumere, 10 Februari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka,
DRS. LUKMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650915 198603 1 021
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi
1. Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten
Kali 1
2. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) PMA 15
PMDN 39
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSTP
Indeks 0,75
3. Meningkatnya sistim informasi perijinan Tersedianya data penanaman modal dan perijinan Dokumen 2 4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Nilai perencanaan,
Nilai pengukuran, Nilai pelaporan kinerja
Nilai Nilai Nilai
16,93 11,5 9,96
Maumere,
30 Oktober 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sikka,
DRS. L U K M A N,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650915 198603 1 021
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI HASIL
PENGUKURAN
4
Meningkatnya kualitas manajemen kinerjaNilai perencanaan, Nilai pengukuran, Nilai pelaporan kinerja
Nilai Nilai Nilai
16,93 11,5 9,96
17,25 17,81 11,64
101,89 154,87 116,87
Jumlah anggaran tahun 2019 : Rp. 990.035.000,- Jumlah realisasi anggaran tahun 2019 : Rp. 970.074.380,-
Maumere, 10 Februari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka
DRS. LUKMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650915 198603 1 021
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Tersedianya sarana dan prasarana Program Peningkatan Sarana dan Jumlah perangkat elektronik yang Paket 1
yang memadai Prasarana Aparatur mendukung penerbitan izin
Kegiatan pengadaan komputer Unit 4 - 19,000,000 - - 19,000,000
III Tercapainya kepuasan Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan - Jumlah ijin yang diterbitkan Jenis 26
masyarakat terhadap pelayanan perekonomian daerah - Lamanya waktu pengurusan ijin Hari 6
perijinan dan penanaman modal
1. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu Ijin 2842 36,900,000 36,900,000 36,900,000 36,904,760 147,604,760 2. Kegiatan pengawasan, penertiban tempat usaha tempat usaha 250 24,972,000 24,972,000 25,022,000 25,034,000 100,000,000 dan tenaga kerja
V. Tercapainya peningkatan Program Peningkatan promosi dan Jumlah penanaman modal asing PMA 8 investor
pertumbuhan ekonomi kerjasama investasi Jumlah penanaman modal dalam negeri PMDN 64 Investor
1. Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah Dokumen 1 4,062,000 22,712,000 4,062,000 9,164,000 40,000,000
2. Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian Dokumen 2 13,870,000 18,545,000 18,995,000 18,590,000 70,000,000 pelaksanaan investasi PMDN/PMA
3. KegiatanPeningkatan koordinasi antar lembaga dalam Kali 1 2,100,000 2,100,000 18,700,000 2,100,000 25,000,000 pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
4. Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan Dokumen 2 3,939,000 9,039,000 8,064,000 3,958,000 25,000,000 dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi Paket 1 - - 60,000,000 - 60,000,000
Program Peningkatan iklim investasi dan Jumlah nilai investasi Pengusaha 5
realisasi investasi
1. Kegiatan Pengembangan sistem informasi Dokumen 1 14,005,000.00 14,005,000.00 14,005,000.00 14,035,000.00 56,050,000.00 penanaman modal
NIP. 19591104 198903 1 008
No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Anggaran /Triwulan (Rp)
Jumlah Anggaran
Maumere, 31 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sikka DRS. SIMEON
Pembina Utama Muda
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Meningkatnya minat investor Program Peningkatan Promosi dan Jumlah investor berskala nasional PMA 15
untuk berinvestasi Kerjasama investasi (PMDN/PMA) yang berinvestasi baru, investor
perluasan dan atau pengembangan PMDN 39
investor
1. Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah dokumen 1 4,062,000 22,712,000 4,062,000 9,164,000 40,000,000 2. Kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian dokumen 2 13,870,000 18,545,000 18,995,000 18,590,000 70,000,000 pelaksanaan investasi PMDN/PMA
3. Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang dokumen 5 15,000,000 10,000,000 72,675,000 72,675,000 170,350,000 penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia
usaha
4. Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan dokumen 2 3,939,000 9,039,000 8,064,000 3,958,000 25,000,000 pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Program peningkatan pengendalian dan pengawasan Jumlah jenis Ijin yang dikeluarkan jenis 28
-perekonomian daerah Lamanya waktu pengurusan ijin (hari) hari 6
1. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu ijin 2100 36,900,000 36,900,000 36,900,000 52,904,760 163,604,760 2. Kegiatan pengawasan, penertiban tempat usaha dan tempat usaha 250 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 tenaga kerja
II Meningkatnya kualitas dan Program Peningkatan sarana Prasarana Persentase pemenuhan sarana % 100
kuantitas sarana dan prasarana Aparatur dan prasarana aparatur
pelayanan publik
1. Kegiatan Pengadaan mebeleur unit 13 20,000,000 20,000,000 - - 40,000,000 2. Kegiatan Pengadaan komputer unit 4 - 19,000,000 - - 19,000,000 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala unit 2 4,424,875 4,424,875 4,424,875 4,425,375 17,700,000 kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala unit 4 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 perlengkapan gedung kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala unit 10 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 5,000,000 komputer
Jumlah Anggaran
No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Anggaran /Triwulan (Rp)
perijinan realisasi investasi yang sesuai standar
Kegiatan pengembangan dokumen 1 14,005,000 14,005,000 14,005,000 14,035,000 56,050,000
sistim informasi penanaman modal
IV Meningkatnya kualitas manajemen Program Pelayanan % 100
kinerja Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan jasa surat kali 12 126,000 - - 124,000 250,000 menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi bulan 12 8,838,000 8,838,000 3,587,390 3,586,690 24,850,080 sumberdaya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan unit 2 1,054,543 1,054,543 1,054,543 1,054,541 4,218,170 kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan bulan 12 12,450,000 12,450,000 12,450,000 12,450,000 49,800,000 5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor bulan 12 10,695,000 10,695,000 10,695,000 10,695,240 42,780,240 6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor bulan 12 8,037,000 8,037,000 8,037,000 11,689,000 35,800,000 7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan lembar 69767 4,602,000 4,602,000 4,602,000 4,635,750 18,441,750 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jenis 1 999,000 999,000 999,000 1,003,000 4,000,000 bangunan kantor
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan bulan 12 210,000 210,000 210,000 210,000 840,000 dan peraturan perundang-undangan
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman bulan 12 2,001,000 2,001,000 2,001,000 3,997,000 10,000,000 11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah paket 1 12,501,000 12,501,000 12,501,000 12,497,000 50,000,000 12. Kegiatan Koordinasi, evaluasi, Pendampingan dan tugas bulan 12 6,525,000 6,525,000 6,525,000 21,375,000 40,950,000 lainnya dalam daerah
Maumere, 30 Oktober 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Sikka
DRS. LUKMAN, M.Si Pembina Utama Muda Persentase administrasi perkantoran yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
NIP. 19650915 198603 1 021
Sebelum Perubahan
Setelah
Perubahan I II III IV I II III IV
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14
1 Program Peningkatan DPMPTSP
Promosi dan Pengembangan potensi unggulan 40,000,000 40,000,000 4,062,000 22,712,000 4,062,000 9,164,000 - 10,900,000 9,333,039 18,900,000 Kab. Sikka Kerjasama investasi daerah
koordinasi antar lembaga dalam 70,000,000 70,000,000 13,870,000 18,545,000 18,995,000 18,950,000 20,827,894 19,135,300 7,590,700 19,702,500 DPMPTSP
pengendalian pelaksanaan investasi Kab. Sikka
PMDN/PMA
peningkatan koordinasi dan 25,000,000 170,350,000 42,588,000 42,588,000 42,588,000 42,586,000 - - 3,733,200 157,424,300 DPMPTSP
kerjasama dibidang penanaman Kab. Sikka
modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
peningkatan kegiatan pemantauan, 25,000,000 25,000,000 3,939,000 9,039,000 8,064,000 3,958,000 2,400,000 4,200,000 12,390,000 4,950,000 DPMPTSP
pembinaan dan pengawasan Kab. Sikka
pelaksanaan penanaman modal
2 Program peningkatan DPMPTSP
pengendalian & pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu 147,604,760 163,604,760 38,745,000 38,745,000 47,370,000 38,744,760 15,400,100 40,361,577 37,023,900 70,069,900 Kab. Sikka perekonomian daerah
pengawasan, penertiban tempat 100,000,000 100,000,000 24,972,000 24,972,000 25,022,000 25,034,000 - 4,000,000 57,327,500 38,671,500 DPMPTSP
usaha dan tenaga kerja Kab. Sikka
3 Program Peningkatan Pengadaan mebeleur 40,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 - - - - 40,000,000 - DPMPTSP
sarana Prasarana Kab. Sikka
Aparatur
Pengadaan komputer 19,000,000 19,000,000 - 19,000,000 - - - - 19,000,000 - DPMPTSP Kab. Sikka pemeliharaan rutin/berkala 17,700,000 17,700,000 4,424,875 4,424,875 4,424,875 4,425,375 1,000,000 2,622,000 8,790,000 5,266,713 DPMPTSP
kendaraan dinas/operasional Kab. Sikka
No Program Kegiatan
Pagu Anggaran Rencana Aksi Pertriwulan Realisasi Rencana Aksi Pertriwulan Perangkat
Daerah Penanggung
jawab
Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14
jawab
Pemeliharaan rutin/berkala 1,400,000 1,400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 1,400,000 DPMPTSP
perlengkapan gedung kantor Kab. Sikka
Pemeliharaan rutin/berkala 5,000,000 5,000,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 155,000 310,000 - 4,535,000 DPMPTSP
komputer Kab. Sikka
4 Program Peningkatan Iklim DPMPTSP
investasi dan Pengembangan sistim informasi 56,050,000 56,050,000 14,013,000 14,013,000 14,013,000 14,011,000 2,100,000 6,300,000 2,800,000 43,262,400 Kab. Sikka realisasi investasi penanaman modal
5 Program Pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat 500,000 250,000 63,000 63,000 63,000 61,000 - 80,000 - - DPMPTSP
Administrasi Perkantoran Kab. Sikka
Penyediaan jasa komunikasi 35,350,000 24,850,080 6,213,000 6,213,000 6,213,000 6,211,080 2,925,750 9,699,500 2,877,000 8,427,733 DPMPTSP
sumberdaya air dan listrik Kab. Sikka
Penyediaan jasa pemeliharaan 5,350,000 4,218,170 750,000 1,968,170 750,000 750,000 - - 2,718,170 1,500,000 DPMPTSP
dan perizinan kendaraan Kab. Sikka
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi 49,800,000 49,800,000 12,450,000 12,450,000 12,450,000 12,450,000 6,750,000 300,000 17,250,000 25,500,000 DPMPTSP
keuangan Kab. Sikka
Penyediaan jasa kebersihan kantor 42,780,240 42,780,240 10,695,000 10,695,000 10,695,000 10,695,240 9,600,000 3,810,800 14,410,800 14,715,104 DPMPTSP
Penyediaan alat tulis kantor 32,150,000 35,800,000 8,949,000 8,949,000 8,949,000 8,953,000 5,500,000 - 8,398,000 21,901,500 DPMPTSP Kab. Sikka Penyediaan barang cetakan dan 18,410,000 18,441,750 4,608,000 4,608,000 4,608,000 4,617,750 - - 5,006,100 13,430,600 DPMPTSP
penggandaan Kab. Sikka
Penyediaan komponen instalasi 4,000,000 4,000,000 999,000 999,000 999,000 1,003,000 - - 750,000 3,250,000 DPMPTSP
listrik/penerangan bangunan kantor Kab. Sikka
Perubahan Perubahan
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14
jawab
Penyediaan bahan bacaan 840,000 840,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - 280,000 350,000 DPMPTSP
dan peraturan perundang-undangan Kab. Sikka
Penyediaan makanan dan minuman 8,000,000 10,000,000 2,499,000 2,499,000 2,499,000 2,503,000 - 5,940,000 1,800,000 2,250,000 DPMPTSP Kab. Sikka Rapat-rapat koordinasi dan 50,000,000 50,000,000 12,501,000 12,501,000 12,501,000 12,497,000 4,396,000 20,499,500 10,811,300 11,904,000 DPMPTSP
konsultasi keluar daerah Kab. Sikka
Koordinasi, evaluasi,Pendampingan 26,100,000 40,950,000 10,236,000 10,236,000 10,236,000 10,242,000 - 20,725,000 5,375,000 14,850,000 DPMPTSP
dan tugas lainnya dalam daerah Kab. Sikka
DRS. LUKMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19650915 198603 1 021
Kepala Dinas Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Sikka Maumere, 31 Desember 2029
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1 2 3 4 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Meningkatnya minat 1.Jumlah promosi 1 kali - - 1 kali- Program peningkatan Jumlah investor berskala PMA 16 305,350,000
investor untuk peluang promosi dan kerjasama nasional (PMA/PMDN) PMDN 41
berinvestasi penanaman investasi yang berinvestasi baru,
modal kabupaten baru, perluasan dan atau
pengembangan 2. Jumlah investor PMA 15 - - PMA 15
nasional PMA/ PMDN 39 - - PMDN 73- Pengembangan potensi 1 dokumen 40,000,000 - 10,900,000 9,333,039 18,900,000 Bid. Perencanaan
PMDN unggulan daerah dan pengembangan
iklim dan promosi
Koordinasi dan kerjasama pelayanan penanaman dan pengembangan
dibidang penanaman modal modal iklim dan promosi
dengan instansi pemerintah PM
Program peningkatan Jumlah jenis ijin yang 28 jenis 263,604,760 pengendalian dan dikeluarkan Kegiatan penyelenggaraan Jumlah ijin yang diterbitkan 2100 ijin 163,604,760 15,400,100 40,361,577 37,023,900 70,069,900 Bid.Penyelenggaraan
pelayanan terpadu pelayanan perizinan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 2. Meningkatnya Indeks Sarana dan Indeks 0.75 - Indeks 0.71- Program peningkatan- Persentase pemenuhan 100% 83,100,000 Sekretariat
kualitas dan kuantitas Prasarana Pelayanan sarana dan prasarana sarana dan prasarana
sarana dan prasarana pada Dinas aparatur aparatur
pelayanan publik Penanaman Modal
Kegiatan pengadaan Jumlah mebeleur yang 13 unit 40,000,000 - - 40,000,000
-mebeleur diadakan
Kegiatan pengadaan Jumlah komputer yang 4 unit 19,000,000 - - 19,000,000
-komputer diadakan
Kegiatan pemeliharaan Jumlah kendaraan 2 unit 17,700,000 1,000,000 2,622,000 8,790,000 5,266,713 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang
dinas/operasional terpelihara
Kegiatan pemeliharaan Jumlah perlengkapan 4 unit 1,400,000 - - - 1,400,000 rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang
gedung kantor terpelihara
Kegiatan pemeliharaan Jumlah komputer 10 unit 5,000,000 155,000 310,000 - 4,535,000 rutin/berkala komputer yang terpelihara
4. Meningkatnya Tersedianya data 2 dokumen - - 2 dokumen Program peningkatan- Persentase penerbitan 100% 56,050,000 Bid. Pengendalian
sistim informasi penanaman modal iklim investasi dan ijin yang sesuai standar pelaksanaan PM &
perijinan dan perijinan realisasi investasi informasi PM
Kegiatan pengembangan Tersedianya informasi 1 dokumen 56,050,000 2,100,000 6,300,000 2,800,000 43,262,400 sistem informasi penanaman penanaman modal dan
modal perijinan
5. Meningkatnya Nilai perencanaan, Nilai 16,93 - - Nilai 17,25- Program pelayanan Persentase administrasi 100% 281,930,240 Sekretariat kualitas manajemen Nilai pengukuran, Nilai 11,5 - - Nilai 17,81- administrasi perkantoran perkantoran yang
kinerja Nilai pelaporan kinerja Nilai 9,96 - - Nilai 11,64- yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah surat yang terkirim 12 kali 250,000 - 80,000 - -surat menyurat
Kegiatan Penyediaan jasa Pembayaran jasa 12 bulan 24,850,080 2,925,750 9,699,500 2,877,000 8,427,733 komunikasi sumberdaya air komunikasi,sumber daya air
dan listrik dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 2 unit 4,218,170 - - 2,718,170 1,500,000 pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional yang
kendaraan dinas/ dibayarkan pajaknya operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Kegiatan Penyediaan jasa Jumlah pengelola keuangan 12 bulan 49,800,000 6,750,000 300,000 17,250,000 25,500,000
administrasi keuangan yang dibayarkan honornya
Kegiatan Penyediaan jasa Pembayaran Jasa 12 bulan 42,780,240 9,600,000 3,810,800 14,410,800 14,715,104 kebersihan kantor Pengelola Kebersihan &
Alat Kebersihan
Kegiatan Penyediaan alat Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 35,800,000 5,500,000 - 8,398,000 21,901,500 tulis kantor
Kegiatan Penyediaan Tersedianya barang 69767 lembar 18,441,750 - - 5,006,100 13,430,600 barang cetakan dan cetakan dan penggandaan
penggandaan
Kegiatan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik 1 jenis 4,000,000 - - 750,000 3,250,000 listrik/penerangan bangunan
kantor
Kegiatan Penyediaan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 840,000 210,000 - 280,000 350,000 bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Tersedianya makanan 12 bulan 10,000,000 - 5,940,000 1,800,000 2,250,000
makanan dan minuman dan minuman
Kegiatan Rapat-rapat Terlaksananya rapat 1 paket 50,000,000 4,396,000 20,499,500 10,811,300 11,904,000 koordinasi dan konsultasi konsultasi dan koordinasi
keluar daerah ke luar daerah
Kegiatan Koordinasi, Terlaksananya tugas-tugas 12 bulan 40,950,000 - 20,725,000 5,375,000 14,850,000 evaluasi, Pendampingan kepemerintahan
dan tugas lainnya dalam daerah
DRS. LUKMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19650915 198603 1 021
Kelapa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten SikkaMaumere, 06 Januari 2020