• Tidak ada hasil yang ditemukan

Urusan Perindustrian a Permasalahan

Dalam dokumen RKPD 2012.rar RKPD_2012_3 (Halaman 131-151)

Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

6. Urusan Perindustrian a Permasalahan

1) Masih perlu memperluas kerj a sama industri yang melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;

2) Daya saing industri masih relat if rendah;

3) Penguasaan teknologi pada I KM belum optimal;

4) Ketersediaan tenaga kerj a yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah;

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB V- 44

6) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing produk.

b. Sasaran

1) Semakin berkembangnya I KM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ket ergantungan rendah pada bahan baku impor.

2) Menguatnya struktur industri antara industri hulu dan hilir, dan meningkatnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster.

3) Meningkatnya jumlah I KM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HAKI .

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan perindustrian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan Kemampuan Teknologi I ndustri, difokuskan pada kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri.

2) Program Penataan Struktur I ndustri, difokuskan pada kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.

3) Program Pengembangan I ndustri Kecil dan Menengah, difokuskan pada Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.

2. Menentukan keluaran/ output setiap kegiatan.

3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Selanjutnya deskripsi program dan kegiatan setiap SKPD, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, seperti pada tabel di bawah ini:

2012 TAHUN SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode

I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif

Catatan Penting

Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD

00.00

Terw ujudnya kelancaran tugas kedinasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00.00.01

1 00.00.01.01

Th Pembelian perangko, materai dan benda pos

lainnya serta pengiriman surat/ paket

1.250.000

Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kota Surakarta EB F 2.500.000

1 00.00.01.02

Th Langganan surat kabar, pembelian alat listrik dan

elektronik serta jasa jaringan VPN

12.750.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD Kota Surakarta EB F 6.500.000

100 00.00.01.04

% 1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS dan tenaga honorer PP 31 tahun 1954

2. Pemberian bantuan bagi PNS yang sakit 3. Uji kesehatan bagi PNS yang sakit

6.000.000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS BKD Kota Surakarta EB F 372.000.000

1 00.00.01.08

Th Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih

serta pembayaran tenaga cleaning service

6.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD Kota Surakarta EB F 5.500.000

1 00.00.01.09

Th 1. Service AC Kantor

2. Service dan perawatan komputer 3. Service dan perawatan mesin ketik

4. Service dan perawatan mesin fax dan telepon

13.500.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BKD Kota Surakarta EB F 22.000.000

1 00.00.01.10

Th

Pembelian alat tulis kantor 12.500.000

Penyediaan alat tulis kantor BKD Kota Surakarta EB F 22.000.000

1 00.00.01.11

Th

Cetak dan foto copy rutin kantor 22.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD Kota Surakarta EB F 36.500.000

1 00.00.01.12

Th

Pembelian komponen listrik dan penerangan 1.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor 2.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.01.13 Th Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan

235.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kota Surakarta EB F 0

1 00.00.01.17

Th Biaya makan dan minum rapat rutin dan jamuan

makan minum

22.509.000

Penyediaan makanan dan minuman BKD Kota Surakarta EB F 29.500.000

1 00.00.01.18

Th

Biaya perjalanan dinas 90.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD Kota Surakarta EB F 121.000.000

Terw ujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 2 00.00.02.05 Unit Pengadaan motor dinas guna mendukung

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

40.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional BKD Kota Surakarta EB F 0

1 00.00.02.22

Th

Pemeliharaan ruang kantor 7.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor BKD Kota Surakarta EB F 12.500.000

1 00.00.02.24

Th

Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 42.427.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional 73.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.02.26 Th

Pemeliharaan ruang kantor 1.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 2.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.02.29 Th

Pemeliharaan meja dan kursi kerja 2.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur BKD Kota Surakarta EB F 6.500.000

Terw ujudnya PNS yang disiplin Program peningkatan disiplin aparatur

00.00.03

10.300 00.00.03.02

Buah Pengadaan I D Card PNS/ CPNS di lingkungan

Pemerintah Kota Surakarta

386.500.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BKD Kota Surakarta EB F 0

Terpenuhinya penghargaan kepada PNSD dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS

00.00.04

1 00.00.04.01

Th 1. Pemberian Satya Lancana Karya Satya

2. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD yang akan purna tugas dan pesangon PP 31 Tahun 1954

152.708.000

Pemulangan pegawai yang pensiun BKD Kota Surakarta EB F 4.592.500.000

Kepemudaan dan Olah Raga 01.18

Terjaganya kesehatan dan kesegaran jasmani PNS

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

01.18.20

1 01.18.20.05

Th Latihan dan pembinaan olah raga dan kesenian bagi

PNS Pemkot Surakarta

155.660.000

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi BKD Kota Surakarta BP.0 C 173.500.000

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian

01.20

Peningkatan SDM dan pengembangan perilaku kepemimpinan dan manajemen Program Pendidikan Kedinasan

01.20.45

1 01.20.45.02

Th 1. Pengiriman peserta Diklatpim Tingkat I I , I I I dan

I V

2. Fit and proper test (assessment) bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

900.000.000

pendidikan penjenjangan struktural BKD Kota Surakarta BP.0 F 844.000.000

Pengembangan perilaku dan etos kerja Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur 01.20.46

1 01.20.46.01

Th Pengiriman peserta Diklat Prajabatan untuk

golongan I I dan I I I

747.900.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

Daerah

900.000.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.20.46.03 Th Pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis

Fungsional

200.000.000 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi

PNS daerah

1.020.000.000

BKD Kota Surakarta BP.0 F

Terw ujudnya etos kerja PNS yang profesional dan tertib administrasi kepegaw aian

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01.20.47

1 01.20.47.01

Th 1. Penyelenggaraan sumpah/ janji PNSD

2. Perancangan peraturan/ produk hukum atau kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surakarta

3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian dan himpunan peraturan kepegawaian

4. Penelitian dan penilaian LP2P gol. I I I ke atas dan LHKPN

5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD 6. Pembinaan mental dan spiritual 7. Mutasi antar daerah

8. Penyesuaian Masa Kerja (PMK)

86.720.000

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 256.500.000

1 01.20.47.02 Th 1. Pengadaan CPNSD 2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 100.000.000

Seleksi penerimaan calon PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 631.500.000

1 01.20.47.03

Th 1. Penyusunan formasi jabatan demi kelancaran

tugas-tugas kedinasan

2. Membangun Assessment Center PNSD di lingkungan Pemkot Surakarta

60.000.000

Penempatan PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 260.000.000

1 01.20.47.04

Th 1. Pelayanan administrasi kepegawaian berupa

penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

2. Penetapan keputusan inpassing

114.000.000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS 138.000.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.05 Th 1. Pengelolaan file/ dokumentasi PNS/ CPNS secara

elektronik

2. Pengelolaan database CPNS/ PNS serta pengembangan aplikasi SI MPEG 3. Penyusunan profil PNS dalam angka

115.040.000 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah 229.000.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.06 Th 1. Penyusunan formasi pegawai

2. Penyusunan DUK

20.000.000

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 60.000.000

1 01.20.47.09

Th 1. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

2. Membangun klinik psikologi

3. I nspeksi mendadak dan pembinaan disiplin PNSD ke SKPD

51.630.000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS 192.500.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.11 Th Pemberian bantuan untuk meningkatkan pendidikan

PNSD

200.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode

I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif

Catatan Penting

Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD

00.00

- Terlaksananya pelayanan administrasi kantor yang baik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01

12 00.00.01.01

bln - Pembelian benda-benda pos, jasa pengiriman

paket dan surat dinas

3.852.000

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.02

bln - Penyediaan sarana komunikasi, surat kabar,

internet, air dan listrik

10.200.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.08

bln - Penyediaan alat, bahan kebersihan kantor dan

honor tenaga kebersihan

6.600.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.09

bln

- Biaya servis dan suku cadang peralatan kerja 10.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.10

bln

- Pengadaan alat tulis kantor 30.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.11

bln

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.12

bln

- Penyediaan alat-alat listrik dan penerangan 1.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor 0 Kota Surakarta EB E 6 00.00.01.13 Unit

- Pengadaan laptop dan AC 43.920.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.15

bln

- Pengadaan buku literatur 4.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0 Kota Surakarta EB E 12 00.00.01.17 bln

- Biaya konsumsi rapat-rapat 30.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.01.18

bln - Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar

daerah

120.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB E 0

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00.00.02

12 00.00.02.10

Unit

- Pengadaan almari arsip dan meja kursi 21.800.000

Pengadaan mebeleur Kota Surakarta EB E 0

12 00.00.02.22

bln

- Pemeliharaan ruang kerja 13.700.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 12 00.00.02.24 bln - Biaya perawatan rutin kendaraan

dinas/ operasional

90.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional 0 Kota Surakarta EB E 12 00.00.02.26 bln

- Biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 5.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung

kantor 0 Kota Surakarta EB F 12 00.00.02.29 bln

- Biaya pemeliharaan mebeleur 5.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta EB E 0

Lingkungan Hidup 01.08

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 01.08.15

50 01.08.15.11

Org - Pelatihan daur ulang sampah (DBHCHT) di sekitar

pabrik rokok

60.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

0

Kota Surakarta BI .0 E

Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

01.08.16

5 01.08.16.01

Kec - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pencapaian Adipura

25.000.000

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Kota Surakarta BI .0 E 0

1 01.08.16.03

Th - Pemantauan kualitas air dan pengadaan

perlengkapan laboratorium (DAK+ APBD Kota)

142.745.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Surakarta BI .0 E 0

12 01.08.16.04

bln - Penyelesaian kasus aduan masyarakat terkait

permasalahan LH, inventarisasi kegiatan usaha, pengawasan penaatan perizinan dan perUU lingkungan

41.981.000 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

hidup 0 Kota Surakarta BI .0 E 12 01.08.16.07 bln - Komisi Penilai Amdal dan Pengawasan Amdal,

UKL-UPL atau SPPL

20.000.000

Pengkajian dampak lingkungan Kota Surakarta BI .0 E 0

24 01.08.16.09

lokasi - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan industri

dalam proper daerah

24.125.000

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kota Surakarta BI .0 E 0

2 01.08.16.10

lokasi - Pelaksanaan program padat karya bersih-bersih

sungai

120.550.000

Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih Kota Surakarta BI .0 E 0

1 01.08.16.12

Keg

- Penyusunan draf perda 100.000.000

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

0

Kota Surakarta BI .0 E

1 01.08.16.14

Th - Peringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup

dan pameran

94.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

0

Kota Surakarta BI .21 E

Terw ujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 90 01.08.17.01 Unit

- Pembuatan sumur resapan 150.000.000

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

0

Kota Surakarta BI .0 E

1 01.08.17.05

Th - Pokja Paklim dan pengadaan percontohan

kalkulator emisi

32.785.000

Pengendalian Dampak Perubahan I klim Kota Surakarta BI .0 E 0

1 01.08.17.07

Kws - Pembuatan taman di bantaran sungai Kalianyar

(DAK+ APBD Kota)

769.300.000 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan

Sumber-sumber Air

0

Kota Surakarta BI .0 E

Taman hijau di bantaran sungai Bengaw an Solo

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

01.08.18

1 01.08.18.07

Kws - Rehabilitasi bantaran sungai Bengawan Solo

(Urban Forest I I I )

325.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi

dan pemulihan cadangan SDA

0

Kota Surakarta BI .0 E

Meningkatnya partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

01.08.19

1 01.08.19.01

Th - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan

program Adiwiyata di sekolah dasar dan menengah

28.235.000 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan 0 Kota Surakarta BI .0 E 1 01.08.19.03 Keg - Penyusunan status lingkungan hidup daerah

(SLHD) Kota Surakarta

53.000.000 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber

daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

0

Kota Surakarta BI .0 E

Terkendalinya polusi air dan udara Program Peningkatan Pengendalian Polusi

01.08.20

12 01.08.20.02

bln

- Pemantauan kualitas udara ambient 21.320.000

Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kota Surakarta BI .0 E 0

1 01.08.20.04

Unit - Pembangunan I PAL Komunal UKM (DAK+ APBD

Kota)

609.731.000 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair

yang menimbulkan polusi

0

Kota Surakarta BI .0 E

Meningkatnya kaw asan ruang terbuka hijau Program Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)

01.08.24

1.000 01.08.24.05

Buah

- Pengadaan pohon untuk penghijauan 168.490.000

Penataan RTH Kota Surakarta BI .1 E 0

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian

01.20

Meningkatnya PAD Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 01.20.17

3 01.20.17.19

Keg

- Sosialisasi peraturan retribusi ijin gangguan 26.550.000 I ntensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumberpendapatan daerah

0

Kota Surakarta BI .0 F

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode

I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif

Catatan Penting

Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD

00.00

Meningkatkan pelayanan masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00.00.01

1 00.00.01.01

Th

materai, perangko 2.460.000

Penyediaan jasa surat menyurat Bapermas EB F 0

1 00.00.01.02

Th

Langganan surat kabar 5.400.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bapermas EB F 0

1 00.00.01.03

Th

Service & Spare part AC dan Tustel 2.010.500

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bapermas EB F 0

1 00.00.01.08

Th Tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan serta

bahan pembersih

25.404.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bapermas EB F 0

1 00.00.01.09

Th Service dan spare part komputer, printer dan mesin

ketik

9.780.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bapermas EB F 0

1 00.00.01.10

Th

Alat tulis kantor 18.473.000

Penyediaan alat tulis kantor Bapermas EB F 0

1 00.00.01.11

Th

Cetak amplop, kop dan fotocopy 15.269.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bapermas EB F 0

1 00.00.01.12

Th

Alat listrik 2.847.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 0 Bapermas EB F 1 00.00.01.13 Th

Komputer, Laptop, Kursi Rapat, rak buku, AC 42.500.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bapermas EB F 0

1 00.00.01.17

Th

Makanan dan minuman kantor 13.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Bapermas EB F 0

1 00.00.01.18

Th

Perjalanan dinas 102.040.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bapermas EB F 0

1 00.00.01.19

Th

THL 24.050.000

Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Bapermas EB F 0

Meningkatkan pelayanan masyarakat Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 00.00.02

1 00.00.02.05

Th

Operasional kendaraan dan mobil dinas 159.666.000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Bapermas EB F 0

1 00.00.02.22

Th

Skat ruangan 4.000.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 00.00.02.26 Th Peralatan kantor 2.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 0 Bapermas EB F 1 00.00.02.29 Th Pemeliharaan mebelair 3.136.000

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bapermas EB F 0

1 00.00.02.42

Keg

pembuatan sekat ruangan 15.000.000

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor kantor EB F 0

Perumahan 01.04

Penataan ruang di bantaran sungai Program perbaikan perumahan akibat bencana

alam/ sosial 01.04.18

800 01.04.18.01

Keg

relokasi Hak Milik dan Tanah Negara 61.760.000

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam

0

kota surakarta BS.0 E

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11

Pemenuan dan perlindungan hak-hak bagi anak serta perlindungan anak

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

01.11.15

1.325 01.11.15.03

Org 1.Sosialisasi perlindungan anak dan hak-hak anak

(100 org)

2.Sosialisasi UUPA 3.Workshop Forum Anak (ditingkat kelurahan terkait dengan kegiatan di SKPD) (100 org)

4.Pelatihan dan sosialisasi bagi penegak hukum, toma tentang standar pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhubungan dengan hukum (50 org)

5.Pelatihan penguatan kapasitas bagi gugus tugas penghapusan permasalahan anak di Kota Surakarta (50 org)

6.Sosialisasi tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) (100 org)

7.Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak, ESKA, perdagangan anak di sekolah (500 og) 8.Pelatihan penjangkauan Anjal dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

141.315.000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

595.000.000

Ska BS.0 H

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 01.11.16

3 01.11.16.03

Kel Peningkaan peranserta Komunitas masyarakat yang

mapan

55.000.000 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 60.000.000 ska BS.0 A 51 01.11.16.05 Kel 1.Penyusunan Profil anak (200 buku)

2.Pemetaaan pengembangan kelurahan layak anak

800.000.000 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak

342.000.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif

Penting

Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif (150 buku)

3.Pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan (10 kel)

4.Pengadaan papan Ballboard perlindungan anak Peringatan Hari Anak (2000 org)

6.Pembuatan leaflet Kota Layak Anak (2000 ekpl) 7.Fokus grup diskusi membahas penanganan anak jalanan (50 org)

8.Penyusunan dan pembahasan Perda perlindungan anak (400 org)

9.Pelayanan kasus-kasus anak yang di lakukan PTPAS (25 org)

10.Pembentukan kelurahan layak anak

11. Evaluasi dan monitoring Kelurahan Layak Anak 12.Sosialisasi dan monitoring dan bantuan peralatan (sirine) GWJB

4 Keg 1.Pembangunan Taman Cerdas : 1 unit

2.Pemeliharaan, pengelolaan dan fasilitasi taman cerdas : 6 unit

164.685.000

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Ska BS.0 H 2.895.000.000

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

01.11.17

400 01.11.17.08

Org Layanan terhadap korban, fasilitasi dan pelatihan

ketrampilan bagi korban, Operasional GYP, Pelatihan database penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengevaluasi dan monitoring penerima bantuan, Raperda

perlindungan perempuan korban kekerasan, Pelatihan pendamping korban kekerasan, Peringatan 16 Hari Anti kekerasan

131.000.000 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan

900.000.000

ska BS.0 H

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 01.11.18

200 01.11.18.03

Org Sosialisasi Program P2MBG (Peningkatan

Pemberdayaan Masyatakat Berbasis Gender), Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha dan Mengevaluasi penerima bantuan

250.000.000 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

700.000.000

ska BS.0 A

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01.12

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana

01.12.15

51 01.12.15.02

Kel -Pelayanan KB(TMMK, TMMD, Bhakti Sosial, Gerak

PKK, Harganas, Hari Jadi Pemkot) (51 kel) -Pengadaan Baliho : 5 bh 878.190.000 Pelayanan KI E Ska BS.0 D 170.000.000 2.250 01.12.15.03 Org Pembinaan akan pentingnya hak reproduksi bagi

calon pengantin

di 5 KUA dan 10 gereja, sosialisasi kesehatan

130.000.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif

Penting

Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif reproduksi bagi masyarakat di 51 kel

595 Org Sosialisasi penurunan angka kematian I bu, Bayi dan

Anak

Dan sosialisasi KB pasca persalinan & pasca keguguran

60.000.000

Promosi Pelayanan Khiba ska BS.0 H 70.000.000

5 01.12.15.05

Kec Pembinaan KB bagi petugas medis teknis, PPKBD,

PLKB, Ponpres, Rakor Kota, kecamatan, kelurahan dan Pengadaan alat-alat kesehatan/ sarana prasarana

263.833.500

Pembinaan Keluarga Berencana ska BS.0 D 470.000.000

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja

01.12.16

400 01.12.16.01

Org Sosialisasi KRR bagi remaja tingkat Kota,

Kecamatan, Kelurahan

44.587.000 Advokasi dan KI E tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR) 60.000.000 ska BS.0 D 400 01.12.16.02 Org

Penyuluhan KRR bagi kader KB 70.000.000

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat ska BS.0 D 75.000.000

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi

01.12.17

400 01.12.17.01

Org

Konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan 70.000.000

Pelayanan konseling KB ska BS.0 D 75.000.000

5 01.12.17.02

Kec -Pelayanan Pemasangan dan pencabutan implant

(220 kasus)

-Tim Pelayanan KB tk. Kota : 4 keg, Kec : 20 keg

205.509.000

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB ska BS.0 D 360.000.000

1 01.12.17.03

Paket

Tersedianya alat-alat kontrasepsi 89.174.000

Pengadaan alat kontrasepsi ska BS.0 D 120.000.000

45 01.12.17.04

kegiatan

Pelayanan Medis operasi 75.000.000

Pelayanan KB medis operasi ska BS.0 D 80.000.000

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/ KR yang madiri 01.12.18

150 01.12.18.01

Org

Pembinaan bagi 10 kelompok prio utomo 30.000.000

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB ska BS.0 D 35.000.000

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat 01.12.19

595 01.12.19.01

Org

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di tk. RW 25.000.000 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat

30.000.000

ska BS.0 H

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR 01.12.20

51 01.12.20.01

Kel

Pendirian pelayanan informasi dan konseling 70.000.000

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 400 01.12.20.02 Org

Sosialisasi PI K KRR bagi remaja di luar sekolah 65.000.000 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja

dan kelompok sebaya diluar sekolah

70.000.000

ska BS.0 D

Peningkatan pembinaan Narkoba dan AI DS Program peningkatan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HI V/ AI DS 01.12.21

5 01.12.21.01

Kec Sosilalisasi narkoba bagi remaja (200 org),

Pemetaan populasi kunci (5 kec), Pelatihan warga peduli AI DS di Desa Siaga (30 org), Pertemuan kelompok KDS (30 org), Pertemuan : Pokja Kestalan, Gilingan, Batras, Salon, Pedaringan, Karyawan Perusahaan (30 org), Pertemuan : Pokja Pencegahan, Yankes,HR, Pemberdayaan (25 org),

Dalam dokumen RKPD 2012.rar RKPD_2012_3 (Halaman 131-151)

Dokumen terkait