Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
6. Urusan Perindustrian a Permasalahan
1) Masih perlu memperluas kerj a sama industri yang melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
2) Daya saing industri masih relat if rendah;
3) Penguasaan teknologi pada I KM belum optimal;
4) Ketersediaan tenaga kerj a yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah;
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB V- 44
6) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing produk.
b. Sasaran
1) Semakin berkembangnya I KM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ket ergantungan rendah pada bahan baku impor.
2) Menguatnya struktur industri antara industri hulu dan hilir, dan meningkatnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster.
3) Meningkatnya jumlah I KM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HAKI .
c. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan urusan perindustrian tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1) Program peningkatan Kemampuan Teknologi I ndustri, difokuskan pada kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri.
2) Program Penataan Struktur I ndustri, difokuskan pada kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
3) Program Pengembangan I ndustri Kecil dan Menengah, difokuskan pada Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/ output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Selanjutnya deskripsi program dan kegiatan setiap SKPD, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, seperti pada tabel di bawah ini:
2012 TAHUN SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Terw ujudnya kelancaran tugas kedinasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
1 00.00.01.01
Th Pembelian perangko, materai dan benda pos
lainnya serta pengiriman surat/ paket
1.250.000
Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kota Surakarta EB F 2.500.000
1 00.00.01.02
Th Langganan surat kabar, pembelian alat listrik dan
elektronik serta jasa jaringan VPN
12.750.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD Kota Surakarta EB F 6.500.000
100 00.00.01.04
% 1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS dan tenaga honorer PP 31 tahun 1954
2. Pemberian bantuan bagi PNS yang sakit 3. Uji kesehatan bagi PNS yang sakit
6.000.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS BKD Kota Surakarta EB F 372.000.000
1 00.00.01.08
Th Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih
serta pembayaran tenaga cleaning service
6.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD Kota Surakarta EB F 5.500.000
1 00.00.01.09
Th 1. Service AC Kantor
2. Service dan perawatan komputer 3. Service dan perawatan mesin ketik
4. Service dan perawatan mesin fax dan telepon
13.500.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BKD Kota Surakarta EB F 22.000.000
1 00.00.01.10
Th
Pembelian alat tulis kantor 12.500.000
Penyediaan alat tulis kantor BKD Kota Surakarta EB F 22.000.000
1 00.00.01.11
Th
Cetak dan foto copy rutin kantor 22.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD Kota Surakarta EB F 36.500.000
1 00.00.01.12
Th
Pembelian komponen listrik dan penerangan 1.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 2.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.01.13 Th Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan
235.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.01.17
Th Biaya makan dan minum rapat rutin dan jamuan
makan minum
22.509.000
Penyediaan makanan dan minuman BKD Kota Surakarta EB F 29.500.000
1 00.00.01.18
Th
Biaya perjalanan dinas 90.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD Kota Surakarta EB F 121.000.000
Terw ujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 2 00.00.02.05 Unit Pengadaan motor dinas guna mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
40.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional BKD Kota Surakarta EB F 0
1 00.00.02.22
Th
Pemeliharaan ruang kantor 7.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor BKD Kota Surakarta EB F 12.500.000
1 00.00.02.24
Th
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 42.427.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional 73.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.02.26 Th
Pemeliharaan ruang kantor 1.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 2.000.000 BKD Kota Surakarta EB F 1 00.00.02.29 Th
Pemeliharaan meja dan kursi kerja 2.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur BKD Kota Surakarta EB F 6.500.000
Terw ujudnya PNS yang disiplin Program peningkatan disiplin aparatur
00.00.03
10.300 00.00.03.02
Buah Pengadaan I D Card PNS/ CPNS di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta
386.500.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BKD Kota Surakarta EB F 0
Terpenuhinya penghargaan kepada PNSD dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS
00.00.04
1 00.00.04.01
Th 1. Pemberian Satya Lancana Karya Satya
2. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD yang akan purna tugas dan pesangon PP 31 Tahun 1954
152.708.000
Pemulangan pegawai yang pensiun BKD Kota Surakarta EB F 4.592.500.000
Kepemudaan dan Olah Raga 01.18
Terjaganya kesehatan dan kesegaran jasmani PNS
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
01.18.20
1 01.18.20.05
Th Latihan dan pembinaan olah raga dan kesenian bagi
PNS Pemkot Surakarta
155.660.000
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi BKD Kota Surakarta BP.0 C 173.500.000
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Peningkatan SDM dan pengembangan perilaku kepemimpinan dan manajemen Program Pendidikan Kedinasan
01.20.45
1 01.20.45.02
Th 1. Pengiriman peserta Diklatpim Tingkat I I , I I I dan
I V
2. Fit and proper test (assessment) bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
900.000.000
pendidikan penjenjangan struktural BKD Kota Surakarta BP.0 F 844.000.000
Pengembangan perilaku dan etos kerja Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur 01.20.46
1 01.20.46.01
Th Pengiriman peserta Diklat Prajabatan untuk
golongan I I dan I I I
747.900.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
Daerah
900.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 01.20.46.03 Th Pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis
Fungsional
200.000.000 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi
PNS daerah
1.020.000.000
BKD Kota Surakarta BP.0 F
Terw ujudnya etos kerja PNS yang profesional dan tertib administrasi kepegaw aian
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01.20.47
1 01.20.47.01
Th 1. Penyelenggaraan sumpah/ janji PNSD
2. Perancangan peraturan/ produk hukum atau kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surakarta
3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian dan himpunan peraturan kepegawaian
4. Penelitian dan penilaian LP2P gol. I I I ke atas dan LHKPN
5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD 6. Pembinaan mental dan spiritual 7. Mutasi antar daerah
8. Penyesuaian Masa Kerja (PMK)
86.720.000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 256.500.000
1 01.20.47.02 Th 1. Pengadaan CPNSD 2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 100.000.000
Seleksi penerimaan calon PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 631.500.000
1 01.20.47.03
Th 1. Penyusunan formasi jabatan demi kelancaran
tugas-tugas kedinasan
2. Membangun Assessment Center PNSD di lingkungan Pemkot Surakarta
60.000.000
Penempatan PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 260.000.000
1 01.20.47.04
Th 1. Pelayanan administrasi kepegawaian berupa
penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
2. Penetapan keputusan inpassing
114.000.000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS 138.000.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.05 Th 1. Pengelolaan file/ dokumentasi PNS/ CPNS secara
elektronik
2. Pengelolaan database CPNS/ PNS serta pengembangan aplikasi SI MPEG 3. Penyusunan profil PNS dalam angka
115.040.000 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah 229.000.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.06 Th 1. Penyusunan formasi pegawai
2. Penyusunan DUK
20.000.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS BKD Kota Surakarta BP.0 F 60.000.000
1 01.20.47.09
Th 1. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS
2. Membangun klinik psikologi
3. I nspeksi mendadak dan pembinaan disiplin PNSD ke SKPD
51.630.000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS 192.500.000 BKD Kota Surakarta BP.0 F 1 01.20.47.11 Th Pemberian bantuan untuk meningkatkan pendidikan
PNSD
200.000.000
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
- Terlaksananya pelayanan administrasi kantor yang baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00.00.01
12 00.00.01.01
bln - Pembelian benda-benda pos, jasa pengiriman
paket dan surat dinas
3.852.000
Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.02
bln - Penyediaan sarana komunikasi, surat kabar,
internet, air dan listrik
10.200.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.08
bln - Penyediaan alat, bahan kebersihan kantor dan
honor tenaga kebersihan
6.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.09
bln
- Biaya servis dan suku cadang peralatan kerja 10.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.10
bln
- Pengadaan alat tulis kantor 30.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.11
bln
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.12
bln
- Penyediaan alat-alat listrik dan penerangan 1.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor 0 Kota Surakarta EB E 6 00.00.01.13 Unit
- Pengadaan laptop dan AC 43.920.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.15
bln
- Pengadaan buku literatur 4.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0 Kota Surakarta EB E 12 00.00.01.17 bln
- Biaya konsumsi rapat-rapat 30.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.01.18
bln - Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar
daerah
120.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta EB E 0
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00.00.02
12 00.00.02.10
Unit
- Pengadaan almari arsip dan meja kursi 21.800.000
Pengadaan mebeleur Kota Surakarta EB E 0
12 00.00.02.22
bln
- Pemeliharaan ruang kerja 13.700.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 12 00.00.02.24 bln - Biaya perawatan rutin kendaraan
dinas/ operasional
90.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional 0 Kota Surakarta EB E 12 00.00.02.26 bln
- Biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 5.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor 0 Kota Surakarta EB F 12 00.00.02.29 bln
- Biaya pemeliharaan mebeleur 5.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta EB E 0
Lingkungan Hidup 01.08
Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 01.08.15
50 01.08.15.11
Org - Pelatihan daur ulang sampah (DBHCHT) di sekitar
pabrik rokok
60.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
0
Kota Surakarta BI .0 E
Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
01.08.16
5 01.08.16.01
Kec - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pencapaian Adipura
25.000.000
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Kota Surakarta BI .0 E 0
1 01.08.16.03
Th - Pemantauan kualitas air dan pengadaan
perlengkapan laboratorium (DAK+ APBD Kota)
142.745.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Surakarta BI .0 E 0
12 01.08.16.04
bln - Penyelesaian kasus aduan masyarakat terkait
permasalahan LH, inventarisasi kegiatan usaha, pengawasan penaatan perizinan dan perUU lingkungan
41.981.000 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup 0 Kota Surakarta BI .0 E 12 01.08.16.07 bln - Komisi Penilai Amdal dan Pengawasan Amdal,
UKL-UPL atau SPPL
20.000.000
Pengkajian dampak lingkungan Kota Surakarta BI .0 E 0
24 01.08.16.09
lokasi - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan industri
dalam proper daerah
24.125.000
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kota Surakarta BI .0 E 0
2 01.08.16.10
lokasi - Pelaksanaan program padat karya bersih-bersih
sungai
120.550.000
Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih Kota Surakarta BI .0 E 0
1 01.08.16.12
Keg
- Penyusunan draf perda 100.000.000
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
0
Kota Surakarta BI .0 E
1 01.08.16.14
Th - Peringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup
dan pameran
94.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
0
Kota Surakarta BI .21 E
Terw ujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 90 01.08.17.01 Unit
- Pembuatan sumur resapan 150.000.000
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
0
Kota Surakarta BI .0 E
1 01.08.17.05
Th - Pokja Paklim dan pengadaan percontohan
kalkulator emisi
32.785.000
Pengendalian Dampak Perubahan I klim Kota Surakarta BI .0 E 0
1 01.08.17.07
Kws - Pembuatan taman di bantaran sungai Kalianyar
(DAK+ APBD Kota)
769.300.000 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
0
Kota Surakarta BI .0 E
Taman hijau di bantaran sungai Bengaw an Solo
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
01.08.18
1 01.08.18.07
Kws - Rehabilitasi bantaran sungai Bengawan Solo
(Urban Forest I I I )
325.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
dan pemulihan cadangan SDA
0
Kota Surakarta BI .0 E
Meningkatnya partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
01.08.19
1 01.08.19.01
Th - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan
program Adiwiyata di sekolah dasar dan menengah
28.235.000 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan 0 Kota Surakarta BI .0 E 1 01.08.19.03 Keg - Penyusunan status lingkungan hidup daerah
(SLHD) Kota Surakarta
53.000.000 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber
daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
0
Kota Surakarta BI .0 E
Terkendalinya polusi air dan udara Program Peningkatan Pengendalian Polusi
01.08.20
12 01.08.20.02
bln
- Pemantauan kualitas udara ambient 21.320.000
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kota Surakarta BI .0 E 0
1 01.08.20.04
Unit - Pembangunan I PAL Komunal UKM (DAK+ APBD
Kota)
609.731.000 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair
yang menimbulkan polusi
0
Kota Surakarta BI .0 E
Meningkatnya kaw asan ruang terbuka hijau Program Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH)
01.08.24
1.000 01.08.24.05
Buah
- Pengadaan pohon untuk penghijauan 168.490.000
Penataan RTH Kota Surakarta BI .1 E 0
Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegaw aian dan Persandian
01.20
Meningkatnya PAD Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 01.20.17
3 01.20.17.19
Keg
- Sosialisasi peraturan retribusi ijin gangguan 26.550.000 I ntensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumberpendapatan daerah
0
Kota Surakarta BI .0 F
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2013 Kode
I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Program Pada Setiap SKPD
00.00
Meningkatkan pelayanan masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01
1 00.00.01.01
Th
materai, perangko 2.460.000
Penyediaan jasa surat menyurat Bapermas EB F 0
1 00.00.01.02
Th
Langganan surat kabar 5.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bapermas EB F 0
1 00.00.01.03
Th
Service & Spare part AC dan Tustel 2.010.500
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bapermas EB F 0
1 00.00.01.08
Th Tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan serta
bahan pembersih
25.404.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bapermas EB F 0
1 00.00.01.09
Th Service dan spare part komputer, printer dan mesin
ketik
9.780.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bapermas EB F 0
1 00.00.01.10
Th
Alat tulis kantor 18.473.000
Penyediaan alat tulis kantor Bapermas EB F 0
1 00.00.01.11
Th
Cetak amplop, kop dan fotocopy 15.269.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bapermas EB F 0
1 00.00.01.12
Th
Alat listrik 2.847.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 0 Bapermas EB F 1 00.00.01.13 Th
Komputer, Laptop, Kursi Rapat, rak buku, AC 42.500.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bapermas EB F 0
1 00.00.01.17
Th
Makanan dan minuman kantor 13.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Bapermas EB F 0
1 00.00.01.18
Th
Perjalanan dinas 102.040.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bapermas EB F 0
1 00.00.01.19
Th
THL 24.050.000
Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Bapermas EB F 0
Meningkatkan pelayanan masyarakat Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 00.00.02
1 00.00.02.05
Th
Operasional kendaraan dan mobil dinas 159.666.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Bapermas EB F 0
1 00.00.02.22
Th
Skat ruangan 4.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 1 00.00.02.26 Th Peralatan kantor 2.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 0 Bapermas EB F 1 00.00.02.29 Th Pemeliharaan mebelair 3.136.000
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Bapermas EB F 0
1 00.00.02.42
Keg
pembuatan sekat ruangan 15.000.000
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor kantor EB F 0
Perumahan 01.04
Penataan ruang di bantaran sungai Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/ sosial 01.04.18
800 01.04.18.01
Keg
relokasi Hak Milik dan Tanah Negara 61.760.000
Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
0
kota surakarta BS.0 E
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11
Pemenuan dan perlindungan hak-hak bagi anak serta perlindungan anak
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
01.11.15
1.325 01.11.15.03
Org 1.Sosialisasi perlindungan anak dan hak-hak anak
(100 org)
2.Sosialisasi UUPA 3.Workshop Forum Anak (ditingkat kelurahan terkait dengan kegiatan di SKPD) (100 org)
4.Pelatihan dan sosialisasi bagi penegak hukum, toma tentang standar pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhubungan dengan hukum (50 org)
5.Pelatihan penguatan kapasitas bagi gugus tugas penghapusan permasalahan anak di Kota Surakarta (50 org)
6.Sosialisasi tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) (100 org)
7.Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak, ESKA, perdagangan anak di sekolah (500 og) 8.Pelatihan penjangkauan Anjal dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
141.315.000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
595.000.000
Ska BS.0 H
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 01.11.16
3 01.11.16.03
Kel Peningkaan peranserta Komunitas masyarakat yang
mapan
55.000.000 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat
yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 60.000.000 ska BS.0 A 51 01.11.16.05 Kel 1.Penyusunan Profil anak (200 buku)
2.Pemetaaan pengembangan kelurahan layak anak
800.000.000 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak
342.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif (150 buku)
3.Pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan (10 kel)
4.Pengadaan papan Ballboard perlindungan anak Peringatan Hari Anak (2000 org)
6.Pembuatan leaflet Kota Layak Anak (2000 ekpl) 7.Fokus grup diskusi membahas penanganan anak jalanan (50 org)
8.Penyusunan dan pembahasan Perda perlindungan anak (400 org)
9.Pelayanan kasus-kasus anak yang di lakukan PTPAS (25 org)
10.Pembentukan kelurahan layak anak
11. Evaluasi dan monitoring Kelurahan Layak Anak 12.Sosialisasi dan monitoring dan bantuan peralatan (sirine) GWJB
4 Keg 1.Pembangunan Taman Cerdas : 1 unit
2.Pemeliharaan, pengelolaan dan fasilitasi taman cerdas : 6 unit
164.685.000
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Ska BS.0 H 2.895.000.000
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
01.11.17
400 01.11.17.08
Org Layanan terhadap korban, fasilitasi dan pelatihan
ketrampilan bagi korban, Operasional GYP, Pelatihan database penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mengevaluasi dan monitoring penerima bantuan, Raperda
perlindungan perempuan korban kekerasan, Pelatihan pendamping korban kekerasan, Peringatan 16 Hari Anti kekerasan
131.000.000 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
900.000.000
ska BS.0 H
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 01.11.18
200 01.11.18.03
Org Sosialisasi Program P2MBG (Peningkatan
Pemberdayaan Masyatakat Berbasis Gender), Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha dan Mengevaluasi penerima bantuan
250.000.000 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
700.000.000
ska BS.0 A
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01.12
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana
01.12.15
51 01.12.15.02
Kel -Pelayanan KB(TMMK, TMMD, Bhakti Sosial, Gerak
PKK, Harganas, Hari Jadi Pemkot) (51 kel) -Pengadaan Baliho : 5 bh 878.190.000 Pelayanan KI E Ska BS.0 D 170.000.000 2.250 01.12.15.03 Org Pembinaan akan pentingnya hak reproduksi bagi
calon pengantin
di 5 KUA dan 10 gereja, sosialisasi kesehatan
130.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif
Penting
Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif reproduksi bagi masyarakat di 51 kel
595 Org Sosialisasi penurunan angka kematian I bu, Bayi dan
Anak
Dan sosialisasi KB pasca persalinan & pasca keguguran
60.000.000
Promosi Pelayanan Khiba ska BS.0 H 70.000.000
5 01.12.15.05
Kec Pembinaan KB bagi petugas medis teknis, PPKBD,
PLKB, Ponpres, Rakor Kota, kecamatan, kelurahan dan Pengadaan alat-alat kesehatan/ sarana prasarana
263.833.500
Pembinaan Keluarga Berencana ska BS.0 D 470.000.000
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja
01.12.16
400 01.12.16.01
Org Sosialisasi KRR bagi remaja tingkat Kota,
Kecamatan, Kelurahan
44.587.000 Advokasi dan KI E tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) 60.000.000 ska BS.0 D 400 01.12.16.02 Org
Penyuluhan KRR bagi kader KB 70.000.000
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat ska BS.0 D 75.000.000
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi
01.12.17
400 01.12.17.01
Org
Konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan 70.000.000
Pelayanan konseling KB ska BS.0 D 75.000.000
5 01.12.17.02
Kec -Pelayanan Pemasangan dan pencabutan implant
(220 kasus)
-Tim Pelayanan KB tk. Kota : 4 keg, Kec : 20 keg
205.509.000
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB ska BS.0 D 360.000.000
1 01.12.17.03
Paket
Tersedianya alat-alat kontrasepsi 89.174.000
Pengadaan alat kontrasepsi ska BS.0 D 120.000.000
45 01.12.17.04
kegiatan
Pelayanan Medis operasi 75.000.000
Pelayanan KB medis operasi ska BS.0 D 80.000.000
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/ KR yang madiri 01.12.18
150 01.12.18.01
Org
Pembinaan bagi 10 kelompok prio utomo 30.000.000
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB ska BS.0 D 35.000.000
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat 01.12.19
595 01.12.19.01
Org
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di tk. RW 25.000.000 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat
30.000.000
ska BS.0 H
Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR 01.12.20
51 01.12.20.01
Kel
Pendirian pelayanan informasi dan konseling 70.000.000
dan Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Tahun 2013 I ndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif Penting Kebutuhan Dana / Pagu I ndikatif 400 01.12.20.02 Org
Sosialisasi PI K KRR bagi remaja di luar sekolah 65.000.000 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja
dan kelompok sebaya diluar sekolah
70.000.000
ska BS.0 D
Peningkatan pembinaan Narkoba dan AI DS Program peningkatan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HI V/ AI DS 01.12.21
5 01.12.21.01
Kec Sosilalisasi narkoba bagi remaja (200 org),
Pemetaan populasi kunci (5 kec), Pelatihan warga peduli AI DS di Desa Siaga (30 org), Pertemuan kelompok KDS (30 org), Pertemuan : Pokja Kestalan, Gilingan, Batras, Salon, Pedaringan, Karyawan Perusahaan (30 org), Pertemuan : Pokja Pencegahan, Yankes,HR, Pemberdayaan (25 org),