1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pelatihan Kewirausahaan
bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Embrio Usaha
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
20.000.000 0 0
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job Market Fair
170.000.000 93.430.700 54,96
2 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
155.000.000 143.456.500 92,55
3 Padat Karya 1.433.000.000 1.126.090.000 78,58 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
150.000.000 17.680.000 11,79
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
110.845.000 86.950.500 78,44
3 Pengendalian & Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 34.500.000 2.535.000 7,35 4 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 40.000.000 14.348.000 35,87 5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 50.000.000 44.743.400 89,49 6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 25.000.000 2.417.300 9,67
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Penguatan ekonomi
masy.dilingk.industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT) 500.000.000 0 0
2 Pelatihan ketrampilan kerja masy dilingk.industri hasil tembakau atau daerah pengahsil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCT)
750.000.000 482.734.800 64,36
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Kegiatan Pelaksanaan
sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
36.000.000 0 0
2 Kegiatan Penyelenggaraan
Forum Anak 34.000.000 13.475.000 39,63
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* advokasi kebijakan Kabupaten Layak anak
4 Penyusunan Profil Anak 45.000.000 0 0
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 1 Kegiatan Fasilitasi
pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
76.000.000 57.760.000 76
2 Sosialisasi PUG bagi PLKB 33.000.000 20.000.000 60,61 3 Penguatan Kelembagaan
Pengarus Utamaan Gender dan anak
63.000.000 0 0
4 Penyusunan data pilah gender
73.000.000 0 0
5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
45.000.000 0 0
3. ProgramPeningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Revitalisasi Gerakan Sayang
Ibu dan Bayi (GSIB) 31.000.000 20.000.000 64,52 2 Pelatihan bagi Tim
Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
69.000.000 0 0
3 Fasilitasi Upaya
Perlindungan perempuan terhadap Kekerasan
45.000.000 27.850.000 61,89
4 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)
45.000.000 20.000.000 4,44 5 Sosialisasi Kebijakan
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan kelompok Rentan
29.000.000 0 0
4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
15.000.000 15.000.000 100
2 Pelatihan ketrampilan praktis bagi perempuan 63.000.000 0 0 3. PANGAN
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan suplai pangan
20.000.000 16.285.000 81,43
2 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
27.000.000 19.763.000 73,20
3 Kajian rantai pasokan dan
pemasaran pangan 17.500.000 11.542.500 65,96 4 Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan
40.000.000 25.235.500 63,09
5 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
28.000.000 9.571.400 34,18 6 Pemantauan dan analisis
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* 7 Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian 40.000.000 35.495.000 88,74 8 Pengembangan cadangan pangan daerah 30.000.000 0 0 9 Pengembangan desa mandiri pangan 142.500.000 79.149.700 55,54 10 Pengembangan lumbung pangan desa 72.500.000 23.598.400 32,55 11 Pengembangan sistem informasi pasar 15.000.000 9.602.000 64,01 12 Peningkatan mutu dan
keamanan pangan 45.000.000 37.155.500 82,57 13 Koordinasi kebijakan
perberasan
40.000.000 23.042.500 57,61 14 Penyuluhan sumber pangan
alternatif 105.000.000 102.062.500 97,20
15 Dewan ketahanan pangan 21.800.000 15.900.000 72,94 16 DAK Bid. Pertanian-Sarana
dan Prasarana Kelembagaan Perbenihan Tanaman (DAK)
184.380.000 4.400.000 2,39
17 DAK Bid. Pertanian-Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK)
475.317.795 256.687.500 54,00
4. PERTANAHAN
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Kegiatan Penatausahaan dan
Pensertifikatan tanah Aset pemkab
88.828.900 42.228.250 47,54
2 Pelaksanaan lelang garapan
tanah aset Pemkab 267.750.000 0 0
3 Tukar Menukar Tanah Warga Dk. Sigandul Ds. Mojotengah Kec. Reban dgn Tanah Perhutani
223.472.000 49.611.800 22,20
2. Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian
permasalahan pertanahan 74.449.000 17.029.900 22,87 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 55.000.000 23.185.300 42,16 2 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas PATEN 54.250.000 0 0
4. Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) 216.400.000 214.963.050 99,34 2 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan
216.400.000 0 0 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) 146.471.600 143.741.600 98,14
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* 4 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (LPPD) Ahir Masa Jabatan
145.871.400 0 0
5. Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi kerjasama antar
daerah 30.000.000 3.800.000 12,67
2 Identifikasi dan inventarisasi nama rupa bumi
20.512.000 0 0
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pemeliharaan dan
perawatan pilar batas daerah kab. Batang
50.000.000 0 0
5. LINGKUNGAN HIDUP
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan 100.000.000 60.000.000 60 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 100.000.000 77.000.000 77 2 Pemantauan kualitas lingkungan 100.000.000 12.000.000 12,00 3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidangn lingkungan 94.000.000 60.000.000 63,83 4 Pengembangan produksi ramah lingkungan 100.000.000 60.000.000 60 5 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan 100.000.000 20.000.000 20 6 Koordinasi penyusunan AMDAL 99.000.000 60.000.000 60,61 7 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 76.000.000 55.000.000 72,37
8 Pengendalian pencemaran air
100.000.000 90.000.000 90 3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
1 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
100.000.000 85.000.000 85
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
100.000.000 75.000.000 75
5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 1 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam rehabilitasi
100.000.000 25.000.000 25
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 1 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di 100.000.000 60.000.000 60 2 Bidang lingkungan hidup –
pengembangan data dan
100.000.000 32.000.000 32 3 Pembangun sistem informasi
kualitas lingkungan 100.000.000 34.000.000 34 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan) 41.244.900 0 0 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 27.515.000 6.528.000 23,73 3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 29.592.500 16.167.000 54,63 4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
130.747.900 54.818.800 41,93
5 Pengembangan database
kependudukan 83.820.000 43.650.000 52,08
6 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
391.103.500 223.875.000 57,24
7 Sosialisasi kebijakan kependudukan
76.968.700 72.269.300 93,89 8 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 110.163.100 42.977.600 39,01
9 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan
81.712.500 8.500.000 10,40 10 Penyediaan informasi yang
dapat diakses masyarakat
11.870.000 0 0
7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
100.000.000 41.185.000 41,19
2 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
10.000.000 6.630.500 66,31
3 Evaluasi Kelembagaan
masyarakat desa 18.155.000 0 0
4 Perlombaan Desa dan Kelurahan
75.000.000 64.184.900 85,58
5 Pelatihan KPM 36.300.000 0 0
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Pelatihan ketrampilan
manajemen dan sosialisasi tentang badan usaha milik desa (Lumbung Desa)
15.000.000 10.896.650 72,64
2 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
100.000.000 89.265.000 89,27 3 Gelar Teknologi Tepat Guna
(TTG)
100.000.000 0 0
4 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi desa
(posyantekdes)
85.000.000 69.885.000 82,22
5 Sosialisasi Pasar Desa 50.000.000 24.784.350 49,57 6 Pembinaan Usaha Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UED- SP)
30.000.000 21.080.000 70,27
7 Gelar Inovasi Teknologi Tepat
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pendampingan TMMD dan
Bhakti TNI
75.000.000 43.320.000 57,76 2 Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong-Royong Masyarakat 55.000.000 44.027.250 80,05
3 Padat Karya 150.000.000 146.372.450 97,58
4 Desa siaga 28.000.000 9.592.000 34,26
5 Fasilitasi Bansos/Hibah
Provinsi/Pusat 105.000.000 0 0
6 Pamsimas pasca kontruksi 60.000.000 27.335.500 45,56
7 Pemugaran RTLH 200.000.000 33.955.100 16,98
8 Fasilitasi Pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan desa
140.000.000 99.148.500 70,82
9 Pendampingan Dana Desa 200.000.000 65.423.000 32,71 10 Fasilitasi Dana Desa 285.200.100 105.140.000 36,87 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
24.000.000 0 0
2 Pendataan dan Pengelolaan data profil desa dan kelurahan
75.274.600 1.595.000 2,12
3 Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan
62.920.000 672.000 1,07 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1 Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
121.977.550 99.676.050 81,72
2 Fasilitasi PKK 242.000.000 125.437.120 51,83 3 Pemberian makanan
tambahan anak sekolah (PMT-AS)
151.000.000 39.270.000 26,01
4 Fasilitasi Posyandu 76.365.000 41.666.400 54,56 5 Pelatihan Kader Posyandu 19.100.000 11.496.800 60,19 6 Pembinaan UP2K-PKK 14.613.200 13.589.600 93,00 7 Sosialisasi PMT-AS 15.000.000 15.000.000 100,00 8 Pelatihan Masak PMT-AS 15.000.000 14.950.000 99,67 9 rogram Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
19.200.000 5.994.300 31,22
8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1. Program Keluarga Berencana
1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
67.000.000 39.999.450 59,70
2 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
42.000.000 40.000.000 95,24 3 Peningkatan Partisipasi Pria
dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
18.000.000 0 0
4 Pelayanan KIE 40.000.000 54.004.000 135,01
5 Pembinaan Keluarga
Berencana 10.000.000 72.456.600 724,57
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
40.000.000 28.901.250 72,25
2 Advokasi dan KIE tentang penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
0 0 0
3. Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
28.000.000 14.600.000 52,14
2 Pengadaan alat kontrasepsi 500.000.000 0 0
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 5.000.000.000 465.400.000 9,31 2 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 250.000.0 00 25.000. 000 10,00 3 Pengolahan Data &
Informasi Program Kependudukan & KB
1.000.000.0
00 36.525.000 3,65 4 Forum Antar Umat
Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan
Kependudukan (FAPSEDU)
0 0 0
5 Koalisi Kependudukan 0 0 0
6 Pemilihan Pengelola terbaik PKK-KB-KES 70.000.0 00 6.007. 500 8,58 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1 Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
25.000.000 20.000.000 80,00
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Pelatihan tenaga
pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
25.000.000 35.000.000 140,00
2 Pemilihan kelompok Bina Lingkungan keluarga terbaik (PKK)
12.000.000 11.930.000 99,42
7. Program Pengembangan Model operasional BKB - Posyandu - Padu 1 Pengadaan bantuan sarana
dan prasarana posyandu BKB
35.000.000 34.557.680 98,74
2 Pelatihan model operasional
BKB-Posyandu-PADU 12.000.000 11.752.750 97,94 3 Gerakan Cuci tangan
sedunia bagi kelompok Integrasi BKB-Posyandu- PADU
15.000.000 1.500.000 10,00
9. PERHUBUNGAN
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Penyusunan Kebijakan,
Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan 78.000.000 17.589.900 22,55 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 170.000.000 153.810.300 90,48
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJR 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan
50.000.000 3.410.000 6,82 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan 1.513.000.000 669.929.000 44,28 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
55.000.000 51.540.750 93,71
2 Pengendaian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
343.640.000 39.660.650 11,54
3 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan
28.390.357 0 0
4 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan
60.000.000 27.495.000 45,83
5 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
85.000.000 35.900.238 42,24
6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
50.000.000 0 0
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan Halte Bus,
Taxi, Gedung Terminal
0 0 0
2 Pembangunan Pelabuhan
dan Akses Jalan 1.800.000.000 93.208.708 5,18 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
66.380.500 0 0
2 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
90.860.000 23.359.000 25,71
3 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas (DAK)
331.222.500 0 0
4 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Marka Jalan (DAK)
0 0 0
5 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Pagar Pengguna Jalan (DAK)
0 0 0
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor 240.000.000 93.956.000 39,15 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 1 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
85.000.000 19.931.200 23,45
2 Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* Informasi 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 600.000.000 62.383.950 10,40 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
60.000.000 18.875.000 31,46
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1 Pengkajian dan Penelitian
Bidang Informasi dan Komunikasi
285.515.000 98.914.000 34,64
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 56.000.000 7.625.000 13,62 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 70.000.000 24.374.983 34,82
11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Memfasilitasi
peningkatankemitaan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing 75.000.000 75.000.000 100 2 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 138.000.000 138.000.000 100 3 Kegiatan Monitoring,
evaluasi dan Pelaporan 47.500.000 47.500.000 100 4 Kegiatan Bimbingan teknis
akuntansi bagi pengelola
75.000.000 75.000.000 100
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Kegiatan Pengembangan
Klaster bisnis 60.000.000 60.000.000 100
2 Penyelenggaraan
pembinaan industry rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
80.000.000 80.000.000 100
3 Kegiatan Penyelenggaraan promosi Produk usaha mikro kecil menengah
120.000.000 120.000.000 100
4 Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
129.000.000 129.000.000 100
5 Pengembangan aplikasi Teknis usahan simpan pinjam
40.000.000 40.000.000 100
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 200.000.000 200.000.000 100 2 Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 50.000.000 50.000.000 100
3 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama Usaha koprasi
100.000.000 100.000.000 100
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*
evaluasi dan pelaporan
5 Penilaian KSP/USP Koperasi 30.000.000 30.000.000 100 12. PENANAMAN MODAL
1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 1 Kegiatan peningkatan
fasilitasi terwujudnya Kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menegah 27.000.000 24.893.000 92,20 2 Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan,Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman modal 50.000.000 14.386.000 28,77 3 Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
60.000.000 1.378.500 2,30
4 Kegiatan penyelenggaraan
pameran Investasi 133.000.000 115.251.500 86,66 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 Kegiatan pengembangan sistem informasi Penanaman modal
53.455.000 0 0
2 Kegiatan penyederhanaan prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
320.115.000 171.464.050 53,56
3 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
80.000.000 2.860.000 3,58 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
1 kajian potensi sumber daya yang Terkait dengan investasi
78.000.000 2.860.000 3,67
13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Pembinaan organisasi
kepemudaan 70.000.000 6.872.000 9,82
2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
130.000.000 0 0
3 Fasilitasi pekan temu wicara
organisasi pemuda 75.000.000 0 0
4 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
30.000.000 0 0
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pelaksanaan identifikasi
bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
550.000.000 464.055.900 84,37
2 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
160.000.000 49.795.000 31,12 3 Penyelenggaraan kompetisi
olahraga 175.000.000 0 0
4 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
185.000.000 0 0
5 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* penyandang cacat
6 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
75.000.000 0 0
7 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga
50.000.000 0 0
14. STATISTIKA
1. Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 50.000.000 900.000 1,80
2 Penyusunan Profile Daerah - Bantuan Provinsi Jawa Tengah
50.000.000 0 0
3 Penyusunan Potensi
Investasi Kabupaten Batang 239.220.000 16.771.576 7,01 2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 616.317.500 249.435.900 40,47 2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan IHK 200.000.000 57.242.610 28,62 15. PERSANDIAN
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Kegiatan dialog/ audiensi
dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan
400.400.000 145.512.500 36,34
2 Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
50.000.000 7.737.500 15,48
3 Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
180.000.000 49.293.600 27,39
4 Kegiatan fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan BKKSI/ APKASI
15.040.000 0 0
16. KEBUDAYAAN
1. Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
550.000.000 323.010.900 58,73 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 275.000.000 5.880.000 2,14 2 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
228.168.000 124.712.000 54,66
Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* dan Pariwisata 4 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
214.290.000 10.750.000 5,02
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
800.000.000 371.435.000 46,43 2 Penyelenggaraan dialog
kebudayaan
280.000.000 4.200.000 1,50 3 Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah 95.000.000 150.690.000 158,62 4 Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
260.000.000 84.980.000 32,68 17. PERPUSTAKAAN
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
235.579.300 128.466.400 54,53
2 Pengembangan minat dan budaya baca
20.000.000 8.100.000 40,50 3 Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 59.260.000 58.960.000 99,49 4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 92.380.000 0 0 5 Penyediaan bantuan pengembangan
perpustakaan dan minat baca di daerah
5.000.000 0 0
6 Publikasi dan sosialisasi minat baca di daerah
65.000.000 0 0
7 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah 28.100.000 27.125.000 96,53 8 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
8.070.000 6.890.000 85,37 18. KEARSIPAN
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah 40.675.000 22.215.000 54,62 2 Pembinaan pengelolaan
kearsipan 17.570.000 0 0
2. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Arsip Daerah
12.280.000 8.280.000 67,43 2 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan situasi kondisi data
15.052.200 0 0
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Sosialisasi/ Penyuluhan
Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
24.710.000 0 0
2 Pameran Arsip 10.605.000 0 0