• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 1 TENAGA KERJA

Dalam dokumen BAB II_Ranwal RKPD Batang 2018_30 Jan 18 (Halaman 74-86)

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pelatihan Kewirausahaan

bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Embrio Usaha

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

20.000.000 0 0

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job Market Fair

170.000.000 93.430.700 54,96

2 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

155.000.000 143.456.500 92,55

3 Padat Karya 1.433.000.000 1.126.090.000 78,58 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

150.000.000 17.680.000 11,79

2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

110.845.000 86.950.500 78,44

3 Pengendalian & Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 34.500.000 2.535.000 7,35 4 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 40.000.000 14.348.000 35,87 5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 50.000.000 44.743.400 89,49 6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 25.000.000 2.417.300 9,67

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Penguatan ekonomi

masy.dilingk.industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT) 500.000.000 0 0

2 Pelatihan ketrampilan kerja masy dilingk.industri hasil tembakau atau daerah pengahsil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCT)

750.000.000 482.734.800 64,36

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Kegiatan Pelaksanaan

sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

36.000.000 0 0

2 Kegiatan Penyelenggaraan

Forum Anak 34.000.000 13.475.000 39,63

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* advokasi kebijakan Kabupaten Layak anak

4 Penyusunan Profil Anak 45.000.000 0 0

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 1 Kegiatan Fasilitasi

pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

76.000.000 57.760.000 76

2 Sosialisasi PUG bagi PLKB 33.000.000 20.000.000 60,61 3 Penguatan Kelembagaan

Pengarus Utamaan Gender dan anak

63.000.000 0 0

4 Penyusunan data pilah gender

73.000.000 0 0

5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

45.000.000 0 0

3. ProgramPeningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Revitalisasi Gerakan Sayang

Ibu dan Bayi (GSIB) 31.000.000 20.000.000 64,52 2 Pelatihan bagi Tim

Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

69.000.000 0 0

3 Fasilitasi Upaya

Perlindungan perempuan terhadap Kekerasan

45.000.000 27.850.000 61,89

4 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)

45.000.000 20.000.000 4,44 5 Sosialisasi Kebijakan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan kelompok Rentan

29.000.000 0 0

4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1 Kegiatan pendidikan dan

pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

15.000.000 15.000.000 100

2 Pelatihan ketrampilan praktis bagi perempuan 63.000.000 0 0 3. PANGAN

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Analisis dan penyusunan

pola konsumsi dan suplai pangan

20.000.000 16.285.000 81,43

2 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan

27.000.000 19.763.000 73,20

3 Kajian rantai pasokan dan

pemasaran pangan 17.500.000 11.542.500 65,96 4 Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan

40.000.000 25.235.500 63,09

5 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

28.000.000 9.571.400 34,18 6 Pemantauan dan analisis

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* 7 Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian 40.000.000 35.495.000 88,74 8 Pengembangan cadangan pangan daerah 30.000.000 0 0 9 Pengembangan desa mandiri pangan 142.500.000 79.149.700 55,54 10 Pengembangan lumbung pangan desa 72.500.000 23.598.400 32,55 11 Pengembangan sistem informasi pasar 15.000.000 9.602.000 64,01 12 Peningkatan mutu dan

keamanan pangan 45.000.000 37.155.500 82,57 13 Koordinasi kebijakan

perberasan

40.000.000 23.042.500 57,61 14 Penyuluhan sumber pangan

alternatif 105.000.000 102.062.500 97,20

15 Dewan ketahanan pangan 21.800.000 15.900.000 72,94 16 DAK Bid. Pertanian-Sarana

dan Prasarana Kelembagaan Perbenihan Tanaman (DAK)

184.380.000 4.400.000 2,39

17 DAK Bid. Pertanian-Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK)

475.317.795 256.687.500 54,00

4. PERTANAHAN

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Kegiatan Penatausahaan dan

Pensertifikatan tanah Aset pemkab

88.828.900 42.228.250 47,54

2 Pelaksanaan lelang garapan

tanah aset Pemkab 267.750.000 0 0

3 Tukar Menukar Tanah Warga Dk. Sigandul Ds. Mojotengah Kec. Reban dgn Tanah Perhutani

223.472.000 49.611.800 22,20

2. Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian

permasalahan pertanahan 74.449.000 17.029.900 22,87 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 55.000.000 23.185.300 42,16 2 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas PATEN 54.250.000 0 0

4. Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) 216.400.000 214.963.050 99,34 2 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan

216.400.000 0 0 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) 146.471.600 143.741.600 98,14

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* 4 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (LPPD) Ahir Masa Jabatan

145.871.400 0 0

5. Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi kerjasama antar

daerah 30.000.000 3.800.000 12,67

2 Identifikasi dan inventarisasi nama rupa bumi

20.512.000 0 0

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pemeliharaan dan

perawatan pilar batas daerah kab. Batang

50.000.000 0 0

5. LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan 100.000.000 60.000.000 60 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 100.000.000 77.000.000 77 2 Pemantauan kualitas lingkungan 100.000.000 12.000.000 12,00 3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidangn lingkungan 94.000.000 60.000.000 63,83 4 Pengembangan produksi ramah lingkungan 100.000.000 60.000.000 60 5 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan 100.000.000 20.000.000 20 6 Koordinasi penyusunan AMDAL 99.000.000 60.000.000 60,61 7 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 76.000.000 55.000.000 72,37

8 Pengendalian pencemaran air

100.000.000 90.000.000 90 3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

100.000.000 85.000.000 85

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

100.000.000 75.000.000 75

5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 1 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam rehabilitasi

100.000.000 25.000.000 25

6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 1 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di 100.000.000 60.000.000 60 2 Bidang lingkungan hidup –

pengembangan data dan

100.000.000 32.000.000 32 3 Pembangun sistem informasi

kualitas lingkungan 100.000.000 34.000.000 34 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan) 41.244.900 0 0 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 27.515.000 6.528.000 23,73 3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 29.592.500 16.167.000 54,63 4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

130.747.900 54.818.800 41,93

5 Pengembangan database

kependudukan 83.820.000 43.650.000 52,08

6 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

391.103.500 223.875.000 57,24

7 Sosialisasi kebijakan kependudukan

76.968.700 72.269.300 93,89 8 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 110.163.100 42.977.600 39,01

9 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan

81.712.500 8.500.000 10,40 10 Penyediaan informasi yang

dapat diakses masyarakat

11.870.000 0 0

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

100.000.000 41.185.000 41,19

2 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

10.000.000 6.630.500 66,31

3 Evaluasi Kelembagaan

masyarakat desa 18.155.000 0 0

4 Perlombaan Desa dan Kelurahan

75.000.000 64.184.900 85,58

5 Pelatihan KPM 36.300.000 0 0

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Pelatihan ketrampilan

manajemen dan sosialisasi tentang badan usaha milik desa (Lumbung Desa)

15.000.000 10.896.650 72,64

2 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

100.000.000 89.265.000 89,27 3 Gelar Teknologi Tepat Guna

(TTG)

100.000.000 0 0

4 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi desa

(posyantekdes)

85.000.000 69.885.000 82,22

5 Sosialisasi Pasar Desa 50.000.000 24.784.350 49,57 6 Pembinaan Usaha Ekonomi

Desa Simpan Pinjam (UED- SP)

30.000.000 21.080.000 70,27

7 Gelar Inovasi Teknologi Tepat

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pendampingan TMMD dan

Bhakti TNI

75.000.000 43.320.000 57,76 2 Pelaksanaan Bulan Bhakti

Gotong-Royong Masyarakat 55.000.000 44.027.250 80,05

3 Padat Karya 150.000.000 146.372.450 97,58

4 Desa siaga 28.000.000 9.592.000 34,26

5 Fasilitasi Bansos/Hibah

Provinsi/Pusat 105.000.000 0 0

6 Pamsimas pasca kontruksi 60.000.000 27.335.500 45,56

7 Pemugaran RTLH 200.000.000 33.955.100 16,98

8 Fasilitasi Pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan desa

140.000.000 99.148.500 70,82

9 Pendampingan Dana Desa 200.000.000 65.423.000 32,71 10 Fasilitasi Dana Desa 285.200.100 105.140.000 36,87 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

24.000.000 0 0

2 Pendataan dan Pengelolaan data profil desa dan kelurahan

75.274.600 1.595.000 2,12

3 Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan

62.920.000 672.000 1,07 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1 Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

121.977.550 99.676.050 81,72

2 Fasilitasi PKK 242.000.000 125.437.120 51,83 3 Pemberian makanan

tambahan anak sekolah (PMT-AS)

151.000.000 39.270.000 26,01

4 Fasilitasi Posyandu 76.365.000 41.666.400 54,56 5 Pelatihan Kader Posyandu 19.100.000 11.496.800 60,19 6 Pembinaan UP2K-PKK 14.613.200 13.589.600 93,00 7 Sosialisasi PMT-AS 15.000.000 15.000.000 100,00 8 Pelatihan Masak PMT-AS 15.000.000 14.950.000 99,67 9 rogram Pemberdayaan

Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)

19.200.000 5.994.300 31,22

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1. Program Keluarga Berencana

1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

67.000.000 39.999.450 59,70

2 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

42.000.000 40.000.000 95,24 3 Peningkatan Partisipasi Pria

dalam KB dan Kesehatan Reproduksi

18.000.000 0 0

4 Pelayanan KIE 40.000.000 54.004.000 135,01

5 Pembinaan Keluarga

Berencana 10.000.000 72.456.600 724,57

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

40.000.000 28.901.250 72,25

2 Advokasi dan KIE tentang penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)

0 0 0

3. Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

28.000.000 14.600.000 52,14

2 Pengadaan alat kontrasepsi 500.000.000 0 0

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 5.000.000.000 465.400.000 9,31 2 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 250.000.0 00 25.000. 000 10,00 3 Pengolahan Data &

Informasi Program Kependudukan & KB

1.000.000.0

00 36.525.000 3,65 4 Forum Antar Umat

Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan

Kependudukan (FAPSEDU)

0 0 0

5 Koalisi Kependudukan 0 0 0

6 Pemilihan Pengelola terbaik PKK-KB-KES 70.000.0 00 6.007. 500 8,58 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1 Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

25.000.000 20.000.000 80,00

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 Pelatihan tenaga

pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

25.000.000 35.000.000 140,00

2 Pemilihan kelompok Bina Lingkungan keluarga terbaik (PKK)

12.000.000 11.930.000 99,42

7. Program Pengembangan Model operasional BKB - Posyandu - Padu 1 Pengadaan bantuan sarana

dan prasarana posyandu BKB

35.000.000 34.557.680 98,74

2 Pelatihan model operasional

BKB-Posyandu-PADU 12.000.000 11.752.750 97,94 3 Gerakan Cuci tangan

sedunia bagi kelompok Integrasi BKB-Posyandu- PADU

15.000.000 1.500.000 10,00

9. PERHUBUNGAN

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Penyusunan Kebijakan,

Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan 78.000.000 17.589.900 22,55 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 170.000.000 153.810.300 90,48

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJR 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Terminal/ Pelabuhan

50.000.000 3.410.000 6,82 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan 1.513.000.000 669.929.000 44,28 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

55.000.000 51.540.750 93,71

2 Pengendaian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

343.640.000 39.660.650 11,54

3 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan

28.390.357 0 0

4 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan

60.000.000 27.495.000 45,83

5 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

85.000.000 35.900.238 42,24

6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

50.000.000 0 0

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan Halte Bus,

Taxi, Gedung Terminal

0 0 0

2 Pembangunan Pelabuhan

dan Akses Jalan 1.800.000.000 93.208.708 5,18 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

66.380.500 0 0

2 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

90.860.000 23.359.000 25,71

3 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas (DAK)

331.222.500 0 0

4 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Marka Jalan (DAK)

0 0 0

5 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Pagar Pengguna Jalan (DAK)

0 0 0

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bermotor 240.000.000 93.956.000 39,15 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 1 Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

85.000.000 19.931.200 23,45

2 Pembinaan dan

Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* Informasi 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 600.000.000 62.383.950 10,40 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

60.000.000 18.875.000 31,46

2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1 Pengkajian dan Penelitian

Bidang Informasi dan Komunikasi

285.515.000 98.914.000 34,64

3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 56.000.000 7.625.000 13,62 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 70.000.000 24.374.983 34,82

11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Memfasilitasi

peningkatankemitaan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing 75.000.000 75.000.000 100 2 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 138.000.000 138.000.000 100 3 Kegiatan Monitoring,

evaluasi dan Pelaporan 47.500.000 47.500.000 100 4 Kegiatan Bimbingan teknis

akuntansi bagi pengelola

75.000.000 75.000.000 100

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 Kegiatan Pengembangan

Klaster bisnis 60.000.000 60.000.000 100

2 Penyelenggaraan

pembinaan industry rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

80.000.000 80.000.000 100

3 Kegiatan Penyelenggaraan promosi Produk usaha mikro kecil menengah

120.000.000 120.000.000 100

4 Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

129.000.000 129.000.000 100

5 Pengembangan aplikasi Teknis usahan simpan pinjam

40.000.000 40.000.000 100

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 200.000.000 200.000.000 100 2 Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 50.000.000 50.000.000 100

3 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama Usaha koprasi

100.000.000 100.000.000 100

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi*

evaluasi dan pelaporan

5 Penilaian KSP/USP Koperasi 30.000.000 30.000.000 100 12. PENANAMAN MODAL

1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 1 Kegiatan peningkatan

fasilitasi terwujudnya Kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menegah 27.000.000 24.893.000 92,20 2 Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan,Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman modal 50.000.000 14.386.000 28,77 3 Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

60.000.000 1.378.500 2,30

4 Kegiatan penyelenggaraan

pameran Investasi 133.000.000 115.251.500 86,66 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 Kegiatan pengembangan sistem informasi Penanaman modal

53.455.000 0 0

2 Kegiatan penyederhanaan prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

320.115.000 171.464.050 53,56

3 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

80.000.000 2.860.000 3,58 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1 kajian potensi sumber daya yang Terkait dengan investasi

78.000.000 2.860.000 3,67

13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Pembinaan organisasi

kepemudaan 70.000.000 6.872.000 9,82

2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

130.000.000 0 0

3 Fasilitasi pekan temu wicara

organisasi pemuda 75.000.000 0 0

4 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

30.000.000 0 0

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pelaksanaan identifikasi

bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

550.000.000 464.055.900 84,37

2 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

160.000.000 49.795.000 31,12 3 Penyelenggaraan kompetisi

olahraga 175.000.000 0 0

4 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

185.000.000 0 0

5 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* penyandang cacat

6 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

75.000.000 0 0

7 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga

50.000.000 0 0

14. STATISTIKA

1. Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 50.000.000 900.000 1,80

2 Penyusunan Profile Daerah - Bantuan Provinsi Jawa Tengah

50.000.000 0 0

3 Penyusunan Potensi

Investasi Kabupaten Batang 239.220.000 16.771.576 7,01 2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 616.317.500 249.435.900 40,47 2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan IHK 200.000.000 57.242.610 28,62 15. PERSANDIAN

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Kegiatan dialog/ audiensi

dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan

400.400.000 145.512.500 36,34

2 Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

50.000.000 7.737.500 15,48

3 Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

180.000.000 49.293.600 27,39

4 Kegiatan fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan BKKSI/ APKASI

15.040.000 0 0

16. KEBUDAYAAN

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

550.000.000 323.010.900 58,73 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 275.000.000 5.880.000 2,14 2 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

228.168.000 124.712.000 54,66

Urusan/Program/ Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi* dan Pariwisata 4 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

214.290.000 10.750.000 5,02

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

800.000.000 371.435.000 46,43 2 Penyelenggaraan dialog

kebudayaan

280.000.000 4.200.000 1,50 3 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah 95.000.000 150.690.000 158,62 4 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

260.000.000 84.980.000 32,68 17. PERPUSTAKAAN

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

235.579.300 128.466.400 54,53

2 Pengembangan minat dan budaya baca

20.000.000 8.100.000 40,50 3 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 59.260.000 58.960.000 99,49 4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 92.380.000 0 0 5 Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakaan dan minat baca di daerah

5.000.000 0 0

6 Publikasi dan sosialisasi minat baca di daerah

65.000.000 0 0

7 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah 28.100.000 27.125.000 96,53 8 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

8.070.000 6.890.000 85,37 18. KEARSIPAN

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah 40.675.000 22.215.000 54,62 2 Pembinaan pengelolaan

kearsipan 17.570.000 0 0

2. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Arsip Daerah

12.280.000 8.280.000 67,43 2 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan situasi kondisi data

15.052.200 0 0

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Sosialisasi/ Penyuluhan

Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

24.710.000 0 0

2 Pameran Arsip 10.605.000 0 0

Dalam dokumen BAB II_Ranwal RKPD Batang 2018_30 Jan 18 (Halaman 74-86)

Dokumen terkait