• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di bidang sosial lebih mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Program-program penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan dan keuangan atas penggunaan anggaran

Program-program pelaksanaan kegiatan urusan :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

h a l | 1 9 3

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria.

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi para penyandang cacat dan trauma

4. Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan panti asuhan/panti jompo melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

13.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan.

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI TAHUN 2015

PERSEN TASE

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI DIBANDINGKAN DENGAN PMKS YANG ADA

% 17,80 17,95 100,84%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani :

INDIKATOR REALISASI TAHUN 2015

1. Jumlah PMKS yang tertangani 2. Jumlah PMKS tahun ini

57.844 orang 67.986 orang Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian; - TRC dan patroli;

- pelatihan keterampilan; - indentifikasi dan monitoring; - pemberdayaan anak jalanan;

- bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan - penanganan rehabilitasi sosial

h a l | 1 9 4 INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 TAHUN 2015 REALISASI PERSEN TASE

PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN, PELAYANAN, DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DITANGANI

% 61,32 62,10 101,27%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat) gelombang.

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI TAHUN 2015

PERSEN TASE

PERSENTASE JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG TERBINA DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG ADA

% 26,36 30,00 113,81%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

4. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian. Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI TAHUN 2015

PERSEN TASE

JUMLAH SARANA SOSIAL/PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO/PANTI REHABILITASI/RUMAH SINGGAH YANG ADA

unit panti 137 132 96,35%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti.

5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI TAHUN 2015

PERSEN TASE

PENINGKATAN JUMLAH KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERTANGANI

organisasi 2.323 2.285 98,36%

PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TURUT BERPARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

% 100 100 100%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan berikut : - operasional panti khusus Among Jiwo;

- bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti;

- pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2015

1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

2. Jumlah KUBE yang ada

3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini

4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (25 kube x 10 anggota)

Unit Kelompok Kelompok Orang 125 70 5 183 122 70 - 250 Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

h a l | 1 9 5 13.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

13.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah sebanyak 151 orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang.

13.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN SOSIAL

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PERSEN TASE

(Rp) (Rp) (% )

SKPD : DISOSPORA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

24.000.000 12.008.434 50,04

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 38.015.200 95,04

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 29.252.700 97,51

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 4.938.000 98,76

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 9.959.900 99,60

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7.000.000 3.240.000 46,29

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 66.620.000 62.168.000 93,32

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 170.552.500 168.080.988 98,55

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 9.657.000 0 0,00

10 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga 1.048.800.000 1.041.005.647 99,26

11 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 4.086.000 4.086.000 100,00

JUMLAH SKPD 1.415.715.500 1.372.754.869 96,97

SKPD : BPBD

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

116.660.000 100.691.517 86,31

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000 50.280.000 99,76

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 122.374.000 109.447.600 89,44

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.789.000 87.878.350 78,61

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.370.000 12.880.000 96,34

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 425.108.000 413.357.200 97,24

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 115.210.000 113.916.700 98,88

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13.865.000 13.865.000 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 20.000.000 33,33

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 277.233.000 276.848.100 99,86

12 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00

13 Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi 117.140.000 94.520.000 80,69

JUMLAH SKPD 1.444.949.000 1.315.484.467 91,04

JUMLAH PROGRAM 2.860.664.500 2.688.239.336 93,97

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

h a l | 1 9 6

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PERSEN TASE

(Rp) (Rp) (%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 628.350.000 551.235.000 87,73

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 570.595.000 481.045.000 84,31

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.000.000 8.500.000 56,67

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

313.444.000 281.176.450 89,71

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 102.100.000 73.432.500 71,92

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 5.000.000 4.975.000 99,50

7 Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf Raperda 100.000.000 96.203.000 96,20

JUMLAH SKPD 1.734.489.000 1.496.566.950 86,28

SKPD : BPBD

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 111.513.000 95.922.000 86,02

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 92.100.000 91.649.000 99,51

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

435.680.000 405.418.000 93,05

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.900.000 100

JUMLAH SKPD 645.193.000 598.889.000 92,82

JUMLAH PROGRAM 2.379.682.000 2.095.455.950 88,06

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI

Dokumen terkait