• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi Hasil terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Evaluasi Hasil terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2019"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 16 17

4 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 38,527,306,818.00 8,251,656,818.00 9,681,774,699.00 1,057,189,857.00 - - - 1,057,189,857.00 10.92 9,308,846,675.00 24.16 BPKAD 1 4 04 44 Program Peningkatan

Pelayanan Publik - - 10,000,000.00 - - - - - - - #DIV/0! Sekretariat 06Pengukuran Kinerja Pelayanan

Publik 5 20,000,000.00 1 - 1 Dokumen 5,000,000.00 0 - - - 1 - 20 - Sekretariat

336Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan

Keuangan/ Aset Daerah 90 20,000,000.00 10 - 20 SOP 5,000,000.00 0 - - - 10 -11.11111 - Sekretariat

- Sangat Rendah

2 4 04 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 9,210,631,816.00 1,486,611,816.00 1,986,403,000.00 279,070,981.00 - - - 279,070,981.00 14.05 1,765,682,797.00 19.17 Sekretariat 01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 4000 18,000,000.00 800 3,600,000.00 520 Buah 3,600,000.00 0 - - - 800 3,600,000.00 20 20.00 Sekretariat

48 12 Buku 0 - 0 0

02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 60 3,871,612,496.00 12 422,342,496.00 12 Bulan 744,000,000.00 3 65,800,065.00 3 65,800,065.00 25.00 8.84 15 488,142,561.00 25 12.61 Sekretariat

05Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah 45 325,567,836.00 9 45,567,836.00 24 Unit 93,100,000.00 22 59,137,026.00 22 59,137,026.00 91.67 63.52 31 104,704,862.0068.88889 32.16 Sekretariat

06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 147 115,155,300.00 23 8,505,300.00 31 Unit 75,550,000.00 1 47,786,000.00 1 47,786,000.00 3.23 63.25 24 56,291,300.0016.32653 48.88 Sekretariat

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 60 1,011,229,978.00 12 201,229,978.00 12 Bulan 222,305,000.00 3 25,044,000.00 3 25,044,000.00 25.00 11.27 15 226,273,978.00 25 22.38 Sekretariat

2017 417 804 Buah 0 - 417 20.67427

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10341 169,155,400.00 2341 63,155,400.00 2244 Buah 90,000,000.00 556 22,480,000.00 556 22,480,000.00 24.78 24.98 2897 85,635,400.0028.0147 50.63 Sekretariat

11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 40627 458,316,680.00 8627 65,316,680.00 8627 Buah 85,000,000.00 0 - - - 8627 65,316,680.0021.23465 14.25 Sekretariat

106,375 21275 17020 Lembar 0 - 21275 20

550 110 55 Buku 0 - 110 20

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 990 59,995,200.00 270 9,995,200.00 405 Buah 15,000,000.00 52 2,230,000.00 52 2,230,000.00 12.84 14.87 322 12,225,200.0032.52525 20.38 Sekretariat

13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 4628 118,522,900.00 1028 73,522,900.00 996 Buah 88,000,000.00 0 - - - 1028 73,522,900.0022.21262 62.03 Sekretariat

14Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 661 237,208,200.00 101 41,208,200.00 488 Buah 15,000,000.00 94 13,464,000.00 94 13,464,000.00 19.26 89.76 195 54,672,200.0029.50076 23.05 Sekretariat

15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 1800 119,860,000.00 360 13,860,000.00 360 Eksemplar 24,000,000.00 0 - - - 360 13,860,000.00 20 11.56 Sekretariat

40 0 10 Kali 0 - 0 0

17Penyediaan Makanan dan

Minuman 17556 478,465,200.00 3556 78,465,200.00 3960 Dus 118,948,000.00 0 - - - 3556 78,465,200.0020.25518 16.40 Sekretariat

1250 1194 1224 Buah 0 - 1194 95.52

18Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 644 1,301,597,125.00 124 321,597,125.00 130 Kali 251,000,000.00 10 43,129,890.00 10 43,129,890.00 7.69 17.18 134 364,727,015.0020.80745 28.02 Sekretariat

21Penyediaan Jasa Keamanan

dan Ketertiban Lingkungan 8 893,645,501.00 4 133,645,501.00 4 Orang 152,400,000.00 0 - - - 4 133,645,501.00 50 14.96 Sekretariat

22Penyediaan Jasa Peningkatan

Pelayanan Pegawai 100 32,300,000.00 20 4,600,000.00 20 Paket 8,500,000.00 0 - - - 20 4,600,000.00 20 14.24 Sekretariat

9.97 Sangat Rendah 3 4 04 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 7,168,738,845.00 2,110,988,845.00 2,290,197,000.00 111,550,100.00 - - - 111,550,100.00 4.87 2,222,538,945.00 31.00 Sekretariat

04 Pengadaan Mobil Jabatan 1 350,000,000.00 0 - 1 Unit 350,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat

05Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 10 200,000,000.00 0 - 9 Unit 162,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat

07Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 5 534,957,300.00 1 368,957,300.00 1 Unit 170,000,000.00 1 79,992,000.00 1 79,992,000.00 100.00 47.05 2 448,949,300.00 40 83.92 Sekretariat

09Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 4 44,000,000.00 0 - 2 Unit 125,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat

10 Pengadaan Meubelair 31 287,784,500.00 3 86,784,500.00 16 Unit 80,000,000.00 0 - - - 3 86,784,500.009.677419 30.16 Sekretariat

22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 5 1,249,907,000.00 1 449,907,000.00 4 Paket 586,850,000.00 0 - - - 1 449,907,000.00 20 36.00 Sekretariat

23Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan 30 691,685,000.00 6 89,685,000.00 14 Kali 151,875,000.00 5 15,779,600.00 5 15,779,600.00 35.71 10.39 11 105,464,600.0036.66667 15.25 Sekretariat

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 65 534,499,146.00 13 105,559,146.00 21 Kali 122,945,000.00 6 12,178,500.00 6 12,178,500.00 28.57 9.91 19 117,737,646.0029.23077 22.03 Sekretariat

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 59 168,785,205.00 3 36,625,205.00 44 Kali 123,600,000.00 0 - - - 3 36,625,205.005.084746 21.70 Sekretariat

29Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair 20 82,000,000.00 0 - 5 Kali 25,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 280 222,140,000.00 40 13,140,000.00 172 Kali 80,400,000.00 5 3,600,000.00 5 3,600,000.00 2.91 4.48 45 16,740,000.0016.07143 7.54 Sekretariat

45Penyediaan Jasa Prasarana

Aparatur 9 223,855,000.00 1 25,855,000.00 2 Paket 45,000,000.00 0 - - - 1 25,855,000.0011.11111 11.55 Sekretariat

48Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 86 2,579,125,694.00 26 934,475,694.00 24 Unit 267,527,000.00 0 - - - 26 934,475,694.0030.23256 36.23 Sekretariat

12.86 Sangat Rendah 4 4 04 03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 208,256,250.00 28,256,250.00 45,000,000.00 - - - - - - 28,256,250.00 13.57 Sekretariat 05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu 695 208,256,250.00 139 28,256,250.00 150 Potong 45,000,000.00 0 - - - 139 28,256,250.00 20 13.57 Sekretariat

- Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

15 = 14/5*100 14 = 6 + 12

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

2 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100

Evaluasi Hasil terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2019

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/

Kota)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

K

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota

Tahun 2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d

Tahun 2019 (%)

Unit Perangkat Daerah Penanggung

Jawab Keterangan

(2)

K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/

Kota)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

K

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota

Tahun 2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d

Tahun 2019 (%)

Unit Perangkat Daerah Penanggung

Jawab Keterangan

5 4 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

90,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - - - - - Sekretariat

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan 40 90,000,000.00 0 - 10 Orang 20,000,000.00 - - - - 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat -

Sangat Rendah

6 4 04 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

361,155,800.00 61,155,800.00 65,000,000.00 7,012,500.00 - - - 7,012,500.00 10.79 68,168,300.00 18.88 Sekretariat

01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 74,749,800.00 1 14,749,800.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 7,012,500.00 1 7,012,500.00 100.00 70.13 2 21,762,300.00 40 29.11 Sekretariat

02Penyusunan Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah 10 149,782,000.00 2 29,782,000.00 2 Dokumen 30,000,000.00 0 - - - 2 29,782,000.00 20 19.88 Sekretariat

03Penyusunan Pelaporan Barang

Perangkat Daerah 10 116,624,000.00 2 16,624,000.00 2 Dokumen 20,000,000.00 0 - - - 2 16,624,000.00 20 14.25 Sekretariat

04

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Perangkat Daerah 5 20,000,000.00 1 - 1 Dokumen 5,000,000.00 0 - - - 1 - 20 - Sekretariat

25.00 Sangat Rendah

7 4 04 13 Program Perencanaan Kerja 98,300,180.00 30,300,180.00 20,000,000.00 8,476,200.00 - - - 8,476,200.00 42.38 38,776,380.00 39.45 Sekretariat

01 Penyusunan Rencana Kerja 5 49,531,900.00 1 9,531,900.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 7,064,200.00 1 7,064,200.00 100.00 70.64 2 16,596,100.00 40 33.51 Sekretariat

04Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Daerah 20 48,768,280.00 4 20,768,280.00 4 Dokumen 10,000,000.00 1 1,412,000.00 1 1,412,000.00 25.00 14.12 5 22,180,280.00 25 45.48 Sekretariat

62.50 Rendah

8 4 04 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15,655,661,141.00 3,390,061,141.00 3,890,000,000.00 490,061,628.00 - - - 490,061,628.00 12.60 3,880,122,769.00 24.78 Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah

dan Sekretariat

01Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD 5 343,172,646.00 1 178,172,646.00 1 Ranperda APBD 215,840,000.00 8,445,099.00 0 8,445,099.00 - 3.91 1 186,617,745.00 20 54.38 Bidang Anggaran

02

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD 5 245,344,467.00 1 116,344,467.00 1 Ranperwal Penjabaran

APBD 122,060,000.00 0 - - - 1 116,344,467.00 20 47.42 Bidang Anggaran

03Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD 5 901,378,628.00 1 191,378,628.00 1 Ranperda Perubahan

APBD 215,840,000.00 19,169,352.00 0 19,169,352.00 - 8.88 1 210,547,980.00 20 23.36 Bidang Anggaran

04Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

5 556,342,353.00 1 102,342,353.00 1 Ranperwal Penjabaran

Perubahan APBD 122,060,000.00 0 - - - 1 102,342,353.00 20 18.40 Bidang Anggaran

05Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 5 401,908,080.00 1 74,908,080.00 1 Ranperwal Pedoman

Penyusunan APBD 100,660,000.00 0 - - - 1 74,908,080.00 20 18.64 Bidang Anggaran

06Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran APBD 5 613,837,754.00 1 163,837,754.00 1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran

APBD 141,590,000.00 1 100,240,028.00 1 100,240,028.00 100.00 70.80 2 264,077,782.00 40 43.02 Bidang Anggaran

07 Verifikasi Dokumen Anggaran 5000 352,755,410.00 1000 106,755,410.00 3097 RKA/ RKPA 93,960,000.00 1239 33,040,370.00 1239 33,040,370.00 40.01 35.16 2239 139,795,780.00 44.78 39.63 Bidang Anggaran 08Estimasi dan Evaluasi Target

Pendapatan Daerah 20 358,316,660.00 4 102,716,660.00 4 Dokumen 85,910,000.00 36,062,675.00 0 36,062,675.00 - 41.98 4 138,779,335.00 20 38.73 Bidang Anggaran

09 Pengelolaan Data Anggaran 4 200,000,000.00 0 - 1 Dokumen 85,120,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Anggaran

11Penatausahaan Bantuan

Keuangan Provinsi 5 471,298,451.00 1 163,298,451.00 1 Dokumen 161,960,000.00 33,092,240.00 0 33,092,240.00 - 20.43 1 196,390,691.00 20 41.67 Bidang Anggaran

12Pengendalian Administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah 5000 594,521,823.00 1000 184,521,823.00 1400 SPD 217,280,000.00 125 92,972,955.00 125 92,972,955.00 8.93 42.79 1125 277,494,778.00 22.5 46.68 Bidang

Perbendaharaan

75000 15000 16000 SP2D 1230 1230 7.69 16230 21.64

13Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Daerah 82 973,760,050.00 41 178,760,050.00 41 Bendahara Pengeluaran 220,000,000.00 0 - - - 41 178,760,050.00 50 18.36 Bidang

Perbendaharaan

28 14 14 Bendahara Penerimaan 0 - 14 50

14

Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 20 191,994,400.00 4 59,994,400.00 4 Dokumen 35,000,000.00 0 - - - 4 59,994,400.00 20 31.25 Bidang

Perbendaharaan 15Penyusunan Laporan Daftar

Transaksi Harian Perangkat

Daerah 20 191,974,000.00 4 59,974,000.00 4 Dokumen 30,000,000.00 0 - - - 4 59,974,000.00 20 31.24 Bidang

Perbendaharaan 16Pelaksanaan Sistem Penggajian

Pemerintah Kota Tasikmalaya 510 714,466,731.00 102 164,466,731.00 102 Dus 140,000,000.00 18 1,000,000.00 18 1,000,000.00 17.65 0.71 120 165,466,731.0023.52941 23.16 Bidang

Perbendaharaan

17 Pelaporan Pajak Orang Pribadi 7530 489,330,815.00 7500 69,330,815.00 7500 SPT 42,720,000.00 0 - - - 7500 69,330,815.0099.60159 14.17 Bidang

Perbendaharaan 18Pelaporan Tahunan PPh Pasal

21 Khusus Gaji 5 439,577,950.00 1 59,577,950.00 1 Dokumen 115,000,000.00 1 56,224,025.00 1 56,224,025.00 100.00 48.89 2 115,801,975.00 40 26.34 Bidang

Perbendaharaan 19Pengelolaan Hibah dan

Bantuan Sosial 20 430,868,710.00 4 70,868,710.00 4 Dokumen 150,000,000.00 1 1 - 25.00 - 5 70,868,710.00 25 16.45 Bidang

Perbendaharaan 20Penyusunan Laporan Bantuan

Keuangan Partai Politik 5 305,807,405.00 1 45,807,405.00 1 Dokumen 50,000,000.00 0 - - - 1 45,807,405.00 20 14.98 Bidang

Perbendaharaan

21 Penatausahaan Dana Transfer 17 784,713,275.00 1 129,713,275.00 4 Dokumen 150,000,000.00 1 30,950,550.00 1 30,950,550.00 25.00 20.63 2 160,663,825.0011.76471 20.47 Bidang

Perbendaharaan 22Peningkatan Penatausahaan

Dana Kapitasi JKN dan Dana

BOS 10 268,826,845.00 2 38,826,845.00 2 Dokumen 50,000,000.00 1 19,283,000.00 1 19,283,000.00 50.00 38.57 3 58,109,845.00 30 21.62 Bidang

Perbendaharaan

23

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5 1,077,707,041.00 1 197,707,041.00 1 Ranperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 268,000,000.00 0 - - - 1 197,707,041.00 20 18.35 Bidang Akuntansi

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

(3)

K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/

Kota)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

K

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/

Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota

Tahun 2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d

Tahun 2019 (%)

Unit Perangkat Daerah Penanggung

Jawab Keterangan

24

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5 538,226,817.00 1 98,226,817.00 1

Renperwal Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 200,000,000.00 0 - - - 1 98,226,817.00 20 18.25 Bidang Akuntansi

25Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo

Awal 4 600,000,000.00 0 - 1 Ranperwal Tentang

Saldo Awal 17,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Akuntansi

26Penyusunan Pelaporan

Rekonsiliasi Realisasi APBD 10 518,158,938.00 2 119,158,938.00 4 Dokumen 100,000,000.00 1 5,365,502.00 1 5,365,502.00 25.00 5.37 3 124,524,440.00 30 24.03 Bidang Akuntansi

28Penyusunan Pelaporan

Keuangan SKPKD 10 330,958,438.00 2 113,958,438.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 54,215,832.00 1 54,215,832.00 100.00 27.11 3 168,174,270.00 30 50.81 Bidang Akuntansi

29Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan Daerah 5 602,615,000.00 1 252,615,000.00 1 Paket 345,000,000.00 0 - - - 1 252,615,000.00 20 41.92 Bidang Akuntansi

30

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

184 950,097,269.00 92 198,097,269.00 92 Orang 15,000,000.00 0 - - - 92 198,097,269.00 50 20.85 Bidang Akuntansi

31Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah 4 409,000,000.00 0 - 2

Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah

50,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Akuntansi

32 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan

Ganti Rugi (MPTGR) 30 798,701,185.00 6 148,701,185.00 6 Kali 150,000,000.00 0 - - - 6 148,701,185.00 20 18.62 Sekretariat

15.60 Sangat Rendah 9 4 04 18 Program Pembinaan dan

Pengelolaan Aset Daerah 5,734,562,786.00 1,144,282,786.00 1,355,174,699.00 161,018,448.00 - - - 161,018,448.00 11.88 1,305,301,234.00 22.76Bidang Aset Daerah 01Pembuatan Profil Tanah Milik

Pemerintah Kota Tasikmalaya

(Protasik) 4 306,000,000.00 0 - 1 Paket 50,000,000.00 0 - - - 0 - 0 -Bidang Aset Daerah

02Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah 15 239,992,559.00 3 55,992,559.00 3 Dokumen 60,450,000.00 0 - - - 3 55,992,559.00 20 23.33 Bidang Aset Daerah

03Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

220 1,501,943,745.00 110 326,443,745.00 110 Orang 269,700,000.00 0 - - - 110 326,443,745.00 50 21.73 Bidang Aset Daerah

04Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik

Daerah 10 985,267,082.00 2 190,267,082.00 2 Dokumen 165,000,000.00 1 9,707,700.00 1 9,707,700.00 50.00 5.88 3 199,974,782.00 30 20.30 Bidang Aset Daerah

05Konsolidasi Pencatatan Aset

Daerah 30 828,565,200.00 6 163,565,200.00 7 Dok LBPT dan KIB (A,

B,C, D, E dan F) 318,650,000.00 7 118,267,848.00 7 118,267,848.00 100.00 37.12 13 281,833,048.0043.33333 34.01 Bidang Aset Daerah

06Pengamanan Aset / Barang

Milik Daerah 150 889,333,650.00 30 199,333,650.00 30 Sertifikat 291,374,699.00 3,800,500.00 0 3,800,500.00 - 1.30 30 203,134,150.00 20 22.84 Bidang Aset Daerah

07 Penilaian Barang Milik Daerah 5 579,336,550.00 1 135,336,550.00 1 Dokumen 125,000,000.00 29,242,400.00 0 29,242,400.00 - 23.39 1 164,578,950.00 20 28.41 Bidang Aset Daerah

08Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang

Milik Daerah 255 404,124,000.00 51 73,344,000.00 52 Papan Nama Aset 75,000,000.00 0 - - - 51 73,344,000.00 20 18.15 Bidang Aset Daerah

18.75 Sangat Rendah 8,251,656,818.00

9,681,774,699.00 1,057,189,857.00 - - 1,057,189,857.00 10.92 - 9,308,846,675.00 - 24.16 16.08

Sangat Rendah

TASIKMALAYA, 5 APRIL 2019 TASIKMALAYA, APRIL 2019

Disusun Dievaluasi

NIP. 19680705 199203 1 011 NIP. 19611129 198903 1 003

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA TASIKMALAYA KOTA TASIKMALAYA

HANAFI, SH., MH Drs. H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD, M.Si

TTD TTD

Rata-rata capaian kinerja (%)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong pencapaian kinerja, sarana dan prasarana kerja yang memadai, koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan sekretariat, konsolidasi yang baik dengan perangkat daerah lainnya.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya pegawai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): mengoptimalkan pegawai yang ada melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**): menambah anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai yang ada

(4)
(5)
(6)

Referensi

Dokumen terkait

Industri musik merupakan industri yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu pesan atau sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh si pencipta lagu dan

Penyusunan Renja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

RENJA-P Dinas Perdagangan Tahun 2020 memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan rencana Program dan kegiatan

Soedono Madiun Tahun 2021 dibuat untuk bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Buku Renja ini disusun berisikan : pendahuluan, hasil evaluasi renja PD tahun

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan teoritis mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keterlibatan siswa tersebut maka

Inisiatif ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Palestina, Tim MER-C telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Rencana Pembangunan Rumah

pelaksanaannya ke dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018,

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 s/d TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN SIDENRENG