K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 16 17
4 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 38,527,306,818.00 8,251,656,818.00 9,681,774,699.00 1,057,189,857.00 - - - 1,057,189,857.00 10.92 9,308,846,675.00 24.16 BPKAD 1 4 04 44 Program Peningkatan
Pelayanan Publik - - 10,000,000.00 - - - - - - - #DIV/0! Sekretariat 06Pengukuran Kinerja Pelayanan
Publik 5 20,000,000.00 1 - 1 Dokumen 5,000,000.00 0 - - - 1 - 20 - Sekretariat
336Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan
Keuangan/ Aset Daerah 90 20,000,000.00 10 - 20 SOP 5,000,000.00 0 - - - 10 -11.11111 - Sekretariat
- Sangat Rendah
2 4 04 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 9,210,631,816.00 1,486,611,816.00 1,986,403,000.00 279,070,981.00 - - - 279,070,981.00 14.05 1,765,682,797.00 19.17 Sekretariat 01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 4000 18,000,000.00 800 3,600,000.00 520 Buah 3,600,000.00 0 - - - 800 3,600,000.00 20 20.00 Sekretariat
48 12 Buku 0 - 0 0
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 60 3,871,612,496.00 12 422,342,496.00 12 Bulan 744,000,000.00 3 65,800,065.00 3 65,800,065.00 25.00 8.84 15 488,142,561.00 25 12.61 Sekretariat
05Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah 45 325,567,836.00 9 45,567,836.00 24 Unit 93,100,000.00 22 59,137,026.00 22 59,137,026.00 91.67 63.52 31 104,704,862.0068.88889 32.16 Sekretariat
06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 147 115,155,300.00 23 8,505,300.00 31 Unit 75,550,000.00 1 47,786,000.00 1 47,786,000.00 3.23 63.25 24 56,291,300.0016.32653 48.88 Sekretariat
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 60 1,011,229,978.00 12 201,229,978.00 12 Bulan 222,305,000.00 3 25,044,000.00 3 25,044,000.00 25.00 11.27 15 226,273,978.00 25 22.38 Sekretariat
2017 417 804 Buah 0 - 417 20.67427
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10341 169,155,400.00 2341 63,155,400.00 2244 Buah 90,000,000.00 556 22,480,000.00 556 22,480,000.00 24.78 24.98 2897 85,635,400.0028.0147 50.63 Sekretariat
11Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 40627 458,316,680.00 8627 65,316,680.00 8627 Buah 85,000,000.00 0 - - - 8627 65,316,680.0021.23465 14.25 Sekretariat
106,375 21275 17020 Lembar 0 - 21275 20
550 110 55 Buku 0 - 110 20
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 990 59,995,200.00 270 9,995,200.00 405 Buah 15,000,000.00 52 2,230,000.00 52 2,230,000.00 12.84 14.87 322 12,225,200.0032.52525 20.38 Sekretariat
13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 4628 118,522,900.00 1028 73,522,900.00 996 Buah 88,000,000.00 0 - - - 1028 73,522,900.0022.21262 62.03 Sekretariat
14Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 661 237,208,200.00 101 41,208,200.00 488 Buah 15,000,000.00 94 13,464,000.00 94 13,464,000.00 19.26 89.76 195 54,672,200.0029.50076 23.05 Sekretariat
15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 1800 119,860,000.00 360 13,860,000.00 360 Eksemplar 24,000,000.00 0 - - - 360 13,860,000.00 20 11.56 Sekretariat
40 0 10 Kali 0 - 0 0
17Penyediaan Makanan dan
Minuman 17556 478,465,200.00 3556 78,465,200.00 3960 Dus 118,948,000.00 0 - - - 3556 78,465,200.0020.25518 16.40 Sekretariat
1250 1194 1224 Buah 0 - 1194 95.52
18Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 644 1,301,597,125.00 124 321,597,125.00 130 Kali 251,000,000.00 10 43,129,890.00 10 43,129,890.00 7.69 17.18 134 364,727,015.0020.80745 28.02 Sekretariat
21Penyediaan Jasa Keamanan
dan Ketertiban Lingkungan 8 893,645,501.00 4 133,645,501.00 4 Orang 152,400,000.00 0 - - - 4 133,645,501.00 50 14.96 Sekretariat
22Penyediaan Jasa Peningkatan
Pelayanan Pegawai 100 32,300,000.00 20 4,600,000.00 20 Paket 8,500,000.00 0 - - - 20 4,600,000.00 20 14.24 Sekretariat
9.97 Sangat Rendah 3 4 04 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 7,168,738,845.00 2,110,988,845.00 2,290,197,000.00 111,550,100.00 - - - 111,550,100.00 4.87 2,222,538,945.00 31.00 Sekretariat
04 Pengadaan Mobil Jabatan 1 350,000,000.00 0 - 1 Unit 350,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat
05Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 10 200,000,000.00 0 - 9 Unit 162,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat
07Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 5 534,957,300.00 1 368,957,300.00 1 Unit 170,000,000.00 1 79,992,000.00 1 79,992,000.00 100.00 47.05 2 448,949,300.00 40 83.92 Sekretariat
09Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 4 44,000,000.00 0 - 2 Unit 125,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat
10 Pengadaan Meubelair 31 287,784,500.00 3 86,784,500.00 16 Unit 80,000,000.00 0 - - - 3 86,784,500.009.677419 30.16 Sekretariat
22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 5 1,249,907,000.00 1 449,907,000.00 4 Paket 586,850,000.00 0 - - - 1 449,907,000.00 20 36.00 Sekretariat
23Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan 30 691,685,000.00 6 89,685,000.00 14 Kali 151,875,000.00 5 15,779,600.00 5 15,779,600.00 35.71 10.39 11 105,464,600.0036.66667 15.25 Sekretariat
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 65 534,499,146.00 13 105,559,146.00 21 Kali 122,945,000.00 6 12,178,500.00 6 12,178,500.00 28.57 9.91 19 117,737,646.0029.23077 22.03 Sekretariat
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 59 168,785,205.00 3 36,625,205.00 44 Kali 123,600,000.00 0 - - - 3 36,625,205.005.084746 21.70 Sekretariat
29Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair 20 82,000,000.00 0 - 5 Kali 25,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 280 222,140,000.00 40 13,140,000.00 172 Kali 80,400,000.00 5 3,600,000.00 5 3,600,000.00 2.91 4.48 45 16,740,000.0016.07143 7.54 Sekretariat
45Penyediaan Jasa Prasarana
Aparatur 9 223,855,000.00 1 25,855,000.00 2 Paket 45,000,000.00 0 - - - 1 25,855,000.0011.11111 11.55 Sekretariat
48Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 86 2,579,125,694.00 26 934,475,694.00 24 Unit 267,527,000.00 0 - - - 26 934,475,694.0030.23256 36.23 Sekretariat
12.86 Sangat Rendah 4 4 04 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 208,256,250.00 28,256,250.00 45,000,000.00 - - - - - - 28,256,250.00 13.57 Sekretariat 05Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu 695 208,256,250.00 139 28,256,250.00 150 Potong 45,000,000.00 0 - - - 139 28,256,250.00 20 13.57 Sekretariat
- Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
15 = 14/5*100 14 = 6 + 12
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
2 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100
Evaluasi Hasil terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2019
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/
Kota)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota
Tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d
Tahun 2019 (%)
Unit Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Keterangan
K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/
Kota)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota
Tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d
Tahun 2019 (%)
Unit Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Keterangan
5 4 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
90,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - - - - - Sekretariat
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 40 90,000,000.00 0 - 10 Orang 20,000,000.00 - - - - 0 - - - 0 - 0 - Sekretariat -
Sangat Rendah
6 4 04 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
361,155,800.00 61,155,800.00 65,000,000.00 7,012,500.00 - - - 7,012,500.00 10.79 68,168,300.00 18.88 Sekretariat
01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 74,749,800.00 1 14,749,800.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 7,012,500.00 1 7,012,500.00 100.00 70.13 2 21,762,300.00 40 29.11 Sekretariat
02Penyusunan Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah 10 149,782,000.00 2 29,782,000.00 2 Dokumen 30,000,000.00 0 - - - 2 29,782,000.00 20 19.88 Sekretariat
03Penyusunan Pelaporan Barang
Perangkat Daerah 10 116,624,000.00 2 16,624,000.00 2 Dokumen 20,000,000.00 0 - - - 2 16,624,000.00 20 14.25 Sekretariat
04
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Perangkat Daerah 5 20,000,000.00 1 - 1 Dokumen 5,000,000.00 0 - - - 1 - 20 - Sekretariat
25.00 Sangat Rendah
7 4 04 13 Program Perencanaan Kerja 98,300,180.00 30,300,180.00 20,000,000.00 8,476,200.00 - - - 8,476,200.00 42.38 38,776,380.00 39.45 Sekretariat
01 Penyusunan Rencana Kerja 5 49,531,900.00 1 9,531,900.00 1 Dokumen 10,000,000.00 1 7,064,200.00 1 7,064,200.00 100.00 70.64 2 16,596,100.00 40 33.51 Sekretariat
04Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah 20 48,768,280.00 4 20,768,280.00 4 Dokumen 10,000,000.00 1 1,412,000.00 1 1,412,000.00 25.00 14.12 5 22,180,280.00 25 45.48 Sekretariat
62.50 Rendah
8 4 04 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15,655,661,141.00 3,390,061,141.00 3,890,000,000.00 490,061,628.00 - - - 490,061,628.00 12.60 3,880,122,769.00 24.78 Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah
dan Sekretariat
01Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 5 343,172,646.00 1 178,172,646.00 1 Ranperda APBD 215,840,000.00 8,445,099.00 0 8,445,099.00 - 3.91 1 186,617,745.00 20 54.38 Bidang Anggaran
02
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD 5 245,344,467.00 1 116,344,467.00 1 Ranperwal Penjabaran
APBD 122,060,000.00 0 - - - 1 116,344,467.00 20 47.42 Bidang Anggaran
03Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD 5 901,378,628.00 1 191,378,628.00 1 Ranperda Perubahan
APBD 215,840,000.00 19,169,352.00 0 19,169,352.00 - 8.88 1 210,547,980.00 20 23.36 Bidang Anggaran
04Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
5 556,342,353.00 1 102,342,353.00 1 Ranperwal Penjabaran
Perubahan APBD 122,060,000.00 0 - - - 1 102,342,353.00 20 18.40 Bidang Anggaran
05Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 5 401,908,080.00 1 74,908,080.00 1 Ranperwal Pedoman
Penyusunan APBD 100,660,000.00 0 - - - 1 74,908,080.00 20 18.64 Bidang Anggaran
06Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD 5 613,837,754.00 1 163,837,754.00 1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran
APBD 141,590,000.00 1 100,240,028.00 1 100,240,028.00 100.00 70.80 2 264,077,782.00 40 43.02 Bidang Anggaran
07 Verifikasi Dokumen Anggaran 5000 352,755,410.00 1000 106,755,410.00 3097 RKA/ RKPA 93,960,000.00 1239 33,040,370.00 1239 33,040,370.00 40.01 35.16 2239 139,795,780.00 44.78 39.63 Bidang Anggaran 08Estimasi dan Evaluasi Target
Pendapatan Daerah 20 358,316,660.00 4 102,716,660.00 4 Dokumen 85,910,000.00 36,062,675.00 0 36,062,675.00 - 41.98 4 138,779,335.00 20 38.73 Bidang Anggaran
09 Pengelolaan Data Anggaran 4 200,000,000.00 0 - 1 Dokumen 85,120,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Anggaran
11Penatausahaan Bantuan
Keuangan Provinsi 5 471,298,451.00 1 163,298,451.00 1 Dokumen 161,960,000.00 33,092,240.00 0 33,092,240.00 - 20.43 1 196,390,691.00 20 41.67 Bidang Anggaran
12Pengendalian Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah 5000 594,521,823.00 1000 184,521,823.00 1400 SPD 217,280,000.00 125 92,972,955.00 125 92,972,955.00 8.93 42.79 1125 277,494,778.00 22.5 46.68 Bidang
Perbendaharaan
75000 15000 16000 SP2D 1230 1230 7.69 16230 21.64
13Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah 82 973,760,050.00 41 178,760,050.00 41 Bendahara Pengeluaran 220,000,000.00 0 - - - 41 178,760,050.00 50 18.36 Bidang
Perbendaharaan
28 14 14 Bendahara Penerimaan 0 - 14 50
14
Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 20 191,994,400.00 4 59,994,400.00 4 Dokumen 35,000,000.00 0 - - - 4 59,994,400.00 20 31.25 Bidang
Perbendaharaan 15Penyusunan Laporan Daftar
Transaksi Harian Perangkat
Daerah 20 191,974,000.00 4 59,974,000.00 4 Dokumen 30,000,000.00 0 - - - 4 59,974,000.00 20 31.24 Bidang
Perbendaharaan 16Pelaksanaan Sistem Penggajian
Pemerintah Kota Tasikmalaya 510 714,466,731.00 102 164,466,731.00 102 Dus 140,000,000.00 18 1,000,000.00 18 1,000,000.00 17.65 0.71 120 165,466,731.0023.52941 23.16 Bidang
Perbendaharaan
17 Pelaporan Pajak Orang Pribadi 7530 489,330,815.00 7500 69,330,815.00 7500 SPT 42,720,000.00 0 - - - 7500 69,330,815.0099.60159 14.17 Bidang
Perbendaharaan 18Pelaporan Tahunan PPh Pasal
21 Khusus Gaji 5 439,577,950.00 1 59,577,950.00 1 Dokumen 115,000,000.00 1 56,224,025.00 1 56,224,025.00 100.00 48.89 2 115,801,975.00 40 26.34 Bidang
Perbendaharaan 19Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial 20 430,868,710.00 4 70,868,710.00 4 Dokumen 150,000,000.00 1 1 - 25.00 - 5 70,868,710.00 25 16.45 Bidang
Perbendaharaan 20Penyusunan Laporan Bantuan
Keuangan Partai Politik 5 305,807,405.00 1 45,807,405.00 1 Dokumen 50,000,000.00 0 - - - 1 45,807,405.00 20 14.98 Bidang
Perbendaharaan
21 Penatausahaan Dana Transfer 17 784,713,275.00 1 129,713,275.00 4 Dokumen 150,000,000.00 1 30,950,550.00 1 30,950,550.00 25.00 20.63 2 160,663,825.0011.76471 20.47 Bidang
Perbendaharaan 22Peningkatan Penatausahaan
Dana Kapitasi JKN dan Dana
BOS 10 268,826,845.00 2 38,826,845.00 2 Dokumen 50,000,000.00 1 19,283,000.00 1 19,283,000.00 50.00 38.57 3 58,109,845.00 30 21.62 Bidang
Perbendaharaan
23
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5 1,077,707,041.00 1 197,707,041.00 1 Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 268,000,000.00 0 - - - 1 197,707,041.00 20 18.35 Bidang Akuntansi
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
K Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
No Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD Kab/
Kota)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/
Kota s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kab/ Kota
Tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kab/ Kota s/d
Tahun 2019 (%)
Unit Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Keterangan
24
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5 538,226,817.00 1 98,226,817.00 1
Renperwal Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 200,000,000.00 0 - - - 1 98,226,817.00 20 18.25 Bidang Akuntansi
25Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo
Awal 4 600,000,000.00 0 - 1 Ranperwal Tentang
Saldo Awal 17,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Akuntansi
26Penyusunan Pelaporan
Rekonsiliasi Realisasi APBD 10 518,158,938.00 2 119,158,938.00 4 Dokumen 100,000,000.00 1 5,365,502.00 1 5,365,502.00 25.00 5.37 3 124,524,440.00 30 24.03 Bidang Akuntansi
28Penyusunan Pelaporan
Keuangan SKPKD 10 330,958,438.00 2 113,958,438.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 54,215,832.00 1 54,215,832.00 100.00 27.11 3 168,174,270.00 30 50.81 Bidang Akuntansi
29Pengembangan Sistem
Informasi Keuangan Daerah 5 602,615,000.00 1 252,615,000.00 1 Paket 345,000,000.00 0 - - - 1 252,615,000.00 20 41.92 Bidang Akuntansi
30
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
184 950,097,269.00 92 198,097,269.00 92 Orang 15,000,000.00 0 - - - 92 198,097,269.00 50 20.85 Bidang Akuntansi
31Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah 4 409,000,000.00 0 - 2
Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah
50,000,000.00 0 - - - 0 - 0 - Bidang Akuntansi
32 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan
Ganti Rugi (MPTGR) 30 798,701,185.00 6 148,701,185.00 6 Kali 150,000,000.00 0 - - - 6 148,701,185.00 20 18.62 Sekretariat
15.60 Sangat Rendah 9 4 04 18 Program Pembinaan dan
Pengelolaan Aset Daerah 5,734,562,786.00 1,144,282,786.00 1,355,174,699.00 161,018,448.00 - - - 161,018,448.00 11.88 1,305,301,234.00 22.76Bidang Aset Daerah 01Pembuatan Profil Tanah Milik
Pemerintah Kota Tasikmalaya
(Protasik) 4 306,000,000.00 0 - 1 Paket 50,000,000.00 0 - - - 0 - 0 -Bidang Aset Daerah
02Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah 15 239,992,559.00 3 55,992,559.00 3 Dokumen 60,450,000.00 0 - - - 3 55,992,559.00 20 23.33 Bidang Aset Daerah
03Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah
220 1,501,943,745.00 110 326,443,745.00 110 Orang 269,700,000.00 0 - - - 110 326,443,745.00 50 21.73 Bidang Aset Daerah
04Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah 10 985,267,082.00 2 190,267,082.00 2 Dokumen 165,000,000.00 1 9,707,700.00 1 9,707,700.00 50.00 5.88 3 199,974,782.00 30 20.30 Bidang Aset Daerah
05Konsolidasi Pencatatan Aset
Daerah 30 828,565,200.00 6 163,565,200.00 7 Dok LBPT dan KIB (A,
B,C, D, E dan F) 318,650,000.00 7 118,267,848.00 7 118,267,848.00 100.00 37.12 13 281,833,048.0043.33333 34.01 Bidang Aset Daerah
06Pengamanan Aset / Barang
Milik Daerah 150 889,333,650.00 30 199,333,650.00 30 Sertifikat 291,374,699.00 3,800,500.00 0 3,800,500.00 - 1.30 30 203,134,150.00 20 22.84 Bidang Aset Daerah
07 Penilaian Barang Milik Daerah 5 579,336,550.00 1 135,336,550.00 1 Dokumen 125,000,000.00 29,242,400.00 0 29,242,400.00 - 23.39 1 164,578,950.00 20 28.41 Bidang Aset Daerah
08Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang
Milik Daerah 255 404,124,000.00 51 73,344,000.00 52 Papan Nama Aset 75,000,000.00 0 - - - 51 73,344,000.00 20 18.15 Bidang Aset Daerah
18.75 Sangat Rendah 8,251,656,818.00
9,681,774,699.00 1,057,189,857.00 - - 1,057,189,857.00 10.92 - 9,308,846,675.00 - 24.16 16.08
Sangat Rendah
TASIKMALAYA, 5 APRIL 2019 TASIKMALAYA, APRIL 2019
Disusun Dievaluasi
NIP. 19680705 199203 1 011 NIP. 19611129 198903 1 003
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA KOTA TASIKMALAYA
HANAFI, SH., MH Drs. H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD, M.Si
TTD TTD
Rata-rata capaian kinerja (%)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong pencapaian kinerja, sarana dan prasarana kerja yang memadai, koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan sekretariat, konsolidasi yang baik dengan perangkat daerah lainnya.
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): mengoptimalkan pegawai yang ada melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**): menambah anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai yang ada