Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
Sumber
Dana I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
183.483.000,00 183.483.000,00 183.483.000,00 183.478.400,00 733.927.400,00 4.01 . 4.01.03 . 01
477.447.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
119.361.000,00 119.361.000,00 119.361.000,00 119.364.600,00 100 % 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
127.090.700,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
31.776.000,00 31.776.000,00 31.776.000,00 31.762.700,00
1 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
37.552.800,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
9.387.000,00 9.387.000,00 9.387.000,00 9.391.800,00
1 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
12.903.200,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 3.228.200,00
100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
78.933.100,00 Pusat dan
Kab/kota Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
19.734.000,00 19.734.000,00 19.734.000,00 19.731.100,00
100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59.935.000,00 7.935.000,00 7.935.000,00 7.934.000,00 83.739.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
52.000.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
22.489.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.622.000,00 5.622.000,00 5.622.000,00 5.623.000,00
3 1800 Liter 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
9.250.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
2.313.000,00 2.313.000,00 2.313.000,00 2.311.000,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 39.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
39.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00
100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.688.000,00 17.688.000,00 17.688.000,00 17.686.000,00 70.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05
70.750.000,00 Manado
Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 3 17.688.000,00 17.688.000,00 17.688.000,00 17.686.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.403.000,00 8.403.000,00 8.403.000,00 8.401.000,00 33.610.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06
4.980.000,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00
3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 100
8.570.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00 2.135.000,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
Halaman 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
7.480.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.869.000,00 1.869.000,00 1.869.000,00 1.873.000,00
100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 03
4.980.000,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00
100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
7.600.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.899.000,00 1.899.000,00 1.899.000,00 1.903.000,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
Program Perencanaan SKPD 6.033.000,00 6.033.000,00 6.033.000,00 6.012.000,00 24.111.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09
7.970.000,00 Manado
Penyusunan Rencana Strategis SKPD 100 % 3 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 1.985.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
7.970.500,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 % 3 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 1.985.500,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
8.170.500,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 100 % 3 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.041.500,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan
23.268.000,00 23.268.000,00 23.268.000,00 23.276.100,00 93.080.100,00
4.01 . 4.01.03 . 15
38.820.300,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
9.705.000,00 9.705.000,00 9.705.000,00 9.705.300,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 15 . 01
54.259.800,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerja
Keamanan dan Ketertiban
13.563.000,00 13.563.000,00 13.563.000,00 13.570.800,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04
Program Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
14.883.000,00 14.883.000,00 14.883.000,00 14.879.900,00 59.528.900,00
4.01 . 4.01.03 . 16
59.528.900,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota
Pembinaan Wilayah Pemerintahan 15 3 14.883.000,00 14.883.000,00 14.883.000,00 14.879.900,00
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Program Pengelolaan Batas Negara 59.565.000,00 59.565.000,00 59.565.000,00 59.586.400,00 238.281.400,00
4.01 . 4.01.03 . 17
37.449.900,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
9.363.000,00 9.363.000,00 9.363.000,00 9.360.900,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
73.766.000,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Sosialisasi peraturan batas daerah kepada
instansi provinsi/kab/kota
18.441.000,00 18.441.000,00 18.441.000,00 18.443.000,00
3 1 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
50.741.400,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Penyusunan kajian rencana zonasi perairan
pantai di pulau-pulau terluar dikawasan perbatasan
12.684.000,00 12.684.000,00 12.684.000,00 12.689.400,00
2 Kab Kepulauan 3 4.01 . 4.01.03 . 17 . 04
76.324.100,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota, Luar
Negeri Koordinasi pendataan pelintas/wni
bermasalah (undocumented citizen) di filipina
19.077.000,00 19.077.000,00 19.077.000,00 19.093.100,00
1 Dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 17 . 06
Program penataan pemetaan 29.778.000,00 29.778.000,00 29.778.000,00 29.795.700,00 119.129.700,00
4.01 . 4.01.03 . 18
58.590.800,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Rapat koordinasi pembakuan nama rupa
bumi unsur buatan dan alami
14.649.000,00 14.649.000,00 14.649.000,00 14.643.800,00
3 15
Kabupaten/Kota 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01
60.538.900,00 Provinsi,
Sosialisasi pembakuan nama-nama rupa 15 3 15.129.000,00 15.129.000,00 15.129.000,00 15.151.900,00
Kabupaten/Kota 4.01 . 4.01.03 . 18 . 02
Halaman 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kabupaten, Kota bumi unsur buatan
Program Pengelolaan pengembangan kewilayahan
21.936.000,00 21.936.000,00 21.936.000,00 21.954.300,00 87.762.300,00
4.01 . 4.01.03 . 19
41.263.800,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Monitoring dan evaluasi unsur rupabumi ke
kabupaten/kota
10.314.000,00 10.314.000,00 10.314.000,00 10.321.800,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 19 . 01
46.498.500,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Supervisi dan monitoring serta pengumpulan
data dan administrasi
11.622.000,00 11.622.000,00 11.622.000,00 11.632.500,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 19 . 02
Program Peningkatan Fasilitasi Kerjasama
25.788.000,00 25.788.000,00 25.788.000,00 25.789.600,00 103.153.600,00
4.01 . 4.01.03 . 20
34.663.300,00 Provinsi,
Kab/Kota Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi
Kerjasama Daerah (KKSD) Kabupaten/Kota
8.667.000,00 8.667.000,00 8.667.000,00 8.662.300,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
68.490.300,00 Provinsi,
Kab/Kota Se Indonesia Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
Daerah Kab/Kota Se-Indonesia
17.121.000,00 17.121.000,00 17.121.000,00 17.127.300,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12
Program penataan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah
73.215.000,00 73.215.000,00 73.215.000,00 73.256.700,00 292.901.700,00
4.01 . 4.01.03 . 21
30.441.300,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Bimbingan teknis penyusunan Laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
7.608.000,00 7.608.000,00 7.608.000,00 7.617.300,00
3 100 %
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01
19.840.000,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Asistensi laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
4.959.000,00 4.959.000,00 4.959.000,00 4.963.000,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
41.868.200,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah
10.467.000,00 10.467.000,00 10.467.000,00 10.467.200,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 03
27.153.000,00 Provinsi,
Kabupaten, Kota Penyiapan data dan informasi pendukung
proses pemekaran daerah
6.786.000,00 6.786.000,00 6.786.000,00 6.795.000,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 04
45.019.000,00 Provinsi/Kab
upaten/Kota Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang Pembentukan/Pemekaran Daerah
11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.269.000,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 08
60.367.100,00 Manado
Penyusunan LPPD 100 % 3 15.093.000,00 15.093.000,00 15.093.000,00 15.088.100,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09
68.213.100,00 Manado
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)
17.052.000,00 17.052.000,00 17.052.000,00 17.057.100,00
1 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 21 . 10
Program Fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD serta ASN
61.203.000,00 61.203.000,00 61.203.000,00 61.188.700,00 244.797.700,00
4.01 . 4.01.03 . 22
41.793.500,00 Provinsi
Kab/Kota Fasilitasi serta Monitoring Evaluasi
Penyelenggaraan Pilkada
10.446.000,00 10.446.000,00 10.446.000,00 10.455.500,00
2 kabupaten/kota 3 4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
68.010.400,00 Provinsi,
Kab/Kota Fasilitasi Penerbitan Ijin Luar Negeri Kepala
Daerah, DPRD dan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota
17.004.000,00 17.004.000,00 17.004.000,00 16.998.400,00
3 15
kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 09
59.998.500,00 Provinsi
Kab/Kota Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kepala
Daerah dan DPRD
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 14.998.500,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 10
Halaman 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
74.995.300,00 Prov,
Kab/Kota Sosialisasi Peraturan Kebijakan Hak-hak
Anggota DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
18.753.000,00 18.753.000,00 18.753.000,00 18.736.300,00
15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
212.861.517,00 176.047.767,00 212.701.517,00 178.297.769,00 779.908.570,00 4.01 . 4.01.03 . 01
494.924.700,00 Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
124.937.425,00 121.324.925,00 124.937.425,00 123.724.925,00 1
12 bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
98.920.050,00 Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
25.780.012,00 23.680.012,00 25.780.012,00 23.680.014,00
1 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
62.339.720,00 Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
16.846.180,00 14.403.680,00 16.686.180,00 14.403.680,00
12 bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
43.759.900,00 Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
11.874.975,00 10.004.975,00 11.874.975,00 10.004.975,00
1 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
79.964.200,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
33.422.925,00 6.634.175,00 33.422.925,00 6.484.175,00
1 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
135.189.000,00 32.289.000,00 36.689.000,00 32.289.000,00 236.456.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
100.900.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
100.900.000,00 0,00 0,00 0,00
6 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
51.701.000,00 Biro Hukum
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 6 12.925.250,00 12.925.250,00 12.925.250,00 12.925.250,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
83.855.000,00 Biro Hukum
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21.363.750,00 19.363.750,00 23.763.750,00 19.363.750,00
6 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
32.500.000,00 Biro Hukum
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
32.500.000,00 0,00 0,00 0,00
50 pakaian dinas 6 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
37.500.000,00 Biro Hukum
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 pasang 6 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00
pakaian olahraga 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.526.312,00 16.099.512,00 12.653.812,00 11.347.814,00 57.627.450,00
4.01 . 4.01.03 . 06
4.751.700,00 Biro Hukum
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00 4.751.700,00 0,00 0,00
6 1 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
4.878.500,00 Biro Hukum
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.878.500,00 0,00 0,00 0,00
1 laporan 6 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
47.997.250,00 Biro Hukum
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 bulan 6 12.647.812,00 11.347.812,00 12.653.812,00 11.347.814,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Program Perencanaan SKPD 0,00 0,00 8.741.300,00 0,00 8.741.300,00
4.01 . 4.01.03 . 09
3.205.400,00 Biro Hukum
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 laporan 6 0,00 0,00 3.205.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
5.535.900,00 Biro Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 laporan 6 0,00 0,00 5.535.900,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
321.295.255,00 287.146.437,00 278.000.954,00 198.436.004,00 1.084.878.650,00 4.01 . 4.01.03 . 25
356.084.700,00 Manado
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
94.396.175,00 94.396.175,00 94.396.175,00 72.896.175,00
13 Perda Provinsi 6 dan Ranperda
Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
Halaman 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
39.757.200,00 Biro Hukum
Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
2.775.625,00 32.890.925,00 2.045.325,00 2.045.325,00
75 Lembaran 6 Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 03
229.940.700,00 Sekolah
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Terpadu Siswa Taat Hukum
116.940.217,00 0,00 74.375.717,00 38.624.766,00
2 Sekolah 6 4.01 . 4.01.03 . 25 . 04
53.489.600,00 Kabupaten /
Kota Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Yang
Berkaitan dengan Hukum yang Tumbuh dan Berkembang Dalam Masyarakat
0,00 53.489.600,00 0,00 0,00
6 1 Penyuluhan 4.01 . 4.01.03 . 25 . 05
200.304.400,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
50.076.100,00 50.076.100,00 50.076.100,00 50.076.100,00
6 13 pusat jaringan
dan angota jaringan 4.01 . 4.01.03 . 25 . 06
205.302.050,00 Manado
Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah Peraturan 6 57.107.138,00 56.293.637,00 57.107.637,00 34.793.638,00
Gubernur, Keputusan Gubernur, Tata
Perjanjian Kerjasama 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08
Program Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Penerapan Semua Peraturan Perundang-undangan
211.440.250,00 197.490.350,00 197.940.250,00 159.090.350,00 765.961.200,00 4.01 . 4.01.03 . 26
625.110.800,00 Manado
Penangan Perkara Litigasi 23 kasus 6 168.828.900,00 156.176.500,00 168.828.900,00 131.276.500,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01
140.850.400,00 Biro Hukum
Fasilitasi Penegakan Perkara Nonlitigasi 15 permasalahan 6 42.611.350,00 41.313.850,00 29.111.350,00 27.813.850,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
Program Peningkatan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
48.029.825,00 46.074.925,00 47.892.825,00 13.958.925,00 155.956.500,00
4.01 . 4.01.03 . 27
113.834.100,00 Manado
Pemajuan/Perlindungan HAM di Daerah 10 kasus 6 36.924.825,00 35.851.225,00 36.792.825,00 4.265.225,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01
42.122.400,00 Manado
Monioring dan Evaluasi HAM 10 kasus 6 11.105.000,00 10.223.700,00 11.100.000,00 9.693.700,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
163.454.308,00 177.212.720,00 178.994.915,00 86.418.981,00 606.080.924,00
4.01 . 4.01.03 . 01
171.032.308,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
54.430.308,00 43.466.000,00 38.434.000,00 34.702.000,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
97.376.065,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
30.555.000,00 19.755.000,00 27.753.065,00 19.313.000,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
58.316.381,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
14.049.000,00 16.169.000,00 14.049.000,00 14.049.381,00
12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
34.646.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
3.650.000,00 17.650.000,00 7.700.000,00 5.646.600,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
32.890.600,00 Manado
Kegiatan Penataan Kearsipan 12 Bulan 1 7.650.000,00 7.650.000,00 15.682.600,00 1.908.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
211.818.970,00 Kab/Kota,
Pusat Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
53.120.000,00 72.522.720,00 75.376.250,00 10.800.000,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
148.594.000,00 62.004.100,00 65.264.500,00 36.802.654,00 312.665.254,00
4.01 . 4.01.03 . 02
111.790.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
111.790.000,00 0,00 0,00 0,00
6 12 Unit
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
176.703.744,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31.524.000,00 53.674.000,00 59.984.500,00 31.521.244,00
6 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
24.171.510,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
5.280.000,00 8.330.100,00 5.280.000,00 5.281.410,00
12 Bulan 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Halaman 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
24.200.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
24.200.000,00 0,00 0,00 0,00
44 Orang 6 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.784.800,00 14.666.900,00 16.880.800,00 17.415.900,00 83.748.400,00
4.01 . 4.01.03 . 06
5.513.900,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
825.000,00 3.038.900,00 825.000,00 825.000,00
6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
5.513.900,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
825.000,00 825.000,00 3.038.900,00 825.000,00
6 2 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
14.650.900,00 Manado
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3.108.000,00 3.108.000,00 5.321.900,00 3.113.000,00
2 Laporan 6 4.01 . 4.01.03 . 06 . 03
12.733.900,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 6.901.900,00
6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
23.004.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 6 5.751.000,00 5.751.000,00 5.751.000,00 5.751.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
9.597.900,00 Manado
Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9.597.900,00 0,00 0,00 0,00
6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
12.733.900,00 Manado
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
12.733.900,00 0,00 0,00 0,00
6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
Program Perencanaan SKPD 9.597.900,00 0,00 0,00 9.597.900,00 19.195.800,00
4.01 . 4.01.03 . 09
9.597.900,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 6 9.597.900,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
9.597.900,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1 Dokumen 6 0,00 0,00 0,00 9.597.900,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Program Penanganan Kerawanan Sosial, Bencana Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan
110.906.655,00 115.345.200,00 250.302.550,00 120.719.000,00 597.273.405,00 4.01 . 4.01.03 . 28
43.515.000,00 Kab. Kepl.
Sangihe, Bolmong, Mitra
Penguatan Penanganan Bencana Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 43.515.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01
164.111.300,00 Manado
Pelaksanaan Kegiatan LVRI 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 164.111.300,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 03
26.816.200,00 Kota Bitung,
Kab. Mitra, Kab. Minut Peningkatan Kualitas Kebijakan
Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
0,00 26.816.200,00 0,00 0,00
1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04
49.775.000,00 Kab.
Minahasa, Kab. Minut, Kota Manado
Kegiatan Hari Nasional dan Provinsi 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 49.775.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 05
36.416.250,00 Kab. Bolsel,
Mitra, Sangihe,
Pusat Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial
0,00 0,00 36.416.250,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 06
45.014.000,00 Kota Bitung,
Kota Kotamobagu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
0,00 45.014.000,00 0,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07
Halaman 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
120.719.000,00 Kota Bitung,
Kab.
Minahasa, Kota Manado,
Pusat
Penguatan Perencanan Tenaga Kerja Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 0,00 120.719.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 08
35.191.255,00 Kota Bitung,
Kota Kotamobagu,
Kab.
Minahasa
Penguatan Perlindungan Ketenagakerjaan 1 Kegiatan 6 35.191.255,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 09
75.715.400,00 Kab. Boltim,
Kab. Minsel, Pusat Penguatan Kelembagaan Serikat Pekerja dan
Serikat Buruh
75.715.400,00 0,00 0,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 10
Program Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama, Pendidikan dan Kebudayaan
3.157.727.850,00 1.348.791.900,00 1.179.885.600,00 147.030.000,00 5.833.435.350,00 4.01 . 4.01.03 . 29
190.624.800,00 Kab.
Bolmong, Bolmut,
Bolsel, Boltim, Ktg,
Jogja
Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama 1 Kegiatan 6 190.624.800,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
131.528.100,00 Kab. Kepl.
Sangihe, Kab. Bolmut,
Prov. NTT
Penguatan Kelembagaan BKSAUA 1 Kegiatan 6 131.528.100,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 02
138.875.900,00 Manado,
Balikpapan, Arab Saudi
Pendampingan Calon Jamaah Haji Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 86.775.000,00 52.100.900,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 03
2.652.338.300,00 Manado,
Pusat
Hari-Hari Besar Keagamaan 6 Kegiatan 6 2.065.228.300,00 275.410.000,00 200.650.000,00 111.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 04
122.650.500,00 Manado
Fasilitasi Kegiatan Kerohanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi
34.900.500,00 29.100.000,00 29.150.000,00 29.500.000,00
6 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05
2.290.290.950,00 Kab/Kota dan
Pusat
Penguatan Organisasi Keagamaan 14 Kegiatan 6 688.549.150,00 865.513.900,00 736.227.900,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 06
84.950.800,00 Manado
Pembangunan Persaudaraan Torang Samua Ciptaan Tuhan
0,00 0,00 84.950.800,00 0,00
1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 29 . 07
85.513.000,00 Kab/Kota dan
Pusat
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Kegiatan 6 0,00 85.513.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 08
35.942.000,00 Kab Sitaro,
Bolmong, Boltim, Ktg
Mitra, Btg
Peningkatan Kualitas Pendidikan 1 Kegiatan 6 35.942.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 09
70.326.000,00 Jakarta
Pekan Produk Budaya Indonesia 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 70.326.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 10
30.395.000,00 Manado
Pengembangan Olahraga 12 Bulan 6 10.955.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 11
Halaman 7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
81.675.000,00 136.985.000,00 98.490.000,00 50.000.000,00 367.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30
44.800.000,00 Tomohon,
Minut, Mitra, Minsel, Boltim, Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
44.800.000,00 0,00 0,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
36.875.000,00 Bitung,
Tomohon, Kotamobagu,
Kab. Mitra, Pusat
Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba 1 Kegiatan 6 36.875.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02
46.300.000,00 Tomohon,
Bitung, Kotamobagu,
Minsel, Minut Pengembangan Lingkungan Sehat menuju
Kabupaten/Kota Sehat
0,00 46.300.000,00 0,00 0,00
1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 30 . 03
28.575.000,00 Kab. Minut
Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu
0,00 28.575.000,00 0,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 04
26.650.000,00 Kab.
Minahasa, Mitra, Minsel,
Bolsel, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan
0,00 26.650.000,00 0,00 0,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 05
26.650.000,00 Kota Bitung,
Kab. Mitra, Minsel, Bolsel
Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 26.650.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 06
35.117.000,00 Kab.
Bolmong, Boltim, Bolsel, Bolmut, Kotamobagu
Perlindungan Perempuan 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 35.117.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 07
35.460.000,00 Talaud,
Minahasa, Minsel, Minut
Kotamobagu
Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 1 Kegiatan 6 0,00 35.460.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 08
36.723.000,00 Kab. Kepl.
Sangihe, Sitaro, Kab.
Mitra
Pembangunan Keluarga Berencana 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 36.723.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 09
50.000.000,00 Jakarta
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
160.069.000,00 138.586.000,00 155.961.000,00 102.434.160,00 557.050.160,00 4.01 . 4.01.03 . 01
317.997.740,00 Biro
Administrasi Perekonomia Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
89.382.000,00 84.699.000,00 84.699.000,00 59.217.740,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
Halaman 8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
n dan SDA
58.499.500,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 14.624.500,00
1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
55.891.420,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa
13.971.000,00 13.971.000,00 13.971.000,00 13.978.420,00
12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
5.800.200,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 1.444.200,00
1 50 Pegawai 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
5.400.600,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA
Kegiatan Penataan Kearsipan 100 % 1 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.600,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
113.460.700,00 Dalam
Daerah dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
39.289.000,00 22.489.000,00 39.864.000,00 11.818.700,00
1 12 Rapat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58.216.000,00 26.116.000,00 21.041.000,00 14.616.000,00 119.989.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
25.000.000,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Unit 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
89.072.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31.116.000,00 24.116.000,00 19.224.000,00 14.616.000,00
1 5 Unit
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
5.917.000,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor
2.100.000,00 2.000.000,00 1.817.000,00 0,00
5 Paket 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
32.500.000,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1 50 Stel
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.013.900,00 8.013.000,00 7.938.000,00 0,00 26.964.900,00
4.01 . 4.01.03 . 06
3.000.900,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.000.900,00 0,00 0,00 0,00
1 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
23.964.000,00 Biro
Administrasi
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 1 8.013.000,00 8.013.000,00 7.938.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Halaman 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Perekonomia n dan SDA
Program Perencanaan SKPD 0,00 3.951.100,00 13.975.300,00 0,00 17.926.400,00
4.01 . 4.01.03 . 09
3.951.100,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Dokumen 1 0,00 3.951.100,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
13.975.300,00 Biro
Administrasi Perekonomia n dan SDA
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen 1 0,00 0,00 13.975.300,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
Program Fasilitasi Perekonomian 61.377.520,00 385.310.960,00 39.460.985,00 26.688.085,00 512.837.550,00
4.01 . 4.01.03 . 31
46.482.400,00 Sulawesi
Utara
Pengendalian Inflasi Daerah 4 Kali 1 21.445.000,00 21.560.000,00 3.477.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01
29.683.000,00 Sulawesi
Utara Optimalisasi Pengembangan Perindustrian,
Perdagangan, IKM dan UMKM
6.460.000,00 7.373.000,00 15.850.000,00 0,00
1 4 Kali
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02
29.102.500,00 Kota Manado
Kerjasama Pengawasan Peredaran Produk yang tidak sesuai standar dan barang berbahaya.
16.817.500,00 5.667.500,00 6.617.500,00 0,00
1 3 Kali
4.01 . 4.01.03 . 31 . 04
26.450.100,00 Sulawesi
Utara Penguatan Potensi Pariwisata Dalam
Menunjang Pembangunan Ekonomi
4.942.700,00 21.507.400,00 0,00 0,00
1 4 Kali
4.01 . 4.01.03 . 31 . 05
22.591.800,00 Prov. Sulut
Optimalisasi Pengembangan Investasi Daerah
11.712.320,00 7.221.160,00 1.481.160,00 2.177.160,00
1 4 Kali
4.01 . 4.01.03 . 31 . 06
309.730.900,00 Jakarta
Keikutsertaan Pelaksanaan Pameran 1 Kali 1 0,00 309.730.900,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 07
24.502.000,00 kota manado
Optimalisasi Ketersediaan Bahan Pangan 4 Kali 1 0,00 12.251.000,00 0,00 12.251.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 08
24.294.850,00 Pemprov
Sulut Pengendalian Gejolak harga dan
ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Menjelang Hari Besar Keagamaan
0,00 0,00 12.034.925,00 12.259.925,00
4 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 31 . 09
Program Peningkatan Lembaga Perekonomian
123.185.625,00 121.057.925,00 90.156.125,00 19.416.225,00 353.815.900,00
4.01 . 4.01.03 . 32
140.014.500,00 Prov. Sulut
Pembinaan dan Pengawasan BUMD 4 Kali 1 59.905.000,00 48.475.000,00 24.629.000,00 7.005.500,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01
143.398.800,00 Prov. Sulut
Optimalisasi Pengembangan BUMD 4 Kali 1 40.710.000,00 50.162.300,00 52.526.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 02
70.402.600,00 Prov. Sulut
Optimalisasi Pemanfaatan CSR Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
22.570.625,00 22.420.625,00 13.000.625,00 12.410.725,00
1 4 Kali
4.01 . 4.01.03 . 32 . 03
Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan
54.907.000,00 52.787.000,00 44.385.400,00 14.602.350,00 166.681.750,00
4.01 . 4.01.03 . 33
68.636.350,00 Prov. Sulut
Pelayanan Urusan Pertanian 10 Kali 1 22.509.000,00 16.839.000,00 16.839.000,00 12.449.350,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01
78.044.500,00 Prov. Sulut
Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan 10 Kali 1 32.398.000,00 16.648.000,00 26.845.500,00 2.153.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
20.000.900,00 Luar Daerah
Expose Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan
0,00 19.300.000,00 700.900,00 0,00
1 2 Kali
4.01 . 4.01.03 . 33 . 03
Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
46.423.500,00 29.755.000,00 49.330.800,00 3.048.000,00 128.557.300,00
4.01 . 4.01.03 . 34
Halaman 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
108.353.900,00 Prov. Sulut
Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
36.321.500,00 29.755.000,00 39.229.400,00 3.048.000,00
15 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 34 . 01
20.203.400,00 Luar Daerah
Expose Energi dan Sumberdaya Mineral 2 Kali 1 10.102.000,00 0,00 10.101.400,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 34 . 02
Program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
41.172.063,00 53.507.563,00 45.603.974,00 2.146.000,00 142.429.600,00
4.01 . 4.01.03 . 35
77.293.750,00 Prov. Sulut
Pelayanan Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
26.139.000,00 23.812.000,00 25.196.750,00 2.146.000,00
10 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 35 . 01
50.135.850,00 Prov. Sulut
Pelayanan Pengendalian DAS Tondano dan Sawangan
15.033.063,00 14.695.563,00 20.407.224,00 0,00
4 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 35 . 02
15.000.000,00 Luar Daerah
Expose Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Kali 1 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 35 . 03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
190.787.707,00 188.465.000,00 217.381.000,00 177.774.200,00 774.407.907,00 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01
393.350.000,00 Biro
Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
98.564.000,00 91.764.000,00 113.759.000,00 89.263.000,00 1 Tahun 1
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
127.206.507,00 Biro
Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
31.192.307,00 35.008.000,00 25.508.000,00 35.498.200,00
1 Tahun 1 Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
85.899.000,00 Biro
Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa
26.200.000,00 16.200.000,00 19.825.000,00 23.674.000,00
12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
27.310.000,00 Biro
Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
615.000,00 10.615.000,00 10.615.000,00 5.465.000,00
1 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
140.642.400,00 Biro
Pembanguna n Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
34.216.400,00 34.878.000,00 47.674.000,00 23.874.000,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
637.051.500,00 131.109.900,00 84.079.000,00 37.528.000,00 889.768.400,00
4.01 . 4.01.03 . 02
300.000.000,00 Biro
Pembanguna
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 1 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
320.200.000,00 Biro
Pembanguna n Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor
275.000.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
22.858.400,00 Biro
Pembanguna n
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1 0,00 12.858.400,00 10.000.000,00 0,00
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
195.000.000,00 Biro
Pembanguna n Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
49.124.000,00 60.124.000,00 49.124.000,00 36.628.000,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
51.710.000,00 Biro
Pembanguna n Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor
12.927.500,00 12.927.500,00 24.955.000,00 900.000,00
1 Tahun 1 Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
Halaman 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
37.500.000,00 Biro
Pembanguna n
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Tahun 1 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41.100.000,00 74.800.000,00 43.550.000,00 0,00 159.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05
70.450.000,00 Biro
Pembanguna n Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
41.100.000,00 21.350.000,00 8.000.000,00 0,00
1 1 Tahun Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 05 . 03
89.000.000,00 Biro
Pembanguna n Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi
0,00 53.450.000,00 35.550.000,00 0,00
1 2 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.141.000,00 4.184.000,00 1.911.000,00 8.680.000,00 16.916.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06
4.756.000,00 Biro
Pembanguna n Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
0,00 2.378.000,00 0,00 2.378.000,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
4.496.000,00 Biro
Pembanguna n penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
0,00 0,00 0,00 4.496.000,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
7.664.000,00 Biro
Pembanguna n
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Bulan 1 2.141.000,00 1.806.000,00 1.911.000,00 1.806.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
0,00 0,00 79.106.000,00 0,00 79.106.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07
79.106.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 Kegiatan 1 0,00 0,00 79.106.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
236.610.655,00 382.322.000,00 311.711.000,00 203.268.500,00 1.133.912.155,00 4.01 . 4.01.03 . 42
99.474.800,00 Provinsi
Sulawesi Utara
Monitoring Kegiatan Pembangunan 12 Bulan 1 8.707.000,00 51.741.800,00 30.076.000,00 8.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 42 . 01
183.005.000,00 Provinsi
Sulawesi Utara
Rapat Koordinasi EPRA 12 Kegiatan 1 40.399.000,00 58.228.500,00 53.848.500,00 30.529.000,00
4.01 . 4.01.03 . 42 . 02
424.603.855,00 Provinsi
Sulawesi Utara
Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran 12 Bulan 1 112.499.855,00 97.782.000,00 120.587.000,00 93.735.000,00
4.01 . 4.01.03 . 42 . 03
113.435.700,00 Provinsi
Sulawesi Utara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan APBN
32.485.000,00 50.970.700,00 13.795.000,00 16.185.000,00
1 12 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 42 . 04
78.489.000,00 Biro
Pembanguna n Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Jasa
Konstruksi
0,00 39.244.500,00 0,00 39.244.500,00
1 1 Tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 42 . 05
65.257.900,00 Provinsi
Sulawesi Utara
Pengendalian Administrasi Pembangunan 4 Kegiatan 1 29.479.800,00 14.875.900,00 17.527.200,00 3.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 42 . 06
Halaman 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
169.645.900,00 Biro
Pembanguna n Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
13.040.000,00 69.478.600,00 75.877.300,00 11.250.000,00
4 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 42 . 07
Program Kerjasama Pembangunan 2.200.000,00 67.487.300,00 33.473.745,00 14.699.500,00 117.860.545,00
4.01 . 4.01.03 . 93
117.860.545,00 Provinsi
Sulawesi Utara Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan
Pembangunan
2.200.000,00 67.487.300,00 33.473.745,00 14.699.500,00
1 1 tahun
Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 93 . 01
Program Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan
18.584.400,00 104.455.800,00 58.724.000,00 0,00 181.764.200,00
4.01 . 4.01.03 . 95
181.764.200,00 Provinsi
Sulawesi Utara Optimalisasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Publik
18.584.400,00 104.455.800,00 58.724.000,00 0,00
1 5 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 95 . 01
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan
119.063.600,00 145.426.300,00 82.788.200,00 111.040.000,00 458.318.100,00
4.01 . 4.01.03 . 96
81.581.900,00 Provinsi
Sulawesi Utara
Pengolahan Data Pembangunan 2 Kegiatan 1 64.324.400,00 8.957.500,00 8.300.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 96 . 01
248.480.200,00 Biro
Pembanguna n Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan
9.060.000,00 83.504.000,00 44.876.200,00 111.040.000,00
4 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 96 . 02
128.256.000,00 Biro
Pembanguna n
Pembinaan Jasa Konstruksi 4 Kegiatan 1 45.679.200,00 52.964.800,00 29.612.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 96 . 03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
94.926.500,00 38.095.100,00 95.811.700,00 27.845.000,00 256.678.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 100%
45.188.300,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
24.300.200,00 3.750.000,00 13.388.100,00 3.750.000,00
3 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
84.166.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
23.330.900,00 13.245.000,00 34.345.100,00 13.245.000,00
3 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
45.828.500,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
14.050.000,00 8.850.000,00 14.078.500,00 8.850.000,00
12 bulan 3 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
81.495.500,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
33.245.400,00 12.250.100,00 34.000.000,00 2.000.000,00
12 bulan 3 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
93.000.000,00 32.138.600,00 9.000.000,00 15.837.900,00 149.976.500,00
4.01 . 4.01.03 . 02 100%
80.000.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24 peralatan/perlen
gkapan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
51.476.500,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13.000.000,00 21.638.600,00 9.000.000,00 7.837.900,00
7 Unit kendaraan 3 dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
18.500.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
0,00 10.500.000,00 0,00 8.000.000,00
56 3 peralatan/perlen
gkapan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 0,00 42.250.000,00 0,00 0,00 42.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
42.250.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta 65 orang 3 0,00 42.250.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
Halaman 13
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76.426.000,00 130.319.200,00 117.534.500,00 0,00 324.279.700,00
4.01 . 4.01.03 . 05 100%
67.447.500,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan FORKOMPINDA 1 kegiatan 3 0,00 0,00 67.447.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
45.000.000,00 Manado
Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 39 SKPD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08
31.426.000,00 Manado dan
Kab/Kota Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Analisis
Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
31.426.000,00 0,00 0,00 0,00
3 54
SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 09
45.500.000,00 Manado
Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Analisis Beban Kerja Provinsi
0,00 45.500.000,00 0,00 0,00
3 39 SKPD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10
84.819.200,00 Manado dan
Kab/Kota Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Analisis
Beban Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
0,00 84.819.200,00 0,00 0,00
54 3 SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 11
50.087.000,00 Manado dan
Kab/Kota Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
0,00 0,00 50.087.000,00 0,00
3 54
SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.153.000,00 9.603.000,00 7.890.000,00 8.468.000,00 37.114.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 100%
3.413.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00 1.713.000,00 0,00 1.700.000,00
2 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
3.263.000,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.263.000,00 0,00 0,00 0,00
1 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
30.438.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 bulan 3 7.890.000,00 7.890.000,00 7.890.000,00 6.768.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Program Peningkatan dan
pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja
206.243.500,00 38.751.800,00 0,00 0,00 244.995.300,00
4.01 . 4.01.03 . 44 100%
67.067.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi
67.067.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 44 . 01
29.671.700,00 Manado
Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah 1 dokumen 3 29.671.700,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 44 . 02
38.751.800,00 Manado
Fasilitasi Penyusunan IKU Provinsi Sekretariat Daerah
0,00 38.751.800,00 0,00 0,00
39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 44 . 05
45.408.800,00 Manado
Fasilitasi Revisi Renstra dan Penyusunan Renja Setda
45.408.800,00 0,00 0,00 0,00
3 9 Biro
4.01 . 4.01.03 . 44 . 08
64.096.000,00 Manado
Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda 1 kegiatan 3 64.096.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 44 . 09
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
51.000.000,00 77.201.700,00 98.772.700,00 45.232.000,00 272.206.400,00
4.01 . 4.01.03 . 45 100%
51.232.000,00 Kabpaten/Kot
a Pembinaan dan Pengendalian Perangkat
Daerah Kabupaten / Kota
14.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 20.232.000,00
3 15 Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 45 . 02
72.870.200,00 Manado
Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi 39 SKPD 3 0,00 0,00 72.870.200,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 03
148.104.200,00 Manado
Penataan Perangkat Daerah Provinsi 39 SKPD 3 37.000.000,00 66.201.700,00 19.902.500,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45 . 07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
204.149.500,00 182.025.700,00 190.957.600,00 119.595.200,00 696.728.000,00 4.01 . 4.01.03 . 47 100%
116.183.200,00 Manado
Verifikasi Daftar Hadir PNS 12 bulan 3 30.576.000,00 40.639.200,00 39.776.000,00 5.192.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 01
78.202.100,00 Setda
Provinsi
Verifikasi dan validasi tenaga honorer 12 bulan 3 36.882.800,00 16.473.700,00 24.845.600,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 04
Halaman 14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
502.342.700,00 Setda
Provinsi
Pengelolaan administrasi tenaga kontrak 9 biro 3 136.690.700,00 124.912.800,00 126.336.000,00 114.403.200,00
4.01 . 4.01.03 . 47 . 07
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
85.970.800,00 81.191.000,00 0,00 0,00 167.161.800,00
4.01 . 4.01.03 . 48 100%
81.191.000,00 Manado
Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Pengkajian ulang Pelaksanaan SOP SKPD
0,00 81.191.000,00 0,00 0,00
39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 48 . 04
35.267.300,00 Manado
Penyusunan Kebijakan Di Bidang Ketatalaksanaan
35.267.300,00 0,00 0,00 0,00
39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 48 . 05
50.703.500,00 Manado
Desiminasi Kebijakan Di Bidang Ketatalaksanaan
50.703.500,00 0,00 0,00 0,00
3 39 SKPD
4.01 . 4.01.03 . 48 . 06
Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
0,00 0,00 492.681.300,00 0,00 492.681.300,00
4.01 . 4.01.03 . 49 100%
351.319.000,00 Manado dan
Kab/Kota Penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik
Se-provinsi Sulawesi Utara
0,00 0,00 351.319.000,00 0,00
3 3 unit pelayanan 4.01 . 4.01.03 . 49 . 01
141.362.300,00 Manado dan
Kab/Kota Penilaian dan monev kinerja unit pelayanan
publik SKPD Provinsi dan Kab/Kota
0,00 0,00 141.362.300,00 0,00
3 54
SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 49 . 02
Program Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah
0,00 0,00 72.240.200,00 49.183.000,00 121.423.200,00
4.01 . 4.01.03 . 50 100%
72.240.200,00 Manado
Sinkronisasi dan Penyusunan Indikator SPM 21 3 0,00 0,00 72.240.200,00 0,00
SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 50 . 03
49.183.000,00 Manado
Penyusunan dan Penyampaian Laporan SPM semesteran dan tahunan
0,00 0,00 0,00 49.183.000,00
3 2 dokumen 4.01 . 4.01.03 . 50 . 04
Program Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0,00 158.261.700,00 0,00 0,00 158.261.700,00
4.01 . 4.01.03 . 51 100%
78.393.600,00 Manado
Perumusan road map reformasi birokrasi pemerintah Daerah 2016-2020
0,00 78.393.600,00 0,00 0,00
3 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 51 . 01
79.868.100,00 Manado dan
Kab/Kota Fasilitasi reformasi birokrasi Provinsi dan
kabupaten / Kota
0,00 79.868.100,00 0,00 0,00
54 3 SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 51 . 03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.017.948.000,00 924.658.650,00 806.282.350,00 618.882.000,00 3.367.771.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01
2.253.345.650,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
610.322.000,00 597.723.650,00 510.150.000,00 535.150.000,00 12 bulan 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
357.643.750,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
109.390.000,00 79.390.000,00 129.173.750,00 39.690.000,00 1
12 bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
195.391.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
55.236.000,00 55.236.000,00 49.677.600,00 35.242.000,00
1 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
164.840.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
42.000.000,00 88.300.000,00 34.540.000,00 0,00
1 12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
10.015.000,00 Manado
Kegiatan Penataan Kearsipan 12 bulan 1 0,00 4.400.000,00 5.615.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
386.535.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
201.000.000,00 99.609.000,00 77.126.000,00 8.800.000,00
12 bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.516.934.000,00 15.357.445.500,00 18.362.288.700,00 5.740.416.000,00 50.977.084.200,00 4.01 . 4.01.03 . 02
1.435.600.000,00 Manado
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 unit 3 0,00 1.435.600.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
5.745.450.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah 56 Unit 1 2.202.100.000,00 1.170.350.000,00 2.373.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
Halaman 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
jabatan/dinas
5.441.883.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
1.840.668.000,00 2.558.715.000,00 1.020.000.000,00 22.500.000,00 1
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
648.839.500,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7 kegiatan 1 325.000.000,00 313.839.500,00 10.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
278.199.450,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6 kegiatan 1 180.000.000,00 0,00 98.199.450,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21
6.507.131.500,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 1.543.750.000,00 1.765.625.000,00 1.512.456.500,00 1.685.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
2.571.231.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
706.416.000,00 571.416.000,00 818.483.000,00 474.916.000,00 1
5 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
107.500.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000,00 35.000.000,00 22.500.000,00 0,00
3 kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
1.419.838.500,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
321.000.000,00 615.400.000,00 384.438.500,00 99.000.000,00 1
3 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
1.096.500.000,00 Manado
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 2 kegiatan 1 0,00 1.096.500.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41
8.101.000.000,00 Manado
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 kegiatan 1 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.101.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42
1.000.000.000,00 Jogja,Bandun
g Rehabilitasi Sedang/Berat
Asrama/Mess/Wisma
0,00 400.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1 3 Asrama 4.01 . 4.01.03 . 02 . 55
5.537.700.000,00 Manado
Pembangunan Kompleks Pameran Kayuwatu 1 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.537.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 56
940.000.000,00 Manado
Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Kompleks Dinas Perikanan dan Kelautan (Kantor BP3I)
0,00 0,00 940.000.000,00 0,00
1 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 57
700.000.000,00 Manado
Rehab Sedang/Berat Gedung di Informasi Center
0,00 700.000.000,00 0,00 0,00
3 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 60
200.000.000,00 Manado
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan di Kompleks Pameran Kayuwatu
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 2 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 61
365.234.750,00 Manado
Rehab Sedang/Berat Gedung Ex. Kantor Perkebunan Rike (ex Kantor Camat Wanea)
0,00 0,00 365.234.750,00 0,00
1 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 64
300.000.000,00 Manado
Rehab Sedang/berat di Gubernuran Bumi Beringin
0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 2 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 66
7.020.000.000,00 Jakarta
Rehabilitasi TMII 1 Kegiatan 1 1.200.000.000,00 150.000.000,00 4.850.000.000,00 820.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 67
200.000.000,00 Manado
Rehab Gedung PMI 1 Kegiatan 1 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 68
200.000.000,00 Manado
Rehab Gedung UTD 1 Kegiatan 1 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 69
617.976.500,00 Manado
Rehab Sedang/Berat Kantor Dharma Wanita 3 Kegiatan 1 0,00 250.000.000,00 367.976.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 70
200.000.000,00 Manado
Rehab Sedang/Berat Kantor BKOW Prov.
Sulut
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 71
343.000.000,00 Manado
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan VIP Pemda di Bandara
148.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00
1 4 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
44.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80 stel 6 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101.808.000,00 46.520.000,00 0,00 0,00 148.328.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05
46.520.000,00 Manado
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 peserta 6 0,00 46.520.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
101.808.000,00 Manado
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
101.808.000,00 0,00 0,00 0,00
6 8 orang
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03
Halaman 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.687.500,00 5.852.500,00 0,00 0,00 28.540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06
3.330.000,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.330.000,00 0,00 0,00 0,00
6 3 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
5.852.500,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00 5.852.500,00 0,00 0,00
6 2 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
19.357.500,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 laporan 6 19.357.500,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
909.100.000,00 750.000.000,00 1.410.660.000,00 0,00 3.069.760.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07
1.515.960.000,00 Manado
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 6 kegiatan 3 500.000.000,00 450.000.000,00 565.960.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02
1.553.800.000,00 Manado
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah 6 kegiatan 3 409.100.000,00 300.000.000,00 844.700.000,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
144.855.000,00 60.400.000,00 35.022.000,00 0,00 240.277.000,00
4.04 . 4.01.03 . 25
240.277.000,00 Manado,
Jakarta, Jogjakarta,
Malang, Bandung
Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 4 kegiatan 3 144.855.000,00 60.400.000,00 35.022.000,00 0,00
4.04 . 4.01.03 . 25 . 17
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
436.216.100,00 381.591.000,00 250.317.000,00 250.317.000,00 1.318.441.100,00 4.01 . 4.01.03 . 38
1.318.441.100,00 Manado
Penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
436.216.100,00 381.591.000,00 250.317.000,00 250.317.000,00 12 Kegiatan 3
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02
Program Penguatan sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
478.540.000,00 357.701.000,00 220.770.000,00 220.770.000,00 1.277.781.000,00 4.01 . 4.01.03 . 41
1.277.781.000,00 Manado
Pelelangan melalui layanan pengadaan (ULP)
478.540.000,00 357.701.000,00 220.770.000,00 220.770.000,00 425 paket 3
4.01 . 4.01.03 . 41 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.483.361.315,00 4.481.426.315,00 4.481.426.315,00 4.236.655.355,00 17.682.869.300,00 4.01 . 4.01.03 . 01
15.025.633.500,00 Kantor
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
3.775.543.250,00 3.775.543.250,00 3.775.543.250,00 3.699.003.750,00 12 Bln 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.175.385.600,00 Kantor
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
316.247.880,00 316.247.880,00 316.247.880,00 226.641.960,00 1
12 Bln 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
418.860.300,00 Kantor
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
111.261.090,00 111.261.090,00 111.261.090,00 85.077.030,00 1
12 Bln 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
387.976.500,00 Kantor
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
103.363.650,00 103.363.650,00 103.363.650,00 77.885.550,00 12 Bln 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
243.536.900,00 Kantor
Kegiatan Penataan Kearsipan 12 Bln 1 66.875.070,00 66.875.070,00 66.875.070,00 42.911.690,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
431.476.500,00 NKRI
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
110.070.375,00 108.135.375,00 108.135.375,00 105.135.375,00 72 Kali Rapat 1
Koordinasi/Konsu ltasi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.851.680.500,00 2.038.180.500,00 1.298.055.500,00 1.175.688.500,00 10.363.605.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
3.600.000.000,00 Prov. Sulut
Pengadaan mobil jabatan 2 Unit 1 3.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04
Halaman 17
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
355.000.000,00 Kantor
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 20 Unit 1 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
1.000.500.000,00 Rumah
Jabatan/Dina s Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah
jabatan/dinas
250.125.000,00 250.125.000,00 250.125.000,00 250.125.000,00 11 Item 1
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
1.698.000.000,00 Gedung
Kantor Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor
721.000.000,00 862.500.000,00 114.500.000,00 0,00
1 20 Item
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
630.500.000,00 Rumah
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 100 % 1 157.626.000,00 157.626.000,00 157.626.000,00 157.622.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
145.500.000,00 Rumah Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 % 1 36.375.000,00 36.375.000,00 36.375.000,00 36.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21
902.530.000,00 Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 % 1 225.633.000,00 225.633.000,00 225.633.000,00 225.631.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
1.381.875.000,00 Kantor dan
Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
343.498.500,00 343.498.500,00 351.373.500,00 343.504.500,00 1
100 % 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
257.050.000,00 Rumah
Jabatan/Dina s Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas
64.260.000,00 64.260.000,00 64.260.000,00 64.270.000,00
1 100 %
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
392.650.000,00 Kantor dan
VIP bandara Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan/perlengkapan gedung kantor
98.163.000,00 98.163.000,00 98.163.000,00 98.161.000,00
1 2 Item
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 310.125.000,00 510.125.000,00 354.375.000,00 274.375.000,00 1.449.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03
1.056.500.000,00 Kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
275.750.000,00 275.750.000,00 265.000.000,00 240.000.000,00 1
24 Potong 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
392.500.000,00 Kantor
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 400 Potong 1 34.375.000,00 234.375.000,00 89.375.000,00 34.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 0,00 321.867.000,00 0,00 321.867.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05
155.400.000,00 NKRI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00 0,00 155.400.000,00 0,00
1 15 Keg
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03
166.467.000,00 Kantor
Bimbingan Teknis Penyusunan
Sambutan/Materi Pimpinan dan Tata Naskah Dinas
0,00 0,00 166.467.000,00 0,00
1 Keg 1 4.01 . 4.01.03 . 05 . 14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
66.685.500,00 66.685.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00 169.742.500,00
4.01 . 4.01.03 . 06
48.496.000,00 Kantor
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
0,00 48.496.000,00 0,00 0,00
100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
48.496.500,00 Kantor
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
48.496.500,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
72.750.000,00 Kantor
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 18.189.000,00 18.189.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
0,00 0,00 1.894.395.000,00 0,00 1.894.395.000,00
4.01 . 4.01.03 . 07
940.057.500,00 Prov. Sulut
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 100 % 1 0,00 0,00 940.057.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02
954.337.500,00 Prov. Sulut
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah 100 % 1 0,00 0,00 954.337.500,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.124.713.750,00 2.892.230.250,00 2.360.082.500,00 1.807.911.500,00 10.184.938.000,00 4.01 . 4.01.03 . 52
Halaman 18