• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017"

Copied!
21
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

183.483.000,00 183.483.000,00 183.483.000,00 183.478.400,00 733.927.400,00 4.01 . 4.01.03 . 01

477.447.600,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

119.361.000,00 119.361.000,00 119.361.000,00 119.364.600,00 100 % 1

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

127.090.700,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

31.776.000,00 31.776.000,00 31.776.000,00 31.762.700,00

1 100 %

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

37.552.800,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

9.387.000,00 9.387.000,00 9.387.000,00 9.391.800,00

1 100 %

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

12.903.200,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 3.228.200,00

100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

78.933.100,00 Pusat dan

Kab/kota Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

19.734.000,00 19.734.000,00 19.734.000,00 19.731.100,00

100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.935.000,00 7.935.000,00 7.935.000,00 7.934.000,00 83.739.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02

52.000.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

52.000.000,00 0,00 0,00 0,00

100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

22.489.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.622.000,00 5.622.000,00 5.622.000,00 5.623.000,00

3 1800 Liter 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

9.250.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

2.313.000,00 2.313.000,00 2.313.000,00 2.311.000,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 39.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

39.000.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.688.000,00 17.688.000,00 17.688.000,00 17.686.000,00 70.750.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05

70.750.000,00 Manado

Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 3 17.688.000,00 17.688.000,00 17.688.000,00 17.686.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.403.000,00 8.403.000,00 8.403.000,00 8.401.000,00 33.610.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06

4.980.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00

3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 100

8.570.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00 2.135.000,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

Halaman 1

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

7.480.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.869.000,00 1.869.000,00 1.869.000,00 1.873.000,00

100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 03

4.980.000,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00

100 % 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

7.600.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.899.000,00 1.899.000,00 1.899.000,00 1.903.000,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

Program Perencanaan SKPD 6.033.000,00 6.033.000,00 6.033.000,00 6.012.000,00 24.111.000,00

4.01 . 4.01.03 . 09

7.970.000,00 Manado

Penyusunan Rencana Strategis SKPD 100 % 3 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 1.985.000,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

7.970.500,00 Manado

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 % 3 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 1.985.500,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

8.170.500,00 Manado

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 100 % 3 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.041.500,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan

23.268.000,00 23.268.000,00 23.268.000,00 23.276.100,00 93.080.100,00

4.01 . 4.01.03 . 15

38.820.300,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

9.705.000,00 9.705.000,00 9.705.000,00 9.705.300,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 15 . 01

54.259.800,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerja

Keamanan dan Ketertiban

13.563.000,00 13.563.000,00 13.563.000,00 13.570.800,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 15 . 04

Program Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan

14.883.000,00 14.883.000,00 14.883.000,00 14.879.900,00 59.528.900,00

4.01 . 4.01.03 . 16

59.528.900,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota

Pembinaan Wilayah Pemerintahan 15 3 14.883.000,00 14.883.000,00 14.883.000,00 14.879.900,00

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

Program Pengelolaan Batas Negara 59.565.000,00 59.565.000,00 59.565.000,00 59.586.400,00 238.281.400,00

4.01 . 4.01.03 . 17

37.449.900,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah

9.363.000,00 9.363.000,00 9.363.000,00 9.360.900,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01

73.766.000,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Sosialisasi peraturan batas daerah kepada

instansi provinsi/kab/kota

18.441.000,00 18.441.000,00 18.441.000,00 18.443.000,00

3 1 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 17 . 02

50.741.400,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Penyusunan kajian rencana zonasi perairan

pantai di pulau-pulau terluar dikawasan perbatasan

12.684.000,00 12.684.000,00 12.684.000,00 12.689.400,00

2 Kab Kepulauan 3 4.01 . 4.01.03 . 17 . 04

76.324.100,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota, Luar

Negeri Koordinasi pendataan pelintas/wni

bermasalah (undocumented citizen) di filipina

19.077.000,00 19.077.000,00 19.077.000,00 19.093.100,00

1 Dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 17 . 06

Program penataan pemetaan 29.778.000,00 29.778.000,00 29.778.000,00 29.795.700,00 119.129.700,00

4.01 . 4.01.03 . 18

58.590.800,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Rapat koordinasi pembakuan nama rupa

bumi unsur buatan dan alami

14.649.000,00 14.649.000,00 14.649.000,00 14.643.800,00

3 15

Kabupaten/Kota 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01

60.538.900,00 Provinsi,

Sosialisasi pembakuan nama-nama rupa 15 3 15.129.000,00 15.129.000,00 15.129.000,00 15.151.900,00

Kabupaten/Kota 4.01 . 4.01.03 . 18 . 02

Halaman 2

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kabupaten, Kota bumi unsur buatan

Program Pengelolaan pengembangan kewilayahan

21.936.000,00 21.936.000,00 21.936.000,00 21.954.300,00 87.762.300,00

4.01 . 4.01.03 . 19

41.263.800,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Monitoring dan evaluasi unsur rupabumi ke

kabupaten/kota

10.314.000,00 10.314.000,00 10.314.000,00 10.321.800,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 19 . 01

46.498.500,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Supervisi dan monitoring serta pengumpulan

data dan administrasi

11.622.000,00 11.622.000,00 11.622.000,00 11.632.500,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 19 . 02

Program Peningkatan Fasilitasi Kerjasama

25.788.000,00 25.788.000,00 25.788.000,00 25.789.600,00 103.153.600,00

4.01 . 4.01.03 . 20

34.663.300,00 Provinsi,

Kab/Kota Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi

Kerjasama Daerah (KKSD) Kabupaten/Kota

8.667.000,00 8.667.000,00 8.667.000,00 8.662.300,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02

68.490.300,00 Provinsi,

Kab/Kota Se Indonesia Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah

Daerah Kab/Kota Se-Indonesia

17.121.000,00 17.121.000,00 17.121.000,00 17.127.300,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 20 . 12

Program penataan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah

73.215.000,00 73.215.000,00 73.215.000,00 73.256.700,00 292.901.700,00

4.01 . 4.01.03 . 21

30.441.300,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Bimbingan teknis penyusunan Laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

7.608.000,00 7.608.000,00 7.608.000,00 7.617.300,00

3 100 %

4.01 . 4.01.03 . 21 . 01

19.840.000,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Asistensi laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

4.959.000,00 4.959.000,00 4.959.000,00 4.963.000,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 02

41.868.200,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Pelaksanaan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah

10.467.000,00 10.467.000,00 10.467.000,00 10.467.200,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 03

27.153.000,00 Provinsi,

Kabupaten, Kota Penyiapan data dan informasi pendukung

proses pemekaran daerah

6.786.000,00 6.786.000,00 6.786.000,00 6.795.000,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 04

45.019.000,00 Provinsi/Kab

upaten/Kota Sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang Pembentukan/Pemekaran Daerah

11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.269.000,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 21 . 08

60.367.100,00 Manado

Penyusunan LPPD 100 % 3 15.093.000,00 15.093.000,00 15.093.000,00 15.088.100,00

4.01 . 4.01.03 . 21 . 09

68.213.100,00 Manado

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

17.052.000,00 17.052.000,00 17.052.000,00 17.057.100,00

1 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 21 . 10

Program Fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD serta ASN

61.203.000,00 61.203.000,00 61.203.000,00 61.188.700,00 244.797.700,00

4.01 . 4.01.03 . 22

41.793.500,00 Provinsi

Kab/Kota Fasilitasi serta Monitoring Evaluasi

Penyelenggaraan Pilkada

10.446.000,00 10.446.000,00 10.446.000,00 10.455.500,00

2 kabupaten/kota 3 4.01 . 4.01.03 . 22 . 05

68.010.400,00 Provinsi,

Kab/Kota Fasilitasi Penerbitan Ijin Luar Negeri Kepala

Daerah, DPRD dan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota

17.004.000,00 17.004.000,00 17.004.000,00 16.998.400,00

3 15

kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 09

59.998.500,00 Provinsi

Kab/Kota Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kepala

Daerah dan DPRD

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 14.998.500,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 10

Halaman 3

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

74.995.300,00 Prov,

Kab/Kota Sosialisasi Peraturan Kebijakan Hak-hak

Anggota DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

18.753.000,00 18.753.000,00 18.753.000,00 18.736.300,00

15 3 kabupaten/kota 4.01 . 4.01.03 . 22 . 11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

212.861.517,00 176.047.767,00 212.701.517,00 178.297.769,00 779.908.570,00 4.01 . 4.01.03 . 01

494.924.700,00 Biro Hukum

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

124.937.425,00 121.324.925,00 124.937.425,00 123.724.925,00 1

12 bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

98.920.050,00 Biro Hukum

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

25.780.012,00 23.680.012,00 25.780.012,00 23.680.014,00

1 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

62.339.720,00 Biro Hukum

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

16.846.180,00 14.403.680,00 16.686.180,00 14.403.680,00

12 bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

43.759.900,00 Biro Hukum

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

11.874.975,00 10.004.975,00 11.874.975,00 10.004.975,00

1 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

79.964.200,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

33.422.925,00 6.634.175,00 33.422.925,00 6.484.175,00

1 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

135.189.000,00 32.289.000,00 36.689.000,00 32.289.000,00 236.456.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02

100.900.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

100.900.000,00 0,00 0,00 0,00

6 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

51.701.000,00 Biro Hukum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 6 12.925.250,00 12.925.250,00 12.925.250,00 12.925.250,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

83.855.000,00 Biro Hukum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21.363.750,00 19.363.750,00 23.763.750,00 19.363.750,00

6 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

32.500.000,00 Biro Hukum

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

32.500.000,00 0,00 0,00 0,00

50 pakaian dinas 6 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

37.500.000,00 Biro Hukum

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 pasang 6 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00

pakaian olahraga 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17.526.312,00 16.099.512,00 12.653.812,00 11.347.814,00 57.627.450,00

4.01 . 4.01.03 . 06

4.751.700,00 Biro Hukum

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 4.751.700,00 0,00 0,00

6 1 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

4.878.500,00 Biro Hukum

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.878.500,00 0,00 0,00 0,00

1 laporan 6 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

47.997.250,00 Biro Hukum

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 bulan 6 12.647.812,00 11.347.812,00 12.653.812,00 11.347.814,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Program Perencanaan SKPD 0,00 0,00 8.741.300,00 0,00 8.741.300,00

4.01 . 4.01.03 . 09

3.205.400,00 Biro Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 laporan 6 0,00 0,00 3.205.400,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

5.535.900,00 Biro Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 laporan 6 0,00 0,00 5.535.900,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

321.295.255,00 287.146.437,00 278.000.954,00 198.436.004,00 1.084.878.650,00 4.01 . 4.01.03 . 25

356.084.700,00 Manado

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

94.396.175,00 94.396.175,00 94.396.175,00 72.896.175,00

13 Perda Provinsi 6 dan Ranperda

Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

Halaman 4

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

39.757.200,00 Biro Hukum

Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

2.775.625,00 32.890.925,00 2.045.325,00 2.045.325,00

75 Lembaran 6 Daerah 4.01 . 4.01.03 . 25 . 03

229.940.700,00 Sekolah

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Terpadu Siswa Taat Hukum

116.940.217,00 0,00 74.375.717,00 38.624.766,00

2 Sekolah 6 4.01 . 4.01.03 . 25 . 04

53.489.600,00 Kabupaten /

Kota Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Yang

Berkaitan dengan Hukum yang Tumbuh dan Berkembang Dalam Masyarakat

0,00 53.489.600,00 0,00 0,00

6 1 Penyuluhan 4.01 . 4.01.03 . 25 . 05

200.304.400,00 Kab/Kota

Koordinasi dan Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

50.076.100,00 50.076.100,00 50.076.100,00 50.076.100,00

6 13 pusat jaringan

dan angota jaringan 4.01 . 4.01.03 . 25 . 06

205.302.050,00 Manado

Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah Peraturan 6 57.107.138,00 56.293.637,00 57.107.637,00 34.793.638,00

Gubernur, Keputusan Gubernur, Tata

Perjanjian Kerjasama 4.01 . 4.01.03 . 25 . 08

Program Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Penerapan Semua Peraturan Perundang-undangan

211.440.250,00 197.490.350,00 197.940.250,00 159.090.350,00 765.961.200,00 4.01 . 4.01.03 . 26

625.110.800,00 Manado

Penangan Perkara Litigasi 23 kasus 6 168.828.900,00 156.176.500,00 168.828.900,00 131.276.500,00

4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

140.850.400,00 Biro Hukum

Fasilitasi Penegakan Perkara Nonlitigasi 15 permasalahan 6 42.611.350,00 41.313.850,00 29.111.350,00 27.813.850,00

4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

Program Peningkatan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

48.029.825,00 46.074.925,00 47.892.825,00 13.958.925,00 155.956.500,00

4.01 . 4.01.03 . 27

113.834.100,00 Manado

Pemajuan/Perlindungan HAM di Daerah 10 kasus 6 36.924.825,00 35.851.225,00 36.792.825,00 4.265.225,00

4.01 . 4.01.03 . 27 . 01

42.122.400,00 Manado

Monioring dan Evaluasi HAM 10 kasus 6 11.105.000,00 10.223.700,00 11.100.000,00 9.693.700,00

4.01 . 4.01.03 . 27 . 03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

163.454.308,00 177.212.720,00 178.994.915,00 86.418.981,00 606.080.924,00

4.01 . 4.01.03 . 01

171.032.308,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

54.430.308,00 43.466.000,00 38.434.000,00 34.702.000,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

97.376.065,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

30.555.000,00 19.755.000,00 27.753.065,00 19.313.000,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

58.316.381,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

14.049.000,00 16.169.000,00 14.049.000,00 14.049.381,00

12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

34.646.600,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

3.650.000,00 17.650.000,00 7.700.000,00 5.646.600,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

32.890.600,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 12 Bulan 1 7.650.000,00 7.650.000,00 15.682.600,00 1.908.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

211.818.970,00 Kab/Kota,

Pusat Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

53.120.000,00 72.522.720,00 75.376.250,00 10.800.000,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

148.594.000,00 62.004.100,00 65.264.500,00 36.802.654,00 312.665.254,00

4.01 . 4.01.03 . 02

111.790.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

111.790.000,00 0,00 0,00 0,00

6 12 Unit

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

176.703.744,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31.524.000,00 53.674.000,00 59.984.500,00 31.521.244,00

6 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

24.171.510,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

5.280.000,00 8.330.100,00 5.280.000,00 5.281.410,00

12 Bulan 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Halaman 5

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

24.200.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

24.200.000,00 0,00 0,00 0,00

44 Orang 6 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34.784.800,00 14.666.900,00 16.880.800,00 17.415.900,00 83.748.400,00

4.01 . 4.01.03 . 06

5.513.900,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

825.000,00 3.038.900,00 825.000,00 825.000,00

6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

5.513.900,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

825.000,00 825.000,00 3.038.900,00 825.000,00

6 2 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

14.650.900,00 Manado

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.108.000,00 3.108.000,00 5.321.900,00 3.113.000,00

2 Laporan 6 4.01 . 4.01.03 . 06 . 03

12.733.900,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 6.901.900,00

6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

23.004.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 6 5.751.000,00 5.751.000,00 5.751.000,00 5.751.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

9.597.900,00 Manado

Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.597.900,00 0,00 0,00 0,00

6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

12.733.900,00 Manado

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

12.733.900,00 0,00 0,00 0,00

6 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07

Program Perencanaan SKPD 9.597.900,00 0,00 0,00 9.597.900,00 19.195.800,00

4.01 . 4.01.03 . 09

9.597.900,00 Manado

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 6 9.597.900,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

9.597.900,00 Manado

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1 Dokumen 6 0,00 0,00 0,00 9.597.900,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

Program Penanganan Kerawanan Sosial, Bencana Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan

110.906.655,00 115.345.200,00 250.302.550,00 120.719.000,00 597.273.405,00 4.01 . 4.01.03 . 28

43.515.000,00 Kab. Kepl.

Sangihe, Bolmong, Mitra

Penguatan Penanganan Bencana Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 43.515.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 01

164.111.300,00 Manado

Pelaksanaan Kegiatan LVRI 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 164.111.300,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 03

26.816.200,00 Kota Bitung,

Kab. Mitra, Kab. Minut Peningkatan Kualitas Kebijakan

Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia

0,00 26.816.200,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

49.775.000,00 Kab.

Minahasa, Kab. Minut, Kota Manado

Kegiatan Hari Nasional dan Provinsi 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 49.775.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 05

36.416.250,00 Kab. Bolsel,

Mitra, Sangihe,

Pusat Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial

0,00 0,00 36.416.250,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 06

45.014.000,00 Kota Bitung,

Kota Kotamobagu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

0,00 45.014.000,00 0,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

Halaman 6

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

120.719.000,00 Kota Bitung,

Kab.

Minahasa, Kota Manado,

Pusat

Penguatan Perencanan Tenaga Kerja Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 0,00 120.719.000,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 08

35.191.255,00 Kota Bitung,

Kota Kotamobagu,

Kab.

Minahasa

Penguatan Perlindungan Ketenagakerjaan 1 Kegiatan 6 35.191.255,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

75.715.400,00 Kab. Boltim,

Kab. Minsel, Pusat Penguatan Kelembagaan Serikat Pekerja dan

Serikat Buruh

75.715.400,00 0,00 0,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 28 . 10

Program Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama, Pendidikan dan Kebudayaan

3.157.727.850,00 1.348.791.900,00 1.179.885.600,00 147.030.000,00 5.833.435.350,00 4.01 . 4.01.03 . 29

190.624.800,00 Kab.

Bolmong, Bolmut,

Bolsel, Boltim, Ktg,

Jogja

Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama 1 Kegiatan 6 190.624.800,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

131.528.100,00 Kab. Kepl.

Sangihe, Kab. Bolmut,

Prov. NTT

Penguatan Kelembagaan BKSAUA 1 Kegiatan 6 131.528.100,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

138.875.900,00 Manado,

Balikpapan, Arab Saudi

Pendampingan Calon Jamaah Haji Daerah 1 Kegiatan 6 0,00 86.775.000,00 52.100.900,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

2.652.338.300,00 Manado,

Pusat

Hari-Hari Besar Keagamaan 6 Kegiatan 6 2.065.228.300,00 275.410.000,00 200.650.000,00 111.050.000,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

122.650.500,00 Manado

Fasilitasi Kegiatan Kerohanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi

34.900.500,00 29.100.000,00 29.150.000,00 29.500.000,00

6 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

2.290.290.950,00 Kab/Kota dan

Pusat

Penguatan Organisasi Keagamaan 14 Kegiatan 6 688.549.150,00 865.513.900,00 736.227.900,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 06

84.950.800,00 Manado

Pembangunan Persaudaraan Torang Samua Ciptaan Tuhan

0,00 0,00 84.950.800,00 0,00

1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 29 . 07

85.513.000,00 Kab/Kota dan

Pusat

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Kegiatan 6 0,00 85.513.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 08

35.942.000,00 Kab Sitaro,

Bolmong, Boltim, Ktg

Mitra, Btg

Peningkatan Kualitas Pendidikan 1 Kegiatan 6 35.942.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 09

70.326.000,00 Jakarta

Pekan Produk Budaya Indonesia 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 70.326.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 10

30.395.000,00 Manado

Pengembangan Olahraga 12 Bulan 6 10.955.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 11

Halaman 7

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

81.675.000,00 136.985.000,00 98.490.000,00 50.000.000,00 367.150.000,00

4.01 . 4.01.03 . 30

44.800.000,00 Tomohon,

Minut, Mitra, Minsel, Boltim, Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

44.800.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

36.875.000,00 Bitung,

Tomohon, Kotamobagu,

Kab. Mitra, Pusat

Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba 1 Kegiatan 6 36.875.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 30 . 02

46.300.000,00 Tomohon,

Bitung, Kotamobagu,

Minsel, Minut Pengembangan Lingkungan Sehat menuju

Kabupaten/Kota Sehat

0,00 46.300.000,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 6 4.01 . 4.01.03 . 30 . 03

28.575.000,00 Kab. Minut

Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu

0,00 28.575.000,00 0,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 04

26.650.000,00 Kab.

Minahasa, Mitra, Minsel,

Bolsel, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan

0,00 26.650.000,00 0,00 0,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 05

26.650.000,00 Kota Bitung,

Kab. Mitra, Minsel, Bolsel

Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 26.650.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 30 . 06

35.117.000,00 Kab.

Bolmong, Boltim, Bolsel, Bolmut, Kotamobagu

Perlindungan Perempuan 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 35.117.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 30 . 07

35.460.000,00 Talaud,

Minahasa, Minsel, Minut

Kotamobagu

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 1 Kegiatan 6 0,00 35.460.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 30 . 08

36.723.000,00 Kab. Kepl.

Sangihe, Sitaro, Kab.

Mitra

Pembangunan Keluarga Berencana 1 Kegiatan 6 0,00 0,00 36.723.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 30 . 09

50.000.000,00 Jakarta

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

6 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

160.069.000,00 138.586.000,00 155.961.000,00 102.434.160,00 557.050.160,00 4.01 . 4.01.03 . 01

317.997.740,00 Biro

Administrasi Perekonomia Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

89.382.000,00 84.699.000,00 84.699.000,00 59.217.740,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

Halaman 8

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

n dan SDA

58.499.500,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan

14.625.000,00 14.625.000,00 14.625.000,00 14.624.500,00

1 12 Bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

55.891.420,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang/Jasa

13.971.000,00 13.971.000,00 13.971.000,00 13.978.420,00

12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

5.800.200,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Kepegawaian

1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 1.444.200,00

1 50 Pegawai 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

5.400.600,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA

Kegiatan Penataan Kearsipan 100 % 1 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.600,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

113.460.700,00 Dalam

Daerah dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

39.289.000,00 22.489.000,00 39.864.000,00 11.818.700,00

1 12 Rapat

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

58.216.000,00 26.116.000,00 21.041.000,00 14.616.000,00 119.989.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02

25.000.000,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Unit 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

89.072.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31.116.000,00 24.116.000,00 19.224.000,00 14.616.000,00

1 5 Unit

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

5.917.000,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

2.100.000,00 2.000.000,00 1.817.000,00 0,00

5 Paket 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

32.500.000,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 32.500.000,00 0,00 0,00

1 50 Stel

4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.013.900,00 8.013.000,00 7.938.000,00 0,00 26.964.900,00

4.01 . 4.01.03 . 06

3.000.900,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.000.900,00 0,00 0,00 0,00

1 1 Laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

23.964.000,00 Biro

Administrasi

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 1 8.013.000,00 8.013.000,00 7.938.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Halaman 9

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Perekonomia n dan SDA

Program Perencanaan SKPD 0,00 3.951.100,00 13.975.300,00 0,00 17.926.400,00

4.01 . 4.01.03 . 09

3.951.100,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Dokumen 1 0,00 3.951.100,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

13.975.300,00 Biro

Administrasi Perekonomia n dan SDA

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen 1 0,00 0,00 13.975.300,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

Program Fasilitasi Perekonomian 61.377.520,00 385.310.960,00 39.460.985,00 26.688.085,00 512.837.550,00

4.01 . 4.01.03 . 31

46.482.400,00 Sulawesi

Utara

Pengendalian Inflasi Daerah 4 Kali 1 21.445.000,00 21.560.000,00 3.477.400,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

29.683.000,00 Sulawesi

Utara Optimalisasi Pengembangan Perindustrian,

Perdagangan, IKM dan UMKM

6.460.000,00 7.373.000,00 15.850.000,00 0,00

1 4 Kali

4.01 . 4.01.03 . 31 . 02

29.102.500,00 Kota Manado

Kerjasama Pengawasan Peredaran Produk yang tidak sesuai standar dan barang berbahaya.

16.817.500,00 5.667.500,00 6.617.500,00 0,00

1 3 Kali

4.01 . 4.01.03 . 31 . 04

26.450.100,00 Sulawesi

Utara Penguatan Potensi Pariwisata Dalam

Menunjang Pembangunan Ekonomi

4.942.700,00 21.507.400,00 0,00 0,00

1 4 Kali

4.01 . 4.01.03 . 31 . 05

22.591.800,00 Prov. Sulut

Optimalisasi Pengembangan Investasi Daerah

11.712.320,00 7.221.160,00 1.481.160,00 2.177.160,00

1 4 Kali

4.01 . 4.01.03 . 31 . 06

309.730.900,00 Jakarta

Keikutsertaan Pelaksanaan Pameran 1 Kali 1 0,00 309.730.900,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 31 . 07

24.502.000,00 kota manado

Optimalisasi Ketersediaan Bahan Pangan 4 Kali 1 0,00 12.251.000,00 0,00 12.251.000,00

4.01 . 4.01.03 . 31 . 08

24.294.850,00 Pemprov

Sulut Pengendalian Gejolak harga dan

ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Menjelang Hari Besar Keagamaan

0,00 0,00 12.034.925,00 12.259.925,00

4 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 31 . 09

Program Peningkatan Lembaga Perekonomian

123.185.625,00 121.057.925,00 90.156.125,00 19.416.225,00 353.815.900,00

4.01 . 4.01.03 . 32

140.014.500,00 Prov. Sulut

Pembinaan dan Pengawasan BUMD 4 Kali 1 59.905.000,00 48.475.000,00 24.629.000,00 7.005.500,00

4.01 . 4.01.03 . 32 . 01

143.398.800,00 Prov. Sulut

Optimalisasi Pengembangan BUMD 4 Kali 1 40.710.000,00 50.162.300,00 52.526.500,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 32 . 02

70.402.600,00 Prov. Sulut

Optimalisasi Pemanfaatan CSR Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

22.570.625,00 22.420.625,00 13.000.625,00 12.410.725,00

1 4 Kali

4.01 . 4.01.03 . 32 . 03

Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan

54.907.000,00 52.787.000,00 44.385.400,00 14.602.350,00 166.681.750,00

4.01 . 4.01.03 . 33

68.636.350,00 Prov. Sulut

Pelayanan Urusan Pertanian 10 Kali 1 22.509.000,00 16.839.000,00 16.839.000,00 12.449.350,00

4.01 . 4.01.03 . 33 . 01

78.044.500,00 Prov. Sulut

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan 10 Kali 1 32.398.000,00 16.648.000,00 26.845.500,00 2.153.000,00

4.01 . 4.01.03 . 33 . 02

20.000.900,00 Luar Daerah

Expose Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan

0,00 19.300.000,00 700.900,00 0,00

1 2 Kali

4.01 . 4.01.03 . 33 . 03

Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

46.423.500,00 29.755.000,00 49.330.800,00 3.048.000,00 128.557.300,00

4.01 . 4.01.03 . 34

Halaman 10

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

108.353.900,00 Prov. Sulut

Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

36.321.500,00 29.755.000,00 39.229.400,00 3.048.000,00

15 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 34 . 01

20.203.400,00 Luar Daerah

Expose Energi dan Sumberdaya Mineral 2 Kali 1 10.102.000,00 0,00 10.101.400,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 34 . 02

Program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

41.172.063,00 53.507.563,00 45.603.974,00 2.146.000,00 142.429.600,00

4.01 . 4.01.03 . 35

77.293.750,00 Prov. Sulut

Pelayanan Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

26.139.000,00 23.812.000,00 25.196.750,00 2.146.000,00

10 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 35 . 01

50.135.850,00 Prov. Sulut

Pelayanan Pengendalian DAS Tondano dan Sawangan

15.033.063,00 14.695.563,00 20.407.224,00 0,00

4 Kali 1 4.01 . 4.01.03 . 35 . 02

15.000.000,00 Luar Daerah

Expose Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Kali 1 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 35 . 03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

190.787.707,00 188.465.000,00 217.381.000,00 177.774.200,00 774.407.907,00 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01

393.350.000,00 Biro

Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

98.564.000,00 91.764.000,00 113.759.000,00 89.263.000,00 1 Tahun 1

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

127.206.507,00 Biro

Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan

31.192.307,00 35.008.000,00 25.508.000,00 35.498.200,00

1 Tahun 1 Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

85.899.000,00 Biro

Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang/Jasa

26.200.000,00 16.200.000,00 19.825.000,00 23.674.000,00

12 Bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

27.310.000,00 Biro

Pembanguna n Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Kepegawaian

615.000,00 10.615.000,00 10.615.000,00 5.465.000,00

1 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

140.642.400,00 Biro

Pembanguna n Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

34.216.400,00 34.878.000,00 47.674.000,00 23.874.000,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

637.051.500,00 131.109.900,00 84.079.000,00 37.528.000,00 889.768.400,00

4.01 . 4.01.03 . 02

300.000.000,00 Biro

Pembanguna

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 1 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

320.200.000,00 Biro

Pembanguna n Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

275.000.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

22.858.400,00 Biro

Pembanguna n

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1 0,00 12.858.400,00 10.000.000,00 0,00

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

195.000.000,00 Biro

Pembanguna n Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

49.124.000,00 60.124.000,00 49.124.000,00 36.628.000,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

51.710.000,00 Biro

Pembanguna n Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

12.927.500,00 12.927.500,00 24.955.000,00 900.000,00

1 Tahun 1 Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

Halaman 11

(12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

37.500.000,00 Biro

Pembanguna n

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Tahun 1 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

41.100.000,00 74.800.000,00 43.550.000,00 0,00 159.450.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05

70.450.000,00 Biro

Pembanguna n Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

41.100.000,00 21.350.000,00 8.000.000,00 0,00

1 1 Tahun Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 05 . 03

89.000.000,00 Biro

Pembanguna n Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jasa Konstruksi

0,00 53.450.000,00 35.550.000,00 0,00

1 2 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.141.000,00 4.184.000,00 1.911.000,00 8.680.000,00 16.916.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06

4.756.000,00 Biro

Pembanguna n Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

0,00 2.378.000,00 0,00 2.378.000,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

4.496.000,00 Biro

Pembanguna n penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

0,00 0,00 0,00 4.496.000,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

7.664.000,00 Biro

Pembanguna n

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Bulan 1 2.141.000,00 1.806.000,00 1.911.000,00 1.806.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 79.106.000,00 0,00 79.106.000,00

4.01 . 4.01.03 . 07

79.106.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 Kegiatan 1 0,00 0,00 79.106.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 01

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

236.610.655,00 382.322.000,00 311.711.000,00 203.268.500,00 1.133.912.155,00 4.01 . 4.01.03 . 42

99.474.800,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Monitoring Kegiatan Pembangunan 12 Bulan 1 8.707.000,00 51.741.800,00 30.076.000,00 8.950.000,00

4.01 . 4.01.03 . 42 . 01

183.005.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Rapat Koordinasi EPRA 12 Kegiatan 1 40.399.000,00 58.228.500,00 53.848.500,00 30.529.000,00

4.01 . 4.01.03 . 42 . 02

424.603.855,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran 12 Bulan 1 112.499.855,00 97.782.000,00 120.587.000,00 93.735.000,00

4.01 . 4.01.03 . 42 . 03

113.435.700,00 Provinsi

Sulawesi Utara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan APBN

32.485.000,00 50.970.700,00 13.795.000,00 16.185.000,00

1 12 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 42 . 04

78.489.000,00 Biro

Pembanguna n Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Jasa

Konstruksi

0,00 39.244.500,00 0,00 39.244.500,00

1 1 Tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 42 . 05

65.257.900,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengendalian Administrasi Pembangunan 4 Kegiatan 1 29.479.800,00 14.875.900,00 17.527.200,00 3.375.000,00

4.01 . 4.01.03 . 42 . 06

Halaman 12

(13)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

169.645.900,00 Biro

Pembanguna n Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan

13.040.000,00 69.478.600,00 75.877.300,00 11.250.000,00

4 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 42 . 07

Program Kerjasama Pembangunan 2.200.000,00 67.487.300,00 33.473.745,00 14.699.500,00 117.860.545,00

4.01 . 4.01.03 . 93

117.860.545,00 Provinsi

Sulawesi Utara Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan

Pembangunan

2.200.000,00 67.487.300,00 33.473.745,00 14.699.500,00

1 1 tahun

Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 93 . 01

Program Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan

18.584.400,00 104.455.800,00 58.724.000,00 0,00 181.764.200,00

4.01 . 4.01.03 . 95

181.764.200,00 Provinsi

Sulawesi Utara Optimalisasi Penyediaan Sarana dan

Prasarana Publik

18.584.400,00 104.455.800,00 58.724.000,00 0,00

1 5 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 95 . 01

Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan

119.063.600,00 145.426.300,00 82.788.200,00 111.040.000,00 458.318.100,00

4.01 . 4.01.03 . 96

81.581.900,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengolahan Data Pembangunan 2 Kegiatan 1 64.324.400,00 8.957.500,00 8.300.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 96 . 01

248.480.200,00 Biro

Pembanguna n Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan Pembangunan

9.060.000,00 83.504.000,00 44.876.200,00 111.040.000,00

4 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 96 . 02

128.256.000,00 Biro

Pembanguna n

Pembinaan Jasa Konstruksi 4 Kegiatan 1 45.679.200,00 52.964.800,00 29.612.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 96 . 03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

94.926.500,00 38.095.100,00 95.811.700,00 27.845.000,00 256.678.300,00

4.01 . 4.01.03 . 01 100%

45.188.300,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

24.300.200,00 3.750.000,00 13.388.100,00 3.750.000,00

3 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

84.166.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

23.330.900,00 13.245.000,00 34.345.100,00 13.245.000,00

3 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

45.828.500,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

14.050.000,00 8.850.000,00 14.078.500,00 8.850.000,00

12 bulan 3 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

81.495.500,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

33.245.400,00 12.250.100,00 34.000.000,00 2.000.000,00

12 bulan 3 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

93.000.000,00 32.138.600,00 9.000.000,00 15.837.900,00 149.976.500,00

4.01 . 4.01.03 . 02 100%

80.000.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00

24 peralatan/perlen

gkapan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

51.476.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13.000.000,00 21.638.600,00 9.000.000,00 7.837.900,00

7 Unit kendaraan 3 dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

18.500.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

0,00 10.500.000,00 0,00 8.000.000,00

56 3 peralatan/perlen

gkapan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 0,00 42.250.000,00 0,00 0,00 42.250.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

42.250.000,00 Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta 65 orang 3 0,00 42.250.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

Halaman 13

(14)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

76.426.000,00 130.319.200,00 117.534.500,00 0,00 324.279.700,00

4.01 . 4.01.03 . 05 100%

67.447.500,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan FORKOMPINDA 1 kegiatan 3 0,00 0,00 67.447.500,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

45.000.000,00 Manado

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 39 SKPD

4.01 . 4.01.03 . 05 . 08

31.426.000,00 Manado dan

Kab/Kota Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Analisis

Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

31.426.000,00 0,00 0,00 0,00

3 54

SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 09

45.500.000,00 Manado

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Analisis Beban Kerja Provinsi

0,00 45.500.000,00 0,00 0,00

3 39 SKPD

4.01 . 4.01.03 . 05 . 10

84.819.200,00 Manado dan

Kab/Kota Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Analisis

Beban Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota

0,00 84.819.200,00 0,00 0,00

54 3 SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 11

50.087.000,00 Manado dan

Kab/Kota Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Jabatan

Provinsi dan Kabupaten/Kota

0,00 0,00 50.087.000,00 0,00

3 54

SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 05 . 12

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.153.000,00 9.603.000,00 7.890.000,00 8.468.000,00 37.114.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 100%

3.413.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 1.713.000,00 0,00 1.700.000,00

2 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

3.263.000,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.263.000,00 0,00 0,00 0,00

1 dokumen 3 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

30.438.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 bulan 3 7.890.000,00 7.890.000,00 7.890.000,00 6.768.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Program Peningkatan dan

pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja

206.243.500,00 38.751.800,00 0,00 0,00 244.995.300,00

4.01 . 4.01.03 . 44 100%

67.067.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi

67.067.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 44 . 01

29.671.700,00 Manado

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah 1 dokumen 3 29.671.700,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 44 . 02

38.751.800,00 Manado

Fasilitasi Penyusunan IKU Provinsi Sekretariat Daerah

0,00 38.751.800,00 0,00 0,00

39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 44 . 05

45.408.800,00 Manado

Fasilitasi Revisi Renstra dan Penyusunan Renja Setda

45.408.800,00 0,00 0,00 0,00

3 9 Biro

4.01 . 4.01.03 . 44 . 08

64.096.000,00 Manado

Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda 1 kegiatan 3 64.096.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 44 . 09

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

51.000.000,00 77.201.700,00 98.772.700,00 45.232.000,00 272.206.400,00

4.01 . 4.01.03 . 45 100%

51.232.000,00 Kabpaten/Kot

a Pembinaan dan Pengendalian Perangkat

Daerah Kabupaten / Kota

14.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 20.232.000,00

3 15 Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 45 . 02

72.870.200,00 Manado

Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi 39 SKPD 3 0,00 0,00 72.870.200,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 45 . 03

148.104.200,00 Manado

Penataan Perangkat Daerah Provinsi 39 SKPD 3 37.000.000,00 66.201.700,00 19.902.500,00 25.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 45 . 07

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

204.149.500,00 182.025.700,00 190.957.600,00 119.595.200,00 696.728.000,00 4.01 . 4.01.03 . 47 100%

116.183.200,00 Manado

Verifikasi Daftar Hadir PNS 12 bulan 3 30.576.000,00 40.639.200,00 39.776.000,00 5.192.000,00

4.01 . 4.01.03 . 47 . 01

78.202.100,00 Setda

Provinsi

Verifikasi dan validasi tenaga honorer 12 bulan 3 36.882.800,00 16.473.700,00 24.845.600,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 47 . 04

Halaman 14

(15)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

502.342.700,00 Setda

Provinsi

Pengelolaan administrasi tenaga kontrak 9 biro 3 136.690.700,00 124.912.800,00 126.336.000,00 114.403.200,00

4.01 . 4.01.03 . 47 . 07

Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi

85.970.800,00 81.191.000,00 0,00 0,00 167.161.800,00

4.01 . 4.01.03 . 48 100%

81.191.000,00 Manado

Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Pengkajian ulang Pelaksanaan SOP SKPD

0,00 81.191.000,00 0,00 0,00

39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 48 . 04

35.267.300,00 Manado

Penyusunan Kebijakan Di Bidang Ketatalaksanaan

35.267.300,00 0,00 0,00 0,00

39 SKPD 3 4.01 . 4.01.03 . 48 . 05

50.703.500,00 Manado

Desiminasi Kebijakan Di Bidang Ketatalaksanaan

50.703.500,00 0,00 0,00 0,00

3 39 SKPD

4.01 . 4.01.03 . 48 . 06

Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

0,00 0,00 492.681.300,00 0,00 492.681.300,00

4.01 . 4.01.03 . 49 100%

351.319.000,00 Manado dan

Kab/Kota Penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik

Se-provinsi Sulawesi Utara

0,00 0,00 351.319.000,00 0,00

3 3 unit pelayanan 4.01 . 4.01.03 . 49 . 01

141.362.300,00 Manado dan

Kab/Kota Penilaian dan monev kinerja unit pelayanan

publik SKPD Provinsi dan Kab/Kota

0,00 0,00 141.362.300,00 0,00

3 54

SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 49 . 02

Program Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah

0,00 0,00 72.240.200,00 49.183.000,00 121.423.200,00

4.01 . 4.01.03 . 50 100%

72.240.200,00 Manado

Sinkronisasi dan Penyusunan Indikator SPM 21 3 0,00 0,00 72.240.200,00 0,00

SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 50 . 03

49.183.000,00 Manado

Penyusunan dan Penyampaian Laporan SPM semesteran dan tahunan

0,00 0,00 0,00 49.183.000,00

3 2 dokumen 4.01 . 4.01.03 . 50 . 04

Program Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

0,00 158.261.700,00 0,00 0,00 158.261.700,00

4.01 . 4.01.03 . 51 100%

78.393.600,00 Manado

Perumusan road map reformasi birokrasi pemerintah Daerah 2016-2020

0,00 78.393.600,00 0,00 0,00

3 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 51 . 01

79.868.100,00 Manado dan

Kab/Kota Fasilitasi reformasi birokrasi Provinsi dan

kabupaten / Kota

0,00 79.868.100,00 0,00 0,00

54 3 SKPD/Kab/Kota 4.01 . 4.01.03 . 51 . 03

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.017.948.000,00 924.658.650,00 806.282.350,00 618.882.000,00 3.367.771.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01

2.253.345.650,00 MANADO

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

610.322.000,00 597.723.650,00 510.150.000,00 535.150.000,00 12 bulan 1

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

357.643.750,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

109.390.000,00 79.390.000,00 129.173.750,00 39.690.000,00 1

12 bulan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

195.391.600,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

55.236.000,00 55.236.000,00 49.677.600,00 35.242.000,00

1 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

164.840.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

42.000.000,00 88.300.000,00 34.540.000,00 0,00

1 12 bulan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

10.015.000,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 12 bulan 1 0,00 4.400.000,00 5.615.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

386.535.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

201.000.000,00 99.609.000,00 77.126.000,00 8.800.000,00

12 bulan 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.516.934.000,00 15.357.445.500,00 18.362.288.700,00 5.740.416.000,00 50.977.084.200,00 4.01 . 4.01.03 . 02

1.435.600.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 unit 3 0,00 1.435.600.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

5.745.450.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah 56 Unit 1 2.202.100.000,00 1.170.350.000,00 2.373.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

Halaman 15

(16)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

jabatan/dinas

5.441.883.000,00 Manado

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

1.840.668.000,00 2.558.715.000,00 1.020.000.000,00 22.500.000,00 1

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

648.839.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7 kegiatan 1 325.000.000,00 313.839.500,00 10.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

278.199.450,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6 kegiatan 1 180.000.000,00 0,00 98.199.450,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21

6.507.131.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 1.543.750.000,00 1.765.625.000,00 1.512.456.500,00 1.685.300.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

2.571.231.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

706.416.000,00 571.416.000,00 818.483.000,00 474.916.000,00 1

5 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

107.500.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000,00 35.000.000,00 22.500.000,00 0,00

3 kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

1.419.838.500,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

321.000.000,00 615.400.000,00 384.438.500,00 99.000.000,00 1

3 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

1.096.500.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 2 kegiatan 1 0,00 1.096.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 41

8.101.000.000,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 kegiatan 1 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.101.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

1.000.000.000,00 Jogja,Bandun

g Rehabilitasi Sedang/Berat

Asrama/Mess/Wisma

0,00 400.000.000,00 600.000.000,00 0,00

1 3 Asrama 4.01 . 4.01.03 . 02 . 55

5.537.700.000,00 Manado

Pembangunan Kompleks Pameran Kayuwatu 1 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.537.700.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 56

940.000.000,00 Manado

Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Kompleks Dinas Perikanan dan Kelautan (Kantor BP3I)

0,00 0,00 940.000.000,00 0,00

1 1 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 57

700.000.000,00 Manado

Rehab Sedang/Berat Gedung di Informasi Center

0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

3 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 60

200.000.000,00 Manado

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan di Kompleks Pameran Kayuwatu

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1 2 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 61

365.234.750,00 Manado

Rehab Sedang/Berat Gedung Ex. Kantor Perkebunan Rike (ex Kantor Camat Wanea)

0,00 0,00 365.234.750,00 0,00

1 1 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 64

300.000.000,00 Manado

Rehab Sedang/berat di Gubernuran Bumi Beringin

0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1 2 kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 66

7.020.000.000,00 Jakarta

Rehabilitasi TMII 1 Kegiatan 1 1.200.000.000,00 150.000.000,00 4.850.000.000,00 820.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 67

200.000.000,00 Manado

Rehab Gedung PMI 1 Kegiatan 1 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 68

200.000.000,00 Manado

Rehab Gedung UTD 1 Kegiatan 1 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 69

617.976.500,00 Manado

Rehab Sedang/Berat Kantor Dharma Wanita 3 Kegiatan 1 0,00 250.000.000,00 367.976.500,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 70

200.000.000,00 Manado

Rehab Sedang/Berat Kantor BKOW Prov.

Sulut

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1 Kegiatan 1 4.01 . 4.01.03 . 02 . 71

343.000.000,00 Manado

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan VIP Pemda di Bandara

148.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

1 4 Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 72

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

44.000.000,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 80 stel 6 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101.808.000,00 46.520.000,00 0,00 0,00 148.328.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05

46.520.000,00 Manado

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 peserta 6 0,00 46.520.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

101.808.000,00 Manado

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

101.808.000,00 0,00 0,00 0,00

6 8 orang

4.01 . 4.01.03 . 05 . 03

Halaman 16

(17)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.687.500,00 5.852.500,00 0,00 0,00 28.540.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06

3.330.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.330.000,00 0,00 0,00 0,00

6 3 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

5.852.500,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 5.852.500,00 0,00 0,00

6 2 laporan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

19.357.500,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 laporan 6 19.357.500,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

909.100.000,00 750.000.000,00 1.410.660.000,00 0,00 3.069.760.000,00

4.01 . 4.01.03 . 07

1.515.960.000,00 Manado

Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 6 kegiatan 3 500.000.000,00 450.000.000,00 565.960.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 02

1.553.800.000,00 Manado

Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah 6 kegiatan 3 409.100.000,00 300.000.000,00 844.700.000,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 03

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

144.855.000,00 60.400.000,00 35.022.000,00 0,00 240.277.000,00

4.04 . 4.01.03 . 25

240.277.000,00 Manado,

Jakarta, Jogjakarta,

Malang, Bandung

Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 4 kegiatan 3 144.855.000,00 60.400.000,00 35.022.000,00 0,00

4.04 . 4.01.03 . 25 . 17

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

436.216.100,00 381.591.000,00 250.317.000,00 250.317.000,00 1.318.441.100,00 4.01 . 4.01.03 . 38

1.318.441.100,00 Manado

Penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

436.216.100,00 381.591.000,00 250.317.000,00 250.317.000,00 12 Kegiatan 3

4.01 . 4.01.03 . 38 . 02

Program Penguatan sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

478.540.000,00 357.701.000,00 220.770.000,00 220.770.000,00 1.277.781.000,00 4.01 . 4.01.03 . 41

1.277.781.000,00 Manado

Pelelangan melalui layanan pengadaan (ULP)

478.540.000,00 357.701.000,00 220.770.000,00 220.770.000,00 425 paket 3

4.01 . 4.01.03 . 41 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.483.361.315,00 4.481.426.315,00 4.481.426.315,00 4.236.655.355,00 17.682.869.300,00 4.01 . 4.01.03 . 01

15.025.633.500,00 Kantor

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

3.775.543.250,00 3.775.543.250,00 3.775.543.250,00 3.699.003.750,00 12 Bln 1

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.175.385.600,00 Kantor

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

316.247.880,00 316.247.880,00 316.247.880,00 226.641.960,00 1

12 Bln 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

418.860.300,00 Kantor

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

111.261.090,00 111.261.090,00 111.261.090,00 85.077.030,00 1

12 Bln 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

387.976.500,00 Kantor

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

103.363.650,00 103.363.650,00 103.363.650,00 77.885.550,00 12 Bln 1

4.01 . 4.01.03 . 01 . 04

243.536.900,00 Kantor

Kegiatan Penataan Kearsipan 12 Bln 1 66.875.070,00 66.875.070,00 66.875.070,00 42.911.690,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

431.476.500,00 NKRI

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

110.070.375,00 108.135.375,00 108.135.375,00 105.135.375,00 72 Kali Rapat 1

Koordinasi/Konsu ltasi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.851.680.500,00 2.038.180.500,00 1.298.055.500,00 1.175.688.500,00 10.363.605.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

3.600.000.000,00 Prov. Sulut

Pengadaan mobil jabatan 2 Unit 1 3.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 04

Halaman 17

(18)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

355.000.000,00 Kantor

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 20 Unit 1 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

1.000.500.000,00 Rumah

Jabatan/Dina s Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah

jabatan/dinas

250.125.000,00 250.125.000,00 250.125.000,00 250.125.000,00 11 Item 1

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

1.698.000.000,00 Gedung

Kantor Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

721.000.000,00 862.500.000,00 114.500.000,00 0,00

1 20 Item

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

630.500.000,00 Rumah

Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 100 % 1 157.626.000,00 157.626.000,00 157.626.000,00 157.622.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

145.500.000,00 Rumah Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 % 1 36.375.000,00 36.375.000,00 36.375.000,00 36.375.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21

902.530.000,00 Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 % 1 225.633.000,00 225.633.000,00 225.633.000,00 225.631.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

1.381.875.000,00 Kantor dan

Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

343.498.500,00 343.498.500,00 351.373.500,00 343.504.500,00 1

100 % 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

257.050.000,00 Rumah

Jabatan/Dina s Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah jabatan/dinas

64.260.000,00 64.260.000,00 64.260.000,00 64.270.000,00

1 100 %

4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

392.650.000,00 Kantor dan

VIP bandara Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

98.163.000,00 98.163.000,00 98.163.000,00 98.161.000,00

1 2 Item

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 310.125.000,00 510.125.000,00 354.375.000,00 274.375.000,00 1.449.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03

1.056.500.000,00 Kantor

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

275.750.000,00 275.750.000,00 265.000.000,00 240.000.000,00 1

24 Potong 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

392.500.000,00 Kantor

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 400 Potong 1 34.375.000,00 234.375.000,00 89.375.000,00 34.375.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 0,00 321.867.000,00 0,00 321.867.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05

155.400.000,00 NKRI

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0,00 0,00 155.400.000,00 0,00

1 15 Keg

4.01 . 4.01.03 . 05 . 03

166.467.000,00 Kantor

Bimbingan Teknis Penyusunan

Sambutan/Materi Pimpinan dan Tata Naskah Dinas

0,00 0,00 166.467.000,00 0,00

1 Keg 1 4.01 . 4.01.03 . 05 . 14

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

66.685.500,00 66.685.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00 169.742.500,00

4.01 . 4.01.03 . 06

48.496.000,00 Kantor

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

0,00 48.496.000,00 0,00 0,00

100 % 1 4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

48.496.500,00 Kantor

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

48.496.500,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

72.750.000,00 Kantor

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 18.189.000,00 18.189.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 1.894.395.000,00 0,00 1.894.395.000,00

4.01 . 4.01.03 . 07

940.057.500,00 Prov. Sulut

Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 100 % 1 0,00 0,00 940.057.500,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 02

954.337.500,00 Prov. Sulut

Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah 100 % 1 0,00 0,00 954.337.500,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 03

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.124.713.750,00 2.892.230.250,00 2.360.082.500,00 1.807.911.500,00 10.184.938.000,00 4.01 . 4.01.03 . 52

Halaman 18

Referensi

Dokumen terkait

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Susanty (2011) bahwa sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan yang mempunyai produk dengan merek yang memiliki

Pada rumah sakit yang belum tersedia sarana instalasi gas medis secara sentral, kebutuhan gas medis dilayani denga menggunakan dorongan ( troley ) yang biasa ditempatkan berdekatan

7.2 Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk ketidakcocokan Bahan atau campuran tidak cocok... Gunakan ventilasi lokal

18 Saran praktikan dalam pengembangan sekolah MAN 1 kota Magelang adalah sekolah harus lebih intensif dalam mengenalkan bahsa arab secara komprehensif dan dimulai dengan

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas media berdasarkan penilaian dosen ahli materi, dosen ahli media, guru mata pelajaran matematika, dan respon siswa

Perbedaan antara OFDM dengan OFDMA adalah OFDM bukanlah sebuah teknik askes jamak melainkan suatu teknik modulasi yang menciptakan banyak aliran data supaya dapat

Variasi jawaban responden dalam mengisi kuesioner variabel kualitas kehidupan kerja (X) dan kepuasan kerja (Y) terdapat beberapa jawaban dari yang kurang setuju

Sedangkan pengumpulan data adalah proses pengumpulan data primer dalam suatu penelitian yang merupakan langkah penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan dalam