• Tidak ada hasil yang ditemukan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.KEBUMEN TA 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.KEBUMEN TA 2019"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KAB.KEBUMEN TA 2019

BAB I PENDAHULUAN A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

(2)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambatan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

(3)

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD : 3.1.1 LRA 3.1.2 L O 3.1.3 Neraca 3.1.4 LPE 3.1.5 CALK

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

Bab IV Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan

(4)

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

– LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019

sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp.

222.919.138,- atau 104.33 % dari Target Penerimaan/ Pendapatan sebesar

Rp.

213.673.000,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.246.138,- atau

sebesar 4,33 %. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang

dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No Jenis Pendapatan Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2018 (Rp) 1. Fasilitas Umum 213.673.000 222.919.138 9.246.138 104,33 213.673.444 b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp.16.968.514.077,- dari anggaran sebesar Rp. 18.715.541.000,- atau mencapai 90.67 4%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 14.263.677.085,- atau 93,04 % realisasinya mengalami penurunan sebesar 2,37 %. dari tahun sebelumnya.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA ANGGARAN T.A. 2019 REALISASI T.A. 2019 PROSENTASE % B. BELANJA Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 5.122.224.000 4.802.143.257 93.75 2. Belanja Barang 7.467.241.000 6.476.311.139 86,73 3. Belanja Hibah - -

Jumlah Belanja Operasi 12.589.465.000

(5)

Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

-

-

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.994.035.000

3.615.617.321 90,53 3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.935.276.000

1.882.629.860 97,28 4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

196.765.000

191.812.500 97,48

Jumlah Belanja Modal

6.126.076.000 5.690.059.681 92,88 JUMLAH BELANJA 18.715.541.000 16.968.514.077 90,67

2 Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA per kegiatan ANGGARAN T.A. 2019

REALISASI T.A. 2019

PROSENTASE %

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.537.654.000 1.018.102.123

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2.178.000 2.172.900 99,77 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

947.632.000 465.474.050 49,12 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional 104.662.000 96.250.329 91,96 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan 81,691.000 80.359.000 98,37 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor 13.367.000 12.498.050 93,50 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 27.230.000 24.567.000 90,22 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 21.784.000 21.782.300 99,99 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 30.201.000 25.496.000 84,42 Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 7.624.000 7.599.400

99,68 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 22.774.000 20,060.000 88,09 Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman 36.043.000 30.636.375 85,00

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 87.137.000 87.086.719 99,94 Kegiatan Penunjang Administrasi

Perkantoran 122.655.000 122.655.000 100

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 32.676.000 21.465.000 65,69

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.223.275.000 1.078.043.432 Kegiatan Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 142.588.000 141.093.500 98,95 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung

kantor 110.688.000 102.452.500 92,56

Kegiatan Pengadaan mebeleur 106.000.000 99.045.000 93.44 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor 64.363.000 64.322.932 99,94

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 750.175.000 669.975.000 89,31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 99.510.000 98.707.000 93,63 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 4.951.000 4.900.000 98,97

(6)

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 9.283.068.000 8.755.868.866 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi 77.879.000 54.669.200 70,20 Pembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi 54.312.000 44.523.854 81,98 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 7.400.758.000 6.991.903.106 94,48 Pengkajian dan pengembangan sistem

informasi 198.040.000 175.621.114 88,68

Perencanaan dan pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi 1.231.060.000 1.139.646.803 92,57 Pemeliharaan jaringan komunikasi dan

informasi 136.647.000 101.816.789 74,51

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik 253.892.000 247.688.000 97,56 Program pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan komunikasi 458.676.000 402.047.316 Pengkajian dan penelitian bidang informasi

dan komunikasi 279.945.000 232.467.948 83,04 Pengembangan Media Alternatif 178.731.000 169.579.368 94,88 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi 158.154.000 146.697.744 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi 158.154.000 146.697.744 92,76 Program kerjasama informasi dengan

mas media 2.652.151.000 2.443.070.748 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah 2.585.412.000 2.377.702.561 91,97

Pengelolaan Informasi Pembangunan

Daerah 66.739.000 65.368.187 97,95

Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah 119.990.000 108.651.587 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah 119.990.000 108.651.587 90,55 Program pengembangan

data/informasi 64.957.000 62.833.871 Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan 64.957.000 62.833.871

96,73

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapai secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 antara lain :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Rp. 213.673.000,- terealisasi sebesar Rp. 222.919.138,- atau 104,33 % dan pencapaiannya melebihi target karena masyarakat sudah mulai mempercayai televisi dan radio sebagai media promosi. Terkait dengan pendapatan yang ada pada Diskominfo Kab Kebumen tidak boleh mentarget terlalu tinggi hal ini dikarenakan Berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 46 ayat 8 dan 9 yang berbunyi Siaran Iklan Niaga untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 30 persen nya untuk siaran Iklan layanan Masyarakat. Dengan kata lain pendapatan iklan untuk LPP lokal sudah dibatasi. Hal tersebut juga sudah tertuang di Perda No.10 Tahun 2009 tentang Pembentukan LPP Lokal Radio dan LPP Lokal Televisi Kab.Kebumen pasal 42 ayat 3 dan 4 .

Jika melanggar ketentuan tersebut akan mendapat teguran dari KPID yang dapat berujung pada pencabutan Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

(7)

b. Belanja

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi / sumber daya air dan listrik hanya terserap 49,12 % atau sebesar Rp. 465.474.050,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 947.632.000,- hal ini di karena

a. Dalam perencanaannya pembayaran listrik Gedung Kominfo direncanakan selama satu tahun akan tetapi dalam perjalanannya ternyata pada bulan September Tahun 2019 Gedung sudah diserahkan ke Kantor Dinas Perhubungan Kab.Kebumen sehingga sudah tidak lagi menjadi tanggungan DISKOMINFO.

b. Pada tahun 2019 awal direncanakan menaikan Daya Listrik gedung DISKOMINFO yang baru ternyata baru terealisasi pada akhir tahun 2019 . sehingga beban pembayan listriknya baru dimulai bulan Januari tahun berikutnya atau tahun 2020.

2. Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah hanya terserap 65,69% ada deviasi sebesar 34,31% hal ini dikarenakan agenda kegiatan telusur sejarah profil belum dilaksanakan secara maksimal, surat tugas dbuat awal desember waktu sehinnga pelaksanaan kurang , akan dilaksanakan apa awal tahun 2020.

3. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi hanya terserap 70,20% ada deviasi sebesar 29,80% hal ini merupakan kegiatan LPSE sejak tusi (tugas pokok dan fungsi ) pindah ke Bagian Pengadaan Setda Kab.Kebumen maka untuk anggaran pada kegiatan tersebut sudah menjadi kewenangan Bagain Pengadaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pada Diskominfo.

4. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi hanya terserap sebesar 74,515 ada deviasi sebesar 25,43% hal ini dikarenakan

dilaksanakan namun tidak maskimal, karena harus berbagi waktu dengan kegiatan survei sinyal telekomunikasi dan wasdal penyiaran. Guna mencukupi kegiatan maka pembinaan dilaksanakan dengan mengundang penyelenggara warnet ke Diskominfo dalam bentuk rapat/diskusi.

Terkait anggaran yang tidak terserap lainnya adalah anggaran cetak stiker/blangko, belanja penggandaan, belanja penjilidan, belanja makan minum rapat, anggaran tersebut terkait dengan kegiatan kunjungan materi dalam bentuk buku panduan yang gagal disusun dan belum dilaksanakan secara maksimal.

(8)
(9)

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran 1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp.213.673.000,-Terealisasikan sebesar Rp 222.919.138,- atau 104,33% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % *)Realisasi 2019 (Rp) Pendapatan Asli Daerah 213.673.000 222.919.138 9.246.138 104.33 213.673.444

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 mencapai target sebesar 100% dari anggaran namun naik 104,33% dari realisasi Tahun 2018.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 213.673.000.00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah

2019 % Realisasi 2018 (Audited) (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pajak Daerah - - - - Retribusi Daerah - - - - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- - - -

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

213.673.444 222.919.138 104.33 213.673.444

Jumlah 213.673.444 222.919.138 104.33 213.673.444

Anggaran Realisasi

(10)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Diskominfo terealisasi sebesar Rp.222.919.138,- dari anggaran sebesar Rp.213.673.444,- terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2019 (%) Realisasi 2018 (Audited) (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - - - - Penerimaan Jasa Giro - - - - Pendapatan Bunga - - - - Pendapatan Denda Keterlam-batan Pelaksanaan Pekerjaan - - - - Pendapatan denda pajak - - - - Pendapatan denda retribusi - - - - Pendapatan dari pengembalian - - - - Pendapatan dari BLUD - - - -

Lain-lain PAD yang syah lainnya

- - - -

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 213.673.444 222.919.138 104.33 - Hasil Pengelolaan dana Bergulir - - - - Dana BOS - - - - Jumlah 213.673.444 222.919.138 104.33

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 terealisasi Rp.222.919.138,- melampaui target anggaran yang ditetapkan adalah pendapatan Rp.213.673.444,- yaitu sebesar 104,33 %.

(11)

B. BELANJA - LRA

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.263.677.085,- atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp.15.331.414.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

URAIAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018 BELANJA Belanja Operasi 12.589.465.000 11.278.454.396 89,59 9.976.236.769 1. Belanja Pegawai 5.122.224.000 4.802.143.257 93,75 3.681.016.977 2. Belanja Barang 7.467.241.000 6.476.311.139 86,73 6.295.219.792 3. Belanja Hibah - - -

4.Belanja bantuan Sosial - - -

Jumlah Belanja Operasi 12.589.465.000 11.278.454.396 93,27 9.976.236.769

Belanja Modal 6.126.076.000 5.690.0590.681

92,88 4.501.113.760

1. Belanja Modal Tanah

-

-

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.994.035.000

3.615.617.321 90,53 3.075.641.260 3. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

-

-

4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan 1.935.276.000 1.882.629.860 97,28 - 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6. Belanja Modal aset tak berwujud 196.765.000 191.812.500 97,48

Jumlah Belanja Modal 6.126.076.000 5.690.059.681 92,88 4.501.113.760

JUMLAH BELANJA 18.501.868.000 16.745.594.939 90.51 14.477.350.529

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 11.278.454.396,00 mencapai 89,59 % dari anggaran sebesar Rp. 12.589.465.000,00.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah Tahun 2019 d a n 2 0 1 8 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2019

1. Belanja Pegawai 3.809.999.000 3.681.016.977 96,61 3.681.016.977

a. Gaji dan Tunjangan 2.191.511.000 2.106.468.024 98,29 1.794.877.630

b. Tambahan Penghasilan PNS

(12)

c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - f. Uang Lembur 198.911.000 185.061.300 119.774.400 g. Belanja Honorarium PNS 473.185.000 447.460.000

h. Belanja Honorarium Non PNS

1.357.032.000 1.318.876.667

2 .Belanja barang

a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

459120.000 418.531.539

b. Belanja Bahan/Material

c. Belanja Jasa Kantor 2.488.145.000 1.913.563.363

d. Belanja Premi Asuransi -

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

216.352.000 161.981.206

f. Belanja Cetak dan Penggandaan 155.228.000 142.364.277 g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 1.500.000 940000 940.000

h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

105.507.000 101.300.000 19.450.000

i. Belanja Sewa Alat Berat -

j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

105.507.000- 101.300.000

k. Belanja Makanan dan Minuman

356.593.000 314.130.575

l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

-

m. Belanja Pakaian Kerja 21.656.000 21.560.000

n. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

o. Belanja Perjalanan Dinas 1.195.046.000 1.050.010.929

p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas

q. Belanja Pemeliharaan 789.893.000 750.192.100

(13)

s. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

-

t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

-

u. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

9.000.000 9.000.000

v. Belanja Pegawai BLUD -

w. Biaya Jasa Pihak Ketiga 1.473.996.000. 1.373.955.600

x. Belanja Beasiswa peserta didik

-

y. Belanja Barang Dan Jasa BLUD

-

z. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

28.550.000 19.650.000

3.Belanja Hibah

a. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

-

b. Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

-

4. Belanja Bantuan sosial

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

-

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

-

Total Belanja Operasi 12.589.465.000 11.278.454.396 89,59 b) Belanja Modal Belanja Modal 2019 % Realisasi 2018 (Audited) (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin

3.994.035.000 3.615.617.321 90,53 3.075.641.260

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.935.276.000 1.882.629.860 97,28 1.425.472.500

Belanja Aset tetap Lainnya

Belanja Aset Tak Berwujud 196.765.000 191.812.500 97,48

(14)

Realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp.5.690.059.681,- atau tercapai 92,88% dari anggaran sebesar Rp. 6.126.076.000,-

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan –LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari

2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 222.919.138,-dengan

rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No Pendapatan – LO 2019 (Rp) 2018 (Audited) (Rp) 1 PAD – LO 2 Transfer – LO

3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO

222.919.138 213.673.444

Jumlah 222.919.138 213.673.444

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 9.245.694 atau sebesar 5 % dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban

Realisasi Beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.11.643.839.128,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2019 dan 2019

URAIAN TAHUN 2019 TAHUN 2018 Kenaikan

/Penurunan %

BEBAN

Beban Operasi 11.439.364.892 11.977.845.682 (4,50)

Beban Transfer 0 0 0

Beban Luar Biasa 0 0 0

(15)

a.

Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2019 sebesar Rp.11.643.,- terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No Beban 2019 (Rp)

2018 (Rp)

Kenaikan/Penurunan (%)

1 Beban Pegawai 4.870.932.719 3.681.016.977 1.189.915.742 2 Beban Barang dan Jasa 6.568.432.173 6.070.495.496 497.936.677

6 Beban Bunga 0 0 0

7 Beban Subsidi 0 0 0

8 Beban Hibah 0 0 0

9 Beban Bantuan Sosial 0 0 0

10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

- 2.226.333.209

(2.226.333.209)

11 Beban Penyisihan Piutang 0 0 0

12 Beban Lain – Lain 0 0 0

Jumlah 11.216.445.754 11.764.172.238 547.726.484

Dari tabel diatas dapat diketahui beban operasi barang dan jasa Diskominfo Tahun

2019 bsebesar Rp11.439.364.892.,- Laporan Operasional tahun 2019 menurun sebesar

Rp. 547.726.484,- atau sebesar 4,66 % dibandingkan tahun sebelumnya. a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.870.932.719,-

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA 2019 sebesar Rp.6.568.432.173,- c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar Rp .0,- dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Beban Penerima

1 2 3 4

1

- -

2 - -

Jumlah -

d. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.0,- merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa -,- dengan rincian sebagai berikut:

(16)

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO Jenis Beban 2019 (Rp) 2018 (Rp) 1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan

Jaringan

4. Beban Penyusutan Aset lainnya 5. Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud

Jumlah

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0,-

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No Jenis Beban 2019 Rp) 2018 Rp)

1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

- -

2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya - -

Jumlah

Surplus/defisit –LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2019 sebesar Rp.11.216.445.754,-atau naik/turun sebesar 4,66 % atau sebesar Rp. 547.726.484,-dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar

Rp.11.764.172.238,-D. Neraca 1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 552.800.857,- dan Rp 406.627.900,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

No. Aset Lancar TA 2019 TA 2018

(17)

2 Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 0.00 3 Kas Lainnya dan Setara Kas 0.00 0.00 4 Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00 5 Piutang Pendapatan 0.00 0.00

6 Piutang Lainnya 0.00 0.00

7 Penyisihan Piutang 0.00 0.00 8 Beban dibayar di muka 0.00 0.00 9 Persediaan 315.059.515 406.627.900 Jumlah 315.059.515 406.627.900

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.12.082.85,- dan Rp.152.019.798,- saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019

No SKPD Nilai (Rp)

Tanggal Penyetoran ke Kas

Daerah

1. Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab. Kebumen

0 31 Desember 2019

2) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.315.059.515,- masing-masing terdiri dari Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Rp.280.384.600,- , Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.29.417.300, Penyediaan Benda Pos Meterai dan Perangko Rp.1.851.000,- Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Rp.3.406.615,- .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Adapun saldo persediaan sebesar Rp 178.438.400,- merupakan saldo persediaan atas saldo awal tahun 2020 yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

NO PERSEDIAAN Tahun 2019 (Rp)

Tahun 2018 (Audited)

(Rp) 1. Bahan Habis Pakai

315.059.515

406.627.900

2. Bahan/Material - -

(18)

Jumlah

315.059.515

406.627.900

3) Aset Tetap

Nilai AsetTetap per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp.21.227.608.014,-dan Rp.12.750.141.912,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada Tabel berikut

Rincian Aset Tetap

No Jenis T.A 2019 T.A. 2018

1 Tanah 1.057.200.000 1.057.200.000 2 Peralatan dan Mesin 21.476.413.243 17.796.592.354

3 Gedung dan Bangunan 4.638.708.822 1.703.873.469 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.655.223.957 3.792.414.097

5 Aset Tetap Lainnya 13.500.000 13.500.000 6 Konstruksi dalam Pengerjaan -

7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (11.613.438.008)

Jumlah

21.227.608.014

12.750.141.912

a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 dan 2018 dalah Rp. 1.057.200.000,- dan Rp.1.057.200.000,-

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017 Rp 1.057.200.000

Mutasi tambah:

Pembelian Rp - Mutasi dari SKPD lain Rp - Koreksi tambah Aset

Total Tambah

Mutasi kurang: Rp - Mutasi ke SKPD lain Rp - penghapusan Rp - Total kurang

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 1.057.200.000 Tanah yang tercatat di Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

(19)

No Uraian Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 1 Tanah Diskominfo Rp 1,057,200,000 Rp - Rp - Rp 1,057,200,000 2 Tanah ... Rp - Rp - Rp - Rp -3 Tanah ... Rp - Rp - Rp - Rp -4 Tanah ... Rp - Rp - Rp - Rp -Jumlah Rp 1,057,200,000 Rp - Rp - Rp 1,057,200,000

Adapun Tanah Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp 1.057.200.000,- terletak pada :

No Lokasi Kecamatan Tahun Luas (m2) Nilai Perolehan

1

Jl. Kutoarjo No. 11 Kebumen 2012 1107 m2 277,000,000.00

2

Jl. Kutoarjo No. 11 Kebumen 2012 2913 m2 728,000,000.00

3

Desa Bumiagung Rowokele 2015 2610 m2 52,200,000.00

Jumlah 1,057,200,000.00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.17,796,592,354.00 ,- dan Rp 11.574.312.155,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 17,796,592,354.00

Mutasi tambah:

Belanja Modal Rp 3,615,617,321.00 Mutasi dari SKPD lain Rp

Reklas/koreksi tambah Aset Rp

Total tambah Rp 3,615,617,321.00 Mutasi kurang: Penghapusan Rp Rusak Berat Rp Mutasi ke SKPD lain Rp Koreksi Rp Reklas (dari BM Intra ke Ekstra) Rp

Total kurang Rp 50,801,432.00

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 21,361,408,243.00 Adapun mutasi tambah sebesar Rp 3.722.249 merupakan belanja modal pada tahun 2019 (detail terlampir). Nilai mutasi tambah sebesar Rp 3.722.249 merupakan mutasi tambah peralatan dan mesin yang diterima dari belanja modal serta pengembalian aset dari SKPD lain dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Peralatan Tahun

Perolehan Vol. Satuan Harga Perolehan Ket.

1 Station Wagon 1998 1 Set 56.000.000

Sedangkan mutasi tambah sebesar Rp. 3.666.249.200 dan Rp. 56.000.000 merupakan mutasi tambah untuk Bellanja Modal dan dari SKPD Lain. Adapun nilai mutasi tambah

(20)

...seharusnya belanja..., sebagai berikut :

No Nama Peralatan

Tahun

Perolehan Vol. Satuan

Harga

Perolehan Ket.

1 2

Jumlah Rp

-Mutasi kurang sebesar Rp 115.014.050 merupakan aset rusak berat yang di reklas ke Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1 Peralatan Jaringan Lain-lain 2012 1 set 9,114,050 2 Peralatan Jaringan Lain-lain 2012 1 set 25,050,000 3 Peralatan Jaringan Lain-lain 2016 1 set 25,850,000 4 Peralatan Jaringan Lain-lain 2016 2 set 55,000,000

Jumlah Rp 115,014,050

Sedangkan mutasi kurang kebesar Rp 115.014.050 merupakan mutasi keluar atas aset-aset Peralatan Jaringan Lain-Lain pada Tahun 2012 dan Tahun 2016 sebesar Rp.

115.014.050 dan Koreksi sebesar Rp - merupakan koreksi yang disebabkan - Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp - merupakan reklas atas aset peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi, sehingga di reklas ke Aset Ekstrakomtable. Adapun data sebagai berikut :

No Nama Peralatan Tahun

Perolehan Vol. Satuan

Harga Perolehan Ket. 1 2 3 4 Jumlah Rp

-Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 14.757.621.046 sebagaimana mutasi berikut:

Jumlah 11,574,312,155 3,708,749,200 525,440,309 14,757,621,046

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 1.703.873.469,- dan Rp.1.703.873.469,-

Saldo per 31 Desember 2017 Rp. 1.703.873.469

Mutasi tambah:

Belanja Modal

Mutasi dari SKPD lain Koreksi / Reklas tambah Aset

(21)

Mutasi kurang:

Penghapusan Aset

Rusak Berat

Mutasi ke SKPD Lain Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra) Total Kurang

Saldo per 31 Desember 2018

Rp 1.703.873.469

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.703.873.469 terdiri dari :

Uraian Gedung dan

Bangunan Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah277,000,000.00 Rp - Rp - Rp 277,000,000

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah728,000,000.00 Rp - Rp - Rp 728,000,000

Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya52,200,000.00 Rp - Rp - Rp 52,200,000

-Rp Jumlah Rp 1,057,200,000 Rp - Rp - Rp 1,057,200,000

Belanja Modal sebesar Rp - merupakan belanja Modal OPD - pada tahun 2018 rekap terlampir). Adapun penambahan sebesar Rp - dikarenakan mutasi tambah antar SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Gedung/Bangunan

Tahun

Perolehan Luas Satuan Harga Perolehan Ket.

1 2 3 4 5 Jumlah Rp

-Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp - merupakan penghapusan atas Gedung yang berada di – karena - Adapun rincian sebagai berikut :

No Nama Gedung /Bangunan

Tahun

Perolehan Luas Satuan Harga Perolehan Ket.

1 2

Jumlah Rp

-Sedangkan untuk mutasi kurang sebesar Rp ...,- merupakan mutasi antar SKPD atas ..., dapat dirinci sebagai berikut :

(22)

No Uraian Kegiatan Tahun

Perolehan Harga Perolehan Ket.

1 Detail Terlampir 2 Detail Terlampir 3 Detail Terlampir 4 Detail Terlampir 5 Detail Terlampir 6 Detail Terlampir 7 Detail Terlampir 8 Detail Terlampir Jumlah Rp

-Sedangkan reklas kurang sebesar Rp ...,- merupakan aset Gedung Bangunan yang nilainya di bawah kapitalisasi sehingga direklas ke aset Ekstrakomtabel dengan rincian sebagai berikut :

No Nama

Gedung/Bangunan

Tahun

Perolehan Vol Satuan Harga Perolehan Ket. 1

2 3 4

Jumlah Rp

-d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.366.941.597 dan Rp 2.366.941.597

Saldo per 31 Desember 2017 Rp 2.366.941.597

Mutasi tambah:

Belanja Modal Rp -Mutasi dari SKPD LAin Rp - Koreksi Tambah/reklas aset Rp - Total Tambah Mutasi kurang: Penghapusa Aset Rp - Rusak Berat Rp - Mutasi ke SKPD Lain Rp - Koreksi/reklas aset Rp - Total Kurang

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 2.366.941.597

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 2.366.941.597 merupakan Jaringan yang dimiliki Dinas Kominfo

Mutasi Kurang sebesar Rp - adalah --- yang penganggarannya melalui Belanja Modal --- pada tahun 2018 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)

1

2

3

(23)

Reklas tersebut karena ...

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 13.500.000 dan Rp -

Saldo per 31 Desember 2017 Rp -

Mutasi tambah:

Belanja Modal 2018 Rp 13.500.000

Mutasi ke SKPD Lain Rp - Koreksi Tambah /reklas aset Rp - Total Tambah Mutasi kurang: Rp - Penghapusan Aset Rp - Rusak Berat Rp - Mutasi ke SKPD Rp - Koreksi/reklas aset Rp - Total Kurang

Saldo per 31 Desember 2019

Rp 13.500.000

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 13.500.000 terdiri dari :

No Uraian Saldo Awal Bertambah Berkurang Saldo Akhir 1 Barang bercorak Kesenian Rp - Rp 13,500,000 Rp - Rp 13,500,000

2 Rp

-3 Rp

-4 Rp

-Jumlah Rp - Rp 13,500,000 Rp - Rp 13,500,000

Mutasi tambah sebesar Rp 13.500.000 merupakan perolehan Belanja Modal buku pada tahun 2018 sedangkan mutasi kurang sebesar Rp - merupakan mutasi kurang atas Belanja Modal Buku -- yang --- (rekap detail terlampir).

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp - dan Rp -

(24)

Saldo per 31 Desember 2017 Rp Mutasi tambah: Koreksi Rp -Pembelian Rp Mutasi kurang: Penyelesaian KPD Rp

-Saldo per 31 Desember 2018 Rp

-g. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD... TA.2019 dan 2018 adalah sebesar Rp (...) dan Rp (...) OPD... tahun 2019 merupakan tahun ke-3 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke acrual basis, sehingga tahun 2019 merupakan tahun ke-3 dalam melakukan penyusutan.

7. Dana Cadangan

Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD...sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD...untuk tahun 2019.

8. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp ...,-dan Rp ... .Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya Dinas Dikpora terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp ....,- dan Rp ...,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2016 Rp -

Mutasi tambah:

Pembelian Software Rp -

Mutasi kurang:

Penghapusan Rp -

Saldo per 31 Desember 2017 Rp -

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp ...,- dan Rp ... Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang

(25)

kondisinya rusak berat yang dimilik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016 Rp -

Mutasi tambah:

Belanja Modal 2019 Rp - Mutasi dari SKPD Lain Rp - Koreksi Rp - Reklas Rp - Total TAmbah Rp - Mutasi kurang: Rp - Penghapusan Aset ... Rp - Rusak Berat Rp - Mutasi ke SKPD lain Rp - Koreksi Rp - Total Kurang

Saldo per 31 Desember 2019 Rp -

Koreksi tambah sebesar Rp ...,- merupakan koreksi atas rusak berat ..., karena penghapusannya baru dilakukan tahun 2019. Sedangkan untuk reklas tambah dari Ast Tetap ... senilai Rp...,- merupakan penambahan atas aset lainnya berupa barang rusak berat sebagai berikut :

No Nama Peralatan Tahun

Perolehan Vol. Satuan Harga Perolehan Ket.

1

2

3

4

Jumlah Rp -

Sedangkan Penghapusan sebesar Rp 50,801,432.00 - merupakan penghapusan atas . Adapun penghapusan senilai Rp 400,000.,- merupakan Alat bengkel dan alat ukur dan Rp 46,818,432.00 ,-merupakan alat kantor dan rumah tangga serta Rp. 3,583,000..-merupakan alat studio dan komunikasi penghapusan aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Adapun rinciannya sebagai berikut :

No Uraian Qt

y

Tahun

Perolehan Jumlah (Rp) Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9 Jumlah -

(26)

1. KEWAJIBAN a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp 41.788.017,- dan Rp .41.243.168,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 (Rp) (Rp)

1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 2 Pendapatan diterima Dimuka

3 Utang Beban 41.788.017 41.243.168 4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah 41.788.017 41.243.168

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2019

II. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2019 diterima SKPD sebagai berikut:

No. OPD Nilai (Rp) Keterangan 1. Nihil Nihil Pendapatan diterima dimuka

atas... 2. Nihil Nihil

3. Nihil Nihil 4. Nihil Nihil Jumlah Nihil

(27)

2. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 13.178.928.504,- dan Rp .10.711.056.614;

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.13.178.928.504,- merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2019 sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp………..

2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp………..

3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar Rp………..

Jumlah Rp………..

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1.

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp. 0,-

2.

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 0,-

3.

Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp 2.979.281.921,- merupakan koreksi atas pos-pos

yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2019, terdiri dari:

-

Pengakuan atas bunga yang terutang

Rp…………..

-

Pengakuan atas beban dibayar dimuka

Rp…………..

-

Lain-lain

Rp 2.979.218.921,-

(28)
(29)

\

BAB IV. PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Bagan setruktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Kebumen No.7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kebumen sesuai dengan Regulasi diatas, Merupakan Salah Satu OPD yang di Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan Bidang Statistic yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan lainnya yang di berikan kepada daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh sekretaris dengan dua kepala sub bagian, dan kepala bidang dengan enam kepala saksi, jelasnya dapat dilihat pada bagian organisasi sebagai berikut :

4.2 SUMBER DAYA

4.2.1 PNS menurut Jabatan

NO JABATAN JUMLAH

1 Kepala Dinas 1 Orang 2 Sekretaris 1 Orang 3 Kepala Bidang 2 Orang

4 Kasubag 2 Orang

5 Kasi 8 Orang

6 Staf 17 Orang

31 Orang

4.2.2 Jumlah PNS menurut Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH 1 SXDDGTii IV 3 Orang 2 III 16 Orang 3 II 12 Orang 4 I 0 Orang TOTAL 31 Orang

(30)

Dengan kondisi tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelengara pemerintah di bidang komunikasi sebagaimana dimanfaatkan oleh rakyat melalui TAP MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang penyelengara Negara yang Bersih dan bebas korupsi dan Nepotisme dan sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

4.2.2 Jumlah PNS menurut pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 S2 5 orang 2 S1 9 orang 3 D3 4 orang 4 D2 - 5 SMU 14 orang 6 SMP - 7 SD - TOTAL 32 orang

(31)

BAB V. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Laporan Catatan Atas Laporan Kunjungan (CALK) Dinas Komunikasi Dan Informaatika Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2019, Dapat Kami Simpulkan Sebagai Berikut :

Jumlah Anggaran Yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Sejumlah: Rp. 18.715.541.000 Terdiri Dari :

- BTL = Rp. 3.093.096.000

- BL = Rp. 15.622.445.000

Total Penyerapan BTL dan BL sebesar :

16.968.514.071 * 100% = 90.67% 18.715.541.000 Penyerapan BTL : 2.850.745.290 * 100% = 92.19% 3.093.096.000 Penyerapan BL : 14.177.768.787 * 100% = 90.37% 15.622.445.000 Kebumen, 31 Desember 2019 KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

COKRO AMINOTO, S.IP.M.Kes Pembina Tk. I

(32)

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan

Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I I atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah (Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35)

Penyesuaian terhadap data (up-date data) tetap dilakukan dengan berdasarkan hasil diskusi dengan Divisi Audit Internal dan manajemen atas data dan informasi yang diperlukan. 3)