• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA"

Copied!
47
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

(2)
(3)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

...

i

DAFTAR ISI

...

ii

DAFTAR TABEL

...

iii

BAB I

PENDAHULUAN ...

1

1.1. Latar Belakang ...

1

1.2. Landasan Hukum

...

1

1.3. Maksud dan Tujuan ...

3

1.4. Sistematika Penulisan ...

4

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ...

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...

10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ...

13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...

13

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...

19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...

22

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional ...

22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...

24

3.3. Program dan Kegiatan ...

24

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...

24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...

29

(4)

iii

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 ...

4

Tabel

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...

12

Tabel

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...

14

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 ...

20

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

(5)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019

disusun melalui proses mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

SOPD, evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SOPD.

Melalui mekanisme forum SOPD diharapkan RENJA- SOPD Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat disinkronkan dan

ditetapkan prioritasnya sesuai dengan hasil musyawarah penjaringan aspirasi

masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Air Kota Palangka Raya Tahun 2019

disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja

Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

(6)

2

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(7)

3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya

Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Nomor 4.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah untuk mendokumenkan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan yang berisi program dan

kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah agar terarah pada pencapaian

hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(8)

4

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan

perkiraan capaian tahun 2018, analisis capaian kinerja pelayanan SKPD

dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; review

terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta

program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

(9)

5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen

penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan

mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya disusun

dengan melakukan pendekatan terhadap indikator baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut

dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Kualitas Aksesbilitas Wilayah

dan Pengendali Banjir, dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori

“sangat berhasil”. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari

capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palangka Raya untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Tersedianya Administrasi Perkantoran

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan

6. Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

7. Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

8. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

9. Meningkatnya Pengendalian Banjir

10. Tersedianya Perencanaan Tata Ruang

11. Meningkatnya pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 serta perkiraan capaian

kinerja program dan kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

(10)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

Lembar : 1

Target Kinerja Realisasi Target Target Program

Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Prog. Kinerja Hasil dan Kegiatan

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program (Renstra Program dan Target Renja Realisasi Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaian Tingk. Capaian Program/Kegiatan (Outcomes) Perangkat Keluaran Kegiatan SKPD Renja SKPD Realisasi Tahun 2018 Prog. dan Kegiatan Realisasi

Kegiatan (Output) Daerah) s/d Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 (%) (Tahun n-1) s/d tahun berjalan Target

Tahun 2018 (Tahun n-1) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Jumlah Pelayanan Administrasi 60 24 12 12 100 12 48 80 Perkantoran Perkantoran (bulan)

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 3.424 2.049 800 800 100 575 3.424 100 (lembar)

1 03 1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah dana untuk telpon dan 214 144 36 34 94 36 214 100 Sumber Daya Air dan Listrik listrik (rekening)

1 03 1 03 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan yang berijin 91 60 17 16 94 15 91 100 Pemeliharaan dan Perizinan dan perawatan (unit)

Kendaraan Dinas/Operasional

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai menerima 605 352 120 118 98 135 605 100 Keuangan honorarium (orang)

1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis untuk kebersihan 113 77 20 20 100 16 113 100 Kantor gedung kantor

1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah service perbaikan 29 20 5 5 100 4 29 100 Peralatan Kantor peralatan kerja

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) 293 210 52 43 83 40 293 100 1 03 1 03 01 01 11 Penyedian Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 24 16 4 4 100 4 24 100

Penggandaan penggandaan (triwulan)

1 03 1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik 1.095 570 180 180 100 345 1.095 100 Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (buah)

Kantor

1 03 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis surat kabar lokal dan 21 13 4 4 100 4 21 100 Peraturan Perundang-Undangan nasional

1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke luar 275 175 50 50 100 50 275 100 Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)

1 03 1 03 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke dalam 315 175 70 70 100 70 315 100 Konsultasi Dalam Daerah daerah (orang)

1 03 1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Event Palangka Jumlah stand pameran (unit) 5 3 1 1 100 1 5 100 Fair

1 03 1 03 01 01 22 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah laporan (dokumen) 4 2 1 1 100 1 4 100

T A B E L 2. 1 .

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018 KOTA PALANGKA RAYA

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode

(11)

Lembar : 2

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana Jumlah peningkatan sarana 60 24 12 12 100 12 48 80 dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur (bulan)

1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor (buah) 1 0,35 0,35 0,35 100 0,30 1 100 1 03 1 03 01 02 144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Jumlah pemeliharaan halaman 6 4 1 1 100 1 6 100

Berkala Halaman Kantor kantor (lokasi)

1 03 1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah peningkatan kapasitas 137 89 24 24 100 24 137 78 Sumber Daya Aparatur SDM (orang)

1 03 1 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai ikut pendidikan 24 16 4 4 100 4 24 100

Formal (orang)

1 03 1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai bintek/sertfikasi 113 73 20 20 100 20 113 100 Peraturan Perundang-Undangan (orang

1 03 1 03 01 06 Progam Peningkatan Pengembangan Jumlah laporan capaian 274 195 39 39 100 40 274 81 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan

dan Keuangan

1 03 1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 126 90 18 18 100 18 126 100 1 03 1 03 01 06 32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan kegiatan 105 75 15 15 100 15 105 100

Pelaksanaan Kegiatan

1 03 1 03 01 06 33 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen program 43 30 6 6 100 7 43 100 Program Kerja SKPD kerja

1 03 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Proporsi panjang jaringan jalan 58 52 3 3 100 3 58 100 dalam kondisi baik (%)

1 03 1 03 01 15 14 Kajian Pengembangan Teknik dan Jumlah dokumen 6 2 2 2 100 2 6 100

Infrastruktur

1 03 1 03 01 15 15 Bimtek Aparatur dan Pelatihan Jumlah laporan 9 3 3 3 100 3 9 100

Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

1 03 1 03 01 15 16 Pembinaan, Pengawasan & Penilaian Jumlah laporan 12 6 3 3 100 3 12 100 Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1 03 1 03 01 15 17 Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi Jumlah laporan rekomendasi 78 52 13 13 100 13 78 100

1 03 1 03 01 15 18 Penyusunan dan Pengumpulan Jumlah dokumen 22 16 4 4 100 2 22 100

Harga Satuan Upah dan Bahan

1 03 1 03 01 15 19 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang jalan dilalui roda 4 13 5 5 5 100 3 13 100 1 03 1 03 01 15 22 Peningkatan Jalan (DAK) Panjang jalan kota dalam kondisi 316 307 5 5 100 4 316 100

baik (Km)

(12)

Lembar : 3

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 16 Progam Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Primer Drainase dalam kondisi baik (Km) 1.729 1.679 26 26 100 25 1.730 100 dan Sekunder

1 03 1 03 01 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Panjang saluran drainase yang 30 15 5 5 100 10 30 100 Drainase Kota (Swakelola) dipelihara (Km)

1 03 1 03 01 18 Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rasio kerusakan jalan per tahun 20 12 4 4 100 4,00 20,00 100 1 03 1 03 01 18 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yang dipelihara 38,20 33,455 3,205 3,205 100 1,5 38,2 100

Jalan (Swakelola) (Km) 1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1 03 1 03 01 23 04 Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat (unit) 14 10 2 2 100 2 14 100 1 03 1 03 01 23 06 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Jumlah alat ukur 5 0 0 0 0 5 5 100

Laboratorium Kebinamargaan

1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 13 7 1 1 100 5 13 100 Alat-alat Berat alat-alat berat (paket)

1 03 1 03 01 23 14 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Jumlah alat berat (unit) 8 0 4 4 100 4 8 100 Alat Berat dan Pengujian Konstruksi

1 03 1 03 01 23 15 Penyusunan PERDA Pengelolaan Jumlah PERDA 1 0 1 1 100 0 1 100

Laboratorium Pengujian Mutu 1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

1 03 1 03 01 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang pemeliharaan jaringan 2.910 2.810 100 100 100 0 2.910 100 Yang Telah Dibangun (Swakelola) irigasi (Ha)

1 03 1 03 01 24 19 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Luas irigasi kota dalam kondisi 4.250 3.750 500 500 100 0 4.250 100 Reklamasi Rawa baik (Ha)

1 03 1 03 01 24 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Panjang pemeliharaan jaringan 2.370 2.140 230 230 100 0 2.370 100 Reklamasi Rawa (DAK) reklamasi rawa (Ha)

(13)

Lembar : 4

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 24 21 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Jumlah dokumen perencanaan 27 18 6 6 100 3 27 100 Drainase dan Irigasi (dokumen)

1 03 1 03 01 24 26 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Jumlah dokumen evaluasi 6 0 6 6 100 0 6 100 Bidang Sumber Daya Air

1 03 1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir

1 03 1 03 01 28 12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Panjang pemeliharaan saluran 15 10 2 2 100 3 15 100 Banjir (Swakelola) pengendali banjir (Km)

1 03 1 03 01 28 13 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Panjang pengendali banjir 39 33 7 6 86 0 39 100 Pengendali Banjir kondisi baik (Km)

1 03 1 03 01 31 Program Perencanaan Tata Ruang

1 03 1 03 01 31 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Jumlah Pelatihan 1 0 0 0 0 1 1 100 Ruang

1 03 1 03 01 31 18 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Jumlah Laporan 4 0 4 0 0 4 4 100

1 03 1 03 01 28 26 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Jumlah Laporan 4 0 3 3 100 1 4 100 Pemanfaatan Struktur Ruang dan Pola Ruang

1 03 1 03 01 28 30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100 (SIMTARU)

1 03 1 03 01 28 31 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100 Dasar Sungai Kota Palangka Raya

1 03 1 03 01 28 32 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100 Ruang

1 03 1 03 01 28 33 Pengadaan Alat Laboratorium Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100 Ruang

1 03 1 03 01 37 Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

1 03 1 03 01 37 1 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Jumlah Laporan 6 0 3 3 100 5 6 100 Kawasan Permukiman

(14)

10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 55% dan terealisasi

sebesar 55,16%, karena dokumen perencanaan telah dibuat di tahun

anggaran sebelumnya sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih

terencana dengan matang.

2. Panjang jalan dilalui roda 4 dengan target 5 Km dan terealisasi sebesar 5,633

Km, karena jalan yang dibangun banyak yang dapat dilalui roda 4.

3. Panjang jalan kota dalam kondisi baik dengan target 311 dan terealisasi

sebesar 502,919.

4. Jumlah jembatan dengan target 1 dan terealisasi sebesar 1, karena anggaran

yang tersedia sesuai dengan target rencana.

5. Rasio kerusakan jalan dengan target 44 dan terealiasi sebesar 44,84, tidak

mencapai target hanya sebesar 98,21%. Hal ini disebabkan penanganan jalan

hanya sepanjang 18 Km, sehingga banyak jalan kondisi tidak mantap.

6. Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir dengan target 50 dan

terealisasi sebesar 49,735 hampir mencapai target sebesar 99,47%, karena

anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target rencana sehingga masih

banyak drainase yang belum tertangani.

7. Luas irigasi kota dalam kondisi baik dengan target 3.950 dan terealisasi

sebesar 4.473 melampaui target sebesar 113,34%. Capaian kinerja dapat

melebihi target dikarenakan adanya kenaikan anggaran DAK untuk program

yang mendukung sasaran tersebut dan dokumen perencanaan telah dibuat di

tahun anggaran sebelumnya, sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih

terencana dengan matang.

8. Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik dengan target 41 dan terealisasi

sebesar 41,10 melampaui target sebesar 100,24%. Keberhasilan capaian

kinerja karena adanya kenaikan pagu anggaran, untuk mendukung sasaran

tersebut melalui kegiatan pemeliharaan dan pembangunan saluran pengendali

banjir.

9. Jumlah dokumen hasil survey dan pemetaan dengan target 1 dan terealiasi

sebesar 1 mencapai target sebesar 100%.

(15)

11

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat dilihat beberapa indikator

kinerja yaitu :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

Persentase kapasitas sumber daya aparatur

Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan

yang berlaku dan tepat waktu

Persentase pengadaan alat berat

Persentase pemeliharaan alat berat

Persentase kajian pengembangan teknik dan infrastruktur

Persentase penyusunan harga satuan upah dan bahan

Persentase perencanaan pengembangan kawasan permukiman

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

(16)

SPM/Standar

Nasional

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

2020

(thn -1)

(thn n)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(9)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Proporsi panjang jalan dalam

kondisi baik

6

Panjang pengendali banjir dalam

kondisi baik (Km)

Jumlah dokumen hasil survey dan

pemetaan

KOTA PALANGKA RAYA

1

1

1

1

1

4

60

311

316

510

520

502,919

520

59

52

42

1

TABEL 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No

Indikator

IKK

Target Renstra SKPD

Realiasi Capaian

Proyeksi

Cat. Analisis

1

1

55

41

40

44,84

41

3.950

4.750

85,2

85,4

4.473

60

55,16

510

58

59

1

1

53

49,735

52

85,2

41,10

61,6

61,7

Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)

9

1

40

53

1

1

1

5 Rasio kerusakan jalan per tahun

Drainase dalam kondisi baik (km)

50

51

44

7

1

85,4

5

5

2 Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)

Jumlah jembatan (Buah)

5

5

5

5

5,633

Panjang jalan kota dalam kondisi baik

(Km)

3

(17)

13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering

mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga

keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang

sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya ruas jalan kota yang masih kondisinya rusak/rusak berat

2. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua

kecamatan

3. Buruknya sistem drainase perkotaan

4. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas

pokok dan fungsi yang belum optimal

5. Pelayanan pemberdayaan peralatan dan pengujian yang masih kurang

6. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima urusan pekerjaan umum.

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun peluang dalam

mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi dan optimalisasi tuga pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi

Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sesuai dengan

bidang pekerjaan.

2. Banyaknya diklat-diklat teknis yang diadakan pada tingkat pusat, provinsi

maupun pemerintah daerah sendiri.

3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur dengan

alokasi penganggaran yang memadai.

4. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan

terhadap

rancangan

awal

RKPD

dimaksudkan

untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan progran dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan

kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review

terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3.

(18)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00 Perkantoran administrasi perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran

01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000 01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000 Menyurat tersedia (lembar) Menyurat tersedia (lembar)

02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000 02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000 Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening) Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening)

06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000 dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan

Dinas/Operasional (unit) Dinas/Operasional (unit)

07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000 07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000 Keuangan menerima honorarium Keuangan menerima honorarium

08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000 08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000 Kantor kebersihan gedung kntr Kantor kebersihan gedung kntr

09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000 09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000 Peralatan Kerja peralatan kerja Peralatan Kerja peralatan kerja

10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000 10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000 tersedia (jenis) tersedia (jenis)

11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000 dan Penggandaan penggandaan (triwulan) dan Penggandaan penggandaan (triwulan)

12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000 12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000 Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah) Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah)

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000 15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000 dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis) dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis)

undangan undangan

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000 Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang) Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000 Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang) Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang)

20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000 20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000 Palangka Fair (kegiatan) Palangka Fair (kegiatan)

21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000 21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000 Milik Daerah Milik Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 2.860.450.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 3.030.450.000 Prasarana Aparatur prasarana aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur

03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 600.450.000 03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 770.450.000 04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000 04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000

Pengujian Konstruksi pengujian (M2) Pengujian Konstruksi pengujian (M2)

Rancangan Awal RKPD

Lokasi Indikator Kinerja Lokasi

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

TABEL 2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA

No Catatan

Penting Target

Capaian

(2)

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan

(7)

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000 05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000

Alat Berat Alat Berat

06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000 06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000

Kantor Kantor

10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000 10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000

Kantor (lokasi) Kantor (lokasi)

46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000 46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000

Aparatur aparatur Aparatur aparatur

05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000 05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000 Hari-hari Tertentu pegawai (orang) Hari-hari Tertentu pegawai (orang)

4 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000 Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000 Formal luar daerah pendidikan (orang) Formal luar daerah pendidikan (orang)

03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000 Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang) Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang)

5 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000 Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan

Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000 06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000 07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000 07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000

dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan

08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000 08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000 Program Kerja SKPD Program Kerja SKPD

6 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061

dan Jembatan jalan dan Jembatan jalan

03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.198.000.000 03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Proporsi panjang jaringan 58 2.198.000.000 (Km) jalan dalam kondisi baik (%)

05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jembatan yang dibangun 1 100.000.000 05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jumlah jembatan (buah) 1 100.000.000 04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 150 200.000.000 04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Jalan lingkungan kondisi 150 200.000.000

Lingkungan Permukiman (Meter) Lingkungan Permukiman baik (Meter)

06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 8 16.976.000.000 06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan kota dalam 8 16.976.000.000 (Km) kondisi baik (Km)

07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.783.486.061 07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan dilalui 5 2.783.486.061

(Km) roda 4 (Km)

08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000 08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000 Bidang Kebinamargaan perencanaan Bidang Kebinamargaan perencanaan

09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000 09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000 Lingkungan dibangun (Meter) Lingkungan dibangun (Meter)

10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000 10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000 11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000 11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000

(20)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000 12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000

Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan Bangunan Konstruksi Bangunan Konstruksi

13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000 13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000 Konstruksi jasa konstruksi Konstruksi jasa konstruksi

14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000 14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000 dan Pelatihan Keterampilan luar daerah dan Pelatihan Keterampilan luar daerah

Tenaga Kerja Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi

15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000 15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000 dan Infrastruktur dan Infrastruktur

16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000 16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000

Konstruksi Konstruksi

7 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000 Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik

06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000 06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000 dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km) dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km)

07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000 07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000 Primer dan Sekunder yang dibangun (Km) Primer dan Sekunder yang dibangun (Km)

08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000 Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km) Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km)

Sekunder (Swakelola) Sekunder (Swakelola)

8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000

Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Rasio kerusakan jalan 0,19 500.000.000 dipelihara (Km) per tahun (%)

07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 36,305 500.000.000 (Swakelola) dipelihara (Km) (Swakelola) dipelihara (Km)

9 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000 Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan

4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000 4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000

Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000 Alat-alat Berat terpelihara (unit) Alat-alat Berat terpelihara (unit)

12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000 Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara

Laboratorium Kebinamargaan Laboratorium Kebinamargaan

23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000 23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000 Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit) Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit)

16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000 16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000 Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi

Pengujian Pengujian

10 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik

dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Jaringan Pengairan Lainnya

18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000 18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000 Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi

(21)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000

Jaringan Reklamasi Rawa Jaringan Reklamasi Rawa

20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) jaringan reklamasi rawa (Ha)

Kecamatan Sebangau Kecamatan Sebangau

21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000 21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000 Bidang Sumber Daya Air perencanaan Bidang Sumber Daya Air perencanaan

22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000 22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000 Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan

Daya Air Daya Air

11 100.000.000 100.000.000

1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000 1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000

(SANIMAS) (SANIMAS)

12 300.000.000 300.000.000

1 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000 2 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000 Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman

dan Jembatan dan Jembatan

2 Perencanaan Teknis Bidang Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 150.000.000 3 Perencanaan Teknis Bidang Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 150.000.000 Pengembangan Kawasan perencanaan Pengembangan Kawasan perencanaan

Permukiman Permukiman

13 Program Pengendalian Banjir Persentase pengendali 61 1.000.000.000 Program Pengendalian Banjir Persentase pengendali 61 1.000.000.000

banjir banjir

01 Pemeliharaan Saluran Pengendalian Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 500.000.000 01 Pemeliharaan Saluran Pengendalian Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 500.000.000 Banjir saluran pengendali Banjir saluran pengendali

banjir (Km) banjir (Km)

02 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Kota P. Raya Panjang pengendali 3 500.000.000 02 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Kota P. Raya Panjang pengendali 3 500.000.000 Pengendali Banjir banjir kondisi baik (Km) Pengendali Banjir banjir kondisi baik (Km)

14 Program Perencanaan Ruang 1.000.000.000 Program Perencanaan Ruang 1.000.000.000

01 Penyusunan Sistem Informasi Kota P. Raya Jumlah SIMTARU 1 50.000.000 01 Penyusunan Sistem Informasi Kota P. Raya Jumlah SIMTARU 1 50.000.000 Tata Ruang (SIMTARU) Tata Ruang (SIMTARU)

02 Pelatihan Aparat Tata Ruang Dalam dan Jumlah ASN (orang) 2 50.000.000 02 Pelatihan Aparat Tata Ruang Dalam dan Jumlah ASN (orang) 2 50.000.000 Luar Daerah Luar Daerah

03 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Kota P. Raya Jumlah sosialisasi/seminar 1 25.000.000 03 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Kota P. Raya Jumlah sosialisasi/seminar 1 25.000.000 Penataan Ruang Penataan Ruang

04 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota P. Raya Jumlah produk hukum daerah 1 50.000.000 04 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota P. Raya Jumlah produk hukum daerah 1 50.000.000 05 Pengadaan Peralatan dan Perangkat Kota P. Raya Jumlah fasilitas pemetaan 1 05 Pengadaan Peralatan dan Perangkat Kota P. Raya Jumlah fasilitas pemetaan 1

Keras/Lunak Penataan Ruang Keras/Lunak Penataan Ruang

06 Pembuatan dan Penyusunan Peta Kota P. Raya Jumlah peta tofografi 1 50.000.000 06 Pembuatan dan Penyusunan Peta Kota P. Raya Jumlah peta tofografi 1 50.000.000 Tofografi Dasar Sungai Kota Tofografi Dasar Sungai Kota

Palangka Raya Palangka Raya

07 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Kota P. Raya Jumlah peta digital 1 50.000.000 07 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Kota P. Raya Jumlah peta digital 1 50.000.000 Penataan Ruang Penataan Ruang

08 Penyusunan Desain Kawasan Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 75.000.000 08 Penyusunan Desain Kawasan Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 75.000.000 Strategis Kota Strategis Kota

Sehat Perumahan Sehat Perumahan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Pembangunan Lingkungan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

(22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 09 Pembuatan Desain Pengembangan Kota P. Raya Jumlah pembuatan desain 1 50.000.000 09 Pembuatan Desain Pengembangan Kota P. Raya Jumlah pembuatan desain 1 50.000.000

Kawasan Zona Kawasan Zona

10 Penyusunan Rencana Detail Tata Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 10 Penyusunan Rencana Detail Tata Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 Ruang Kawasan Ruang Kawasan

11 Penataan Sistem Struktur Ruang Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 11 Penataan Sistem Struktur Ruang Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 Wilayah Kota Wilayah Kota

12 Survey Sebaran Independent Kota P. Raya Jumlah dokumen survey 1 50.000.000 12 Survey Sebaran Independent Kota P. Raya Jumlah dokumen survey 1 50.000.000 Control Point (ICP) dan Grand ICP dan GCP Control Point (ICP) dan Grand ICP dan GCP

Control Point (GCP) Control Point (GCP)

13 Penertiban Tata Ruang Kota P. Raya Jumlah laporan 12 100.000.000 13 Penertiban Tata Ruang Kota P. Raya Jumlah laporan 12 100.000.000 14 Penyusunan Ketentuan Arahan Kota P. Raya Jumlah peraturan zonasi 1 50.000.000 14 Penyusunan Ketentuan Arahan Kota P. Raya Jumlah peraturan zonasi 1 50.000.000

Peraturan Zonasi Peraturan Zonasi

15 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 15 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 rekomendasi rekomendasi

16 Penyusunan Perangkat serta 16 Penyusunan Perangkat serta

Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 Dalam Penataan Ruang rekomendasi Dalam Penataan Ruang rekomendasi

17 Pengadaan Kendaraan Operasional Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 200.000.000 17 Pengadaan Kendaraan Operasional Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 200.000.000 Penataan Ruang rekomendasi Penataan Ruang rekomendasi

43.307.486.061

43.477.486.061

(23)

19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palangka Raya dalam pembangunan infrastruktur adalah

sebagai berikut :

1. Penjaringan program dan kegiatan

Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun

yang akan datang melalui :

a. Jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan :

- Forum musrenbang

- Usulan dewan

b. Usulan SOPD melalui survey indentifikasi lapangan untuk mengetahui

kondisi tingkat kerusakan infrastruktur.

2. Penetapan prioritas program

Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan

memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan kondisi

kerusakan yang ada dan jumlah usulan dari musrenbang.

3. Penyelarasan program prioritas dengan panitia anggaran DPRD.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018 untuk Program

Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

(24)

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Pembangunan Jalan

Kota P. Raya Persentase pembangunan jalan

58

dan Jembatan

terhadap total panjang jalan

1

Pembangunan Jalan

-

Pembangunan Jalan Anggrek

600 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Mangku Raya Ujung

750 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Kelurahan Pager

500 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Talio

500 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Bukit Raya VI B

800 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jl. Tjilik Riwut Km. 1

100 Meter

Usulan Musrenbang

Gang Sion

-

Pembangunan Jalan Batu Badinding

300 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Menteng XVI

250 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Denok Gang 1

250 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jl. G.Obos XIV/Pelangi

200 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan G.Obos VI

250 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Menteng XXII

250 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Denok Induk

600 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jl. Menteng 24,25,26

800 Meter

Usulan Musrenbang

Jalan terhubung Jl. G.Obos V

-

Pembangunan Jalan G.Obos 20

400 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jl. Christopel Mihing

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jl. Kalibata Blok B

500 Meter

Usulan Dewan

-

Pembangunan Jalan Menuju SD dan SMP

500 Meter

Usulan Dewan

Kelurahan Sabaru

-

Pembangunan Jalan Sapan

750 Meter

Usulan Dewan

-

Pembangunan Jalan Turi II

900 Meter

Usulan Dewan

-

Pembangunan Jl. Hantasan Limau

750 Meter

Usulan Dewan

-

Pembangunan Jalan Ramses

750 Meter

Usulan Dewan

-

Pembangunan Jl. Kelurahan Danau Tundai

2.500 Meter Usulan Dewan

2

Pembuatan Jembatan

-

Pembuatan Jembatan untuk mengganti

1 Buah

Usulan Musrenbang

Jembatan yang mengalami kerusakan

parah yang menghubungkan dengan

Kelurahan Bukit Sua

-

Pembuatan Box Culvert Jalan AMD RT.03

P = 10 M

Usulan Musrenbang

L = 5 M

-

Pembuatan Box Culvert Jl. Raflesia RT.03

P = 10 M

Usulan Musrenbang

L = 5 M

3

Pembangunan Jalan

Lingkungan Permukiman

-

Pembangunan Jalan Padat Karya

2.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Jalan Menteng X B

150 Meter

Usulan Musrenbang

4

Peningkatan Jalan (DAU)

-

Peningkatan Jalan Misik RT.007/RW.004

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jl. Pelajar menuju SLB 2

800 Meter

Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jalan Padat Karya

1.500 Meter Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jalan Merak

400 Meter

Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jl. Jamrud III, Jl. Nilam IV

700 Meter

Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jl. Rajawali Induk

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jalan Manjuhan Induk

750 Meter

Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jalan Majapahir RW.IV

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Peningkatan Jl. PM Noor, Jl. Meranti/

1 Paket

Usulan Musrenbang

Komp. Babussalam

-

Peningkatan Jalan Meranti III dan IV

750 Meter

Usulan Musrenbang

5

Peningkatan Jalan (DAK)

-

Peningkatan Jalan Marang Lama

1.000 Meter Usulan Musrenbang

6

Pembangunan Jembatan Titian

-

Pembuatan Jembatan Titian Jl. Kalimantan

70 Meter

Usulan Musrenbang

RT.01/RW.22

-

Pembuatan Jembatan Titian Jl. Dr. Murdjani

120 Meter

Usulan Musrenbang

Gang Bunga Ujung

TABEL 2.4.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA

(2)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan Volume

(25)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

Progam Pembangunan Saluran

Persentase drainase dalam

51

Drainase dan Gorong-gorong

kondisi baik

1

Pembangunan Saluran Drainase

Primer dan Sekunder

-

Pembangunan Drainase Jl. Panenga II, III,

1.400 Meter Usulan Musrenbang

IV, V, VI, dan VII

-

Pembuatan Box Culvert di Bengaris

10 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembuatan Box Culvert Jl. Wortel

12 Meter

Usulan Musrenbang

Simpang 3 Pinus

-

Pembangunan Drainase Jl. Pelatuk Induk

500 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Drainase Jl. Jambrut III,

600 Meter

Usulan Musrenbang

Jl. Yakut-Widuri III, Jl. Nilam IV

-

Pembangunan Drainase Jl. Langkai

400 Meter

Usulan Musrenbang

Permai III dan Jl. Permata

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran

Drainase Primer dan Sekunder (Swakelola)

-

Rehabilitasi Drainase Jl. Dr. Murdjani depan

450 Meter

Usulan Musrenbang

SDN 3 Pahandut, Jl. A. Yani Dekat Sendys

Swalayan sampai dekat SDN 3 Pahandut,

Jl. Langsat SDN 2

-

Rehabilitasi Drainase Jl. Lawu I

200 Meter

Usulan Musrenbang

3

Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

-

Pembangunan Drainase Jl. Bangka,

1.000 Meter Usulan Musrenbang

Jl. Sumbawa/Jl. Kalimantan Gang Cinta

Damai

-

Pembangunan Drainase Jl. Surung II dan III

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Drainase Jl. Meranti III dan IV

100 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Drainase Jl Persimpangan

200 Meter

Usulan Musrenbang

Belibis dan Beliang

-

Pembangunan Drainase Jl. Sesep Madu

200 Meter

Usulan Musrenbang

Lingkungan Rusunawa RT.02/RW.IX

-

Pembangunan Drainase Jl. Rinjani sampai

150 Meter

Usulan Musrenbang

Jl. Kelud

-

Pembangunan Drainase Jl. Menteng X B

200 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Drainase Jalan Denok

500 Meter

Usulan Musrenbang

-

Pembangunan Drainase Jl. Hampapak

500 Meter

Usulan Musrenbang

Rindu

3

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Kota P. Raya Rasio kerusakan jalan

42

Jalan dan Jembatan

per total panjang jalan

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Aboretum

750 Meter

Usulan Musrenbang

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Bakung

500 Meter

Usulan Musrenbang

Merang

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Taman Alam

1.000 Meter Usulan Musrenbang

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Pelatuk Induk

900 Meter

Usulan Musrenbang

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Batu Suli

400 Meter

Usulan Musrenbang

-

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Rakumpit

1.000 Meter Usulan Musrenbang

Raya penghubung antara Kelurahan

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan Titian

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Dr. Murdjani

300 Meter

Usulan Musrenbang

Gang Wijaya

-

Semenisasi Jembatan Titian di Pahandut

200 Meter

Usulan Musrenbang

RT.02/RW.09

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Titian

70 Meter

Usulan Musrenbang

Penghubung Jl. Dr. Murdjani Gang Bunga

4

Kota P. Raya

1

Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

-

Pembuatan Air Minum Baku di Sabangau

1 Unit

Usulan Musrenbang

Program Pembangunan Lingkungan

(26)

22

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Tahun

2019, Tema Pembangunan Nasional adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk

Perumbuhan Berkualitas”, yang terdiri dari :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa

produktif;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3.1.1. Terhadap RPJMN

Dalam

RPJMN

Tahun

2015-2019,

disebutkan

bahwa

perluasan

penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket

pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan,

pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak,

akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019, bidang prasarana dan

sarana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung

jawab terhadap beberapa PROGRAM PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, embung, situ serta bangunan

penampung air lainnya;

2. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak;

3. Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai;

4. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman/

pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, sumber pembiayaan

dan pola investasi serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi

dan persampahan;

5. Program penyelenggaraan jalan/pelaksanaan preservasi dan peningkatan

kapasitas jalan nasional.

(27)

23

3.1.2. Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Subtansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka

mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas

bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan

dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar daerah, antar sektor dan

antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional

yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional adalah mengacu kepada

RPJMN Tahun 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur

wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dosmetik dalam rangka

kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivias daratan dan

maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“insfrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

(28)

24

pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadiaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

dan

tugas

pembantuan dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan kawasan permukiman, bina konstruksi, tata ruang dan

peralatan dan pengujian mutu.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya

Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang

Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, menuju Masyarakat Sejahtera,

sesuai Falsafah Budaya Betang”. Dalam usaha mewujudkan visi, maka

ditetapkanlah Misi Pembangunan Kota Palangka Raya yaitu : Mewujudkan

pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola

sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019, seperti

yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yaitu : Tujuan

“Meningkatkan Aksesbilitas Antar Wilayah Untuk Mendorong Perekonomian

Wilayah Perkotaan” dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Aksesbilitas Wilayah dan

Pengendali Banjir”.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk Tahun 2019

telah ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palangka Raya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86

Tahun 2017, program dan kegiatan sebagai berikut :

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Renja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) Manokwari Tahun 2017 bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan

Berpijak dari penjelasan diatas mengenai penanganan fraktur yang tepat berupa balut bidai maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan implementasi dari penetapan RPJMD Kota Palangka Raya sesuai Peraturan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tahun 2016 - 2021 untuk mendukung Visi Kota Surakarta tersebut , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Transistor lebih kecil bentuknya, lebih murah, dan lebih dingin dibandingkan dengan Tabung hampa, tetapi dapat digunakan dengan cara yang sama dengan Tbung hampa untuk membuat

Dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, penulis tertarik dengan permasalahan standar pengelolaan, khususnya pengelolaan kesiswaan atau manajemen kesiswaan., yang penulis

Korelasi perbandingan antara panjang total dan panjang standar ikan kuweh yang dibudidayakan di karamba berkisar dari 0,96−0,98 ,Nilai koefisien ini menunjukkan

Keunggulan dari penelitian ini, dapat mengevaluasi keberhasilan operasi rekonstruksi trauma maksilofasial di Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik