1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah 729.669.000 1.225.000.000 559.700.000 1.164.314.000 1.552.072.000 649.075.725 1.076.479.550 468.049.650 720.490.000 1.398.882.075 187.451.587,50 39,35%
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 4.862.745.000 490.000.000 985.000.000 845.400.000 1.060.000.000 1.014.182.870 470.893.100 857.568.200 797.959.650 953.430.580 (15.188.072,50) 10,27%
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial &
Budaya 691.036.000 1.072.536.000 2.497.687.000 1.974.650.000 1.787.600.000 681.547.640 1.048.067.480 2.379.105.725 1.655.555.300 1.482.486.450 200.234.702,50 34,98%
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur & SDA 978.116.000 10.032.436.000 3.778.000.000 3.070.670.000 2.401.335.000 910.955.100 6.637.211.600 3.154.053.450 2.519.133.650 2.032.890.025 280.483.731,25 134,17%
Koordinasi Pembangunan Data & Statistik
390.000.000 969.000.000 1.259.170.000 992.000.000 550.000.000 381.076.135 956.637.900 1.197.643.525 934.427.700 544.696.015 40.904.970,00 28,14%
Koordinasi Penyusunan Kajian/Peneitian
dan Pengembangan 259.000.000 550.000.000 825.000.000 625.000.000 500.000.000 249.744.500 549.388.350 783.967.750 593.729.200 492.315.490 60.642.747,50 30,33% TABEL 2.6
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BAPPEDA KOTA SEMARANG
URAIAN