Lampiran s u r a t kepala d i n a s PMD Nomor : 4 1 0 / 5 2 2 / D P M D / 2 0 2 1 T a n g g a l : 1 5 J u n i 2 0 2 1
KEPALA DESA SIDOMAKMUR
KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERATURAN DESA SIDOMAKMUR
NOMOR 05 TAHUN 2021
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMAKMUR
TAHUNANGGARAN 2021 SEMESTER PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA KEPALA DESA SIDOMAKMUR
a . Bahwa
Anggaran
DanBelanja
Desasebagai wujud
daripengelolaan keuangan
Desa di lakukan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuksebesar-besarnya
kemakmuranmasyarakat desa,-
Bahwa
Angeran Pendapatan
DanBelanja
Desa tahun anggran 2021 termuat dalam peraturan desa tentangAnggaran Pendapatan
DanBelanja
Desa tahun 2021 yang di susun sesuaidengan
kebutuhanpenyelen8garaan
pemerintahan
desaperlu
di pertanggungjawabkan pelaksanaanya;
C. Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaiman
di maksud dalam huruf a dan huruf b. Perlu menetapkan peraturan tentang laporan petanggungjawaban Anggaran Pendapatan
DanBelanja
Desa(APB
Desa)Tahun
Anggaran 2021
Menimbang
Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5495);
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 2.
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 83);
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 3.
4 tentang Tata cara pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74);
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Petunjuk tehnis penggunaan, pelaksanaan dan penetapan
Rincian Alokasi 5Dana Desa (ADD) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 83);6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 84 Tahun 2020 tentang
Petunjuk tehnis penggunaan, pelaksanaan dan penetapan Rincian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( PBH ) Setiap Desa Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Petunjuk tehnis penggunaan, pelaksanaan dan penetapan Rincian Dana Desa (DDS) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Desa Sidomakmur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2020 ( Lembar Desa Nomor 07 Tahun 2020).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMAKMUR
DANKEPALA DESA SIDOMAKMUR MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN
DESA SIDOMAKMUR TENTANG LAPORANPERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMAKMUR SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2021
Pasal 1
Laporan Pertanggunglawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Semester Pertama. Rencana anggaran sebesar Rp 1.092.712.606 Realisasi anggaran sebesar Rp 426.945.854, Sisa anggaran Rp 665.766.752 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Rencana Anggaran Pendapatan Desa b. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa
Sisa Anggaran Pendapatan Desa
Rp 1.082.879.206
Rp
: Rp
409.723.458 673.155.748
C.
2. Belanja Desa
Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa :Rp 528.569.800
Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa :Rp 243.644.852
Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa
Rp 284.924.948
Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa
:Rp 358.359.400Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa Rp 102.728.600
Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa
: Rp 255.630.800Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
:Rp 14.040.000
Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 14.040.000 Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 0
Rencana
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 55.000.000
Realisasi
Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat
:Rp.38.700.000 SisaAnggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 16.300.000
Rencana Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana dan
Keadaan darurat dan mendesak Rp 149.200.000
Realisasi Ang8garan Bidang Penanggulangan Bencana dan
Keadaan darurat dan mendesak
Rp 29.200.000Sisa Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana dan
Keadaan darurat dan mendesak : Rp 120.000.000
Jumlah Belanja
Rp 1.105.169.200
Reaslisasi Belanja
Rp 428.313.452Sisa Belanja
Rp 676.855.748Anggaran Surplus/Defisit Rp (22.289.994,00)
Realisasi Anggaran Surplus/Defisit Rp ( 18.589.994,00 )
Sisa Anggaran Surplus/Defisit Rp (3.700.000,00)
3. Realiasasi Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan C. Selisih PembiayaanRp 22.970.817,35
Rp 22.970.817,35
Rp 0
4. SILPA Tahun Berjalan
a. Anggaran SILPA Tahun Berjalan b. Realisasi SILPA Tahun Berjalan C. Sisa SILPA Tahun Berjalan
:Rp 680.823,35
Rp 4.380.823,35
Rp 3.700.000,00
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa initerdiri dari
1. LampiranLaporan Pelaksanaan APBDEsa
(Laporan Realisasi APBDEsa Semesteran)
2. Lampiran II
:Laporan Realisasi Kegiatan
(Laporan Realisasi Anggaran Desa
PerKegiatan)
3. Lampiran l l I a . Foto Bannner APBDEsa Awal
b. Foto Banner Realisasi APBDEsa Semester Pertama
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa
inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidomakmur.
Ditetapkan di Sidomakmur Pada tanggal 30 Juni 2021
T A N K A G ,
ABUEPAA DESA SIDOMAKMUR
KERAUADER
SIDOMAKIUR
BELRONGKONO, SE KEC.
Diundangkan di Desa Sidomakmur Pada Tan8gal 30 Juni 2021
SEKRETARIs DESA
oGI CAHYADI
LEMBAR DESA SIDOMAKMUR NOMOR 05 TAHUN 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2021
Realisasi s.d 30/06/2021
REALISASI LEBIH/(KURANG) ( Rp)
KODE REK URAIAN ANGGARAN
(Rp) (Rp)
4 6
PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 86.700.000,00 86.500.000,00 200.000,00
4.1.1 Hasil Usaha Desa 200.000,00 0,00 200 000,00
4.1.1.01
Bagi Hasil BUMDes 200.000,00 0.00200 000,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 4.1.3.01 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 86.500.000,00 86.500.000.00 0,00
4.2 Pendapatan Transfer 995.979.206,00 323.180.700,00 672.798.506,00
4.2.1. Dana Desa 736.959.000,00 258.783.600,00 478.175.400,00
4.2.1.01. Dana Desa 736.959.000,00 258.783.600,00 478.175.400,00
4.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 12.763.200,00 3.190.800.00 9.572.400.004.22.01.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate 12 763 200,003.190 800,00 9 572 400,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 246.257.006,00 61.206.300.00 185.050.706.00
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 246.257.006,00 61.206.300.00 185.050.706,00
200.000,00 45.617,00 154.383,00 4.3. Pendapatan Lain-lain
Bunga Bank 100.000,00 45.617,00 54.383,00
4.3.6.
4.3.6.01 Bunga Bank 100.000,00 45.617,00 54.383,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 100.000,00 0,00 100.000,00
4.3.7.
4.3.7.99
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 100.000,00 0,00 100.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.082.879.206,00 409.726.317,00 673.152.889,00
5. BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES 528.569.800,00 243.645.424,00 284.924.376,00 Penyelenggaran Belania Siltap, Tunjangan dan 363.992.800.00 104.865.42400 259.127.376.00
1.1
27.156.104,00 6.000.000,00 21.156.104,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1.1.1
27.156.104,00 6.000.000,00 21.156.104,00 1.1.1 5.1. Belanja Pegawai
27.156.104,00 6.000.000,00 21.156.104,00 1.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des
5.1.1.
19.156.104,00 0,00 19.156.104,00 1.1.1 5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
8.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00
5.1.1.02
Tunjangan Kepala Desa 1.1.1Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
217.109.004,00 54.337.251,00 162.771.753,00 1.1.2
217.109.004,00 54.337.251,00 162.771.753,00 1.1.2 5.1. Belanja Pegawai
217.109.004,00 54.337.251,00 162.771.753,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D
1.1.2 5.1.2.
1.1.2 5.1.2.01 217.109.004,00 54.337.251,00 162.771.753,00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
869.049,00 2.864.643,00 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa
3.733.692,00
1.1.3
3.733.692,0o
869.049,00|
2.864.643,00 1.1.3 5.1. Belanja PegawaiHalaman1
Printed by Siskeudes 30/06/2021 9:35:39 AM
Realisasi s.d 30/06/2021
KODE REK URAIAN
ANGGARAN
LEBIHI(KURANG)|
Rp) REALISASi
( Rp)
(Rp)
4
1.1.3 5.1.3. Jaminan
Sosial Kepala
Desa danPerangkat
De3.733.692,00
869.049,00 2.864.643,0o1.1.3
5.1.3.01.
Jaminan KesehatanKepala
Desa257.496,0o
0,00 257.496,00 1.1.3 5.1.3.02. Jaminan KesehatanPerangkat
Desa3.476.196,00
869.049,00 2.607.147,00 1.1.4Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa(ATK,
Honor PKPKD dan
PPKD, Perlengkapan
50.594.000,0023.109.124,00
27.484.876,001.1.4 5.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.594.000,00
23.109.124,0027.484.876,00
1.1.4 5.2.2.
Belanja Jasa Honorarium
46.200.000,00
23.100.000,00 23.100.000,00
1.1.4 5.2.2.01
Belanja
Jasa Honorarium Tim PelaksanaKegiata|
9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,001.1.4 5.2.2.02.
Belanja
Jasa Honorarium UnsurStaf Perangkat
7.200.000,003.600.000,00
3.600.000,001.1.4 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
30.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 1.1.4 5.2.5.Belanja Operasional Perkantoran
4.394.000,00 9.124,00 4.384.876,00
1.1.4
5.2.5.03
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar4.094.000,00 0,00
4.094.000,00
1.1.4
5.2.5.99 Belanja Operasional
Perkantoran lainnya 300.000,00 9.124,00 290.876,001.1.5
Penyediaan Tunjangan BPD
21.600.000,00 7.200.000,0014.400.000,00
1.1.5 5.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00 7.200.000,0014.400.000,00
1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD
21.600.000,00 7.200.000,00 14.400.000,00 1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD
21.600.000,00 7.200.000,00
14.400.000,001.1.7
Penyediaan insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 9.600.000,00
19.200.000,001.1.7
5.2.
Belanja Barang dan Jasa28.800.000,00 9.600.000,00 19.200.000,00
1.1.7 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 28.800.000,00
9.600.000,00 19.200.000,00
1.1.7 5.2.5.08. Belanja Insentiíi/Oprasional RT/RW 28.800.000,00 9.600.000,00
19.200.000,00
1.1.90 Penyediaan Tunjangan MPD 15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00
1.1.90 5.1.
Belanja Pegawai 15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00
1.1.90 5.1.5. Tunjangan MPD
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00
1.1.90 5.1.5.01. Tunjangan Kedudukan MPD
15.000.000,00 3.750.000,00
11.250.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 19.670.000.00 19.320.000.00 350.000.00
1.2
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1.2.1
19.670.000,00 19.320.000,00
350.000,001.2.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa
4.970.000,00 4.620.000,00
350.000,001.2.1
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
350.000,00 0,00350.000,00
5.2.1.01
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos350.000,00
0,00 350.000,001.2.1
1.2.1
5.2.5.
Belanja Operasional Perkantoran4.620.000,00 4.620.000,00
0,001.2.1 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet
4.620.000.00
4.620.000,00 0,005.3. 14.700.000,00 14.700.000,00
0,001.2.1 Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 14.700.000,00 14.700.000,00
0,00 1.2.15.3.2
1.2.1 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer
7.500.000,00
7.500.000,00 0,0012.1
5.3.2.04
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris5.700.000,00
5.700.000,00 0,001.2.1
5.3.2.10
Belanja Modal Mesin1.500.000,00 1.500.000,00
0,00Printed by Siskeudes
30/06/2021 9:35:39 AMHalaman 2
Realisasi s.d 30/06/2021
LEBIHI(KURANG) (Rp)
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI
(Rp) Rp)
5
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil. s.000.000.00
1.3
24.470.000.00| 18.470.000.00
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil
Desa (Dipilih)
1.3.2 18.470.000,00 18.470.000,00 0,00
1.3.2 5.2.
Belanja Barang dan Jasa
18.470.000,00 18.470.000,00 0,00 5.2.1.Belanja Barang Perlengkapan
1.3.2
6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 1.3.2
5.2.1.01.
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 1.3.25.2.1.05.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,001.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00
1.3.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Kegiata|
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.3.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/nsentif PelayananDes
2.300.000,00 2.300.000,00 0,005.2.2.04
Belanja Jasa Honorarium TenagaAhli/Profesi/Ko
0,001.3.2 570.000,00 570.000,000
1.3.2 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Partisipatif
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.3.5 5.2.
Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.3.5 5.2.2.
1.3.5 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Des 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1.4 Tata Praia Pemerintahan Perencanaan, Keuangan 120.437.000.00 100.990.000.00 19.447.000.00
1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
4.310.000,00 3.100.000,00 1.210.000,0o Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.310.000,00 3.100.000,00 1.210.000,00
|5.2.1.
Belanja Barang Perlengkapan 2.310.000,00 1.100.000,00 1.210.000,001.4.1
1.4.1 5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 585.000,00 210.000,00 375.000,00 1.4.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 415.000,00 180.000,00 235.000,00
1.4.1
5.2.1.06
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.040.000,00 440.000,00 600.000,0o1.4.1 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 270.000,00 270.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 2.000.000,00 2.000.000,00
0,00
4.615.000,0oPenyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
8.645.000,0o 4.030.000,00
1.4.2
8.645.000,00 4.615.000,0o 4.030.000,0o0 1.4.2 5.2 Belanja Barang dan Jasa
1.4.2 5.2.1.
Belanja Barang Perlengkapan 7.795.000,00 3.765.000,00 4.030.000,0o5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
1.569.000,0 779.000,00
790.000,001.4.2
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.801.000,00
1.181.000,00
1.620.000,00 1.4.2142 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.425.000,00 1.805.000,00 1.620.000,00
850.000,00
850.000,00 0,001.4.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium
1.4.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 850.000,00 850.000,00 0,00
6.386.000,00|
0,00 6.386.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.4.3
6.386.000,00 0,00 6.386.000,00 1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa
4.586.000,00 0,00 4.586.000,00 1.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
Halaman 3
Printed by Siskeudes
30/06/2021 9:35:39 AMRealisasi s.d 30/06/2021 KODE REK
URAIAN
REALISAS
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
(Rp) ANGGARAN
Rp)
5
1.4.10 5.2.
Belanja Barang
dan Jasa77.149.000,00 77.149.000,00 0,00
1.4.10 52.1. Belanja Barang Perlengkapan
51.399.000,00 51.399.000,00 0,00
1.4.10 5.2.1.01 Belanja
Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10.969.000,0010.969 000. 00
0,001.4.10 5.2.1.05.
Belanja Barang
Cetak danPenggandaan
4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 1.4.10 5.2.1.06.Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minurn)
25.780.000,00 25.780.000,00 0,00 1.4.10 5.2.1.99.Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 1.4.10 5.2.2.Belanja Jasa Honorarium
13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 1.4.10 5.2.2.01.
Belanja
Jasa Honorarium Tim PelaksanaKegiata
13.700.000,00 13.700.000,00 0,001.4.10 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.4.10 5.2.3.01.
Belanja Perjalanan
Dinas DalamKabupaten/Kota
7.000.000,00 7.000.000,00 0,001.4.10 5.2.4.
1.4.10 5.2.4.02.
Belanja Jasa Sewa 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00
Belanja
Jasa SewaPeralatan/Perlengkapan
5.050.000,00 5.050.000,00 0,001.4.10 5.3. Belanja Modal 9.351.000,00 9.351.000,00 0,00
1.4.10 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar
9.351.000,00 9.351.000,00 0,00 1.4.10 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 9.351.000,00 9.351.000,00 0,00BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan
2
358.359.400.00 102.728.600,00 255.630.800,00
2.1 20.800.000,00 3.000.000.00 17.800.000,00
3.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaran
PAUDITK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
2.1.1 8.000.000,0o
2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00 3.000.000,0o
5.000.000,00
2.1.1 5.2.2.
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahi/ProfesilKo
8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.1.10,00 12.800.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi
Masyarakat
12.800.000,00 2.1.3
12.800.000,0o 0,00 12.800.00,00 2.1.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa
12.800.000,0o 0,00 12.800.000,00
5.2.3
Belanja Perjalanan Dinas 2.1.32.800.000,00 0,00 2.800.000,00 5.2.3.02. Belanja PerjalananDinas Luar Kabupaten/Kota
2.1.3
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan
2.1.3
63.180.000,00 45.819.000,00 17.361.000,00 2.2 Sub Bidang Kesehatann
0,00 17.361.000,00
Penyelenggaraan Posyandu
(Mkn Tambahan,
KlsBumil, Lamsia, Insentif)
17.361.000,00 2.2.2
17.361.000,00 0,00 17.361.000,00 2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa
0,00 251.000,00 251.000,00
2.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2 5.2.1.05.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan201.000,00 0,00 201.000,0
2.2.2 5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi
(Makan/Minum)
8.145.000,00 0,00 8.145.000,00
2.2.2 5.2.2.
B e l a n j a J a s a H o n o r a r i u m
845.000,00 0,00 845. 000,00 2.2.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata
900.000,000 0,00 900.000,00
2.2.2 5.2.2.04 Belanja Jasa
Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko
0,00 6.400.000,00 6.400.000,00
Belanja Jasa
H o n o r a r i u m Petugas
8.965.000,00
2.2.2
5.2.2.05.
8.965.000,00 0,002.2.2 5.2.7.
Belanja Barang danJasa yang D i s e r a h k a n kep.
Halaman 5
Printed by Siskeudes
30/06/2021 9:35:39 AM
Realisasi s.d 30/06/2021
KODE REK URAIAN
LEBIH/(KURANG) (Rp
ANGGARAN REALISASI
2 Rp)
( Rp)
1.4.3 5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 455.000,00 0,00 455.000,00 1.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan
Penggandaan
136.000,00 0,00 136.000,001.4.3
5.2.1.06
Belanja BarangKonsumsi(Makan/Minum)
3.995.000,00 0,00 3.995.000,00 1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium1.800.000,00 0,00 1.800.000,0o 1.4.3 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Kegiata
900.000,00 0,00 900.000,001.4.3
5.2.2.05.
Belanja Jasa Honorarium Petugas 900.000,00 0,00 900.000,00 1.4.4Penyusunan
APBDesPerubahan,
Dokumen LPJ Keuangan dil) Desa(APBDes,
755.000,000,00 755.000,00
1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 755.000,00 0,00 755.000,00
6.2.1.
5.2.1.01.
1.4.4
Belanja Barang Perlengkapan
255.000,00 0,00 255.000,001.4.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 86.000,00 0,00 86.000,00
1.4.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 44.000,00 0,00 44.000,00
5.2.1.06
1.4.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 125.000,00 0,00 125.000,00
1.4.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 500.000,00 0,00 500.000,00
1.4.4 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Kegiata
500.000,00 0,00 500.000,00 1.4.5 Pengelolaan AdministrasilInventarisasi/Penilaian Aset Desa 6.290.000,00 1.430.000,00 60.000,00
1.4.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.290.000,00 1.430.000,00 4.860.000,00
1.4.5 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.790.000,00 430.000,00 1.360.000,00
1.4.5 5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 240.000,00 80.000,00 160.000,00 1.4.5 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 40.000,00 0,00 40.000,00
1.4.5
5.2.1.06
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1210.000,00250.000,00o
960.000,00o1.4.5 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 300.000,00 100.000,00 200.000,00
1.4.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,0o 1.000.000,00 3.500.000,00
1.4.5 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata| 4.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,0o 0,00 1.590.000,00 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat
1.4.7 1.590.000,00
1.4.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00
1.4.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00
1.4.7 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 410.000,00 0,00 410.000,00 1.4.7 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 480.000,00 0,00 480.000,000 1.4.7 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 700.000,00 0,00 700.000,00
5.961.000,00 5.345.000,00 616.000,00 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
5.961.000,00 5.345.000,00
616.000,00 1 4.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa5.961.000,00 5.345.000,00 616.000,00 1.4.8 5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
16.000,00 0,00 16.000,00
1.4.8 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
800.000,00 200.000,00 600.000,00
5.2.1.08
Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk1.4.8
5.145.000,00 5.145.000,00 0,00
5.2.1.99
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.4.886.500.000,00 0,00 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades,
Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,
86.500.000,00 1.4.10
Halaman 4 Printed by Siskeudes 30/06/2021 9:35:39 AM
Realisasi s.d 30/06/2021 KODE REK
URAIAN
LEBIHIKURANG)|
(Rp)
ANGGARAN REALISASI
(Rp) Rp)
2.2.2 5.2.7.99.
Belanja Barang
untukDiserahkan kepada
Masya 8.965.000,00 0,00 3.965.000,00 2.2.4Penyelenggaraan
DesaSiaga
Kesehatan 45.819.000,0045.819.000,00|
0,005.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.4
44.019.000,00 44.019.000,00 0,00
|5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan
2.2.4
36.619.000,00 36.619.000,00 0,00 2.2.4 5.2.1.01.
Belanja
Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 2.24 5.2.1.03.Belanja Perlengkapan
Alat Rumah Tangga danB
13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 2.2.45.2.1.06 Belanja Barang
Konsumsi(Makan/Minum)
7.860.000,0o 7.860.000.00 0,002.2.4 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00
2.2.4 5.2.1.08.
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
3.000.000,0o 3.000.000,00 0,005.2.1.09
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut2.2.4
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2.2.4 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 2.829.000,00 2.829.000,00 0,00
2.2.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
2.2.4
5.2.2.04
Belanja Jasa Honorarium TenagaAhli/Profesi/Ko
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00
2.2.4 5.2.2.05. 2.400.000,00 2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep 3.500.000,00 0,00
2.2.4 5.2.7. 3.500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 3.500.000,00 0,00
2.2.4 5.2.7.01 3.500.000,00
5.3. Belanja Modal 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2.2.4
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 2.2.4 5.3.2.
2.2.4 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter| 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang 274.379.400.00 53.909.600.00 220.469.800.00
Pemeliharaan Jalan Desa 274.379.400,00 53.909.600,00 220.469.800,00 2.3.1
210.941.700,00 39.552.700,00 171.389.000,00 2.3.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa
210.941.700,00 39.552.700,00 171.389.000,00 2.3.1 5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
210.941.700,00 39.552.700,00 171.389.000,00
2.3.1 5.2.1.07. Belanja Bahan Material
63.437.700,00 14.356.900,00 49.080.800,00 2.3.1 5.3. Belanja Modal
63.437.700,00 14.356.900,00 49.080.800,00 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
2.3.1
58.300.000,00 11.660.000,00 46.640.000,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 2.3.1
2.032.500,00 2.031.500,00 1.000,00 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
2.3.1
3.105.200,00 665.400,00 2.439.800,00 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
2.3.1
14.040.000.0o 14.040.000.00 0.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
7.940.000,00 7.940.000.00 0.00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan
Pos) 3.1.1
1.440.000,00 1.440.000,00 0,00
3.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00
3.1.1
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan640.000,00 640.000,00 0,00
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan
B
3.1.1
800.000,00 800.000,00 0,00
3.1.1
B e l a n j a B e n d e r a / U m b u l - u m b u l / S p a n d u k
5.2.1.08.
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
3.1.1 5.3. Belanja Modal
Halaman 6 30/06/2021 9:35:39 AM
Printed by Siskeudes
dal Lainnya
6 500 000.00
6500 000,00
0,003.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.3.5
2.500.000.0o 2.500.000.00 0,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Kepemudaan
&Olahraga
Milik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 3.3.5 5.3.Belanja Modal
2.500.000,00
2.500.000,00 0,00 3.3.55.3.9 Belanja Modal Lainnya
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 3.3.5 5.3.9.02.
Belanja Khusus Olahraga
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3.600.000,.00 3.600.000,00 0,00
3.4.3
Pembinaan PKK
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
3.4.3 5.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.600.000,00 3.600.000,00 0,003.4.3 5.2.1.
Belanja Barang Perlengkapan
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
3.4.3
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
3.600.000,0o 3.600.000,00 0,00BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 55.000.000,00 38.700.000,00 16.300.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 33.500.000,00 19.200.000,00 14.300.000,00
4.3.1
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 14.300.000,00
0,0014.300.000,00
4.3.1 5.2.
Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00
0,0014.300.00,00
4.3.15.2.3. Belanja Perjalanan Dinas
14.300.000,00 0,0014.300.000,00
4.3.1 5.2.3.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 2.300.000,00 0,00 2.300.000,004.3.1 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan
12.000.000,00
0,0012 000.000, 00
4.3.2
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 19.200.000,00
19.200.000,0 0,004.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa
19.200.000,00 19.200.000,00
0,004.3.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas
19.200.000,00 19.200.000,00
0,004.3.2
5.2.3.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota4.200.000,00
4.200.000.00 0,004.3.2 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan
15.000.000,00 15.000.000,00
0,004.4 Sub Bidang Pemberdavaan Perempuan 21.500.000.00 19.500.000.00 2.000.000,00
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
4.4.1
21.500.000,00 19.500.000,00 2.000.000,00
4.4.1 5.2.
Belanja
Barang dan Jasa21.500.000,00 19.500.000,00 2.000.000,00
4.4.1
5.2.3.
Belanja Perjalanan Dinas21.500.000,00 19.500.000,00 2.000.000,00
4.4.1 5.2.3.02.
Belanja Perjalanan
Dinas Luar Kabupaten/Kota4.500.000,00 4.500.000,00
0,004.4.1 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan
17.000.000.,00 15.000.000,00
2.000. 000,00BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN 149.200.000,00 29.200.000,.00 120.000.000,00
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5.200.000,00 5.200.000.00
0.005.2.0 Penanganan Keadaan Darurat
5.200.000,00 5.200.000,00
0,005.200.000,00
5.200.000,00 0,005.2.0
5.4. Belanja Tidak Terduga5.200.000,00 5.200.000,00
0,005.2.0
5.4.1.
Belanja Tidak Terduga5.2.0
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga5.200.000,00 5.200.000,00 0,00
Printed by SiskeudesS 30/06/2021 9:35:39 AM Halaman 7
Realisasi s.d 30/06/2021 KODE REK
URAIAN
REALISAS
(Rp) LEBIHI(KURANG)
Rp) ANGGARAN
2 3
Rp)
S.3
5.3.0Sub Penanganan Keadaan Mendesak Bidang Keadaan Mendesak 144.000.000.00 24.000.000,00 120.000.000.00
144.000.000,00 24.000.000,00 120.000.000,00
5.4.
Belanja Tidak Terduga
5.3.0
144.000.000,00 24.000.000,00 120.000.000,00 5.4.1
Belanja Tidak Terduga
5.3.0
144.000.000,00 24.000.000,00 120.000.000,00
5.3.0 5.4.1.01.
Belanja Tidak Terduga
144.000.000,00 24.000.000,00 120.000.000,00
JUMLAH BELANJA
1.105.169.200,00 428.314.024,00 676.855.176,00
SURPLUSI (DEFISIT)
(22.289.994,00 (18.587.707,00)|
(3.702.287,00)PEMBIAYAAN
6.1.
Penerimaan Pembiayaan
22.970.817,35 22.970.817,35 0,006.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya
22.970.817,36 22.970.817,35 0,00
6.1.1.01
SILPA Tahun Sebelumnya22.970.817,35 22.970.817,35 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 22.970.817,35 22.970.817,35 0,00
SILPASILPA TAHUN BERJALAN 680.823,35 4.383.110,35 (3.702.287,00)
RINTAH
KEPALA DESA
SIDOMAKMUR|
UPAIDOMKMUR, EN OL
30 June 2021AkEALA DESA
KEC. BE
oONGKONO, SEHalaman 8