REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 1
1 URUSAN WAJIB 104.462.710.450,0 423.783.152.669,0 591.435.628.744,0 1.119.681.491.863,
1 01 Pendidikan 38.415.520.500,00 108.886.697.645,0 30.134.015.544,00 177.436.233.689,0 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.415.520.500,00 108.886.697.645,0 29.634.015.544,00 176.936.233.689,0 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00 1.680.800.000,00 75.000.000,00 1.755.800.000,00 1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00
1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00
1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00
1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 171.400.000,00 0,00 171.400.000,00
1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00
1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00
1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00
1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 59.900.000,00 225.000.000,00 284.900.000,00
1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00
1 01 02 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 139.112.000,00 0,00 139.112.000,00
1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00 139.112.000,00 0,00 139.112.000,00
1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76.500.000,00 7.449.315.000,00 0,00 7.525.815.000,00 1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedung
sekolah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah
0,00 1.769.625.000,00 0,00 1.769.625.000,00
1 01 02 15 09 Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00
1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
0,00 668.800.000,00 0,00 668.800.000,00
1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
0,00 672.000.000,00 0,00 672.000.000,00
1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah
0,00 450.450.000,00 0,00 450.450.000,00
1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
0,00 2.672.500.000,00 0,00 2.672.500.000,00
1 01 02 15 46 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00
1 01 02 15 54 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
0,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00
1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
0,00 605.000.000,00 0,00 605.000.000,00
1 01 02 15 58 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
17.500.000,00 22.500.000,00 0,00 40.000.000,00
1 01 02 15 59 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
45.000.000,00 155.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 02 15 63 Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN)
14.000.000,00 130.500.000,00 0,00 144.500.000,00
1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
19.911.159.600,00 82.290.824.222,00 19.603.546.144,00 121.805.529.966,0
1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah
0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00
1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah
0,00 698.872.000,00 1.456.000.000,00 2.154.872.000,00 1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
0,00 167.000.000,00 835.000.000,00 1.002.000.000,00 1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana air
bersih dan sanitary
0,00 668.800.000,00 2.240.400.000,00 2.909.200.000,00 1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah
0,00 515.610.000,00 783.032.500,00 1.298.642.500,00 1 01 02 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 199.200.000,00 1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah
0,00 881.000.000,00 4.823.800.000,00 5.704.800.000,00 1 01 02 16 52 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
ruang unit kesehatan sekolah
0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
0,00 427.900.000,00 1.012.000.000,00 1.439.900.000,00 1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
9.840.000,00 75.160.000,00 0,00 85.000.000,00
1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
19.780.379.600,00 75.617.986.672,00 7.653.259.994,00 103.051.626.266,0
1 01 02 16 64 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
0,00 65.739.200,00 0,00 65.739.200,00
1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00
1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
105.940.000,00 507.310.000,00 0,00 613.250.000,00
1 01 02 16 78 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00 2.102.346.350,00 297.653.650,00 2.400.000.000,00 1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN
wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Ujian Ulang Nasional
15.000.000,00 294.500.000,00 0,00 309.500.000,00
1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 0,00 0,00 361.400.000,00 361.400.000,00 1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.414.254.900,00 14.060.187.423,00 9.730.469.400,00 36.204.911.723,00 1 01 02 17 14 Kegiatan Pembanguna sarana air
bersih dan sanitary
0,00 229.900.000,00 41.800.000,00 271.700.000,00 1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur
sekolah
0,00 75.240.000,00 0,00 75.240.000,00
1 01 02 17 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
0,00 188.000.000,00 104.800.000,00 292.800.000,00 1 01 02 17 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
sarana air bersih dan sanitary
0,00 77.000.000,00 22.000.000,00 99.000.000,00
1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00
1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
6.204.947.500,00 3.102.632.500,00 100.000.000,00 9.407.580.000,00
1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK/MA dan Ujian Ulang Nasional
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 02 17 77 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
10.000.000,00 115.100.000,00 0,00 125.100.000,00
1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PSM
6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00
1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00
1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan
0,00 131.000.000,00 0,00 131.000.000,00
1 01 02 18 05 Kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00
1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 46.660.000,00 162.405.000,00 0,00 209.065.000,00 1 01 02 19 18 Kegiatan Pengadaan mebeleur
sekolah
0,00 43.065.000,00 0,00 43.065.000,00
1 01 02 19 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
9.720.000,00 35.280.000,00 0,00 45.000.000,00
1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasional pendidikan luar biasa
19.720.000,00 45.280.000,00 0,00 65.000.000,00
1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 17.220.000,00 27.780.000,00 0,00 45.000.000,00
1 01 02 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.686.226.000,00 1.696.514.000,00 0,00 7.382.740.000,00
1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
0,00 143.500.000,00 0,00 143.500.000,00
1 01 02 20 03 Kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
48.500.000,00 88.500.000,00 0,00 137.000.000,00
1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00
1 01 02 20 08 Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
0,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00
1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
4.997.726.000,00 705.474.000,00 0,00 5.703.200.000,00
1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
0,00 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00
1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepependidikan di Daerah dengan tingkat akses tersulit
640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00
1 01 02 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
258.720.000,00 931.640.000,00 0,00 1.190.360.000,00 1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama
secara kelembagaan di bidang pendidikan
0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00
1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
55.000.000,00 546.360.000,00 0,00 601.360.000,00
1 01 02 22 11 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
9.250.000,00 80.250.000,00 0,00 89.500.000,00
1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS
0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00
1 01 02 22 13 Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Anak Di Sekolah
9.720.000,00 70.280.000,00 0,00 80.000.000,00
1 01 02 22 14 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Putus Sekolah
11.750.000,00 63.250.000,00 0,00 75.000.000,00
1 01 02 22 15 Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Siswa/Mahasiswa/Berprestasi
173.000.000,00 12.000.000,00 0,00 185.000.000,00
1 01 02 22 16 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Orang Tua dan Sekolah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 01 02 23 Dukungan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
22.000.000,00 31.000.000,00 0,00 53.000.000,00
1 01 02 23 02 Kegiatan Pengembangan SDM di Perguruan Tinggi
22.000.000,00 31.000.000,00 0,00 53.000.000,00
1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 01 10302 17 01 Kegiatan Pembangunan gedung
sekolah
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1 02 Kesehatan 33.853.969.000,00 118.895.071.650,0 88.130.891.100,00 240.879.931.750,0 1 02 01 Dinas Kesehatan 870.149.000,00 62.923.341.700,00 49.248.891.100,00 113.042.381.800,0 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00 7.246.600.000,00 130.000.000,00 7.376.600.000,00 1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 322.800.000,00 0,00 322.800.000,00
1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 6.244.800.000,00 0,00 6.244.800.000,00 1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00
1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 100.000.000,00 1.380.600.000,00 1.480.600.000,00 1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 02 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
0,00 0,00 860.600.000,00 860.600.000,00
1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00
1 02 01 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00 1.030.000.000,00 0,00 1.030.000.000,00 1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00
1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
524.109.000,00 51.085.394.300,00 35.961.486.500,00 87.570.989.800,00
1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
67.200.000,00 923.300.000,00 9.500.000,00 1.000.000.000,00
1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
21.684.000,00 8.316.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 01 16 15 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)
9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00
1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
30.750.000,00 260.855.000,00 2.486.500,00 294.091.500,00 1 02 01 16 19 Kegiatan Pengadaan peralatan
kesehatan
0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu dan
Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya
5.475.000,00 3.792.443.300,00 0,00 3.797.918.300,00
1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa
390.000.000,00 30.000.000,00 0,00 420.000.000,00
1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB)
0,00 5.198.780.000,00 0,00 5.198.780.000,00
1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Labkesda
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
0,00 39.160.700.000,00 5.949.500.000,00 45.110.200.000,00
1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
53.750.000,00 345.740.000,00 35.510.000,00 435.000.000,00 1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00
1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
53.750.000,00 185.740.000,00 35.510.000,00 275.000.000,00
1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 48.600.000,00 351.400.000,00 0,00 400.000.000,00 1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
16.900.000,00 133.100.000,00 0,00 150.000.000,00
1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
31.700.000,00 68.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
195.750.000,00 1.602.250.000,00 0,00 1.798.000.000,00 1 02 01 21 01 Kegiatan Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
7.500.000,00 242.500.000,00 0,00 250.000.000,00
1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory
173.500.000,00 1.174.500.000,00 0,00 1.348.000.000,00
1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih
4.750.000,00 45.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatan lingkungan
10.000.000,00 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 02 01 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
21.000.000,00 861.250.000,00 2.058.750.000,00 2.941.000.000,00
1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
6.750.000,00 605.250.000,00 1.810.000.000,00 2.422.000.000,00
1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 7.500.000,00 182.750.000,00 248.750.000,00 439.000.000,00 1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellance
Epidemiologi dan penanggulangan wabah
6.750.000,00 73.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
0,00 0,00 9.661.192.000,00 9.661.192.000,00
1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
0,00 0,00 2.013.604.000,00 2.013.604.000,00
1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
0,00 0,00 760.012.000,00 760.012.000,00
1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
0,00 0,00 1.009.400.000,00 1.009.400.000,00
1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
0,00 0,00 1.113.726.000,00 1.113.726.000,00
1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
0,00 0,00 4.514.450.000,00 4.514.450.000,00
1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 01 33 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
19.440.000,00 59.207.400,00 21.352.600,00 100.000.000,00 1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem Informasi Manajemen
Kesehatan
19.440.000,00 59.207.400,00 21.352.600,00 100.000.000,00
1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00
1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemen kesehatan
0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00
1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
28.306.200.000,00 26.698.800.000,00 6.110.000.000,00 61.115.000.000,00
1 02 02 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 02 02 24 11 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 02 02 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
28.306.200.000,00 26.683.800.000,00 6.110.000.000,00 61.100.000.000,00
1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 28.306.200.000,00 26.683.800.000,00 6.110.000.000,00 61.100.000.000,00
1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 32.772.000.000,00 66.626.000.000,00
1 02 03 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
1 02 03 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
1 02 03 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 2.772.000.000,00 36.626.000.000,00
1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 2.772.000.000,00 36.626.000.000,00
1 02 12003 Sekretariat Daerah 48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00
1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00
1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00
1 03 Pekerjaan Umum 411.932.000,00 17.029.654.550,00 390.627.611.450,0 408.069.198.000,0 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang
5.200.000,00 4.164.764.550,00 270.152.983.450,0 274.322.948.000,0
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 2.248.599.400,00 390.000.000,00 2.638.599.400,00
1 03 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00
1 03 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 1 03 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00 1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 124.999.400,00 0,00 124.999.400,00
1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00
1 03 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00 10.000.000,00 390.000.000,00 400.000.000,00 1 03 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 03 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 03 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
1 03 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 691.982.000,00 8.543.968.600,00 9.235.950.600,00 1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung
kantor
0,00 126.982.000,00 5.820.000.000,00 5.946.982.000,00 1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 278.822.800,00 278.822.800,00
1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 150.353.800,00 150.353.800,00
1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 03 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 03 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1 03 02 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 03 02 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00 0,00 1.694.792.000,00 1.694.792.000,00
1 03 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 02 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.200.000,00 33.872.000,00 0,00 39.072.000,00
1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.200.000,00 33.872.000,00 0,00 39.072.000,00
1 03 02 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
0,00 200.000.000,00 87.137.000.000,00 87.337.000.000,00 1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunan
jalan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 0,00 0,00 3.218.000.000,00 3.218.000.000,00
1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan
0,00 0,00 83.919.000.000,00 83.919.000.000,00
1 03 02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
0,00 0,00 6.306.550.000,00 6.306.550.000,00 1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
0,00 0,00 6.306.550.000,00 6.306.550.000,00
1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
0,00 0,00 129.056.251.000,0 129.056.251.000,0
1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
0,00 0,00 127.781.251.000,0 127.781.251.000,0 1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
0,00 0,00 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00
1 03 02 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
1 03 02 22 02 Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00
1 03 02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
0,00 200.000.000,00 3.700.000.000,00 3.900.000.000,00
1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 02 23 05 Kegiatan Pengadaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00
1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan
0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
1 03 02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
0,00 340.311.150,00 12.859.213.850,00 13.199.525.000,00 1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
0,00 0,00 3.791.725.000,00 3.791.725.000,00
1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
0,00 0,00 3.000.500.000,00 3.000.500.000,00
1 03 02 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
0,00 0,00 6.050.700.000,00 6.050.700.000,00
1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00 340.311.150,00 16.288.850,00 356.600.000,00
1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00
1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00
1 03 02 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik
0,00 0,00 19.585.000.000,00 19.585.000.000,00 1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas
Publik
0,00 0,00 19.585.000.000,00 19.585.000.000,00
1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 220.800.000,00 11.726.500.000,00 116.489.628.000,0 128.436.928.000,0 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00 1.552.500.000,00 385.000.000,00 1.937.500.000,00 1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00 265.000.000,00 135.000.000,00 400.000.000,00
1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 03 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 03 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1 03 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 03 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00