KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barang

dan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 1

1 URUSAN WAJIB 104.462.710.450,0 423.783.152.669,0 591.435.628.744,0 1.119.681.491.863,

1 01 Pendidikan 38.415.520.500,00 108.886.697.645,0 30.134.015.544,00 177.436.233.689,0 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.415.520.500,00 108.886.697.645,0 29.634.015.544,00 176.936.233.689,0 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0,00 1.680.800.000,00 75.000.000,00 1.755.800.000,00 1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00

1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00

1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00

1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 171.400.000,00 0,00 171.400.000,00

1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00

1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00

1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 59.900.000,00 225.000.000,00 284.900.000,00

1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00

1 01 02 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 139.112.000,00 0,00 139.112.000,00

1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00 139.112.000,00 0,00 139.112.000,00

1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76.500.000,00 7.449.315.000,00 0,00 7.525.815.000,00 1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedung

sekolah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah

0,00 1.769.625.000,00 0,00 1.769.625.000,00

1 01 02 15 09 Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00

1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

0,00 668.800.000,00 0,00 668.800.000,00

1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

0,00 672.000.000,00 0,00 672.000.000,00

1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah

0,00 450.450.000,00 0,00 450.450.000,00

(2)

1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00 2.672.500.000,00 0,00 2.672.500.000,00

1 01 02 15 46 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00

1 01 02 15 54 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

0,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00

1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

0,00 605.000.000,00 0,00 605.000.000,00

1 01 02 15 58 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

17.500.000,00 22.500.000,00 0,00 40.000.000,00

1 01 02 15 59 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

45.000.000,00 155.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 02 15 63 Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN)

14.000.000,00 130.500.000,00 0,00 144.500.000,00

1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

19.911.159.600,00 82.290.824.222,00 19.603.546.144,00 121.805.529.966,0

1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah

0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00

1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah

0,00 698.872.000,00 1.456.000.000,00 2.154.872.000,00 1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan

Sekolah

0,00 167.000.000,00 835.000.000,00 1.002.000.000,00 1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana air

bersih dan sanitary

0,00 668.800.000,00 2.240.400.000,00 2.909.200.000,00 1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah

0,00 515.610.000,00 783.032.500,00 1.298.642.500,00 1 01 02 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 199.200.000,00 1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah

0,00 881.000.000,00 4.823.800.000,00 5.704.800.000,00 1 01 02 16 52 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

ruang unit kesehatan sekolah

0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

0,00 427.900.000,00 1.012.000.000,00 1.439.900.000,00 1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

9.840.000,00 75.160.000,00 0,00 85.000.000,00

1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

19.780.379.600,00 75.617.986.672,00 7.653.259.994,00 103.051.626.266,0

1 01 02 16 64 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

0,00 65.739.200,00 0,00 65.739.200,00

1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

105.940.000,00 507.310.000,00 0,00 613.250.000,00

1 01 02 16 78 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00 2.102.346.350,00 297.653.650,00 2.400.000.000,00 1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN

wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Ujian Ulang Nasional

15.000.000,00 294.500.000,00 0,00 309.500.000,00

1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 0,00 0,00 361.400.000,00 361.400.000,00 1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.414.254.900,00 14.060.187.423,00 9.730.469.400,00 36.204.911.723,00 1 01 02 17 14 Kegiatan Pembanguna sarana air

bersih dan sanitary

0,00 229.900.000,00 41.800.000,00 271.700.000,00 1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur

sekolah

0,00 75.240.000,00 0,00 75.240.000,00

1 01 02 17 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00 188.000.000,00 104.800.000,00 292.800.000,00 1 01 02 17 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

sarana air bersih dan sanitary

0,00 77.000.000,00 22.000.000,00 99.000.000,00

(3)

1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

6.204.947.500,00 3.102.632.500,00 100.000.000,00 9.407.580.000,00

1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK/MA dan Ujian Ulang Nasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 17 77 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

10.000.000,00 115.100.000,00 0,00 125.100.000,00

1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PSM

6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00

1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00

1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan

0,00 131.000.000,00 0,00 131.000.000,00

1 01 02 18 05 Kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00

1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 46.660.000,00 162.405.000,00 0,00 209.065.000,00 1 01 02 19 18 Kegiatan Pengadaan mebeleur

sekolah

0,00 43.065.000,00 0,00 43.065.000,00

1 01 02 19 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

9.720.000,00 35.280.000,00 0,00 45.000.000,00

1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasional pendidikan luar biasa

19.720.000,00 45.280.000,00 0,00 65.000.000,00

1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 17.220.000,00 27.780.000,00 0,00 45.000.000,00

1 01 02 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.686.226.000,00 1.696.514.000,00 0,00 7.382.740.000,00

1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

0,00 143.500.000,00 0,00 143.500.000,00

1 01 02 20 03 Kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

48.500.000,00 88.500.000,00 0,00 137.000.000,00

1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1 01 02 20 08 Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

0,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00

1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

4.997.726.000,00 705.474.000,00 0,00 5.703.200.000,00

1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

0,00 29.040.000,00 0,00 29.040.000,00

1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepependidikan di Daerah dengan tingkat akses tersulit

640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00

1 01 02 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

258.720.000,00 931.640.000,00 0,00 1.190.360.000,00 1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama

secara kelembagaan di bidang pendidikan

0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00

1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

55.000.000,00 546.360.000,00 0,00 601.360.000,00

1 01 02 22 11 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

9.250.000,00 80.250.000,00 0,00 89.500.000,00

1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS

0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00

1 01 02 22 13 Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Anak Di Sekolah

9.720.000,00 70.280.000,00 0,00 80.000.000,00

1 01 02 22 14 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Putus Sekolah

11.750.000,00 63.250.000,00 0,00 75.000.000,00

1 01 02 22 15 Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Siswa/Mahasiswa/Berprestasi

173.000.000,00 12.000.000,00 0,00 185.000.000,00

(4)

1 01 02 22 16 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Orang Tua dan Sekolah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 23 Dukungan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

22.000.000,00 31.000.000,00 0,00 53.000.000,00

1 01 02 23 02 Kegiatan Pengembangan SDM di Perguruan Tinggi

22.000.000,00 31.000.000,00 0,00 53.000.000,00

1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 01 10302 17 01 Kegiatan Pembangunan gedung

sekolah

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 02 Kesehatan 33.853.969.000,00 118.895.071.650,0 88.130.891.100,00 240.879.931.750,0 1 02 01 Dinas Kesehatan 870.149.000,00 62.923.341.700,00 49.248.891.100,00 113.042.381.800,0 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0,00 7.246.600.000,00 130.000.000,00 7.376.600.000,00 1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 322.800.000,00 0,00 322.800.000,00

1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 6.244.800.000,00 0,00 6.244.800.000,00 1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 100.000.000,00 1.380.600.000,00 1.480.600.000,00 1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 02 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00 0,00 860.600.000,00 860.600.000,00

1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00

1 02 01 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00 1.030.000.000,00 0,00 1.030.000.000,00 1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

524.109.000,00 51.085.394.300,00 35.961.486.500,00 87.570.989.800,00

(5)

1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

67.200.000,00 923.300.000,00 9.500.000,00 1.000.000.000,00

1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

21.684.000,00 8.316.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 16 15 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)

9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

30.750.000,00 260.855.000,00 2.486.500,00 294.091.500,00 1 02 01 16 19 Kegiatan Pengadaan peralatan

kesehatan

0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu dan

Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya

5.475.000,00 3.792.443.300,00 0,00 3.797.918.300,00

1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa

390.000.000,00 30.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB)

0,00 5.198.780.000,00 0,00 5.198.780.000,00

1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Labkesda

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

0,00 39.160.700.000,00 5.949.500.000,00 45.110.200.000,00

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

53.750.000,00 345.740.000,00 35.510.000,00 435.000.000,00 1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan media

promosi dan informasi sadar hidup sehat

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00

1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

53.750.000,00 185.740.000,00 35.510.000,00 275.000.000,00

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 48.600.000,00 351.400.000,00 0,00 400.000.000,00 1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

16.900.000,00 133.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

31.700.000,00 68.300.000,00 0,00 100.000.000,00

1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

195.750.000,00 1.602.250.000,00 0,00 1.798.000.000,00 1 02 01 21 01 Kegiatan Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

7.500.000,00 242.500.000,00 0,00 250.000.000,00

1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory

173.500.000,00 1.174.500.000,00 0,00 1.348.000.000,00

1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih

4.750.000,00 45.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatan lingkungan

10.000.000,00 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

21.000.000,00 861.250.000,00 2.058.750.000,00 2.941.000.000,00

1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

6.750.000,00 605.250.000,00 1.810.000.000,00 2.422.000.000,00

1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 7.500.000,00 182.750.000,00 248.750.000,00 439.000.000,00 1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellance

Epidemiologi dan penanggulangan wabah

6.750.000,00 73.250.000,00 0,00 80.000.000,00

(6)

1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 0,00 9.661.192.000,00 9.661.192.000,00

1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

0,00 0,00 2.013.604.000,00 2.013.604.000,00

1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

0,00 0,00 760.012.000,00 760.012.000,00

1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

0,00 0,00 1.009.400.000,00 1.009.400.000,00

1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

0,00 0,00 1.113.726.000,00 1.113.726.000,00

1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

0,00 0,00 4.514.450.000,00 4.514.450.000,00

1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 33 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

19.440.000,00 59.207.400,00 21.352.600,00 100.000.000,00 1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem Informasi Manajemen

Kesehatan

19.440.000,00 59.207.400,00 21.352.600,00 100.000.000,00

1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00

1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemen kesehatan

0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan

28.306.200.000,00 26.698.800.000,00 6.110.000.000,00 61.115.000.000,00

1 02 02 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 02 24 11 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 02 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

28.306.200.000,00 26.683.800.000,00 6.110.000.000,00 61.100.000.000,00

1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 28.306.200.000,00 26.683.800.000,00 6.110.000.000,00 61.100.000.000,00

1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 32.772.000.000,00 66.626.000.000,00

1 02 03 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

1 02 03 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

0,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

1 02 03 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 2.772.000.000,00 36.626.000.000,00

1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 4.629.000.000,00 29.225.000.000,00 2.772.000.000,00 36.626.000.000,00

1 02 12003 Sekretariat Daerah 48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00

1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00

1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

48.620.000,00 47.929.950,00 0,00 96.549.950,00

1 03 Pekerjaan Umum 411.932.000,00 17.029.654.550,00 390.627.611.450,0 408.069.198.000,0 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang

5.200.000,00 4.164.764.550,00 270.152.983.450,0 274.322.948.000,0

1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00 2.248.599.400,00 390.000.000,00 2.638.599.400,00

(7)

1 03 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00

1 03 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 1 03 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00 1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 124.999.400,00 0,00 124.999.400,00

1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00

1 03 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00 10.000.000,00 390.000.000,00 400.000.000,00 1 03 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

1 03 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 691.982.000,00 8.543.968.600,00 9.235.950.600,00 1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung

kantor

0,00 126.982.000,00 5.820.000.000,00 5.946.982.000,00 1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 278.822.800,00 278.822.800,00

1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 150.353.800,00 150.353.800,00

1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 03 02 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00 0,00 1.694.792.000,00 1.694.792.000,00

1 03 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 02 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.200.000,00 33.872.000,00 0,00 39.072.000,00

1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.200.000,00 33.872.000,00 0,00 39.072.000,00

1 03 02 15 Program pembangunan jalan dan jembatan

0,00 200.000.000,00 87.137.000.000,00 87.337.000.000,00 1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunan

jalan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 0,00 0,00 3.218.000.000,00 3.218.000.000,00

1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan

0,00 0,00 83.919.000.000,00 83.919.000.000,00

1 03 02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00 0,00 6.306.550.000,00 6.306.550.000,00 1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

0,00 0,00 6.306.550.000,00 6.306.550.000,00

1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

0,00 0,00 129.056.251.000,0 129.056.251.000,0

(8)

1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

0,00 0,00 127.781.251.000,0 127.781.251.000,0 1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

0,00 0,00 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00

1 03 02 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 03 02 22 02 Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 03 02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0,00 200.000.000,00 3.700.000.000,00 3.900.000.000,00

1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 02 23 05 Kegiatan Pengadaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00

1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan

0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

1 03 02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

0,00 340.311.150,00 12.859.213.850,00 13.199.525.000,00 1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

0,00 0,00 3.791.725.000,00 3.791.725.000,00

1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

0,00 0,00 3.000.500.000,00 3.000.500.000,00

1 03 02 30 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

0,00 0,00 6.050.700.000,00 6.050.700.000,00

1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00 340.311.150,00 16.288.850,00 356.600.000,00

1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1 03 02 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik

0,00 0,00 19.585.000.000,00 19.585.000.000,00 1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas

Publik

0,00 0,00 19.585.000.000,00 19.585.000.000,00

1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 220.800.000,00 11.726.500.000,00 116.489.628.000,0 128.436.928.000,0 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0,00 1.552.500.000,00 385.000.000,00 1.937.500.000,00 1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 265.000.000,00 135.000.000,00 400.000.000,00

1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 03 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1 03 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :