A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
: (085) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(01) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
B. UNIT ORGANISASI :
Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgarg sesuai dengan standar internasional
C. MISI UNIT ORGANISASI : 01
Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional 02
Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia
D. SASARAN STRATEGIS : 01
Kepuasan Pelayanan Pengawasan 02
Pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu 03
Sistem perizinan yang efektif 04
Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif 05
SDM yang profesional 06
Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel 07
Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan
08
Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel 09
(085.01.06) Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
E. PROGRAM :
Meningkatnya kualitas hasil kajian untuk mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
F. HASIL : 01
Tercapainya standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional.
02
Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir.
03
Diterapkannya manajemen tanggap darurat kesiapsiagaan nuklir yang cepat, tepat dan akurat.
04
Persentase ketersediaan peraturan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM
: 01
Persentase peraturan yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi 02
Persentase pemanfaatan yang memiliki izin 03
Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perizinan 04
Persentase kepatuhan fasilitas pemanfaat terhadap peraturan yang berlaku 05
Persentase masyarakat dan lingkungan hidup yang menerima dosis radiasi melebihi NBD 06
Persentase pelayanan permohonan infomasi publik ( KIP) 07
Persentase paket hasil kajian yang digunakan dalam mendukung kebijakan pengawasan 08
Persentase keberhasilan tertanganinya kedaruratan nuklir 09
Ketersediaan peralatan keteknikan yang handal untuk mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang efektif
10
Persentase pintu perbatasan (pelabuhan internasional laut dan udara, dan pintu perbatasan jalan darat antar negara) yang telah menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir
11
Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan barang dual use 12
H. RINCIAN BIAYA PROGRAM
1 5
I. KEGIATAN
II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
2015 2014
4 3
KODE
2
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
VOLUME
SATUAN JUMLAH VOLUME
SATUAN ANGKA JUMLAH
DASAR
INISIATIF BARU
6 7 8
4.608.971 3568 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi
Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
0 4.608.971
0 0
0
Output
1.145.000 Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan dan
Keamanan Fasilitas Kesehatan
0 1.145.000
300 LHI 0
, , ,300
514.855 Laporan Penyelenggaraan Sistem Inspeksi pada
Fasilitas Kesehatan dan Industri
0 514.855
2 Laporan 0
, , , 2
1.225.938 Laporan Pelaksanaan Penegakan Hukum , , , 2 0 2 Laporan 1.225.938 0
580.000 Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan dan
Keamanan Fasilitas Industri dan Penelitian
0 580.000
200 LHI 0
, , ,200
172.544 Laporan Penyelenggaraan Sistem Manajemen
Inspeksi pada Fasilitas Kesehatan dan Industri
0 172.544
2 Laporan 0
, , , 2
870.634 Laporan Pengembangan Program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi di Bidang Radiologi Diagnostik, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir
0 870.634
1 Laporan 0
, , , 1
76.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 2 0 10 Unit 76.000 0
24.000 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran , , , 6 0 6 Unit 24.000 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
4.608.971 b. Non Operasional 0 0 0 4.608.971 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
4.508.971 b. Belanja Barang 0 0 0 4.508.971 0
100.000 c. Belanja Modal 0 0 0 100.000 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 4.608.971 a. Rupiah Murni 0 0 0 4.608.971 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
2.432.695 3569 Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir 0
2.432.695 0 0
0
Output
925.006 Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan, Keamanan
dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir
0
925.006 76 LHI 0
, , , 58 867.619 Laporan Pengembangan Sistem Inspeksi dan Evaluasi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Bahan Nuklir 0
867.619 6 Laporan 0
, , , 5 612.570 Dokumen Pengembangan Sistem Inspeksi dan Evaluasi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Bahan Nuklir 0
612.570 6 Dokumen 0
, , , 6 27.500 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 3 0 3 Unit 27.500 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
2.432.695 b. Non Operasional 0 0 0 2.432.695 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
2.355.195 b. Belanja Barang 0 0 0 2.355.195 0
77.500 c. Belanja Modal 0 0 0 77.500 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 2.432.695 a. Rupiah Murni 0 0 0 2.432.695 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
10.178.209 3570 Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir 0
10.178.209 0 0
0
Output 1.607.331 Dokumen Keteknikan, Jaminan Mutu dan Kesiapsiagaan Nuklir 0
1.607.331 5 Dokumen 0
, , , 4 3.545.399 Laporan Penyelenggaraan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir 0
3.545.399 4 Laporan 0
, , , 1 216.200 Laporan Hasil Uji Sampel Lingkungan/Bahan Nuklir 0
216.200 12 Laporan 0
, , , 10 558.000 KTUN Penunjukan Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran 0
558.000 10 KTUN 0
, , , 10 822.509 Sertifikat Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X , , ,200 0 200 Sertifikat 822.509 0
97.080 Laporan Hasil Pengawasan dan Tanggap Darurat Nuklir/Radiologi 0
97.080 1 Laporan 0
, , , 1 3.236.690 Laporan Implementasi I-Consep , , , 5 0 12 Laporan 3.236.690 0
75.000 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 5 0 8 Unit 75.000 0
20.000 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran , , , 4 0 4 Unit 20.000 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
10.178.209 b. Non Operasional 0 0 0 10.178.209 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
6.269.065 b. Belanja Barang 0 0 0 6.269.065 0
3.909.144
c. Belanja Modal 0 0 0 3.909.144 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 10.178.209 a. Rupiah Murni 0 0 0 10.178.209 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
2.252.277 3571 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 0
2.252.277 0 0
0
Output 273.424 Rancangan Peraturan Ketenaganukliran Bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian 0
273.424 1 Dokumen 0
, , , 1 414.643 Peraturan Kepala BAPETEN Bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian 0
414.643 2 Perka 0
, , , 1 251.185 Rancangan Peraturan ketenaganukliran bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan 0
251.185 1 Dokumen 0
, , , 1 667.434 Peraturan Kepala BAPETEN bidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan 0
667.434 3 Perka 0
, , , 1 117.045 Dokumen Sistem manajemen Peraturan Pengawasan Pemanfaatan Ketenaganukliran 0
117.045 1 Dokumen 0
, , , 1
291.587 Dokumen/Laporan Pembinaan Peraturan
Perundang-undangan pada fasilitas kesehatan, industri dan penelitian
0
291.587 1 Dokumen 0
, , , 1 236.959 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 11 0 25 Unit 236.959 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
2.252.277 b. Non Operasional 0 0 0 2.252.277 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
2.015.318 b. Belanja Barang 0 0 0 2.015.318 0
236.959 c. Belanja Modal 0 0 0 236.959 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 2.252.277 a. Rupiah Murni 0 0 0 2.252.277 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
4.435.931 3572 Perumusan dan Pengembangan Peraturan
Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir
0
4.435.931 0 0
0
Output 1.916.261 Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang IBN 0
1.916.261 3 Dokumen 0
, , , 1 451.492 Perka BAPETEN di Bidang IBN , , , 3 0 3 Perka 451.492 0
245.568 Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan di Bidang IBN 0
245.568 1 Dokumen 0
, , , 1 1.582.141 Dokumen pelaksanaan kegiatan misi IRRS , , , 1 0 1 Dokumen 1.582.141 0
100.828 Dokumen Sistem manajemen Peraturan perundang-undangan di bidang Instalasi dan Bahan Nuklir 0
100.828 1 Dokumen 0
, , , 1 139.641 Laporan Pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang instalasi dan bahan nuklir 0
139.641 1 Laporan 0
, , , 1 RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
4.435.931 b. Non Operasional 0 0 0 4.435.931 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
4.240.931 b. Belanja Barang 0 0 0 4.240.931 0
195.000 c. Belanja Modal 0 0 0 195.000 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 4.435.931 a. Rupiah Murni 0 0 0 4.435.931 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
8.997.693 3573 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 0
8.997.693 0 0
0
Output 1.450.000 KTUN Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Bidang Penelitian dan Industri 0
1.450.000 5.600 KTUN 0
, , 5,600 2.268.660 KTUN Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Bidang Kesehatan 0
2.268.660 2.100 KTUN 0
, , 2,100 2.650.000 KTUN Bekerja Petugas Fasilitas Radiasi , , 2,170 0 2.270 KTUN 2.650.000 0
652.481 Sistem Manajemen Perizinan pada fasilitas kesehatan, industri, penelitian 0
652.481 1 Dokumen 0
, , , 1 197.212 Dokumen Pengembangan kapabilitas evaluator perijinan pengawasan keselamatan radiasi 0
197.212 1 Dokumen 0
, , , 1 700.000 Dokumen Pengembangan Sistem Evaluasi Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Bidang Industri, Penelitian dan Kesehatan 0
700.000 1 Dokumen 0
, , , 1 1.079.340 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 25 0 86 Unit 1.079.340 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
8.997.693 b. Non Operasional 0 0 0 8.997.693 0
JENIS BELANJA 2.
0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
7.818.353 b. Belanja Barang 0 0 0 7.818.353 0
1.179.340 c. Belanja Modal 0 0 0 1.179.340 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 1.997.212 a. Rupiah Murni 0 0 0 1.997.212 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
7.000.481 d. PNBP 0 0 0 7.000.481 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
4.373.479 3574 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir 0
4.373.479 0 0
0
Output 2.880.180 Izin Reaktor dan Bahan Nuklir , , , 1 0 2 Dokumen 2.880.180 0
234.685 Izin Instalasi Nuklir Non Reaktor , , , 1 0 1 Dokumen 234.685 0
513.244 Izin Bekerja Petugas Instalasi dan bahan Nuklir dan bungkusan zat radioaktif 0
513.244 1 Dokumen 0
, , , 1 323.470 Sistem manajemen Perizinan instalasi dan bahan nuklir 0
323.470 10 Dokumen 0
, , , 9 396.900 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 28 0 44 Unit 396.900 0
25.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran , , , 1 0 1 Unit 25.000 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
4.373.479 b. Non Operasional 0 0 0 4.373.479 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
3.951.579 b. Belanja Barang 0 0 0 3.951.579 0
421.900 c. Belanja Modal 0 0 0 421.900 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 4.373.479 a. Rupiah Murni 0 0 0 4.373.479 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
4.805.455 3575 Pengkajian Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 0
4.805.455 0 0
0
Output
1.636.117 Laporan Hasil Kajian Bidang Kesehatan, Industri
dan Penelitian untuk mendukung Pengawasan Proteksi dan Keselamatan Radiasi
0
1.636.117 7 LHK 0
, , , 2 77.483 Dokumen pengembangan kapabilitas SDM pengkajian 0
77.483 1 Dokumen 0
, , , 1 528.935 Dokumen sistem manajemen pengkajian FRZR , , , 1 0 2 Dokumen 528.935 0
312.952 Pedoman teknis Bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian untuk mendukung fungsi pengawasan 0
312.952 3 Dokumen 0
, , , 1 242.627 Laporan Hasil Kajian Bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian untuk mendukung Peran dan Kebijakan Pemerintah RI dalam Penyusunan Standar Internasional dan Penerapannya di Indonesia 0
242.627 2 LHK 0
, , , 1 2.007.341 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi , , , 10 0 313 Unit 2.007.341 0
RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
4.805.455 b. Non Operasional 0 0 0 4.805.455 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
2.798.114 b. Belanja Barang 0 0 0 2.798.114 0
2.007.341 c. Belanja Modal 0 0 0 2.007.341 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 4.805.455 a. Rupiah Murni 0 0 0 4.805.455 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
2.224.424 3576 Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir 0
2.224.424 0 0
0
Output 1.156.075 Laporan Hasil Kajian untuk Pengawasan Reaktor Daya 0
1.156.075 6 LHK 0
, , , 1 280.861 Laporan Hasil Kajian untuk Pengawasan Reaktor Non Daya 0
280.861 4 LHK 0
, , , 4 107.864 Laporan Hasil Kajian untuk pengawasan Instalasi Nuklir Non Reaktor 0
107.864 2 LHK 0
, , , 2 105.771 Rekomendasi kebijakan pengawasan keselamatan nuklir 0
105.771 3 Dokumen 0
, , , 2 358.480 Dokumen sistem manajemen pengkajian dan rumusan kebijakan untuk instalasi dan bahan nuklir 0
358.480 2 Dokumen 0
, , , 1 215.373 Laporan partisipasi dalam presentasi ilmiah dan seminar keselamatan nuklir 0
215.373 2 Laporan 0
, , , 2 RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : KELOMPOK BIAYA 1. 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
2.224.424 b. Non Operasional 0 0 0 2.224.424 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
1.410.324
b. Belanja Barang 0 0 0 1.410.324 0
814.100 c. Belanja Modal 0 0 0 814.100 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
0
h. Belanja Lain-Lain 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 2.224.424 a. Rupiah Murni 0 0 0 2.224.424 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
0
d. PNBP 0 0 0 0 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : KELOMPOK BIAYA 0
a. Operasional 0 0 0 0 0
44.309.134 b. Non Operasional 0 0 0 44.309.134 0
JENIS BELANJA 2. 0
a. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0
35.367.850 b. Belanja Barang 0 0 0 35.367.850 0
8.941.284 c. Belanja Modal 0 0 0 8.941.284 0
0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0 0
0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0 0
0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0
SUMBER DANA 3. 37.308.653 a. Rupiah Murni 0 0 0 37.308.653 0
0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0 0
0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0
7.000.481 d. PNBP 0 0 0 7.000.481 0
0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0 0
0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0 0
0
g. Stimulus 0 0 0 0 0
0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0 0
0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0
0
j. SBSN PBS 0 0 0 0 0
I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) : Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 Satker J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN 2015 2014 4 3 KODE 1 SUMBER PENDAPATAN 2 (DALAM RIBUAN RUPIAH) KEGIATAN 5 0
7.249.877 0
7.249.877 Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 3573 a. Perpajakan 0
b. PNBP 8.821.680 1. Umum 2. Fungsional 0
8.821.680 0
7.249.877 0
8.821.680 JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional 0 0 7.249.877 8.821.680