TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.Mengadakan Pelatihan/ Bimtek Bagi Aparatur
2. Melaksanakan rakaor secara Rutin 3.Peningkatan Pengadaan sarana dan Prasana Pendukung Pelayanan Terhadap Masayarakat
Persentase Pengaduan Layanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindalanjuti /
diselesaikan
- - - 80
JADWAL KEGIATAN TW 1
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE TAHUN 2020
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
AKSI YANG DIRENCANAK
AN
PENANGG UNG JAWAB
TW 2 TW 3 TW 4
19 1 Meningkat
nya Kualitas
dan Kuantitas Pelaynan Publik
Presentase Pelkaynan Kepad Masyarakat yang
dilaksanakan sesuai Standar
Pelayanan
- - - 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peresentase Usulan kegiatan Pembangunan
oleh masyarakat
hasil musrembang
Kelurahan/
Desa dapat dilaksanakan
ditingkat Kelurahan/
Desa
30 - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Aparatur terhadap
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase - - - 100 251.735.500 Sekertariat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listri,Telpon , Air dan Koran yang dibayarkan
Rekening 9 9 9 9 28,004,500.00
Sub Bagian Umum dan Kepegawai Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Realisasi Jasa Administrasi Keuangan
orang 4 4 4 4 104.935.00
Sub Bagian Program
da Keuangan Rapat-rapat
koordinasi dan Konsultasierah dan Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kegiatan 27,55 27,55 27,55 27,55 72,700,000.00
Sub Bagian Umum dan Kepegawai Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetak,Makanan dan Minuman yang tersedia
Paket 3 3 3 3 76.940.500
Sub Bagian Umum dan Kepegawai
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kepuasan Aparatur Terhadap Administrasi Perkantoran
Persentase 21,25 21,25 21,25 21,25 162,002,500.00 Sekertariat
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang
Unit 1
Seksi Pelayanan
Umum Pengadaan
Perlengkapan Kantor
pengadaan perlengkapan
kantor 1 unit 10 5,000,000.00
Seksi Pelayanan
Umum Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor 8 unit 8 unit 45,000,000.00
Seksi Pelayanan
Umum Pengadaan
Mubeleur
Jumlah Pengadaan
Meubeleur 7 Unit 7 Unit 26,000,000.00
Seksi Pelayanan
Umum Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor Paket 1 15,662,500.00
Seksi Pelayanan
Umum Pemeliharaan
Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operional as
Jumlah Kendaraan Dinan Kantor yang Dipelihara
4 unit 2 2 2 70,340,000.00
Seksi Pelayanan
Umum
Program Penunjang Pemerintahan
Umum
Persentase Usulan Mustrembang RKPD tingkat Kecamatan yang
diakomodir Musrembang
Kabupaten
Persentase 12,5 12,5 12,5 12,5 18,700,000.00 Sekeratriat
Penususnan Rencana Perangkat Daerah
Jumlah Usulan Prioritas yang
terealisasi Dokumen 7 18,700,000
Seksi Pemerintahan
dan Kependudukan
Seksi PMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Indeks Kepuasan Masayarakat
terhadap Pelayanan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase 23,75 23,75 23,75 23,75 953,600,000.00 Sekertariat
Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan
Laporan 2 2 2 2 43,600,000.00
Seksi Pemerintah
an dn Seksi PAD Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara,diba ngun, dan diadakan
Paket dan
Unit 3 639,000,000.00
Seksi Pemerintaha
n dn Seksi PAD Peningkatan
Operasional Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional
Kelurahan 1 1 1 1 271,000,000.00
Seksi Pemerintaha
n dn Seksi Pelayanan Umum
2
Terciptany a Keamanan
dan Ketertiban Masyaraka
t
Persentase Ganguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masayarakat yang dapat diselesaiakan
- - - 96 Persentase 24 24 24 24
1.Penempatkan Porsinoil Satpol PP di
setiap Kantor Camat 2.
Mensosialisasikan Perda tentang
Penertiban Ternak 3.
Mengalakkkan Pos Ronda Setiap Lingkungan / Dusun
Persentase Pennurunann
Pelanggaran terhadap
Perda
- - - 90 Persentase 22,5 22,5 22,5 22,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase 24 24 24 24 27.000.000 Sekertariat
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Terlaksanakan Pengawasan yang
Lebih Komprehensif
Persentase 24 24 24 24 27.000.000 Seksi
Trantibun
CAMAT AJANGALE
Drs A. MAPPANGARA.MM NIP.196510051984111001
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(Kumulati) Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target (Kumulati)
Penanggung Jawab Jumlah sarana dan
fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis;
3,683,798,914 TW1 = 4 TW2 = 8 TW3 = 12 TW4 = 16
Subag Umum
Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis
424,838,000 TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = 4 TW4 = 5
Subag Umum
Penyediaan Jasa Peralatan
& Per-lengkapan Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 100%
952,800,000 TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TU UPTD PPMHP
Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit;
3,235,000,000 TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = 30 TW4 = 40
Seksi Perikanan Tangkap Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
Volume produksi perikanan Tangkap (ton)
ton TW1 = 70.000 TW2 = 140.000 TW3 = 210.000 TW4 = 332.450
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7,012,450,000 Peningkatan Sarana &
Prasarana Perikanan Tangkap
Terwujudnya Kelembagaan Dan
Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat
dan Transparan dalam mendukung
reformasi birokrasi
Jumlah pembinaan &
pelayanan peralatan kantor, pengelolaan
keuangan dan administrasi kantor
Persen TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,061,436,914
Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan
kemampuan pengelolaan
pelabuhan perikanan 60 org;
446,797,500 TW1 = 0 TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60
Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan-dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit
3,268,652,500 TW1 = 0 TW2 = 10 TW3 = 20 TW4 = 20
Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)
Rp .juta TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = 3.324.000 TW4 = 4.434.272
Penyusunan data statistik perikanan tangkap
Jumlah informasi dan data statistik
perikanan tangkap 50 eks
62,000,000 TW1 = 0 TW2 = 50 TW3= 50 TW4 = 50
Seksi Perikanan Tangkap
Target Realisasi % Capaian
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI
Pengukuran Kinerja (Sasaran) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
ton TW1 = 70.000 TW2 = 140.000 TW3 = 210.000 TW4 = 332.450 Meningkatnya produksi
dan produktivitas perikanan
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = - TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = - TW4 = - Terwujudnya
Kelembagaan Dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah
Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi
birokrasi
Jumlah pembinaan &
pelayanan peralatan kantor, pengelolaan
keuangan dan administrasi kantor
Persen TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = - TW1 = 70.000
TW2 = 140.000 TW3 = - TW4 = - Volume produksi
perikanan Tangkap (ton)
Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)
Rp .juta TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = 3.324.000 TW4 = 4.434.272
TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis;
3,683,798,914
Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan
pengelolaan perlengkapan 5 jenis
424,838,000
Penyediaan Jasa Peralatan &
Per-lengkapan Kantor UPTD PPSKI
Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 100%
952,800,000
Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit;
3,235,000,000
Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org;
446,797,500
Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan- dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit
3,268,652,500
Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI TRIWULAN II
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7,012,450,000 Program
Peningkatan Sarana &
Prasarana Perikanan Tangkap 5,061,436,914 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan data statistik perikanan tangkap
Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks
62,000,000
Target Realisasi % Capaian TW1 = 4
TW2 = 8 TW3 = 12 TW4 = 16
TW1 = 4 TW2 = 8 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
Subag Umum Faktor Penghambat : ...
Faktor Pendorong ...
TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = 4 TW4 = 5
TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
Subag Umum
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
TU UPTD PPMHP
TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = 30 TW4 = 40
TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = - TW1 = 0
TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60
TW1 = 0 TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
TW1 = 0 TW2 = 10 TW3 = 20 TW4 = 20
TW1 = 0 TW2 = 15 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 150%
TW3 = - TW4 = -
Penanggung
Jawab Keterangan Pengukuran Kinerja (Kegiatan)
Seksi Perikanan Tangkap
TW1 = 0 TW2 = 50 TW3 = 50 TW4 = 50
TW1 = 0 TW2 = 50 TW3 = - TW4 = -
TW1 = 100%
TW2 = 100%
TW3 = - TW4 = -
Seksi Perikanan Tangkap