• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE TAHUN 2020 AKSI YANG DIRENCANAK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA AKSI KINERJA SASARAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE TAHUN 2020 AKSI YANG DIRENCANAK"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.Mengadakan Pelatihan/ Bimtek Bagi Aparatur

2. Melaksanakan rakaor secara Rutin 3.Peningkatan Pengadaan sarana dan Prasana Pendukung Pelayanan Terhadap Masayarakat

Persentase Pengaduan Layanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindalanjuti /

diselesaikan

- - - 80

JADWAL KEGIATAN TW 1

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

TARGET KINERJA

ANGGARAN

AKSI YANG DIRENCANAK

AN

PENANGG UNG JAWAB

TW 2 TW 3 TW 4

19 1 Meningkat

nya Kualitas

dan Kuantitas Pelaynan Publik

Presentase Pelkaynan Kepad Masyarakat yang

dilaksanakan sesuai Standar

Pelayanan

- - - 96

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peresentase Usulan kegiatan Pembangunan

oleh masyarakat

hasil musrembang

Kelurahan/

Desa dapat dilaksanakan

ditingkat Kelurahan/

Desa

30 - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Aparatur terhadap

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase - - - 100 251.735.500 Sekertariat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listri,Telpon , Air dan Koran yang dibayarkan

Rekening 9 9 9 9 28,004,500.00

Sub Bagian Umum dan Kepegawai Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Realisasi Jasa Administrasi Keuangan

orang 4 4 4 4 104.935.00

Sub Bagian Program

da Keuangan Rapat-rapat

koordinasi dan Konsultasierah dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan 27,55 27,55 27,55 27,55 72,700,000.00

Sub Bagian Umum dan Kepegawai Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetak,Makanan dan Minuman yang tersedia

Paket 3 3 3 3 76.940.500

Sub Bagian Umum dan Kepegawai

an

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kepuasan Aparatur Terhadap Administrasi Perkantoran

Persentase 21,25 21,25 21,25 21,25 162,002,500.00 Sekertariat

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang

Unit 1

Seksi Pelayanan

Umum Pengadaan

Perlengkapan Kantor

pengadaan perlengkapan

kantor 1 unit 10 5,000,000.00

Seksi Pelayanan

Umum Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor 8 unit 8 unit 45,000,000.00

Seksi Pelayanan

Umum Pengadaan

Mubeleur

Jumlah Pengadaan

Meubeleur 7 Unit 7 Unit 26,000,000.00

Seksi Pelayanan

Umum Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor Paket 1 15,662,500.00

Seksi Pelayanan

Umum Pemeliharaan

Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operional as

Jumlah Kendaraan Dinan Kantor yang Dipelihara

4 unit 2 2 2 70,340,000.00

Seksi Pelayanan

Umum

Program Penunjang Pemerintahan

Umum

Persentase Usulan Mustrembang RKPD tingkat Kecamatan yang

diakomodir Musrembang

Kabupaten

Persentase 12,5 12,5 12,5 12,5 18,700,000.00 Sekeratriat

Penususnan Rencana Perangkat Daerah

Jumlah Usulan Prioritas yang

terealisasi Dokumen 7 18,700,000

Seksi Pemerintahan

dan Kependudukan

Seksi PMD

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa / Kelurahan

Indeks Kepuasan Masayarakat

terhadap Pelayanan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Persentase 23,75 23,75 23,75 23,75 953,600,000.00 Sekertariat

Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan

Laporan 2 2 2 2 43,600,000.00

Seksi Pemerintah

an dn Seksi PAD Peningkatan

Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara,diba ngun, dan diadakan

Paket dan

Unit 3 639,000,000.00

Seksi Pemerintaha

n dn Seksi PAD Peningkatan

Operasional Kelurahan

Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional

Kelurahan 1 1 1 1 271,000,000.00

Seksi Pemerintaha

n dn Seksi Pelayanan Umum

2

Terciptany a Keamanan

dan Ketertiban Masyaraka

t

Persentase Ganguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Masayarakat yang dapat diselesaiakan

- - - 96 Persentase 24 24 24 24

1.Penempatkan Porsinoil Satpol PP di

setiap Kantor Camat 2.

Mensosialisasikan Perda tentang

Penertiban Ternak 3.

Mengalakkkan Pos Ronda Setiap Lingkungan / Dusun

Persentase Pennurunann

Pelanggaran terhadap

Perda

- - - 90 Persentase 22,5 22,5 22,5 22,5

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase 24 24 24 24 27.000.000 Sekertariat

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlaksanakan Pengawasan yang

Lebih Komprehensif

Persentase 24 24 24 24 27.000.000 Seksi

Trantibun

CAMAT AJANGALE

Drs A. MAPPANGARA.MM NIP.196510051984111001

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(Kumulati) Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target (Kumulati)

Penanggung Jawab Jumlah sarana dan

fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis;

3,683,798,914 TW1 = 4 TW2 = 8 TW3 = 12 TW4 = 16

Subag Umum

Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis

424,838,000 TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = 4 TW4 = 5

Subag Umum

Penyediaan Jasa Peralatan

& Per-lengkapan Kantor UPTD PPSKI

Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 100%

952,800,000 TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TU UPTD PPMHP

Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit;

3,235,000,000 TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = 30 TW4 = 40

Seksi Perikanan Tangkap Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan

Volume produksi perikanan Tangkap (ton)

ton TW1 = 70.000 TW2 = 140.000 TW3 = 210.000 TW4 = 332.450

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

7,012,450,000 Peningkatan Sarana &

Prasarana Perikanan Tangkap

Terwujudnya Kelembagaan Dan

Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat

dan Transparan dalam mendukung

reformasi birokrasi

Jumlah pembinaan &

pelayanan peralatan kantor, pengelolaan

keuangan dan administrasi kantor

Persen TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,061,436,914

(12)

Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan

kemampuan pengelolaan

pelabuhan perikanan 60 org;

446,797,500 TW1 = 0 TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60

Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan-dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit

3,268,652,500 TW1 = 0 TW2 = 10 TW3 = 20 TW4 = 20

Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)

Rp .juta TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = 3.324.000 TW4 = 4.434.272

Penyusunan data statistik perikanan tangkap

Jumlah informasi dan data statistik

perikanan tangkap 50 eks

62,000,000 TW1 = 0 TW2 = 50 TW3= 50 TW4 = 50

Seksi Perikanan Tangkap

(13)

Target Realisasi % Capaian

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

Pengukuran Kinerja (Sasaran) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

ton TW1 = 70.000 TW2 = 140.000 TW3 = 210.000 TW4 = 332.450 Meningkatnya produksi

dan produktivitas perikanan

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = - TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = - TW4 = - Terwujudnya

Kelembagaan Dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah

Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi

birokrasi

Jumlah pembinaan &

pelayanan peralatan kantor, pengelolaan

keuangan dan administrasi kantor

Persen TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = - TW1 = 70.000

TW2 = 140.000 TW3 = - TW4 = - Volume produksi

perikanan Tangkap (ton)

(14)

Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)

Rp .juta TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = 3.324.000 TW4 = 4.434.272

TW1 = 1.108.000 TW2 = 2.216.000 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

(15)

Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis;

3,683,798,914

Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan

pengelolaan perlengkapan 5 jenis

424,838,000

Penyediaan Jasa Peralatan &

Per-lengkapan Kantor UPTD PPSKI

Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 100%

952,800,000

Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit;

3,235,000,000

Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org;

446,797,500

Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan- dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit

3,268,652,500

Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI TRIWULAN II

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

7,012,450,000 Program

Peningkatan Sarana &

Prasarana Perikanan Tangkap 5,061,436,914 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

(16)

Penyusunan data statistik perikanan tangkap

Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks

62,000,000

(17)

Target Realisasi % Capaian TW1 = 4

TW2 = 8 TW3 = 12 TW4 = 16

TW1 = 4 TW2 = 8 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

Subag Umum Faktor Penghambat : ...

Faktor Pendorong ...

TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = 4 TW4 = 5

TW1 = 1 TW2 = 2 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

Subag Umum

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

TU UPTD PPMHP

TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = 30 TW4 = 40

TW1 = 10 TW2 = 20 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = - TW1 = 0

TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60

TW1 = 0 TW2 = 60 TW3 = 60 TW4 = 60

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

TW1 = 0 TW2 = 10 TW3 = 20 TW4 = 20

TW1 = 0 TW2 = 15 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 150%

TW3 = - TW4 = -

Penanggung

Jawab Keterangan Pengukuran Kinerja (Kegiatan)

Seksi Perikanan Tangkap

(18)

TW1 = 0 TW2 = 50 TW3 = 50 TW4 = 50

TW1 = 0 TW2 = 50 TW3 = - TW4 = -

TW1 = 100%

TW2 = 100%

TW3 = - TW4 = -

Seksi Perikanan Tangkap

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Menurut hasil studi pendahuluan pada tanggal 7 februari 2015 pukul 16.00 WIB dalam pemberian asuhan ibu bersalin normal di BPM YuniwidaryantiAmd.Kebditemukan bahwa ibu

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun

Berdasarkan gambar 11 diketahui bahwa terdapat 61% responden yang tidak memiliki atau memperoleh pendapatan dari pekerjaan lain, terdapat 26% responden yang memiliki

Form Lampiran 2 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Eselon III SKPD Kecamatan Kajoran Tahun 2016.. Form Lampiran 3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Eselon IV SKPD

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Rumah

[r]

tugas yang merata. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan penyusunan program kerja DPRD dan sekretariat DPRD dan pelaporannya. Menyelia bawahan dalam melaksanakan