• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016"

Copied!
77
0
0

Teks penuh

(1)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664262) (01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 110.190.797.000

Indikator Kinerja Utama Program :

110.190.797.000

Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional

01

Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0)

02

Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi

03

Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi 04

Jumlah agen perubahan Informatika 05

Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika 06

01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman, Handal dan Bertanggung Jawab

Outcome :

3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 15.513.928.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.513.928.000

Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang e-Business

001

Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani 002

Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan

003

Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business 004

Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah 005

Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan 006

3029.001 Regulasi / Kebijakan bidang E-Business 2 1.088.100.000

Regulasi/kebijaka

0 1.088.100.000

3029.002 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 1 2.054.640.000

layanan

0 2.054.640.000

3029.003 Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business 2 1.948.900.000 layanan

0 1.948.900.000

3029.004 Nama domain Indonesia yang terdaftar 20.000 6.081.900.000

Domain

0 6.081.900.000

3029.005 Layanan implementasi ekonomi digital 1 4.340.388.000

Dokumen

0 4.340.388.000

3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 14.704.420.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.704.420.000

Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government 001

jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem Elektronik

002

Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional 003

3030.001 Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government 1 300.000.000

regulasi/kebijakan

0 300.000.000

3030.003 Layanan Egoverment Indonesia 50 4.404.400.000

Instansi

0 4.404.400.000

3030.004 Layanan publik berbasis TIK 50 10.000.020.000

Instansi

0 10.000.020.000

3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

7.420.654.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

(2)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664262) (01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

Jumlah Promosi dan Sosialisasi yang mendukung program 1000 technopreneurs

001

Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK

002

Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong Industri TIK Nasional

003

3031.001 Regulasi / Kebijakan di bidang pemberdayaan industri TIK 2 500.000.000

Regulasi/Kebijaka

0 500.000.000

3031.004 Fasilitasi Promosi Produk dan Jasa TIK 7 4.571.854.000

kegiatan

0 4.571.854.000

3031.005 Layanan fasilitas dalam mendukung penciptaan 1000 technopreneurs 2.348.800.000 1 Dokumen 0 2.348.800.000

3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat

14.345.508.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.345.508.000

Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK

001

Jumlah data whitelist nusantara dan implementasi pada institusi pendidikan / pesantren

002

3032.003 Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK 18.000 10.345.508.000 Agen

0 10.345.508.000

3032.004 Sistem whitelist nusantara untuk menciptakan internet positif 250.000 4.000.000.000 Data

0 4.000.000.000

3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi

16.880.667.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

16.880.667.000

Jumlah Sertifikat Digital yang Diterbitkan 001

Jumlah Framework Perlindungan Informasi Bagi Sektor Strategis Nasional

002

Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi

003

Jumlah Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik 004

3033.002 FRAMEWORK PERLINDUNGAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BAGI SEKTOR STRATEGIS NASIONAL

1.174.200.000 1

framework 6 sek

0 1.174.200.000

3033.007 Sistem verifikasi online nasional 5.000 12.000.000.000

Sertifikat Digital

0 12.000.000.000

3033.008 Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi 1.548.800.000 20 Instansi 0 1.548.800.000

3033.009 Layanan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik 5 2.157.667.000 Kasus

0 2.157.667.000

3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika

41.325.620.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

41.325.620.000

Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE

001

Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi

002

Persentase penyusunan RPP PDES 003

Jumlah Perpres/Peraturan Menteri 004

(3)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664262) (01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perunda

005

3034.001 Tersedianya peraturan perundang dibidang aplikasi informatika 4 2.412.300.000 undang-undang

0 2.412.300.000

3034.002 Tersedianya dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya ditjen aptika 8.736.719.000 4 dukungan 0 8.736.719.000 3034.994 Layanan Perkantoran 12 29.830.990.000 Bulan Layanan 0 29.830.990.000

3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24 145.611.000

Unit

0 145.611.000

3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50 200.000.000

Unit 0 200.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(4)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT

(664302) (01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 133.735.193.000

Indikator Kinerja Utama Program :

133.735.193.000

Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi

01

Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 02

Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi

03

Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 04

Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis 05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik

Outcome :

02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

Nasional

7.518.310.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.518.310.000

Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 001

Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik 002

Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya

003

Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP

004

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP

005

3044.001 Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 5 1.877.886.000

Dokumen

0 1.877.886.000

3044.002 Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik 12 3.050.372.000

Orang

0 3.050.372.000

3044.003 Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik

2.590.052.000 12

Orang

0 2.590.052.000

3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 8.941.800.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.941.800.000

Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan

001

Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik

002

Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal)

003

Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi 004

3045.001 Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman 2.236.880.000 12 Dokumen 0 2.236.880.000

3045.002 Paket Informasi Publik yang siap pakai 12 4.592.080.000

Judul

0 4.592.080.000

(5)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT

(664302) (01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3045.003 Sistem Database Terpadu untuk Mendukung Government Public Relation (GPR) 2.112.840.000 12 Dokumen 0 2.112.840.000

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 17.926.141.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.926.141.000

Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Media Publik 001

Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap dan dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik.

002

Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia

003

Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan 004

Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan

005

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental

006

3046.001 Layanan Pengelolaan Media Publik 215 14.189.241.000

Kegiatan

0 14.189.241.000

3046.002 Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye Revolusi Mental 3.736.900.000 4 Kegiatan 0 3.736.900.000

3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga

Komunikasi

24.364.764.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

24.364.764.000

Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD

001

Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal 002

Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas masing-masing K/L

003

Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan 004

Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

005

Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat

006

Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik

007

3047.001 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)

22.755.024.000 10

Kegiatan

0 22.755.024.000

3047.002 Lembaga ormas, lembaga profesi, dan lembaga media yang diberdayakan 1.609.740.000 12 Lembaga 0 1.609.740.000

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional

6.459.600.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

(6)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT

(664302) (01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing

001

Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik berbahasa asing

002

Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah 003

3048.001 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis

1.716.100.000 6

Kegiatan

0 1.716.100.000

3048.002 Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional 9 4.743.500.000

Kegiatan

0 4.743.500.000

3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

68.524.578.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

68.524.578.000

Jumlah Dokumen Perencanaan 001

Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi 002

Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan 003

Jumlah Dokumen Kerjasama 004

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya

005

Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja

006

Peningkatan Kapasitas Pegawai 007

Pelaksanaan Ketatausahaan 008

Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

009

Jumlah regulasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 010

3051.001 Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

22.138.563.000 12

Bulan

0 22.138.563.000

3051.002 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi 1 1.223.415.000

Dokumen 0 1.223.415.000 3051.994 Layanan Perkantoran 12 43.357.900.000 Bulan Layanan 0 43.357.900.000

3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 116 948.700.000

Unit

0 948.700.000

3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87 856.000.000

Unit 0 856.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(7)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664276) (01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 720.340.532.000

Indikator Kinerja Utama Program :

720.340.532.000

Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Akumulasi)

01

Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi) 02

Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran

03

Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Nasional Palapa Ring

04

Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

05

Jumlah Dokumen RUU Pos 06

Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 07

Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 08

Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 09

Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia

10

01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial

Outcome :

02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika

03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia 04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

452.203.220.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

452.203.220.000

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Infrastruktur Pita Lebar

001

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Ekosistem Pita Lebar

002

Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah 003

Persentase (%) Tersedianya Infrastruktur dibidang Ekosistem Pita Lebar

004

Persentase (%) tersedianya Infrastruktur Pita Lebar 005

Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dan integrasi sistem informasi kebencanaan

006

Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) 007

Persentase (%) penyediaan Government Network (GN) 008

Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direvitalisasi 009

Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil

010

Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI diluar lokasi ITTS Phase 2 011

3061.001 Regulasi/kebijakan bidang pengembangan pita lebar 11 12.752.636.000

dokumen

0 12.752.636.000

3061.002 Infrastruktur TIK untuk keperluan khusus 88 22.167.065.000

lokasi

0 22.167.065.000

(8)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664276) (01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3061.003 Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisasi 2 417.283.519.000

lokasi

0 417.283.519.000

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 29.409.382.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

29.409.382.000

Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi 001

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos 002

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jaringan telekomunikasi

003

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa telekomunikasi 004

Persentase (%) kepatuhan : LPS dan LPB 005

Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi

006

Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular 007

3062.001 Layanan Pengendaian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 15 29.409.382.000

Laporan

0 29.409.382.000

3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 38.825.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

38.825.000.000

Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos

001

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos

002

Jumlah KPCLPU 003

Persentase (%) Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU

004

Jumlah Tugu Berkodepos yang dibangun didaerah perbatasan, pulau terluar

005

Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan bidang pos

006

Jumlah tema dan Penerbitan Prangko 007

Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli ditingkat Propinsi, Kab/Kota

008

3063.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Pos 17 11.616.428.000

Dokumen

0 11.616.428.000

3063.002 Infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau 73 20.636.981.000

tugu berkode pos

0 20.636.981.000

3063.003 Layanan perijinan bidang pos 6 2.218.866.000

dokumen

0 2.218.866.000

3063.004 Layanan pembinaan prangko dan filateli 15 4.352.725.000

15 seri

0 4.352.725.000

3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

46.355.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

46.355.000.000

Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang Telekomunikasi

001

Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi 002

Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan sistem pemantauan

003

3064.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi 100 24.044.326.000

% (Persen)

0 24.044.326.000

(9)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664276) (01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3064.002 Pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi 100 8.192.182.000

% (Persen)

0 8.192.182.000

3064.003 Layanan Pengamanan jaringan internet 14 14.118.492.000

Dokumen

0 14.118.492.000

3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

25.625.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

25.625.000.000

Persentase (%) Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran

001

Persentase (%) Tersedianya Data untuk Peluang Usaha Penyiaran 002

Persentase (%) Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital

003

Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi

004

3065.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 9 11.685.000.000

dokumen

0 11.685.000.000

3065.002 Layanan Digitalisasi Penyiaran 2 3.356.300.000

dokumen

0 3.356.300.000

3065.003 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran 6 10.583.700.000

dokumen

0 10.583.700.000

3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

127.922.930.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

127.922.930.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran,laporan evaluasi dan data 001

Dukungan layanan perkantoran 002

Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian

003

Jumlah rancangan peraturan perundang undangan dan kerjasama serta bantuan hukum

004

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 005

3066.001 Layanan dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya 12 64.958.477.000

bulan layanan 0 64.958.477.000 3066.994 Layanan Perkantoran 12 61.594.453.000 Bulan Layanan 0 61.594.453.000

3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.210 1.370.000.000

Unit 0 1.370.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(10)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664255) (01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

663.919.832.000

Indikator Kinerja Utama Program :

663.919.832.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit

30.999.132.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

30.999.132.000

Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat waktu (termasuk layanan M2M)

001

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi operator radio

002

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio

003

Persentase (%) pencapaian target PNBP 004

Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat dan tepat waktu

005

3054.001 LAYANAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO 25 19.486.563.000

dokumen

0 19.486.563.000

3054.002 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2 741.610.000

dokumen 0 741.610.000 3054.004 BHP FREKUENSI RADIO 8 3.315.722.000 dokumen 0 3.315.722.000

3054.005 LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 9 7.455.237.000

dokumen

0 7.455.237.000

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

286.369.073.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

286.369.073.000

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika

001

Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS

002

Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

003

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio

(11)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664255) (01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3055.001 LAYANAN PEMBINAAN MONITORING DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 12.128.125.000 8 dokumen 0 12.128.125.000

3055.002 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS) DAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)

271.249.295.000 18

dokumen

0 271.249.295.000

3055.003 LAYANAN KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 2.991.653.000 4 dokumen 0 2.991.653.000

3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

28.044.357.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

28.044.357.000

Persentase (%) pertambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.

001

Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility).

002

Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial

003

Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital

004

Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief)

005

Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 006

Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU

007

3056.001 KEBIJAKAN / REGULASI BIDANG PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 17.001.481.000 21 dokumen 0 17.001.481.000

3056.002 LAYANAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT 11.042.876.000 17 dokumen 0 11.042.876.000

3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika

35.200.227.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

35.200.227.000

Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan

001

Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang informatika

002

Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo tentang TKDN 4G LTE

003

Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika 004

3057.001 STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 6.039.141.000 9 dokumen 0 6.039.141.000

3057.002 PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG INFORMATIKA 14.327.082.000 4 dokumen 0 14.327.082.000

3057.003 KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 14.834.004.000 19 dokumen 0 14.834.004.000

(12)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT

(664255) (01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

283.307.043.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

283.307.043.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data 001

Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian

002

Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama 003

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 004

3058.001 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN SDPPI

120.008.828.000 49 dokumen 0 120.008.828.000 3058.994 Layanan Perkantoran 12 119.687.337.000 Bulan Layanan 0 119.687.337.000 3058.995 Kendaraan Bermotor 16 106.580.000 Unit 0 106.580.000

3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 131 1.739.960.000

Unit 0 1.739.960.000 3058.998 Gedung/Bangunan 3.042 41.764.338.000 M2 0 41.764.338.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(13)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT

(664241) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

180.730.817.000

Indikator Kinerja Utama Program :

180.730.817.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

5.450.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.450.000.000

Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum

001

Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika

002

Presentase (%) penanganan kasus hukum 003

3011.001 Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kominfo 4.216.545.000 12 Bulan Layanan 0 4.216.545.000

3011.002 Layanan Bantuan Hukum Kementerian Kominfo 12 1.233.455.000

Bulan Layanan

0 1.233.455.000

3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

11.200.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

11.200.000.000

Index Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian

001

Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang berhasil diselesaikan

002

3012.001 Layanan Kepegawaian Kementerian Kominfo 12 8.842.611.000

Bulan Layanan

0 8.842.611.000

3012.002 Layanan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

2.357.389.000 12

Bulan Layanan

0 2.357.389.000

3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika

60.338.200.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

60.338.200.000

Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan

001

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan

002

Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan

003

Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan

004

Jumlah bulan layanan pembayaran dan tunjangan gaji yang berhasil diselesaikan

994

3013.001 Layanan Administrasi Keuangan Kementerian Kominfo 9 4.271.866.000

Dokumen

0 4.271.866.000

(14)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT

(664241) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3013.002 Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara 4 1.478.134.000

Dokumen 0 1.478.134.000 3013.994 Layanan Perkantoran 12 54.588.200.000 Bulan Layanan 0 54.588.200.000

3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika

6.843.948.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.843.948.000

Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

001

3014.004 Rencana Program dan Anggaran serta Hasil Evaluasi Program Kementerian Komunikasi Dan Informatika

6.843.948.000 3

Dokumen

0 6.843.948.000

3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika

64.715.100.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

64.715.100.000

Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang tepat sasaran dan tepat waktu

001

Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang tepat waktu

002

Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan 003

Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian 004

3015.001 Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kominfo

4.043.848.000 12

Bulan Layanan

0 4.043.848.000

3015.002 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 12 1.509.645.000

Dokumen

0 1.509.645.000

3015.003 Layanan Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kominfo 1.115.396.000 12 Bulan Layanan 0 1.115.396.000 3015.994 Layanan Perkantoran 12 54.265.100.000 Bulan Layanan 0 54.265.100.000

3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 221 1.463.500.000

Unit

0 1.463.500.000

3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 560 2.317.611.000

Unit

0 2.317.611.000

3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan

Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

9.949.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.949.400.000

Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web

001

Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo

002

Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian 003

3016.001 Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Sarana Informatika Kementerian Kominfo 9.949.400.000 12 Bulan Layanan 0 9.949.400.000

(15)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT

(664241) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

5.450.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.450.000.000

Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media

001

Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo

002

Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo

003

Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media

004

3017.001 Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo 12 5.450.000.000

Bulan Layanan

0 5.450.000.000

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika

4.700.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.700.000.000

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan

001

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang regional yang berkelanjutan

002

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan

003

3018.001 Layanan Tata Laksana dan Naskah Kerjasama Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika

4.700.000.000 6

Bulan Layanan

0 4.700.000.000

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

12.084.169.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.084.169.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 001

Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis 002

3019.001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

12.084.169.000 12

Dokumen

0 12.084.169.000

(16)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 4

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT

(664241) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

100.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

100.000.000

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 01

01. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum Sarana dan Prasarana

Outcome :

3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

100.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

100.000.000

Luas Renovasi Gedung dan Renovasi Ruang Kerja Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika

001 3023.998 Gedung/Bangunan 8.315 100.000.000 M2 0 100.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(17)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

KOMISI PENYIARAN INDONESIA KOTA JAKARTA PUSAT

(664323) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

48.182.400.000

Indikator Kinerja Utama Program :

48.182.400.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

48.182.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

48.182.400.000

Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran 001

Persentase (%) Pengaduan Masalah Konten Siaran Yang Terselesaikan

002

Jumlah Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

003

Persentase (%) Tindak Lanjut Pelayanan Proses Perizinan Penyiaran Sesuai Kewenangan KPI

004

Jumlah Publikasi Hasil Survei Kualitas Isi Siaran yang dimuat di media Nasional

005

Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia

006

3021.001 Layanan Administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 36 2.598.601.000

12 Bulan Layanan

0 2.598.601.000

3021.002 Layanan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran 23.089.399.000 16 4 Laporan 0 23.089.399.000 3021.994 Layanan Perkantoran 12 22.494.400.000 Bulan Layanan 0 22.494.400.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(18)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

23.606.100.000

Indikator Kinerja Utama Program :

23.606.100.000

Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo

01

Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

02

Opini atas Laporan Keuangan 03

Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo 04

Skor tingkat kapabilitas APIP 05

01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo

Outcome :

3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

1.097.011.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.097.011.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI 001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI 002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen SDPPI

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen SDPPI

004

3024.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen SDPPI 340.200.000 4 Laporan 0 340.200.000

3024.002 Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang mengedepankan pengawasan yang proaktif (pencegahan)

756.811.000 10

Laporan

0 756.811.000

3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

1.404.467.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.404.467.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen PPI 001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI 002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen PPI

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen PPI

004

3025.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI 340.200.000 4 Laporan 0 340.200.000

3025.002 Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif

1.064.267.000 12

Laporan

0 1.064.267.000

3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

1.868.907.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

(19)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP 001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

004

3026.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

1.291.280.000 5

Laporan

0 1.291.280.000

3026.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)

577.627.000 10

Laporan

0 577.627.000

3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang SDM

1.501.140.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.501.140.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

004

3027.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

987.000.000 6

Laporan

0 987.000.000

3027.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif

(Pencegahan) 514.140.000 15 Laporan 0 514.140.000

3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

17.734.575.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.734.575.000

Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor 001

Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan

002

Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan

003

Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan 004

Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang diadministrasikan

005

3028.001 Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal 3.951.731.000 15 Laporan 0 3.951.731.000 3028.994 Layanan Perkantoran 12 13.302.112.000 Bulan Layanan 0 13.302.112.000 3028.995 Kendaraan Bermotor 3 57.000.000 Unit 0 57.000.000

(20)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 30 324.532.000

Unit

0 324.532.000

3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8 99.200.000

Unit 0 99.200.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(21)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT DEWAN PERS KOTA JAKARTA PUSAT (664990)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

21.267.400.000

Indikator Kinerja Utama Program :

21.267.400.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers

21.267.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.267.400.000

Persentase (%) fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan

001

Jumlah progam kegiatan peningkatan peran Dewan Pers 002

3022.001 Layanan Administrasi Pengaduan Bidang Pers 12 13.315.238.000

Bulan Layanan 0 13.315.238.000 3022.994 Layanan Perkantoran 12 7.882.162.000 Bulan Layanan 0 7.882.162.000

3022.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 70.000.000

Unit 0 70.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(22)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT KOTA JAKARTA PUSAT

(677382) (01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

21.698.499.000

Indikator Kinerja Utama Program :

21.698.499.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

21.698.499.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.698.499.000

Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat 001

Persentase (%) Layanan Sengketa Informasi Publik 002

Jumlah Layanan Sosialisasi Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik dikalanganMasyarakat dan Badan Publik 003

Persentase (%) Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah 004

Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 005

3020.001 Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat 13 1.039.729.000

Dokumen

0 1.039.729.000

3020.002 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 27 9.480.634.000

Dokumen 0 9.480.634.000 3020.994 Layanan Perkantoran 12 11.085.136.000 Bulan Layanan 0 11.085.136.000

3020.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 33.000.000

Unit

0 33.000.000

3020.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 60.000.000

Unit 0 60.000.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

(23)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 1

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT

(664297) (01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

83.601.856.000

Indikator Kinerja Utama Program :

83.601.856.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM 06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik

4.141.181.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.141.181.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 002

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)

003

Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan 2016-50% 2015-10%

004

3038.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP 4 3.644.231.000 kajian/penelitian

0 3.644.231.000

3038.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang APTIKA IKP yang terakreditasi 496.950.000 2 jurnal/pranata 0 496.950.000

3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

31.883.290.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

31.883.290.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001

Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

003

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri

004

Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo 005

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 006

3039.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.210 27.707.669.000

orang

0 27.707.669.000

3039.003 RSKKNI bidang Kominfo 4 2.191.653.000

paket

0 2.191.653.000

3039.004 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.100 1.983.968.000

orang

0 1.983.968.000

(24)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 2

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT

(664297) (01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

4.161.938.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.161.938.000

Jumlah kajian dan/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 002

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya 003

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)

004

Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan

005

3040.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang PPI 3 3.827.398.000 kajian/penelitian

0 3.827.398.000

3040.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang PPI yang terakreditasi 2 334.540.000 hurnal/pranata

0 334.540.000

3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

4.559.101.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.559.101.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya 002

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)

003

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan SDM yang terpelihara akreditasinya

004

3041.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI 4 4.051.101.000 kajian/penelitian

0 4.051.101.000

3041.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang SDPPI yang terakreditasi 2 508.000.000 jurnal/pranata

0 508.000.000

3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

36.953.990.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

36.953.990.000

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama

001

Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan

002

Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN

003

Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana

004

3042.001 Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Litbang SDM

6.219.587.000 48 bulan/layanan 0 6.219.587.000 3042.994 Layanan Perkantoran 12 30.734.403.000 Bulan Layanan 0 30.734.403.000

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.902.356.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.902.356.000

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 001

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 003

(25)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :

Halaman : 3

: LOKASI :

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT

(664297) (01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

JUMLAH INISIATIF

BARU

3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 550 1.166.765.000

orang

0 1.166.765.000

3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.750 735.591.000

orang 0 735.591.000

...

...

, 3 M e i 2016

...

Referensi

Dokumen terkait

Jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B,

Persentase (%) Guru MTs/PPS Wustha/Paket B Di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel 02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP 03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat 01 Persentase KPU

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel 02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP 03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat 01 Persentase KPU

02 Jumlah sentra IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang 01 Tumbuhnya start up IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat 02 Terlaksananya pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika,

Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada

Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan

[r]