KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664262) (01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 110.190.797.000
Indikator Kinerja Utama Program :
110.190.797.000
Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional
01
Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0)
02
Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi
03
Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi 04
Jumlah agen perubahan Informatika 05
Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika 06
01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman, Handal dan Bertanggung Jawab
Outcome :
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 15.513.928.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.513.928.000
Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang e-Business
001
Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani 002
Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan
003
Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business 004
Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah 005
Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan 006
3029.001 Regulasi / Kebijakan bidang E-Business 2 1.088.100.000
Regulasi/kebijaka
0 1.088.100.000
3029.002 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 1 2.054.640.000
layanan
0 2.054.640.000
3029.003 Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business 2 1.948.900.000 layanan
0 1.948.900.000
3029.004 Nama domain Indonesia yang terdaftar 20.000 6.081.900.000
Domain
0 6.081.900.000
3029.005 Layanan implementasi ekonomi digital 1 4.340.388.000
Dokumen
0 4.340.388.000
3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 14.704.420.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.704.420.000
Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government 001
jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem Elektronik
002
Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional 003
3030.001 Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government 1 300.000.000
regulasi/kebijakan
0 300.000.000
3030.003 Layanan Egoverment Indonesia 50 4.404.400.000
Instansi
0 4.404.400.000
3030.004 Layanan publik berbasis TIK 50 10.000.020.000
Instansi
0 10.000.020.000
3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika
7.420.654.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664262) (01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
Jumlah Promosi dan Sosialisasi yang mendukung program 1000 technopreneurs
001
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK
002
Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong Industri TIK Nasional
003
3031.001 Regulasi / Kebijakan di bidang pemberdayaan industri TIK 2 500.000.000
Regulasi/Kebijaka
0 500.000.000
3031.004 Fasilitasi Promosi Produk dan Jasa TIK 7 4.571.854.000
kegiatan
0 4.571.854.000
3031.005 Layanan fasilitas dalam mendukung penciptaan 1000 technopreneurs 2.348.800.000 1 Dokumen 0 2.348.800.000
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat
14.345.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.345.508.000
Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK
001
Jumlah data whitelist nusantara dan implementasi pada institusi pendidikan / pesantren
002
3032.003 Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK 18.000 10.345.508.000 Agen
0 10.345.508.000
3032.004 Sistem whitelist nusantara untuk menciptakan internet positif 250.000 4.000.000.000 Data
0 4.000.000.000
3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
16.880.667.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
16.880.667.000
Jumlah Sertifikat Digital yang Diterbitkan 001
Jumlah Framework Perlindungan Informasi Bagi Sektor Strategis Nasional
002
Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi
003
Jumlah Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik 004
3033.002 FRAMEWORK PERLINDUNGAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BAGI SEKTOR STRATEGIS NASIONAL
1.174.200.000 1
framework 6 sek
0 1.174.200.000
3033.007 Sistem verifikasi online nasional 5.000 12.000.000.000
Sertifikat Digital
0 12.000.000.000
3033.008 Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi 1.548.800.000 20 Instansi 0 1.548.800.000
3033.009 Layanan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik 5 2.157.667.000 Kasus
0 2.157.667.000
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika
41.325.620.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
41.325.620.000
Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE
001
Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi
002
Persentase penyusunan RPP PDES 003
Jumlah Perpres/Peraturan Menteri 004
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664262) (01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perunda
005
3034.001 Tersedianya peraturan perundang dibidang aplikasi informatika 4 2.412.300.000 undang-undang
0 2.412.300.000
3034.002 Tersedianya dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya ditjen aptika 8.736.719.000 4 dukungan 0 8.736.719.000 3034.994 Layanan Perkantoran 12 29.830.990.000 Bulan Layanan 0 29.830.990.000
3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24 145.611.000
Unit
0 145.611.000
3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50 200.000.000
Unit 0 200.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT
(664302) (01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 133.735.193.000
Indikator Kinerja Utama Program :
133.735.193.000
Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi
01
Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 02
Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi
03
Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 04
Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis 05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik
Outcome :
02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
Nasional
7.518.310.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.518.310.000
Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 001
Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik 002
Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya
003
Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP
004
Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP
005
3044.001 Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 5 1.877.886.000
Dokumen
0 1.877.886.000
3044.002 Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik 12 3.050.372.000
Orang
0 3.050.372.000
3044.003 Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik
2.590.052.000 12
Orang
0 2.590.052.000
3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 8.941.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.941.800.000
Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan
001
Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik
002
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal)
003
Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi 004
3045.001 Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman 2.236.880.000 12 Dokumen 0 2.236.880.000
3045.002 Paket Informasi Publik yang siap pakai 12 4.592.080.000
Judul
0 4.592.080.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT
(664302) (01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3045.003 Sistem Database Terpadu untuk Mendukung Government Public Relation (GPR) 2.112.840.000 12 Dokumen 0 2.112.840.000
3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 17.926.141.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.926.141.000
Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Media Publik 001
Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap dan dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik.
002
Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia
003
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan 004
Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
005
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental
006
3046.001 Layanan Pengelolaan Media Publik 215 14.189.241.000
Kegiatan
0 14.189.241.000
3046.002 Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye Revolusi Mental 3.736.900.000 4 Kegiatan 0 3.736.900.000
3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga
Komunikasi
24.364.764.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
24.364.764.000
Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD
001
Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal 002
Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas masing-masing K/L
003
Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan 004
Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
005
Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat
006
Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik
007
3047.001 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)
22.755.024.000 10
Kegiatan
0 22.755.024.000
3047.002 Lembaga ormas, lembaga profesi, dan lembaga media yang diberdayakan 1.609.740.000 12 Lembaga 0 1.609.740.000
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional
6.459.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KOTA JAKARTA PUSAT
(664302) (01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing
001
Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik berbahasa asing
002
Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah 003
3048.001 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis
1.716.100.000 6
Kegiatan
0 1.716.100.000
3048.002 Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional 9 4.743.500.000
Kegiatan
0 4.743.500.000
3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
68.524.578.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
68.524.578.000
Jumlah Dokumen Perencanaan 001
Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi 002
Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan 003
Jumlah Dokumen Kerjasama 004
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya
005
Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja
006
Peningkatan Kapasitas Pegawai 007
Pelaksanaan Ketatausahaan 008
Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
009
Jumlah regulasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 010
3051.001 Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
22.138.563.000 12
Bulan
0 22.138.563.000
3051.002 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi 1 1.223.415.000
Dokumen 0 1.223.415.000 3051.994 Layanan Perkantoran 12 43.357.900.000 Bulan Layanan 0 43.357.900.000
3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 116 948.700.000
Unit
0 948.700.000
3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87 856.000.000
Unit 0 856.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664276) (01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 720.340.532.000
Indikator Kinerja Utama Program :
720.340.532.000
Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Akumulasi)
01
Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi) 02
Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran
03
Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Nasional Palapa Ring
04
Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
05
Jumlah Dokumen RUU Pos 06
Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 07
Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 08
Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 09
Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia
10
01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
Outcome :
02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika
03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia 04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
452.203.220.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
452.203.220.000
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Infrastruktur Pita Lebar
001
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Ekosistem Pita Lebar
002
Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah 003
Persentase (%) Tersedianya Infrastruktur dibidang Ekosistem Pita Lebar
004
Persentase (%) tersedianya Infrastruktur Pita Lebar 005
Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dan integrasi sistem informasi kebencanaan
006
Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) 007
Persentase (%) penyediaan Government Network (GN) 008
Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direvitalisasi 009
Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil
010
Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI diluar lokasi ITTS Phase 2 011
3061.001 Regulasi/kebijakan bidang pengembangan pita lebar 11 12.752.636.000
dokumen
0 12.752.636.000
3061.002 Infrastruktur TIK untuk keperluan khusus 88 22.167.065.000
lokasi
0 22.167.065.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664276) (01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3061.003 Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisasi 2 417.283.519.000
lokasi
0 417.283.519.000
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 29.409.382.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
29.409.382.000
Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi 001
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos 002
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jaringan telekomunikasi
003
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa telekomunikasi 004
Persentase (%) kepatuhan : LPS dan LPB 005
Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi
006
Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular 007
3062.001 Layanan Pengendaian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 15 29.409.382.000
Laporan
0 29.409.382.000
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 38.825.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
38.825.000.000
Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos
001
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos
002
Jumlah KPCLPU 003
Persentase (%) Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU
004
Jumlah Tugu Berkodepos yang dibangun didaerah perbatasan, pulau terluar
005
Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan bidang pos
006
Jumlah tema dan Penerbitan Prangko 007
Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli ditingkat Propinsi, Kab/Kota
008
3063.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Pos 17 11.616.428.000
Dokumen
0 11.616.428.000
3063.002 Infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau 73 20.636.981.000
tugu berkode pos
0 20.636.981.000
3063.003 Layanan perijinan bidang pos 6 2.218.866.000
dokumen
0 2.218.866.000
3063.004 Layanan pembinaan prangko dan filateli 15 4.352.725.000
15 seri
0 4.352.725.000
3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
46.355.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
46.355.000.000
Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang Telekomunikasi
001
Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi 002
Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan sistem pemantauan
003
3064.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi 100 24.044.326.000
% (Persen)
0 24.044.326.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664276) (01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3064.002 Pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi 100 8.192.182.000
% (Persen)
0 8.192.182.000
3064.003 Layanan Pengamanan jaringan internet 14 14.118.492.000
Dokumen
0 14.118.492.000
3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
25.625.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
25.625.000.000
Persentase (%) Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran
001
Persentase (%) Tersedianya Data untuk Peluang Usaha Penyiaran 002
Persentase (%) Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital
003
Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi
004
3065.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 9 11.685.000.000
dokumen
0 11.685.000.000
3065.002 Layanan Digitalisasi Penyiaran 2 3.356.300.000
dokumen
0 3.356.300.000
3065.003 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran 6 10.583.700.000
dokumen
0 10.583.700.000
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
127.922.930.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
127.922.930.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran,laporan evaluasi dan data 001
Dukungan layanan perkantoran 002
Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian
003
Jumlah rancangan peraturan perundang undangan dan kerjasama serta bantuan hukum
004
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 005
3066.001 Layanan dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya 12 64.958.477.000
bulan layanan 0 64.958.477.000 3066.994 Layanan Perkantoran 12 61.594.453.000 Bulan Layanan 0 61.594.453.000
3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.210 1.370.000.000
Unit 0 1.370.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664255) (01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
663.919.832.000
Indikator Kinerja Utama Program :
663.919.832.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit
30.999.132.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
30.999.132.000
Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat waktu (termasuk layanan M2M)
001
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi operator radio
002
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio
003
Persentase (%) pencapaian target PNBP 004
Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat dan tepat waktu
005
3054.001 LAYANAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO 25 19.486.563.000
dokumen
0 19.486.563.000
3054.002 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2 741.610.000
dokumen 0 741.610.000 3054.004 BHP FREKUENSI RADIO 8 3.315.722.000 dokumen 0 3.315.722.000
3054.005 LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 9 7.455.237.000
dokumen
0 7.455.237.000
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
286.369.073.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
286.369.073.000
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika
001
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS
002
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
003
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664255) (01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3055.001 LAYANAN PEMBINAAN MONITORING DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 12.128.125.000 8 dokumen 0 12.128.125.000
3055.002 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS) DAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)
271.249.295.000 18
dokumen
0 271.249.295.000
3055.003 LAYANAN KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 2.991.653.000 4 dokumen 0 2.991.653.000
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
28.044.357.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
28.044.357.000
Persentase (%) pertambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.
001
Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility).
002
Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial
003
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital
004
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief)
005
Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 006
Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU
007
3056.001 KEBIJAKAN / REGULASI BIDANG PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 17.001.481.000 21 dokumen 0 17.001.481.000
3056.002 LAYANAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT 11.042.876.000 17 dokumen 0 11.042.876.000
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika
35.200.227.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
35.200.227.000
Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan
001
Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang informatika
002
Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo tentang TKDN 4G LTE
003
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika 004
3057.001 STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 6.039.141.000 9 dokumen 0 6.039.141.000
3057.002 PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG INFORMATIKA 14.327.082.000 4 dokumen 0 14.327.082.000
3057.003 KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 14.834.004.000 19 dokumen 0 14.834.004.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT
(664255) (01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
283.307.043.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
283.307.043.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data 001
Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian
002
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama 003
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 004
3058.001 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN SDPPI
120.008.828.000 49 dokumen 0 120.008.828.000 3058.994 Layanan Perkantoran 12 119.687.337.000 Bulan Layanan 0 119.687.337.000 3058.995 Kendaraan Bermotor 16 106.580.000 Unit 0 106.580.000
3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 131 1.739.960.000
Unit 0 1.739.960.000 3058.998 Gedung/Bangunan 3.042 41.764.338.000 M2 0 41.764.338.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT
(664241) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
180.730.817.000
Indikator Kinerja Utama Program :
180.730.817.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
5.450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.450.000.000
Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum
001
Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika
002
Presentase (%) penanganan kasus hukum 003
3011.001 Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kominfo 4.216.545.000 12 Bulan Layanan 0 4.216.545.000
3011.002 Layanan Bantuan Hukum Kementerian Kominfo 12 1.233.455.000
Bulan Layanan
0 1.233.455.000
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
11.200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
11.200.000.000
Index Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian
001
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang berhasil diselesaikan
002
3012.001 Layanan Kepegawaian Kementerian Kominfo 12 8.842.611.000
Bulan Layanan
0 8.842.611.000
3012.002 Layanan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo
2.357.389.000 12
Bulan Layanan
0 2.357.389.000
3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika
60.338.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
60.338.200.000
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
001
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan
002
Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
003
Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
004
Jumlah bulan layanan pembayaran dan tunjangan gaji yang berhasil diselesaikan
994
3013.001 Layanan Administrasi Keuangan Kementerian Kominfo 9 4.271.866.000
Dokumen
0 4.271.866.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT
(664241) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3013.002 Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara 4 1.478.134.000
Dokumen 0 1.478.134.000 3013.994 Layanan Perkantoran 12 54.588.200.000 Bulan Layanan 0 54.588.200.000
3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.843.948.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.843.948.000
Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
001
3014.004 Rencana Program dan Anggaran serta Hasil Evaluasi Program Kementerian Komunikasi Dan Informatika
6.843.948.000 3
Dokumen
0 6.843.948.000
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika
64.715.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
64.715.100.000
Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang tepat sasaran dan tepat waktu
001
Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang tepat waktu
002
Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan 003
Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian 004
3015.001 Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kominfo
4.043.848.000 12
Bulan Layanan
0 4.043.848.000
3015.002 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 12 1.509.645.000
Dokumen
0 1.509.645.000
3015.003 Layanan Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kominfo 1.115.396.000 12 Bulan Layanan 0 1.115.396.000 3015.994 Layanan Perkantoran 12 54.265.100.000 Bulan Layanan 0 54.265.100.000
3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 221 1.463.500.000
Unit
0 1.463.500.000
3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 560 2.317.611.000
Unit
0 2.317.611.000
3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.949.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.949.400.000
Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web
001
Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo
002
Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian 003
3016.001 Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Sarana Informatika Kementerian Kominfo 9.949.400.000 12 Bulan Layanan 0 9.949.400.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT
(664241) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
5.450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.450.000.000
Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media
001
Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo
002
Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo
003
Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media
004
3017.001 Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo 12 5.450.000.000
Bulan Layanan
0 5.450.000.000
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika
4.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.700.000.000
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan
001
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang regional yang berkelanjutan
002
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan
003
3018.001 Layanan Tata Laksana dan Naskah Kerjasama Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika
4.700.000.000 6
Bulan Layanan
0 4.700.000.000
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
12.084.169.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.084.169.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 001
Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis 002
3019.001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
12.084.169.000 12
Dokumen
0 12.084.169.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 4
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT
(664241) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
100.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
100.000.000
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 01
01. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum Sarana dan Prasarana
Outcome :
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika
100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
100.000.000
Luas Renovasi Gedung dan Renovasi Ruang Kerja Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika
001 3023.998 Gedung/Bangunan 8.315 100.000.000 M2 0 100.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA KOTA JAKARTA PUSAT
(664323) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
48.182.400.000
Indikator Kinerja Utama Program :
48.182.400.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
48.182.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
48.182.400.000
Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran 001
Persentase (%) Pengaduan Masalah Konten Siaran Yang Terselesaikan
002
Jumlah Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
003
Persentase (%) Tindak Lanjut Pelayanan Proses Perizinan Penyiaran Sesuai Kewenangan KPI
004
Jumlah Publikasi Hasil Survei Kualitas Isi Siaran yang dimuat di media Nasional
005
Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia
006
3021.001 Layanan Administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 36 2.598.601.000
12 Bulan Layanan
0 2.598.601.000
3021.002 Layanan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran 23.089.399.000 16 4 Laporan 0 23.089.399.000 3021.994 Layanan Perkantoran 12 22.494.400.000 Bulan Layanan 0 22.494.400.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
23.606.100.000
Indikator Kinerja Utama Program :
23.606.100.000
Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo
01
Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
02
Opini atas Laporan Keuangan 03
Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo 04
Skor tingkat kapabilitas APIP 05
01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo
Outcome :
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
1.097.011.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.097.011.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI 001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI 002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen SDPPI
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen SDPPI
004
3024.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen SDPPI 340.200.000 4 Laporan 0 340.200.000
3024.002 Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang mengedepankan pengawasan yang proaktif (pencegahan)
756.811.000 10
Laporan
0 756.811.000
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.404.467.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.404.467.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen PPI 001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI 002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen PPI
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen PPI
004
3025.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI 340.200.000 4 Laporan 0 340.200.000
3025.002 Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
1.064.267.000 12
Laporan
0 1.064.267.000
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
1.868.907.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP 001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
004
3026.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
1.291.280.000 5
Laporan
0 1.291.280.000
3026.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
577.627.000 10
Laporan
0 577.627.000
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang SDM
1.501.140.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.501.140.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
004
3027.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
987.000.000 6
Laporan
0 987.000.000
3027.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
(Pencegahan) 514.140.000 15 Laporan 0 514.140.000
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
17.734.575.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.734.575.000
Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor 001
Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan
002
Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan
003
Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan 004
Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang diadministrasikan
005
3028.001 Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal 3.951.731.000 15 Laporan 0 3.951.731.000 3028.994 Layanan Perkantoran 12 13.302.112.000 Bulan Layanan 0 13.302.112.000 3028.995 Kendaraan Bermotor 3 57.000.000 Unit 0 57.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51) INSPEKTORAT JENDERAL KOTA JAKARTA PUSAT (664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 30 324.532.000
Unit
0 324.532.000
3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8 99.200.000
Unit 0 99.200.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT DEWAN PERS KOTA JAKARTA PUSAT (664990)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
21.267.400.000
Indikator Kinerja Utama Program :
21.267.400.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers
21.267.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.267.400.000
Persentase (%) fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan
001
Jumlah progam kegiatan peningkatan peran Dewan Pers 002
3022.001 Layanan Administrasi Pengaduan Bidang Pers 12 13.315.238.000
Bulan Layanan 0 13.315.238.000 3022.994 Layanan Perkantoran 12 7.882.162.000 Bulan Layanan 0 7.882.162.000
3022.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 70.000.000
Unit 0 70.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT KOTA JAKARTA PUSAT
(677382) (01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
21.698.499.000
Indikator Kinerja Utama Program :
21.698.499.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat
21.698.499.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.698.499.000
Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat 001
Persentase (%) Layanan Sengketa Informasi Publik 002
Jumlah Layanan Sosialisasi Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik dikalanganMasyarakat dan Badan Publik 003
Persentase (%) Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah 004
Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 005
3020.001 Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat 13 1.039.729.000
Dokumen
0 1.039.729.000
3020.002 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 27 9.480.634.000
Dokumen 0 9.480.634.000 3020.994 Layanan Perkantoran 12 11.085.136.000 Bulan Layanan 0 11.085.136.000
3020.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 33.000.000
Unit
0 33.000.000
3020.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 60.000.000
Unit 0 60.000.000
...
...
, 3 M e i 2016
...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 1
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT
(664297) (01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
83.601.856.000
Indikator Kinerja Utama Program :
83.601.856.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM 06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
4.141.181.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.141.181.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 002
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
003
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan 2016-50% 2015-10%
004
3038.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP 4 3.644.231.000 kajian/penelitian
0 3.644.231.000
3038.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang APTIKA IKP yang terakreditasi 496.950.000 2 jurnal/pranata 0 496.950.000
3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
31.883.290.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
31.883.290.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
003
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri
004
Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo 005
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 006
3039.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.210 27.707.669.000
orang
0 27.707.669.000
3039.003 RSKKNI bidang Kominfo 4 2.191.653.000
paket
0 2.191.653.000
3039.004 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.100 1.983.968.000
orang
0 1.983.968.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 2
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT
(664297) (01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4.161.938.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.161.938.000
Jumlah kajian dan/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 002
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya 003
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
004
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan
005
3040.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang PPI 3 3.827.398.000 kajian/penelitian
0 3.827.398.000
3040.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang PPI yang terakreditasi 2 334.540.000 hurnal/pranata
0 334.540.000
3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
4.559.101.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.559.101.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 001
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya 002
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
003
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan SDM yang terpelihara akreditasinya
004
3041.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI 4 4.051.101.000 kajian/penelitian
0 4.051.101.000
3041.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang SDPPI yang terakreditasi 2 508.000.000 jurnal/pranata
0 508.000.000
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
36.953.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
36.953.990.000
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama
001
Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan
002
Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN
003
Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana
004
3042.001 Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Litbang SDM
6.219.587.000 48 bulan/layanan 0 6.219.587.000 3042.994 Layanan Perkantoran 12 30.734.403.000 Bulan Layanan 0 30.734.403.000
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.902.356.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.902.356.000
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK 003
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) SATUAN KERJA :
Halaman : 3
: LOKASI :ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : :: (059) (51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA JAKARTA PUSAT
(664297) (01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
JUMLAH INISIATIF
BARU
3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 550 1.166.765.000
orang
0 1.166.765.000
3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.750 735.591.000
orang 0 735.591.000