• Tidak ada hasil yang ditemukan

36. taskin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " 36. taskin "

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

137.060.875,00 124.273.875,00 125.639.875,00 112.947.875,00 499.922.500,00

80 %

1.22 . 1.22.01 . 01

5.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 2.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

7.137.000,00 6.632.000,00 4.998.000,00 1.233.000,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

12.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 dokumen 3 8.032.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 2.968.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

20.000.000,00 Badan

Taskin-PMPK B

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

95.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

84.900.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

30.000.000,00 24.000.000,00 23.000.000,00 7.900.000,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

6.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3

5 surat kabar

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

47.022.500,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 16.755.625,00 11.755.625,00 11.755.625,00 6.755.625,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

130.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 53.000.000,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

8.580.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 14.260.000,00

3

3 orang

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 34 orang 3 1.056.250,00 1.056.250,00 1.056.250,00 6.831.250,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

219.788.000,00 266.460.000,00 174.025.000,00 37.297.000,00 697.570.000,00

80 %

1.22 . 1.22.01 . 02

331.335.000,00 Tanah Datar

(DAK)

Pembangunan gedung kantor 1 unit 4 11.350.000,00 203.710.000,00 116.275.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 03

35.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

95.938.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 14 unit 95.938.000,00 0,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

50.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

150.297.000,00 Kab.Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

40.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 32.297.000,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

20.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

15.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

3

100 %

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00

80 %

1.22 . 1.22.01 . 05

24.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 1 thn 3 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.980.000,00 4.250.000,00 3.220.000,00 3.550.000,00 15.000.000,00

100 %

1.22 . 1.22.01 . 06

15.000.000,00 kab.Tanah

Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.980.000,00 4.250.000,00 3.220.000,00 3.550.000,00

3

4 dokumen

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

Program Keluarga Berencana 100 % 545.429.500,00 292.453.500,00 182.380.000,00 168.335.000,00 1.188.598.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15

146.823.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pembinaan Keluarga Berencana 15 kali 3 5.000.000,00 124.858.000,00 11.005.000,00 5.960.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

380.275.000,00 Kab.Tanah

Datar (DAK)

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 unit 4 378.054.500,00 2.220.500,00 0,00 0,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 06

661.500.000,00 Tanah Datar

(DAK Non FISik)

Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB 100 % 4 162.375.000,00 165.375.000,00 171.375.000,00 162.375.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 07

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

82.200.500,00 27.875.000,00 20.000.000,00 0,00 130.075.500,00

1 dokumen

1.11 . 1.22.01 . 15

130.075.500,00 Kab.Tanah

Datar Perumusan kebijakan yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

82.200.500,00 27.875.000,00 20.000.000,00 0,00

3

2 dokumen

1.11 . 1.22.01 . 15 . 05

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.500.000,00 53.585.000,00 4.379.250,00 0,00 59.464.250,00

660 orang

1.13 . 1.22.01 . 15

59.464.250,00 Kab.Tanah

Datar Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

1.500.000,00 53.585.000,00 4.379.250,00 0,00

3

60 org

1.13 . 1.22.01 . 15 . 02

Program pengembangan data/informasi 100 % 17.122.500,00 7.500.000,00 9.600.000,00 9.907.500,00 44.130.000,00

1.06 . 1.22.01 . 15

44.130.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

17.122.500,00 7.500.000,00 9.600.000,00 9.907.500,00

6 dokumen

1.06 . 1.22.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Nilai Budaya 80 % 3.500.000,00 69.315.500,00 8.199.500,00 11.900.000,00 92.915.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

92.915.000,00 Kab.Tanah

Datar Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

3.500.000,00 69.315.500,00 8.199.500,00 11.900.000,00

3

100 Orang

1.17 . 1.22.01 . 15 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

543.687.500,00 1.112.600.500,00 900.007.000,00 860.052.000,00 3.416.347.000,00

100 %

1.22 . 1.22.01 . 15

1.169.035.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu 2995 orang 3 284.450.000,00 313.750.000,00 290.135.000,00 280.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

295.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi

PMT-AS

3.000.000,00 30.515.000,00 170.620.000,00 90.865.000,00 3

100 kali

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

1.075.702.000,00 Kab.Tanah

Datar Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan

masyarakat

59.037.500,00 550.685.500,00 281.102.000,00 184.877.000,00 3

80 %

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

876.610.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Pembangunan perbasis

pemberdayaan masyarakat

197.200.000,00 217.650.000,00 158.150.000,00 303.610.000,00 3

75 Nagari

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 51 kelompok 0,00 45.927.000,00 11.868.000,00 500.000,00 58.295.000,00

1.12 . 1.22.01 . 16

58.295.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

0,00 45.927.000,00 11.868.000,00 500.000,00

51 Kelompok

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

29.300.000,00 238.054.000,00 58.401.000,00 63.925.000,00 389.680.000,00

80 %

1.22 . 1.22.01 . 16

142.890.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna 2 Kegiatan 3 5.000.000,00 115.799.000,00 9.191.000,00 12.900.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

119.790.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah 75 Nagari 3 8.800.000,00 65.955.000,00 29.050.000,00 15.985.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

127.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi

masyarakat pedesaan

15.500.000,00 56.300.000,00 20.160.000,00 35.040.000,00

3

75 Nagari

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

76.340.000,00 155.734.050,00 26.275.000,00 72.675.000,00 331.024.050,00

100 %

1.11 . 1.22.01 . 16

122.967.800,00 Kab.Tanah

Datar

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 100 org 3 26.700.000,00 85.367.800,00 10.900.000,00 0,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

97.510.000,00 Kab.Tanah

Datar Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

49.640.000,00 40.745.000,00 7.125.000,00 0,00

3

75 org

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

72.675.000,00 Kab.Tanah

Datar

Evaluasi pelaksanaan PUG 100 orang 3 0,00 0,00 0,00 72.675.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 07

37.871.250,00 Kab.Tanah

Datar Pengembangan Sistem Informasi Gender

dan Anak

0,00 29.621.250,00 8.250.000,00 0,00

3

1 dokumen

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

Program pelayanan kontrasepsi 48863 Pasangan 16.200.000,00 69.966.000,00 72.786.750,00 11.265.000,00 170.217.750,00

Usia Subur (PUS)

1.12 . 1.22.01 . 17

170.217.750,00 Kab.Tanah

Datar

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 48863 PUS 3 16.200.000,00 69.966.000,00 72.786.750,00 11.265.000,00

pasang

1.12 . 1.22.01 . 17 . 02

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

60.600.000,00 34.360.000,00 2.500.000,00 0,00 97.460.000,00

100 %

1.11 . 1.22.01 . 17

97.460.000,00 Kab.Tanah

Datar Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

60.600.000,00 34.360.000,00 2.500.000,00 0,00

3

75 org

1.11 . 1.22.01 . 17 . 08

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

140.825.000,00 398.850.000,00 108.140.000,00 115.598.000,00 763.413.000,00

80 %

1.22 . 1.22.01 . 17

28.520.000,00 Kab.Tanah

Pembinaan kelompok masyarakat 75 Nagari 3 1.500.000,00 3.840.000,00 11.560.000,00 11.620.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Datar pembangunan desa

51.965.000,00 Kab.Tanah

Datar Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

41.935.000,00 9.230.000,00 800.000,00 0,00

75 Nagari

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

37.660.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pemberian stimulan pembangunan desa 2 orang 3 7.500.000,00 11.865.000,00 10.795.000,00 7.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

165.308.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pembinaan Nagari Berprestasi 14 Nagari 3 27.500.000,00 86.380.000,00 42.500.000,00 8.928.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

228.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Pelaksanaan Bakti Gotong Royong

Masyarakat

34.500.000,00 139.150.000,00 13.390.000,00 40.960.000,00 3

75 Nagari

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

48.110.000,00 Kab.Tanah

Datar Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok

Pemberdayaan Masyarakat

500.000,00 47.135.000,00 475.000,00 0,00

3

80 %

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

109.290.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembinaan LPM 90 Lembaga 3 15.000.000,00 50.875.000,00 12.800.000,00 30.615.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

71.030.000,00 Kab.Tanah

Datar Peningkatan dan fasilitasi operasional profil

dan data nagari

12.390.000,00 30.345.000,00 12.320.000,00 15.975.000,00

3

75 Nagari

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

23.530.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi kegiatan kuliah kerja

nyata-proses pembelajaran masyarakat (KKN-PPM)

0,00 20.030.000,00 3.500.000,00 0,00

3 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

103.050.000,00 169.695.000,00 125.093.750,00 60.000.000,00 457.838.750,00

1000 orang

1.12 . 1.22.01 . 18

457.838.750,00 Kab.Tanah

Datar Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

103.050.000,00 169.695.000,00 125.093.750,00 60.000.000,00 3

1000 Orang

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

140.700.000,00 237.200.000,00 38.100.000,00 0,00 416.000.000,00

100 %

1.11 . 1.22.01 . 18

318.000.000,00 Kab.Tanah

Datar

Pembinaan organisasi perempuan 3 Organisasi 3 111.000.000,00 168.900.000,00 38.100.000,00 0,00

Perempuan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

98.000.000,00 Kab.Tanah

Datar Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

29.700.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00

3

75 Orang

1.11 . 1.22.01 . 18 . 03

Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 4.000.000,00 19.600.000,00 5.410.000,00 2.000.000,00 31.010.000,00

1.22 . 1.22.01 . 20

31.010.000,00 Kab.Tanah

Datar

Koordinasi penanggulangan kemiskinan 100 % 3 4.000.000,00 19.600.000,00 5.410.000,00 2.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 53

Program perencanaan pembangunan daerah

4.600.000,00 14.687.500,00 11.932.500,00 17.280.000,00 48.500.000,00

100 %

1.06 . 1.22.01 . 21

48.500.000,00 Kab.Tanah

Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4.600.000,00 14.687.500,00 11.932.500,00 17.280.000,00

14 kec

1.06 . 1.22.01 . 21 . 13

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

2.000.000,00 34.830.900,00 2.596.800,00 0,00 39.427.700,00

1.12 . 1.22.01 . 23

39.427.700,00 Kab.Tanah

Datar Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

2.000.000,00 34.830.900,00 2.596.800,00 0,00

3

30 org

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

2.137.883.875,00 3.383.217.825,00 1.896.554.425,00 1.553.232.375,00 8.970.888.500,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Referensi

Dokumen terkait

Independent Sample J-Jest untuk rnelihat perbedaan kedua kelornpok penelitian pada variabel uang saku, pengeluaran pangan, jarak ternpat tinggal dari warung

kegiatan Kegiatan Out put Out Come Kegiatan Kegiata Locus n Peningkatan daya saing usaha Industri Pariwisata berskala Kecil dan Menengah melalui pelatihan (Homestay,

Di antara larutan aqua regia, asam sulfat, dan asam klorida yang memiliki kemampuan paling baik sebagai agen leaching dalam proses purifikasi silika dari pasir

Asbes adalah mineral berserat alami dengan sifat fisik mulai dari tahan panas, insulasi panas, isolasi suara, gesekan perlawanan untuk ketahanan kimia, dan ketahanan

Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi

auditee dengan audit dan persepsi auditee dari kegunaan audit bagi pemangku kepentingan eksternal pada audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan

Tujuan program ini untuk mengawasi peredaran makanan agar tidak tercemar dari mikroba dan bahan-bahan kimia yang dilarang mulai dari produksi sampai makanan di

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Nomor : 961/KPP- SKR/VIII/2011 perihal Pemilihan Langsung, maka Panitia Pengadaan barang dan