Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
137.060.875,00 124.273.875,00 125.639.875,00 112.947.875,00 499.922.500,00
80 %
1.22 . 1.22.01 . 01
5.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 2.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
20.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
7.137.000,00 6.632.000,00 4.998.000,00 1.233.000,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
12.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
20.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 dokumen 3 8.032.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 2.968.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
20.000.000,00 Badan
Taskin-PMPK B
Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
95.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
84.900.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
30.000.000,00 24.000.000,00 23.000.000,00 7.900.000,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
6.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3
5 surat kabar
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
47.022.500,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 16.755.625,00 11.755.625,00 11.755.625,00 6.755.625,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
130.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
20.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 53.000.000,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
8.580.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 14.260.000,00
3
3 orang
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
10.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 34 orang 3 1.056.250,00 1.056.250,00 1.056.250,00 6.831.250,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
219.788.000,00 266.460.000,00 174.025.000,00 37.297.000,00 697.570.000,00
80 %
1.22 . 1.22.01 . 02
331.335.000,00 Tanah Datar
(DAK)
Pembangunan gedung kantor 1 unit 4 11.350.000,00 203.710.000,00 116.275.000,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
35.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
95.938.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pengadaan peralatan gedung kantor 14 unit 95.938.000,00 0,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
50.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit 3 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
150.297.000,00 Kab.Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
40.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 32.297.000,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
15.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
3
100 %
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00
80 %
1.22 . 1.22.01 . 05
24.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pendidikan dan pelatihan formal 1 thn 3 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.980.000,00 4.250.000,00 3.220.000,00 3.550.000,00 15.000.000,00
100 %
1.22 . 1.22.01 . 06
15.000.000,00 kab.Tanah
Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.980.000,00 4.250.000,00 3.220.000,00 3.550.000,00
3
4 dokumen
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Program Keluarga Berencana 100 % 545.429.500,00 292.453.500,00 182.380.000,00 168.335.000,00 1.188.598.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15
146.823.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Keluarga Berencana 15 kali 3 5.000.000,00 124.858.000,00 11.005.000,00 5.960.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
380.275.000,00 Kab.Tanah
Datar (DAK)
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 unit 4 378.054.500,00 2.220.500,00 0,00 0,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 06
661.500.000,00 Tanah Datar
(DAK Non FISik)
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB 100 % 4 162.375.000,00 165.375.000,00 171.375.000,00 162.375.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
82.200.500,00 27.875.000,00 20.000.000,00 0,00 130.075.500,00
1 dokumen
1.11 . 1.22.01 . 15
130.075.500,00 Kab.Tanah
Datar Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
82.200.500,00 27.875.000,00 20.000.000,00 0,00
3
2 dokumen
1.11 . 1.22.01 . 15 . 05
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.500.000,00 53.585.000,00 4.379.250,00 0,00 59.464.250,00
660 orang
1.13 . 1.22.01 . 15
59.464.250,00 Kab.Tanah
Datar Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
1.500.000,00 53.585.000,00 4.379.250,00 0,00
3
60 org
1.13 . 1.22.01 . 15 . 02
Program pengembangan data/informasi 100 % 17.122.500,00 7.500.000,00 9.600.000,00 9.907.500,00 44.130.000,00
1.06 . 1.22.01 . 15
44.130.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
17.122.500,00 7.500.000,00 9.600.000,00 9.907.500,00
6 dokumen
1.06 . 1.22.01 . 15 . 02
Program Pengembangan Nilai Budaya 80 % 3.500.000,00 69.315.500,00 8.199.500,00 11.900.000,00 92.915.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
92.915.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
3.500.000,00 69.315.500,00 8.199.500,00 11.900.000,00
3
100 Orang
1.17 . 1.22.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
543.687.500,00 1.112.600.500,00 900.007.000,00 860.052.000,00 3.416.347.000,00
100 %
1.22 . 1.22.01 . 15
1.169.035.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu 2995 orang 3 284.450.000,00 313.750.000,00 290.135.000,00 280.700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
295.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi
PMT-AS
3.000.000,00 30.515.000,00 170.620.000,00 90.865.000,00 3
100 kali
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.075.702.000,00 Kab.Tanah
Datar Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
59.037.500,00 550.685.500,00 281.102.000,00 184.877.000,00 3
80 %
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
876.610.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
197.200.000,00 217.650.000,00 158.150.000,00 303.610.000,00 3
75 Nagari
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 51 kelompok 0,00 45.927.000,00 11.868.000,00 500.000,00 58.295.000,00
1.12 . 1.22.01 . 16
58.295.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
0,00 45.927.000,00 11.868.000,00 500.000,00
51 Kelompok
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
29.300.000,00 238.054.000,00 58.401.000,00 63.925.000,00 389.680.000,00
80 %
1.22 . 1.22.01 . 16
142.890.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna 2 Kegiatan 3 5.000.000,00 115.799.000,00 9.191.000,00 12.900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
119.790.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah 75 Nagari 3 8.800.000,00 65.955.000,00 29.050.000,00 15.985.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
127.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
15.500.000,00 56.300.000,00 20.160.000,00 35.040.000,00
3
75 Nagari
1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
76.340.000,00 155.734.050,00 26.275.000,00 72.675.000,00 331.024.050,00
100 %
1.11 . 1.22.01 . 16
122.967.800,00 Kab.Tanah
Datar
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 100 org 3 26.700.000,00 85.367.800,00 10.900.000,00 0,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01
97.510.000,00 Kab.Tanah
Datar Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
49.640.000,00 40.745.000,00 7.125.000,00 0,00
3
75 org
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
72.675.000,00 Kab.Tanah
Datar
Evaluasi pelaksanaan PUG 100 orang 3 0,00 0,00 0,00 72.675.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 07
37.871.250,00 Kab.Tanah
Datar Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak
0,00 29.621.250,00 8.250.000,00 0,00
3
1 dokumen
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08
Program pelayanan kontrasepsi 48863 Pasangan 16.200.000,00 69.966.000,00 72.786.750,00 11.265.000,00 170.217.750,00
Usia Subur (PUS)
1.12 . 1.22.01 . 17
170.217.750,00 Kab.Tanah
Datar
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 48863 PUS 3 16.200.000,00 69.966.000,00 72.786.750,00 11.265.000,00
pasang
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
60.600.000,00 34.360.000,00 2.500.000,00 0,00 97.460.000,00
100 %
1.11 . 1.22.01 . 17
97.460.000,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
60.600.000,00 34.360.000,00 2.500.000,00 0,00
3
75 org
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
140.825.000,00 398.850.000,00 108.140.000,00 115.598.000,00 763.413.000,00
80 %
1.22 . 1.22.01 . 17
28.520.000,00 Kab.Tanah
Pembinaan kelompok masyarakat 75 Nagari 3 1.500.000,00 3.840.000,00 11.560.000,00 11.620.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Datar pembangunan desa
51.965.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
41.935.000,00 9.230.000,00 800.000,00 0,00
75 Nagari
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
37.660.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pemberian stimulan pembangunan desa 2 orang 3 7.500.000,00 11.865.000,00 10.795.000,00 7.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
165.308.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Nagari Berprestasi 14 Nagari 3 27.500.000,00 86.380.000,00 42.500.000,00 8.928.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
228.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
34.500.000,00 139.150.000,00 13.390.000,00 40.960.000,00 3
75 Nagari
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
48.110.000,00 Kab.Tanah
Datar Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
500.000,00 47.135.000,00 475.000,00 0,00
3
80 %
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
109.290.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pembinaan LPM 90 Lembaga 3 15.000.000,00 50.875.000,00 12.800.000,00 30.615.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
71.030.000,00 Kab.Tanah
Datar Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
12.390.000,00 30.345.000,00 12.320.000,00 15.975.000,00
3
75 Nagari
1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
23.530.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat (KKN-PPM)
0,00 20.030.000,00 3.500.000,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
103.050.000,00 169.695.000,00 125.093.750,00 60.000.000,00 457.838.750,00
1000 orang
1.12 . 1.22.01 . 18
457.838.750,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
103.050.000,00 169.695.000,00 125.093.750,00 60.000.000,00 3
1000 Orang
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
140.700.000,00 237.200.000,00 38.100.000,00 0,00 416.000.000,00
100 %
1.11 . 1.22.01 . 18
318.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan organisasi perempuan 3 Organisasi 3 111.000.000,00 168.900.000,00 38.100.000,00 0,00
Perempuan
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
98.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
29.700.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00
3
75 Orang
1.11 . 1.22.01 . 18 . 03
Program Penanggulangan Kemiskinan 100 % 4.000.000,00 19.600.000,00 5.410.000,00 2.000.000,00 31.010.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20
31.010.000,00 Kab.Tanah
Datar
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 100 % 3 4.000.000,00 19.600.000,00 5.410.000,00 2.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 53
Program perencanaan pembangunan daerah
4.600.000,00 14.687.500,00 11.932.500,00 17.280.000,00 48.500.000,00
100 %
1.06 . 1.22.01 . 21
48.500.000,00 Kab.Tanah
Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.600.000,00 14.687.500,00 11.932.500,00 17.280.000,00
14 kec
1.06 . 1.22.01 . 21 . 13
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
2.000.000,00 34.830.900,00 2.596.800,00 0,00 39.427.700,00
1.12 . 1.22.01 . 23
39.427.700,00 Kab.Tanah
Datar Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
2.000.000,00 34.830.900,00 2.596.800,00 0,00
3
30 org
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
2.137.883.875,00 3.383.217.825,00 1.896.554.425,00 1.553.232.375,00 8.970.888.500,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1