BUPATI MALINAU
NOTA PENGANTAR LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI KABUPATEN MALINAU 2011-2016
SENIN, 22 PEBRUARI 2016
YSH. KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALINAU,
YSH. REKAN-REKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALINAU,
YSH. SDR.WAKIL BUPATI MALINAU,
YSH. KOMANDAN BATALYON 614 RAJA PANDITA,
YSH. KOMANDAN PAMTAS BATALYON 527 BALADIBYA YUDHA,
YSH. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
YSH. SAUDARA PLT. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN SELURUH KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU,
YSH. SAUDARA KETUA DAN ANGGOTA KPUD
KABUPATEN MALINAU,
YSH. SAUDARASAUDARA CAMAT DAN MUSPIKA SE -KABUPATEN MALINAU,
YSH. PIMPINAN BUMN/BUMD DI KABUPATEN MALINAU,
YSH. SAUDARA-SAUDARA KEPALA DESA, KEPALA
ADAT BESAR, KECAMATAN DAN DESA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA,
LSM, PIMPINAN ORSOSPOL, PIMPINAN
ORGANISASI WANITA, MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK, PERS SERTA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA, ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
SEBAGAI UMAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, SAYA MENGAJAK KITA SEKALIAN UNTUK SELALU MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA SEMUA DIBERI KESEHATAN,
KEKUATAN, DAN KESEMPATAN UNTUK DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU YANG
TERHORMAT INI, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016.
ATAS NAMA PRIBADI DAN PEMERINTAH DAERAH SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA
DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH
MENYELENGGARAKAN RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI.
RAPAT PARIPURNA PADA PAGI INI, DENGAN
AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN
BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016, PADA
HAKIKATNYA BUKANLAH SEBUAH ACARA SEREMONIAL TANPA MAKNA, TETAPI LEBIH DARI PADA ITU, AGENDA INI MERUPAKAN SEBUAH WUJUD KETAATAN KITA
SEMUA TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TERSEBUT MASIH MENJADI
RUJUKAN MENGINGAT PERATURAN PEMERINTAH
YANG MENGATUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DAERAH SEBAGAI PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH HINGGA SAAT INI MASIH DISUSUN SEHINGGA RUJUKAN YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU ADALAH PERATURAN TERDAHULU.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016 INI PADA DASARNYA MERUPAKAN RINGKASAN
LKPJ TAHUNAN 2011-2015 YANG DISAMPAIKAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA DPRD SETELAH
BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN.
PERLU KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH
HADIRIN DALAM RUANG SIDANG, BAHWA
PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN INI TERDIRI ATAS BEBERAPA BAGIAN YAITU :
1. PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015. PERLU KAMI SAMPAIKAN DI AWAL PENYAMPAIAN INI BAHWA UNTUK PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011-2014 DATA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. SEDANGKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015
BERDASARKAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.
2. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DARI PEMERINTAH SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015.
3. CAPAIAN KINERJA MASING-MASING MISI DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG MENGURAIKAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SELAMA
PERIODE TAHUN 2011-2015.
4. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015, DAN HAL-HAL LAIN YANG STRATEGIS
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN KEMASYARAKATAN SELAMA PERIODE 2011-2015.
SEBAGAIMANA PENYAMPAIAN LKPJ TAHUNAN, LKPJ AKHIR MASA JABATAN INI JUGA TERDIRI ATAS 2
(DUA) BUKU YAITU BUKU PERTAMA YANG
MERUPAKAN RINGKASAN DARI SELURUH LAPORAN KETERANGAN SEBAGAIMANA SAYA SAMPAIKAN SAAT INI. SEDANGKAN BUKU KEDUA MERUPAKAN LAPORAN KETERANGAN LENGKAP YANG MEMUAT SEMUA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2015.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
PROSES PEMBANGUNAN BUMI INTIMUNG PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL YANG
TIDAK TERPISAHKAN DARI IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA. ARTINYA BAHWA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TIDAK TERLEPAS DARI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI YANG SUDAH BARANG TENTU SETIAP PERIODISASINYA MEMILIKI PENEKANAN YANG BERBDEDA.
SAAT INI KITA TENGAH MEMASUKI AKHIR PERIODE KEDUA PADA TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025. DALAM DOKUMEN RPJPD TERSEBUT JELAS TERGAMBAR BAHWA TANTANGAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SETIAP PERIODE BERBEDA SATU DENGAN YANG LAINNYA NAMUN MERUPAKAN RANGKAIAN YANG SALING BERKAITAN ANTARA PERIODE SATU DENGAN PERIODE BERIKUTNYA.
OLEH KARENANYA, PEMBAHARUAN TERHADAP VISI, MISI DAN MODEL PEMBANGUNAN DAERAH SUDAH BARANG TENTU MUTLAK UNTUK DILAKUKAN DALAM
RANGKA MENJAWAB BERBAGAI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN YANG MEMILIKI PERBEDAAN DARI WAKTU KE WAKTU SERTA SEBAGAI IMPLEMENTASI
JANJI POLITIK PEMIMPIN KABUPATEN MALINAU
KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEMILIHNYA. PEMBAHARUAN VISI, MISI DAN STRATEGI YANG
MERUPAKAN JANJI POLITIK PEMIMPIN DAERAH,
SELANJUTNYA TERTUANG DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH YANG
PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DURASI WAKTU LIMA TAHUN DAN MENJADI BAGIAN PENTING DARI TAHAPAN PEMBANGUNAN YANG TERMUAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH YANG MEMILIKI DURASI WAKTU DUA PULUH TAHUN.
PADA PERIODE 2011-2016, YANG MERUPAKAN
KERANGKA LIMA TAHUN KETIGA SEJAK MALINAU TERBENTUK ATAU MEMASUKI TAHAPAN LIMA TAHUN KEDUA DALAM DESAIN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025, KABUPATEN MALINAU MEMILIKI VISI, MISI DAN MODEL PEMBANGUNAN DAERAH YANG MEMILIKI
PLATFORM YANG BERBEDA SERTA BERCORAK PEMBAHARUAN DARI POLA SEBELUMNYA.
VISI KABUPATEN MALINAU PADA PERIODE 2011-2016
ADALAH ”MEWUJUDKAN KABUPATEN MALINAU YANG
AMAN, NYAMAN DAN DAMAI MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)”
GUNA MEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TELAH MENETAPKAN SEPULUH MISI UTAMA SEBAGAI BERIKUT :
2. MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH;
3. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH BAIK PERKOTAAN, PEDALAMAN MAUPUN PERBATASAN; 4. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA EKONOMI KERAKYATAN;
5. MENINGKATKAN PERANAN PERTANIAN; (TANAMAN
PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN) DALAM PEREKONOMIAN DAERAH;
6. MEWUJUDKAN KESAMAAN HAK KEPADA SELURUH
PEMELUK AGAMA UNTUK DAPAT BERIBADAH
MENURUT AGAMANYA MASING – MASING DENGAN
SENANTIASA MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI; 7. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
SERTA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM DIMENSI KABUPATEN KONSERVASI;
8. MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN
EFEKTIF, SERTA EFISIEN GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ( KKN ); 9. MENINGKATKAN PERAN PEMUDA DAN PEREMPUAN
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH; DAN
10. MENGEMBANGKAN SENI, BUDAYA, DAN
PARIWISATA DAERAH.
GUNA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA TUJUAN
KEBIJAKAN STRATEGIS YANG MERUPAKAN
RANGKAIAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBAGAIMANA SAYA SEBUTKAN DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH YAITU : (1) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, (2) PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, (3)
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN
(4) PENATALAYANAN KEPEMERINTAHAN ATAU
REFORMASI BIROKRASI. PENETAPAN EMPAT PILAR INI MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI 10 MISI DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM DOKUMEN RPJMD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2016.
SELANJUTNYA UNTUK LEBIH
MEWUJUDNYATAKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN
SERTA MEMBERI ARAH AGAR LEBIH FOKUS
TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SERTA DAPAT
MAMPU MEMANFAATKAN BERBAGAI MODAL
PEMBANGUNAN YANG ADA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN TIGA KOMITMEN UTAMA DAERAH YANG MERUPAKAN KRISTALISASI DARI VISI, MISI DAN EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH, YAITU :
REVITALISASI PERTANIAN,
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN,
MEWUJUDKAN RSUD KABUPATEN MALINAU
SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN.
EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TIGA KOMITMEN DAERAH SEBAGAIMANA SAYA SEBUTKAN
DI ATAS SELURUHNYA BERMUARA PADA
PELAKSANAAN MODEL GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) YANG DALAM PELAKSANAANNYA MENJADI SATU KESATUAN ANTARA KEBIJAKAN SEKTORAL MELALUI PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PROGRAM DESA YANG DIDUKUNG
OLEH PENDANAAN APBDES DAN SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG TIDAK MENGIKAT.
SELAIN TERCERMIN DALAM BERBAGAI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN DESA, GERDEMA JUGA MENJADI ROH DALAM SELURUH PRAKTEK PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI SELURUH TINGKATAN BAIK DI DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN DENGAN MENGUSUNG TEMA UTAMA YAITU BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
DALAM IMPLEMENTASI BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DI JELASKAN DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBAGI PROSES PEMBANGUNAN DALAM 5 (LIMA) TAHAPAN DIMANA MASING-MASING TAHAPAN MEMPUNYAI ARAH KEBIJAKAN YANG BERBEDA NAMUN TETAP DALAM
RANGKAIAN YANG SALING BERKESINAMBUNGAN
ANTARA TAHUN YANG SATU DENGAN TAHUN
PADA TAHUN 2011, YANG MERUPAKAN TAHUN PERTAMA IMLPEMENTASI RPJMD, KITA MENJALANKAN PEMERINTAHAN DALAM TAHAPAN KONSOLIDASI ATAU PENEGASAN KOMITMEN.
PADA TAHAPAN INI, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG HAL-HAL STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:
(1) MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
DENGAN MEMPERLUAS AKSES PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN DAN PERBATASAN; SERTA PENGUATAN SOSIAL BUDAYA.
(2) MENINGKATKAN KAPASITAS APARAT PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DALAM MENDORONG DAN MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH.
(3) MEMBENTUK DAN MENGGERAKKAN SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(4) MELAKUKAN PENATAAN BIROKRASI DAERAH DENGAN MENGUTAMAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK, CEPAT, MUDAH, DAN BERMUTU DENGAN MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DESA.
(5) MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PENGURANGAN KEMISKINAN, DAN PERLUASAN
LAPANGAN KERJA; SERTA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(6) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIARAHKAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA DENGAN MEMPERKUAT SINERGI ANTAR SKPD DAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH.
(7) MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,
PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN
PARIWISATA SEBAGAI SUMBER UTAMA PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN DAERAH.
(8) MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
KITA PATUT MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN SUDAH
SEPANTASNYA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA
SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BAIK
PEMERINTAH DAERAH, DPRD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA KARENA TELAH BERHASIL MELALUI TAHAP KONSOLIDASI ATAU PENEGASAN KOMITMEN INI DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT KITA SIMAK DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIODE
AWAL PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GERDEMA.
PADA TAHUN 2012, KITA MEMASUKI TAHAPAN
PENGUATAN. PADA TAHAP INI, KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH DIARAHKAN PADA HAL-HAL STRATEGIS ANTARA LAIN:
(1) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENINGKATKAN JANGKAUAN DAN
MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN DAN PERBATASAN.
(2) MEMANTAPKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN
KECAMATAN DENGAN MENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA), RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).
(3) MEMANTAPKAN KOORDINASI SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(4) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN
MEMPERKUAT SINERGI ANTAR SKPD DAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH.
(5) MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI
TAMBAH DAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN, SERTA PARIWISATA.
(6) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.
(7) MENGOPTIMALKAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT
INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM
MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH.
SEBAGAIMANA CAPAIAN TAHAPAN SEBELUMNYA, TAHAP PENGUATAN INI JUGA TELAH BERHASIL KITA
LAKSANAKAN DENGAN BAIK, WALAUPUN KITA
DIPENUHI OLEH PERASAAN KHAWATIR DAN BAHKAN BERPRASANGKA BAHWA PEMERINTAHAN DESA TIDAK AKAN MAMPU MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB YANG SANGAT BESAR INI. NAMUN TERBUKTI, BAHWA
SEKALIPUN TERDAPAT BERBAGAI KELEMAHAN,
KEKUATIRAN ITU JAUH DARI KENYATAAN YANG TERJADI, TERNYATA MASYARAKAT DESA MAMPU MEMBERI PARTISIPASI YANG SANGAT LUAR BIASA DAN
MENJALANKAN GERDEMA DENGAN BAIK DALAM
MENGAWALI PELAKSANAAN GERDEMA SECARA
KONSISTEN.
PADA TAHUN 2013, KITA MEMASUKI TAHAP
PERCEPATAN. TAHAP PERCEPATAN MERUPAKAN
TAHAPAN UNTUK MENDORONG REVITALISASI
PERTANIAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN TERUTAMA PEMBANGUNAN JALAN, BANDAR UDARA,
JARINGAN INFRASTRUKTUR LAINNYA; DAN
PENGEMBANGAN UMKMK. SELAIN ITU, UPAYA
REVITALISASI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH TETAP TERUS DILANJUTKAN DAN DIPERKUAT.
TAHAP PEMBANGUNAN 2013 DIARAHKAN UNTUK
MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL SEBAGAI
BERIKUT:
(1) MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN; SERTA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
TERUTAMA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA, JALAN
DAN JARINGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN.
(2) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
(3) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(4) MEMPERKUAT PENDAMPINGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN DALAM
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).
(5) MEMANTAPKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN
SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(6) MENDORONG REVITALIASI PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI
TAMBAH DAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN
PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
(7) MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN PARIWISATA DAERAH TERUTAMA WISATA ALAM DAN WISATA BUDAYA.
(8) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.
(9) MEMANTAPKAN PEMANFAATAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DALAM MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH DARI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.
TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 INI, TELAH KITA LALUI DENGAN CAPAIAN YANG CUKUP BAIK MELALUI KERJA KERAS KITA SEMUA, DIMANA
TARGET-TARGET PEMBANGUNAN DAPAT TERSELESAIKAN
SEBAGAIMANA YANG DIRENCANAKAN.
PADA TAHUN 2014, KITA MEMASUKI TAHAP PEMANTAPAN. TAHAP PEMANTAPAN MERUPAKAN
TAHAPAN UNTUK MEMANTAPKAN REVITALISASI
PERTANIAN, DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN
MALINAU. TAHAP PEMBANGUNAN INI MENGUTAMAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH
PERTANIAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN
MELALUI PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DAN
MINAPOLITAN.
TAHAP PEMBANGUNAN 2014 TERUTAMA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL BERIKUT:
(1) MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN; SERTA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
TERUTAMA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA, JALAN
DAN JARINGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN.
(2) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
(3) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
(4) MEMANTAPKAN PENDAMPINGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN DALAM
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).
(5) MEMANTAPKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN
SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(6) MENDORONG REVITALIASI PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI
PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
(7) MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN PARIWISATA DAERAH TERUTAMA WISATA ALAM DAN WISATA BUDAYA.
(8) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.
(9) MENGEMBANGKAN INDUSTRI PENGOLAHAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN
MEMBANGUN KERJASAMA DAN KEMITRAAN.
(10) MEMPERLUAS KAJIAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT
INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM
MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH DARI SEKTOR
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN.
TAHAPAN PEMANTAPAN INI JUGA KITA TELAH
LALUI DENGAN HASIL YANG CUKUP
PEMBANGUNAN KITA TELAH TERCAPAI SESUAI RENCANA KITA BERSAMA.
SELANJUTNYA PADA TAHUN 2015, KITA
MEMASUKI TAHAP PERWUJUDAN. TAHAP
PERWUJUDAN MERUPAKAN TAHAPAN TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG AMAN, NYAMAN DAN DAMAI, SERTA MAJU DAN BERKEMBANG. PADA TAHAP
PEMBANGUNAN INI DIHARAPKAN DESA-DESA DI
DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN
SEMAKIN MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN
MENGANDALKAN KEGIATAN DI SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN, SERTA PARWISATA DAERAH DENGAN PENGELOLAAN SECARA LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF DIDUKUNG DENGAN BERKEMBANGNYA PUSAT AGRIBISNIS DAN PUSAT PARWISATA.
TAHAPAN PEMBANGUNAN 2015 TERUTAMA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
(1) MEWUJUDKAN DESA-DESA DI DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN DI KABUPATEN MALINAU YANG SEMAKIN MAJU DAN BERKEMBANG.
(2) MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, PRODUKTIF, DAN BERBUDAYA
(3) MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SEMAKIN MAKMUR DAN SEJAHTERA.
(4) MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA YANG TOLERAN, RUKUN DAN DAMAI.
(5) MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG PRODUKTIF, DAN BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS AGRIBISNIS
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN DENGAN DUKUNGAN KLASTER USAHA PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG TERPADU DAN MAJU.
(6) MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG ANDAL,
PROFESIONAL DAN PRODUKTIF.
(7) MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG
TERTATA DAN MERATA.
(8) MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH YANG BERSIH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
PUJI TUHAN, SYUKUR ALHAMDULILAH, TAHAPAN PERWUJUDAN INI SUDAH KITA LALUI DENGAN HASIL YANG JUGA CUKUP MEMUASKAN SEBAGAIMANA TAHAPAN PEMBANGUNAN SEBELUMNYA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SETELAH SAYA MEMAPARKAN TAHAPAN
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD KABUPATEN MALINAU 2011-2016, MAKA
SELANJUTNYA, PERKENANKAN SAYA UNTUK
MENYAMPAIKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015, SEBAGAI BERIKUT:
PADA TAHUN ANGGARAN 2011, DIMANA TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM RPJMD KABUPATEN MALINAU 2011-2016
BERADA PADA TAHAP KONSOLIDASI, REALISASI
PENDAPATAN DAERAH MENCAPAI RP. 1.645.576.483.702,96 (SATU TRILYUN, ENAM RATUS
EMPAT PULUH LIMA MILYAR, LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA, EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU, TUJUH RATUS DUA RUPIAH, SEMBILAN PULUH ENAM SEN), ATAU MENCAPAI 121,29 PERSEN DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBESAR RP. 1.356.742.874.168,42 (SATU TRILYUN, TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM MILYAR, TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU, SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN).
ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN SUMBERNYA
SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI
BERIKUT.
PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 96.758.780.970,- (SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR, TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN
JUTA, TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RIBU,
SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 89.880.807.940,96 (DELAPAN
PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS
SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH, SEMBILAN PULUH ENAM SEN) ATAU 92,89 PERSEN.
KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.068.180.382.000,- (SATU TRILYUN, ENAM PULUH DELAPAN MILYAR, SERATUS DELAPAN PULUH JUTA, TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.362.486.639.872,- (SATU TRILYUN, TIGA RATUS ENAM PULUH DUA MILYAR, EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA, ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH) ATAU 127,55 PERSEN.
KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
DITARGETKAN SEBESAR RP. 191.803.711.198,42
(SERATUS SEMBILAN PULUH SATU MILYAR, DELAPAN RATUS TIGA JUTA, TUJUH RATUS SEBELAS RIBU,
SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH,
EMPAT PULUH DUA SEN) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 193.209.035.890,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR, DUA RATUS SEMBILAN JUTA,
TIGA PULUH LIMA RIBU, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) ATAU SEBESAR 100,73 PERSEN.
PADA TAHUN ANGGARAN 2012, TARGET
PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.503.045.361.873,71 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS
TIGA MILYAR, EMPAT PULUH LIMA JUTA, TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH, TUJUH PULUH SATU SEN) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.755.150.062.496,78 (SATU TRILYUN, TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR, SERATUS LIMA PULUH JUTA, ENAM PULUH DUA RIBU, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH, TUJUH PULUH DELAPAN SEN) ATAU 116,77 PERSEN.
ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN DAERAH SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 117.617.162.784,- (SERATUS TUJUH BELAS MILYAR, ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA, SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU, TUJUH RATUS
DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 83.217.202.104,78 (DELAPAN PULUH TIGA MILYAR, DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA, DUA RATUS DUA RIBU, SERATUS EMPAT RUPIAH, TUJUH PULUH DELAPAN SEN) ATAU 70,75 PERSEN.
KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.216.491.329.000,- (SATU TRILYUN, DUA RATUS ENAM BELAS MILYAR, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA, TIGA RATUS DUA PULUH
SEMBILAN RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI
MENCAPAI RP. 1.517.631.275.634,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS TUJUH BELAS MILYAR, ENAM RATUS TIGA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU, ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH) ATAU 124,75 PERSEN.
KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
DITARGETKAN SEBESAR RP. 168.936.870.089,71
(SERATUS ENAM PULUH DELAPAN MILYAR, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU, DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH, TUJUH PULUH SATU SEN) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 154.301.584.758,- (SERATUS LIMA PULUH
EMPAT MILYAR, TIGA RATUS SATU JUTA, LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU, TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU SEBESAR 91,34 PERSEN.
PADA TAHUN ANGGARAN 2013, TARGET
PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.620.021.968.800,- (SATU TRILYUN, ENAM RATUS
DUA PULUH MILYAR, DUA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, DELAPAN RATUS
RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP.
1.803.705.868.468,24 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS TIGA MILYAR, TUJUH RATUS LIMA JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU, EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, DUA PULUH EMPAT SEN) ATAU 111,34 PERSEN.
ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN DAERAH SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 100.214.245.000,- (SERATUS MILYAR, DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA, DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI
SEBESAR RP. 95.230.925.950,- (SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR, DUA RATUS TIGA PULUH JUTA, SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU, SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH) ATAU 95,03 PERSEN.
KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.309.688.533.000,- (SATU TRILYUN, TIGA RATUS SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA, LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU
RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI
RP. 1.490.177.924.092,- (SATU TRILYUN, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR, SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU, SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) ATAU 113,78 PERSEN.
KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 210.119.190.800,- (DUA RATUS SEPULUH MILYAR, SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA, SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU, DELAPAN RATUS RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 218.297.018.426,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS MILYAR, DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA,
DELAPAN BELAS RIBU, EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 103,89 PERSEN.
SELANJUTNYA PADA TAHUN 2014, TARGET
PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.792.209.044.035,- (SATU TRILYUN, TUJUH RATUS
SEMBILAN PULUH DUA MILYAR, DUA RATUS
SEMBILAN JUTA, EMPAT PULUH EMPAT RIBU, TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.841.658.570.222,61 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU MILYAR, ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA, LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU, DUA RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN) ATAU 102,76 PERSEN.
ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT : PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 94.508.420.000,- (SEMBILAN PULUH EMPAT MILYAR, LIMA RATUS DELAPAN JUTA, EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 103.370.977.368,61 (SERATUS TIGA MILYAR, TIGA RATUS TUJUH PULUH JUTA, SEMBILAN
RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU, TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN) ATAU 109,38 PERSEN.
KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.514.980.601.000,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS EMPAT BELAS MILYAR, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.562.020.716.312,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS ENAM PULUH DUA MILYAR, DUA PULUH JUTA, TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU, TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) ATAU 103,10 PERSEN.
KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 182.720.023.035,- (SERATUS DELAPAN PULUH DUA MILYAR, TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA, DUA PULUH TIGA RIBU, TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 176.266.876.542,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR, DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU, LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH) ATAU SEBESAR 96,47 PERSEN.
BERIKUTNYA PADA TAHUN 2015, PADA TAHUN
ANGGARAN 2015 PENDAPATAN DIANGGARKAN
SEBESAR RP. 1.459.850.935.000,00 (SATU TRILYUN, EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.265.221.291.662,09 (SATU TRILYUN, DUA RATUS ENAM PULUH LIMA MILYAR, DUA RATUS DUA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH, SEMBILAN SEN) ATAU MENCAPAI 86,67 PERSEN.
ADAPUN RINCIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 72.656.441.212,66 (TUJUH PULUH DUA MILYAR, ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA, EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU, DUA RATUS DUA BELAS RUPIAH, ENAM PULUH ENAM SEN) ATAU
SEBESAR 74,03 PERSEN DARI TARGET YANG
DITETAPKAN YAITU SEBESAR RP. 98.140.409.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILYAR, SERATUS
EMPAT PULUH JUTA, EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)
KEDUA, DANA PERIMBANGAN TEREALISASI SEBESAR RP. 991.987.041.175,00 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN
PULUH SATU MILYAR, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, EMPAT PULUH SATU RIBU, SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) ATAU 91,78
PERSEN DARI TARGET PENDAPATAN DANA
PERIMBANGAN SEBESAR RP. 1.080.857.217.000,00
(SATU TRILYUN, DELAPAN PULUH MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA, DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH).
KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TEREALISASI SEBESAR RP. 200.577.809.274,43 (DUA RATUS MILYAR, LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA, DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU, DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH, EMPAT PULUH TIGA SEN) ATAU SEBESAR 71,42 PERSEN DARI TARGET YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 280.853.309.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA, TIGA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH).
DARI URAIAN TENTANG TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH DI ATAS MAKA DAPAT TERLIHAT BAHWA SEJAK TAHUN ANGGARAN 2011 HINGGA AKHIR TAHUN 2015, TARGET PENDAPATAN DAERAH TELAH TEREALISASI DENGAN BAIK. HAL INI BERMAKNA BAHWA KINERJA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALINAU SANGAT BAGUS DAN LAYAK MENDAPAT APRESIASI DARI KITA SEMUA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
DEMIKIAN TADI PENYAMPAIAN KINERJA
PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH KITA SIMAK BERSAMA. PADA BAGIAN BERIKUTNYA PERKENANKAN SAYA UNTUK MENYAMPAIKAN KINERJA BELANJA DAERAH PERIODE 2011-2015.
SAYA MULAI LAPORAN KINERJA BELANJA INI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.
PADA TAHUN 2011, BELANJA DAERAH KABUPATEN
MALINAU DI ANGGARAKAN SEBESAR RP.
1.606.606.904.867,42 (SATU TRILYUN, ENAM RATUS ENAM MILYAR, ENAM RATUS ENAM JUTA, SEMBILAN
RATUS EMPAT RIBU, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN) ADAPUN
REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR 77,56
PERSEN ATAU MENCAPAI RP. 1.246.118.765.726,62 (SATU TRILYUN, DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR, SERATUS DELAPAN BELAS JUTA, TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU, TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH, ENAM PULUH DUA SEN)
ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2011 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 369.691.601.333,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU, TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH, DELAPAN PULUH SEN) ATAU 85,58 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 432.005.011.297,- (EMPAT RATUS
TIGA PULUH DUA MILYAR, LIMA JUTA, SEBELAS RIBU, DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH).
KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 876.427.164.392,82 (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR, EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA, SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH, DELAPAN PULUH DUA SEN) ATAU 74,61 PERSEN DARI
NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.174.601.893.570,42 (SATU TRILYUN, SERATUS
TUJUH PULUH EMPAT MILYAR, ENAM RATUS SATU JUTA, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU, LIMA RATUS TUJUH PULUH RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN).
PADA TAHUN 2012, BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.113.260.223.171,29 (DUA TRILYUN, SERATUS TIGA
BELAS MILYAR, DUA RATUS ENAM PULUH JUTA, DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU, SERATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH, DUA PULUH SEMBILAN SEN)
ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR
74,16 PERSEN ATAU MENCAPAI RP. 1.567.142.868.186,76 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS
ENAM PULUH TUJUH MILYAR, SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU, SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH, TUJUH PULUH ENAM SEN)
ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2012 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 531.436.001.982,76 (LIMA RATUS TIGA PULUH SATU MILYAR, EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA, SATU RIBU, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH, TUJUH PULUH ENAM SEN) ATAU 87,62 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 606.538.839.658,29 (ENAM RATUS ENAM MILYAR, LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA, DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU, ENAM
RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH, DUA PULUH SEMBILAN SEN).
KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.035.706.866.204,- (SATU TRILYUN, TIGA PULUH LIMA MILYAR, TUJUH RATUS ENAM JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU, DUA RATUS EMPAT RUPIAH) ATAU 68,74 PERSEN DARI NILAI
YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.506.721.383.513,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS
ENAM MILYAR, TUJUH RATUS DUA PULUH SATU JUTA, TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU, LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH).
PADA TAHUN 2013, BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.585.463.742.196,47 (DUA TRILYUN, LIMA RATUS
DELAPAN PULUH LIMA MILYAR, EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU, SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH, EMPAT PULUH TUJUH SEN). ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR 82,74 PERSEN ATAU
MENCAPAI RP. 2.139.187.150.603,- (DUA TRILYUN, SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR, SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, SERATUS LIMA PULUH RIBU, ENAM RATUS TIGA RUPIAH).
ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 602.289.825.699,- (ENAM RATUS DUA MILYAR, DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA, DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU, ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU 90,78 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 663.467.981.666,- (ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR, EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH).
KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.536.897.324.904,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM MILYAR, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA, TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU, SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH) ATAU 79,96 PERSEN DARI NILAI YANG
DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.921.995.760.530,47 (SATU TRILYUN, SEMBILAN
RATUS DUA PULUH SATU MILYAR, SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA, TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU, LIMA RATUS TIGA PULUH RUPIAH, EMPAT PULUH TUJUH SEN).
PADA TAHUN 2014, BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.401.124.967.261,61 (DUA TRILYUN, EMPAT RATUS
SATU MILYAR, SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA, SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU, DUA RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN). ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT
RP. 2.085.507.602.923,07 ( DUA TRILYUN, DELAPAN PULUH LIMA MILYAR, LIMA RATUS TUJUH JUTA, ENAM RATUS DUA RIBU, SEMBILAN RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH, TUJUH SEN).
ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 690.543.508.415,64 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR, LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA, LIMA RATUS DELAPAN RIBU, EMPAT RATUS LIMA BELAS RUPIAH, ENAM PULUH EMPAT SEN) ATAU 85,86 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 804.303.795.434,25 (DELAPAN RATUS EMPAT MILYAR, TIGA RATUS TIGA JUTA, TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU, EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH, DUA PULUH LIMA SEN). KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA
MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.394.964.094.507,43 (SATU TRILYUN, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILYAR, SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA, SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU, LIMA RATUS TUJUH RUPIAH, EMPAT PULUH TIGA SEN) ATAU 87,36 PERSEN
DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.596.821.171.827,36 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS
SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR, DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA, SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU, DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH, TIGA PULUH ENAM SEN).
PADA TAHUN 2015, BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 1.834.393.264.329,15 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT MILYAR, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA, DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU, TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH, LIMA BELAS SEN) DENGAN REALISASI 87,11 PERSEN
ATAU SEBESAR RP. 1.597.903.277.219,65 (SATU
TRILYUN, ENAM RATUS SEMBILAN MILYAR, TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA, LIMA RATUS DUA
PULUH RIBU, SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH, DELAPAN PULUH LIMA SEN).
ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DIANGGARKAN SEBESAR RP. 804.539.719.298,07
(DELAPAN RATUS EMPAT MILYAR, LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU, DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH, TUJUH SEN) DENGAN
REALISASI 96,19 PERSEN ATAU SEBESAR RP.
773.863.130.939,80 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, SERATUS TIGA PULUH RIBU, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH, DELAPAN PULUH SEN).
KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA
DIANGGARKAN SEBESAR RP. 1.029.853.545.031,08 (SATU TRILYUN, DUA PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA, LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU, TIGA PULUH SATU RUPIAH, DELAPAN SEN ) DENGAN REALISASI 80,02 PERSEN ATAU SEBESAR RP. 824.040.146.279,85 (DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT MILYAR, EMPAT PULUH JUTA, SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU, DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH, DELAPAN PULUH LIMA SEN).
DARI PENYAMPAIAN TARGET DAN REALISASI BELANJA SEBAGAIMANA SAYA DESKRIPSIKAN DI ATAS BERARTI SELAMA PERIODE 2011-2015, KITA TELAH MAMPU MELAKSANAKAN PENYERAPAN ANGGARAN
DENGAN BAIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
BERBAGAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH KITA RENCANAKAN DAN SEPAKATI BERSAMA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
DEMIKIAN TADI PENYAMPAIN KINERJA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015.
BERIKUTNYA SAYA AKAN SAMPAIKAN
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITERIMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA, SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH APBD KABUPATEN MALINAU, PEMERINTAH DAERAH JUGA MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN BERUPA KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS DENGAN DUKUNGAN DANA DARI KEMENTERIAN-KEMENTERIAN. ADAPUN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH SELAMA PERIODE 2011-2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT.
PADA TAHUN 2011, TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEBANYAK 12 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 2 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN PERTANIAN DAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP.
TUJUH PULUH DELAPAN JUTA, EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS
PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 73,75 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 31,23 PERSEN ATAU RP. 4.865.064.260,- (EMPAT MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA, ENAM PULUH EMPAT RIBU, DUA RATUS ENAM PULUH RUPIAH).
PADA TAHUN 2012, TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEBANYAK 10 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 3
KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN
KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 23.609.170.000,- (DUA PULUH TIGA MILYAR, ENAM RATUS SEMBILAN JUTA, SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH).
RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS
PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 77,67 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 27,12 PERSEN ATAU RP. 6.402.309.584,- (ENAM MILYAR, EMPAT RATUS DUA JUTA, TIGA RATUS SEMBILAN RIBU, LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH).
PADA TAHUN 2013, TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEBANYAK 4 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 3 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN
KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 21.369.958.000,- (DUA PULUH SATU MILYAR, TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA, SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).
RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS
PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 83,75 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 45,33 PERSEN ATAU RP. 9.686.601.249,- (SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU, DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH).
PADA TAHUN 2014, TUGAS PEMBANTUAN YANG
DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEBANYAK 9 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 4 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 17.363.367.000,- (TUJUH BELAS MILYAR, TIGA
RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).
RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS
PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 76,83 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 46,46 PERSEN ATAU RP. 8.067.541.672,- (DELAPAN MILYAR, ENAM PULUH TUJUH JUTA, LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH).
DAN SELANJUTNYA PADA TAHUN 2015, TUGAS
PEMBANTUAN YANG DITERIMA PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU SEBANYAK 8 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 6 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
KESEHATAN, KEMENTERAIN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 47.094.392.000,- (EMPAT PULUH TUJUH MILYAR,
SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA, TIGA RATUS
SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).
RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS
PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 90,5 PERSEN DAN
RP. 25.624.772.992 (DUA PULUH LIMA MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH).
DEMIKIAN URAIAN SECARA SINGKAT TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DARI
PEMERINTAH SELAMA PERIODE 2011-2015.
DARI URAIAN SINGKAT TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MAMPU MELAKSANAKAN DENGAN CUKUP BAIK TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT. HAL INI TIDAK
HANYA TERLIHAT DARI REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN SEMATA TETAPI JUGA SINERGI ANTARA
PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM NASIONAL
SEHINGGA MAMPU MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA VISI KABUPATEN MALINAU.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SAAT INI PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TENGAH BERADA PADA TAHUN KELIMA IMPLEMENTASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2011-2016. SESUAI TAHAPAN
PERIODISASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, PADA TAHUN 2015 KITA MEMASUKI TAHAP PERWUJUDAN.
TAHAP PERWUJUDAN BERARTI TERCAPAINYA VISI DAERAH YAKNI TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG AMAN, NYAMAN DAN MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN. UNTUK ITU DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, SELAIN MENYAMPAIKAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH SAYA SAMPAIKAN DI
ATAS, PERKENANKAN SAYA PADA BAGIAN
BERIKUTNYA UNTUK MENYAMPAIKAN BERBAGAI
CAPAIN KEBERHASILAN LIMA TAHUN PELAKSANAAN RPJMD PERIODE 2011-2016 YANG DIIMPLEMENTASIKAN MELALUI MODEL GERDEMA
PADA BAGIAN INI AKAN SAYA DESKRIPSIKAN BERBAGAI PROGRAM DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DAN CAPAIAN YANG TELAH DIRAIH SERTA BERBAGAI TANTANGAN YANG ADA DALAM IMLPEMENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERSEBUT SECARA KHUSUS IMPLEMENTASI RPJMD
TAHUN 2011-2016 YANG DIJABARKAN DALAM
PENCAPAIAN SETIAP MISI YAITU SEBAGAI BERIKUT :
PERTAMA: PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI KESATU RPJMD YAITU MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.
PENCAPAIAN MISI INI DIUKUR DARI PERKEMBANGAN KINERJA PEMBANGUNAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KETENAGAKERJAAN.
PEMERINTAH DAERAH MENYADARI SEPENUHNYA
BAHWA INVESTASI JANGKA PANJANG YANG SANGAT STRATEGIS SERTA MEMILIKI DAMPAK BERANTAI YANG SANGAT BESAR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH ADALAH INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA. TEKAD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DALAM MEMBANGUN INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA
ADALAH DENGAN KONSISTEN DAN KONTINYU MENINGKATKAN KUALITAS SDM BAIK MASYARAKAT MAUPUN APARATUR. KESEIMBANGAN UPAYA INI SEJATINYA MERUPAKAN KESUNGGUHAN KITA SEMUA UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG KUAT PERAN BIROKRASINYA DAN JUGA KUAT PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA DIMANA KETIGA PILAR
TERSEBUT MENJADI BAGIAN PENTING DARI
IMPLEMENTASI PILAR PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU GOOD GOVERNANCE.
DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE INI MAKA KEBIJAKAN STRATEGIS KITA
ADALAH MEREVITALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG
KEPENDUDUKAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN,
KELUARGA BERENCANA DAN KETENAGAKERJAAN YANG LEBIH BAIK.
PADA BIDANG KEPENDUDUKAN SETIAP TAHUN KITA TELAH MENYELENGGARAKAN BERBAGAI KEGIATAN STRATEGIS ANTARA LAIN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GRATIS DENGAN SISTEM JEMPUT
BOLA KE KECAMATAN-KECAMATAN BAIK UNTUK PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK, AKTE KELAHIRAN, AKTE PERKAWINAN, AKTE KEMATIAN DAN LAIN-LAIN.
HINGGA PERTENGAHAN TAHUN 2015, JUMLAH
PENDUDUK KABUPATEN MALINAU TELAH MENCAPAI 75.531 JIWA. JUMLAH INI MENINGKAT LEBIH DARI DUA KALI LIPAT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK DIAWAL KABUPATEN INI LAHIR LIMA BELAS TAHUN YANG LAMPAU, DIMANA PADA SAAT ITU JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MALINAU SEBANYAK 36.632 JIWA.
PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK INI PADA SATU SISI SANGAT MENGUNTUNGKAN KARENA MANJADI
MODAL DASAR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH NAMUN PADA SISI LAIN JUGA DAPAT
BERDAMPAK NEGATIF KHUSUSNYA MUNCULNYA
KERAWANAN SOSIAL KARENA PERTAMBAHAN YANG BESAR INI DIDORONG OLEH ARUS MIGRASI.
HARUS KITA PAHAMI BERSAMA BAHWA PERTAMBAHAN PENDUDUK ALAMIAH MELALUI PROSES KELAHIRAN DI DAERAH INI MENJADI ISU PENTING YANG PERLU KITA
CERMATI BERSAMA. TINGKAT KELAHIRAN KASAR ATAU
CRUDE BIRTH RATE (CBR) KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2013 SEBESAR 16 BAYI. MASIH DIBAWAH CBR NASIONAL YANG SEBESAR 19 BAYI.
HAL INI TENTU MENGUNDANG KEPRIHATINAN KITA KARENA KONDISI DEMOGRAFI BERUPA RENDAHNYA
ANGKA KELAHIRAN DAPAT BERDAMPAK BURUK
TERHADAP REGENERASI SOSIAL KITA.
JIKA KITA TIDAK ARIF MENYIKAPI KONDISI INI MAKA KE DEPAN KEKAYAAN BUDAYA, ADAT ISTIADAT, SUKU DAN KEARIFAN LOKAL BUMI INTIMUNG DAPAT HILANG DITELAN JAMAN. OLEH KARENA ITU KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA BUKANLAH PADA PEMBATASAN JUMLAH KELAHIRAN NAMUN LEBIH
KEPADA PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
KELUARGA YANG BERMUARA PADA PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT. PEMERINTAH DAERAH TERUS
BERUPAYA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH
STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT BAIK PADA BIDANG PENDIDIKAN MAUPUN KESEHATAN.
PADA BIDANG PENDIDIKAN, BERBAGAI KEGIATAN
STRATEGIS SECARA KONTINYU TERUS KITA
LAKSANAKAN BAIK PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN INFORMAL. UNTUK PENDIDIKAN FORMAL, SAAT INI SELURUH KECAMATAN TELAH MEMILIKI SEKOLAH PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN MULAI SD HINGGA SMA. ARTINYA BAHWA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN BAGI MASYARAKATNYA TELAH DILAKSANAKAN.
NAMUN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BERTEKAD TIDAK HANYA MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN BAGI MASYARAKAT, TETAPI JUGA PENYEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI MELALUI DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN POLITEKNIK MALINAU.
PEMERINTAH DAERAH TERUS BERPERAN AKTIF
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN POLITEKNIK MALINAU UNTUK DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI NEGERI SERTA PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN DARI DIPLOMA 3 MENJADI
UPAYA KERAS PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DIREKTUR POLTEK DAN JAJARANNYA MEMBUAHKAN HASIL YANG BAIK. PADA BULAN SEPTEMBER 2014 YANG LALU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI SECARA RESMI TELAH MENYETUJUI PENINGKATAN
JENJANG PENDIDIKAN POLTEK MALINAU DARI
DIPLOMA 3 MENJADI DIPLOMA 4 ATAU SETARA S1.
DENGAN DEMIKIAN BERARTI MULAI TAHUN AJARAN
2014/2015, POLTEK MALINAU TELAH MEMBUKA
PENDAFTARAN UNTUK PROGRAM DIPLOMA 4 YAITU
UNTUK JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA,
ADMINISTRASI BISNIS, AKUNTANSI DAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN.
UPAYA INI MERUPAKAN LANGKAH MAJU KITA
BERSAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENDIDIKAN TINGGI SECARA MANDIRI DI BUMI INTIMUNG.
UNTUK PENDIDIKAN INFORMAL KHUSUSNYA
SEBANYAK 99 TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG TERSEBAR PADA 60 DESA DI 14 KECAMATAN TELAH MELAKSANAKAN
AKTIFITASNYA MELALUI DUKUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
JUMLAH INI MENINGKAT SEBANYAK 39 TK DAN PAUD ATAU SEBESAR 60 PERSEN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2011 YANG JUMLAHNYA SEBANYAK 62 PAUD DAN TK YANG TERSEBAR PADA 32 DESA DI 10 KECAMATAN.
KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI INI PADA
HAKIKATNYA BERTUJUAN UNTUK MEMPERSIAPKAN MENTAL DAN KARAKTER ANAK-ANAK KITA SEJAK USIA
DINI SEBELUM MEMASUKI PENDIDIKAN FORMAL
DITINGKAT SEKOLAH DASAR.
PADA BIDANG KESEHATAN, BERAGAM UPAYA
STRATEGIS TERUS KITA LAKSANAKAN SECARA
PROGRAM STRATEGIS TERSEBUT ANTARA LAIN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAIK DI KECAMATAN MAUPUN DI DESA, PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS APARATUR KESEHATAN BAIK DOKTER, PERAWAT, BIDAN MAUPUN APARATUR KESEHATAN LAINNYA, PENINGKATAN KUALITAS DAN
KUANTITAS SARANA PRASARANA, SDM DAN
PELAYANAN RSUD, PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU DAN BERBAGAI PROGRAM STRATEGI LAINNYA.
GUNA MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA, SAAT INI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN MALINAU DAN PUSKESMAS DI KECAMATAN TELAH DIDUKUNG SDM YANG CUKUP BAIK SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS.
JUMLAH DOKTER SPESIALIS DI KABUPATEN MALINAU SAAT INI SEBANYAK 15 ORANG, DOKTER UMUM 43 ORANG, DOKTER GIGI 18 ORANG, BIDAN 205 ORANG, PERAWAT 335 ORANG, TENAGA KEFARMASIAN 22 ORANG, TENAGA GIZI 15 ORANG, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 27 ORANG, TENAGA SANITASI 7 ORANG,
TENAGA TEKNIS MEDIS 9 ORANG DAN FISIOTERAPIS 2 ORANG.
JUMLAH INI TELAH JAUH MENGALAMI PENINGKATAN
DIBANDINGKAN AWAL PELAKSANAAN RPJMD
KABUPATEN MALINAU PERIODE 2011-2016 DAN KE DEPAN AKAN TERUS KITA TINGKATKAN BAIK KUALITAS
MAUPUN KUANTITASNYA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT.
TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA KESEHATAN DI PERBATASAN, SEJAK TAHUN ANGGARAN 2014, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBANGUN RUMAH SAKIT PRATAMA DI LONG AMPUNG.
KEDUA : PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI KEDUA RPJMD YAITU MENINGKATKAN PERAN SERTA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH, DILAKUKAN MELALUI
BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG
PENGANGGURAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PEMERINTAHAN DESA.
UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI
KEDUA INI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MALINAU SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA TELAH SECARA KONSITEN MELAKSANAKAN PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN SEJAK AWAL TAHUN 2012 YANG LALU. MODEL GERDEMA MERUPAKAN
SEBUAH UPAYA MENDASAR YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERFOKUS PADA MASYARAKAT
DESA (PEOPLE CENTERED), PEMBERDAYAAN
(EMPOWERMENT), PARTISIPATIF DAN
BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE).
DIAWAL PELAKSANAAN MODEL GERDEMA,
TENTU ADA DIANTARA KITA YANG MEMILIKI
KERAGUAN, APAKAH PEMERINTAH DESA DAN
MASYARAKAT MAMPU MELAKSANAKAN BERBAGAI URUSAN YANG DISERAHKAN PEMERINTAH DAERAH BESERTA PEMBIAYAANNYA.
NAMUN, DENGAN SEGALA DAYA DAN UPAYA YANG DIMILIKI, PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENUH KETEKUNAN MEMBERIKAN BIMBINGAN, ARAHAN DAN PENDAMPINGAN HINGGA AKHIRNYA PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGANYA BESERTA MASYARAKAT DESA MAMPU MELAKSANAKAN DENGAN BAIK MODEL GERDEMA INI.
KEYAKINAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN GERDEMA BUKANLAH TANPA SEBAB. FAKTA EMPIRIS DAN SEJARAH SUDAH BANYAK MEMBUKTIKAN BAHWA NEGARA-NEGARA YANG MAJU
DAN BERHASIL DENGAN MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA PADA UMUMNYA BERAWAL DARI
KESUNGGUHAN MEMBANGUN DESA.
SEBAGAIMANA SERING SAYA SAMPAIKAN KEPADA KITA SEMUA BAHWA KEMAJUAN NEGARA JEPANG, TIONGKOK, THAILAND DAN VIETNAM DIMULAI DARI KESERIUSAN PEMERINTAHNYA MEMBANGUN DESA.
DENGAN CARA PANDANG YANG SAMA TENTU KITA JUGA BISA MELAKUKANNYA. DAN PADA AKHIRNYA KITA PATUT BERSYUKUR, PEMERINTAH DIBAWAH
YUDHOYONO DENGAN DUKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TELAH MENSYAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA YANG MERUPAKAN TITIK BALIK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERFOKUS
PADA DESA SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK
PEMBANGUNAN NASIONAL
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TELAH MEMBUKA PETA JALAN PEMBANGUNAN DESA YANG SEMAKIN KONKRIT DAN TERARAH. SELAIN ITU, LAHIRNYA UNDANG-UNDANG INI JUGA MENJADI BUKTI NYATA BAHWA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU MENJADI SALAH SATU PERINTIS DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI MODEL GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) YANG TELAH LEBIH DULU DI IMPLEMENTASIKAN SECARA KONSISTEN DAN MENYELURUH PADA TAHUN 2012, ATAU 3 TAHUN LEBIH AWAL DARI PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG DESA ITU SENDIRI, DIMANA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA
TERKAIT DENGAN PROGRESS PELAKSANAAN MODEL GERDEMA YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN PADA TAHUN 2012-2015 TELAH BANYAK MENGALAMI KEMAJUAN. BERBAGAI CATATAN KEMAJUAN GERDEMA DAPAT TERCERMIN DARI BEBERAPA INDIKATOR SEBAGAI BERIKUT :
1. AKTIFITAS PERKANTORAN DESA SUDAH MULAI TUMBUH DENGAN BAIK,
2. MEKANISME PERENCANAAN YANG SEMAKIN BAIK MELALUI POLA BOTTOM UP PLANNING YAKNI
DIAWALI DENGAN FORUM PERENCANAAN
PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA (FP3D) DAN
MUSRENBANG DESA SEBAGAI PANGKAL
PERENCANAAN DESA DAN KABUPATEN.
SELANJUTNYA SEBAGAI BENTUK KONSISTENSI KITA TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, MAKA PELAKSANAAN EVALUASI APBDES SEJAK TAHUN 2014 DILAKUKAN OLEH TIM YANG
DIBENTUK PEMERINTAH DAERAH,
IMPLIKASI DARI PERCEPATAN MATA RANTAI
PENYUSUNAN APBDES SEJAK TAHAP
PERENCANAAN INI ADALAH PENGESAHAN
APBDES YANG LEBIH CEPAT DIBANDING TAHUN
SEBELUMNYA YANG SELANJUTNYA JUGA
BERDAMPAK PADA PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIAKOMODIR DALAM APBDES. 3. PENGELOLAAN UPAH DAN GAJI YANG DIKELOLA
SECARA MANDIRI OLEH DESA .
4. TUMBUHNYA KEPEMIMPINAN APARATUR DAN
LEMBAGA DESA SERTA ORGANISASI
KEPEMUDAAN, WANITA DAN KEAGAMAAN DI DESA. HAL INI DITANDAI DENGAN ADANYA
KETERLIBATAN BERBAGAI ELEMEN DALAM
PROSES PEMBANGUNAN DESA BAIK
PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN
PENGAWASAN SERTA PELAPORAN.
5. SEMAKIN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. HAL INI DITANDAI DENGAN KEMAMPUAN APARAT
DESA UNTUK MENYUSUN LAPORAN
YANG SELANJUTNYA DITUJUKAN KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KEPADA BADAN
PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM SIDANG
PARIPURNA TERBUKA YANG DILAKSANAKAN BPD
DAN DIHADIRI OLEH MASYARAKAT DESA
SETEMPAT, APARAT KECAMATAN DAN SKPD YANG TERKAIT.
6. SEMAKIN MENINGKATNYA KESADARAN
TERHADAP ARTI PENTINGNYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL. HAL INI DITANDAI DENGAN ADANYA DUKUNGAN
APBDES UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA DAN BEASISWA BAGI ANAK-ANAK DESA SETEMPAT YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH MAUPUN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI.
7. SEMAKIN MENINGKATNYA PEMAHAMAN APARAT DAN PENGURUS LEMBAGA DESA TERHADAP
TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SERTA
KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DESA
DENGAN LEMBAGA DESA. HAL INI DITANDAI
DENGAN TUMBUHNYA KOORDINASI
PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN APBDES. 8. SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH DANA YANG
DIALOKASIKAN KEPADA DESA UNTUK
MENDUKUNG APBDES. PADA TAHUN 2014,
PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGALOKASIKAN DANA GERDEMA SEBESAR RP. 155 MILYAR ATAU MENINGKAT SEBESAR RP. 22,4 MILYAR DARI TAHUN SEBELUMNYA. DAN PADA TAHUN 2015, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGALOKASIKAN DANA GERDEMA SEBESAR RP. 204 MILYAR ATAU MENINGKAT RP. 49 MILYAR DIBANDING TAHUN
2014. HAL INI DILAKUKAN MENGINGAT
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DESA YANG
SEMAKIN MENINGKAT SEBAGAI DAMPAK DARI
IMPLEMENTASI MODEL GERDEMA YANG