• Tidak ada hasil yang ditemukan

BUPATI MALINAU NOTA PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI KABUPATEN MALINAU SENIN, 22 PEBRUARI 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BUPATI MALINAU NOTA PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI KABUPATEN MALINAU SENIN, 22 PEBRUARI 2016"

Copied!
138
0
0

Teks penuh

(1)

BUPATI MALINAU

NOTA PENGANTAR LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI KABUPATEN MALINAU 2011-2016

SENIN, 22 PEBRUARI 2016

YSH. KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MALINAU,

YSH. REKAN-REKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALINAU,

YSH. SDR.WAKIL BUPATI MALINAU,

YSH. KOMANDAN BATALYON 614 RAJA PANDITA,

YSH. KOMANDAN PAMTAS BATALYON 527 BALADIBYA YUDHA,

YSH. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN

(2)

YSH. SAUDARA PLT. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI DAN SELURUH KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU,

YSH. SAUDARA KETUA DAN ANGGOTA KPUD

KABUPATEN MALINAU,

YSH. SAUDARASAUDARA CAMAT DAN MUSPIKA SE -KABUPATEN MALINAU,

YSH. PIMPINAN BUMN/BUMD DI KABUPATEN MALINAU,

YSH. SAUDARA-SAUDARA KEPALA DESA, KEPALA

ADAT BESAR, KECAMATAN DAN DESA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA,

LSM, PIMPINAN ORSOSPOL, PIMPINAN

ORGANISASI WANITA, MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK, PERS SERTA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA, ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

SEBAGAI UMAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, SAYA MENGAJAK KITA SEKALIAN UNTUK SELALU MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA SEMUA DIBERI KESEHATAN,

(3)

KEKUATAN, DAN KESEMPATAN UNTUK DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU YANG

TERHORMAT INI, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016.

ATAS NAMA PRIBADI DAN PEMERINTAH DAERAH SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA

DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH

MENYELENGGARAKAN RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI.

RAPAT PARIPURNA PADA PAGI INI, DENGAN

AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN

BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016, PADA

HAKIKATNYA BUKANLAH SEBUAH ACARA SEREMONIAL TANPA MAKNA, TETAPI LEBIH DARI PADA ITU, AGENDA INI MERUPAKAN SEBUAH WUJUD KETAATAN KITA

SEMUA TERHADAP PERATURAN

(4)

PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA

DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEPADA MASYARAKAT. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TERSEBUT MASIH MENJADI

RUJUKAN MENGINGAT PERATURAN PEMERINTAH

YANG MENGATUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA

DAERAH SEBAGAI PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH HINGGA SAAT INI MASIH DISUSUN SEHINGGA RUJUKAN YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU ADALAH PERATURAN TERDAHULU.

(5)

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI MALINAU PERIODE 2011-2016 INI PADA DASARNYA MERUPAKAN RINGKASAN

LKPJ TAHUNAN 2011-2015 YANG DISAMPAIKAN

PEMERINTAH DAERAH KEPADA DPRD SETELAH

BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN.

PERLU KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH

HADIRIN DALAM RUANG SIDANG, BAHWA

PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN INI TERDIRI ATAS BEBERAPA BAGIAN YAITU :

1. PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015. PERLU KAMI SAMPAIKAN DI AWAL PENYAMPAIAN INI BAHWA UNTUK PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011-2014 DATA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. SEDANGKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015

(6)

BERDASARKAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.

2. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DARI PEMERINTAH SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015.

3. CAPAIAN KINERJA MASING-MASING MISI DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH YANG MENGURAIKAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SELAMA

PERIODE TAHUN 2011-2015.

4. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN MALINAU SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015, DAN HAL-HAL LAIN YANG STRATEGIS

DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN KEMASYARAKATAN SELAMA PERIODE 2011-2015.

(7)

SEBAGAIMANA PENYAMPAIAN LKPJ TAHUNAN, LKPJ AKHIR MASA JABATAN INI JUGA TERDIRI ATAS 2

(DUA) BUKU YAITU BUKU PERTAMA YANG

MERUPAKAN RINGKASAN DARI SELURUH LAPORAN KETERANGAN SEBAGAIMANA SAYA SAMPAIKAN SAAT INI. SEDANGKAN BUKU KEDUA MERUPAKAN LAPORAN KETERANGAN LENGKAP YANG MEMUAT SEMUA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2015.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PROSES PEMBANGUNAN BUMI INTIMUNG PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL YANG

TIDAK TERPISAHKAN DARI IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA. ARTINYA BAHWA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TIDAK TERLEPAS DARI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI YANG SUDAH BARANG TENTU SETIAP PERIODISASINYA MEMILIKI PENEKANAN YANG BERBDEDA.

(8)

SAAT INI KITA TENGAH MEMASUKI AKHIR PERIODE KEDUA PADA TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025. DALAM DOKUMEN RPJPD TERSEBUT JELAS TERGAMBAR BAHWA TANTANGAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SETIAP PERIODE BERBEDA SATU DENGAN YANG LAINNYA NAMUN MERUPAKAN RANGKAIAN YANG SALING BERKAITAN ANTARA PERIODE SATU DENGAN PERIODE BERIKUTNYA.

OLEH KARENANYA, PEMBAHARUAN TERHADAP VISI, MISI DAN MODEL PEMBANGUNAN DAERAH SUDAH BARANG TENTU MUTLAK UNTUK DILAKUKAN DALAM

RANGKA MENJAWAB BERBAGAI PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN YANG MEMILIKI PERBEDAAN DARI WAKTU KE WAKTU SERTA SEBAGAI IMPLEMENTASI

JANJI POLITIK PEMIMPIN KABUPATEN MALINAU

KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEMILIHNYA. PEMBAHARUAN VISI, MISI DAN STRATEGI YANG

MERUPAKAN JANJI POLITIK PEMIMPIN DAERAH,

SELANJUTNYA TERTUANG DALAM RENCANA

PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH YANG

(9)

PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DURASI WAKTU LIMA TAHUN DAN MENJADI BAGIAN PENTING DARI TAHAPAN PEMBANGUNAN YANG TERMUAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH YANG MEMILIKI DURASI WAKTU DUA PULUH TAHUN.

PADA PERIODE 2011-2016, YANG MERUPAKAN

KERANGKA LIMA TAHUN KETIGA SEJAK MALINAU TERBENTUK ATAU MEMASUKI TAHAPAN LIMA TAHUN KEDUA DALAM DESAIN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025, KABUPATEN MALINAU MEMILIKI VISI, MISI DAN MODEL PEMBANGUNAN DAERAH YANG MEMILIKI

PLATFORM YANG BERBEDA SERTA BERCORAK PEMBAHARUAN DARI POLA SEBELUMNYA.

VISI KABUPATEN MALINAU PADA PERIODE 2011-2016

ADALAH ”MEWUJUDKAN KABUPATEN MALINAU YANG

AMAN, NYAMAN DAN DAMAI MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)”

GUNA MEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TELAH MENETAPKAN SEPULUH MISI UTAMA SEBAGAI BERIKUT :

(10)

2. MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DAERAH;

3. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH BAIK PERKOTAAN, PEDALAMAN MAUPUN PERBATASAN; 4. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN

PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA EKONOMI KERAKYATAN;

5. MENINGKATKAN PERANAN PERTANIAN; (TANAMAN

PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN

PERIKANAN) DALAM PEREKONOMIAN DAERAH;

6. MEWUJUDKAN KESAMAAN HAK KEPADA SELURUH

PEMELUK AGAMA UNTUK DAPAT BERIBADAH

MENURUT AGAMANYA MASING – MASING DENGAN

SENANTIASA MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI; 7. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SERTA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM DIMENSI KABUPATEN KONSERVASI;

8. MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN

(11)

EFEKTIF, SERTA EFISIEN GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ( KKN ); 9. MENINGKATKAN PERAN PEMUDA DAN PEREMPUAN

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH; DAN

10. MENGEMBANGKAN SENI, BUDAYA, DAN

PARIWISATA DAERAH.

GUNA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA TUJUAN

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG MERUPAKAN

RANGKAIAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBAGAIMANA SAYA SEBUTKAN DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH YAITU : (1) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, (2) PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, (3)

PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN

(4) PENATALAYANAN KEPEMERINTAHAN ATAU

REFORMASI BIROKRASI. PENETAPAN EMPAT PILAR INI MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI 10 MISI DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM DOKUMEN RPJMD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2016.

(12)

SELANJUTNYA UNTUK LEBIH

MEWUJUDNYATAKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN

SERTA MEMBERI ARAH AGAR LEBIH FOKUS

TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SERTA DAPAT

MAMPU MEMANFAATKAN BERBAGAI MODAL

PEMBANGUNAN YANG ADA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN TIGA KOMITMEN UTAMA DAERAH YANG MERUPAKAN KRISTALISASI DARI VISI, MISI DAN EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH, YAITU :

 REVITALISASI PERTANIAN,

 PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN,

 MEWUJUDKAN RSUD KABUPATEN MALINAU

SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN.

EMPAT PILAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TIGA KOMITMEN DAERAH SEBAGAIMANA SAYA SEBUTKAN

DI ATAS SELURUHNYA BERMUARA PADA

PELAKSANAAN MODEL GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) YANG DALAM PELAKSANAANNYA MENJADI SATU KESATUAN ANTARA KEBIJAKAN SEKTORAL MELALUI PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PROGRAM DESA YANG DIDUKUNG

(13)

OLEH PENDANAAN APBDES DAN SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG TIDAK MENGIKAT.

SELAIN TERCERMIN DALAM BERBAGAI

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN DESA, GERDEMA JUGA MENJADI ROH DALAM SELURUH PRAKTEK PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI SELURUH TINGKATAN BAIK DI DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN DENGAN MENGUSUNG TEMA UTAMA YAITU BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DALAM IMPLEMENTASI BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DI JELASKAN DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBAGI PROSES PEMBANGUNAN DALAM 5 (LIMA) TAHAPAN DIMANA MASING-MASING TAHAPAN MEMPUNYAI ARAH KEBIJAKAN YANG BERBEDA NAMUN TETAP DALAM

RANGKAIAN YANG SALING BERKESINAMBUNGAN

ANTARA TAHUN YANG SATU DENGAN TAHUN

(14)

PADA TAHUN 2011, YANG MERUPAKAN TAHUN PERTAMA IMLPEMENTASI RPJMD, KITA MENJALANKAN PEMERINTAHAN DALAM TAHAPAN KONSOLIDASI ATAU PENEGASAN KOMITMEN.

PADA TAHAPAN INI, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG HAL-HAL STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:

(1) MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN MEMPERLUAS AKSES PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN DAN PERBATASAN; SERTA PENGUATAN SOSIAL BUDAYA.

(2) MENINGKATKAN KAPASITAS APARAT PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DALAM MENDORONG DAN MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH.

(3) MEMBENTUK DAN MENGGERAKKAN SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.

(15)

(4) MELAKUKAN PENATAAN BIROKRASI DAERAH DENGAN MENGUTAMAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK, CEPAT, MUDAH, DAN BERMUTU DENGAN MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DESA.

(5) MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

PENGURANGAN KEMISKINAN, DAN PERLUASAN

LAPANGAN KERJA; SERTA PERCEPATAN

PEMBANGUNAN PERDESAAN MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN.

(6) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIARAHKAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA DENGAN MEMPERKUAT SINERGI ANTAR SKPD DAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH.

(7) MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,

PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN

PARIWISATA SEBAGAI SUMBER UTAMA PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN DAERAH.

(8) MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

(16)

KITA PATUT MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN SUDAH

SEPANTASNYA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA

SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BAIK

PEMERINTAH DAERAH, DPRD, MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA KARENA TELAH BERHASIL MELALUI TAHAP KONSOLIDASI ATAU PENEGASAN KOMITMEN INI DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT KITA SIMAK DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERIODE

AWAL PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN

BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GERDEMA.

PADA TAHUN 2012, KITA MEMASUKI TAHAPAN

PENGUATAN. PADA TAHAP INI, KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH DIARAHKAN PADA HAL-HAL STRATEGIS ANTARA LAIN:

(1) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENINGKATKAN JANGKAUAN DAN

MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN DAN PERBATASAN.

(2) MEMANTAPKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN

(17)

KECAMATAN DENGAN MENYUSUN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDESA), RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).

(3) MEMANTAPKAN KOORDINASI SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.

(4) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN

MEMPERKUAT SINERGI ANTAR SKPD DAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH.

(5) MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI

TAMBAH DAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN

PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN

PERIKANAN, SERTA PARIWISATA.

(6) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.

(18)

(7) MENGOPTIMALKAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT

INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM

MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH.

SEBAGAIMANA CAPAIAN TAHAPAN SEBELUMNYA, TAHAP PENGUATAN INI JUGA TELAH BERHASIL KITA

LAKSANAKAN DENGAN BAIK, WALAUPUN KITA

DIPENUHI OLEH PERASAAN KHAWATIR DAN BAHKAN BERPRASANGKA BAHWA PEMERINTAHAN DESA TIDAK AKAN MAMPU MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB YANG SANGAT BESAR INI. NAMUN TERBUKTI, BAHWA

SEKALIPUN TERDAPAT BERBAGAI KELEMAHAN,

KEKUATIRAN ITU JAUH DARI KENYATAAN YANG TERJADI, TERNYATA MASYARAKAT DESA MAMPU MEMBERI PARTISIPASI YANG SANGAT LUAR BIASA DAN

MENJALANKAN GERDEMA DENGAN BAIK DALAM

MENGAWALI PELAKSANAAN GERDEMA SECARA

KONSISTEN.

PADA TAHUN 2013, KITA MEMASUKI TAHAP

PERCEPATAN. TAHAP PERCEPATAN MERUPAKAN

TAHAPAN UNTUK MENDORONG REVITALISASI

PERTANIAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

(19)

DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN TERUTAMA PEMBANGUNAN JALAN, BANDAR UDARA,

JARINGAN INFRASTRUKTUR LAINNYA; DAN

PENGEMBANGAN UMKMK. SELAIN ITU, UPAYA

REVITALISASI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH TETAP TERUS DILANJUTKAN DAN DIPERKUAT.

TAHAP PEMBANGUNAN 2013 DIARAHKAN UNTUK

MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL SEBAGAI

BERIKUT:

(1) MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN; SERTA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

TERUTAMA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA, JALAN

DAN JARINGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN.

(2) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

(3) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(20)

(4) MEMPERKUAT PENDAMPINGAN KEPADA

PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN DALAM

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).

(5) MEMANTAPKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.

(6) MENDORONG REVITALIASI PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI

TAMBAH DAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN

PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

(7) MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN PARIWISATA DAERAH TERUTAMA WISATA ALAM DAN WISATA BUDAYA.

(8) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.

(9) MEMANTAPKAN PEMANFAATAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(21)

DALAM MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH DARI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.

TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 INI, TELAH KITA LALUI DENGAN CAPAIAN YANG CUKUP BAIK MELALUI KERJA KERAS KITA SEMUA, DIMANA

TARGET-TARGET PEMBANGUNAN DAPAT TERSELESAIKAN

SEBAGAIMANA YANG DIRENCANAKAN.

PADA TAHUN 2014, KITA MEMASUKI TAHAP PEMANTAPAN. TAHAP PEMANTAPAN MERUPAKAN

TAHAPAN UNTUK MEMANTAPKAN REVITALISASI

PERTANIAN, DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI

PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,

PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN

MALINAU. TAHAP PEMBANGUNAN INI MENGUTAMAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH

PERTANIAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN

MELALUI PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DAN

MINAPOLITAN.

TAHAP PEMBANGUNAN 2014 TERUTAMA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL BERIKUT:

(22)

(1) MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR TERUTAMA DI DAERAH PERDESAAN; SERTA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

TERUTAMA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA, JALAN

DAN JARINGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN.

(2) MEMANTAPKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

(3) MENAJAMKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

(4) MEMANTAPKAN PENDAMPINGAN KEPADA

PEMERINTAHAN DESA DAN KECAMATAN DALAM

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA), DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).

(5) MEMANTAPKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN

SATUAN TUGAS GERAKAN DESA MEMBANGUN.

(6) MENDORONG REVITALIASI PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, NILAI

(23)

PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

(7) MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN PARIWISATA DAERAH TERUTAMA WISATA ALAM DAN WISATA BUDAYA.

(8) MEMBERDAYAKAN DAN MENGUATKAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) TERUTAMA DARI AKSES PERMODALAN, MANAJEMEN USAHA, TEKNOLOGI PRODUKSI, INFORMASI DAN PEMASARAN.

(9) MENGEMBANGKAN INDUSTRI PENGOLAHAN

BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN

MEMBANGUN KERJASAMA DAN KEMITRAAN.

(10) MEMPERLUAS KAJIAN HASIL KAJIAN PUSAT-PUSAT

INOVASI DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM

MENGHASILKAN KEUNGGULAN DAERAH DARI SEKTOR

PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN

PERIKANAN.

TAHAPAN PEMANTAPAN INI JUGA KITA TELAH

LALUI DENGAN HASIL YANG CUKUP

(24)

PEMBANGUNAN KITA TELAH TERCAPAI SESUAI RENCANA KITA BERSAMA.

SELANJUTNYA PADA TAHUN 2015, KITA

MEMASUKI TAHAP PERWUJUDAN. TAHAP

PERWUJUDAN MERUPAKAN TAHAPAN TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG AMAN, NYAMAN DAN DAMAI, SERTA MAJU DAN BERKEMBANG. PADA TAHAP

PEMBANGUNAN INI DIHARAPKAN DESA-DESA DI

DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN

SEMAKIN MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN

MENGANDALKAN KEGIATAN DI SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN, SERTA PARWISATA DAERAH DENGAN PENGELOLAAN SECARA LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF DIDUKUNG DENGAN BERKEMBANGNYA PUSAT AGRIBISNIS DAN PUSAT PARWISATA.

TAHAPAN PEMBANGUNAN 2015 TERUTAMA DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

(25)

(1) MEWUJUDKAN DESA-DESA DI DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH PERBATASAN DI KABUPATEN MALINAU YANG SEMAKIN MAJU DAN BERKEMBANG.

(2) MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, PRODUKTIF, DAN BERBUDAYA

(3) MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SEMAKIN MAKMUR DAN SEJAHTERA.

(4) MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA YANG TOLERAN, RUKUN DAN DAMAI.

(5) MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG PRODUKTIF, DAN BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS AGRIBISNIS

PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN

PERIKANAN DENGAN DUKUNGAN KLASTER USAHA PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG TERPADU DAN MAJU.

(6) MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG ANDAL,

PROFESIONAL DAN PRODUKTIF.

(7) MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG

TERTATA DAN MERATA.

(8) MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH YANG BERSIH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

(26)

PUJI TUHAN, SYUKUR ALHAMDULILAH, TAHAPAN PERWUJUDAN INI SUDAH KITA LALUI DENGAN HASIL YANG JUGA CUKUP MEMUASKAN SEBAGAIMANA TAHAPAN PEMBANGUNAN SEBELUMNYA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH SAYA MEMAPARKAN TAHAPAN

PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD KABUPATEN MALINAU 2011-2016, MAKA

SELANJUTNYA, PERKENANKAN SAYA UNTUK

MENYAMPAIKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015, SEBAGAI BERIKUT:

PADA TAHUN ANGGARAN 2011, DIMANA TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM

DALAM RPJMD KABUPATEN MALINAU 2011-2016

BERADA PADA TAHAP KONSOLIDASI, REALISASI

PENDAPATAN DAERAH MENCAPAI RP. 1.645.576.483.702,96 (SATU TRILYUN, ENAM RATUS

(27)

EMPAT PULUH LIMA MILYAR, LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA, EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU, TUJUH RATUS DUA RUPIAH, SEMBILAN PULUH ENAM SEN), ATAU MENCAPAI 121,29 PERSEN DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBESAR RP. 1.356.742.874.168,42 (SATU TRILYUN, TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM MILYAR, TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU, SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN).

ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI

PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN SUMBERNYA

SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI

BERIKUT.

PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 96.758.780.970,- (SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR, TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN

JUTA, TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RIBU,

SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 89.880.807.940,96 (DELAPAN

PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS

(28)

SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH, SEMBILAN PULUH ENAM SEN) ATAU 92,89 PERSEN.

KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.068.180.382.000,- (SATU TRILYUN, ENAM PULUH DELAPAN MILYAR, SERATUS DELAPAN PULUH JUTA, TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.362.486.639.872,- (SATU TRILYUN, TIGA RATUS ENAM PULUH DUA MILYAR, EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA, ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH) ATAU 127,55 PERSEN.

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

DITARGETKAN SEBESAR RP. 191.803.711.198,42

(SERATUS SEMBILAN PULUH SATU MILYAR, DELAPAN RATUS TIGA JUTA, TUJUH RATUS SEBELAS RIBU,

SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH,

EMPAT PULUH DUA SEN) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 193.209.035.890,- (SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR, DUA RATUS SEMBILAN JUTA,

(29)

TIGA PULUH LIMA RIBU, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) ATAU SEBESAR 100,73 PERSEN.

PADA TAHUN ANGGARAN 2012, TARGET

PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.503.045.361.873,71 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS

TIGA MILYAR, EMPAT PULUH LIMA JUTA, TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH, TUJUH PULUH SATU SEN) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.755.150.062.496,78 (SATU TRILYUN, TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR, SERATUS LIMA PULUH JUTA, ENAM PULUH DUA RIBU, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH, TUJUH PULUH DELAPAN SEN) ATAU 116,77 PERSEN.

ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI

PENDAPATAN DAERAH SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 117.617.162.784,- (SERATUS TUJUH BELAS MILYAR, ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA, SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU, TUJUH RATUS

(30)

DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 83.217.202.104,78 (DELAPAN PULUH TIGA MILYAR, DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA, DUA RATUS DUA RIBU, SERATUS EMPAT RUPIAH, TUJUH PULUH DELAPAN SEN) ATAU 70,75 PERSEN.

KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.216.491.329.000,- (SATU TRILYUN, DUA RATUS ENAM BELAS MILYAR, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA, TIGA RATUS DUA PULUH

SEMBILAN RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI

MENCAPAI RP. 1.517.631.275.634,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS TUJUH BELAS MILYAR, ENAM RATUS TIGA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU, ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH) ATAU 124,75 PERSEN.

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

DITARGETKAN SEBESAR RP. 168.936.870.089,71

(SERATUS ENAM PULUH DELAPAN MILYAR, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU, DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH, TUJUH PULUH SATU SEN) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 154.301.584.758,- (SERATUS LIMA PULUH

(31)

EMPAT MILYAR, TIGA RATUS SATU JUTA, LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU, TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU SEBESAR 91,34 PERSEN.

PADA TAHUN ANGGARAN 2013, TARGET

PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.620.021.968.800,- (SATU TRILYUN, ENAM RATUS

DUA PULUH MILYAR, DUA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU, DELAPAN RATUS

RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP.

1.803.705.868.468,24 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS TIGA MILYAR, TUJUH RATUS LIMA JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU, EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, DUA PULUH EMPAT SEN) ATAU 111,34 PERSEN.

ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI

PENDAPATAN DAERAH SECARA SINGKAT DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 100.214.245.000,- (SERATUS MILYAR, DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA, DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI

(32)

SEBESAR RP. 95.230.925.950,- (SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR, DUA RATUS TIGA PULUH JUTA, SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU, SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH) ATAU 95,03 PERSEN.

KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.309.688.533.000,- (SATU TRILYUN, TIGA RATUS SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA, LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU

RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI

RP. 1.490.177.924.092,- (SATU TRILYUN, EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR, SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU, SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) ATAU 113,78 PERSEN.

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 210.119.190.800,- (DUA RATUS SEPULUH MILYAR, SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA, SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU, DELAPAN RATUS RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 218.297.018.426,- (DUA RATUS DELAPAN BELAS MILYAR, DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA,

(33)

DELAPAN BELAS RIBU, EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 103,89 PERSEN.

SELANJUTNYA PADA TAHUN 2014, TARGET

PENDAPATAN YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.792.209.044.035,- (SATU TRILYUN, TUJUH RATUS

SEMBILAN PULUH DUA MILYAR, DUA RATUS

SEMBILAN JUTA, EMPAT PULUH EMPAT RIBU, TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.841.658.570.222,61 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU MILYAR, ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA, LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU, DUA RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN) ATAU 102,76 PERSEN.

ADAPUN RINCIAN TARGET DAN REALISASI

PENDAPATAN DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT : PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 94.508.420.000,- (SEMBILAN PULUH EMPAT MILYAR, LIMA RATUS DELAPAN JUTA, EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 103.370.977.368,61 (SERATUS TIGA MILYAR, TIGA RATUS TUJUH PULUH JUTA, SEMBILAN

(34)

RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU, TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN) ATAU 109,38 PERSEN.

KEDUA, DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR RP. 1.514.980.601.000,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS EMPAT BELAS MILYAR, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.562.020.716.312,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS ENAM PULUH DUA MILYAR, DUA PULUH JUTA, TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU, TIGA RATUS DUA BELAS RUPIAH) ATAU 103,10 PERSEN.

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR RP. 182.720.023.035,- (SERATUS DELAPAN PULUH DUA MILYAR, TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA, DUA PULUH TIGA RIBU, TIGA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 176.266.876.542,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR, DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU, LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH) ATAU SEBESAR 96,47 PERSEN.

(35)

BERIKUTNYA PADA TAHUN 2015, PADA TAHUN

ANGGARAN 2015 PENDAPATAN DIANGGARKAN

SEBESAR RP. 1.459.850.935.000,00 (SATU TRILYUN, EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DENGAN REALISASI MENCAPAI RP. 1.265.221.291.662,09 (SATU TRILYUN, DUA RATUS ENAM PULUH LIMA MILYAR, DUA RATUS DUA PULUH SATU JUTA, DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH, SEMBILAN SEN) ATAU MENCAPAI 86,67 PERSEN.

ADAPUN RINCIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 72.656.441.212,66 (TUJUH PULUH DUA MILYAR, ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA, EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU, DUA RATUS DUA BELAS RUPIAH, ENAM PULUH ENAM SEN) ATAU

SEBESAR 74,03 PERSEN DARI TARGET YANG

DITETAPKAN YAITU SEBESAR RP. 98.140.409.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILYAR, SERATUS

(36)

EMPAT PULUH JUTA, EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

KEDUA, DANA PERIMBANGAN TEREALISASI SEBESAR RP. 991.987.041.175,00 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN

PULUH SATU MILYAR, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, EMPAT PULUH SATU RIBU, SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) ATAU 91,78

PERSEN DARI TARGET PENDAPATAN DANA

PERIMBANGAN SEBESAR RP. 1.080.857.217.000,00

(SATU TRILYUN, DELAPAN PULUH MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA, DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH).

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TEREALISASI SEBESAR RP. 200.577.809.274,43 (DUA RATUS MILYAR, LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA, DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU, DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH, EMPAT PULUH TIGA SEN) ATAU SEBESAR 71,42 PERSEN DARI TARGET YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 280.853.309.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA, TIGA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH).

(37)

DARI URAIAN TENTANG TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH DI ATAS MAKA DAPAT TERLIHAT BAHWA SEJAK TAHUN ANGGARAN 2011 HINGGA AKHIR TAHUN 2015, TARGET PENDAPATAN DAERAH TELAH TEREALISASI DENGAN BAIK. HAL INI BERMAKNA BAHWA KINERJA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALINAU SANGAT BAGUS DAN LAYAK MENDAPAT APRESIASI DARI KITA SEMUA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DEMIKIAN TADI PENYAMPAIAN KINERJA

PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH KITA SIMAK BERSAMA. PADA BAGIAN BERIKUTNYA PERKENANKAN SAYA UNTUK MENYAMPAIKAN KINERJA BELANJA DAERAH PERIODE 2011-2015.

SAYA MULAI LAPORAN KINERJA BELANJA INI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

PADA TAHUN 2011, BELANJA DAERAH KABUPATEN

MALINAU DI ANGGARAKAN SEBESAR RP.

1.606.606.904.867,42 (SATU TRILYUN, ENAM RATUS ENAM MILYAR, ENAM RATUS ENAM JUTA, SEMBILAN

(38)

RATUS EMPAT RIBU, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN) ADAPUN

REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR 77,56

PERSEN ATAU MENCAPAI RP. 1.246.118.765.726,62 (SATU TRILYUN, DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR, SERATUS DELAPAN BELAS JUTA, TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU, TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH, ENAM PULUH DUA SEN)

ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2011 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 369.691.601.333,80 (TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU, TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH, DELAPAN PULUH SEN) ATAU 85,58 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 432.005.011.297,- (EMPAT RATUS

(39)

TIGA PULUH DUA MILYAR, LIMA JUTA, SEBELAS RIBU, DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH).

KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 876.427.164.392,82 (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM MILYAR, EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA, SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH, DELAPAN PULUH DUA SEN) ATAU 74,61 PERSEN DARI

NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.174.601.893.570,42 (SATU TRILYUN, SERATUS

TUJUH PULUH EMPAT MILYAR, ENAM RATUS SATU JUTA, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU, LIMA RATUS TUJUH PULUH RUPIAH, EMPAT PULUH DUA SEN).

PADA TAHUN 2012, BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.113.260.223.171,29 (DUA TRILYUN, SERATUS TIGA

BELAS MILYAR, DUA RATUS ENAM PULUH JUTA, DUA RATUS DUA PULUH TIGA RIBU, SERATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH, DUA PULUH SEMBILAN SEN)

(40)

ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR

74,16 PERSEN ATAU MENCAPAI RP. 1.567.142.868.186,76 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS

ENAM PULUH TUJUH MILYAR, SERATUS EMPAT PULUH DUA JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU, SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH, TUJUH PULUH ENAM SEN)

ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2012 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 531.436.001.982,76 (LIMA RATUS TIGA PULUH SATU MILYAR, EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA, SATU RIBU, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH, TUJUH PULUH ENAM SEN) ATAU 87,62 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 606.538.839.658,29 (ENAM RATUS ENAM MILYAR, LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA, DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU, ENAM

(41)

RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH, DUA PULUH SEMBILAN SEN).

KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.035.706.866.204,- (SATU TRILYUN, TIGA PULUH LIMA MILYAR, TUJUH RATUS ENAM JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU, DUA RATUS EMPAT RUPIAH) ATAU 68,74 PERSEN DARI NILAI

YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.506.721.383.513,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS

ENAM MILYAR, TUJUH RATUS DUA PULUH SATU JUTA, TIGA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU, LIMA RATUS TIGA BELAS RUPIAH).

PADA TAHUN 2013, BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.585.463.742.196,47 (DUA TRILYUN, LIMA RATUS

DELAPAN PULUH LIMA MILYAR, EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU, SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH, EMPAT PULUH TUJUH SEN). ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT SEBESAR 82,74 PERSEN ATAU

(42)

MENCAPAI RP. 2.139.187.150.603,- (DUA TRILYUN, SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR, SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, SERATUS LIMA PULUH RIBU, ENAM RATUS TIGA RUPIAH).

ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 602.289.825.699,- (ENAM RATUS DUA MILYAR, DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA, DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU, ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU 90,78 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 663.467.981.666,- (ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR, EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH).

(43)

KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.536.897.324.904,- (SATU TRILYUN, LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM MILYAR, DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA, TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU, SEMBILAN RATUS EMPAT RUPIAH) ATAU 79,96 PERSEN DARI NILAI YANG

DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.921.995.760.530,47 (SATU TRILYUN, SEMBILAN

RATUS DUA PULUH SATU MILYAR, SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA, TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU, LIMA RATUS TIGA PULUH RUPIAH, EMPAT PULUH TUJUH SEN).

PADA TAHUN 2014, BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 2.401.124.967.261,61 (DUA TRILYUN, EMPAT RATUS

SATU MILYAR, SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA, SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU, DUA RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH, ENAM PULUH SATU SEN). ADAPUN REALISASI BELANJA TERSEBUT

(44)

RP. 2.085.507.602.923,07 ( DUA TRILYUN, DELAPAN PULUH LIMA MILYAR, LIMA RATUS TUJUH JUTA, ENAM RATUS DUA RIBU, SEMBILAN RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH, TUJUH SEN).

ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 690.543.508.415,64 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR, LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA, LIMA RATUS DELAPAN RIBU, EMPAT RATUS LIMA BELAS RUPIAH, ENAM PULUH EMPAT SEN) ATAU 85,86 PERSEN DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 804.303.795.434,25 (DELAPAN RATUS EMPAT MILYAR, TIGA RATUS TIGA JUTA, TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU, EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH, DUA PULUH LIMA SEN). KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA

(45)

MODAL. REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT SEBESAR RP. 1.394.964.094.507,43 (SATU TRILYUN, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILYAR, SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA, SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU, LIMA RATUS TUJUH RUPIAH, EMPAT PULUH TIGA SEN) ATAU 87,36 PERSEN

DARI NILAI YANG DIANGGARKAN YAITU SEBESAR RP. 1.596.821.171.827,36 (SATU TRILYUN, LIMA RATUS

SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR, DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA, SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU, DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH, TIGA PULUH ENAM SEN).

PADA TAHUN 2015, BELANJA DAERAH

KABUPATEN MALINAU DIANGGARKAN SEBESAR RP. 1.834.393.264.329,15 (SATU TRILYUN, DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT MILYAR, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA, DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU, TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH, LIMA BELAS SEN) DENGAN REALISASI 87,11 PERSEN

ATAU SEBESAR RP. 1.597.903.277.219,65 (SATU

TRILYUN, ENAM RATUS SEMBILAN MILYAR, TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA, LIMA RATUS DUA

(46)

PULUH RIBU, SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH, DELAPAN PULUH LIMA SEN).

ADAPUN RINCIAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA, BELANJA TIDAK LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

REALISASI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG

DIANGGARKAN SEBESAR RP. 804.539.719.298,07

(DELAPAN RATUS EMPAT MILYAR, LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA, DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU, DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH, TUJUH SEN) DENGAN

REALISASI 96,19 PERSEN ATAU SEBESAR RP.

773.863.130.939,80 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, SERATUS TIGA PULUH RIBU, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH, DELAPAN PULUH SEN).

KEDUA, BELANJA LANGSUNG TERDIRI ATAS BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA

(47)

DIANGGARKAN SEBESAR RP. 1.029.853.545.031,08 (SATU TRILYUN, DUA PULUH SEMBILAN MILYAR, DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA, LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU, TIGA PULUH SATU RUPIAH, DELAPAN SEN ) DENGAN REALISASI 80,02 PERSEN ATAU SEBESAR RP. 824.040.146.279,85 (DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT MILYAR, EMPAT PULUH JUTA, SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU, DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH, DELAPAN PULUH LIMA SEN).

DARI PENYAMPAIAN TARGET DAN REALISASI BELANJA SEBAGAIMANA SAYA DESKRIPSIKAN DI ATAS BERARTI SELAMA PERIODE 2011-2015, KITA TELAH MAMPU MELAKSANAKAN PENYERAPAN ANGGARAN

DENGAN BAIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN

BERBAGAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH KITA RENCANAKAN DAN SEPAKATI BERSAMA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DEMIKIAN TADI PENYAMPAIN KINERJA

(48)

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALINAU SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2015.

BERIKUTNYA SAYA AKAN SAMPAIKAN

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SELAMA PERIODE TAHUN 2011-2015.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA, SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH APBD KABUPATEN MALINAU, PEMERINTAH DAERAH JUGA MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN BERUPA KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS DENGAN DUKUNGAN DANA DARI KEMENTERIAN-KEMENTERIAN. ADAPUN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH SELAMA PERIODE 2011-2015 ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

PADA TAHUN 2011, TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEBANYAK 12 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 2 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN PERTANIAN DAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP.

(49)

TUJUH PULUH DELAPAN JUTA, EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS

PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 73,75 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 31,23 PERSEN ATAU RP. 4.865.064.260,- (EMPAT MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA, ENAM PULUH EMPAT RIBU, DUA RATUS ENAM PULUH RUPIAH).

PADA TAHUN 2012, TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEBANYAK 10 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 3

KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN PERTANIAN,

KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN

KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 23.609.170.000,- (DUA PULUH TIGA MILYAR, ENAM RATUS SEMBILAN JUTA, SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH).

RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS

PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 77,67 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 27,12 PERSEN ATAU RP. 6.402.309.584,- (ENAM MILYAR, EMPAT RATUS DUA JUTA, TIGA RATUS SEMBILAN RIBU, LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH).

(50)

PADA TAHUN 2013, TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEBANYAK 4 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 3 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN

KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 21.369.958.000,- (DUA PULUH SATU MILYAR, TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA, SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).

RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS

PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 83,75 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 45,33 PERSEN ATAU RP. 9.686.601.249,- (SEMBILAN MILYAR, ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA, ENAM RATUS SATU RIBU, DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH).

PADA TAHUN 2014, TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEBANYAK 9 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 4 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KESEHATAN

DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 17.363.367.000,- (TUJUH BELAS MILYAR, TIGA

(51)

RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS

PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 76,83 PERSEN DAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR 46,46 PERSEN ATAU RP. 8.067.541.672,- (DELAPAN MILYAR, ENAM PULUH TUJUH JUTA, LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU, ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH).

DAN SELANJUTNYA PADA TAHUN 2015, TUGAS

PEMBANTUAN YANG DITERIMA PEMERINTAH

KABUPATEN MALINAU SEBANYAK 8 KEGIATAN YANG BERASAL DARI 6 KEMENTERIAN YAITU KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN

KESEHATAN, KEMENTERAIN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN NILAI RP. 47.094.392.000,- (EMPAT PULUH TUJUH MILYAR,

SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA, TIGA RATUS

SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

RATA-RATA REALISASI FISIK TUGAS

PEMBANTUAN TERSEBUT SEBESAR 90,5 PERSEN DAN

(52)

RP. 25.624.772.992 (DUA PULUH LIMA MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH).

DEMIKIAN URAIAN SECARA SINGKAT TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DARI

PEMERINTAH SELAMA PERIODE 2011-2015.

DARI URAIAN SINGKAT TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MAMPU MELAKSANAKAN DENGAN CUKUP BAIK TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT. HAL INI TIDAK

HANYA TERLIHAT DARI REALISASI FISIK DAN

KEUANGAN SEMATA TETAPI JUGA SINERGI ANTARA

PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM NASIONAL

SEHINGGA MAMPU MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA VISI KABUPATEN MALINAU.

(53)

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SAAT INI PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TENGAH BERADA PADA TAHUN KELIMA IMPLEMENTASI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH TAHUN 2011-2016. SESUAI TAHAPAN

PERIODISASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH, PADA TAHUN 2015 KITA MEMASUKI TAHAP PERWUJUDAN.

TAHAP PERWUJUDAN BERARTI TERCAPAINYA VISI DAERAH YAKNI TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG AMAN, NYAMAN DAN MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN. UNTUK ITU DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, SELAIN MENYAMPAIKAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH SAYA SAMPAIKAN DI

ATAS, PERKENANKAN SAYA PADA BAGIAN

BERIKUTNYA UNTUK MENYAMPAIKAN BERBAGAI

CAPAIN KEBERHASILAN LIMA TAHUN PELAKSANAAN RPJMD PERIODE 2011-2016 YANG DIIMPLEMENTASIKAN MELALUI MODEL GERDEMA

PADA BAGIAN INI AKAN SAYA DESKRIPSIKAN BERBAGAI PROGRAM DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

(54)

YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DAN CAPAIAN YANG TELAH DIRAIH SERTA BERBAGAI TANTANGAN YANG ADA DALAM IMLPEMENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN TERSEBUT SECARA KHUSUS IMPLEMENTASI RPJMD

TAHUN 2011-2016 YANG DIJABARKAN DALAM

PENCAPAIAN SETIAP MISI YAITU SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA: PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI KESATU RPJMD YAITU MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

PENCAPAIAN MISI INI DIUKUR DARI PERKEMBANGAN KINERJA PEMBANGUNAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KETENAGAKERJAAN.

PEMERINTAH DAERAH MENYADARI SEPENUHNYA

BAHWA INVESTASI JANGKA PANJANG YANG SANGAT STRATEGIS SERTA MEMILIKI DAMPAK BERANTAI YANG SANGAT BESAR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH ADALAH INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA. TEKAD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DALAM MEMBANGUN INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA

(55)

ADALAH DENGAN KONSISTEN DAN KONTINYU MENINGKATKAN KUALITAS SDM BAIK MASYARAKAT MAUPUN APARATUR. KESEIMBANGAN UPAYA INI SEJATINYA MERUPAKAN KESUNGGUHAN KITA SEMUA UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG KUAT PERAN BIROKRASINYA DAN JUGA KUAT PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA DIMANA KETIGA PILAR

TERSEBUT MENJADI BAGIAN PENTING DARI

IMPLEMENTASI PILAR PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU GOOD GOVERNANCE.

DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN GOOD

GOVERNANCE INI MAKA KEBIJAKAN STRATEGIS KITA

ADALAH MEREVITALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MEWUJUDKAN

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG

KEPENDUDUKAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN,

KELUARGA BERENCANA DAN KETENAGAKERJAAN YANG LEBIH BAIK.

PADA BIDANG KEPENDUDUKAN SETIAP TAHUN KITA TELAH MENYELENGGARAKAN BERBAGAI KEGIATAN STRATEGIS ANTARA LAIN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GRATIS DENGAN SISTEM JEMPUT

(56)

BOLA KE KECAMATAN-KECAMATAN BAIK UNTUK PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK, AKTE KELAHIRAN, AKTE PERKAWINAN, AKTE KEMATIAN DAN LAIN-LAIN.

HINGGA PERTENGAHAN TAHUN 2015, JUMLAH

PENDUDUK KABUPATEN MALINAU TELAH MENCAPAI 75.531 JIWA. JUMLAH INI MENINGKAT LEBIH DARI DUA KALI LIPAT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK DIAWAL KABUPATEN INI LAHIR LIMA BELAS TAHUN YANG LAMPAU, DIMANA PADA SAAT ITU JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MALINAU SEBANYAK 36.632 JIWA.

PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK INI PADA SATU SISI SANGAT MENGUNTUNGKAN KARENA MANJADI

MODAL DASAR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH NAMUN PADA SISI LAIN JUGA DAPAT

BERDAMPAK NEGATIF KHUSUSNYA MUNCULNYA

KERAWANAN SOSIAL KARENA PERTAMBAHAN YANG BESAR INI DIDORONG OLEH ARUS MIGRASI.

HARUS KITA PAHAMI BERSAMA BAHWA PERTAMBAHAN PENDUDUK ALAMIAH MELALUI PROSES KELAHIRAN DI DAERAH INI MENJADI ISU PENTING YANG PERLU KITA

(57)

CERMATI BERSAMA. TINGKAT KELAHIRAN KASAR ATAU

CRUDE BIRTH RATE (CBR) KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2013 SEBESAR 16 BAYI. MASIH DIBAWAH CBR NASIONAL YANG SEBESAR 19 BAYI.

HAL INI TENTU MENGUNDANG KEPRIHATINAN KITA KARENA KONDISI DEMOGRAFI BERUPA RENDAHNYA

ANGKA KELAHIRAN DAPAT BERDAMPAK BURUK

TERHADAP REGENERASI SOSIAL KITA.

JIKA KITA TIDAK ARIF MENYIKAPI KONDISI INI MAKA KE DEPAN KEKAYAAN BUDAYA, ADAT ISTIADAT, SUKU DAN KEARIFAN LOKAL BUMI INTIMUNG DAPAT HILANG DITELAN JAMAN. OLEH KARENA ITU KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA BUKANLAH PADA PEMBATASAN JUMLAH KELAHIRAN NAMUN LEBIH

KEPADA PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

KELUARGA YANG BERMUARA PADA PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT. PEMERINTAH DAERAH TERUS

BERUPAYA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH

STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT BAIK PADA BIDANG PENDIDIKAN MAUPUN KESEHATAN.

(58)

PADA BIDANG PENDIDIKAN, BERBAGAI KEGIATAN

STRATEGIS SECARA KONTINYU TERUS KITA

LAKSANAKAN BAIK PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN INFORMAL. UNTUK PENDIDIKAN FORMAL, SAAT INI SELURUH KECAMATAN TELAH MEMILIKI SEKOLAH PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN MULAI SD HINGGA SMA. ARTINYA BAHWA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN BAGI MASYARAKATNYA TELAH DILAKSANAKAN.

NAMUN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BERTEKAD TIDAK HANYA MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN BAGI MASYARAKAT, TETAPI JUGA PENYEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI MELALUI DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN POLITEKNIK MALINAU.

PEMERINTAH DAERAH TERUS BERPERAN AKTIF

DALAM UPAYA PENGEMBANGAN POLITEKNIK MALINAU UNTUK DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI NEGERI SERTA PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN YANG

DISELENGGARAKAN DARI DIPLOMA 3 MENJADI

(59)

UPAYA KERAS PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DIREKTUR POLTEK DAN JAJARANNYA MEMBUAHKAN HASIL YANG BAIK. PADA BULAN SEPTEMBER 2014 YANG LALU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI SECARA RESMI TELAH MENYETUJUI PENINGKATAN

JENJANG PENDIDIKAN POLTEK MALINAU DARI

DIPLOMA 3 MENJADI DIPLOMA 4 ATAU SETARA S1.

DENGAN DEMIKIAN BERARTI MULAI TAHUN AJARAN

2014/2015, POLTEK MALINAU TELAH MEMBUKA

PENDAFTARAN UNTUK PROGRAM DIPLOMA 4 YAITU

UNTUK JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA,

ADMINISTRASI BISNIS, AKUNTANSI DAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN.

UPAYA INI MERUPAKAN LANGKAH MAJU KITA

BERSAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENDIDIKAN TINGGI SECARA MANDIRI DI BUMI INTIMUNG.

UNTUK PENDIDIKAN INFORMAL KHUSUSNYA

(60)

SEBANYAK 99 TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG TERSEBAR PADA 60 DESA DI 14 KECAMATAN TELAH MELAKSANAKAN

AKTIFITASNYA MELALUI DUKUNGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

JUMLAH INI MENINGKAT SEBANYAK 39 TK DAN PAUD ATAU SEBESAR 60 PERSEN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2011 YANG JUMLAHNYA SEBANYAK 62 PAUD DAN TK YANG TERSEBAR PADA 32 DESA DI 10 KECAMATAN.

KEBIJAKAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI INI PADA

HAKIKATNYA BERTUJUAN UNTUK MEMPERSIAPKAN MENTAL DAN KARAKTER ANAK-ANAK KITA SEJAK USIA

DINI SEBELUM MEMASUKI PENDIDIKAN FORMAL

DITINGKAT SEKOLAH DASAR.

PADA BIDANG KESEHATAN, BERAGAM UPAYA

STRATEGIS TERUS KITA LAKSANAKAN SECARA

(61)

PROGRAM STRATEGIS TERSEBUT ANTARA LAIN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAIK DI KECAMATAN MAUPUN DI DESA, PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS APARATUR KESEHATAN BAIK DOKTER, PERAWAT, BIDAN MAUPUN APARATUR KESEHATAN LAINNYA, PENINGKATAN KUALITAS DAN

KUANTITAS SARANA PRASARANA, SDM DAN

PELAYANAN RSUD, PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU DAN BERBAGAI PROGRAM STRATEGI LAINNYA.

GUNA MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA, SAAT INI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN MALINAU DAN PUSKESMAS DI KECAMATAN TELAH DIDUKUNG SDM YANG CUKUP BAIK SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS.

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DI KABUPATEN MALINAU SAAT INI SEBANYAK 15 ORANG, DOKTER UMUM 43 ORANG, DOKTER GIGI 18 ORANG, BIDAN 205 ORANG, PERAWAT 335 ORANG, TENAGA KEFARMASIAN 22 ORANG, TENAGA GIZI 15 ORANG, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 27 ORANG, TENAGA SANITASI 7 ORANG,

(62)

TENAGA TEKNIS MEDIS 9 ORANG DAN FISIOTERAPIS 2 ORANG.

JUMLAH INI TELAH JAUH MENGALAMI PENINGKATAN

DIBANDINGKAN AWAL PELAKSANAAN RPJMD

KABUPATEN MALINAU PERIODE 2011-2016 DAN KE DEPAN AKAN TERUS KITA TINGKATKAN BAIK KUALITAS

MAUPUN KUANTITASNYA DALAM RANGKA

MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT.

TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA KESEHATAN DI PERBATASAN, SEJAK TAHUN ANGGARAN 2014, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBANGUN RUMAH SAKIT PRATAMA DI LONG AMPUNG.

KEDUA : PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI KEDUA RPJMD YAITU MENINGKATKAN PERAN SERTA

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DAERAH, DILAKUKAN MELALUI

BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG

(63)

PENGANGGURAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PEMERINTAHAN DESA.

UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN MISI

KEDUA INI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MALINAU SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA TELAH SECARA KONSITEN MELAKSANAKAN PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN SEJAK AWAL TAHUN 2012 YANG LALU. MODEL GERDEMA MERUPAKAN

SEBUAH UPAYA MENDASAR YANG DILAKUKAN

PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERFOKUS PADA MASYARAKAT

DESA (PEOPLE CENTERED), PEMBERDAYAAN

(EMPOWERMENT), PARTISIPATIF DAN

BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE).

DIAWAL PELAKSANAAN MODEL GERDEMA,

TENTU ADA DIANTARA KITA YANG MEMILIKI

KERAGUAN, APAKAH PEMERINTAH DESA DAN

MASYARAKAT MAMPU MELAKSANAKAN BERBAGAI URUSAN YANG DISERAHKAN PEMERINTAH DAERAH BESERTA PEMBIAYAANNYA.

(64)

NAMUN, DENGAN SEGALA DAYA DAN UPAYA YANG DIMILIKI, PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENUH KETEKUNAN MEMBERIKAN BIMBINGAN, ARAHAN DAN PENDAMPINGAN HINGGA AKHIRNYA PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGANYA BESERTA MASYARAKAT DESA MAMPU MELAKSANAKAN DENGAN BAIK MODEL GERDEMA INI.

KEYAKINAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN GERDEMA BUKANLAH TANPA SEBAB. FAKTA EMPIRIS DAN SEJARAH SUDAH BANYAK MEMBUKTIKAN BAHWA NEGARA-NEGARA YANG MAJU

DAN BERHASIL DENGAN MASYARAKAT YANG

SEJAHTERA PADA UMUMNYA BERAWAL DARI

KESUNGGUHAN MEMBANGUN DESA.

SEBAGAIMANA SERING SAYA SAMPAIKAN KEPADA KITA SEMUA BAHWA KEMAJUAN NEGARA JEPANG, TIONGKOK, THAILAND DAN VIETNAM DIMULAI DARI KESERIUSAN PEMERINTAHNYA MEMBANGUN DESA.

DENGAN CARA PANDANG YANG SAMA TENTU KITA JUGA BISA MELAKUKANNYA. DAN PADA AKHIRNYA KITA PATUT BERSYUKUR, PEMERINTAH DIBAWAH

(65)

YUDHOYONO DENGAN DUKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TELAH MENSYAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA YANG MERUPAKAN TITIK BALIK

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERFOKUS

PADA DESA SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK

PEMBANGUNAN NASIONAL

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TELAH MEMBUKA PETA JALAN PEMBANGUNAN DESA YANG SEMAKIN KONKRIT DAN TERARAH. SELAIN ITU, LAHIRNYA UNDANG-UNDANG INI JUGA MENJADI BUKTI NYATA BAHWA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU MENJADI SALAH SATU PERINTIS DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI MODEL GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) YANG TELAH LEBIH DULU DI IMPLEMENTASIKAN SECARA KONSISTEN DAN MENYELURUH PADA TAHUN 2012, ATAU 3 TAHUN LEBIH AWAL DARI PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG DESA ITU SENDIRI, DIMANA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA

(66)

TERKAIT DENGAN PROGRESS PELAKSANAAN MODEL GERDEMA YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN PADA TAHUN 2012-2015 TELAH BANYAK MENGALAMI KEMAJUAN. BERBAGAI CATATAN KEMAJUAN GERDEMA DAPAT TERCERMIN DARI BEBERAPA INDIKATOR SEBAGAI BERIKUT :

1. AKTIFITAS PERKANTORAN DESA SUDAH MULAI TUMBUH DENGAN BAIK,

2. MEKANISME PERENCANAAN YANG SEMAKIN BAIK MELALUI POLA BOTTOM UP PLANNING YAKNI

DIAWALI DENGAN FORUM PERENCANAAN

PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA (FP3D) DAN

MUSRENBANG DESA SEBAGAI PANGKAL

PERENCANAAN DESA DAN KABUPATEN.

SELANJUTNYA SEBAGAI BENTUK KONSISTENSI KITA TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, MAKA PELAKSANAAN EVALUASI APBDES SEJAK TAHUN 2014 DILAKUKAN OLEH TIM YANG

DIBENTUK PEMERINTAH DAERAH,

(67)

IMPLIKASI DARI PERCEPATAN MATA RANTAI

PENYUSUNAN APBDES SEJAK TAHAP

PERENCANAAN INI ADALAH PENGESAHAN

APBDES YANG LEBIH CEPAT DIBANDING TAHUN

SEBELUMNYA YANG SELANJUTNYA JUGA

BERDAMPAK PADA PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIAKOMODIR DALAM APBDES. 3. PENGELOLAAN UPAH DAN GAJI YANG DIKELOLA

SECARA MANDIRI OLEH DESA .

4. TUMBUHNYA KEPEMIMPINAN APARATUR DAN

LEMBAGA DESA SERTA ORGANISASI

KEPEMUDAAN, WANITA DAN KEAGAMAAN DI DESA. HAL INI DITANDAI DENGAN ADANYA

KETERLIBATAN BERBAGAI ELEMEN DALAM

PROSES PEMBANGUNAN DESA BAIK

PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN

PENGAWASAN SERTA PELAPORAN.

5. SEMAKIN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. HAL INI DITANDAI DENGAN KEMAMPUAN APARAT

DESA UNTUK MENYUSUN LAPORAN

(68)

YANG SELANJUTNYA DITUJUKAN KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

KETERANGAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA KEPADA BADAN

PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM SIDANG

PARIPURNA TERBUKA YANG DILAKSANAKAN BPD

DAN DIHADIRI OLEH MASYARAKAT DESA

SETEMPAT, APARAT KECAMATAN DAN SKPD YANG TERKAIT.

6. SEMAKIN MENINGKATNYA KESADARAN

TERHADAP ARTI PENTINGNYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL. HAL INI DITANDAI DENGAN ADANYA DUKUNGAN

APBDES UNTUK PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA DAN BEASISWA BAGI ANAK-ANAK DESA SETEMPAT YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH MAUPUN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI.

7. SEMAKIN MENINGKATNYA PEMAHAMAN APARAT DAN PENGURUS LEMBAGA DESA TERHADAP

(69)

TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SERTA

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DESA

DENGAN LEMBAGA DESA. HAL INI DITANDAI

DENGAN TUMBUHNYA KOORDINASI

PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN APBDES. 8. SEMAKIN MENINGKATNYA JUMLAH DANA YANG

DIALOKASIKAN KEPADA DESA UNTUK

MENDUKUNG APBDES. PADA TAHUN 2014,

PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGALOKASIKAN DANA GERDEMA SEBESAR RP. 155 MILYAR ATAU MENINGKAT SEBESAR RP. 22,4 MILYAR DARI TAHUN SEBELUMNYA. DAN PADA TAHUN 2015, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGALOKASIKAN DANA GERDEMA SEBESAR RP. 204 MILYAR ATAU MENINGKAT RP. 49 MILYAR DIBANDING TAHUN

2014. HAL INI DILAKUKAN MENGINGAT

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DESA YANG

SEMAKIN MENINGKAT SEBAGAI DAMPAK DARI

IMPLEMENTASI MODEL GERDEMA YANG

Referensi

Dokumen terkait

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang adalah dikarenakan para aparatur telah mengantisipasi kegiatan

7. Bersedia menerima pendapatan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau. Tidak akan menuntut kesejahteraan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensinya serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

Berdasarkan analisis yang dilakukan, waktu baku inspeksi sesuai dengan QCS sebesar 364.586 detik atau setara dengan 101,27 jam untuk inspeksi manual oleh operator Offline

memenuhi tahap 1 atau ( Persaratan 8 Tahap 2umlah.