• Tidak ada hasil yang ditemukan

KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN"

Copied!
24
0
0

Teks penuh

(1)

1

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR CAMAT LENGAYANG

TAHUN 2015

KECAMATAN LENGAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

(2)

2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.

Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang

(3)

3

didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.

B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud

Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Lengayang adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Lengayang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lengayang

Struktur Organisasi Kantor Camat Lengayang dibentuk, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Lengayang adalah :

1. Susunan Organisasi

Organisasi Kantor Camat Lengayang terdiri dari :

(4)

4

b) Sekretaris Camat

c) Kasi Pemerintahan dan Trantib

d) Kasi Kesejahteraan Sosial

e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan

f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan

g) Kasubag Umum dan Kepegawaian

h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

i) Kasubag Keuangan

j) Staf

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kantor Camat Lengayang berjumlah 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendidikan

a) Sarjana : 8 orang

b) D3 : 2 orang

c) SLTA : 14 orang

2. Berdasarkan jabatan

a) Eselon III : 2 orang

b) Eselon IV : 7 orang

c) Staf : 9 orang

d) Tenaga kontrak : - orang

(5)

5

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lengayang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.

Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :

1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah

4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,- ( 99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).

2. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).

(6)

6

Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- (100 %),

4. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- (100 %).

 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100 %).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 660.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).

(7)

7

 Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 17.920.000 (100%).

5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- (100%).

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 90.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).

 Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).

(8)

8

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- (100%).

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.820.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).

(9)

9

 Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

7. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.200.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).

(10)

10

8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Lengayang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- (100%).

(11)

11

4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayana Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

8. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Desa/Nagari

11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari

(12)

12

BAB III KEBIJAKAN SKPD A. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :

“TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.

b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan

Nagari untuk kepentingan masyarakat.

c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan

kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.

B. Tujuan Renja Kecamatan Lengayang

Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas

(13)

13

dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana

penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.

2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat

dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi

hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.

4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi

dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi

permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.

6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan

masyarakat luas.

C. Sasaran Renja Kecamatan Lengayang

1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel,

profesional dan berkompeten.

2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan

transparan.

3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan

Pemerintahan Nagari.

4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan

kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.

5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam

menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.

6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan

(14)

14

D. Strategi

Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lengayang , dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :

1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat

Lengayang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.

2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur

Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalah yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Lengayang .

E. Penetapan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lengayang adalah :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.

b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Nagari.

c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja

dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.

D. Prioritas SKPD

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyelengaraan kegiatan dan

(15)

15

2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas

Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.

3. Membina penyelengaraan pemerintahan nagari

4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum

serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam

menagani sebagian urusan otomi daerah.

E. Penetapan Program

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lengayang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan

senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan

Rencana Stratejik Kecamatan Lengayang , dimana untuk Tahun 2015 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam

rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerinrahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa/nagari.

c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa/nagari.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 35.000.000,-.

(16)

16

a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap

bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Distribusi Raskin.

c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada

rumah tangga miskin.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 90.000.000,-.

3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap

kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Lengayang .

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Pembinaan PKK Kecamatan,

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.

c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang

pembangunan wilyah kecamatan Lengayang .

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 99.250.000,-.

4. Program Pemantapan Otonomi Daerah

a. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten dalam

menyikapi permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat (bawah). Dalam hal ini Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas mencoba menyelesaikan dan meredam permasalahan trantibum maupun sengketa pertanahan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

Trantibum dan Pertanahan, Forum Komunikasi antar lembaga non pemerintahan, operasional pelayanan satu pintu, operasional penyelenggaraan KTP-e, Operasioanal penerbitan IMB-Huniana dan pembinaan kegiatan social kemasyarakatan

(17)

17

c. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan yang

lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 212.000.000,-.

Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.

(18)

18

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lengayang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Lengayang Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lengayang .

(19)

19

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKAT OR KINERJA RENCANA TAHUN 2015 CATATA N PENTIN G PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 LOKASI TARGE T CAPAIA N KINERJ A KEBUTUH AN DANA/PAG U INDIKTIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUH AN DANA/PAG U INDIKTIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 .

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBD

1. Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 BULAN 7,080,000 12 BULAN 7,080,000

2. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 12 BULAN 23,400,000 12 BULAN 25,000,000

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12

BULAN

8,439,000

12 BULAN

9,500,000

4. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan

kerja 100% 4,250,000 100% 4,500,000

(20)

20

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12

BULAN

16,209,500

12 BULAN

16,209,500

6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 BULAN 16,865,000 12 BULAN 16,865,000

7. Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

10 Macam 1,679,000 10 Macam 2,000,000

8. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan

12 BULAN 2,100,000 12 BULAN 2,100,000

9. Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 29,541,000 12 bulan 35,000,000 10 .

Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah

12 BULAN 35,250,000 12 BULAN 35,250,000 11 .

Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi dalam daerah

12 bulan 32,000,000 12 bulan 32,000,000 2 .

Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

(21)

21

1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit

7,000,000 2 Unit 9,000,000

2. Pemeliharaan rutin / berkala rumah

dinas 1 unit 5,029,500 1 unit 5,029,500

3. Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

4 unit

37,716,000

4 unit

37,716,000

4. Pemeliharaan rutin / berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

1 unit 6,214,500 1 unit 6,214,500 3 .

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang

6,000,000 2 orang 6,000,000 4 .

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

1. Pelaksanaan Upacara HUT RI 1 kali

9,542,000

1 kali

9,542,000

(22)

22

5 .

Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari

KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

1. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan

keuangan nagari 12 bulan 7,410,000 12 bulan 7,410,000 6 .

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial KECAMAT AN LENGAYAN G

1. Distribusi Raskin 12 bulan

37,436,500 APBD

12 bulan

37,436,500 7

.

Program Pembanguan Wilayah Kecamatan KECAMAT

AN LENGAYAN G APBD

1. Pembinaan PKK Kecamatan 12 bulan

44,716,000 12 bulan 44,716,000

2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong

Royong 1 paket 19,974,500 1 paket 19,974,500

(23)

23 3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1 paket 22,418,000 1 paket 22,418,000

4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga

Berencana

12 bulan

11,839,400

12 bulan

11,839,400

5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan

Kewilayahan 12 bulan 6,000,000 12 bulan 12,000,000 8 .

Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Faslitisasi Pembangunan Wilayah

KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

1. Intensifikasi Penyetoran PBB Ketercapai

an pelunasan PBB guna pemenuha n target PBB 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000 9 .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMAT AN LENGAYAN G APBD

(24)

24

1. Penyusunan anggaran RKA, DPA dan

DPPA Tersusuny a dokumen anggaran SKPD 1 paket 3,000,000 1 paket 3,000,000 T O T A L 406,109,900 422,800,900

Referensi

Dokumen terkait

Menerapkan ilmu desain komunikasi visual dalam bentuk media pembelajaran buku interaktif tentang astronomi kepada siswa kelas 5 – 6 SD agar mereka bisa memahami

Berbagai aplikasi bioteknologi pada tanaman dan hewan disamping mendatangkan manfaat yang besar, diduga membawa pula konsekuensi

Jenis usaha yang dijalankan PT Sinar Mas Arta Raya Terang (SMART) sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dijalankan saat ini berupa industri furniture dari

Karena Indonesia adalah sebuah negara dan sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara

dievaluasi  dalam  konteks  analisis  keuangan.  Ada  dua  hal  yang  mendasari  keyakinannya  tersebut.  Pertama,  tidaklah  mungkin  mengukur  results  yang 

Antrian 50 Gambar 3.9 Activity Diagram Pemeriksaan Dokter 51 Gambar 3.10 Activity Diagram Transaksi Pemeriksaan Dokter 52 Gambar 3.11 Activity Diagram Data Laboratorium 53

hasilnya adalah cerita sukses bisnis yang luar biasa : secara konsisten mengambil pangsa pasar dari para pesaing yang memotong harga, memperoleh lebih banyak laba

Skripsi Berjudul “Perbaikan DesainKursi dan Meja Sortasi Biji Kopi Untuk Meningkatkan Kenyamanan KerjaUPH HARAPAN MAKMUR 6 Bondowoso” telah diuji dan disahkan oleh