1
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR CAMAT LENGAYANG
TAHUN 2015
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang
3
didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Lengayang adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Lengayang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lengayang
Struktur Organisasi Kantor Camat Lengayang dibentuk, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Lengayang adalah :
1. Susunan Organisasi
Organisasi Kantor Camat Lengayang terdiri dari :
4
b) Sekretaris Camat
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib
d) Kasi Kesejahteraan Sosial
e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan
f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian
h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
i) Kasubag Keuangan
j) Staf
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kantor Camat Lengayang berjumlah 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) Sarjana : 8 orang
b) D3 : 2 orang
c) SLTA : 14 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 7 orang
c) Staf : 9 orang
d) Tenaga kontrak : - orang
5
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lengayang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.
Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,- ( 99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).
2. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).
6
Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- (100 %),
4. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- (100 %).
Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 660.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).
7
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 17.920.000 (100%).
5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lengayang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 90.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).
Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).
8
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.820.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).
9
Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
7. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).
10
8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Lengayang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- (100%).
11
4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayana Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
8. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Desa/Nagari
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari
12
BAB III KEBIJAKAN SKPD A. Visi Dan Misi
1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
“TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan
Nagari untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan
kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.
B. Tujuan Renja Kecamatan Lengayang
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas
13
dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana
penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat
dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi
hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi
dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi
permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.
6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan
masyarakat luas.
C. Sasaran Renja Kecamatan Lengayang
1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel,
profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan
transparan.
3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan
kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.
5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam
menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.
6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan
14
D. Strategi
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lengayang , dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat
Lengayang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur
Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalah yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Lengayang .
E. Penetapan Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lengayang adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja
dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.
D. Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyelengaraan kegiatan dan
15
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas
Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.
3. Membina penyelengaraan pemerintahan nagari
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otomi daerah.
E. Penetapan Program
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lengayang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan
senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan
Rencana Stratejik Kecamatan Lengayang , dimana untuk Tahun 2015 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam
rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerinrahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 35.000.000,-.
16
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap
bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Distribusi Raskin.
c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada
rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 90.000.000,-.
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap
kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Lengayang .
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Pembinaan PKK Kecamatan,
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.
c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilyah kecamatan Lengayang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 99.250.000,-.
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah
a. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten dalam
menyikapi permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat (bawah). Dalam hal ini Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas mencoba menyelesaikan dan meredam permasalahan trantibum maupun sengketa pertanahan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan
Trantibum dan Pertanahan, Forum Komunikasi antar lembaga non pemerintahan, operasional pelayanan satu pintu, operasional penyelenggaraan KTP-e, Operasioanal penerbitan IMB-Huniana dan pembinaan kegiatan social kemasyarakatan
17
c. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan yang
lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 212.000.000,-.
Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
18
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Lengayang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Lengayang Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lengayang .
19
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKAT OR KINERJA RENCANA TAHUN 2015 CATATA N PENTIN G PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 LOKASI TARGE T CAPAIA N KINERJ A KEBUTUH AN DANA/PAG U INDIKTIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUH AN DANA/PAG U INDIKTIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 .
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
APBD
1. Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
12 BULAN 7,080,000 12 BULAN 7,080,000
2. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 12 BULAN 23,400,000 12 BULAN 25,000,000
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12
BULAN
8,439,000
12 BULAN
9,500,000
4. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan
kerja 100% 4,250,000 100% 4,500,000
20
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12
BULAN
16,209,500
12 BULAN
16,209,500
6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12 BULAN 16,865,000 12 BULAN 16,865,000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
10 Macam 1,679,000 10 Macam 2,000,000
8. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
12 BULAN 2,100,000 12 BULAN 2,100,000
9. Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 29,541,000 12 bulan 35,000,000 10 .
Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah
12 BULAN 35,250,000 12 BULAN 35,250,000 11 .
Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi dalam daerah
12 bulan 32,000,000 12 bulan 32,000,000 2 .
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
21
1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit
7,000,000 2 Unit 9,000,000
2. Pemeliharaan rutin / berkala rumah
dinas 1 unit 5,029,500 1 unit 5,029,500
3. Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
4 unit
37,716,000
4 unit
37,716,000
4. Pemeliharaan rutin / berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1 unit 6,214,500 1 unit 6,214,500 3 .
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang
6,000,000 2 orang 6,000,000 4 .
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
1. Pelaksanaan Upacara HUT RI 1 kali
9,542,000
1 kali
9,542,000
22
5 .
Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari
KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
1. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan
keuangan nagari 12 bulan 7,410,000 12 bulan 7,410,000 6 .
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial KECAMAT AN LENGAYAN G
1. Distribusi Raskin 12 bulan
37,436,500 APBD
12 bulan
37,436,500 7
.
Program Pembanguan Wilayah Kecamatan KECAMAT
AN LENGAYAN G APBD
1. Pembinaan PKK Kecamatan 12 bulan
44,716,000 12 bulan 44,716,000
2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong
Royong 1 paket 19,974,500 1 paket 19,974,500
23 3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1 paket 22,418,000 1 paket 22,418,000
4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga
Berencana
12 bulan
11,839,400
12 bulan
11,839,400
5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan
Kewilayahan 12 bulan 6,000,000 12 bulan 12,000,000 8 .
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Faslitisasi Pembangunan Wilayah
KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
1. Intensifikasi Penyetoran PBB Ketercapai
an pelunasan PBB guna pemenuha n target PBB 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000 9 .
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMAT AN LENGAYAN G APBD
24
1. Penyusunan anggaran RKA, DPA dan
DPPA Tersusuny a dokumen anggaran SKPD 1 paket 3,000,000 1 paket 3,000,000 T O T A L 406,109,900 422,800,900