• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2013

(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan.

Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Sumur dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak

(3)

terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

(4)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

B. Sasaran Penyusunan Renja

Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

(5)

BAB II

EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2011

2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2011 ( Sesuai DPA-SKPD)

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

No Program dan kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011

Rencana Realisasi

%

(Rp) (Rp)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik 3.000.000 2.011.000 67% 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor 5.550.000 5.550.000 100% 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.215.000 9.215.000 100% 1.4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 6.139.000 6.139.000 100% 1.5 Penyediaan Makan dan Minum 9.000.000 9.000.000 100% 1.6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah 15.000.000 15.000.000 100% 1.7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6.750.000 6.750.000 100% 1.8 Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan 1.200.000 1.200.000 100% 1.9 Pembayaran Honorarium Tenagakontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5.775.000 5.775.000 100%

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahDinas 1.000.000 1.000.000 100% 2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor 1.000.000 1.000.000 100% 2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas /Operasional 3.000.000 3.000.000 100% 2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanKantor 1.338.000 - 0%

3 Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

3.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun 5.000.000 5.000.000 100% 3.2 Penyusunan Laporan dan RekonsiliasiKeuangan 5.000.000 5.000.000 100% 3.3 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000 5.000.000 100%

4 Program PeningkatanPengembangan Dokumen

Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

4.1 Penyusunan Dokumen PerencanaanSKPD 6.885.000 6.885.000 100% 4.2 Penyusunan Dokumen Pelaporan danEvaluasi SKPD 5.900.000 5.900.000 100%

(6)

5.1 Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahDesa Kelurahan 9.000.000 9.000.000 100% 5.2 Koordinasi Penyelenggaraan DenganInstansi Tingkat Kecamatan 9.000.000 9.000.000 100% 5.3 Pelaksanaan PHBI 9.000.000 9.000.000 100% 5.4 Pelaksanaan PHBN 9.000.000 9.000.000 100% 5.5 Pemberdayaan PKK 5.000.000 5.000.000 100% 5.6 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan(KTP,KK dan Akte) 5.000.000 5.000.000 100% 5.7 Pameran Pembangunan TingkatKabupaten 10.000.000 10.000.000 100% 5.8 Musrenbangkec 10.000.000 10.000.000 100% 5.9 Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahDesa Kelurahan 20.000.000 20.000.000 100% 5.10 Asistensi dan Fasilitasi PenyusunanAPBDes 5.000.000 5.000.000 100%

5.11 Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan Desa dan Mitra

Penggerak Pembangunan 132.400.000 132.400.000 100%

6 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

6.1 Pembinaan Keolahragaan danKepemudaan 30.450.000 30.450.000 100%

7 Program Peningkatan Kerukunandan Kehidupan Beragama

7.1 Pembinaan Keagamaan 85.000.000 84.400.000 99%

B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten

C. Sumber Dana APBN

No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011

Rencana Realisasi %

- - - -

-- - - -

-- - - -

-Jumlah - -

-No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011

rencana Realisasi %

- - - -

-- - - -

-- - - -

(7)

-2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011

A. Sumber Dana APBD Kabupaten

Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program

Pada tahun 2011 Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 Penyediaan Makanan dan Minuman

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

 Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan

Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

 Pengelolaan Aset SKPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

(8)

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan

 Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan

 Pelaksanaan PHBI

 Pelaksanaan PHBN

 Pemberdayaan PKK

 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)

 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

 Musrenbangkec

 Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan

 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak

Pembangunan

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

 Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

 Pembinaan Keagamaan

Pencapaian keluaran (Output)

Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian keluaran (output) :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) :

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Pencapaian keluaran (output) :

Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

(9)

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Pencapaian keluaran ( output) :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) :

Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) :

Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) :

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang belum profesional.

2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib

5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakat.

(10)

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan

Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan

(Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur

Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang

Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten

Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi

Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada. 2.2.4 Sumber Dana APBN

Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Sumur selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Sumur lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.

Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.

a. Isu-isu internal

1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap

3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib

(11)

b. Isu-isu external

1. Kondisi masyarakat yang heterogen.

2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.

3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan

4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.

5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Sumur untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Sumur , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sumur belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4. REVIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

(12)

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan

21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur

Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).

Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

 Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

 Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

 Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha

produktif

Program

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(13)

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan  Kegiatan

Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan

21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

(14)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Renja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan.

Kondisi Kecamatan Sumur dengan luas wilayah 3.820 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;

(15)

3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;

Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ;

2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;

3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN

 Program Kecamatan Sumur Tahun 2013

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

(16)

 Kegiatan Kecamatan Sumur Tahun 2013

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan

22.Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 23.Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

(17)

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang, Juli 2012

CAMAT SUMUR

Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001

(18)

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan

2 3 4 4 5 4 4 5

1 URUSAN WAJIB

1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

472,500,000 472,500,000

1 20 1.20.27 KECAMATAN SUMUR 428,200,000 472,500,000

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 KODE 1 Catatan Penting

RENCANA TAHUN 2013 RENCANA TAHUN 2014

1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi

Perkantoran yang memadai Kec. Sumur 100% 72,300,000 100% 111,976,500

1 20 1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4,800,000 6,558,400

1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5,000,000 2,800,000

1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 1,000,000 500,000

1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 42,600,000

1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum 6,600,000 10,800,000

1 20 1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 14,600,000 15,300,000

1 20 1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000 6,300,000

1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan

Kepegawaian dan Kearsipan 3,600,000 8,000,000

1 20 1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan 1,500,000 1,343,100

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang 6,600,000 5,775,000

1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor 6,300,000 6,000,000

1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menungkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur yang representatif 80 80 29,500,000 80 80 18,123,500

(19)

1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 2,000,000 1,500,000

1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

Terciptanya sistem pelaporan Keauang

yang Efektif 80 80 15,000,000 80 80 15,000,000

1 20 1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD 4,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen

perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 80 80 15,000,000 80 80 12,000,000

1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum

yang Koordinatif dan Simultan 80 80 226,400,000 80 80 227,900,000

1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000

1 20 1.20.27 30 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat

Kecamatan 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK 10,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte) 12,000,000 18,000,000

1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 15,000,000 11,000,000

1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec 10,000,000 9,000,000

1 20 1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 30 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra

Penggerak Pembangunan 127,400,000 127,400,000

1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN

Kecamatan 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN

Kecamatan 5,000,000 5,000,000

(20)

1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan

Kepada Allah SWT 80 80 55,000,000 80 80 65,000,000

1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 15,000,000 15,000,000

1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 10,000,000 15,000,000

(21)

250,000 12 3,000,000 550,000 27,500 20 6,600,000

(22)

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan

2 3 4 4 5 4 4 5

1 URUSAN WAJIB

1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

428,200,000 449,610.000

1

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013

KODE RENCANA TAHUN 2013 Catatan

Penting

RENCANA TAHUN 2014

1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai Kec.

Sumur 100% 64,400,000 100% 67,620.000

1 20 1.20.27 01 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 11 item 1,500,000 1,575.000 1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 6,300,000 6,615.000 1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 6 item 7,300,000 7,665.000 1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,200,000 1,260.000 1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- Jumlah Alat-alat listrik 2 item 1,000,000 1,050.000

1 20 1.20.27 01 02 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 5,040.000 1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 8,400,000 8,820.000 1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 2,100.000 1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 4,800,000 5,040.000 1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan

Kepegawaian dan Kearsipan

- Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,200,000 1,260.000

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 6,300,000 6,615.000

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 3,150.000

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK 6,600,000 6,930.000

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK 6,600,000 6,930.000

1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

Kec.

(23)

1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit 18,000,000 18,900.000 1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 5 unit 2,000,000 2,100.000

1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem

Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

Kec.

Sumur 100% 20,000,000 100% 21,000.000

1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,000,000 5,250.000

1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Kec.

Sumur 100% 15,000,000

Kec.

Sumur 100% 15,750.000

1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10,000,000 10,500.000 1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 5,250.000 1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 5,250.000

1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

Kec.

Sumur 60% 226,800,000

Kec.

Sumur 80% 238,140.000

1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 2,000,000 2,100.000

- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 3,150.000 - Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 2 kali 3,000,000 3,150.000 - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN 12 bulan 2,600,000 2,730.000 - Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan 12 bulan 8,000,000 8,400.000

1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 kali 10,000,000 10,500.000

1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 kali 15,000,000 15,750.000

1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 kali 10,000,000 10,500.000

1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 kali 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 kali 12,000,000 12,600.000

- Jumlah monitoring musrebang desa 7 desa 3,000,000 3,150.000

- Jumlah monitoring musrebang desa 7 desa 3,000,000 3,150.000

- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 700,000 735.000 1 20 1.20.27 30 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan

Mitra Penggerak Pembangunan

- Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra

(24)

1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian 12 bulan 12,000,000 12,600.000 - Jumlah peningkatan keagamaan insentif guru ngaji 70 orang 18,000,000 18,900.000 1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 1 kegiatan 15,000,000 15,750.000 1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan - Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat kecamatan 1 kegiatan 10,000,000 10,500.000

1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

Kec.

Sumur 60% 15,000,000

Kec.

Sumur 80% 15,750.000

1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 15,750.000

Sumur, Juli 2012

Camat Sumur

Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001

(25)

NAMA SKPD : KECAMATAN SUMUR APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) 2 3 4 5 7 8 10 1 URUSAN WAJIB 1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

428,200,000 - - 449,610.000 -

-6 9

1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014

KABUPATEN PANDEGLANG

Catatan Penting

RENCANA TAHUN 2013 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungja wab TARGET

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Lokasi

Target Capaian

Kinerja

1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai

Kec.

Sumur 100% 64,400,000 - -Kec.

Sumur 100% 67,620.000 -

-1 20 1.20.27 01 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 11 item 1,500,000 - - 1,575.000 -

-1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 6,300,000 - - 6,615.000 - -1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

- Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 - - 10,500.000 -

-1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan 6 item 7,300,000 - - 7,665.000 -

-1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,200,000 - - 1,260.000 - -1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Alat-alat listrik 2 item 1,000,000 - - 1,050.000 -

-1 20 1.20.27 01 02 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke

Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 - - 5,040.000 -

-1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 8,400,000 - - 8,820.000 - -1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 - - 2,100.000 - -1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 4,800,000 - - 5,040.000 - -1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi

Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

- Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,200,000 - - 1,260.000 -

-1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 6,300,000 - - 6,615.000 - -1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak

Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 - - 3,150.000 - -1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak

Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 - - 3,150.000 - -1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak

Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK 6,600,000 - - 6,930.000 -

-1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

Kec.

Sumur 100% 32,000,000 - -Kec.

(26)

-1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara 7 unit 18,000,000 - - 18,900.000 -

-1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang dipelihara 5 unit 2,000,000 - - 2,100.000 -

-1 20 1.20.27 06

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

Kec.

Sumur 100% 20,000,000 - -Kec.

Sumur 100% 21,000.000 -

-1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi

Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 15,000,000 - - 15,750.000 -

-1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -

-1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Kec.

Sumur 100% 15,000,000 - -Kec.

Sumur 100% 15,750.000 -

-1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10,000,000 - - 10,500.000 -

-1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan

Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -

-1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan

Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -

-1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

Kec.

Sumur 60% 226,800,000 - -Kec.

Sumur 80% 238,140.000 -

-1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 kali 2,000,000 - - 2,100.000 - -- Jumlah penyelenggaraan lomba

desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 - - 3,150.000 -

-- Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan

APBDes 2 kali 3,000,000 - - 3,150.000 -

-- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Distribusi RASKIN 12 bulan 2,600,000 - - 2,730.000 -

-- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur

desa/kelurahan 12 bulan 8,000,000 - - 8,400.000 -

-1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 kali 10,000,000 - - 10,500.000 - -1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 kali 15,000,000 - - 15,750.000 - -1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 kali 10,000,000 - - 10,500.000 - -1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan Pameran

Pembangunan 1 kali 15,000,000 - - 15,750.000 -

-1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec - Terlaksananya perencanaan pembangunan

yang partisipatif 1 kali 12,000,000 - - 12,600.000 -

-1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec - Terlaksananya perencanaan pembangunan

yang partisipatif 1 kali 12,000,000 - - 12,600.000 -

-- Jumlah monitoring musrebang desa 7 desa 3,000,000 - - 3,150.000 -

-- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1 dokumen 700,000 - - 735.000 -

(27)

1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT

Kec.

Sumur 60% 55,000,000 - -Kec.

Sumur 80% 57,750.000 -

-1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian 12 bulan 12,000,000 - - 12,600.000 - -- Jumlah peningkatan keagamaan insentif

guru ngaji 70 orang 18,000,000 - - 18,900.000 -

-1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi

- Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat

Kabupaten 1 kegiatan 15,000,000 - - 15,750.000 -

-1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan - Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat

kecamatan 1 kegiatan 10,000,000 - - 10,500.000 -

-1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

Kec.

Sumur 60% 15,000,000 - -Kec.

Sumur 80% 15,750.000 -

-1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 - - 15,750.000 -

-Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001

Sumur, Juli 2012 Camat Sumur

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan,

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan,

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

Renja – SKPD (Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini disusun sebagai gambaran awal rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan