• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011"

Copied!
34
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BINONG

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011

Disusun Oleh :

Nama : Drs. IDA SUDAYAT, M.Si NIP : 19610906 198603 1 018 Jabatan : CAMAT BINONG

EVALUASI TAHUN 2008, TAHUN 2009, TAHUN 2010 PROYEKSI TAHUN 2011 DAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan ilmu dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong Tahun 2010 dapat diselesaikan.

Susunan isinya meliputi Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2008 , Tahun 2009, Tahun 2010 dan Target Kinerja Tahun 2011 serta arah kebijakan SKPD Tahun 2011 berdasarkan hasil kebutuhan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyusunan Rencan Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011.

Demikian juga Evaluasi kegiatan Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2010, dan Target Kinerja Tahun 2011 Serta Arah Kebijakan SKPD Kecamtan Binong Tahun 2011. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong sebagai pedoman dan serta acuan kerja/kegiatan bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Subang.

Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang memberikan kekuatan kepada kita sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamtan Binong Tahun 2011 dapat terealisasi sebagai bahan dasar didalam penyususnan RKA-SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011, Amin.

Binong, Mei 2010

CAMAT BINONG

Drs. IDA SUDAYAT, M.Si

NIP. 19610906 198603 1 018

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dimana semua komponen pembangunan bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk seoptimal mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun bathin.

Sebelum dilaksanakan kegiatan Pembangunan Daerah disusun terlebih dahulu suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 adalah dokumen Perencanaan Daerah dalam periode 1 tahun. Dengan demikian maka kewajiban setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang harus sinergi dengan rancangan KUA yaitu suatu kebijakan umum APBD yang merupakan dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 tahun.

Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau yang disingkat PPAS yaitu merupakan rancangan program, prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati oleh DPRD, maka disusunanlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA SKPD yaitu merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Prinsip yang digunakan dalam perumusan Forward Estimate (Prakiraan Maju) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud

Maksud disusunnya Renja (Rencana Kerja) SKPD agar arah pelaksanaan kegiatan

pada SKPD sinergi dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

serta Kebijakan Umum APBD (KUA) sehingga penggunaan keuangan daerah yang

dikelola oleh SKPD dilaksanakan secara tertib taat kepada aturan perundang-undangan

(4)

efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan , kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Tujuan

Adapun Tujuannya adalah agar tersedianya dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan dan Plafon anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sumber kemampuan yang ada secara efesien dan efektif serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hasilnya benar-benar dapat dinikmati bagi kepentingan masyarakat.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatra Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Perda Kabupaten Subang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

8. Perda Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

9. Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan (Propeda), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Subang Tahun 2005-2010.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terntang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

2. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD oleh Camat.

3. Perumusan dan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

4. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

(5)

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan, Proses Penyusunan dan Sistematika

BAB II EVALUASI TAHUN 2009,TAHUN 2010 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2011 SERTA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2011

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan SKPD di Tahun 2009,Tahun 2010 dan Target Kinerja Tahun 2011

B. Arah Kebijakan Pembangunan SKPD di Tahun 2011

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2011 Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2011 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (Terlampir)

BAB V PENUTUP

(6)

BAB II

EVALUASI TAHUN 2008, TAHUN 2009, TAHUN 2010, DAN TARGET KINERJA TAHUN 2011

SERTA ARAH KEBIJAKAN SKPD TAHUN 2011

A. Evaluasi Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2010 dan Target Kinerja Tahun 2011 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2008.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Surat Menyurat untuk tahun 2008 dianggarkan untuk pengiriman surat menyurat, honorarium pengelola Arsip dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumasdengan anggaran biaya sebesar Rp. 11.250.000,-.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk tahun 2008 dianggarkan pembayaran rekening telepon, sumber daya air dan listrik Jumlah total anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2008 sebesar Rp. 7.200.000

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional diperuntukan untuk perpanjangan STNK motor 6 unit dan STNK mobil 1 unit dan dianggarkan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 1.150.000,-.

d. Jasa Administrasi Keuangan

Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan meliputi Honorarium Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD Kecamatan Binong. Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp.

54.0000.000,-

e. Jasa Kebersihan Kantor

Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor untuk tukang kebun/kebersihan dan cleaning service sebanyak 2 orang untuk tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000,00.

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja untuk Tahun 2008 dianggarkan Rp. 1.500.000,00 yang digunakan untuk perawatan Mesin Tik, Komputer dan Printer.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

(7)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor belanja barang pakai habis dan Honor PPTK Rp. 9.120.000,00

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan pada tahun 2008 seperti Amplop Dinas Sebanyak 4 dus, Kop Surat Dinas sebanyak 6 rim, Blanko SPPD sebanyak 6 rim, Kwitansi Dinas sebanyak 6 Blok, Kendali Surat Masuk sebanyak 6 Blok, Kendali Surat Keluar sebanyak 6 Blok, Kartu Barang sebanyak 1 Rim, Buku Inventaris Barang sebanyak 1 Buku, BKU sebanyak 1 Buku, Blanko SSP sebanyak 4 Blok, Kartu Penerus Disposisi sebanyak 4 Blok, Security Printing sebanyak 1 Blok dan Photo Copy Keperluan Kantor sebanyak 42.000 lembar dengan total anggaran sebesar Rp. 8.349.000,00.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun 2008 seperti Lampu Pijar 40 watt sebanyak 4 buah, Lampu TL sebanyak 30 buah, Sikring sebanyak 4 buah, Fitting sebanyak 6 buah, Saklar sebanyak 6 buah, Steker Broco sebanyak 6 buah, Stop kontak Broco sebanyak 6 buah, Klem No. 22 sebanyak 6 buah, dan Rollstop Kontak sebanyak 2 buah, dan lampu hias 1 buah dengan total anggaran Rp. 1.458.000,00.

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2008 antara lain meliputi Belanja Almari,Filling Kabinet, Mesin Hitung, Pengadaan Komputer Notebook, Pengadaan Kelengkapan Komputer dan Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang, Tim pemeriksa barang (ketua, sekretaris, dan anggota) sebanyak 3 orang, dengan total anggaran Rp.

23.290.000,-.

j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga pada tahun 2008 antara lain Kesed sebanyak 12 buah, Kain Pel sebanyak 12 buah, Sapu Lidi sebanyak 12 buah, Sapu Injuk sebanyak 12 buah, Sikat Lantai sebanyak 12 buah, Kamoceng sebanyak 12 buah, Asbak sebanyak 6 buah, Keranjang Sampah sebanyak 6 buah, Ember Plastik sebanyak 6 buah, Gelas sebanyak 4 lusin, Sabun Pencuci Piring sebanyak 12 pouch, Sabun sebanyak 12 buah, Pembersih Lantai sebanyak 12 pouch, Alat Pel sebanyak 12 buah, Pengharum Ruangan sebanyak 12 buah, dan Gayung sebanyak 6 buah, Parang sebanyak 6 buah, Dispenser sebanya 1 buah, dan jam dinding sebanyak 1 buah, dengan total anggaran Rp.

2.329.500,00.

(8)

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan pada tahun 2009 meliputi Belanja Surat Kabar/Majalah dan pengadaan buku Perundang – undangan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.670.000,00.

l. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kebutuhan penyediaan Makanan dan Minuman pada tahun 2008 meliputi Belanja makan dan minum rapat dan Belanja makan dan minum tamu dengan anggaran sebesar Rp.10.045.000,00.

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural dan non struktural dan Honor PPK Tahun 2008 dengan Anggaran sebesar Rp. 29.080.000,00

n. Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Adm Perkantoran Teknis Perkantoran (Honor TKK) Tahun 2008 Rp. 14.700.000,00.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1) Pengadaan mebeleur

Kebutuhan pengadaan mebeleur untuk tahun 2008 dialokasikan untuk belanja pengadaan Meja Kerja, kursi kerja, Kursi Rapat serta Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dianggarkan dana sebesar Rp.18.770.000,-.

2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2009 meliputi pembelian Cat Tembok sebanyak 100 Kg, Cat Kayu sebanyak 8 Kg, Koas 3”

sebanyak 6 buah, Koas Roll sebanyak 2 buah, Thinner sebanyak 2 Kg, Scrap sebanyak 2 buah, Semen sebanyak 5 Zak, Hampelas Besi Sebanyak 1 buah, Hampelas Kayu sebanyak 2 buah, Bak Cat sebanyak 1 buah, Enternit sebanyak 10 m², Usuk Kayu sebanyak 70 buah, Paku sebanyak 5 kg, Pasir sebanyak 3 m³, Genting sebanyak 80 buah, Uwungan sebanyak 10 buah, Reng kayu sebanyak 2 m³, Papan sebanyak 5 lembar, Keramik 5 dus, Ayakan pasir sebanyak 1 buah, dan untuk upah kerja sebanyak 5 orang selam 10 hari serta PPTK. Dengan total anggaran sebesar Rp. 6.411.000,00.

3) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas pada tahun 2008 meliputi pembelian Cat Tembok sebanyak 200 Kg, Cat Kayu sebanyak 4 Kg, Koas 3”

sebanyak 4 buah, Koas Roll sebanyak 2 buah, Thinner sebanyak 1 Kg, Scrap

(9)

sebanyak 1 buah, Semen sebanyak 4 Zak, Hampelas Besi Sebanyak 1 buah, Hampelas Kayu sebanyak 5 buah, Bak Cat sebanyak 2 buah, Enternit sebanyak 4 m², Usuk Kayu sebanyak 420 buah, Paku sebanyak 8 kg, Pasir sebanyak 3 m³, Genting sebanyak 320 buah, Uwungan sebanyak 25 buah, Reng kayu sebanyak 2 m³, Ayakan pasir sebanyak 1 buah, dan untuk upah kerja sebanyak 5 orang selam 16 hari. Dengan total anggaran sebesar Rp. 4.023.000,00.

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2009 meliputi servise Roda Dua 6 unit ,service Mobil 1 unit, Suku cadang Roda Dua 6 unit, Accu Roda Empat 1 unit, Spearpat dan Ban Roda Empat. Pelumas Roda Dua, pelumas untuk Roda Empat 1 unit, dianggarkan sebesar Rp. 5.120.000,00.

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2008 meliputi editing, pengetikan, belanja ATK, penggandaan, dan belanja makanan dan minuman, dianggarkan sebesar Rp. 3.160.000,00

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kebutuhan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2008 meliputi honorarium editing, pengetikan, penggandaan buku laporan dan penjilidan, dan mamin dianggarkan sebesar Rp.1.500.000,00

3) Kebutuhan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

Kebutuhan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun pada tahun 2008 meliputi honorarium Editing, Pengetikan, Penggandaan Buku Laporan dan penjilidan, serta mamin dianggarkan sebesar Rp. 2.160.000,00.

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan diarahkan kepada staf seksi pemerintahan yang bertugas sebagai pengolahan

dalam penyusunan laporan informasi kependudukan untuk menyusun laporan

administrasi kependudukan (lampid). Anggaran biaya diperuntukan untuk honorarium

editing, pengumpulan data, pengetikan, penggandaan, dan penjilidan, dianggarkan

biaya sebesar Rp. 5.100.000,00

(10)

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan pada Tahun 2008 untuk mendanai 4 orang Petugas Keamanan sebesar Rp. 7.200.000,00.

F. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan data Statistika Daerah

Kegiatan Penyiapan Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan data Statistika Daerah dan honorarium dianggarkan Rp. 9.760.000,00

G. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa dengan Pengadaan alat Studio dan Komunikasi : Pengadaan Sound System, Pengadaan Proyektor, Pengadaan Radio UHF dianggarkan sebesar Rp. 19.870.000,00

H. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan Peningkatan Pealayanan Kecamatan dengan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Tk. Kecamatan (APBD Prop) dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 I. Program Sosial Kemasyarakatan

1. Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam pada Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp. 36.384.000,00 yang meliputi Hari Jadi Kab. Subang 1 Kali, Upacara Hari Kemerdekaan RI 1 kali dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

2. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Binong dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 26.728.500,00.

J. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan diarahkan kepada Aparat Desa, BPD, LPM, dan Masyarakat dalam rangka penyusunan musyawarah rencana pembangunan Tahun 2008 baik Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Anggaran biaya diperuntukan untuk honorarium narasumber, moderator, protokol, pembaca do’a, representasi, editing, pengetikan, penggandaan format/blangko, penggandaan hasil musrenbang, dan mamin, juga evaluasi kegiatan adapun untuk Tahun Anggaran 2008 dianggarkan biaya sebesar Rp.

14.455.000,-.

K. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Mirasantika

Kegiatan diarahkan kepada Aparat Desa, BPD, LPM dan Masyarakat dalam

penyuluhan Pencegahan Peredaran Mirasantika dianggarkan Rp. 13.635.000,00

(11)

2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2009.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Surat Menyurat untuk tahun 2009 dianggarkan jenis surat yang terkirim sebanyak 700 jenis surat keluar dengan anggaran biaya penyediaan surat menyurat sebesar Rp. 6.750.000,-.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk tahun 2009 dianggarkan pembayaran rekening telepon, sumber daya air dan listrik Jumlah total anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2009 sebesar Rp. 7.200.000

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional diperuntukan untuk perpanjangan STNK motor 6 unit dan STNK mobil 1 unit dan dianggarkan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 1.150.000,-.

d. Jasa Administrasi Keuangan

Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan meliputi Honorarium Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD Kecamatan Binong. Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp.

54.0000.000,-

e. Jasa Kebersihan Kantor

Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor untuk tukang kebun/kebersihan dan cleaning service sebanyak 2 orang untuk tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000,00.

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja

Kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja untuk Tahun 2008 dianggarkan Rp. 1.500.000,00 yang digunakan untuk perawatan Mesin Tik, Komputer dan Printer.

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan pada tahun 2009 seperti

Amplop Dinas Sebanyak 4 dus, Kop Surat Dinas sebanyak 6 rim, Blanko SPPD

sebanyak 6 rim, Kwitansi Dinas sebanyak 6 Blok, Kendali Surat Masuk sebanyak

6 Blok, Kendali Surat Keluar sebanyak 6 Blok, Kartu Barang sebanyak 1 Rim,

Buku Inventaris Barang sebanyak 1 Buku, BKU sebanyak 1 Buku, Blanko SSP

sebanyak 4 Blok, Kartu Penerus Disposisi sebanyak 4 Blok, Security Printing

(12)

sebanyak 1 Blok dan Photo Copy Keperluan Kantor sebanyak 42.000 lembar dengan total anggaran sebesar Rp. 8.379.000,00.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun 2009 seperti Lampu Pijar 40 watt sebanyak 4 buah, Lampu TL sebanyak 30 buah, Sikring sebanyak 4 buah, Fitting sebanyak 6 buah, Saklar sebanyak 6 buah, Steker Broco sebanyak 6 buah, Stop kontak Broco sebanyak 6 buah, Klem No. 22 sebanyak 6 buah, dan Rollstop Kontak sebanyak 2 buah, dan lampu hias 1 buah dengan total anggaran Rp. 1.458.000,00.

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2009 antara lain meliputi Mesin hitung sebanyak 1 buah, Mesin penghancur kertas sebanyak 1 buah, PC Desktop sebanyak 1 buah, Lap top sebanyak 1 buah, Printer Laser Jet sebanyak 1 buah, USB Flash Drive 1 GB sebanyak 1 buah, Mouse Optik sebanyak 1 buah, Keyboard Win 98 sebanyak 1 buah, Speaker sebanyak 1 buah, UPS sebanyak 1 buah, Kamera digital sebanyak 1 buah, Infocus sebanyak 1 buah, Layar OHP/Infocus sebanyak 1 buah, Audio (sound system) untuk ruangan sebanyak 1 buah, faximile sebanyak 1 buah, Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang, Tim pemeriksa barang (ketua, sekretaris, dan anggota) sebanyak 3 orang, dengan total anggaran Rp. 21.058.700,-.

j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga pada tahun 2009 antara lain Kesed sebanyak 12 buah, Kain Pel sebanyak 12 buah, Sapu Lidi sebanyak 12 buah, Sapu Injuk sebanyak 12 buah, Sikat Lantai sebanyak 12 buah, Kamoceng sebanyak 12 buah, Asbak sebanyak 6 buah, Keranjang Sampah sebanyak 6 buah, Ember Plastik sebanyak 6 buah, Gelas sebanyak 4 lusin, Sabun Pencuci Piring sebanyak 12 pouch, Sabun sebanyak 12 buah, Pembersih Lantai sebanyak 12 pouch, Alat Pel sebanyak 12 buah, Pengharum Ruangan sebanyak 12 buah, dan Gayung sebanyak 6 buah, Parang sebanyak 6 buah, Dispenser sebanya 1 buah, dan jam dinding sebanyak 1 buah, dengan total anggaran Rp. 1.333.500,00.

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan pada tahun 2009

meliputi Belanja Surat Kabar/Majalah sebanyak 36 buah dan pengadaan buku

Perundang – undangan sebanyak 1 paket, dengan total anggaran sebesar

Rp. 4.600.000,00.

(13)

l. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kebutuhan penyediaan Makanan dan Minuman pada tahun 2009 meliputi Belanja makan dan minum rapat dan Belanja makan dan minum tamu dengan anggaran sebesar Rp.10.350.000,00.

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural dan non struktural dan Honor PPK Tahun 2009 dengan Anggaran sebesar Rp. 13.230.000,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1) Pengadaan mebeleur

Kebutuhan pengadaan mebeleur untuk tahun 2009 dialokasikan untuk belanja pengadaan Meja biro, kursi kerja sebanyak 50 buah, dan dianggarkan dana sebesar Rp.6.755.000,-.

2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2009 meliputi pembelian Cat Tembok sebanyak 100 Kg, Cat Kayu sebanyak 8 Kg, Koas 3”

sebanyak 6 buah, Koas Roll sebanyak 2 buah, Thinner sebanyak 2 Kg, Scrap sebanyak 2 buah, Semen sebanyak 5 Zak, Hampelas Besi Sebanyak 1 buah, Hampelas Kayu sebanyak 2 buah, Bak Cat sebanyak 1 buah, Enternit sebanyak 10 m², Usuk Kayu sebanyak 70 buah, Paku sebanyak 5 kg, Pasir sebanyak 3 m³, Genting sebanyak 80 buah, Uwungan sebanyak 10 buah, Reng kayu sebanyak 2 m³, Papan sebanyak 5 lembar, Keramik 5 dus, Ayakan pasir sebanyak 1 buah, dan untuk upah kerja sebanyak 5 orang selam 10 hari. Dengan total anggaran sebesar Rp. 4.023.000,00.

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2009 meliputi pembelian Cat Tembok sebanyak 200 Kg, Cat Kayu sebanyak 4 Kg, Koas 3”

sebanyak 4 buah, Koas Roll sebanyak 2 buah, Thinner sebanyak 1 Kg, Scrap

sebanyak 1 buah, Semen sebanyak 4 Zak, Hampelas Besi Sebanyak 1 buah,

Hampelas Kayu sebanyak 5 buah, Bak Cat sebanyak 2 buah, Enternit sebanyak

4 m², Usuk Kayu sebanyak 420 buah, Paku sebanyak 8 kg, Pasir sebanyak 3 m³,

Genting sebanyak 320 buah, Uwungan sebanyak 25 buah, Reng kayu sebanyak

2 m³, Ayakan pasir sebanyak 1 buah, dan untuk upah kerja sebanyak 5 orang

selam 16 hari. Dengan total anggaran sebesar Rp. 5.941.000,00.

(14)

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2009 meliputi servise Roda Dua 6 unit ,service Mobil 1 unit, Suku cadang Roda Dua 6 unit, Accu Roda Empat 1 unit, Spearpat dan Ban Roda Empat. Pelumas Roda Dua, pelumas untuk Roda Empat 1 unit, dianggarkan sebesar Rp. 5.820.000,00.

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2009 meliputi editing, pengetikan, belanja ATK, penggandaan, dan belanja makanan dan minuman, dianggarkan sebesar Rp. 3.160.000,00

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kebutuhan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2009 meliputi honorarium editing, pengetikan, penggandaan buku laporan dan penjilidan, dan mamin dianggarkan sebesar Rp.1.500.000,00.

3) Kebutuhan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

Kebutuhan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun pada tahun 2009 meliputi honorarium Editing, Pengetikan, Penggandaan Buku Laporan dan penjilidan, serta mamin dianggarkan sebesar Rp. 2.160.000,00.

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan diarahkan kepada staf seksi pemerintahan yang bertugas sebagai pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan untuk menyusun laporan administrasi kependudukan (lampid). Anggaran biaya diperuntukan untuk honorarium editing, pengumpulan data, pengetikan, penggandaan, dan penjilidan, dianggarkan biaya sebesar Rp. 5.100.000,00

L. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan pada

Tahun 2009 untuk mendanai 2 orang Petugas Keamanan sebesar Rp. 3.600.000,00.

(15)

M. Program Sosial Kemasyarakatan

1. Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam pada Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 36.384.000,00 yang meliputi Hari Jadi Kab. Subang 1 Kali, Upacara Hari Kemerdekaan RI 1 kali dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

2. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Binong dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 26.728.500,00.

N. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan diarahkan kepada Aparat Desa, BPD, LPM, dan Masyarakat dalam rangka penyusunan musyawarah rencana pembangunan Tahun 2009 baik Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Anggaran biaya diperuntukan untuk honorarium narasumber, moderator, protokol, pembaca do’a, representasi, editing, pengetikan, penggandaan format/blangko, penggandaan hasil musrenbang, dan mamin, adapun untuk Tahun Anggaran 2009 dianggarkan biaya sebesar Rp. 16.430.000,-.

O. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistika Daerah

Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistika daerah pada tahun 2009 meliputi pengumpul data, pengolah data, editing dan pengetikan yang menghasilakn data Monografi Kecamatan yang up to date dalam bentuk CD dan Buku sebesar Rp.

5.685.000,00

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2010

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa surat menyurat untuk Tahun 2010 dianggarkan jenis surat yang terkirim 770 surat keluar dengan anggaran biaya penyediaan surat menyurat sebesar Rp. 7.425.000,00

2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan selama 12 bulan oleh 7 orang Pengelola adm.

Keuangan tidak ada perubahan dianggarkan Rp. 54.000.000,00

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor dan Telephone sebanyak 6 macam dianggarkan Rp. 1.458.000,00

4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 13.230.000,00

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 57 macam ATK dianggarkan

Rp. 9.120.000,00

(16)

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti penyediaan 2 unit Komputer, 2 unit Printer, 3 unit kalkulator, sound system dianggarkan Rp. 20.257.400,00

7. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional Roda dua 6 unit, roda empat 1 unit dianggarkan Rp. 1.300.000,00

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : surat kabar sebanyak 26 eks dan buku sebanyak 44 buku dianggarkan Rp. 7.425.000,00

9. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor oleh 2 orang petugas kebersihan selama 12 bulan dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000,00

10. Penyediaan Makanan dan Minuman : Snack 820 dus dan makan 330 dus dalam 1 tahun dianggarkan Rp. 11.385.000,00

11. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja diantaranya Mesin Tik 1 unit, Komputer 3 unit dan printer dianggarkan Rp. 1.650.000,00

12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 25 macam dianggarkan Rp.

1.333.500,00

13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar dianggarkan sebesar Rp. 7.564.000,00

14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik : 3 rekening (1 KWH listrik kantor, 1 KWH listrik rumah dinas camat dan 1 jaringan Telepon) selama 12 bulan dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur Meja Kantor 2 buah, kursi kerja 6 buah, kursi rapat 50 buah, sofa, goedeng dianggarkan sebesar Rp. 12.730.000,00

2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Pemagaran) Panjang 70 M Tinggi 1,5 M dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,00

3. Pemeliharaan berkala / rutin gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 5.941.000,00 4. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 3 unit Kendaraan Roda Dua : Motor

Honda Revo dianggarkan Rp. 37.900.000,00

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp.

6.402.000,00

6. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat dianggarkan sebesar Rp.

4.023.000,00

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 stel PDH dan 22 Stel Pakaian Olah

raga dianggarkan Rp. 7.590.000,00

(17)

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 1 semester 5 buah buku dianggarkan Rp. 1.500.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8 buku laporan akhir tahun dianggarkan Rp. 2.160.000,00

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 buku LAKIP dan 5 buku RENJA dianggarkan sebesar Rp. 3.160.000,00

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan lingkungan selamam 12 bln oleh 2 orang petugas keamanan dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000,00

F. Program Sosial Kemasyarakatan

1. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

Upacara HUT RI 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang 1 kali, 1 kali peringatan Hari Besar Islam dianggarkan sebesar Rp. 40.022.400,00

2. Penyelenggaraan MTQ tk. Kecamatan dan Pengiriman ke tk. Kabupaten dianggarkan sebesar Rp. 29.401.350,00

I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa : Musrenbang Desa sebanyak 9 kali dan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali dianggarkan sebesar Rp. 16.430.000,00 2. Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) dianggarkan

sebesar Rp.10.000.000,00

4. Proyeksi Tahun 2011

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa surat menyurat untuk Tahun 2010 dianggarkan jenis surat yang terkirim 770 surat keluar dengan anggaran biaya penyediaan surat menyurat sebesar Rp. 7.425.000,00

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor dan Telephone sebanyak 6 macam dianggarkan Rp. 1.500.000,00

3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 13.230.000,00

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 57 macam ATK dianggarkan Rp. 10.032.000,00

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti penyediaan Filing Kabinet 2 buah, Printer 5 buah, Mesin Rumput 1 buah, TV 1 buah, Kipas Angin 5 buah dianggarkan Rp. 16.000.000,00

6. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional Roda dua

9 unit, roda empat 1 unit dianggarkan Rp. 1.600.000,00

(18)

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : surat kabar sebanyak 44 eks dan buku Per UU dianggarkan Rp. 5.060.000,00

8. Penyediaan Makanan dan Minuman : Snack 820 dus dan makan 330 dus dalam 1 tahun dianggarkan Rp. 15.000.000,00

9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja diantaranya Mesin Tik 1 unit, Komputer 3 unit dan printer dianggarkan Rp. 1.800.000,00

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 25 macam dianggarkan Rp. 3.000.000,00

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000,00

12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik : 3 rekening (1 KWH listrik kantor, 1 KWH listrik rumah dinas camat dan 1 jaringan Telepon) selama 12 bulan dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur Meja ½ Biro 2 buah dan Kursi Direktur 1 buah dianggarkan Rp. 4.000.000,00

2. Pemeliharaan berkala / rutin gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000,00 3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 unit Kendaraan Roda Dua : Motor

Honda Revo dan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dianggarkan Rp. 127.000.000,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 unit roda dua dan 1 unit

roda 4 dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00

5. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00

6. Pengadaan Tenda Upacara dianggarkan Rp. 7.000.000,00

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25 stel PDH dan 7 Stel Pakaian PDL dianggarkan Rp. 9.600.000,00

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 1 semester 5 buah buku dianggarkan Rp. 1.500.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8 buku laporan akhir tahun dianggarkan Rp. 2.160.000,00

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 buku

LAKIP dan 5 buku RENJA dianggarkan sebesar Rp. 3.160.000,00

(19)

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyuluhan dan Pembinaan Linmas 1 kali oleh Linmas se Kec. Binong dianggarkan Rp. 10.000.000,00

F. Program Sosial Kemasyarakatan

1. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

Upacara HUT RI 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang 1 kali, 1 kali peringatan Hari Besar Islam dianggarkan sebesar Rp. 40.022.400,00

2. Penyelenggaraan MTQ tk. Kecamatan dan Pengiriman ke tk. Kabupaten dianggarkan sebesar Rp. 29.401.350,00

G. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa : Musrenbang Desa sebanyak 9 kali dan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali dianggarkan sebesar Rp. 16.430.000,00 2. Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) dianggarkan

sebesar Rp.10.000.000,00

H. Program Penataan Adinistrasi Kependudukan

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan dianggarkan Rp.

5.100.000,00

I. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Penyakit Masyarakat (Praktek Prostitusi) dianggarkan Rp. 5.000.000,00

B. Arah Kebijakan SKPDTahun 2011.

Arah dan kebijakan SKPD Kantor Kecamatan Binong pada tahun 2011 dapat

kami susun setelah diberi pengarahan oleh BAPEDA Kabupaten Subang. Untuk kegiatan

penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011 program dan

kegiatannya mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran

2010. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011

untuk Program dan Kegiatan diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Rutin baik

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan belanja modal untuk kebutuhan SKPD

Kecamatan Binong Tahun 2011, serta beberapa Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing seksi di

Kecamatan yang melaksanakan tugas sebagai PPTK, dalam penyusunan Arah Kebijakan

SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011 tetap dengan memperhatikan Visi dan Misi

Kabupaten Subang serta diupayakan tetap sinergi dengan KUA Kab. Subang Tahun

2011.

(20)

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Jasa surat menyurat.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Alat Tulis Kantor.

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan.

10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan Makanan dan Minuman.

11) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Untuk mengoptimalisasi pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

12) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Untuk mengoptimalisasi penlayanan Administrasi Perkantoran melalui

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

(21)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.

2) Pengadaan Mebeleur

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Mebeleur.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional.

4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas.

5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

6 ) Pengadaan Tenda Upacara

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Tenda Upacara

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan PDH Beserta Perlengkapannya

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

2) Pengadaan PDL Beserta Perlengkapannya

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Pengadaan Pakaian Pol PP.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

(22)

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Untuk mengoptimalisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun.

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Untuk mengoptimalisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1) Penyuluhan dan Pembinaan Linmas

Untuk meningkatkan Keterampilan dan Kemampuan Anggota Linmas g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1) Penyuluhan Pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat

Untuk Mengoptimalisasi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan melalui Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat

h. Program Sosial Kemasyarakatan

1) Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

Untuk mengoptimalisasi Program Sosial Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

2) Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten

Untuk mengoptimalisasi Program Sosial Kemasyarakatan melalui Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten.

i. Partisipasi Masyarakat Membangun desa

1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Untuk mengoptimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 2) Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR)

Untuk mengoptimalisasi Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat

(DMGR)

(23)

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2011

Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2011 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diprioritaskan terkelolanya surat menyurat dan terkirimnya surat menyurat baik ke Desa-desa, Cabang Dinas/Instansi, SKPD se-Kabupaten Subang yang dilaksanakan oleh Pegawai Sukwan (non PNS) Tenaga Berisiko Petugas Santel dan pengelola arsip berdasarkan Surat Perintah Camat selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Binong atas usul PPTK pada SKPD Kecamatan Binong selaku penanggung jawab pelaksana teknis kegiatan dan dengan didukung sarana dan prasarana baik kendaraan dinas/operasional maupun pengadaan belanja bahan bakar minyak/gas. Untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan Rp. 7.425.000,00 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik : 3 rekening (1 KWH listrik kantor, 1 KWH listrik rumah dinas camat dan 1 jaringan Telepon) selama 12 bulan dianggarkan tidak ada kenaikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 Tahun Anggaran penggunaan dan beban biaya pemakaian Telepon, Air dan Listrik, disesuaikan dengan Alokasi Biaya yang dianggarkan, dan dipergunakan untuk kepentingan dinas, dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan harus bertanggung jawab penggunaan dan pemakaian Telepon, Air dan Listrik serta pembayaran setiap bulan. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Untuk Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

3) Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional Roda dua 9 unit, roda empat 1 unit dianggarkan Rp. 1.600.000,00. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional diprioritaskan perpanjangan STNK motor 9 unit dan STNK mobil 1 unit, dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan harus bertanggung jawab pengurusan dan perpanjangan STNK dalam 1 Tahun. Untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan mengalami kenaikan 20 %

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 57 macam ATK pada tahun 2011 dianggarkan Rp. 10.032.000,00 prediksi kenaikan BBM sehingga dapat dipergunakan secara

optimal.

(24)

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar pada tahun 2010 dianggarkan Rp. 7.564.000,00 tapi pada tahun 2011 kiranya diprediksi sedikit mengalami kenaikan dalam segi kebutuhannya sehingga dianggarkan menjadi Rp. 8.500.000,00 untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Tahun Anggaran 2011 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor dan Telephone sebanyak 6 macam pada tahun 2010 dianggarkan Rp. 1.500.000,00. Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2011 diperkirakan tidak mengalami kenaikan masih dianggarkan sebesar Rp.1.500.000,00 dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Alat-alat Listrik dan elektronik sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti Pengadaan Filing Kabinet 2 bh, Printer 5 buah, Mesin Rumput 1 buah dan kipas angin 5 buah pada tahun 2011 dianggarkan Rp. 16.000.000,- Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : surat kabar sebanyak

44 eks dan buku sebanyak 44 buku pada Tahun 2010 dianggarkan Rp. 5.060.000,00

untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan diprioritaskan

belanja surat kabar, majalah sebanyak 44 exemplar dan belanja modal pengadaan buku

Perundang-undangan 1 paket 44 buku untuk menambah wawasan berpikir aparat

Kecamatan Binong dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana

Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Bahan

Bacaan dan Perundang-Undangan Untuk Tahun Anggaran 2011 masih dianggarkan

Rp. 5.060.000,00 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

(25)

9) Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman : Snack 820 dus dan makan 330 dus dalam 1 tahun pada tahun 2010 dianggarkan Rp.11.385.000,00 untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman diprioritaskan belanja Makanan dan Minuman rapat (snack) dan belanja Makanan dan Minuman tamu (snack) dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Makanan dan Minuman. Untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan mengalami kenaikan menjadi Rp.15.000.000,00 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

10) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 13.230.000,00 untuk kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah diprioritaskan kepada Pejabat Struktural/Fungsional dan Non Struktural untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam menyiapkan Surat Perintah dan SPPD yang ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2011 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

11) Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja yangdianggarkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.000,00 pada tahun 2011 dianggarkan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.800.000,00 prediksi keanikan BBM dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam penyiapannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

12) Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.333.500,00 pada Tahun 2011 1 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 melihat dari tingkat kebutuhannya. Dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam penyiapannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur pada Tahun 2011 yaitu Pengadaan Meja ½ biro sebanyak 2 buah dan kursi direktur 1 buah dianggarkan Rp. 4.000.000,00. Dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam pengadaannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

2. Pengadaan Tenda Upacara pada Tahun 2011 yaitu Pembelian Tenda Upacara

dianggarkan Rp. 7.000.000,00 Dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam

pengadaannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.

(26)

3. Pemeliharaan berkala / rutin gedung kantor pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.

5.941.000,00 untuk Tahun 2011 dianggarkan mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp. 8.500.000,00 (prediksi Kenaikan Harga).

4. Untuk Tahun 2011 dianggarkan Rp. 127.000.000,00 untuk pengadaaan Kendaraan Dinas Empat 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dan Kendaraan Roda Dua (1 Unit Motor merk Honda Revo) yang akan digunakan untuk membantu kelancaran Kinerja Kecamatan.

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp.

7.000.000,00 diprediksikan kenaikan

6. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat pada Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,00

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pada Tahun 2011 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25 stel PDH dan 7 Stel Pakaian PDL dianggarkan Rp. 9.600.000,00

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Di Tahun 2011 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 1 semester 5 buah buku dianggarkan Rp. 1.500.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8 buku laporan akhir tahun dianggarkan Rp. 2.160.000,00 pada Tahun 2011

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2011 : 5 buku LAKIP dan 5 buku RENJA dianggarkan sebesar Rp. 3.160.000,00

E. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada Tahun 2011 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan 3 eks / bln (36 eks) dianggarkan sebesar Rp. 5.100.000,00

F. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada Tahun 2011 Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui

Penyuluhan dan Pembinaan Linmas dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00

(27)

G. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1. Penyuluhan dan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi pada Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00

H. Program Sosial Kemasyarakatan

2. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Tahun 2011

Upacara HUT RI 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang 1 kali, 1 kali peringatan Hari Besar Islam dianggarkan sebesar Rp. 36.384.000,00

3. Penyelenggaraan MTQ tk. Kecamatan dan Pengiriman ke tk. Kabupaten dianggarkan sebesar Rp. 26.728.500,00 di Tahun 2011

I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2011 : Musrenbang Desa sebanyak 9 kali (9 Desa) dan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali dianggarkan sebesar Rp. 16.430.000,00

2. Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) pada Tahun

2011 dianggarkan Rp. 10.000.000,00

(28)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Target Pencapaian Kinerja Yang Terukur SKPD Kecamatan Binong Anggaran Tahun 2011

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN VOLUME TARGET

(%) LOKASI

URUTAN PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

ORGANISASI

PAGU INDIKATIF

(JUTA Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 Urusan Pemerintahan umum

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Jasa Surat Menyurat Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan jasa surat menyurat

770 jenis surat 100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

7.425.000,00

02 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Optimalsiasi pelayanan kantor melelui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

7.200.000,00

06 Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Motor 9 unit dan mobil 1 unit

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

1.600.000,00

10 Alat Tulis Kantor Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadan ATK

57 Jenis kebutuhan

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

10.032.000,00 11 Barang Cetakan dan

Penggandaan

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan barang cetakan dan penggandaan

16 jenis dan penggandaan 10.600 lembar

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

8.500.000,00

12 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan komponen listrik/penerangan kantor

6 jenis kebutuhan

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

1.500.000,00

(29)

13 Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

 Filling Kabinet 2 buah

 Printer 5 buah Cannon IP.1500

 Mesin Rumput 1 buah

 TV I buah

 Kipas Angin 5 buah

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

16.000.000,00

14 Peralatan Rumah Tangga Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan peralatan rumah tangga

25 macam kebutuham

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

3..000.000,00

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Optimalisasi pelayanan kantor

melalui peningkatan wawasan aparat

Surat kabar dan majalah 44 expl dan Buku per-UU 1 paket

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

5.060.000,00

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Optimalisasi pelayanan kantor melalui kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu

820 dus 100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

15.000.000,00

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Optimalisasi pelayanan kantor melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultsi ke luar daerah

Rakor dan konsultasi

100% Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

13.230.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Optimalisasi pelayanan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

1 Mesin Tik 3 printer 3 moniterr 3 CPU

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

1.800.000,00

(30)

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor

Pengadaan Mebeleur Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan mebeleur

 Meja ½ biro 2 buah

 Kursi Direktur 1 buah

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

4.000.000,00

Pengadaan Tenda Upacara Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan Tenda Upacara

1 unit Tenda Upacara

100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

17.000.000,00 21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Rumah dinas Camat

100% Kecamatan Binong

III Pemerintahan Umum

7.000.000,00

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Optimalsiasi pengadaan sarana kantor melalui Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kantor camat Binong

100 % Kecamatan Binong

III Pemerintahan Umum

8.500.000,00

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pemeliharaan kendaraan operasional

Roda dua 9 unit Roda empat 1 unit

100 % Kecamatan Binong

III Pemerintahan Umum

7.000.000,00

05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Optimalisasi Pelayanan Kantor dengan Pengadaan Kendaraan Dinas

1 unit Kendaraan roda dua dan 1 unit

kendaraan roda empat

100 % Kecamatan Binong

IV Pemerintahan Umum

127.000.000,00

(31)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Optimalisasi evaluasi kinerja dan perencanaan SKPD

Lakip, Renja, RKA, dan DPA 10 buku

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

3.160.000,00

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tertibnya administrasi keuangan melalui penyusunan laporan keuangan semeteran

1 Laporan Keuangan Semesteran 5

buku

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

1.500.000,00

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Tertibnya administrasi melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 Laporan Akhir Tahun

8 buku

100 % Kecamatan Binong

I Pemerintahan Umum

2.160.000,00

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

06 Pengolahan Dalam Peyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Optimalisasi penataan administrasi kependudukan melalui pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Laporan lampid setiap bulan sekali1

100 % Kecamatan Binong

I Kependudukan dan Catatan Sipil

5.100.000,00

15 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Penyuluhan dan Pembinaan Linmas

Optimalisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan melalui Pembinaan Linmas

1 kali oleh Linmas se Kec. Binong

100% Kecamatan Binong

III Kesatuan Bangsa dan Poltik Dalam Negeri

10.000.000,00

(32)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi

Optimalisasi Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat

9 kali pertemuan

100% Kecamatan Binong

III Kesatuan Bangsa dan Poltik Dalam Negeri

5.000.000,00

17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 02 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

Optimalisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa melalui Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Desa

Musrenbang Desa 9 kali keg. Dan musrenbang Kec. 1 kali Keg

100 % Kecamatan Binong

I Pemberdayaan Masyarakat Desa

16.430.000,00

Sosialisasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR)

Optimalisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

DMGR 100 % Kecamatan

Binong

Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.000.000,00

30 Program Sosial Kemasyarakatan

04 Upacara Hari besar Nasional dan Hari Besar Islam

Optimalisasi Program Sosial Kemasyarakatan melalui Upacara Hari besar Nasional dan Hari Besar Islam

Up. PHBN (17 Agust) 1 kali dan PHBD/PHBI 1 kali

100 % Kecamatan Binong

I Sosial

Kemasyarakatan

40.022.000,00

08 Penyelenggaraan MTQ Tk.

Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten

Optimalisasi Program Sosial Kemasyarakatan melalui Penyelenggaraan MTQ Tk.

Kecamatan dan Pengiriman ke Tk.

Kabupaten

MTQ Kec. 1 kali dan 1 kali ke Tk.

Kabupaten

100 % Kecamatan Binong

I Sosial

Kemasyarakatan

29.401.000,00

(33)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Optimalisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui pengadaan pakaian Dinas

PDH 25 Stel 100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

7.500.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya

Optimalisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui pengadaan pakaian Dinas

PDL 7 Stel 100 % Kecamatan Binong

II Pemerintahan Umum

2.100.000,00

J U M L A H

393.220.000

Binong, Mei 2010 CAMAT BINONG

Drs. IDA SUDAYAT, M.Si

NIP. 19610906 198603 1 018

(34)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Binong Tahun 2011 adalah dokumen Rencana Kerja yang memuat Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Binong Satu Tahun Kedepan. Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan kepada Rencana Kerja Program SKPD Kecamatan Binong yaitu RPTD, RPJMD, dan RENSTRA serta DPA-SKPD Tahun sebelumnya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Binong ini semoga dapat menjadi bahan penyusunan APBD Tahun anggaran 2011.

Binong, Mei 2010 CAMAT BINONG

Drs. IDA SUDAYAT, M.Si

NIP. 19610906 198603 1 018

Referensi

Dokumen terkait

Meiofauna yang ditemukan pada penelitian di kawasan mangrove Desa Basilam Baru berjumlah 4144 individu yang terdiri dari 7 taksa yaitu taksa Copepoda, Nematoda,

Pasien dengan OAT yang resisten terhadap kuman tuberkulosis yang mendapat pengobatan jangka pendek dengan monoterapi akan menyebabkan bertambah banyak OAT yang

Hasil yang didapat adalah semua tuturan mahasiswa yang berjumlah 62 tuturan diantaranya terdiri dari 21 tindak tutur lokusi, 29 tindak tutur ilokusi, 12 tindak

Kinerja import perhiasan imitasi dari India secara umum mengalami penurunan sebesar 31,77% dan satu-satunya kategori produk yang mengalami peningkatan adalah HS 711711

Selain sebagai sebuah pura suci Hindu, Pura Pabean yang berada di sekitar kawasan Pulaki, Buleleng Barat ini juga menyimpan kisah sebagai persinggahan atau sebagai

1) Beritahu ibu hasil pemeriksaan fisik bayinya. Rasional : Ibu klien mempunyai hak dalam mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dengan memberitahu ibu hasil

Ternyata kisah spionase itu tidak berhenti sampai di situ. Muncullah Alexander Finenko, manajer Aeroflot Jakarta di Halim Perdana Kusuma. Ia diduga keras adalah

model ini adalah 0,320, yang artinya bahwa status ekonomi rumah tangga dengan mengikut sertakan variabel pendidikan anak serta persepsi dan pengetahuan anak tentang perkawinan