1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
02.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
100% 8,749,611,996.00
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya
Administrasi Keuangan 100% 7,707,469,436.00
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di DP3AP2KB
1 Tahun Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 7,643,629,436.00
2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan
Verifikasi Keuangan OPD 1 Tahun
Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara, Bendahara Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang
63,840,000.00
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 225,312,000.00
2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
N/A N/A
2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Tahun
Pembelian Alat Tulis (Amplop, Buku, Double Clip, Gunting, Isi Staples, Isolasi, Lem Stick, Ordner, Paper Clip, Pena Tinta, Penghapus, Post It, Sign Here, Stabilo, Staples, Tipe Ex, Kertas F4, Kertas A4 dan Tinta Warna dan Hitam)
29,998,500.00
2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
1 Tahun
Belanja untuk kebutuhan kantor (Gayung, Kain Lap, Kain Pel, Kantong Plastik, Kantong Sampah, Karet Pembersih Kaca, Keset, Sikat Lantai/WC, Tisu Kotak, Tisu Roll, Karpet Strudon, Vertical Blind dan Wallpaper)
40,229,500.00
2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor/Tersedianya makanan dan minuman
1 Tahun
Pembelian Bahan Bakar (Pertalite), Penyediaan Bahan Makan dan Minum dan Bahan Kimia (Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan)
30,931,000.00
2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan 1 Tahun
Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan (Cetak Amplop Dinas, Kertas Disposisi, Map Dinas, Spanduk, Baliho, Backdrop dan Fotocopy 1 sisi)
11,365,000.00
2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/SKPD
Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
Perjalanan Dinas ke Kec. Belakang Padang, Kec.
Galang, Kec. Bulang, Tanjung Pinang, Anambas, Natuna, Bali)
112,788,000.00
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 130,200,000.00
2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun Penyediaan Peralatan Kantor (Kursi, Meja, Filling
Cabinet 4 Laci, NoteBook, Komputer dan Printer) 130,200,000.00 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 598,613,360.00
2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet 47,048,400.00
2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun Pembelian Lampu untuk kantor 2,280,000.00
2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan 1 Tahun
Pembayaran Gajin Non ASN, Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Non ASN)
549,284,960.00
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 88,017,200.00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021
Sasaran Indikator Kinerja
Target Kinerja Triwulan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran Bidang Penanggung
Jawab
Jadwal Kegiatan
TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
BIDANG SEKRETARIAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran
Jawab TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya pemeliharaan rutin
berkala mobil jabatan 1 Tahun Pembayaran Pajak Mobil dan Pembelian Suku
Cadang dan Pembayaran Jasa Service) 8,470,000.00
2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional/Tersedi anya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun Pembayaran Pajak Mobil dan Pembelian Suku
Cadang dan Pembayaran Jasa Service) 62,077,200.00
2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun Pembayaran Service AC, Servis Komputer dan
Printer 17,470,000.00
2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi
N/A N/A
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indeks Pembangunan
Gender (IPG) 94.54% 94,930,000.00
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlatihnya Perencana dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
40 Orang 94,930,000.00
26.42% 60% 94.64 % 2 08 02 2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender
15 OPD
1 Terlatihnya Perencana dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam 94,930,000.00
02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) 61.05% 260,000,000.00
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlatihnya Perempuan dalam upaya peningkatan mutu kepribadian yang cerdas dalam berbagai bidang
200 Orang 260,000,000.00
1 Seminar Kepribadian Perempuan Batam 2 Sarasehan Organisasi perempuan Batam
3
Pengembangan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan (Pelatihan Tata Rias)
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan
perlindungan 100% 510,538,000.00
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya perempuan yang
mendapat perlindungan 100% 328,484,000.00
1
Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
2Pembentukan dan Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan
3Sosialisasi Penyelenggaraan Perda Perlindungan Anak di Kota Batam
4 Laporan Tahunan P2TP2A Tahun 2021 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti/dirujuk
30% 182,054,000.00
15% 37% 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
100%
15%
BIDANG PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)
3 Organisasi Jumlah Organisasi
Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.2.02.01
33% Jumlah Pengaduan tindak
kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayan terpadu 98, 42%
55%
15%
Meningkatnya Kualitas Ketahanan
Keluarga
BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK) 260,000,000.00
328,484,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran
Jawab TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilfasilitasi oleh unit
pelayanan terpadu 19
1.Makanan dan Minuman Bagi korban kekerasan untuk Perempuan di rumah Perlindungan 2.Transportasi Darat Korban dan Pendampingan dalam Penjangkauan Korban
3.Jasa yang diberikan kepada masyarakat ( Pemeriksaan Korban Mati,Visum Psikiatrikum,Visum Et Repertum)
182,054,000.00
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
61.05% 1,332,237,000.00
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kapasitas SDM perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan meningkatnya upaya pemberdayaan perempuan, kemandirian serta ekonomi keluarga
100% 1,332,237,000.00
1
Workshop strategi pengembangan dan pemasaran untuk Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Kota Batam
2
Pengembangan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan (Pelatihan Tata Boga/Kuliner)
3 Pembinaan Akhlak Mulia 02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
94.54% 54,052,000.00
2,08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Ketersediaan Data Base Gender dan Anak/Aplikasi
SIPUGA 1 Aplikasi 54,052,000.00
1 Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG OPD Dalam 54,052,000.00
2
Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG Kecamatan Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
Pengarusutamaan Gender dan Anak
3
Pertemuan Evaluasi Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG OPD Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan
Anak
4
Pertemuan Evaluasi Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG Kecamatan Dalam Penggunaan Aplikasi
Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 Profil Data Gender dan Anak Tahun 2021 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
(PHA)
Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan
100% 447,927,000.00
1 HAN Tingkat Kota Batam 2 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 3 Kegiatan KPPAD Kota Batam 4 Evaluasi Tim Gugus Tugas KLA
5 Honorarium anggota KPPAD (Komisi Pengawas Perlindungan Anak Daerah) Kota Batam indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya
Kualitas Ketahanan
Keluarga
2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
10% 40% 35% 15%
35.00% 26% 70% 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan
700 Orang 1,332,237,000.00
BIDANG PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Fasilitas Layanan Tumbuh Kembang Anak dan Kesadaran Masyarakat Dalam Memberikan Hak- Hak
100%
10% 45% 30% 15%
100%
Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui
Meningkatnya Kualitas Ketahanan
Keluarga
Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan
perlindungan 10% 26% 38% 25%
BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK)
BIDANG 447,927,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran
Jawab TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Capaian Skor Kota Layak Anak (HAN Kota Batam, pembentukan kelurahan layak anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam)/HAN Kota Batam, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam
750 Skor/100% 447,927,000.00
02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan
perlindungan 100% 367,381,000.00
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya anak yang
mendapat perlindungan 100% 52,180,000.00
1
Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2
Pertemuan Koordinaso dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak
yang ditindaklanjuti 65% 315,201,000.00
1Makanan dan Minuman Bagi korban kekerasan untuk Anak di rumah perlindungan
2Transportasi Darat Korban dan Pendampingan dalam Penjangkauan Korban
3
Jasa yang diberikan kepada masyarakat ( Pemeriksaan Korban Mati,Visum Psikiatrikum,Visum Et Repertum) 02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK
Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)
74% 81,208,500.00
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Batam
1 Buku 81,208,500.00
Buku GDPK Terlaksananya Penyusunan GDPK Kota
Batam 50% 50%
2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Tersusunnya dokumen GDPK Kota Batam
1 Buku
1. Pertemuan Internal Penyusunan GDPK. 2.
Penyusunan Eksternal Penyusunan GDPK
81,208,500.00
02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)
74% 3,809,080,390.00
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB dan terlaksananya bantuan operasional keluarga berencana
12 Kecamatan 1,149,144,390.00
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Ketersediaan
Sarana/Prasarana KB N/A N/A
PUS Meningkatnya Presentase
Peserta MKJP 40% 40% 20%
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB
1000 PUS
1. Operasional Pelayanan KB MKJP
102,613,390.00
12 balai Tersedia nya operasional
Balai Penyuluhan KB 40% 40% 20%
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program
KKBPK
Ketersediaan
Sarana/Prasarana KB 128 Orang
1., Biaya ATK. 2 Monitoring dan Evaluasi. 3. Rapat
Koordinasi Program Bangga Kencana 173,747,000.00
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
10% 37% 40% 13%
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit
pelayanan terpadu 100%
BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK) 52,180,000.00
10% 40% 35% 15%
2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang dilfasilitasi oleh unit
pelayanan terpadu 52 315,201,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran
Jawab TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
12 Balai Terfasilitasi Operasional Balai Penyuluhan
2% 28% 40% 30% 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Ketersediaan Sarana/Prasarana KB
12 Balai KB
1.Penyuluhan Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB 2. Pertemuan Pengolahan Data 3. Pembinaan Kader IMP 4. Orientasi Tenaga Lini Lapangan 5.
Biaya Rekening Listrik, Air, Internet Balai Penyuluhan KB.
872,784,000.00
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Persentase tenaga
lini/kader yang aktif 70% 307,200,000.00
2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah Tenaga Lini
Lapangan yang dibina N/A N/A
IMP Terlaksananya Pembinaan
dan terkumpulnya data 30% 40% 30%
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Jumlah Kader Institusi
yang dibina 512
1. Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan di 64 Kelurahan.2.
Pertemuan Pengolahan Data
307,200,000.00
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Bantuan Operasional Keluarga
Berencana 12 Balai Penyuluhan
KB 1,752,064,000.00
90 Faskes Jumlah Faskes yang terfasilitasi
30% 50% 20%
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Faskes yang difasilitasi penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi
90
1. Distribusi Alat Kontrasepsi 2. Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes
198,475,000.00
PUS Meningkatnya Presentase
Peserta MKJP 10% 30% 40% 20%
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB MKJP
525
1. Operasional Pelayanan KB Gratis di 12 Kecamatan (IUD, Implant, MOP, MOW dan Pencabutan Implant)
591,369,000.00
12 Kecamatan Terpenuhinya sarana Penunjang Pelayanan KB
100%
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Ketersediaan Sarana/Prasarana KB
12 Kecamatan
1. Pengadaan Leaflet (948 eksemplar). 2. Modem (6 unit). 3. Lemari/Rak (6 buah). 4. Papan White Board (6 buah). 5. Note Book (6 Unit). 6. Personal Komputer (12 unit). 7. Printer (12 unit). 8.
Implant Kit (28 set). 9. IUD Kit (38 set). 10. Obgyn Bed (19 unit)
962,220,000.00
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Presentase kampung KB
yang aktif 70% 600,672,000.00
13 kampung KB Meningkatnya Presentase Kampung KB yang aktif
30% 40% 30%
2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang
difasilitasi 13
1. Pertemuan Pokja Kampung KB 2. Pertemuan Lini Lapangan 3. Pertemuan Ketahanan Keluarga
Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN) 600,672,000.00
02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)
74% 691,295,000.00
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya jumlah kelompok ketahanan
keluarga yang aktif 100% 691,295,000.00
Kader UPPKS Terlaksananya Pelatihan
87% 13%
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Pengembangan kelompok ketahanan keluarga, BKB HI, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja/Genre dan Saka Kencana
268 Kelompok
Pelatihan Tekhnis terhadap Kader UPPKS di 12 Kecamatan
90,195,000.00
Catin, Ibu hamil dan Keluarga
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Stunting di Lokus
Stunting 30% 40% 30%
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan
stunting 250
1. Penyuluhan Pemahaman Kespro dan Stunting bagi Calon Pengantin. 2. Penyuluhan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga
y 601,100,000.00
16,398,260,886.00
Batam, Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam
UMIYATI, S.E TOTAL
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
(PPKB)
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KSPK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15
Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket
TW I TW II TW III TW IV TW I
11 14
KODE Anggaran
Jawab TW II TW III TW IV
Rencana Aksi
NIP. 19621027 198503 2 006