• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA AKSI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

02.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

100% 8,749,611,996.00

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya

Administrasi Keuangan 100% 7,707,469,436.00

2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di DP3AP2KB

1 Tahun Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 7,643,629,436.00

2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan

Verifikasi Keuangan OPD 1 Tahun

Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara, Bendahara Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang

63,840,000.00

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 225,312,000.00

2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

N/A N/A

2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Tahun

Pembelian Alat Tulis (Amplop, Buku, Double Clip, Gunting, Isi Staples, Isolasi, Lem Stick, Ordner, Paper Clip, Pena Tinta, Penghapus, Post It, Sign Here, Stabilo, Staples, Tipe Ex, Kertas F4, Kertas A4 dan Tinta Warna dan Hitam)

29,998,500.00

2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun

Belanja untuk kebutuhan kantor (Gayung, Kain Lap, Kain Pel, Kantong Plastik, Kantong Sampah, Karet Pembersih Kaca, Keset, Sikat Lantai/WC, Tisu Kotak, Tisu Roll, Karpet Strudon, Vertical Blind dan Wallpaper)

40,229,500.00

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor/Tersedianya makanan dan minuman

1 Tahun

Pembelian Bahan Bakar (Pertalite), Penyediaan Bahan Makan dan Minum dan Bahan Kimia (Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan)

30,931,000.00

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan 1 Tahun

Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan (Cetak Amplop Dinas, Kertas Disposisi, Map Dinas, Spanduk, Baliho, Backdrop dan Fotocopy 1 sisi)

11,365,000.00

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/SKPD

Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

Perjalanan Dinas ke Kec. Belakang Padang, Kec.

Galang, Kec. Bulang, Tanjung Pinang, Anambas, Natuna, Bali)

112,788,000.00

2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 130,200,000.00

2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun Penyediaan Peralatan Kantor (Kursi, Meja, Filling

Cabinet 4 Laci, NoteBook, Komputer dan Printer) 130,200,000.00 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 598,613,360.00

2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet 47,048,400.00

2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun Pembelian Lampu untuk kantor 2,280,000.00

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan 1 Tahun

Pembayaran Gajin Non ASN, Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Non ASN)

549,284,960.00

2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 88,017,200.00

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

Sasaran Indikator Kinerja

Target Kinerja Triwulan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran Bidang Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan

TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

BIDANG SEKRETARIAT

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran

Jawab TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya pemeliharaan rutin

berkala mobil jabatan 1 Tahun Pembayaran Pajak Mobil dan Pembelian Suku

Cadang dan Pembayaran Jasa Service) 8,470,000.00

2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional/Tersedi anya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Pembayaran Pajak Mobil dan Pembelian Suku

Cadang dan Pembayaran Jasa Service) 62,077,200.00

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun Pembayaran Service AC, Servis Komputer dan

Printer 17,470,000.00

2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi

N/A N/A

02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indeks Pembangunan

Gender (IPG) 94.54% 94,930,000.00

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlatihnya Perencana dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

40 Orang 94,930,000.00

26.42% 60% 94.64 % 2 08 02 2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender

15 OPD

1 Terlatihnya Perencana dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS di

Lingkungan Pemerintah Kota Batam 94,930,000.00

02.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) 61.05% 260,000,000.00

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlatihnya Perempuan dalam upaya peningkatan mutu kepribadian yang cerdas dalam berbagai bidang

200 Orang 260,000,000.00

1 Seminar Kepribadian Perempuan Batam 2 Sarasehan Organisasi perempuan Batam

3

Pengembangan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan (Pelatihan Tata Rias)

02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan

perlindungan 100% 510,538,000.00

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya perempuan yang

mendapat perlindungan 100% 328,484,000.00

1

Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

2Pembentukan dan Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan

3Sosialisasi Penyelenggaraan Perda Perlindungan Anak di Kota Batam

4 Laporan Tahunan P2TP2A Tahun 2021 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan

Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti/dirujuk

30% 182,054,000.00

15% 37% 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

100%

15%

BIDANG PENGARUSTAMAAN

GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)

3 Organisasi Jumlah Organisasi

Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2.08.02.2.02.01

33% Jumlah Pengaduan tindak

kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayan terpadu 98, 42%

55%

15%

Meningkatnya Kualitas Ketahanan

Keluarga

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK) 260,000,000.00

328,484,000.00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran

Jawab TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilfasilitasi oleh unit

pelayanan terpadu 19

1.Makanan dan Minuman Bagi korban kekerasan untuk Perempuan di rumah Perlindungan 2.Transportasi Darat Korban dan Pendampingan dalam Penjangkauan Korban

3.Jasa yang diberikan kepada masyarakat ( Pemeriksaan Korban Mati,Visum Psikiatrikum,Visum Et Repertum)

182,054,000.00

02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

61.05% 1,332,237,000.00

2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas SDM perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan meningkatnya upaya pemberdayaan perempuan, kemandirian serta ekonomi keluarga

100% 1,332,237,000.00

1

Workshop strategi pengembangan dan pemasaran untuk Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Kota Batam

2

Pengembangan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan (Pelatihan Tata Boga/Kuliner)

3 Pembinaan Akhlak Mulia 02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

94.54% 54,052,000.00

2,08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Ketersediaan Data Base Gender dan Anak/Aplikasi

SIPUGA 1 Aplikasi 54,052,000.00

1 Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG OPD Dalam 54,052,000.00

2

Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG Kecamatan Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

Pengarusutamaan Gender dan Anak

3

Pertemuan Evaluasi Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG OPD Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan

Anak

4

Pertemuan Evaluasi Pelatihan dan Penginfutan Data PPRG Kecamatan Dalam Penggunaan Aplikasi

Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak

5 Profil Data Gender dan Anak Tahun 2021 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

(PHA)

Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan

100% 447,927,000.00

1 HAN Tingkat Kota Batam 2 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 3 Kegiatan KPPAD Kota Batam 4 Evaluasi Tim Gugus Tugas KLA

5 Honorarium anggota KPPAD (Komisi Pengawas Perlindungan Anak Daerah) Kota Batam indeks Pembangunan

Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya

Kualitas Ketahanan

Keluarga

2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

10% 40% 35% 15%

35.00% 26% 70% 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan

700 Orang 1,332,237,000.00

BIDANG PENGARUSTAMAAN

GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)

2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Fasilitas Layanan Tumbuh Kembang Anak dan Kesadaran Masyarakat Dalam Memberikan Hak- Hak

100%

10% 45% 30% 15%

100%

Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui

Meningkatnya Kualitas Ketahanan

Keluarga

Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan

perlindungan 10% 26% 38% 25%

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK)

BIDANG 447,927,000.00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran

Jawab TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Skor Kota Layak Anak (HAN Kota Batam, pembentukan kelurahan layak anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam)/HAN Kota Batam, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam

750 Skor/100% 447,927,000.00

02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan

perlindungan 100% 367,381,000.00

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya anak yang

mendapat perlindungan 100% 52,180,000.00

1

Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat dalam Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2

Pertemuan Koordinaso dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak

yang ditindaklanjuti 65% 315,201,000.00

1Makanan dan Minuman Bagi korban kekerasan untuk Anak di rumah perlindungan

2Transportasi Darat Korban dan Pendampingan dalam Penjangkauan Korban

3

Jasa yang diberikan kepada masyarakat ( Pemeriksaan Korban Mati,Visum Psikiatrikum,Visum Et Repertum) 02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK

Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)

74% 81,208,500.00

2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Batam

1 Buku 81,208,500.00

Buku GDPK Terlaksananya Penyusunan GDPK Kota

Batam 50% 50%

2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Tersusunnya dokumen GDPK Kota Batam

1 Buku

1. Pertemuan Internal Penyusunan GDPK. 2.

Penyusunan Eksternal Penyusunan GDPK

81,208,500.00

02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)

74% 3,809,080,390.00

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB dan terlaksananya bantuan operasional keluarga berencana

12 Kecamatan 1,149,144,390.00

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Ketersediaan

Sarana/Prasarana KB N/A N/A

PUS Meningkatnya Presentase

Peserta MKJP 40% 40% 20%

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB

1000 PUS

1. Operasional Pelayanan KB MKJP

102,613,390.00

12 balai Tersedia nya operasional

Balai Penyuluhan KB 40% 40% 20%

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program

KKBPK

Ketersediaan

Sarana/Prasarana KB 128 Orang

1., Biaya ATK. 2 Monitoring dan Evaluasi. 3. Rapat

Koordinasi Program Bangga Kencana 173,747,000.00

PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

10% 37% 40% 13%

2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit

pelayanan terpadu 100%

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (PPKK) 52,180,000.00

10% 40% 35% 15%

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang dilfasilitasi oleh unit

pelayanan terpadu 52 315,201,000.00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran

Jawab TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

12 Balai Terfasilitasi Operasional Balai Penyuluhan

2% 28% 40% 30% 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Ketersediaan Sarana/Prasarana KB

12 Balai KB

1.Penyuluhan Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB 2. Pertemuan Pengolahan Data 3. Pembinaan Kader IMP 4. Orientasi Tenaga Lini Lapangan 5.

Biaya Rekening Listrik, Air, Internet Balai Penyuluhan KB.

872,784,000.00

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Persentase tenaga

lini/kader yang aktif 70% 307,200,000.00

2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB

Jumlah Tenaga Lini

Lapangan yang dibina N/A N/A

IMP Terlaksananya Pembinaan

dan terkumpulnya data 30% 40% 30%

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader Institusi

yang dibina 512

1. Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan di 64 Kelurahan.2.

Pertemuan Pengolahan Data

307,200,000.00

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Bantuan Operasional Keluarga

Berencana 12 Balai Penyuluhan

KB 1,752,064,000.00

90 Faskes Jumlah Faskes yang terfasilitasi

30% 50% 20%

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Faskes yang difasilitasi penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi

90

1. Distribusi Alat Kontrasepsi 2. Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes

198,475,000.00

PUS Meningkatnya Presentase

Peserta MKJP 10% 30% 40% 20%

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB MKJP

525

1. Operasional Pelayanan KB Gratis di 12 Kecamatan (IUD, Implant, MOP, MOW dan Pencabutan Implant)

591,369,000.00

12 Kecamatan Terpenuhinya sarana Penunjang Pelayanan KB

100%

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Ketersediaan Sarana/Prasarana KB

12 Kecamatan

1. Pengadaan Leaflet (948 eksemplar). 2. Modem (6 unit). 3. Lemari/Rak (6 buah). 4. Papan White Board (6 buah). 5. Note Book (6 Unit). 6. Personal Komputer (12 unit). 7. Printer (12 unit). 8.

Implant Kit (28 set). 9. IUD Kit (38 set). 10. Obgyn Bed (19 unit)

962,220,000.00

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Presentase kampung KB

yang aktif 70% 600,672,000.00

13 kampung KB Meningkatnya Presentase Kampung KB yang aktif

30% 40% 30%

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang

difasilitasi 13

1. Pertemuan Pokja Kampung KB 2. Pertemuan Lini Lapangan 3. Pertemuan Ketahanan Keluarga

Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN) 600,672,000.00

02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevelance Rate/CPR)

74% 691,295,000.00

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya jumlah kelompok ketahanan

keluarga yang aktif 100% 691,295,000.00

Kader UPPKS Terlaksananya Pelatihan

87% 13%

2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Pengembangan kelompok ketahanan keluarga, BKB HI, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja/Genre dan Saka Kencana

268 Kelompok

Pelatihan Tekhnis terhadap Kader UPPKS di 12 Kecamatan

90,195,000.00

Catin, Ibu hamil dan Keluarga

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Stunting di Lokus

Stunting 30% 40% 30%

2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan

stunting 250

1. Penyuluhan Pemahaman Kespro dan Stunting bagi Calon Pengantin. 2. Penyuluhan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga

y 601,100,000.00

16,398,260,886.00

Batam, Januari 2021 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Batam

UMIYATI, S.E TOTAL

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

(PPKB)

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KSPK)

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15

Sasaran Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kegiatan Target Ket

TW I TW II TW III TW IV TW I

11 14

KODE Anggaran

Jawab TW II TW III TW IV

Rencana Aksi

NIP. 19621027 198503 2 006

Referensi

Dokumen terkait

01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi 2.. 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2... Tegal

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah penjabaran

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020, mencakup penilaian

01.. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.. ) - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 bertujuan memberikan gambaran

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2019-2023 disusun