• Tidak ada hasil yang ditemukan

23.05

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " 23.05"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.02 01 23 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02

Urusan Wajib Kesehatan

ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kesehatan

SUMBER DANA

:

3

Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 159.105.000,00

(Seratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.

19610512 198203 1 009

(2)

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

Program : 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 159.105.000

KELUARAN Terlaksananya Penyusunan Dokumen Anggaran 3 Dokumen

HASIL Tersusunya Perencanaan Pembangunan Kesehatan dengan Standar dan Analisa yang Komprehensif 1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunnya standar analisis belanja pelayanan kesehatan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 159.105.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 159.105.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00

Honor Panitia RAKERKESDA 575.000,00

1,00 125.000,00 125.000,00

- Honor Sekretaris OK

3,00 100.000,00 300.000,00

- Honor Anggota OK

1,00 150.000,00 150.000,00

- Honor Ketua OK

Honor Panitia Sinkronisasi Perencanaan 1.725.000,00

9,00 100.000,00 900.000,00

- Honor Anggota OK

3,00 150.000,00 450.000,00

(3)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

3,00 125.000,00 375.000,00

- Honor Sekretaris OK

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.805.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.740.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.740.000,00

RAKERKESDA 3.990.000,00

110,00 30.000,00 3.300.000,00

- ATK Peserta Pt

1,00 690.000,00 690.000,00

- ATK Penyelenggaraan Pt

Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan 750.000,00

3,00 250.000,00 750.000,00

- ATK Penyelenggaraan pt

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 15.975.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 15.975.000,00

RAKERKESDA 1.725.000,00

16,00 75.000,00 1.200.000,00

- Honor Pengajar OJ

3,00 175.000,00 525.000,00

- Honor Narasumber OJ

Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan 2.850.000,00

6,00 175.000,00 1.050.000,00

- Honor Narasumber OK

24,00 75.000,00 1.800.000,00

- Honor Fasilitator OK

Penyusunan RUK dan RPK Puskesmas 11.400.000,00

204,00 50.000,00 10.200.000,00

- Honor Perencana Puskesmas Ok

24,00 50.000,00 1.200.000,00

- Tim Asistensi puskesmas Ok

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.950.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.950.000,00

Fotocopy Rakerkesda 750.000,00

5.000,00 150,00 750.000,00

- Materi peserta, penggandaan dan Pelaporan lbr

Fotocopy Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan 1.200.000,00

8.000,00 150,00 1.200.000,00

- Materi Peserta lbr

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.350.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.350.000,00

Belanja Sewa Gedung 1.350.000,00

3,00 450.000,00 1.350.000,00 - Sewa gedung Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan Hr

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 83.440.000,00

Makan Minum rapat / Konsumsi 83.440.000,00

51,00 40.000,00 2.040.000,00

- Asistensi RPK Puskesmas th

240,00 200.000,00 48.000.000,00

- Rakerkesda OH

210,00 40.000,00 8.400.000,00

- Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan OH

1,00 25.000.000,00 25.000.000,00

- Advokasi Perencanaan dan Penggandaan th

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 49.350.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 23.250.000,00

Uang saku Rakerkesda Peserta Puskesmas 10.800.000,00

136,00 50.000,00 6.800.000,00

- Peserta Puskesmas OH

80,00 50.000,00 4.000.000,00

- Peserta Kabupaten OH

Uang Saku Pertemuan Sinkronisasi 9.900.000,00

102,00 50.000,00 5.100.000,00

- Peserta Puskesmas OH

96,00 50.000,00 4.800.000,00

- Peserta Kabupaten OH

Asistensi RPK Puskesmas 2.550.000,00

51,00 50.000,00 2.550.000,00

- Peserta Puskesmas OK

5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 26.100.000,00

Transport Rakerkesda Peserta Puskesmas 12.000.000,00

80,00 50.000,00 4.000.000,00

- Transport Kabupaten OH

10,00 50.000,00 500.000,00

- Transport Panitia OH

136,00 50.000,00 6.800.000,00

- Transport Peserta Puskesmas OH

6,00 50.000,00 300.000,00

- Transport Narasumber Rakerkesda OH

8,00 50.000,00 400.000,00

- Transport Fasilitator Rakerkesda OH

Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan 11.550.000,00

15,00 50.000,00 750.000,00

- Panitia OH

6,00 50.000,00 300.000,00

- Narasumber OH

102,00 50.000,00 5.100.000,00

- Peserta Puskesmas OK

12,00 50.000,00 600.000,00

- Fasilitator OK

96,00 50.000,00 4.800.000,00

- Peserta Kabupaten OH

Asistensi RPK Puskesmas 2.550.000,00

51,00 50.000,00 2.550.000,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Harga

Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

Drs. H. MAHYUDIN, MSi

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Gerung, 29 Desember 2014

NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 159.105.000,00

Rp 0,00

Rp 0,00 Rp 0,00

Rp 159.105.000,00

Mengesahkan,

Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes. NIP. 19610512 198203 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc 19591228 198603 1 017 Asisten Bidang Administrasi Umum

2 DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Lobar

3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

4 Drs. Syaefudin Syafii 19670205 199304 1 001 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD

Referensi

Dokumen terkait

01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D

10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan. SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D

19 Penertiban administrasi kependudukan desa Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D

08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D

09 Pengembangan data base kependudukan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D

Lokasi : Kecamatan Garung Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Perjalanan Dinas dalam Daerah. Hasil : Tersedianya Keperluan Perjalanan Dinas

Lokasi : Provinsi Gorontalo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Meningkatnya Pelayanan bagi