PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
DINAS K E P E N D U D U K A N DAN PENCATATAN SIPIL
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM T A R G E T
R E A L I S A S I KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
pelayanan administrasi perkantoran
2.242 310 362 345 1.017 4 5
2 Program Peningkatan Sarana dan P r a s a r a n a Aparatur
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
115 18 35 33 86 75
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber D a y a Aparatur
pemenuhan kebutuhan SDM bagi operator Kecamatan dan Dinas
0 0 0 0 0 0
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
tercapainya penataan administrasi kependudukan
302.054 83.346 102.921 70.674 256.941 85
NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN T A 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2020
NO. PROGRAM ANGGARAN SUMBER
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN T A 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2020 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
623.482.000 A P B D P 63.665.752 192.930.086 113.594.025 370.189.863 59.37
2 Program Peningkatan Sarana dan P r a s a r a n a Aparatur
501.698.000 A P B D P 21.096.945 126.436.000 147.532.945 29.41
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber D a y a Aparatur
0 A P B D P 0.00
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan
P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 1 Penyediaan j a s a sural menyurat jumlah dokumen surat masuk dan
keiuar kependudukan dan surat menyurat lainnya
1.500 75 75 154 304 20
2 Penyediaan j a s a komunikasi, sumber daya air dan llstrik
jumlah jenis rekening terbayar 2 0 0 1 1 50
3 Penyediaan j a s a administrasi keuangan jumlah tenaga kontrak dan T H L administrasi keuangan,
perencanaan, umpeg, kebersihan.
9 2 2 2 6 67
4 Penyediaan Jasa keberslhan kantor jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia
26 0 21 5 26 100
5 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis A T K yang tersedia 40 0 40 0 40 100
6 Penyediaan barang cetakan dam penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
2 1 0 0 1 50
7 Penyediaan komponen instalasi iistrikypenerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
15 0 15 0 15 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 1 1 1 3 100
9 Penyediaan bahan loqistik jumlah B B M genset tersedia 500 167 167 167 501 100
10 Penyediaan makanan dan minuman jumlah lembur. makan dan minum rapat koordinasi dan tamu
75 20 24 15 59 79
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah
20 10 4 0 14 70
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
jumlah perjalanan dinas dalam daerah
50 34 13 0 4 7 94
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I KEUANGAN TH 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I KEUANGAN TH 2020
1 Penyediaan j a s a surat menyurat 61.000.000 A P B D P 2.219.500 10.192.900 6.297.200 18.709.600 30,67
2 Penyediaan j a s a komunikasi, sumber daya air dan listrik
206.000.000 A P B D P 48.450.000 48.750.000 97.200.000 47,18
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 125.200.000 A P B D P 16.633.192 29.700.906 29.732.505 76.066.603 60.76
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.563.875 A P B D P 40.091.280 11.872.820 51.964.100 88.73
ft D Arti J 1 AAA A ^ A A A A^AIJ A A A A AA
renyeoiaan uarang ceiaKan • a m penggandaan
1 ^ nrwi nnn 1 o.uuu.uuu A P R H P 1 7fln nnn 1 ARn nnn fi RRR nnn 9 395 000 62,63 1 Penyediaan komponen instalasi
11 c 4 r i V/AO AO ro A A3 A A3AAI IA3A VOnfAT
lisiMiv/peiieidiiyaii udiigunan Kdiiiur
0 nnn nnn M r B U r A P P n P R RHR nnn R HHR 000 98,72
D
0 DAA\#OAI33A AOnOA AOAOOA AOA AOrofi irOA
ncDyeuiddll Udrldll UdUddn Udll peidlUldll penjndang-undangan
A nnn nnn A P R H P R1A nnn 771 nnn 771 nnn 2 056 000 51,40
Q
y ncMyeuiddri udiidii luyibiiK R nnn nnn M rAPRnp D L / r Ann nnn Rnn nnn 1 200 000 20,00
10 Penyediaan makanan dan minuman 48.718.125 A P B D P 10.662.500 12.397.500 4.632.000 27.692.000 56,84
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40.000.000 A P B D P 23.955.060 3.205.000 1.773.500 28.933.560 72,33
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
20.000.000 A P B D P 7.901.500 9.025.000 2.400.000 19.326.500 96,63
P R O G R A M PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I K I N E R J A PADA T R I W U L A N R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III rv R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 1 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah dan jenis perattan gedung
kantor yang diadakan
23 2 3 0 5 2 2
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
31 9 9 8 26 84
3 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
61 7 23 2 5 55 90
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N T H 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N T H 2020
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 397.698.000 A P B D P 101.690.000 101.690.000 25,57
2 Pemeliharaan njtin/berkala kendaraan dinas/operasional
66.000.000 A P B D P 13.178,000 13.881.000 27.059.000 41,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor
P R O G R A M PENINGKATAN KAPASITAS S U M B E R DAYA
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 1 Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
jumlah peserta pelatihan 0 0 0 0 0 0 0
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2020 1 Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
0 A P B D P 0.00
P R O G R A M PENATAAN ADMINISTRASI K E P E N D U D U K A N
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2020 1 Impiementasi sistem adminidtrasi
kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan
125.000 35.483 27.290 34.437 97.210 78
2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
jumlah perjalanan dinas & honor tim utk verifikasi KTP-el calon jamaah haji
2 2 0 0 2 100
3 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
jumlah dan jenis penerbitan dokumen capil
22.050 9.006 4.456 3.761 17.223 78
4 Penataan arsip kependudukan jumlah dokumen arsip akte pencatatan sipil
30.000 9.973 7.401 7.264 24.638 82
5 Penyusunan laporan informasi kependudukan
jumlah buku dan C D laporan profil kependudukan
2 0 2 0 2 100
6 Pengembangan sistem administrasi kependudukan terpadu (DAK Non Fisik)
jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan (dafduk
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K ' U A N G A N TH 2020
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT R E A L I S A S I K ' U A N G A N TH 2020 1 Impiementasi sistem adminidtrasi
kependudukan (membangun, updating uan pemeliharaan)
440.600.000 A P B D P 26.069,151 139.547.947 93.159.271 258.776.369 58.73
2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
35.000.000 A P B D P 5.144.500 22.531.809 2.155.000 29.831.309 85,23
Q
O Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
163.042.783 A P B D P 8.871.023 46.058.029 29.191.146 84.120.198 51,59
4 Penataan arsip kependudukan 54.799.000 A P B D P 3.245.181 17.223.863 14.447.323 34.916.367 63,72
5 Penyusunan laporan informasi kependudukan
14.000.000 A P B D P 0.00
6 Pengembangan sistem administrasi kependudukan terpadu (DAK Non Fisik)
4.104.239.000 DAK 31.351.871 1.875.941.922 732.603.072 2.639.896.865 64,32