Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 92.500.000,00
17. 12.00. Penyusunan Sistem I nformasi Keuangan Daerah 1 Aplikasi 67,500,000.00 0.00 0.00 0.00 67.500.000,00
17. 44.00. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah
(LAKI P) 1 thn 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25.000.000,00
92.500.000,00 0 0 0 92.500.000,00
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.088.100.000,00
01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat 100% 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 2.000.000,00
01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 thn 5,700,000.00 0.00 5,700,000.00 0.00 11.400.000,00
01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional 1 thn 37,620,000.00 0.00 37,620,000.00 0.00 75.240.000,00
01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 thn 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 5.000.000,00
01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor 1 thn 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00 27.000.000,00
01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 thn 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 25.000.000,00
01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor 1 thn 16,750,000.00 0.00 1,750,000.00 0.00 18.500.000,00
01. 15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 thn 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15.000.000,00
01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman 1 thn 107,840,000.00 0.00 107,840,000.00 0.00 215.680.000,00
01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 thn 250,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 450.000.000,00
01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 1 thn 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 200.000.000,00
01. 22.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran 1 thn 22,640,000.00 0.00 20,640,000.00 0.00 43.280.000,00
585.050.000,00 0 503.050.000,00 0 1.088.100.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 61.200.000,00
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
DPA - SKPD 2.2
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 2.01. - PERTANI AN
Organisasi : 2.01.01. - Dinas Pertanian dan Kehutanan
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Jumlah Program : 2.01. - PERTANI AN
Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan
02. 22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 1 thn 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.000.000,00
02. 24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 thn 18,100,000.00 0.00 18,100,000.00 0.00 36.200.000,00
02. 28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1 thn 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 5.000.000,00
02. 53.00. Penyediaan Sewa Perkantoran/ Gedung/ Gudang 1 thn 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15.000.000,00
40.600.000,00 0 20.600.000,00 0 61.200.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00
05. 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal 1 thn 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35.000.000,00
35.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00
16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan) 428.727.500,00
16. 03.00. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 18 Desa/
Keluruhan 139,987,500.00 0.00 0.00 0.00 139.987.500,00
16. 36.00. Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 9 kelompok 288,740,000.00 0.00 0.00 0.00 288.740.000,00
428.727.500,00 0 0 0 428.727.500,00
28. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.405.608.000,00
28. 05.00. I ntegrasi Ternak dan Tanaman 1 Paket 80,230,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 290.230.000,00
28. 06.00. Pendampingan Budidaya Ternak pada Rumah Tangga Miskin 2 Kecamatan 161,700,000.00 0.00 0.00 0.00 161.700.000,00
28. 07.00. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Pendistribusian Ternak kepada Masyarakat 1 Dokumen 198,678,000.00 0.00 0.00 0.00 198.678.000,00
28. 08.00. Budidaya ternak pada Rumah Tangga Miskin 500 RTS 0.00 0.00 860,000,000.00 0.00 860.000.000,00
28. 09.00. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 75 ekor 107,500,000.00 0.00 787,500,000.00 0.00 895.000.000,00
548.108.000,00 0 1.857.500.000,00 0 2.405.608.000,00
30. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak 140.268.000,00
30. 02.00. Penyemprotan (Desinfeksi) Kandang Ternak Unggas Milik
Masyarakat 160 Kandang 75,268,000.00 0.00 65,000,000.00 0.00 140.268.000,00
75.268.000,00 0 65.000.000,00 0 140.268.000,00
34. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 132.550.000,00
34. 0001. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 27 Gapoktan 132,550,000.00 0.00 0.00 0.00 132.550.000,00
132.550.000,00 0 0 0 132.550.000,00
35. Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan 972.615.000,00
35. 01.00. Rehabilitasi Kebun Sagu Rakyat 100 ha 290,115,000.00 0.00 0.00 0.00 290.115.000,00
35. 02.00. Pembuatan Kebun Karet Rakyat 25 ha 411,000,000.00 0.00 271,500,000.00 0.00 682.500.000,00
701.115.000,00 0 271.500.000,00 0 972.615.000,00
Jumlah Program : Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan
36. peningkatan Produksi Hasil pertanian 3.820.744.421,00
36. 0001. Pemberantasan Hama Pertanian/ Perkebunan (Babi) 1000 ekor 211,415,000.00 0.00 0.00 0.00 211.415.000,00
36. 02.00. Pembinaan dan Monitoring Penyiadaan Bibit Tanaman dan sarana
Produksi(SAPRODI ) Pertanian/ Perkebunan 8 kec 370,594,000.00 0.00 3,238,735,421.00 0.00 3.609.329.421,00
582.009.000,00 0 3.238.735.421,00 0 3.820.744.421,00
37. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan 513.767.500,00
37. 0001. Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan
15 Penyuluhan Pertanian Lap.Kab.
1 THL TB Pusat
279,427,500.00 0.00 234,340,000.00 0.00 513.767.500,00
279.427.500,00 0 234.340.000,00 0 513.767.500,00
21. Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan 144.745.000,00
21. 12.00. Pekan Penghijauan ada 0.00 0.00 144,745,000.00 0.00 144.745.000,00
0 0 144.745.000,00 0 144.745.000,00
22. Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan
Hutan 872.004.100,00
22. 02.00. Pengawasan dan Perlindungan Hutan Terlaksana 545,913,500.00 0.00 0.00 0.00 545.913.500,00
22. 03.00. Penambahan 5 Plot Karbon Permanen dan Monitoring Plot Karbon
Permanen ada 326,090,600.00 0.00 0.00 0.00 326.090.600,00
872.004.100,00 0 0 0 872.004.100,00
26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan 534.134.800,00
26. 01.00. Percepatan Penataan Batas Kawasan Hutan Kabupaten Lingga Terlaksana 384,216,400.00 0.00 0.00 0.00 384.216.400,00
26. 02.00. I nventarisasi Tegakan Pohon Penghasil Benih dan Tanaman
Langka yang di Lindungi ada 149,918,400.00 0.00 0.00 0.00 149.918.400,00
534.134.800,00 0 0 0 534.134.800,00
4.906.493.900,00 0 6.335.470.421,00 0 11.241.964.321,00
Nama
Jumlah : Jumlah Program :
Jumlah Program : 2.02. - KEHUTANAN
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Jumlah Program :
Daik Lingga, 06 Januari 2014 Mengesahkan,
Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran
M. ASWARD M. ASWARD
NI P. 19600901 199204 1 001 NI P. 19600901 199204 1 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Jumlah
I I I I I I I V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+ 8+ 9+ 10
P
ro
g
ra
m
K
e
g
ia
ta
n
Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja
( Kuantitatif) Sumber Dana
Triw ulan
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
MUHAMMAD AI NI , BcKN
MAHMUD,S.Sos
3 1,9601E+ 17 Kabag Pembangunan
1 1,96312E+ 17 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 1,96007E+ 17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset