• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU"

Copied!
49
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana

Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun

2014

juga harus

dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun

2012

dan

perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun

2013

. Evaluasi terhadap

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai Implikasi yang timbul

terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun

2012

(di bawah), yang dapat

dilakukan evaluasi secara berkesinambungan adalah indikator kinerja hasil

(outcome) oleh karena indikator kinerja tersebut sudah mengacu kepada

indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Rencana

Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk evaluasi indikator kinerja

keluaran (output) terdapat kesulitan dalam menentukan tingkat

keberhasilan pencapaian target indikator tersebut. Hal ini dikarenakan pada

saat penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran tahunan (RKA/DPA)

dalam perumusan dan penetapan indikator berbeda-beda setiap tahunnya,

sehingga hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan kegiatan

mana yang mencapai target dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu hanya akan dievaluasi

terhadap indikator kinerja hasil saja.

(2)

Pada tabel 2.1 tersebut, terdapat 17 program yang telah

dilaksanakan pada tahun

2012

dengan jumlah indikator kinerja hasil

sebanyak 67 indikator. Namun demikian belum seluruh program tercapai

indikator kinerja hasilnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang

telah mencapai kinerja sesuai target atau melebihi targetnya ada 11 program

dan yang belum mencapai target ada 5 program, sedangkan dari 25

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 6 indikator telah

mencapai target, bahkan 16 indikator telah melebihi dari target yang telah

ditetapkan dan hanya 3 indikator saja yang belum mencapai target.

Faktor yang menjadi penyebab terhadap tidak tercapainya indikator

hasil tersebut antara lain : 1. Persentase TPM yang memenuhi syarat belum

mencapai target karena adanya TPM baru (makanan jajanan dan warung

makan baru) yang belum memenuhi persyaratan kesehatan; 2. Cakupan

Rumah dengan Bebas Jentik di daerah endemis masih belum mencapai

target, hal ini disebabkan masih adanya sasaran perumahan yang memang

belum bebas jentik terutama pada perumahan-perumahan baru; dan 3.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan juga belum bisa mencapai target karena masih

adanya persalinan yang ditolong paraji meskipun program jampersal sudah

berjalan, karena menganggap persalinan adalah hal yang biasa dan apabila

tidak beresiko tidak perlu ke tenaga kesehatan.

Sedangkan faktor pendukung untuk tercapainya target indikator

antara lain karena pada beberapa program disinergikan dengan sumber

dana lainnya.

(3)

SKPD : DINAS KESEHATAN

8=(7/6) 11=(10/4)

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 I Program Pelayanan 1 Rasio dokter per satuan penduduk 1:4,804 1:2,349 1:4,745 1:1,860 255.11 1:4,804 1:4,804 100.00

Administrasi Perkantoran 2 Rasio tenaga medis per satuan 1:3,113 1:2,277 1:3,324 1:1,718 193.48 1:3,113 1:3,113 100.00 penduduk

0001 1 Penyediaan Jasa - Jumlah benda-benda pos yang dibeli :

Surat Menyurat - Materai Rp. 3.000,- 2,400bh 400bh 400bh 400bh 100.00 2,400bh 2,400bh 100.00 - Materai Rp.

6.000,-0002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, - Jumlah sarana komunikasi dan listrik sumberdaya air & listrik yang dibayarkan selama 12 bulan

- Listrik Line4 Line4 Line3 Line3 100.00 Line4 Line4 100.00 - Air line1 line1 line1 line1 100.00 line1 line1 100.00 - Telepon Line5 Line4 Line5 Line5 100.00 Line5 Line5 100.00 - Internet line1 line1 line1 line1 100.00

0006 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Jumlah STNK kendaraan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang Dinas/Operasional legalitasnya

- Kendaraan roda 4 27Mobil 24Mobil 24Mobil 24Mobil 100.00 27Mobil 27Mobil 100.00 - Kendaraan roda 2 22Motor 22Motor 22Motor 22Motor 100.00 22Motor 22Motor 100.00 0008 4 Penyediaan jasa - Jumlah luasan bangunan kantor yang 9,310M2 4,110M2 4,110M2 4,110M2 100.00 9,310M2 9,310M2 100.00

kebersihan kantor ditangani pengelolaan kebersihannya

- Jumlah alat kebersihan dan bahan 19Jns 19Jns 19Jns 19Jns 100.00 pembersih

- Jumlah frekuensi pengangkutan 12bln 12bln 100.00 sampah yang dibayarkan

0010 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah alat tulis SKPD kantor yang 160Jns 106Jns 90Jns 90Jns 100.00 160Jns 160Jns 100.00 dibeli

0011 6 Penyediaan Barang Cetakan - Jumlah barang cetakan dan dan Penggandaan penggandaan yang disediakan :

- Cetakan 214Jns 214Jns 182Jns 182Jns 100.00 214Jns 214Jns 100.00 - Penggandaan 153,107lbr 153,107lbr 153,107lbr 153,107lbr 100.00 0012 7 Penyediaan Komponen - Jumlah komponen instalasi 26Jns 22Jns 16Jns 16Jns 100.00 26Jns 26Jns 100.00

Instalasi Listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor Bangunan kantor yang dibeli

0015 8 Penyediaan bahan bacaan dan - Jml surat kabar dan majalah Jns6 Jns4 Jns5 Jns5 100.00 Jns6 Jns6 100.00 peraturan perundang-undangan - Jml buku perundang-undangan 10bk bk7 70.00

0016 9 Penyediaan bahan logistik - Jumlah bahan logistik yang dibeli 3

kantor jenis :

- BBM 3,600lt 720lt 3,840lt 2,240lt 58.33 3,600lt 3,600lt 100.00 - Tabung Gas 1 12bh 12bh 100.00

- Pylox 50 50btl 50btl 100.00 - Alat RT pt1 pt1 100.00

0017 10 Penyediaan Makanan dan - Jumlah orang yang diberi jamuan 7,580org 1,530org 1,200org 1,370org 114.17 7,580org 7,580org 100.00 Minuman makan untuk rapat internal

- Jumlah tamu yang diberi jamuan 3,190org 550org 400org 400org 100.00 3,190org 3,190org 100.00 makan

0018 11 Rapat-rapat koordinasi dan - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah konsultasi kedalam dan luar daerah

- Dalam Daerah 3,753kl 729kl 730kl 732kl 100.27 3,753kl 3,753kl 100.00 - Luar Daerah 1,948kl 438kl 547kl 528kl 96.53 1,948kl 1,948kl 100.00 0019 12 Penyediaan Jasa Tenaga - Jumlah pegawai kontrak dan 1,994org 336org 481org 481org 100.00 1,994org 1,994org 100.00

Pendukung administrasi /teknis pengelola arsip yg diberi honor

perkantoran - Jumlah pegawai kontrak yg 483 113 483 483 100.00 direkrut

0021 13 Penyediaan Pelayanan - Diterbitkan jumlah dokumen 11,475dok 2,316dok 2,316dok 2,316dok 100.00 11,475dok 11,475dok 100.00 Administrasi kepegawaian administrasi pegawai yang

diterbitkan selama 1 tahun - Jumlah pegawai yang dilayani

kebutuhan administrasinya

PNS 1,651pgwi 1,651pgwi 100.00

Non PNS 481pgwi 481pgwi 100.00

0024 14 Penyediaan Pelayanan - Jumlah tenaga piket pengamanan 144org 32org 23org 23org 100.00 144org 144org 100.00 Keamanan Kantor kantor yang mendapat uang piket

1 02 02 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0014 1 Pengadaan peralatan kantor - Jumlah peralatan kantor yang dibeli 31Jns Jns4 Jns7 Jns7 100.00 31Jns 31Jns 100.00 0021 2 Pemeliharaan rutin/berkala - Luas dinding kantor yang dicat 9,310Meter 4,110Meter 4,110Meter 4,110Meter 100.00 9,310Meter 9,310Meter 100.00

gedung kantor

0023 3 Pemeliharaan rutin/berkala - Jumlah kendaraan dinas/operasional 26Roda 4 24Roda 4 24Roda 4 24Roda 4 100.00 26Roda 4 26Roda 4 100.00 kendaraan dinas/operasional yang dipelihara di SKPD

0030 4 Pemeliharaan rutin/berkala - Jumlah perlengkapan kantor yang 12Jns Jns4 Jns4 Jns4 100.00 12Jns 12Jns 100.00 peralatan kantor dipelihara di SKPD

Rehab Rumdin Jumlah rumdin yang direhab 15unit unit6 unit3 unit3 100.00 15unit 15unit 100.00 5 Rehab Rumdin Dokter pusk - Luas bangunan rumah dinas dokter 64M2 64M2 64M2 64M2 100.00

Ciburayut yang direhab

6 Rehab Rumdin Dokter pusk - Luas bangunan rumah dinas dokter 70M2 73M2 70M2 70M2 100.00

Sukanegara yang direhab

7 Rehabilitasi rumah dinas - Luas bangunan rumah dinas 101M2 126M2 101M2 101M2 100.00 paramedis Puskesmas paramedis yang direhab

Rumpin

8 Rehabilitasi rumah dinas - Luas bangunan rumah dinas 70M2 70M2 70M2 70M2 100.00 paramedis Puskesmas paramedis yang direhab

Bagoang

9 Rehabilitasi rumah dinas - Luas bangunan rumah dinas 70M2 70M2 70M2 70M2 100.00 paramedis Puskesmas Sentul paramedis yang direhab

10 Rehabilitasi rumah dinas - Luas bangunan rumah dinas 70M2 70M2 70M2 70M2 100.00 paramedis Puskesmas paramedis yang direhab

Sukaresmi

11 Rehab Rumdin Dokter Pusk - Luas bangunan rumah dinas dokter 88M2 - M2 88M2 88M2 100.00 88M2 88M2 100.00

Puraseda yang direhab

12 Rehab Rumdin Dokter Pusk - Luas bangunan rumah dinas dokter 60M2 - M2 60M2 60M2 100.00 60M2 60M2 100.00

Sukamakmur yang direhab

13 Rehab Rumdin Dokter Pusk - Luas bangunan rumah dinas dokter 75M2 - M2 75M2 75M2 100.00 75M2 75M2 100.00

Cigombong yang direhab

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 7 9 10=(5+7+9) 1 2 3 4 5 6

14. Penyelesaian ...

(4)

8=(7/6) 11=(10/4) 14 Penyelesaian Side - M2 - M2 1,600M2 1,600M2 100.00 M2 M2

Development Gedung Kantor Dinas Kesehatan

15 Pengadaan kendaraan unit2 unit2 100.00 dinas/operasional

16 Pengadaan Penerangan Jalan titik6 titik6 100.00 Lingkungan Kantor Dinas

Kesehatan III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan pakaian korpri Jumlah pakaian korpri untuk PNS di 1,562orang 1,562orang 100.00 lingkungan Dinas Kesehatan yang

diadakan

1 02 05 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0005 1 Pembinaan Mental dan Rohani - Jumlah pegawai yang mengikuti 360org 120org 360org 360org 100.00 bagi Aparatur pengajian dengan taget 120 orang

selama 10 bulan

- Jumlah pengajian yang dilaksanakan 10kl 10kl 100.00 bagi pegawai dinas kesehatan

0006 2 Penilaian angka kredit tenaga - Jumlah tenaga fungsional yang dinilai 1,000org 200org 1,200org 1,200org 100.00 1,000org 1,000org 100.00 fungsional kesehatan kinerjanya

0009 3 Pengiriman Bimbingan teknis - Jumlah peserta yang dikirim untuk 135org 12org 13org 13org 100.00 135org 135org 100.00 asuhan persalinan normal mengikuti Bimtek APN

(APN)

0010 4 Pengiriman Bimbingan teknis - Jumlah peserta yang dikirim untuk 130org 15org 12org 12org 100.00 130org 130org 100.00 Penatalaksanaan Asfixia bayi mengikuti Bimtek penatalaksanaan

Baru Lahir Asfixia bayi Baru Lahir

0012 5 Pengiriman Bimbingan teknis - Jumlah peserta yang dikirim untuk 138org 13org 20org 20org 100.00 138org 138org 100.00 PPGDON mengikuti Bimtek PPGDON

6 Pengiriman Bimbingan teknis - Jumlah peserta yang dikirim untuk

PPGD mengikuti Bimtek PPGD

- Dokter 64Dokter 16Dokter 16Dokter 16Dokter 100.00 64Dokter 64Dokter 100.00 - Perawat 64Perawat 16Perawat 18Perawat 18Perawat 100.00 64Perawat 64Perawat 100.00 - Jml Bidan D1 yang

7 Bantuan pemberian beasiswa - mendapatkan bantuan lanjutan biaya 39org 10org org4 - org - 39org 39org 100.00 lanjutan Tugas Belajar bagi pendidikan D3 semester IV dan V

Bidan Jenjang pendidikan Diploma satu (Ban-Gub)

8 Bantuan pemberian tambahan - Jml dokter/dokter gigi yang mendapat 10org - org 12org 12org 100.00 10org 10org 100.00 Insentif bagi dokter, dokter gigi fasilitas peningkatan kinerja

dan Bidan pegawai negeri Sipil - Jml Bidan yang mendapat fasilitas 56org - org 53org 53org 100.00 56org 56org 100.00 yang bertugas diidaerah sulit peningkatan kinerja

terjangkau

9 Bantuan pemberian fasilitasi - Jml dokter/dokter gigi yang mendapat 10org 10org 10org 10org 100.00 peningkatan kinerja bagi fasilitas peningkatan kinerja

dokter, dokter gigi dan bidan - Jml Bidan yang mendapat fasilitas 56org 46org 56org 56org 100.00 Pegawai negeri Sipil yang peningkatan kinerja

bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat/Desa Terpencil/Sulit terjangkau /Sulit pemenuhan tenaga kesehatan

10 Pengiriman Bimbingan teknis - Jumlah peserta yang dikirim untuk org org 10org 10org 100.00 org org

PONED mengikuti Bimtek PONED

11 Pemberian beasiswa untuk - Jml PNS yang melanjutkan pendidikan org org org4 org1 25.00 org org PNS Kab/Kota untuk Program S1

S1

1 02 06 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan capaian - Jumlah laporan capaian kinerja dan 15dok dok3 dok5 dok5 100.00 15dok 15dok 100.00 kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Tahun ….

kinerja SKPD

2 Penyusunan lap. keuangan - Jumlah laporan keuangan semesteran dok2 dok2 dok2 dok2 100.00 dok2 dok2 100.00

semesteran SKPD

3 Penyusunan pelaporan - Jumlah laporan keuangan akhir tahun dok5 dok1 dok1 dok1 100.00 dok5 dok5 100.00 keuangan akhir tahun SKPD

4 Penyusunan perencanaan - Jumlah dokumen DPA, RKA, DPA 15Dok Dok3 Dok3 Dok3 100.00 15Dok 15Dok 100.00 anggaran perubahan 2011 dokunen RKA 2012

5 Penatausahaan keuangan - Jumlah dokumen penatausahaan 1,236Lbr 36Lbr 3,000Lbr 3,000Lbr 100.00 1,236Lbr 1,236Lbr 100.00

SKPD keuangan SKPD

6 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah dokumen perencanaan SKPD bk5 bk1 dok2 dok2 100.00 bk5 bk5 100.00 untuk tahunan

7 Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah frekuensi publikasi kinerja 40kl 10kl kl3 kl3 100.00 40kl 40kl 100.00 SKPD

8 Penyusunan Renstra - Jml dokumen perencanaan strategis Dok3 Dok1 Dok3 Dok3 100.00 SKPD untuk Lima Tahunan

1 02 25 VI Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan 1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1:10.396 1:9.882 1 : 10,695 1:9,821 108.90 1:10.396 1:10.396 100.00 Sarana dan Prasarana persatuan penduduk

Puskesmas/ Pustu dan 2 Cakupan puskesmas 253% 253% 252.50% 252.50% 100.00 253% 253% 100.00 Jaringannya 3 Cakupan pembantu puskesmas 30% 26% 27.80% 28.84% 103.73 30% 30% 100.00

1 Pengadaan Perlengkapan - Alat Rumah Tangga Pusk rak Obat 81Unit 27Unit 27Unit 27Unit 100.00 81Unit 81Unit 100.00 Kantor Puskesmas - Meja Periksa 84Unit 28Unit 28Unit 28Unit 100.00 84Unit 84Unit 100.00 - TT Pasien 18Unit Unit6 16Unit 16Unit 100.00 18Unit 18Unit 100.00 - Bed side cabinet 16unit 16unit 100.00

- matras 16bh 16bh 100.00 - bantal 16bh 16bh 100.00

- sprei 32bh 32bh 100.00

- perlak 16bh 16bh 100.00 - selimut 32bh 32bh 100.00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9)

2. Pengadaan …

(5)

8=(7/6) 11=(10/4) 2 Pengadaan mebeulair - Meja Kerja 105bh 35bh 30bh 30bh 100.00 105bh 105bh 100.00

puskesmas - Kursi Tunggu 150bh 50bh 20bh 20bh 100.00 150bh 150bh 100.00 - Meja Periksa 60bh 20bh bh bh 60bh 60bh 100.00 - Meja Instrumen 84bh 28bh bh bh 84bh 84bh 100.00 - TT pasien 60bh 20bh bh bh 60bh 60bh 100.00 - Bed Side Kabinet 81bh 27bh bh bh 81bh 81bh 100.00 - Meja makan pasein 30bh 10bh bh bh 30bh 30bh 100.00 - Kursi kerja 30bh 30bh 100.00

- Lemari status pasien 15bh 15bh 100.00 - Tempat tidur periksa 27unit 27unit 100.00

3 Pengadaan alat-alat - Alat kedokteran Umum 12Jns Jns4 Jns Jns 12Jns 12Jns 100.00 kedokteran - Alat kedokteran Gigi 15Jns Jns5 Jns Jns 15Jns 15Jns 100.00 puskesmas - Alat penyakit Dalam Jns3 Jns1 Jns Jns Jns3 Jns3 100.00 4 Pengadaan alat-alat - Tersedianya alat-alat laboratorium 27Jns Jns9 Jns Jns 27Jns 27Jns 100.00

laboratorium puskesmas puskesmas

5 Pengadaan Peralatan - Tersedianya peralatan dan sarana Jns8 Jns8 Jns Jns Jns8 Jns8 100.00 Pemeriksaan Haematologi, penunjang untuk pelayanan

Kimia Klinik, dan Urinalisis di laboratorium kesehatan Lab. (DAK)

6 Pengadaan Alat Kesehatan - Jenis alat kedokteran yang dibeli Jns6 Jns6 Jns1 Jns1 100.00 Jns6 Jns6 100.00 untuk Pencegahan dan - Jenis alat laboratorium yang dibeli Jns1 Jns1 Jns7 Jns7 100.00 Jns1 Jns1 100.00 Pemberantasan TB Paru

(DBHCT)

7 Peningkatan puskesmas - Terbangunnya puskesmas menjadi 12Pusk 900Pusk Pusk Pusk 12Pusk 12Pusk 100.00 Gunung Sindur menjadi pusk DTP Gn Sindur 1

puskesmas DTP

8 Pembangunan Gudang Obat - Terbangunnya gudang obat UPT Unit1 Unit1 Unit Unit Unit1 Unit1 100.00 UPT Puskesmas Parung Parung

Panjang

9 Pembuatan Sumur Bor UPT - Terbuatnya sumur Bor UPT Parung unit1 unit1 unit unit unit1 unit1 100.00 Puskesmas Parung Panjang Panjang

10 Pembangunan Ruang - Terbangunnya ruang Lab dan Adm unit1 unit1 unit unit unit1 unit1 100.00 Laboratorium dan Administrasi labkesda

Laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda)

11 Pembuatan IPAL ( Instalasi - Terlaksananya pemb IPAL Labkesda set set set1 set1 100.00 set set Pengolahan Air Limbah )

Labkesda

12 Pembangunan Ruang Rawat - Luas ruang rawat inap pusk ciampea M2 M2 490M2 490M2 100.00 M2 M2 Inap Puskesmas Ciampea yang dibangun

13 Peningkatan Infrastruktur - Luas bangunan infrastruktur pusk M2 M2 531M2 531M2 100.00 M2 M2 Puskesmas Citeureup citeureup yang dubangun

14 Pembangunan IPAL ( Instalasi - Terlaksananya pembuatan IPAL set set set1 set1 100.00 set set Pengolahan Air Limbah )

Puskesmas Gunung Sindur

15 Pengadaan alat kesehatan dan - Jenis alat kedokteran yang dibeli Jns Jns Jns6 Jns6 100.00 Jns Jns penunjang bagi puskesmas

dan Labkesda (Ban Prop 2012)

Pembangunan puskesmas - 23unit unit3 - unit - unit 23unit 23unit 100.00 16 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pusk Kemuning 158M2 205M2 M2 M2 158M2 158M2 100.00

Kemuning (Relokasi)

17 Pembangunan Puskesmas - Terlaksananya pembangunan pusk 210M2 215M2 M2 M2 210M2 210M2 100.00 Cogreg (Relokasi) Cogreg

18 Revitalisasi Puskesmas - Terlaksananya revitalisasi Pusk 400M2 406M2 M2 M2 400M2 400M2 100.00

Megamendung Megamendung

19 Revitalisasi Puskesmas - Terlaksananya revitalisasi puskesmas M2 M2 1,135M2 1,135M2 100.00 M2 M2

Jasinga (DAK) Jasinga

20 Revitalisasi UPT Kesehatan - Luas bangunan UPT Kesja yang M2 M2 805M2 805M2 100.00 M2 M2

Kerja direvit

21 Revitalisasi Puskesmas - Terehabilitasinya Puskesmas M2 M2 650M2 650M2 100.00 M2 M2 Cirimekar

22 Revitalisasi Puskesmas - Terehabilitasinya Puskesmas M2 M2 450M2 450M2 100.00 M2 M2 Parung

Rehabilitasi Puskesmas - 71unit unit3 unit3 unit3 100.00 71unit 71unit 100.00

23 Rehabilitasi - Terehabilitasinya Pusk Cijayanti 126M2 126M2 M2 M2 126M2 126M2 100.00 Puskesmas Cijayanti

24 Rehabilitasi - Terehabilitasinya Pusk Ciderum 117M2 117M2 M2 M2 117M2 117M2 100.00 Puskesmas Ciderum

25 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya Pusk Sukadamai 90M2 90M2 M2 M2 90M2 90M2 100.00 Sukadamai

26 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya Pusk Bantarjaya 165M2 - M2 165M2 165M2 100.00 165M2 165M2 100.00 Bantarjaya

27 Rehabilitasi Puskesmas Pasir - Terehabilitasinya Pusk Pasir Angin 165M2 - M2 165M2 165M2 100.00 165M2 165M2 100.00 Angin

28 Rehabilitasi puskesmas - Terehabilitasinya pusk caringin M2 - M2 224M2 224M2 100.00 M2 M2 Caringin Kab Bogor ( Ban Prop

2012 )

Pembangunan Pustu - 43unit unit5 unit3 unit3 100.00 43unit 43unit 100.00 29 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Tegal 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00

Pembantu Tegal

30 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Cibitung Wetan 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00 Pembantu Cibitung Wetan

31 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Wargajaya 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00 Pembantu Wargajaya

32 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Cisarua 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00 Pembantu Cisarua

33 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Sukajaya 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00 Pembantu Sukakarya

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

(6)

8=(7/6) 11=(10/4) 34 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Ciomas 85M2 - M2 85M2 85M2 100.00 85M2 85M2 100.00

Pembantu Ciomas

35 Pembangunan Puskesmas - Terbangunnya Pustu Cihideung Ilir 85M2 - M2 85M2 85M2 100.00 85M2 85M2 100.00 Pembantu Cihideung Ilir

Rehabilitasi Pustu - 50unit unit8 unit1 unit1 100.00 50unit 50unit 100.00 36 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya Pustu Harapan Jaya 85M2 85M2 M2 M2 85M2 85M2 100.00

Pembantu Harapan Jaya

37 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Argapura pembantu Argapura

38 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Hambaro Pembantu Hambaro

39 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Waru pembantu Waru

40 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas Pasir 101

-Pembantu Pasir Eurih Eurih

41 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Mampir pembantu mampir

42 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Mekarsari pembantu Mekarsari

43 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85

-Pembantu Tegal Waru pembantu Tegal Waru (Ciampea Ilir )

44 Pengadaan Lahan (relokasi - Terlaksananya pembelian tanah untuk unit1 1,070unit unit unit unit1 unit1 100.00 Puskesmas Cogreg) pembangunan Pusk

Cogreg

45 Pembangunan Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85M2 - M2 85M2 85M2 100.00 85M2 85M2 100.00 Pembantu Rabak pembantu Rabak

46 Rehabilitasi Puskesmas - Terehabilitasinya puskesmas 85M2 - M2 85M2 85M2 100.00 85M2 85M2 100.00 Pembantu Sukawangi pembantu Sukawangi

Pembangunan PONED - Pusk3 Pusk3 Pusk3 Pusk3 100.00 Pusk3 Pusk3 100.00 (Alkes)

47 Pembangunan Puskesmas - Terlaksananya pengadaan sarana Jns5 Jns5 Jns5 Jns5 100.00 Jns5 Jns5 100.00 PONED Tanjungsari (Alkes) pusk PONED

48 Pembangunan Puskesmas - Terlaksananya pengadaan sarana Jns5 Jns5 Jns5 Jns5 100.00 Jns5 Jns5 100.00 PONED Sukamakmur (Alkes) pusk PONED

49 Pembangunan Puskesmas - Terlaksananya pengadaan sarana Jns5 Jns5 Jns5 Jns5 100.00 Jns5 Jns5 100.00 PONED Nanggung (Alkes) pusk PONED

Pembangunan PONED - 25Pusk Pusk4 Pusk8 Pusk8 100.00 25Pusk 25Pusk 100.00

(Fisik) PONED PONED PONED PONED PONED PONED

50 Pembangunan Puskesmas - Luas Puskesmas PONED yang Pusk 528Pusk Pusk Pusk Pusk Pusk

-PONED Kec Cigombong Kab. dibangun PONED PONED PONED PONED PONED PONED

Bogor (Ban-Gub)

51 Pengembangan gedung dan - Luas Puskesmas PONED yang 200m2

-revitalisasi UPT Pusk dibangun Nanggung mampu PONED

(Ban-Gub)

52 Pengembangan gedung dan - Luas Puskesmas PONED yang 200m2

-revitalisasi UPT Pusk dibangun Sukamakmur mampu PONED (Ban-Gub)

53 Pengembangan gedung dan - PONED yang dibangun 200m2

-revitalisasi UPT Pusk Tanjungsari mampu PONED (Ban-Gub)

54 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED dibangun

Klapanunggal (Ban Prop 2012)

55 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Cariu dibangun

(Ban Prop 2012)

56 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Kemuning dibangun

(Ban Prop 2012)

57 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED dibangun

Tajurhalang (Ban Prop 2012)

58 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Sukaraja dibangun

(Ban Prop 2012)

59 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Cijeruk dibangun

(Ban Prop 2012)

60 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Tenjo dibangun

(Ban Prop 2012)

61 Pembangunan gedung - Luas Puskesmas PONED yang - 200m2 200m2 100.00 puskesmas PONED Cigudeg dibangun

(Ban Prop 2012)

62 Rehabilitasi Pos Kes Desa - Luas Poskesdes yang direhab - 104m2 104m2 100.00 Galuga (Ban prop 2012)

Pembangunan Poskesdes

63 Pembangunan Poskesdes - Terbangunnya gedung Poskesdes M2 M2 85M2 85M2 100.00 M2 M2 Desa Sukmajaya Kecamatan

Tajurhalang (DAK)

64 Pembangunan Poskesdes - Terbangunnya gedung Poskesdes M2 M2 85M2 85M2 100.00 M2 M2 Desa Singosari Kecamatan

Jonggol (DAK)

65 Pembangunan Poskesdes - Terbangunnya gedung Poskesdes M2 M2 85M2 85M2 100.00 M2 M2 Desa Leuwikaret Kecamatan

Klapanunggal (DAK)

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

(7)

8=(7/6) 11=(10/4) 66 Pembangunan Poskesdes - Terbangunnya gedung Poskesdes M2 M2 85M2 85M2 100.00 M2 M2

Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng (DAK)

67 Pembangunan Poskesdes - Luas Poskesdes yang dibangun M2 - M2 104M2 104M2 100.00 M2 M2 Ds. Sirnarasa Kec.

Tanjungsari (Ban Prop 2012)

68 Pengadaan genset untuk Jumlah genset untuk puskesmas yang unit2 unit2 100.00

puskesmas dibeli

69 Pengadaan Ambulans Jumlah ambulans yang diadakan unit1 - unit

-Puskesmas untuk puskesmas

1 02 26 VII Program Pengadaan, 1 Rasio Rumah Sakit per satuan 1 : 326.538 1:264.623 1:350.878 1 :223,736 1 : 326.538 1 : 326.538 Peningkatan Sarana dan penduduk

Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ Rumah Sakit Paru -Paru

1 Penyusunan Master Plan, - Tersedianya dokumen perencanaan Dok1 - Dok Dok Dok - Dok1 Dok1 -UPL/UKL, DED Rumah Sakit biaya pembangunan RS

Bogor Utara

2 Pengadaan alat kedokteran - Tersedianya alat kedokteran habis pakai, 216Jns 206Jns Jns Jns 216Jns 216Jns

-habis pakai RS. Leuwiliang bahan dan alat-alat laboratorium RS Alkes Alkes Alkes Alkes Alkes Alkes

78

Jns 78Jns Jns Jns 78Jns 78Jns

-Bhn Lab Bhn Lab Bhn Lab Bhn Lab Bhn Lab Bhn Lab

2

Mcm Gas Mcm Gas2 Mcm Gas Mcm Gas Mcm Gas2 Mcm Gas2 -3 Pengadaan Bahan-bahan - Tersediannya bahan-bahan logistik

Logistik RS Leuwiliang Rumah Sakit :

- Makan pegawai/ petugas piket 59hr 59hr hr hr 59hr 59hr -- Bahan makanan pasien 365hr 59hr hr hr 365hr 365hr -- Tabung Gas bh8 bh8 bh bh bh8 bh8 -- Kompor Gas bh4 bh4 bh bh bh4 bh4 -4 Pengadaan Peralatan - Terlaksananya pengadaan peralatan Jns8 Jns8 Jns Jns Jns8 Jns8

-kantor RS Leuwiliang kantor RS Leuwiliang

5 Pembangunan RSUD - Jumlah unit yang dibangun : 22Unit Unit9 Unit Unit 22Unit 22Unit -Cileungsi Kab. Bogor Tahap 2 - Bangunan Utama ( Lanjutan )

(RSUD Cileungsi Kab. Bogor - Gedung A (Ban-gub) - Bangunan Gizi & Laudry

- Bangunan Power House - Bangunan Ground Water Tank - Menara air -Sumur Artesis - Pagar keliling Site (lanjutan) - Site Development (lanjutan) - IPAL - Biaya umum

6 Pengadaan Meubelair UPT - Jumlah Meubelair yang dibeli Jns Jns Jns4 Jns4 100.00 Jns Jns 100.00 Persiapan RSUD Cileungsi

7 Pengadaan Peralatan - Jenis alat kantor yang dibeli Jns Jns Jns2 Jns2 100.00 Jns Jns 100.00 kantor UPT Persiapan RSUD

Cileungsi

8 Pengadaan alat kesehatan dan - Jenis alat kedokteran yg dibeli Jns Jns Jns5 Jns5 100.00 Jns Jns 100.00 penunjang bagi Rumah Sakit - Jenis alat-alat penunjang yg dibeli Jns Jns 15Jns 15Jns 100.00 Jns Jns 100.00 Persiapan Cileungsi ( Ban

Prop 2012 )

9 Pembangunan RSUD - Terlaksananya pengadaanmeubelair Jns Jns Jns4 Jns4 100.00 Jns Jns 100.00 Cileungsi Kab. Bogor Tahap III Terlaksananya pembangunan

(RSUD Cileungsi Kab. Bogor - RS Cileungsi tahap III Jns Jns Jns6 Jns6 100.00 Jns Jns 100.00 (Ban-gub)

1 02 15 VIII Program Obat dan 1 prosentase pengadaan obat 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 100.00 Perbekalan Kesehatan essensial

Pengadaan Obat - 186item 119item 123item 123item 100.00 186item 186item 100.00 1 Pengadaan Obat dan - Tersedianya obat untuk pelayanan Jns7 Jns7 123Jns 123Jns 100.00 Jns7 Jns7 100.00

Perbekalan Kesehatan kesehatan dasar

- Tersedianya perlengkapan medis item item item2 item2 100.00 item item 100.00 pakai habis

- Tersedianya alat rumah tangga pakai item item item4 item4 100.00 item item 100.00 habis

2 Pengadaan obat pelayanan - Jumlah obat yang dibeli 132Jns 112Jns Jns Jns 132Jns 132Jns kesehatan dasar (DAK) - Jumlah perlengkapan medis pakai Jns4 Jns2 Jns Jns Jns4 Jns4

habis yang dibeli

- Jumlah sarana pengemasan Jns4 Jns4 Jns Jns Jns4 Jns4 3 Pengadaan obat Jamkesda - Jumlah puskesmasyang kebutuhan 101Pusk 101Pusk Pusk Pusk 101Pusk 101Pusk

obatnya disediakan dari Jamkesda 106Pustu 106Pustu Pustu Pustu 106Pustu 106Pustu 4 Pengadaan alat kesehatan - Jumlah alat kesehatan habis pakai 178Jns 178Jns 178Jns 178Jns 100.00 178Jns 178Jns

habis pakai (DAK) yang dibeli :

Bahan dan alat lab Jns Jns 117Jns 117Jns 100.00

- Alat kedokteran pakai habis 178Jns Jns 18Jns 18Jns 100.00 178Jns 178Jns 100.00 - Perlengkapan medis pakai - Jns Jns 13Jns 13Jns 100.00 - Jns - Jns 100.00

- habis - - Jns - Jns 100.00

5 Pengadaan Sarana Pendukung - Jumlah sarana pendukung pelayanan 12Jns 11Jns Jns Jns 12Jns 12Jns Pelayanan Obat dan obat dan perbekalan kesehatan yang

Perbekalan Kesehatan (DAK) dibeli

6 Pengadaan Obat ASKES - Tersedianya obat untuk pelayanan 12Jns Jns 24Jns 24Jns 100.00 12Jns 12Jns 100.00 kesehatan dasar pasien askes di pusk

7 Pengadaan alat kesehatan - Jumlah reagen narkoba yang dibeli 3,813bh 3,813bh 100.00 habis pakai untuk pemeriksaan - Jumlah pot urine untuk spesimen 74dus 74dus 100.00 narkoba bagi PNS laboratorium yang dibeli

1 02 16 IX Program Upaya Kesehatan 1 Cakupan pelayanan Kesehatan 63% 64% 63.93% 63.96% 100.05 63% 63% 100.00

Masyarakat Masyarakat

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang 80% 100% 77.50% 99.97% 128.99 80% 80% 100.00 ditangani

3 cakupan pertolongan kesehatan yang 90% 80% 88.75% 82.90% 93.41 90% 90% 100.00 memiliki kompetensi kebidanan

1 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan kepuskesmas 1,191,414kunj 208,041kunj 208,041kunj 208,688kunj 100.31 1,191,414kunj 1,191,414kunj 100.00 Cibinong dan jaringannya

2 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan kepuskesmas 397,249kunj 71,946kunj 71,948kunj 73,320kunj 101.91 397,249kunj 397,249kunj 100.00 Babakan Madang dan

jaringannya

3 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 589,211kunj 102,219kunj 102,219kunj 108,947kunj 106.58 589,211kunj 589,211kunj 100.00 Gunung Putri dan jaringannya

4 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 777,885kunj 135,180kunj 135,180kunj 135,664kunj 100.36 777,885kunj 777,885kunj 100.00 Sukaraja dan Jaringannya

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

(8)

8=(7/6) 11=(10/4) 5 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan kepuskesmas 932,949kunj 143,220kunj 143,220kunj 147,432kunj 102.94 932,949kunj 932,949kunj 100.00

Citeureup dan jaringannya

6 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan kepuskesmas 590,144kunj 97,980kunj 97,980kunj 103,560kunj 105.70 590,144kunj 590,144kunj 100.00 Cileungsi dan jaringannya

7 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 398,790kunj 96,138kunj 96,138kunj 98,021kunj 101.96 398,790kunj 398,790kunj 100.00 Jonggol dan jaringannya

8 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 176,477kunj 36,175kunj 36,175kunj 44,121kunj 121.97 176,477kunj 176,477kunj 100.00 Cariu dan jaringannya

9 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 121,071kunj 24,975kunj 24,975kunj 27,711kunj 110.95 121,071kunj 121,071kunj 100.00 Sukamakmur dan jaringannya

10 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 282,218kunj 50,494kunj 50,494kunj 54,919kunj 108.76 282,218kunj 282,218kunj 100.00 Klapanunggal dan jaringannya

11 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 659,358kunj 110,770kunj 110,770kunj 116,723kunj 105.37 659,358kunj 659,358kunj 100.00 Ciomas dan jaringannya

12 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 780,542kunj 151,538kunj 151,538kunj 162,580kunj 107.29 780,542kunj 780,542kunj 100.00 Dramaga dan jaringannya

13 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 675,673kunj 120,440kunj 120,440kunj 146,249kunj 121.43 675,673kunj 675,673kunj 100.00 Ciampea dan jaringannya

14 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 411,275kunj 65,483kunj 65,483kunj 68,041kunj 103.91 411,275kunj 411,275kunj 100.00 Pamijahan dan jaringannya

15 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 735,480kunj 123,981kunj 123,981kunj 127,828kunj 103.10 735,480kunj 735,480kunj 100.00 Cibungbulang dan jaringannya

16 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 417,680kunj 66,590kunj 66,590kunj 68,226kunj 102.46 417,680kunj 417,680kunj 100.00 Rumpin dan jaringannya

17 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 288,823kunj 52,249kunj 52,249kunj 55,934kunj 107.05 288,823kunj 288,823kunj 100.00 Leuwiliang dan jaringannya

18 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 313,404kunj 61,965kunj 61,965kunj 66,660kunj 107.58 313,404kunj 313,404kunj 100.00 Cigudeg dan jaringannya

19 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 465,304kunj 78,624kunj 78,624kunj 79,119kunj 100.63 465,304kunj 465,304kunj 100.00 Parung Panjang dan

jaringannya

20 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 277,156kunj 42,463kunj 42,463kunj 42,706kunj 100.57 277,156kunj 277,156kunj 100.00 Tenjo dan jaringannya

21 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 328,765kunj 65,521kunj 65,521kunj 69,891kunj 106.67 328,765kunj 328,765kunj 100.00 Jasinga dan jaringannya

22 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 99,767kunj 19,497kunj 19,497kunj 25,169kunj 129.09 99,767kunj 99,767kunj 100.00 Sukajaya dan jaringannya

23 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 244,712kunj 37,272kunj 37,272kunj 41,779kunj 112.09 244,712kunj 244,712kunj 100.00 Nanggung dan jaringannya

24 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 322,385kunj 53,309kunj 53,309kunj 56,212kunj 105.45 322,385kunj 322,385kunj 100.00 Kemang dan jaringannya

25 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 679,319kunj 100,067kunj 100,067kunj 108,191kunj 108.12 679,319kunj 679,319kunj 100.00 Bojong Gede dan jaringannya

26 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 506,467kunj 80,435kunj 80,435kunj 82,792kunj 102.93 506,467kunj 506,467kunj 100.00 Parung dan jaringannya

27 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 308,635kunj 54,975kunj 54,975kunj 55,272kunj 100.54 308,635kunj 308,635kunj 100.00 Rancabungur dan jaringannya

28 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 307,074kunj 58,215kunj 58,215kunj 74,268kunj 127.58 307,074kunj 307,074kunj 100.00 Gunung Sindur dan

jaringannya

29 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 364,374kunj 62,353kunj 62,353kunj 71,952kunj 115.39 364,374kunj 364,374kunj 100.00 Ciseeng dan jaringannya

30 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 740,376kunj 121,821kunj 121,821kunj 123,042kunj 101.00 740,376kunj 740,376kunj 100.00 Ciawi dan jaringannya

31 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 309,855kunj 54,094kunj 54,094kunj 66,008kunj 122.02 309,855kunj 309,855kunj 100.00 Cijeruk dan jaringannya

32 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 196,363kunj 35,181kunj 35,181kunj 42,162kunj 119.84 196,363kunj 196,363kunj 100.00 Megamendung dan

jaringannya

33 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 420,377kunj 72,454kunj 72,454kunj 89,193kunj 123.10 420,377kunj 420,377kunj 100.00 Cisarua dan jaringannya

34 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 366,638kunj 76,777kunj 76,777kunj 78,054kunj 101.66 366,638kunj 366,638kunj 100.00 Caringin dan jaringannya mendapat dana operasional

35 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 398,927kunj 68,106kunj 68,106kunj 68,569kunj 100.68 398,927kunj 398,927kunj 100.00 Tamansari dan jaringannya

36 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 402,312kunj 74,246kunj 75,500kunj 76,788kunj 101.71 402,312kunj 402,312kunj 100.00 Cigombong dan jaringannya

37 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 163,564kunj 30,283kunj 30,263kunj 36,830kunj 121.70 163,564kunj 163,564kunj 100.00 Tenjolaya dan jaringannya

38 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 270,545kunj 35,876kunj 35,876kunj 38,643kunj 107.71 270,545kunj 270,545kunj 100.00 Tajurhalang dan jaringannya

39 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 97,145kunj 18,641kunj 18,641kunj 19,404kunj 104.09 97,145kunj 97,145kunj 100.00 Tanjungsari dan jaringannya

40 Operasional UPT Puskesmas - Jumlah kunjungan ke puskesmas 299,410kunj 45,172kunj 45,172kunj 49,956kunj 110.59 299,410kunj 299,410kunj 100.00 Leuwisadeng dan jaringannya

41 Operasional UPT Kesja dan - Jumlah kunjungan ke Kesja (BKTK) 271,894kunj 32,982kunj 32,982kunj kunj - 271,894kunj 271,894kunj 100.00 jaringannya (BKKM)

42 Operasional UPT Labkesda - Jumlah sampel yang diperiksa 10,134sampel 2,346sampel 1,775sampel sampel - 10,134sampel 10,134sampel 100.00 dan jaringannya

1 02 20 X Program Perbaikan gizi 1 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 100.00

Masyarakat perawatan

2 Prosentase balita gizi buruk %0 %0 0.031% 0.030% 96.77 %0 %0 100.00 3 Cakupan kunjungan bayi 94% 92% 92.50% 93.96% 101.58 94% 94% 100.00

1 Pengadaan makanan - Jml Balita kurang gizi (diatas 6 bulan) 1,592anak 242anak 300anak 290anak 96.67 1,592anak 1,592anak 100.00 tambahan dan vitamin yg diberi PMT-P

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Target Renja SKPD Tahun

2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

(9)

8=(7/6) 11=(10/4) - Jml Baduta 6-11 bln yg diberi MP-ASI 7,500Baduta 1,453Baduta 1,500Baduta 1,440Baduta 96.00 7,500Baduta 7,500Baduta 100.00 - Jml Baduta 12-23 bln yg diberi MP-ASI 17,325Baduta 3,182Baduta 3,414Baduta 3,251Baduta 95.23 17,325Baduta 17,325Baduta 100.00 - Jml bumil KEK yg mendapat PMT-P 5,000Bumil 872Bumil 1,000Bumil 979Bumil 97.90 5,000Bumil 5,000Bumil 100.00

2 Pencegahan Penanggulangan - Jml Balita kurang Gizi yang diberi 400anak 180anak anak anak 400anak 400anak -Balita Gizi Buruk (Ban-Gub) PMT-P

- Terlatihnya petugas Center Klinik Gizi 12

-yang dilatih

1 02 22 XI Program Pencegahan dan 1 Cakupan Desa/kelurahan Universal 95% 86% 90.00% 92.33% 102.59 95% 95% 100.00 Penanggulangan Penyakit Child Immunization (UCI)

Menular 2 Cakupan penemuan dan penanganan 82% 81% 81.50% % - 82% 82% 100.00 penderita penyakit TBC BTA

3 Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00 100% 100% 100.00 penderita penyakit DBD

1 Penyemprotan / fogging - Jumlah wilayah yg difogging 600titik 71titik 125titik 119titik 95.20 600titik 600titik 100.00 sarang nyamuk

2 Peningkatan Survailance - Jumlah KLB yang terdeteksi dan 100KLB KLB7 15KLB 14KLB 93.33 100KLB 100KLB 100.00 Epidemiologi dan tertanggulangi

Penanggulangan wabah

3 Pemeriksaan calon - Jumlah Jemaah yang diperiksa 19,254CJH 3,312CJH 3,314CJH 3,307CJH 99.79 19,254CJH 19,254CJH 100.00 jemaah haji tahap II

4 Fasilitasi Pengobatan Masal - Frekuensi rapat dlm rangka kl3 kl1 kl kl kl3 kl3 -Filariasis pemberantasan pengobatan masal filariasis

- Jml dokumen hsl pemantuan 24dok dok8 dok5 dok5 100.00 24dok 24dok -pelaksanaan pengobatan filariasis

- Jumlah masyarakat yang minum obat 253,188org - org - org org 253,188org 253,188org 100.00 Filariasis dikec Gn Sindur dan Parunga

Panjang

5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan - Jumlah petugas beresiko yg mendpt 202org 202org 202org 202org 100.00 202org 202org -Program P2 TB pemeliharaan daya tahan tubuh

- Jumlah slide yang dilakukan cross cek 10,725Slide 3,575Slide 3,000Slide 2,250Slide 75.00 10,725Slide 10,725Slide -lab pemrk BTA

- Jumlah pusk yang mendapatkan 21Pusk Pusk7 Pusk7 Pusk7 100.00 21Pusk 21Pusk -pelatihan CBA

- Penemuan kasus TB Paru positif % % % % % % 100.00

- Jumlah perjalanan dinas pengambilan 35pusk 35pusk 100.00 cross cek yang dilakukan

6 Fasilitasi Kegiatan Program P2 - Jumlah kasus pneumonia yg ditemukan 36,089kss 7,656kss kss kss 36,089kss 36,089kss -Diare ISPA - Jumlah pusk yg dilatih dlm rangka 30UPT 10UPT UPT UPT 30UPT 30UPT

-peningkatan penemuan kasus diare berbasis masyarakat

- Jumlah pusk yg dipantau program 40UPT 40UPT 35UPT 35UPT 100.00 40UPT 40UPT -Diare dan ISPA

- Penemuan kasus diare % % % % % % 100.00

- Penemuan kasus ISPA % % % % % % 100.00

- Jumlah pusk yg dilakukan review 14pusk 14pusk 100.00 terpadu antara kesling, survailans dlm

rangka meningkatkan peran serta lintas program dlm penanggulangan KLB diare di pusk

7 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan - Jumlah pusk yg dipantau pelak program 40Pusk 40Pusk Pusk Pusk 40Pusk 40Pusk -Program P2 Kusta P2 Kusta

- Jumlah pusk yg dikonfirmasi kasus 35Pusk 35Pusk 35Pusk 35Pusk 100.00 35Pusk 35Pusk -kusta

- Penderita yang ditemukan % - % - % - % - % % 100.00 menyelesaikan pengobatan tepat

8 Pencegahan dan - Jml orang yang diperiksa sero survey 800smpl 200smpl 200smpl 200smpl 100.00 800smpl 800smpl 100.00 penanggulangan penyakit - Jml orang yang diperiksa di klinik VCT 213org 46org 46org 46org 100.00 213org 213org 100.00

menular seksual (HIV / AIDS) - Terselenggaranya pertemuan kec kec kec kec kec kec 100.00

sosialisasi HIV/AIDS

- Jumlah pasien suspect HICV yg di 50org 50org 100.00 VCT dan periksa lab HIV

- Jumlah pasien HIV diperiksa CD4 70sampel 70sampel 100.00 - Jumlah perjalanan surveilens dan 24UPT 24UPT 100.00

validasi

- Perjalanan VCT lok6 lok6 100.00 - Perjalanan perilaku berisiko ke semua kec9 kec9 100.00 - Pemantauan pelaksanaan PMTCT UPT5 UPT5 100.00

9 Survaillans Acute Flaccid - Kasus AFP yang ditemukan 113kss 15kss 24kss 26kss 108.33 113kss 113kss 100.00 Paralisys (AFP)

10 Fasilitasi Pekan Imunisasi - Jumlah peserta pencanangan PIN 200org 200org org org 200org 200org -Nasional (PIN) Kabupaten

- Jumlah Kecamatan yg terpantau pelak 40kec 40kec kec kec 40kec 40kec -PIN

- Pengobatan Massal Filariasis 172,683org 172,683org org org 172,683org 172,683org 100.00 11 Pengobatan Massal Filariasis di - Jumlah masyarakat yg minum obat 87,292org 87,292org 10Ds 10Ds 100.00 87,292org 87,292org 100.00

Kec Gunung Sindur filariasis

12 Pengobatan Masal Filariasis di - Jumlah masyarakat yg minum obat 85,391org 85,391org 11Ds 11Ds 100.00 85,391org 85,391org 100.00 Kec Parung Panjang filariasis

13 Fasilitasi Program imunisasi - Jumlah peserta pencanangan PIN 200org org org org 200org 200org 100.00

dan BIAS Kabupaten

- Jumlah Kecamatan yg terpantau pelak 40kec kec 40kec 39kec 97.50 40kec 40kec 100.00 PIN

- Terlaksananya rapat koordinasi kl1 kl1 100.00 pelaksanaan BIAS

- Tersedianya soart part lemari es 40unit 39unit 97.50 penyimpan vaksin

- Terlaksananya review manajemen 40kec 39kec 97.50 imunisasi dalam rangka validasi data

dan supervisi cold chain

1 02 21 XII Program Pengembangan 1 Cakupan Rumah dengan bebas jentik 95% 93% 94.00% 93.82% 99.81 95% 95% 100.00 Lingkungan Sehat 2 Prosentase TTU yang memenuhi syarat 77% 76% 76.37% 77.41% 101.36 77% 77% 100.00 3 Prosentase TPM yang memenuhi 90% 88% 88.80% 88.38% 99.53 90% 90% 100.00

syarat

4 Cakupan JAGA memenuhi syarat 70% 68% 69.59% 70.13% 100.77 70% 70% 100.00 5 Cakupan SAB memenuhi syarat 70% 70% 68.73% 71.59% 104.16 70% 70% 100.00

1 Pengawasan higiene dan - Jml TTU yg dibina 462TTU 40TTU 40TTU 40TTU 100.00 462TTU 462TTU 100.00 sanitasi tempat - tempat umum

2 Pengembangan sanitasi total - Jumlah desa yg dilakukan pemicu 166Ds 51Ds 60Ds 60Ds 100.00 166Ds 166Ds 100.00 berbasis masyarakat (STBM) STBM 332RW 102RW 102RW 102RW 100.00 332RW 332RW 100.00

- Jumlah Rakor POKJA AMPL yg 10kl dilaksanakan

3 Pengawasan higiene dan - Jumlah TPM yang dibina 574TPM 64TPM 40TPM 40TPM 100.00 574TPM 574TPM 100.00 sanitasi pengelolaan makanan

4 Environmental Health Risk Jumlah sampel yang diambil datanya 2,000sampel 2,000sampel 100.00 Assessment (EHRA) dalam kegiatan EHRA

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

(10)

8=(7/6) 11=(10/4) 1 02 31 XIII Program Pengawasan dan 1 Cakupan pengawasan terhadap obat 45% 44% 44.04% 44.05% 100.02 45% 45% 100.00

Pengendalian Kesehatan dan makanan berbahaya Makanan

1 Pengawasan dan pengendalian - Jumlah industri yg direkomendasi 361IRTP 150IRTP 63IRTP 146IRTP 231.75 361IRTP 361IRTP 100.00 kesehatan makanan hasil layak produksi

produksi rumah - Tersedianya data hasil pemantauan Dok Dok Dok1 Dok1 100.00 Dok Dok 100.00 IRTP pasca rekomendasi

1 02 32 XIV Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 Kemitraan Paraji untuk - Jumlah Shif petugas jaga yang diberi shift shift 1,460shift 1,454shift 99.59 shift shift 100.00 Persalinan di Puskesmas upah penanganan pasca persalinan

PONED oleh paraji dalam setahun

- Jumlah petugas merujuk kasus pasca shift shift 1,538shift 982shift 63.85 shift shift 100.00 persalinan oleh paraji yang dibayarkan

upahnya dalam setahun

1 02 23 XV Program Pengadaan 1 Prosentase sarana kesehatan yang 100% 103% 100% 164% 164.00 100% 100% 100.00 Standarisasi Pelayanan berijin

Kesehatan

1 Monitoring, Evaluasi - Jumlah dokumen hasil monitoring dan 192Dok 24Dok Dok1 Dok1 100.00 192Dok 192Dok 100.00 dan Pelaporan evaluasi

2 Penyusunan dan - Jumlah dokumen informasi

Pengembangan data - Profil 580bk 100bk 100bk 100bk 100.00 580bk 580bk 100.00 Kesehatan - Buku Saku 650bk 100bk 100bk 100bk 100.00 650bk 650bk 100.00

- Software - bh bh1 bh bh - bh - bh

Tervalidasinya data SP3 lprn lprn 480lprn 480lprn 100.00 lprn lprn 100.00

- Terlaksanakanya review pt pt pt pt pt pt 100.00

- manajemen imunisasi dlm rangka validasi data dan supervisi Cold Caih

- Terlaksananya penyusunan peta pt1 pt1 100.00 informasi masyarakat kurang gizi

3 Pembinaan sarana / institusi - Jm sarana kesehatan swasta yg

swasta diawasi :

- Balai Pengobatan 195BP 33BP 26BP 26BP 100.00 195BP 195BP 100.00 - Rumah Bersalin 39RB RB5 RB4 RB4 100.00 39RB 39RB 100.00 - Apotik & Toko Obat 119Tk Obat 30Tk Obat 17Tk Obat 17Tk Obat 100.00 119Tk Obat 119Tk Obat 100.00 - Batra 21batra batra7 batra6 batra6 100.00 21batra 21batra 100.00 - Sarkes Swasta (baru) 228bh 59bh 42bh 68bh 161.90 228bh 228bh 100.00 4 Jasa pelayanan kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yg diberi 2,566Org 2,265Org 2,366Org 2,366Org 100.00 2,566Org 2,566Org 100.00

insentif dan jasa medis

5 Persiapan Standarisasi - Terpenuhinya prasyaratan Dok1 Dok1 Dok1 Dok1 100.00 Dok1 Dok1 100.00 (Assesment) Labkesda permohonan akreditasi Iso 17025: 2005

6 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan - Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi 265kl 71kl 77dok 77dok 100.00 265kl 265kl 100.00 Perencanaan Program dan pelak program

1 02 24 XVI Program Pelayanan 1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 100 % 100% 100% 100% 100.00100 % 100 % 100.00 Kesehatan Penduduk pasien masyarakat miskin

Miskin

1 Pelayanan operasi katarak - Jumlah penderita katarak yang dilayani 2,000org 400org 400org 400org 100.00 2,000org 2,000org 100.00 2 Jaminan Pelayanan - Jumlah maskin Kabupaten Bogor Non 363,043org 353,043org 363,043org 363,043org 100.00 363,043org 363,043org 100.00

Kesehatan Daerah Jamkesmas yang dijamin pelayanan kesehatan dan rujukan oleh Pemkab Bogor

3 Peningkatan pelayanan kes - Jumlah penduduk maskin diluar kuota 32,666org 5,809org 5,810org 3,445org 59.29 32,666org 32,666org #DIV/0! bagi masyarakat miskin Non Jamkesmas yang ditanggung

Jamkesmas (Bangub)

1 02 19 XVII Program Promosi Kesehatan 1 Cakupan desa siaga aktif 214Ds 128Ds 171Ds 171Ds 100.00 214Ds 214Ds 100.00 dan Pemberdayaan

Masyarakat

1 Penyediaan media penyuluhan - Jumlah media penyuluhan yang dibeli 28Jns Jns9 10Jns 10Jns 100.00 28Jns 28Jns 100.00 kesehatan

2 Penyuluhan Kesehatan - Jumlah peserta yang mengikuti 450pkt 150pkt pkt pkt 450pkt 450pkt 100.00 penyuluhan

- Jumlah peserta seminar sehari dalam 310org 310org kl1 kl1 100.00 310org 310org 100.00 upaya menciptakan lingkungan sehat

- Jumlah kelompok potensial yg diberi 31klp klp6 10klp 10klp 100.00 31klp 31klp 100.00 penyuluhan

- Siaran radio 12kl 12kl 100.00 - Berita kesehatan 12kl 12kl 100.00

3 Fasilitas Upaya Pembinaan - Jumlah lokasi yang dibina tentang 40Kec 40Kec 40Kec 40Kec 100.00 40Kec 40Kec 100.00 Kesehatan Lintas Sektor kesehatan Ds Ds 2 Ds 2 Ds 2 100.00 Ds Ds 100.00

Tersampaikannya informasi kesehatan, P2WKSS P2WKSS P2WKSS P2WKSS P2WKSS P2WKSS

melalui :

Desa P2WKSS Ds2 Ds2 100.00 Sekolah sehat 40sklh 40sklh 100.00 Posyandu 40posy 40posy 100.00 Poskestren poskes6 poskes6 100.00

4 Promosi Bahaya - Jml media penyuluhan yg diadakan Jns8 Jns8 Jns8 Jns8 100.00 Jns8 Jns8 100.00 Dampak Rokok - Jml Roadshow di sekolah 30Sklh 10Sklh 10Sklh 10Sklh 100.00 30Sklh 30Sklh 100.00 ( DBHCT) - Jml Guru UKS SLTP yg mendapat 200org 200org 200org 200org 100.00 200org 200org 100.00

pelatihan

- Jml siswa SLTA yg menghadiri 200org 200org 200org 200org 100.00 200org 200org 100.00 seminar

- Jml LS dan Stkeholder yg terpapar 50LS/Stake 50LS/Stake 50LS/Stake 50LS/Stake 100.00 50LS/Stake 50LS/Stake 100.00 informasi Kawasan Tanpa Rokok

- Jml anak sekolah yg mendapat 368anak 80anak 80anak 80anak 100.00 368anak 368anak 100.00 pelatihan Peer Konselor ttg Dampak

Rokok Bagi Kes

- Terbentuknya Peer Konselor di sekolah 34Sklh Sklh8 Sklh8 Sklh8 100.00 34Sklh 34Sklh 100.00 - Siaran radio kl5 kl5 100.00

- Belanja publikasi kl5 kl5 100.00 - Belanja cetak kl7 kl7 100.00

5 Penetapan Kawasan Tanpa Tersusunnya Perbup tentang KTR dok1 dok1 100.00 Rokok (KTR)

7 9 10=(5+7+9)

1 2 3 4 5 6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

(11)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

BOGOR

Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah administratif Provinsi

Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor sekitar 2.436,118 KM² terdiri

dari 40 Kecamatan dan 428 Desa/ Kelurahan.

Secara geografis terletak antara 6.19° - 6.47° derajat Lintang Selatan

dan 106.21° - 107.13° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan

wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Di

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan Karawang.

Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Pandeglang

dan Serang.

Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 wilayah pembangunan yaitu

wilayah pembangunan Barat terdiri dari 13 kecamatan yaitu kecamatan

Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang,

Cibungbulang, Ciampea, Pamijahan, Rumpin, Tenjolaya dan kecamatan

Leuwisadeng. Wilayah Pembangunan Tengah terdiri dari 20 kecamatan yaitu

kecamatan Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Kemang, Rancabungur,

Cibinong, Sukaraja, Bojong Gede, Dramaga, Cijeruk, Caringin, Ciawi,

Megamendung, Cisarua, Citeureup, Babakan Madang, Ciomas, Tamansari,

Tajurhalang, dan kecamatan Cigombong. Wilayah Pembangunan Timur

terdiri dari 7 kecamatan yaitu kecamatan Gunung Putri, Cileungsi,

Klapanunggal, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Kecamatan Tanjung Sari.

Kondisi geografis dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan

kondisi kependudukan dengan besarnya jumlah penduduk miskin

memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap

timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/

kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolok ukur serta indikator yang

lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasinya.

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor,

disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik

di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Dalam menilai tingkat

kinerja pelayanan ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Bogor diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU),

(12)

dimana dalam pasal 2 point a dan b, IKU bertujuan untuk memperoleh

informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, juga diukur

dengan mempergunakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

nomor

828/MENKES/SK/IX/2008, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kesehatan telah ditetapkan pada tahun 2009 dengan mengacu kepada

indikator SPM yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor,

terdapat 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan

pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur

pencapaiannya dengan membandingkannya dengan target yang telah

ditetapkan. Berikut akan disampaikan gambaran pencapaian indikator

kinerja baik IKU, IKK, maupun SPM.

Dalam IKU, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat tahun

2012

telah mencapai target IKU, yaitu sebesar

63.96%

dibandingkan dengan

target IKU dan Renstra sebesar

63.93%

. Realisasi cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun

2012

sebesar 100%

telah mencapai target IKU, Renstra dan SPM sebesar 100% pada tahun

2012

.

Pencapaian indikator pelayanan kesehatan masyarakat ini, ditunjang

oleh sarana prasarana serta tenaga yang cukup memadai di Kabupaten

Bogor. Sampai dengan tahun

2012

, realisasi capaian rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per satuan penduduk sebesar

1 : 9,821

. Angka ini sudah

mencapai target IKU maupun Renstra yaitu sebesar

1 : 10,645

.

Realisasi capaian rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun

2012 sebesar

1 : 230,782

. Angka ini sudah melampaui target yang

ditetapkan dalam IKU maupun Renstra yaitu sebesar

1 : 337,736

.

Sehingga untuk rasio dokter per satuan penduduk dengan target IKU dan

Renstra sebesar

1 : 4,745

dapat tercapai pula pada tahun 2012 yaitu dengan

rasio sebesar

1 : 1,860

.

Gambar

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011-2013 Kabupaten Bogor

Referensi

Dokumen terkait

Kolokium ini kemudian menjadi wadah yang signifikan bagi perkembangan pemikiran dan kebijakan mengenai model pendidikan psikologi di Indonesia baik yang berkaitan

Isu kapasitas berlebih (excess capacity) dan tangkap lebih (over fishing) telah menjadi masalah serius di sebagian besar perairan pantai di Indonesia. Kondisi ini dipicu karena

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan,

Gunakan PSO dan Naïve Bayes sesuai dengan konsep text mining yang bertujuan untuk menemukan pola-pola yang ada dalam teks, kegiatan yang dilakukan oleh text mining

Dari ketentuan Undang-Undang diatas sangat jelas kalau suatu yayasan yang dalam Undang-Undang BHP masuk dalam badan hukum pendidikan penyelenggara harus

Laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan penjualan bersih perseroan hingga September mencapai Rp 5,44 triliun atau naik 37,9% dari periode yang sama ta- hun lalu Rp 3,94

Peran aktif GP Ansor kota Surabaya Periode 2017-2021 dalam upaya menangkal radikalisme di kota Surabaya adalah melalui revitalisasi nilai-nilai Islam ahlussunnah

Saya yakin juga yang jika anda telah mengambil keputusan untuk memborong dan menjual secara online seperti saya, anda juga akan menjana banyak jualan menerusi Facebook