• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "TABEL T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

1

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

level 3 level 3 level 3 level 3 level 3 level 2 level 3 level 3

Pada Tahun 2021 terjadi penurunan Level Maturitas SPIP dari Level 3 ke Level 2

2

Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

level 3 level 3 level 3 level 3 level 3 level 2 level 3 leevel 3

Pada Tahun 2021 terjadi penurunan Level Maturitas SPIP dari Level 3 ke Level 2 IKK

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

NO INDIKATOR SPM/ STANDAR

NASIONAL

(2)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp) Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi 13,217,862,003.00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

14,662,355,103.15

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

51,130,000.00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

53,686,500.00

Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Ambon 1 dokumen 26,575,000.00 Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Ambon 27,903,750.00

Penyusunan LKIP Ambon 1 dokumen 24,555,000.00 Penyusunan LKIP Ambon 25,782,750.00

Administrasi dan Keuangan

Perangkat 8,084,370,304.00 Administrasi dan

Keuangan Perangkat 8,488,588,819.20

Gaji dan Tunjangan ASN 8,020,170,304.00 Gaji dan Tunjangan ASN 8,421,178,819.20

Pengujian/ Verifikasi Keuangan

SKPD 64,200,000.00 Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD 67,410,000.00

Administrasi kepegawaian

perangkat daerah 1,444,644,102.00 Administrasi kepegawaian

perangkat daerah 1,716,876,307.10

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Ambon - Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Ambon 100,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

1,079,797,000.00

Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

1,133,786,850.00

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan 364,847,102.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

383,089,457.10

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan - Sosialisasi peraturan

perundang-undangan 100,000,000.00

Administrasi umum perangkat

daerah 2,148,394,149.00 Administrasi umum

perangkat daerah 2,255,813,856.45

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Ambon 26,452,500.00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Ambon 27,775,125.00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Ambon 284,074,149.00 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Ambon 298,277,856.45

Penyediaan peralatan rumah

tangga Ambon 49,122,700.00 Penyediaan peralatan

rumah tangga Ambon 51,578,835.00

Penyediaan bahan logistik

kantor Ambon 155,604,800.00 Penyediaan bahan logistik

kantor Ambon 163,385,040.00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Ambon 151,350,000.00 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan Ambon 158,917,500.00

Fasilitasi kunjungan tamu Ambon 151,930,000.00 Fasilitasi kunjungan tamu Ambon 159,526,500.00

penyelenggaraan rapat dan

konsultasi SKPD Ambon 1,165,785,000.00 penyelenggaraan rapat

dan konsultasi SKPD Ambon 1,224,074,250.00

Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

Ambon 164,075,000.00

Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

Ambon 172,278,750.00

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISISKEBUTUHAN (2023)

NO Catatan

Penting

TABEL TC-31

(3)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISISKEBUTUHAN (2023)

NO Catatan

Penting

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

-

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

450,000,000.00

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Ambon -

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Ambon 200,000,000.00

Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan

Pengadaan kendaraan

operasional atau lapangan 150,000,000.00

Pengadaan Mebel Ambon - Pengadaan Mebel Ambon 100,000,000.00

Penyediaan jasa penunjang

urusan pemerintahan daerah 293,343,448.00

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

341,610,620.40

Penyediaan jasa surat menyurat Ambon 44,410,000.00 Penyediaan jasa surat

menyurat Ambon 46,630,500.00

penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Ambon -

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ambon 33,600,000.00

Penyediaan jasa pelayanan

umum kantor Ambon 248,933,448.00 Penyediaan jasa

pelayanan umum kantor Ambon 261,380,120.40

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1,195,980,000.00

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1,355,779,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan / dinas atau kendaraan dinas jabatan

Ambon 1,084,980,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan / dinas atau kendaraan dinas jabatan

Ambon 1,139,229,000.00

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

Ambon -

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

Ambon 50,000,000.00

Pemeliharaan / rehabilitasi sarana &prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Ambon 111,000,000.00

Pemeliharaan / rehabilitasi sarana &prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Ambon 116,550,000.00

Pemeliharaan peralatan &

mesin lainnya Ambon - Pemeliharaan peralatan &

mesin lainnya Ambon 50,000,000.00

(4)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu indikatif (Rp)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISISKEBUTUHAN (2023)

NO Catatan

Penting

Program penyelenggaraan

pengawasan 9,573,564,554.00 Program penyelenggaraan

pengawasan 10,652,242,781.70

Penyelenggaraan pengawasan

internal 8,550,624,554.00 Penyelenggaraan

pengawasan internal 9,278,155,781.70

Pengawasan kinerja Pemerintah

Daerah 4,250,819,010.00 Pengawasan kinerja

Pemerintah Daerah 4,763,359,960.50

Review laporan kinerja Ambon 242,596,178.00 Review laporan kinerja Ambon 254,725,986.90

Reviu laporan keuangan Ambon 580,380,564.00 Reviu laporan keuangan Ambon 609,399,592.20

Pengawasan umum dan teknis

kabupaten/ kota 862,707,800.00 Pengawasan umum dan

teknis kabupaten/ kota 905,843,190.00

kerjasama pengawasan internal 40,887,970.00 kerjasama pengawasan

internal 42,932,368.50

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2,573,233,032.00

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2,701,894,683.60

Penyelenggaraan pengawasan

dengan tujuan tertentu 1,022,940,000.00

Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

1,374,087,000.00

Pengawasan dengan tujuan

tertentu 1,022,940,000.00 Pengawasan dengan

tujuan tertentu 1,374,087,000.00

Program perumusan kebijakan

pendampingan dan asistensi 1,856,889,273.00

Program perumusan kebijakan pendamoingan dan asistensi

2,771,809,356.65

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

589,925,040.00

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

619,421,292.00

Perumusan kebijakan teknis di

bidang pengawasan 589,925,040.00

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan

619,421,292.00

Pendampingan dan asistensi 1,266,964,233.00 Pendampingan dan

asistensi 2,152,388,064.65

Pendampingan dan Asistensi

Urusan Pemerintahan Daerah 185,486,302.00

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

194,760,617.10

Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi

99,180,991.00

Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi

104,140,040.55

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

982,296,940.00

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

1,031,411,787.00

pendampingan, asistensi dan

verifikasi penegakan integritas -

pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

822,075,620.00

24,648,315,830.00

28,086,407,241.50

(5)

Target renja Perangkat Daerah 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Fungsi Penunjang Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 13,217,862,003.00 Rp 7,567,976,972.00 Rp 10,834,414,380.00Rp 8,783,598,560.00 81% Rp 13,217,862,003.00 Rp 29,569,437,535.00 224%

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 51,130,000.00 Rp 45,000,000.00 Rp 49,110,000.00 Rp 43,860,000.00 Rp 51,130,000.00 Rp 139,990,000.00 274%

Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD Rp 26,575,000.00 Rp 22,500,000.00 Rp 24,555,000.00 Rp 24,030,000.00 98% Rp 26,575,000.00 Rp 73,105,000.00 275.09%

Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

24,555,000.00

Rp Rp 22,500,000.00 Rp 24,555,000.00 Rp 19,830,000.00 81% Rp 24,555,000.00 Rp 66,885,000.00 272.39%

Administrasi dan Keuangan Perangkat Rp 8,084,370,304.00 Rp 6,542,846,231.00 Rp 5,801,255,830.00 Rp 5,710,808,831.00 98% 8,084,370,304.00 20,338,025,366.00 251.57%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8,020,170,304.00 Rp 6,542,846,231.00 Rp 5,643,815,830.00 Rp 5,635,688,831.00 100% Rp 8,020,170,304 20,198,705,366.00 251.85%

PelaksanaanPenatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan SKPD Rp 64,200,000 0 157,440,000.00 75,120,000.00 48% Rp 64,200,000 139,320,000.00 217.01%

Administrasi kepegawaian perangkat

daerah Rp 1,444,644,102.00 Rp 104,441,369.00 Rp 1,463,181,040.00 Rp 980,509,085.00 67.01%Rp 1,444,644,102.00 Rp 2,529,594,556.00 175.10%

Pendidikan dan pelatihan pegawai

berdasarkan tugas dan fungsi Rp 1,079,797,000.00 Rp 104,441,369.00 Rp 764,161,000.00 Rp 396,204,880.00 52% Rp 1,079,797,000.00 Rp 1,580,443,249.00 146%

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan Rp 364,847,102.00 Rp - Rp 699,020,040.00 Rp 584,304,205.00 84% Rp 364,847,102.00 Rp 949,151,307.00 260%

Administrasi umum perangkat daerah Rp 2,148,394,149.00 Rp 544,355,164.00 Rp 2,446,208,062.00 Rp 1,697,150,652.00 69.38%Rp 2,148,394,149.00 Rp 4,389,899,965.00 204%

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Rp 26,452,500.00 Rp 12,636,941.00 Rp 8,400,000.00 Rp 5,522,300.00 66% Rp 26,452,500.00 Rp 44,611,741.00 169%

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Rp 284,074,149.00 Rp 302,194,131.00 Rp 894,290,862.00 Rp 682,504,664.00 76% Rp 284,074,149.00 Rp 1,268,772,944.00 447%

Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 49,122,700.00 Rp 17,107,133.00 Rp 49,122,700.00 Rp 30,615,870.00 62% Rp 49,122,700.00 Rp 96,845,703.00 197%

Penyediaan bahan logistik kantor Rp 155,604,800.00 Rp - Rp 193,379,500.00 Rp 188,913,950.00 98% Rp 155,604,800.00 Rp 344,518,750.00 221%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Rp 151,350,000.00 Rp 12,636,941.00 Rp 151,350,000.00 Rp 121,481,050.00 80% Rp 151,350,000.00 Rp 285,467,991.00 189%

Fasilitasi kunjungan tamu Rp 151,930,000.00 Rp 62,984,218.00 Rp 242,400,000.00 Rp 162,520,849.00 67% Rp 151,930,000.00 Rp 377,435,067.00 248%

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH dan PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 PROVINSI MALUKU

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun

2022)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan

s/d tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)

Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

1

(6)

Target renja Perangkat Daerah 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun

2022)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan

s/d tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)

Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

1

penyelenggaraan rapat dan konsultasi

SKPD Rp 1,165,785,000.00 Rp 136,795,800.00 Rp 907,265,000.00 Rp 505,591,969.00 56% Rp 1,165,785,000.00 Rp 1,808,172,769.00 155%

Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

164,075,000.00

Rp Rp - Rp - Rp - #DIV/0! Rp 164,075,000.00 Rp 164,075,000 100%

Penyediaan Jasa penunjang urusan

pemerintahan daerah Rp 293,343,448.00 Rp 2,981,000 Rp 237,359,448.00 Rp 28,318,929 11.93%Rp 293,343,448.00 Rp 324,643,377.00

Penyediaan jasa surat menyurat Rp 44,410,000.00 Rp 2,981,000.00 Rp 42,300,000.00 Rp 14,088,200.00 33% Rp 44,410,000.00 Rp 61,479,200.00 138%

(7)

Target renja Perangkat Daerah 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun

2022)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan

s/d tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)

Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

1

Penyediaan jasa pelayanan umum

kantor Rp 248,933,448.00 Rp - Rp 195,059,448.00 Rp 14,230,729.00 7% Rp 248,933,448.00 Rp 263,164,177.00 106%

pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1,195,980,000.00

Rp Rp 328,353,208.00 Rp 837,300,000.00 Rp 322,951,063.00 39% Rp 1,195,980,000.00 Rp 1,847,284,271.00 154%

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Rp 1,084,980,000 Rp 303,940,573.00 Rp 782,300,000.00 Rp 285,371,063.00 36% Rp 1,084,980,000.00 Rp 1,674,291,636.00 154%

Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana &

Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

111,000,000.00

Rp Rp 24,412,635.00 Rp 55,000,000 37,580,000.00 68% Rp 111,000,000.00 Rp 172,992,635.00 156%

Program penyelenggaraan pengawasan

internal Rp 9,573,564,554.00 Rp 1,687,038,950.00 Rp 11,442,037,897.00Rp 8,611,502,102.00 75% Rp 9,573,564,554.00 Rp 19,872,105,606.00 208%

Penyelenggaraan pengawasan internal Rp 8,550,624,554.00 Rp 1,300,068,950.00 Rp 8,763,211,981.00 Rp 6,738,394,933.00 77% Rp 8,550,624,554.00 Rp 16,589,088,437.00 194%

Pengawasan kinerja Pemerintah

Daerah Rp 4,250,819,010.00 Rp 907,706,000.00 Rp 1,476,500,067.00 Rp 1,058,354,386.00 72% Rp 4,250,819,010.00 Rp 6,216,879,396.00 146%

Review laporan kinerja Rp 242,596,178.00 Rp 61,563,250.00 Rp 175,122,667.00 Rp 83,419,700.00 48% Rp 242,596,178.00 Rp 387,579,128.00 160%

Reviu laporan keuangan Rp 580,380,564.00 Rp 115,860,000.00 Rp 631,756,564.00 Rp 407,429,535.00 64% Rp 580,380,564.00 Rp 1,103,670,099.00 190%

Pengawasan umum dan teknis

kabupaten/ kota Rp 862,707,800.00 Rp - Rp 3,656,724,485.00 Rp 3,130,347,438.00 86% Rp 862,707,800.00 Rp 3,993,055,238.00 463%

kerjasama pengawasan internal Rp 40,887,970.00 Rp - Rp 38,943,008.00 Rp - 0% Rp 40,887,970.00 Rp 40,887,970.00 100%

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2,573,233,032.00

Rp Rp 214,939,700.00 Rp 2,784,165,190.00 Rp 2,058,843,874.00 74% Rp 2,573,233,032.00 Rp 4,847,016,606.00 188%

Penyelenggaraan pengawasan dengan

tujuan tertentu Rp 1,022,940,000.00 Rp 386,970,000.00 Rp 2,678,825,916.00 Rp 1,873,107,169.00 70% Rp 1,022,940,000.00 Rp 3,283,017,169.00 321%

(8)

Target renja Perangkat Daerah 2021 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)

Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun

2022)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan

s/d tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)

Target program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah Tahun 2022

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

1

Pengawasan dengan tujuan tertentu Rp 1,022,940,000 Rp 386,970,000 Rp 2,678,825,916 Rp 1,873,107,169 70% Rp 1,022,940,000 Rp 3,283,017,169.00 321%

Program perumusan kebijakan

pendamoingan dan asistensi Rp 1,856,889,273.00 Rp 166,991,200.00 Rp 3,085,436,382.00 Rp 1,255,316,660.00 41% Rp 1,856,889,273.00 Rp 3,279,197,133.00 177%

Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengawasan dan fasilitasi pengawasan Rp 589,925,040.00 Rp - Rp 936,908,043.00 Rp 36,572,000.00 4% Rp 589,925,040.00 Rp 626,497,040.00 106%

Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengawasan Rp 589,925,040.00 Rp - Rp 936,908,043.00 Rp 36,572,000.00 4% Rp 589,925,040.00 Rp 626,497,040.00 106%

Pendampingan dan asistensi Rp 1,266,964,233.00 Rp 166,991,200.00 Rp 2,148,528,339.00 Rp 1,218,744,660.00 57% Rp 1,266,964,233.00 Rp 2,652,700,093.00 209%

Pendampingan dan asistensi urusan

pemerintahan daerah Rp 185,486,302.00 Rp - Rp 552,322,302.00 Rp 118,571,410.00 21% Rp 185,486,302.00 Rp 304,057,712.00 164%

Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan

penilaian reformasi birokrasi Rp 99,180,991.00 Rp 90,691,200.00 Rp 115,231,081.00 Rp 76,086,000.00 66% Rp 99,180,991.00 Rp 265,958,191.00 268%

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

982,296,940.00

Rp Rp 76,300,000.00 Rp 1,480,974,956.00 Rp 1,024,087,250.00 69% Rp 982,296,940.00 Rp 2,082,684,190.00 212%

24,648,315,830.00

Rp Rp 9,422,007,122.00 Rp 25,361,888,659.00 Rp 18,650,417,322.00 74% Rp 24,648,315,830.00 Rp 52,720,740,274.00 214%

Urusan Program Kegiatan Sub kegiatan

NIP.19671104 199603 1 003

TOTAL

Ambon, Maret 2022

plt.INSPEKTUR PROVINSI MALUKU

M. RIZAL LATUCONSINA, SH.,M.Si

Referensi

Dokumen terkait

Pembuatan Kuisioner ini terdiri dari 3 level yaitu pada level 1 adalah 5 proses utama, Level 2 yaitu terdiri dari 5 atribut kinerja dalam SCOR , Level 3 yaitu

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Izzudi & Novandarii, 2018) dengan judul The Effect of Perceived Quality, Brand Image on Customer

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat pneumatic conveying untuk biji jagung yang dapat memindahkan biji jagung dari hopper input ke hopper output dengan kapasitas 200kg /

Pemecahan masalah teresbut maka akan diterapkan sebuah metode alternatif dalam penerapan keputusan penetapan harga, yaitu metode target profit pricing yang merupakan suatu

Persiapan untuk konsumsi ini terbilang sangat matang entah itu dari saat ditanah air dalam bimbingan manasik haji dan umrah di Arab Saudi maupun Madinah. Persiapan untuk

Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya berfokus pada persepsi pelanggan mengenai kualitas produk dan service

Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 25 oktober 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial simbol agama Islam verbal dan simbol agama Islam non verbal terhadap loyalitas konsumen muslim pada Waroeng