• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun of 37 15/02/2022, 16:02

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun of 37 15/02/2022, 16:02"

Copied!
37
0
0

Teks penuh

(1)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 252,735,841,800 256,973,161,050

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92,220,780,000 95,993,770,000

1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 785,000,000 845,000,000

1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat

daerah 3 Dokumen 75,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

75,000,000

1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD 1 Dokumen 75,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

75,000,000

1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen

perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 75,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

75,000,000

1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-

SKPD 1 Dokumen 20,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

20,000,000

1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah dokumen

perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

20,000,000

1 02 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 Dokumen 120,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

130,000,000

1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Jumlah dokumen Evaluasi

Perangkat Daerah 5 Dokumen 400,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

450,000,000

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76,280,780,000 79,948,770,000

(2)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan

tunjangan ASN 14 Bulan 72,459,795,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

76,082,785,000

1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN 75 Orang 3,300,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

3,300,000,000

1 02 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Tenaga Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD

48 Orang 460,985,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

500,985,000

1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 2 Kali 20,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

25,000,000

1 02 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 2 Dokumen 15,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000

1 02 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Tersusunnya bahan

tanggapan permeriksaan 2 Dokumen 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

10,000,000

1 02 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

3 Dokumen 15,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000

1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 375,000,000 445,000,000

1 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 24 Dokumen 15,000,000 15,000,000

1 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD 3 Dokumen 150,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

200,000,000

(3)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 02 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Marang Milik Daerah SKPD dengan baik

2 Kali 30,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

30,000,000

1 02 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

9 Kali 90,000,000 100,000,000

1 02 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik

Daerah pada SKPD 7 Dokumen 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000

1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan baik

1 kali 70,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

75,000,000

1 02 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Jumlah Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD 6 Dokumen 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

10,000,000

1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 30,000,000 30,000,000

1 02 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Terpenuhinya informasi

retribusi Daerah 2 Kali 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

10,000,000

1 02 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek

Retribusi Daerah Jumlah Objek Retribusi 2 Kali 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

10,000,000

1 02 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tersedianya Dokumen Laporan Pengelolaan

Retribusi 12 Dokumen 10,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

10,000,000

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,150,000,000 1,175,000,000

1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaiaan dinas beserta atribut sesuai

peraturan yang berlaku 500 stel 350,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi

350,000,000

(4)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Umum

1 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah fasyankes yang mendapatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

23 Fasyankes 200,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

225,000,000

1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku

10 kali 100,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

100,000,000

1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

10 kali 500,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

500,000,000

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,720,000,000 2,420,000,000

1 02 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalsi listrik/penerangan

bangunan kantor 15 jenis 30,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

30,000,000

1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang pekerjaan

20 jenis 2,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,700,000,000

1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Tersedianya penyediaan

bahan logistik kantor 10 Jenis 50,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

50,000,000

1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan

penggandaan kantor 10 Jenis 200,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

200,000,000

1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-

undangan 5 Buah 15,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000

1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan dan

minun Tamu 100 Kali 75,000,000 Dana

Transfer

Umum- 75,000,000

(5)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

DanaAlokasi Umum

1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksanaya koordinasi dan konsultasi SKPD Luar

dan Dalam Daerah 350 Kali 350,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

350,000,000

1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7,500,000,000 7,500,000,000

1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya kendaraan dinas perorangan atau

kendaraan dinas jabatan 5 Unit 1,500,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,500,000,000

1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya kendaraan operasional atau lapangan untuk penunjang pelayanan ke masyarakat

12 Unit 5,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

5,000,000,000

1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebelair

kantor dan alat

penyimpanan 10 Jenis 1,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,000,000,000

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,415,000,000 1,415,000,000

1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat dan pengiriman

dokumen 500 Lembar 15,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000

1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Sarana kesehatan yang dilakukan penyambungan listrik, tambah daya dan pemasangan air

12 Bulan

30 Paket 950,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

950,000,000

1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianyan jasa tenaga pelayanan administrasi

umum kantor 20 Orang 450,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

450,000,000

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,965,000,000 2,215,000,000

1 02 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Tersedianya jasa, biaya pemeliharaan dan pajak

Kendaraan Dinas 530 Unit 1,600,000,000 Dana

Transfer

Umum- 1,750,000,000

(6)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Operasional atau Lapangan

DanaAlokasi Umum 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Jumlah Jenis peralatan kerja dinas kesehatan

yang di perbaiki 12 Jenis 215,000,000 315,000,000

1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jasa

pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

12 bulan 150,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

150,000,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 156,079,217,200 156,127,936,680

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 80,825,000,000 71,715,000,000

1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Tersedianya Puskesmas

dan Pustu sesuai Standar 8 Sarana 21,500,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000,000

1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedianya Bangunan Fasilitas Kesehatan

Lainnya 1 Unit 5,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

5,000,000,000

1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah

Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Rumah Dinas

Tenaga Kesehatan 3 Unit 4,820,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

5,305,000,000

1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit

Tersedianya Gedung,Ruang, RS yang Representatif

Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan

1 Unit 2,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

4,000,000,000

1 02 02 2.01 06 Pengembangan

Puskesmas Tersedianya Fasilitas

Penunjang Puskesmas 10 Unit 8,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

8,800,000,000

1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedia dan terpeliharanya fasilitas penunjang kesehatan lainnya

2 Unit 2,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,500,000,000

(7)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Tersedia dan

terpeliharanya gedung RS yang baik dan terstandar

Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan

1 Unit 400,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

0

1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Tersedia dan terpeliharanya fasilitas

penunjang Puskesmas 2 Unit 13,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

13,500,000,000

1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas

Kesehatan Lainnya 600,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

800,000,000

1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Tersedia dan terpeliharanya rumah dinas yang baik dan terstandar

4 Unit 800,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

800,000,000

1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Kebutuhan Sarana Fasilitas Kesehatan yang cukup dan terstandar

6 Unit 200,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

200,000,000

1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang cukup dan terstandar

3 Unit 150,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

150,000,000

1 02 02 2.01 14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasyankes dengan peralatan yang memenuhi

standar 17 Sarana 9,305,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

110,000,000

1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat, Vaksin yang

diadakan 200 Jenis 7,100,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

8,500,000,000

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis

Pakai Jumlah BMHP dan Reagen

yang diadakan 230 Jenis 5,300,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

6,400,000,000

(8)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terpeliharanya Prasarana dan Pendukung Fasyankes

sesuai standar 8 Unit 300,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

250,000,000

1 02 02 2.01 20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang melakukan Pemeliharaan

dan kalibrasi 22 Sarana 350,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

400,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 71,529,217,200 82,277,936,680

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan

antenatal sesuai standar 5600 Orang 2,277,910,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,733,492,000

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan

persalinan sesuai standar 600 Orang 1,917,910,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,301,493,000

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan

pelayanan sesuai standar 8000 Orang 480,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

576,000,000

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar 8000 Orang 480,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

576,000,000

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan

pelayanan sesuai standar 37458 Orang 600,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

720,000,000

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah Usia produktif yang mendapatakan

pelayanan sesuai standar 162484 Orang 300,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

400,000,000

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar 12871 Orang 600,000,000

DanaTransfer Umum-

Dana 700,000,000

(9)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Alokasi Umum

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar 251 Orang 175,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

200,000,000

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Jumlah kasus terduga TB yang ditemukan dan

diobati 4644 Orang 45,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

60,000,000

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

7213 Orang 50,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

60,000,000

1 02 02 2.02 13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 Kab 2,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,500,000,000

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Bumil/balita/

remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar

1125 Orang 1,062,600,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,168,860,000

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos UKK/GP2SP/Fasyankes /Kebugaran

483 Tempat 485,050,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

582,060,000

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas Jumlah Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) ,Kelurahan,kampung,Sarana Air Minum

2 Dokumen

852 Tempat 2,420,483,200

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,783,555,680

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media komunikasi

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

9 Jenis 650,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

775,000,000

(10)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 02 02 2.02 19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

16 Puskesmas 400,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

400,000,000

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB/Wabah

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

50 Kali 250,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

280,000,000

1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Spesialis melalui kunjungan Dokter Spesialis

1065 Orang 627,840,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

627,840,000

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI Jumlah Ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil Jumlah Kesakitan DBD Jumlah kesakitan malaria Jumlah penemuan kusta kasus baru tanpa cacat Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

110 Desa 5600 Orang 127  150  15 Kasus 21 Puskesmas

1,250,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,365,000,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Terpenuhinya Jumlah Penduduk yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) melalui PBI Daerah

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

23108 Orang 11,587,424,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

16,631,136,000

1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Jumlah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1200 Orang 300,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

350,000,000

1 02 02 2.02 28

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Sampel Penyakit Berpotensi KLB

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

15 Kali 80,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

90,000,000

1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kab sehat

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua

13 Kec 350,000,000

DanaTransfer Umum- Dana

400,000,000

(11)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Kelurahan Alokasi

Umum

1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Jumlah Puskesmas dengan

ketersediaan Telemedicine 2 Unit 100,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

200,000,000

1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan

1 Unit 15,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

15,000,000,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

21 Puskesmas 19,000,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

19,000,000,000

1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang

mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan

1 Unit 750,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

787,500,000

1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Yang Telah

Tersertifikasi 22 Fasyankes 7,500,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

9,500,000,000

1 02 02 2.02 36

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Konfirmasi dan tindak lanjut kasus KIPI

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

20 Kasus 50,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

50,000,000

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini Yang di Respon

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

45 Kali 240,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

260,000,000

1 02 02 2.02 38

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Tersedianya Pelayanan SPGDT

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 SPGDT 500,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,200,000,000

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1,600,000,000 1,760,000,000

1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan Jumlah Laporan SIK

Puskesmas Kab. Berau,

Semua 21 Dokumen 250,000,000 Dana

Transfer 300,000,000

(12)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Kecamatan, Semua Kelurahan

Umum- DanaAlokasi Umum

1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

20 Puskesmas 150,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

160,000,000

1 02 02 2.03 03

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Tersedianya Perangkat SIK 20 Fasyankes 1,200,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,300,000,000

1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,125,000,000 375,000,000

1 02 02 2.04 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai

standar dan regulasi 72 Faskes 225,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

275,000,000

1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan peningkatan mutu pelayanan

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

22 Fasyankes 1,800,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

0

1 02 02 2.04 04

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tersedianya Dokumen SOP, dan Dokumen Peraturan Internal RS

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1 Dokumen 100,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

100,000,000

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1,497,161,600 1,389,593,920

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 285,000,000 295,000,000

1 02 03 2.02 01

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Pendistribusian tenaga kesehatan ke

fasyankes 7 Kali 35,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

45,000,000

1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah pembinaan dan monev yang dilakukan

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

25 Kali 250,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

250,000,000

1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,212,161,600 1,094,593,920

1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

Jumlah Pegawai yang

mengikuti sertifikasi 5 Orang

80 Orang 1,212,161,600 Dana

Transfer 1,094,593,920

(13)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelola sarana pelayanan kefarmasian mengikuti Bimtek Jumlah SDMK yang mengikuti pelatihan Jumlah tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Jumlah tenaga kesehatan yang megikuti pelatihan

50 Orang 30 Orang 200 Orang

Umum- DanaAlokasi Umum

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1,418,683,000 1,731,860,450

1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 35,000,000 40,000,000

1 02 04 2.01 02

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Sarana Pelayanan

Kefarmasian yang di Awasi 45 Saryanfar 35,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

40,000,000

1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 150,000,000 150,000,000

1 02 04 2.03 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1 Dokumen 150 Orang 75 IRTP

150,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

150,000,000

1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 596,183,000 685,610,450

1 02 04 2.04 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Pengawasan, pembinaan TPM Siap Saji dan DAM yang memenuhi syarat

Jumlah Pengelola TPM Yang memiliki sertifikat kursus laik Higiene Sanitasi

Jumlah TPM siap saji dan DAM yang Memenuhi Syarat

Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

725 TPM dan DAM 55 Orang 551 TPM dan DAM

596,183,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

685,610,450

1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 337,500,000 506,250,000

1 02 04 2.05 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan

Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan

1 Dokumen 415 TPM 232 TPM

337,500,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi

506,250,000

(14)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

Sentra Makanan Jajanan

Jumlah TPM Jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi

Jumlah TPM Jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar

Umum

1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 300,000,000 350,000,000

1 02 04 2.06 01

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana Jumlah Pengawasan Post market IRTP Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP

1 Dokumen 213  IRTP 40  IRTP

300,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

350,000,000

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1,520,000,000 1,730,000,000

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 725,000,000 910,000,000

1 02 05 2.01 01

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

5 Jenis 725,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

910,000,000

1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 445,000,000 470,000,000

1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS- PK) dengan 100%

Intervensi Keluarga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaran 5 Tatanan Germas dan survey PHBS

7 Kec

21 Sarana 445,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

470,000,000

1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 350,000,000 350,000,000

1 02 05 2.03 01

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3 Kali 350,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

350,000,000

TOTAL 252,735,841,800 256,973,161,050

(15)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,732,318,000 1,801,818,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,732,318,000 1,801,818,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,732,318,000 1,801,818,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Tanjung

Redeb, Bugis 4713 peserta 342,318,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

342,318,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Tanjung

Redeb, Bugis 1 Unit 1,390,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,459,500,000

TOTAL 1,732,318,000 1,801,818,000

(16)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,069,194,000 2,135,694,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,069,194,000 2,135,694,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,069,194,000 2,135,694,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb

13235 peserta 739,194,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

739,194,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb

1 Unit 1,330,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,396,500,000

TOTAL 2,069,194,000 2,135,694,000

(17)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,845,356,000 2,959,356,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,845,356,000 2,959,356,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,845,356,000 2,959,356,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Sambaliung,

Sambaliung 8851 peserta 565,356,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

565,356,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kelurahan

1 Unit 2,280,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,394,000,000

TOTAL 2,845,356,000 2,959,356,000

(18)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,589,312,000 2,707,812,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,589,312,000 2,707,812,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,589,312,000 2,707,812,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Sambaliung,

Suaran 2551 peserta 219,312,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

219,312,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Sambaliung,

Suaran 1 Unit 2,370,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,488,500,000

TOTAL 2,589,312,000 2,707,812,000

(19)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,033,000,000 3,172,500,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,033,000,000 3,172,500,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,033,000,000 3,172,500,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan

3417 Peserta 243,000,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

243,000,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan

1 Unit 2,790,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,929,500,000

TOTAL 3,033,000,000 3,172,500,000

(20)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,973,269,000 3,103,269,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,973,269,000 3,103,269,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,973,269,000 3,103,269,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan

5201 Peserta 373,269,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

373,269,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan

1 Unit 2,600,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,730,000,000

TOTAL 2,973,269,000 3,103,269,000

(21)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,860,083,000 2,983,583,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,860,083,000 2,983,583,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,860,083,000 2,983,583,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan

7063 peserta 390,083,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

390,083,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan

1 Unit 2,470,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,593,500,000

TOTAL 2,860,083,000 2,983,583,000

(22)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,596,726,000 3,753,226,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,596,726,000 3,753,226,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,596,726,000 3,753,226,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan

5915 peserta 466,726,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

466,726,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan

1 Unit 3,130,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

3,286,500,000

TOTAL 3,596,726,000 3,753,226,000

(23)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,152,904,000 3,290,904,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,152,904,000 3,290,904,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,152,904,000 3,290,904,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan

5578 peserta 392,904,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

392,904,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan

1 Unit 2,760,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,898,000,000

TOTAL 3,152,904,000 3,290,904,000

(24)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,590,340,000 2,694,840,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,590,340,000 2,694,840,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,590,340,000 2,694,840,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Gunung Tabur, Semua Kelurahan

8434 peserta 500,340,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

500,340,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Gunung Tabur, Semua Kelurahan

1 Unit 2,090,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,194,500,000

TOTAL 2,590,340,000 2,694,840,000

(25)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,460,450,000 2,571,950,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,460,450,000 2,571,950,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,460,450,000 2,571,950,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu

3875 peserta 230,450,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

230,450,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu

1 Unit 2,230,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,341,500,000

TOTAL 2,460,450,000 2,571,950,000

(26)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,909,840,000 3,039,840,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,909,840,000 3,039,840,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,909,840,000 3,039,840,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Pulau Derawan, Tanjung Batu

3685 peserta 309,840,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

309,840,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Pulau Derawan, Tanjung Batu

1 Unit 2,600,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,730,000,000

TOTAL 2,909,840,000 3,039,840,000

(27)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,739,352,000 1,820,852,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,739,352,000 1,820,852,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,739,352,000 1,820,852,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan

1117 peserta 109,352,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

109,352,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan

1 Unit 1,630,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,711,500,000

TOTAL 1,739,352,000 1,820,852,000

(28)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,076,520,000 2,156,520,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,076,520,000 2,156,520,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,076,520,000 2,156,520,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kelurahan

7780 peserta 476,520,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

476,520,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Teluk Bayur,

Teluk Bayur 1 Unit 1,600,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,680,000,000

TOTAL 2,076,520,000 2,156,520,000

(29)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,559,260,000 2,671,260,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,559,260,000 2,671,260,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,559,260,000 2,671,260,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur

5328 peserta 319,260,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

319,260,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur

1 Unit 2,240,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,352,000,000

TOTAL 2,559,260,000 2,671,260,000

(30)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,245,907,000 3,372,407,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,245,907,000 3,372,407,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,245,907,000 3,372,407,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Segah,

Tepian Buah 7119 peserta 715,907,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

715,907,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Segah,

Tepian Buah 1 Unit 2,530,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,656,500,000

TOTAL 3,245,907,000 3,372,407,000

(31)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,160,000,000 2,268,000,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,160,000,000 2,268,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,160,000,000 2,268,000,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Segah, Long

La'ai 1 Unit 2,160,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,268,000,000

TOTAL 2,160,000,000 2,268,000,000

(32)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,748,448,000 2,874,948,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,748,448,000 2,874,948,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,748,448,000 2,874,948,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Kelay, Semua

Kelurahan 3034 peserta 218,448,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

218,448,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Kelay, Long

Duhung 1 Unit 2,530,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,656,500,000

TOTAL 2,748,448,000 2,874,948,000

(33)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,012,672,000 3,151,672,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,012,672,000 3,151,672,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,012,672,000 3,151,672,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Kelay,

Merapun 3579 peserta 232,672,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

232,672,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Kelay,

Merapun 1 Unit 2,780,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,919,000,000

TOTAL 3,012,672,000 3,151,672,000

(34)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,200,000,000 2,310,000,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,200,000,000 2,310,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,200,000,000 2,310,000,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Kelay, Long

Keluh 1 Unit 2,200,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

2,310,000,000

TOTAL 2,200,000,000 2,310,000,000

(35)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,570,781,000 3,738,781,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,570,781,000 3,738,781,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,570,781,000 3,738,781,000

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan

2880 peserta 210,781,000

Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP

210,781,000

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan

1 Unit 3,360,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

3,528,000,000

TOTAL 3,570,781,000 3,738,781,000

(36)

Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)

Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,228,000,000 1,289,400,000

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,228,000,000 1,289,400,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,228,000,000 1,289,400,000

1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang

mendapatkan pembiayaan operasional

Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb

1 Unit 1,228,000,000

DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum

1,289,400,000

TOTAL 1,228,000,000 1,289,400,000

(37)

Referensi

Dokumen terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecemasan bertanding atlet, khususnya bagi atlet Taekwondo yang tergabung dalam Taekwondo Dojang/Klub

Sragen adalah salah satu penggerak pertanian organik khususnya padi organik. Produktivitas padi organik di Kabupaten Sragen secara rata-rata dari tahun 2001- 2008

Laporan rekapitulasi cakupan pemberian ASI Eksklusif 0-6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita dan konsumsi garam beryodium di tingkat rumah tangga disampaikan ke

perbuatan curang, tipu muslihat atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dalam melakukan pengelola reksa dana, karena tujuan pengelolaan reksa dana oleh manajer investasi

Dengan menggunakan system informasi penghitungan nilai asset, makadiharapkan pengelolaan asset barang baik yang bersifat intangible ataupun tangible yang dimiliki

Banyak benda peninggalan sejarah berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tak heran benda-benda tersebut rapuh. Bila tidak dirawat dengan baik bisa rusak dan hancur.

Untuk memudahkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang diambil, perlu dilakukan pengelompokan kabupaten/ kota terlebih dulu, sehingga kabupaten/kota dengan

Gambar 4.25 Grafik Perbandingan Hasil Observasi Partisipasi Mengemukakan Pendapat di Kelas dan Twitter Siklus 3 dan 4