Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 252,735,841,800 256,973,161,050
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92,220,780,000 95,993,770,000
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 785,000,000 845,000,000
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat
daerah 3 Dokumen 75,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
75,000,000
1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-
SKPD 1 Dokumen 75,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
75,000,000
1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen
perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 75,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
75,000,000
1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-
SKPD 1 Dokumen 20,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
20,000,000
1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah dokumen
perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
20,000,000
1 02 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Dokumen 120,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
130,000,000
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Jumlah dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah 5 Dokumen 400,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
450,000,000
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76,280,780,000 79,948,770,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan
tunjangan ASN 14 Bulan 72,459,795,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
76,082,785,000
1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN 75 Orang 3,300,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
3,300,000,000
1 02 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Tenaga Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD
48 Orang 460,985,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
500,985,000
1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 2 Kali 20,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
25,000,000
1 02 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD 2 Dokumen 15,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000
1 02 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Tersusunnya bahan
tanggapan permeriksaan 2 Dokumen 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
10,000,000
1 02 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
3 Dokumen 15,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000
1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 375,000,000 445,000,000
1 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD 24 Dokumen 15,000,000 15,000,000
1 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD 3 Dokumen 150,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
200,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 02 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Marang Milik Daerah SKPD dengan baik
2 Kali 30,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
30,000,000
1 02 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
9 Kali 90,000,000 100,000,000
1 02 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD 7 Dokumen 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000
1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan baik
1 kali 70,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
75,000,000
1 02 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Jumlah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD 6 Dokumen 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
10,000,000
1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 30,000,000 30,000,000
1 02 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Terpenuhinya informasi
retribusi Daerah 2 Kali 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
10,000,000
1 02 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah Jumlah Objek Retribusi 2 Kali 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
10,000,000
1 02 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Tersedianya Dokumen Laporan Pengelolaan
Retribusi 12 Dokumen 10,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
10,000,000
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,150,000,000 1,175,000,000
1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaiaan dinas beserta atribut sesuai
peraturan yang berlaku 500 stel 350,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi
350,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Umum
1 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah fasyankes yang mendapatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
23 Fasyankes 200,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
225,000,000
1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku
10 kali 100,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
100,000,000
1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
10 kali 500,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
500,000,000
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,720,000,000 2,420,000,000
1 02 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalsi listrik/penerangan
bangunan kantor 15 jenis 30,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
30,000,000
1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang pekerjaan
20 jenis 2,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,700,000,000
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Tersedianya penyediaan
bahan logistik kantor 10 Jenis 50,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
50,000,000
1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
penggandaan kantor 10 Jenis 200,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
200,000,000
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-
undangan 5 Buah 15,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000
1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan dan
minun Tamu 100 Kali 75,000,000 Dana
Transfer
Umum- 75,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
DanaAlokasi Umum
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksanaya koordinasi dan konsultasi SKPD Luar
dan Dalam Daerah 350 Kali 350,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
350,000,000
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7,500,000,000 7,500,000,000
1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya kendaraan dinas perorangan atau
kendaraan dinas jabatan 5 Unit 1,500,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,500,000,000
1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya kendaraan operasional atau lapangan untuk penunjang pelayanan ke masyarakat
12 Unit 5,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
5,000,000,000
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebelair
kantor dan alat
penyimpanan 10 Jenis 1,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,000,000,000
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,415,000,000 1,415,000,000
1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat dan pengiriman
dokumen 500 Lembar 15,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000
1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Sarana kesehatan yang dilakukan penyambungan listrik, tambah daya dan pemasangan air
12 Bulan
30 Paket 950,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
950,000,000
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianyan jasa tenaga pelayanan administrasi
umum kantor 20 Orang 450,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
450,000,000
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,965,000,000 2,215,000,000
1 02 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Tersedianya jasa, biaya pemeliharaan dan pajak
Kendaraan Dinas 530 Unit 1,600,000,000 Dana
Transfer
Umum- 1,750,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Operasional atau Lapangan
DanaAlokasi Umum 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Jumlah Jenis peralatan kerja dinas kesehatan
yang di perbaiki 12 Jenis 215,000,000 315,000,000
1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jasa
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
12 bulan 150,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
150,000,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 156,079,217,200 156,127,936,680
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 80,825,000,000 71,715,000,000
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Tersedianya Puskesmas
dan Pustu sesuai Standar 8 Sarana 21,500,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000,000
1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Tersedianya Bangunan Fasilitas Kesehatan
Lainnya 1 Unit 5,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
5,000,000,000
1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan 3 Unit 4,820,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
5,305,000,000
1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
Tersedianya Gedung,Ruang, RS yang Representatif
Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan
1 Unit 2,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
4,000,000,000
1 02 02 2.01 06 Pengembangan
Puskesmas Tersedianya Fasilitas
Penunjang Puskesmas 10 Unit 8,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
8,800,000,000
1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas penunjang kesehatan lainnya
2 Unit 2,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,500,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Tersedia dan
terpeliharanya gedung RS yang baik dan terstandar
Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan
1 Unit 400,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
0
1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas
penunjang Puskesmas 2 Unit 13,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
13,500,000,000
1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 600,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
800,000,000
1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Tersedia dan terpeliharanya rumah dinas yang baik dan terstandar
4 Unit 800,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
800,000,000
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Kebutuhan Sarana Fasilitas Kesehatan yang cukup dan terstandar
6 Unit 200,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
200,000,000
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang cukup dan terstandar
3 Unit 150,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
150,000,000
1 02 02 2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasyankes dengan peralatan yang memenuhi
standar 17 Sarana 9,305,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
110,000,000
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat, Vaksin yang
diadakan 200 Jenis 7,100,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
8,500,000,000
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis
Pakai Jumlah BMHP dan Reagen
yang diadakan 230 Jenis 5,300,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
6,400,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpeliharanya Prasarana dan Pendukung Fasyankes
sesuai standar 8 Unit 300,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
250,000,000
1 02 02 2.01 20
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasyankes yang melakukan Pemeliharaan
dan kalibrasi 22 Sarana 350,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
400,000,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 71,529,217,200 82,277,936,680
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar 5600 Orang 2,277,910,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,733,492,000
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar 600 Orang 1,917,910,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,301,493,000
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar 8000 Orang 480,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
576,000,000
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar 8000 Orang 480,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
576,000,000
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar 37458 Orang 600,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
720,000,000
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Usia produktif yang mendapatakan
pelayanan sesuai standar 162484 Orang 300,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
400,000,000
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar 12871 Orang 600,000,000
DanaTransfer Umum-
Dana 700,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Alokasi Umum
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar 251 Orang 175,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
200,000,000
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah kasus terduga TB yang ditemukan dan
diobati 4644 Orang 45,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
60,000,000
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
7213 Orang 50,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
60,000,000
1 02 02 2.02 13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Kab 2,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,500,000,000
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Bumil/balita/
remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar
1125 Orang 1,062,600,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,168,860,000
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos UKK/GP2SP/Fasyankes /Kebugaran
483 Tempat 485,050,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
582,060,000
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas Jumlah Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) ,Kelurahan,kampung,Sarana Air Minum
2 Dokumen
852 Tempat 2,420,483,200
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,783,555,680
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media komunikasi
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
9 Jenis 650,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
775,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 02 02 2.02 19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
16 Puskesmas 400,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
400,000,000
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB/Wabah
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
50 Kali 250,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
280,000,000
1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Spesialis melalui kunjungan Dokter Spesialis
1065 Orang 627,840,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
627,840,000
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI Jumlah Ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil Jumlah Kesakitan DBD Jumlah kesakitan malaria Jumlah penemuan kusta kasus baru tanpa cacat Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
110 Desa 5600 Orang 127 150 15 Kasus 21 Puskesmas
1,250,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,365,000,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Terpenuhinya Jumlah Penduduk yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) melalui PBI Daerah
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
23108 Orang 11,587,424,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
16,631,136,000
1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Jumlah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1200 Orang 300,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
350,000,000
1 02 02 2.02 28
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Sampel Penyakit Berpotensi KLB
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15 Kali 80,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
90,000,000
1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kab sehat
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua
13 Kec 350,000,000
DanaTransfer Umum- Dana
400,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Kelurahan Alokasi
Umum
1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Jumlah Puskesmas dengan
ketersediaan Telemedicine 2 Unit 100,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
200,000,000
1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah rumah sakit yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan
1 Unit 15,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
15,000,000,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
21 Puskesmas 19,000,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
19,000,000,000
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang
mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan
1 Unit 750,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
787,500,000
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Yang Telah
Tersertifikasi 22 Fasyankes 7,500,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
9,500,000,000
1 02 02 2.02 36
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah Konfirmasi dan tindak lanjut kasus KIPI
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 Kasus 50,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
50,000,000
1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini Yang di Respon
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
45 Kali 240,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
260,000,000
1 02 02 2.02 38
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Tersedianya Pelayanan SPGDT
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 SPGDT 500,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,200,000,000
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1,600,000,000 1,760,000,000
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan Jumlah Laporan SIK
Puskesmas Kab. Berau,
Semua 21 Dokumen 250,000,000 Dana
Transfer 300,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Kecamatan, Semua Kelurahan
Umum- DanaAlokasi Umum
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 Puskesmas 150,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
160,000,000
1 02 02 2.03 03
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Tersedianya Perangkat SIK 20 Fasyankes 1,200,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,300,000,000
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,125,000,000 375,000,000
1 02 02 2.04 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai
standar dan regulasi 72 Faskes 225,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
275,000,000
1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan peningkatan mutu pelayanan
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
22 Fasyankes 1,800,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
0
1 02 02 2.04 04
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tersedianya Dokumen SOP, dan Dokumen Peraturan Internal RS
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Dokumen 100,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
100,000,000
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1,497,161,600 1,389,593,920
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 285,000,000 295,000,000
1 02 03 2.02 01
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Pendistribusian tenaga kesehatan ke
fasyankes 7 Kali 35,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
45,000,000
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah pembinaan dan monev yang dilakukan
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
25 Kali 250,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
250,000,000
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,212,161,600 1,094,593,920
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Jumlah Pegawai yang
mengikuti sertifikasi 5 Orang
80 Orang 1,212,161,600 Dana
Transfer 1,094,593,920
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengelola sarana pelayanan kefarmasian mengikuti Bimtek Jumlah SDMK yang mengikuti pelatihan Jumlah tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Jumlah tenaga kesehatan yang megikuti pelatihan
50 Orang 30 Orang 200 Orang
Umum- DanaAlokasi Umum
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1,418,683,000 1,731,860,450
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 35,000,000 40,000,000
1 02 04 2.01 02
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Sarana Pelayanan
Kefarmasian yang di Awasi 45 Saryanfar 35,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
40,000,000
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 150,000,000 150,000,000
1 02 04 2.03 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
1 Dokumen 150 Orang 75 IRTP
150,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
150,000,000
1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 596,183,000 685,610,450
1 02 04 2.04 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Jumlah Pengawasan, pembinaan TPM Siap Saji dan DAM yang memenuhi syarat
Jumlah Pengelola TPM Yang memiliki sertifikat kursus laik Higiene Sanitasi
Jumlah TPM siap saji dan DAM yang Memenuhi Syarat
Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
725 TPM dan DAM 55 Orang 551 TPM dan DAM
596,183,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
685,610,450
1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 337,500,000 506,250,000
1 02 04 2.05 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan
1 Dokumen 415 TPM 232 TPM
337,500,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi
506,250,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
Sentra Makanan Jajanan
Jumlah TPM Jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi
Jumlah TPM Jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar
Umum
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 300,000,000 350,000,000
1 02 04 2.06 01
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana Jumlah Pengawasan Post market IRTP Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP
1 Dokumen 213 IRTP 40 IRTP
300,000,000 DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
350,000,000
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1,520,000,000 1,730,000,000
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 725,000,000 910,000,000
1 02 05 2.01 01
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5 Jenis 725,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
910,000,000
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 445,000,000 470,000,000
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS- PK) dengan 100%
Intervensi Keluarga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaran 5 Tatanan Germas dan survey PHBS
7 Kec
21 Sarana 445,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
470,000,000
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 350,000,000 350,000,000
1 02 05 2.03 01
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3 Kali 350,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
350,000,000
TOTAL 252,735,841,800 256,973,161,050
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,732,318,000 1,801,818,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,732,318,000 1,801,818,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,732,318,000 1,801,818,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Tanjung
Redeb, Bugis 4713 peserta 342,318,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
342,318,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Tanjung
Redeb, Bugis 1 Unit 1,390,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,459,500,000
TOTAL 1,732,318,000 1,801,818,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,069,194,000 2,135,694,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,069,194,000 2,135,694,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,069,194,000 2,135,694,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb
13235 peserta 739,194,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
739,194,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb
1 Unit 1,330,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,396,500,000
TOTAL 2,069,194,000 2,135,694,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,845,356,000 2,959,356,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,845,356,000 2,959,356,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,845,356,000 2,959,356,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Sambaliung,
Sambaliung 8851 peserta 565,356,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
565,356,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kelurahan
1 Unit 2,280,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,394,000,000
TOTAL 2,845,356,000 2,959,356,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,589,312,000 2,707,812,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,589,312,000 2,707,812,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,589,312,000 2,707,812,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Sambaliung,
Suaran 2551 peserta 219,312,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
219,312,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Sambaliung,
Suaran 1 Unit 2,370,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,488,500,000
TOTAL 2,589,312,000 2,707,812,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,033,000,000 3,172,500,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,033,000,000 3,172,500,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,033,000,000 3,172,500,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan
3417 Peserta 243,000,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
243,000,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Tabalar, Semua Kelurahan
1 Unit 2,790,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,929,500,000
TOTAL 3,033,000,000 3,172,500,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,973,269,000 3,103,269,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,973,269,000 3,103,269,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,973,269,000 3,103,269,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan
5201 Peserta 373,269,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
373,269,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan
1 Unit 2,600,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,730,000,000
TOTAL 2,973,269,000 3,103,269,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,860,083,000 2,983,583,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,860,083,000 2,983,583,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,860,083,000 2,983,583,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan
7063 peserta 390,083,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
390,083,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan
1 Unit 2,470,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,593,500,000
TOTAL 2,860,083,000 2,983,583,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,596,726,000 3,753,226,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,596,726,000 3,753,226,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,596,726,000 3,753,226,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan
5915 peserta 466,726,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
466,726,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan
1 Unit 3,130,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
3,286,500,000
TOTAL 3,596,726,000 3,753,226,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,152,904,000 3,290,904,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,152,904,000 3,290,904,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,152,904,000 3,290,904,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan
5578 peserta 392,904,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
392,904,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan
1 Unit 2,760,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,898,000,000
TOTAL 3,152,904,000 3,290,904,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,590,340,000 2,694,840,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,590,340,000 2,694,840,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,590,340,000 2,694,840,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Gunung Tabur, Semua Kelurahan
8434 peserta 500,340,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
500,340,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Gunung Tabur, Semua Kelurahan
1 Unit 2,090,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,194,500,000
TOTAL 2,590,340,000 2,694,840,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,460,450,000 2,571,950,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,460,450,000 2,571,950,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,460,450,000 2,571,950,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu
3875 peserta 230,450,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
230,450,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu
1 Unit 2,230,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,341,500,000
TOTAL 2,460,450,000 2,571,950,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,909,840,000 3,039,840,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,909,840,000 3,039,840,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,909,840,000 3,039,840,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Pulau Derawan, Tanjung Batu
3685 peserta 309,840,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
309,840,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Pulau Derawan, Tanjung Batu
1 Unit 2,600,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,730,000,000
TOTAL 2,909,840,000 3,039,840,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,739,352,000 1,820,852,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,739,352,000 1,820,852,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,739,352,000 1,820,852,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan
1117 peserta 109,352,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
109,352,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan
1 Unit 1,630,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,711,500,000
TOTAL 1,739,352,000 1,820,852,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,076,520,000 2,156,520,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,076,520,000 2,156,520,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,076,520,000 2,156,520,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kelurahan
7780 peserta 476,520,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
476,520,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Teluk Bayur,
Teluk Bayur 1 Unit 1,600,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,680,000,000
TOTAL 2,076,520,000 2,156,520,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,559,260,000 2,671,260,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,559,260,000 2,671,260,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,559,260,000 2,671,260,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur
5328 peserta 319,260,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
319,260,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur
1 Unit 2,240,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,352,000,000
TOTAL 2,559,260,000 2,671,260,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,245,907,000 3,372,407,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,245,907,000 3,372,407,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,245,907,000 3,372,407,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Segah,
Tepian Buah 7119 peserta 715,907,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
715,907,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Segah,
Tepian Buah 1 Unit 2,530,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,656,500,000
TOTAL 3,245,907,000 3,372,407,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,160,000,000 2,268,000,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,160,000,000 2,268,000,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,160,000,000 2,268,000,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Segah, Long
La'ai 1 Unit 2,160,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,268,000,000
TOTAL 2,160,000,000 2,268,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,748,448,000 2,874,948,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,748,448,000 2,874,948,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,748,448,000 2,874,948,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Kelay, Semua
Kelurahan 3034 peserta 218,448,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
218,448,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Kelay, Long
Duhung 1 Unit 2,530,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,656,500,000
TOTAL 2,748,448,000 2,874,948,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,012,672,000 3,151,672,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,012,672,000 3,151,672,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,012,672,000 3,151,672,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Kelay,
Merapun 3579 peserta 232,672,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
232,672,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Kelay,
Merapun 1 Unit 2,780,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,919,000,000
TOTAL 3,012,672,000 3,151,672,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,200,000,000 2,310,000,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,200,000,000 2,310,000,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,200,000,000 2,310,000,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Kelay, Long
Keluh 1 Unit 2,200,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
2,310,000,000
TOTAL 2,200,000,000 2,310,000,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,570,781,000 3,738,781,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,570,781,000 3,738,781,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,570,781,000 3,738,781,000
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan
2880 peserta 210,781,000
Pendapatan DanaKapitasi JKN pada FKTP
210,781,000
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan
1 Unit 3,360,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
3,528,000,000
TOTAL 3,570,781,000 3,738,781,000
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,228,000,000 1,289,400,000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,228,000,000 1,289,400,000
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,228,000,000 1,289,400,000
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang
mendapatkan pembiayaan operasional
Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb
1 Unit 1,228,000,000
DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum
1,289,400,000
TOTAL 1,228,000,000 1,289,400,000