NO TUJUAN SATUAN TARGET ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 2 5 6 8 10 11 13
1 1 1 1 1 1.494.390.250 1 1 4.488.000 TW I = 15% Dinas Pendidikan
TW II = 15% TW III = 55% TW IV = 15%
2 2 102.000.000 TW I = 25% Dinas Pendidikan TW II = 25%
TW III = 25% TW IV = 25%
2 2 14.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penatausahaan Administrasi Perkantoran SKPD
Peningkatan kualitas penatausahaan dan pelayanan adminstrasi perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET 12
RENCANA AKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
3 4 9
PROGRAM 7
Lancarnya proses persuratan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Penataan pelayanan
administrasi perkantoran
Perpanjangan izin/pajak kendaraan dinas jabatan dan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan TW II = 0%
TW III = 50% TW IV = 50%
2 2 356.546.500 TW I = 25% Dinas Pendidikan TW II = 25%
TW III = 25% TW IV = 25%
2 2 24.000.000 TW I = 25% Dinas Pendidikan TW II = 25%
TW III = 25% TW IV = 25%
2 2 381.351.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 576.004.750 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 36.000.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
411.807.000 2 2 15.687.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27% Peningkatan Peralatan
gedung kantor Tersedianya peralatan kantor operasional
Lancarnya pengelolaan keuangan dan administrasi kantor
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan SKPD
Penatausahaan
kesekretariatan SKPD Terlaksananya penatausahaan
kesekretariatan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa keamanan
kantor Terciptanya keamanan kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan kwalitas
prasarana dan efektifitas kerja aparatur
TW IV = 27%
2 2 11.300.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 25.000.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 15.000.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% Pengadaan Mebeleur Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Meningkatnya kebersihan dan penataan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan
NO TUJUAN SATUAN TARGET ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 2 5 6 8 10 11 13
Penyediaan Jasa Surat
Penatausahaan Peningkatan kualitas Pelayanan
TARGET 12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
3 4 9
PROGRAM 7
Lancarnya proses persuratan
Penataan pelayanan TW IV = 27%
2 2 22.900.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 16.240.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
2 2 305.680.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
1 1 1 1 Angka putus sekolah APS 1,02 1 14.729.092.250 1 1 14.667.581.250 TW I = 25% Dinas Pendidikan
TW II = 25% TW III = 25% Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja/kantor Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
Pelayanan Dasar Pendidikan Meningkatkan
wawasan dan kapasitas manusia
Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan. Pelaksananan Pelayanan dasar jenjang wajar dikdas
sembilan tahun Meningkatnya sarana perkantoran
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat
TW III = 25% TW IV = 25%
2 2 61.511.000 TW I = 17% Dinas Pendidikan TW II = 19%
TW III = 37% TW IV = 27%
3 3 90 1 17.200.807.400 1 4 2.525.600.000 TW I = 50% Dinas Pendidikan
TW II = 50% TW III = 0% TW IV = 0%
2 5 7.674.950.000 TW I = 25% Dinas Pendidikan TW II = 25%
TW III = 25% TW IV = 25%
1 6 80.000.000 TW I = 30% Dinas Pendidikan TW II = 70%
TW III = 0% TW IV = 0%
1 7 354.400.000 TW I = 30% Dinas Pendidikan TW II = 70%
TW III = 0% TW IV = 0%
2 8 6.565.857.400 TW I = 50% Dinas Pendidikan TW II = 50%
TW III = 0% TW IV = 0%
2 Promosi pendidikan. 1 6 paket 2 1 56.671.000 1 9 28.335.500 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% Terlaksananya pemb.
perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan = 1 paket Terlaksananya rehab rumah dinas, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah
Pelaksanaan rehab gedung sekolah, RKB dan infrastruktur dana DID SD/SDLB, SMP/SMPLB = 1 paket
Pelaksanaan ujian paket A = 1 paket
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan dan sarana penunjang belajar
Rehabilitasi sedang/berat, rumah dinas,kepala sekolah,guru, penjaga sekolah
Jumlah Kejar Paket A,
dan B Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
Pembangunan pagar dan paving blok sekolah SD dan SMP = 14 paket
Penyelenggaraan paket A setara SD
dasar sembilan tahun manusia
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Sarana dan Prasarana
Pendidikan kondisi rusak ringan/sedang/berat
sembilan tahun
Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP
TW III = 100% TW IV = 0%
1 10 28.335.500 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 100%
TW III = 0% TW IV = 0%
5 10 Orang 1 456.344.450 1 12 456.344.450 TW I = 100% Dinas Pendidikan
TW II = 0% TW III = 0% TW IV = 0%
3 1 11 % 92,00 1 350.296.000 1 13 50.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 100% TW III = 0% TW IV = 0% Pemberantasan buta
aksara.
Jumlah siswa lulusan Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Jambore PAUDNI
Angka Melek Huruf Program
pendidikan non formal
Pelaksanaan ujian paket B = 1 paket
Terlaksananya ujian nasional SD dan SMP/MTs = 1 paket
Jambore PAUDNI tingkat provinsi = 1 paket dasar sembilan
tahun
Penyelenggaraan ujian sekolah SMP/ MTs dan UASBNSD
Penyelenggaraan paket B setara SMP
NO TUJUAN SATUAN TARGET ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 2 5 6 8 10 11 13
Penyediaan Jasa Surat
Penatausahaan Peningkatan kualitas Pelayanan
TARGET 12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
3 4 9
PROGRAM 7
Lancarnya proses persuratan
Penataan pelayanan 96.240.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 0% TW III = 0% TW IV = 100%
25.680.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
56.376.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
122.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 87%
TW III = 11% TW IV = 3%
3 13 % 98,80 3 81.485.000 1 16 50.977.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 100% Meningkatkanya kreatifitas
dan mutu guru PAUDNI Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Sekolah
Pelaksanaan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat provinsi
Terlaksananya lomba Olimpiade Sains Nasional Program wajib
belajar pendidikan Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pengembangan pendidikan
keaksaraan Terwujudnya masyarakat bebas buta aksara
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( BOP-PAUD)
Terdistribusinya Dana BOP PAUD ke lembaga PAUD
TW II = 100% TW III = 0% TW IV = 0%
2 17 30.508.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 23%
TW III = 55% TW IV = 22%
6 1 16 Orang 6200 1 368.974.250 1 25 123.299.500 TW I = 36% Dinas Pendidikan
TW II = 21% TW III = 22% TW IV = 21%
2 26 36.731.250 TW I = 15% Dinas Pendidikan TW II = 45%
TW III = 15% TW IV = 25%
50.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
60.573.500 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 80% TW IV = 20%
48.370.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
50.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 0% TW IV = 100% Program
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Peningkatan Konpetensi Tenaga Pendidik
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan watak,
wawasan, dan identitas.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD dan SMP
Pengolahan dan supervisi pendataan beasiswa miskin SD dan SMP = 1 paket belajar pendidikan
dasar sembilan tahun
kreativitas siswa
Terlaksananya kegiatan sertifikasi = 1 paket
Pelaksanaan penilaian angka kredit (DUPAK) bagi PNS = 1 paket
Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Terlaksananya pembinaan mutu bagi guru tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Tersusunnya data pendidikan
Lomba Guru Berprestasi Terseleksinya guru berprestasi
Lomba Olimpiade Guru
Nasional Terlaksananya Lomba Olimpiade Guru Nasional
TW IV = 100% Penjaminan kualitas
Pendidikan 2 96.236.750 1 27 57.180.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 0% TW III = 100% TW IV = 0%
1 39.056.750 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
3 121.775.000 1 28 56.775.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
1 28 15.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan Terlaksananya pelatihan
kurikulum muatan lokal guru SD dan SMP
Peningkatan Mutu Pendidikan
Program pendidikan anak usia dini
Monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya akreditasi sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bulukumba
Tersedianya data untuk bahan evaluasi rencana, Meningkatnya bakat dan kreatifitas anak usia dini
NO TUJUAN SATUAN TARGET ANGGARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 2 5 6 8 10 11 13
Penyediaan Jasa Surat
Penatausahaan Peningkatan kualitas Pelayanan
TARGET 12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
3 4 9
PROGRAM 7
Lancarnya proses persuratan
Penataan pelayanan TW II = 0%
TW III = 100% TW IV = 0%
1 28 50.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 100%
TW III = 0% TW IV = 0%
7 1 17 Keg 1 1 49.123.500 1 49.123.500 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 100% TW III = 0% TW IV = 0%
9 247.686.000 1 160 247.686.000 TW I = 0% TW II = 100% TW III = 0% Meningkatnya bakat,
kreatifitas dan prestasi siswa di bidang seni
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan anak usia dini
Pelaksanaan FLS2N Olahraga dan
kesenian.
Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama PAUD Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan organisasi Himpaudni untuk peningkatan mutu PAUD
Pembinaan kesenian daerah dan terlaksananya pementasan kesenian daerah 16 kali
Vestifal/lomba seni siswa nasional
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Program
pengelolaan keragaman budaya
bahan evaluasi rencana, pelaksanaan program dan kegiatan PAUDNI
TW III = 0% TW IV = 0%
5 109 % 100 2 9.965.000 1 363 4.982.500 TW I = 0% Dinas Pendidikan
TW II = 0% TW III = 0% TW IV = 100%
2 364 4.982.500 TW I = 100% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 0% TW IV = 0%
6 110 Orang 1500 4 37.328.500 1 416 37.328.500 TW I = 87% Dinas Pendidikan TW II = 13%
TW III = 0% TW IV = 0%
28 1 112 % 100 1 80.000.000 1 468 80.000.000 TW I = 16% Dinas Pendidikan
TW II = 31% TW III = 38% TW IV = 15%
18 177.540.000 1 502 102.540.000 TW I = 18% Dinas Pendidikan TW II = 29%
TW III = 27% TW IV = 26%
75.000.000 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 0% TW IV = 100%
58 5.090.150 1 611 5.090.150 TW I = 0% Dinas Pendidikan TW II = 0%
TW III = 0% TW IV = 100% Tersedianya laporan kinerja/
LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penggunaan dana dekonentrasi dan dana Terlaksananya sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar
Penyusunan Perda Sistem
Pendidikan Tersusunnya Ranperda Bidang Kependidikan SKPD yang
menyampaikan laporan keuangan dan kinerja tepat waktu
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba
Monitoring dan evaluasi pembangunan Penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan pemerintahan.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaoran pelaksanaan Dana Intensif Daerah (DID) SD dan SMP
Tersedianya Renstra dan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga = 2 paket
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
16 kali
Penyusunan program kerja SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana Program
manajemen pelayanan pendidikan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan