• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014"

Copied!
88
0
0

Teks penuh

(1)LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014. PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.. URUSAN WAJIB. 1.01.01.. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA. 1.01.. PENDIDIKAN. 1.01.1.01.01.01.. Program Pelayanan Administrasi. Hal 1 dari 88. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 36.464.051.369,00. 280.488.270.997,00 368.489.793.532,00. 685.442.115.898,00. 3.977.097.200,00. 94.685.960.497,00 182.444.273.629,00. 281.107.331.326,00. 3.504.962.700,00. 89.709.767.997,00 182.422.373.629,00. 275.637.104.326,00. 115.000.000,00. 1.015.000.000,00. 163.448.000,00. 736.552.000,00. 4.941.000,00. 45.059.000,00. -. 50.000.000,00. 90.000.000,00. -. 90.000.000,00. 20.944.000,00. -. 175.000.000,00. Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01.. Penyediaan jasa surat menyurat. 1.01.1.01.01.01.02.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air. -. dan listrik 1.01.1.01.01.01.07.. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 1.01.1.01.01.01.13.. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 1.01.1.01.01.01.18.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. 154.056.000,00 -. -. 40.000.000,00. 40.000.000,00. -. 300.000.000,00. -. 300.000.000,00. -. 240.000.000,00. -. 240.000.000,00. -. 20.000.000,00. daerah 1.01.1.01.01.01.19.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 1.01.1.01.01.01.24.. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian. 1.479.000,00. 18.521.000,00. 1.01.1.01.01.01.28.. Penyediaan Komponen Peralatan Listrik (IT). 2.972.000,00. 22.028.000,00. 1.01.1.01.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 7.842.000,00. 1.091.040.200,00. 75.000.000,00. 100.000.000,00. 2.848.237.000,00. 3.947.119.200,00. Aparatur 1.01.1.01.01.02.09.. Pengadaan peralatan gedung kantor. -. -. 165.000.000,00. 165.000.000,00. 1.01.1.01.01.02.10.. Pengadaan Mebeulair. -. -. 95.000.000,00. 95.000.000,00. 1.01.1.01.01.02.22.. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. -. 1.01.1.01.01.02.24.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan. -. 31.179.900,00. 926.092.800,00. -. 929.944.800,00. -. 40.000.000,00. -. 40.000.000,00. -. 26.500.000,00. -. 26.500.000,00. 3.852.000,00. 31.179.900,00. dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.26.. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 1.01.1.01.01.02.28.. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 1.01.1.01.01.02.29.. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair. -. 29.494.500,00. -. 29.494.500,00. 1.01.1.01.01.02.30.. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman. -. 30.000.000,00. -. 30.000.000,00. 1.01.1.01.01.02.42.. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. -. -. 150.000.000,00. 150.000.000,00. 1.01.1.01.01.02.50.. Pengadaan Tanah Pengganti STA Kaliangkrik. -. -. 2.000.000.000,00. 2.000.000.000,00. 1.01.1.01.01.02.52.. Pengadaan Peraltan Kantor UPT Disdikpora. 438.237.000,00. 450.000.000,00. 3.990.000,00. 7.773.000,00. Kecamatan/RKB 1.01.1.01.01.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 16.183.000,00. 40.817.000,00. -. 57.000.000,00. 1.01.1.01.01.03.07.. Penyelesaian Kasus. 11.925.000,00. 3.075.000,00. -. 15.000.000,00. 1.01.1.01.01.03.08.. Pembinaan Kepala Sekolah, Guru, Penilik,. 4.258.000,00. 37.742.000,00. -. 42.000.000,00. 81.674.000,00. 518.326.000,00. 67.950.000,00. 57.050.000,00. -. 125.000.000,00. 150.000.000,00. -. 150.000.000,00. Pamong Belajar, Pengawas, dan Penjaga Sekolah 1.01.1.01.01.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber. 50.000.000,00. 650.000.000,00. Daya Aparatur 1.01.1.01.01.05.04.. Penilaian Angka Kredit (PAK). 1.01.1.01.01.05.10.. Fasilitasi Bintek Penilaian Angka Kredit. -. 1.01.1.01.01.05.11.. Sistem Informasi Pegawai. -. 1.01.1.01.01.05.12.. Pembekalan Calon Kepala Sekolah, Kepala. -. 50.000.000,00. 50.000.000,00. 15.950.000,00. -. 25.000.000,00. 100.000.000,00. -. 100.000.000,00. 4.674.000,00. 195.326.000,00. -. 200.000.000,00. 7.660.000,00. 27.340.000,00. -. 35.000.000,00. 9.050.000,00. Sekolah baru, Pengawas, Penilik, PB 1.01.1.01.01.05.13.. Bintek Penulisan Karya Ilmiah Guru, Penilik, PB,. -. dan Pengawas 1.01.1.01.01.05.14.. Penyiapan Calon Kepala Sekolah, Penilik, PB, dan Pengawas. 1.01.1.01.01.06.. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

(2) Hal 2 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.06.01.. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5 15.000.000,00. 6.300.000,00. 8.700.000,00. -. 1.360.000,00. 18.640.000,00. -. 20.000.000,00. realisasi kinerja SKPD 1.01.1.01.01.06.11.. Monitoring dan Evaluasi. 1.01.1.01.01.15.. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 10.927.500,00. 863.597.500,00. -. 874.525.000,00. 1.01.1.01.01.15.67.. Pelatihan Pendidik PAUD. 960.000,00. 24.040.000,00. -. 25.000.000,00. 1.01.1.01.01.15.68.. Lomba Semarak PAUD. 397.500,00. 24.602.500,00. -. 25.000.000,00. 1.01.1.01.01.15.69.. Pendukung Kegiatan PAUD. 440.000,00. 49.560.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.15.80. 1.01.1.01.01.15.85.. Sarana Prasarana PAUD Penyelenggaraan Lomba Gugus Paud dan. 660.000,00. 104.340.000,00. -. 105.000.000,00. 1.510.000,00. 16.490.000,00. -. 18.000.000,00. 660.000,00. 14.340.000,00. -. 15.000.000,00. 570.000,00. 179.430.000,00. -. 180.000.000,00. 5.160.000,00. 244.840.000,00. -. 250.000.000,00. 570.000,00. 205.955.000,00. -. 206.525.000,00. Lomba KB/TK Berprestasi (Bangub) 1.01.1.01.01.15.86.. Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bangub). 1.01.1.01.01.15.90.. Penyelenggaraan PAUD. 1.01.1.01.01.15.92.. Bintek Perencanaan Pembelajaran. 1.01.1.01.01.15.93.. Prasarana PAUD. 1.01.1.01.01.16.. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9. 1.853.666.700,00. 43.197.207.397,00 171.290.062.029,00. 216.340.936.126,00. Tahun 1.01.1.01.01.16.01.. Akreditasi SMP. 1.01.1.01.01.16.02.. Tes Pengendali Mutu SMP/MTs. 1.01.1.01.01.16.03.. Pendidikan Ramah Anak SMP. 1.01.1.01.01.16.05.. Pningkatan Pendidikan bagi Siswa SMP/MTs. 3.150.000,00. 72.693.000,00. -. 75.843.000,00. 5.946.000,00. 94.054.000,00. -. 100.000.000,00. 650.000,00. 19.350.000,00. -. 20.000.000,00. 2.176.000,00. 517.824.000,00. -. 520.000.000,00. dari Keluarga Kurang Mampu. 1.01.1.01.01.16.100.. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB. -. 9.745.000,00. 270.000.000,00. 279.745.000,00. 80.000.000,00. 80.000.000,00. (Silpa Bangub 2012) 1.01.1.01.01.16.101.. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak. -. -. SMP/SMPLB (Bangub) 1.01.1.01.01.16.102.. Pendampingan BOS Dalam Rangka Mewijudkan. -. 2.505.630.000,00. -. 2.505.630.000,00. -. 1.312.350.000,00. -. 1.312.350.000,00. -. 43.200.000,00. -. 43.200.000,00. 14.620.000,00. -. 15.000.000,00. Sekolah Murah SD/MI (Bangub) 1.01.1.01.01.16.103.. Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs. (Bangub). 1.01.1.01.01.16.104.. Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bangub). 1.01.1.01.01.16.105.. Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB. 380.000,00. dan SMP/SMPLB (Bangub) 1.01.1.01.01.16.106.. Bantuan Pengadaan Alat TIK Pendidikan. -. -. 30.000.000,00. 30.000.000,00. -. -. 20.000.000,00. 20.000.000,00. Pembelajaran SD/SDLB (Bangub) 1.01.1.01.01.16.107.. Bantuan Pengedaan Meubelair Pengganti SMP (Bangub). 1.01.1.01.01.16.108.. Bantuan Rehab Sedang TK. 1.01.1.01.01.16.109.. Penyelenggaraan UN dan US SD/MI. 1.01.1.01.01.16.110.. Pendamping Operasional BOS. 1.01.1.01.01.16.113.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. 431.910.000,00. -. 431.910.000,00. 44.256.000,00. 105.744.000,00. -. 150.000.000,00. 125.000.000,00. 75.556.000,00. -. 200.556.000,00. -. -. 14.415.127.000,00. 32.323.437.129,00. 46.738.564.129,00. -. 2.876.936.000,00. 16.421.761.000,00. 19.298.697.000,00. -. 710.400.000,00. 5.858.477.700,00. 6.568.877.700,00. -. 8.265.135.800,00. 69.315.983.200,00. 77.581.119.000,00. SD/SMP Negeri, Swasta (Silpa DAK 2010) 1.01.1.01.01.16.114.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri Swasta (DAK 2014). 1.01.1.01.01.16.115.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri Swasta (Silpa DAK 2013). 1.01.1.01.01.16.116.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri Swasta (Silpa DAK 2012). 1.01.1.01.01.16.117.. Uji Kompetensi TK. 1.01.1.01.01.16.118.. Bantuan Pengadaan Alat IPA (Silpa Bangub. 531.000,00. 19.469.000,00. -. 20.000.000,00. -. -. 150.000.000,00. 150.000.000,00. -. -. 97.500.000,00. 97.500.000,00. -. -. 150.000.000,00. 150.000.000,00. 2013) 1.01.1.01.01.16.120.. Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bangub). 1.01.1.01.01.16.121.. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bangub). 1.01.1.01.01.16.122.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (Silpa DAK 2009). -. 74.057.557,00. -. 74.057.557,00.

(3) Hal 3 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.16.123.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. -. 3.603.132.000,00. Jumlah 6=3+4+5. 40.907.935.000,00. 44.511.067.000,00. SD/SMP Negeri, Swasta (Silpa DAK 2011) 1.01.1.01.01.16.124.. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan TK. 1.01.1.01.01.16.125.. Lomba Perpustakaan SD/MI. 1.01.1.01.01.16.126.. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan. 2.629.500,00. 502.370.500,00. -. 505.000.000,00. 217.000,00. 11.783.000,00. -. 12.000.000,00. -. -. 120.000.000,00. 120.000.000,00. SD/SDLB (Bangub) 1.01.1.01.01.16.128.. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan. 91.140.000,00. 261.860.000,00. -. 353.000.000,00. 60.000.000,00. -. 60.000.000,00. UNPK (Bangub) 1.01.1.01.01.16.130.. Penyelenggaraan MBS SD. 1.01.1.01.01.16.131.. Pendidikan Ramah Anak SD. 650.000,00. 19.350.000,00. -. 20.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.132.. Monitoring MBS SD. 253.000,00. 9.747.000,00. -. 10.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.133.. Pengembangan Kantin Kejujuran SMP/MTs.. 1.575.000,00. 9.680.000,00. 1.01.1.01.01.16.134.. Pemberdayaan MGMP. 3.045.000,00. 96.955.000,00. -. 100.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.135.. Pembinaan dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs.. 10.262.700,00. 139.737.300,00. -. 150.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.136.. Pengembangan Kurikulum SD. 3.309.000,00. 36.691.000,00. -. 40.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.137.. Bantuan Fasilitasi SPM SSN. -. 1.01.1.01.01.16.138.. Bantuan Pembangunan RKB TK. -. 600.000.000,00. -. 600.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.139.. Pengadaan Alat Bermain TK/RA. -. 42.000.000,00. -. 42.000.000,00. 1.01.1.01.01.16.140.. Pembangunan Mutu Sarana Prasarana. -. -. -. -. 28.745.000,00. 120.000.000,00. 100.000.000,00. 40.000.000,00. 120.000.000,00. 100.000.000,00. Pendidikan SD/SDLB/SMP (Pembangunan WC dan Pagar Keliling 1.01.1.01.01.16.141.. Dewan Pendidikan. 1.01.1.01.01.16.142.. Workshop Penyusunan Perencanaan. 11.060.000,00. 38.940.000,00. -. 50.000.000,00. 5.300.500,00. 194.906.000,00. -. 200.206.500,00. 449.581.000,00. 901.327.790,00. -. 1.350.908.790,00. 15.000.000,00. -. 15.000.000,00. 25.520.000,00. 49.480.000,00. -. 75.000.000,00. 21.740.000,00. 53.260.000,00. -. 75.000.000,00. Pembelajaran TK 1.01.1.01.01.16.143.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (Operasional DAK 2014). 1.01.1.01.01.16.145.. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain. 1.01.1.01.01.16.147.. Penyusunan Kuarikulum Muatan Lokal BTQ,. -. Alquran dan Al Kitab SMP 1.01.1.01.01.16.148.. Penyusunan Kuarikulum Muatan Lokal BTQ, Alquran dan Al Kitab SD. 1.01.1.01.01.16.149.. BAntuan Pengadaan Alat TIK Pendidikan. 63.969.000,00. 63.969.000,00. 400.000,00. 19.200.000,00. 19.600.000,00. 28.796.000,00. 504.882.000,00. 5.213.054.000,00. 5.746.732.000,00. 4.104.000,00. 63.896.000,00. -. -. Pembelajaran SD/SDLB (Silpa Bangub) 1.01.1.01.01.16.150.. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP. -. (Bangub) 1.01.1.01.01.16.151.. Penanganan Sekolah Darurat. 1.01.1.01.01.16.152.. Akreditasi TK / SD. 1.01.1.01.01.16.153.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. 733.522.000,00. -. 68.000.000,00. 2.729.861.450,00. -. 3.463.383.450,00. 886.000.000,00. -. 886.000.000,00 15.000.000,00. SD/SMP Negeri, Swasta (Operasional DAK 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013) 1.01.1.01.01.16.154.. Rehab Sedang TK. 1.01.1.01.01.16.85.. Uji kompetensi Gugus TK dan SD. 506.000,00. 14.494.000,00. -. 1.01.1.01.01.16.86.. Pembinaan Kelembagaan TK dan SD. 620.000,00. 6.880.000,00. -. 7.500.000,00. 1.01.1.01.01.16.88.. Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siwa. -. 7.133.000,00. 84.867.000,00. -. 92.000.000,00. 5.712.000,00. 518.808.000,00. -. 524.520.000,00. 525.000,00. 11.475.000,00. -. 12.000.000,00. 148.680.000,00. 1.320.000,00. -. 150.000.000,00. 2.424.000,00. 17.576.000,00. -. 20.000.000,00. 11.559.000,00. 48.441.000,00. -. 60.000.000,00. -. 200.000.000,00. SD/MI 1.01.1.01.01.16.90.. Peningkatan Pendidikan bagi Siswa SD/MI dari Keluarga Kurang Mampu. 1.01.1.01.01.16.93.. Festival dan Lomba Seni Siswa SLB. 1.01.1.01.01.16.95.. Penyelenggaraan SMP Terbuka. 1.01.1.01.01.16.96.. Lomba Perpustakaan SMP / MTs.. 1.01.1.01.01.16.98.. Pengembangan Kurikulum SMP/MTs.. 1.01.1.01.01.16.99.. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs.. 101.714.000,00. 98.286.000,00. 1.01.1.01.01.17.. Program Pendidikan Menengah. 813.560.500,00. 19.944.770.440,00. 1.01.1.01.01.17.100.. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bangub). -. 454.000.000,00. 8.119.074.600,00 -. 28.877.405.540,00 454.000.000,00.

(4) Hal 4 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.17.101.. Bantuan Fasilitasi Carrier Center (CC) SMK. Jenis Belanja Pegawai 3 520.000,00. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. 49.480.000,00. Jumlah 6=3+4+5 -. 50.000.000,00. (Bangub) 1.01.1.01.01.17.102.. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis. -. -. 20.000.000,00. 20.000.000,00. Keunggulan Lokal (Bangub) 1.01.1.01.01.17.104.. 5.276.000,00. 59.724.000,00. -. 65.000.000,00. Penyelenggaraan UN/US SMK. 2.394.000,00. 127.606.000,00. -. 130.000.000,00. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa. 4.992.000,00. 145.008.000,00. -. 150.000.000,00. 4.564.000,00. 145.436.000,00. -. 150.000.000,00. 47.666.000,00. -. 50.000.000,00. Penyelenggaraan Uji Coba Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA. 1.01.1.01.01.17.106. 1.01.1.01.01.17.107.. SMA/MA 1.01.1.01.01.17.108.. Membinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK. 1.01.1.01.01.17.109.. Penyelenggaraan Uji Coba UN SMK. 2.334.000,00. 1.01.1.01.01.17.110.. Bantuan Pengembangan Mutu SMA (Bangub). 1.940.000,00. 1.01.1.01.01.17.113.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. 48.060.000,00. -. 8.821.000.000,00. -. 50.000.000,00. 5.058.052.000,00. 50.000.000,00 13.879.052.000,00. SMA/SMK Negeri, Swasta (DAK 2014) 1.01.1.01.01.17.114.. Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri SMK. -. 50.000.000,00. (Bangub) 1.01.1.01.01.17.116.. Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bangub). -. 1.01.1.01.01.17.117.. Bantuan fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa. -. -. 50.000.000,00. 50.000.000,00. 80.000.000,00. -. 80.000.000,00. SMA (Bangub) 1.01.1.01.01.17.119.. Tes Pengendalian Mutu SMA. 6.784.000,00. 53.216.000,00. -. 60.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.120.. Revitalisasi MKKS SMA. 4.524.000,00. 15.476.000,00. -. 20.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.121.. Peningkatan Kemampuan Guru SMA/MA Bidang. 2.262.000,00. 17.738.000,00. -. 20.000.000,00. Beasiswa Berprestasi SMA. 6.786.000,00. 78.214.000,00. -. 85.000.000,00. Peningkatan Kemampuan Petugas Perpustakaan. 5.364.000,00. 45.636.000,00. -. 51.000.000,00. 8.208.000,00. 91.792.000,00. -. 100.000.000,00. 3.430.000,00. 71.570.000,00. -. 75.000.000,00. Informasi dan Multimedia 1.01.1.01.01.17.122. 1.01.1.01.01.17.123.. SMA 1.01.1.01.01.17.124.. Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA. 1.01.1.01.01.17.125.. Lomba Kompetensi Siswa SMK. 1.01.1.01.01.17.126.. Lomba Pengelolaan Perpustakaan SMK. 1.01.1.01.01.17.127.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. 1.948.000,00. 18.052.000,00. -. 20.000.000,00. 253.670.000,00. 717.863.640,00. -. 971.533.640,00. 330.000,00. 49.670.000,00. -. 50.000.000,00. SMA/SMK Negeri, Swasta (Operasional DAK 2014) 1.01.1.01.01.17.128.. Implementasi Lifesklill SMK. 1.01.1.01.01.17.129.. Pengadaan Meubelair SMK. -. 95.008.500,00. 65.929.000,00. 160.937.500,00. 1.01.1.01.01.17.130.. Pengembangan Unit Produksi SMK. -. 100.050.000,00. 99.950.000,00. 200.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.131.. Pembangunan Ruang Lab SMK. -. 150.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.132.. Pembangunan Ruang Bengkel SMK. -. 1.01.1.01.01.17.133.. Rehab SMK. -. 132.500.000,00. 1.01.1.01.01.17.134.. Bantuan Fasilitasi ICT SMK. -. 100.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.135.. Bantuan Rehab Gedung SMA. -. 66.110.000,00. 66.390.000,00. 132.500.000,00. 1.01.1.01.01.17.136.. Bantuan Fasilitasi ICT Base SMA. -. 16.000.000,00. 84.000.000,00. 100.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.137.. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMA. -. 150.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.138.. Pengadaan Ruang Lab IPA SMA. -. 1.01.1.01.01.17.139.. Bantuan Alat Praktek IPA SMA. -. 74.907.000,00. 1.01.1.01.01.17.140.. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan. -. 160.000.000,00. -. -. 150.000.000,00. 150.000.000,00 150.000.000,00. -. 132.500.000,00. -. 100.000.000,00. -. 150.000.000,00. 170.000.000,00. 170.000.000,00. 85.093.000,00. 160.000.000,00. -. 160.000.000,00. SMA 1.01.1.01.01.17.141.. Pengadaan Ruang Lab Bahasa (SMA). 1.01.1.01.01.17.142.. Rehab Ruang Kelas SMA/MA. 1.01.1.01.01.17.143.. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal BTQ, Al. -. 131.831.000,00. 160.000.000,00. 160.000.000,00. 66.919.000,00. 198.750.000,00. 5.710.000,00. 69.290.000,00. -. 75.000.000,00. 42.616.000,00. 32.384.000,00. -. 75.000.000,00. Quran, Al Kitab SMK 1.01.1.01.01.17.144.. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal BTQ, Al Quran, Al Kitab SMA. 1.01.1.01.01.17.149.. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bangub). -. -. 50.000.000,00. 50.000.000,00.

(5) Hal 5 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.17.151.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 259.307.500,00. 1.258.083.300,00. -. 1.517.390.800,00. SMA/SMK Negeri, Swasta (Operasional Silpa DAK 2013) 1.01.1.01.01.17.71.. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA. 87.324.000,00. 57.676.000,00. -. 145.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.73.. Akreditasi SMA/MA. 24.204.000,00. 35.796.000,00. -. 60.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.74.. PSB dab MOS SMA/SMK. 4.524.000,00. 25.476.000,00. -. 30.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.75.. Bedah SKL. 1.508.000,00. 22.492.000,00. -. 24.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.76.. Pengembangan Kurikulum SMA/MA. 10.826.000,00. 239.174.000,00. -. 250.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.77.. Peningkatan Kemampuan Guru Mapel UN. 3.822.000,00. 46.178.000,00. -. 50.000.000,00. 500.000.000,00. -. 500.000.000,00. SMA/MA 1.01.1.01.01.17.79.. Beasiswa Kurang Mampu bagi Siswa SMA/MA. -. (Gulkin) 1.01.1.01.01.17.80.. Revitalisasi MGMP SMA/MA. 4.524.000,00. 19.476.000,00. -. 24.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.81.. Pendampingan BOS SMA/MA. 30.000.000,00. 20.000.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.82.. Bantuan Ujian Praktek Kejuruan SMK. 935.000,00. 59.065.000,00. -. 60.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.84.. Tes Pengendali Mutu SMK. 2.736.000,00. 37.264.000,00. -. 40.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.85.. Akreditasi SMK. 2.067.000,00. 37.933.000,00. -. 40.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.86.. Beasiswa Siswa Berprestasi. 1.926.000,00. 83.074.000,00. -. 85.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.87.. Beasiswa Anak Kurang Mampu SMK. 360.000,00. 499.640.000,00. -. 500.000.000,00. 7.691.000,00. 67.309.000,00. -. 75.000.000,00. 630.000,00. 23.370.000,00. -. 24.000.000,00. (GULKIN) 1.01.1.01.01.17.88.. Gebyar SMK. 1.01.1.01.01.17.89.. Revitalisasi MGMP SMK. 1.01.1.01.01.17.90.. Pengembangan Kurikulum SMK. 5.090.000,00. 244.910.000,00. -. 250.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.91.. Pendampingan BOS SMK. 2.434.000,00. 47.566.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.17.97.. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. -. 4.155.000.000,00. 1.992.741.600,00. 6.147.741.600,00. SMA/SMK Negeri, Swasta (SILPA DAK 2013) 1.01.1.01.01.18.. Program Pendidikan Non Formal. 1.01.1.01.01.18.14.. Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional. 42.569.000,00. 1.204.431.000,00. -. 1.247.000.000,00. 440.000,00. 9.560.000,00. -. 10.000.000,00. (HAI) Dinas Pendidikan Kabupaten (Bangub) 1.01.1.01.01.18.15.. Penyelengaraan Kejar paket A. 1.020.000,00. 51.980.000,00. -. 53.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.16.. Penyelenggaraan Kejar paket B Setara SMP. 1.300.000,00. 393.700.000,00. -. 395.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.17.. Penyelenggaraan Kejar paket C Setara SMA. 1.150.000,00. 398.850.000,00. -. 400.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.18.. UN PK Paket A, B, dan C. 11.190.000,00. 63.810.000,00. -. 75.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.26.. PUG Bidang Pendidikan. 3.680.000,00. 96.320.000,00. -. 100.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.27.. Penyelenggaraan PKBM. 440.000,00. 11.560.000,00. -. 12.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.28.. Akreditasi PNF. 660.000,00. 18.340.000,00. -. 19.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.29.. Lomba PLS. 660.000,00. 17.340.000,00. -. 18.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.31.. Profil Pendidikan Non Formal. 14.660.000,00. 20.340.000,00. -. 35.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.32.. Pembinaan Kursus. 1.509.000,00. 38.491.000,00. -. 40.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.33.. Pameran PNF Tingkat Provinsi. 750.000,00. 19.250.000,00. -. 20.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.34.. Desa Vokasi. 1.710.000,00. 18.290.000,00. -. 20.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.35.. Pelatihan PKBM. 1.440.000,00. 18.560.000,00. -. 20.000.000,00. 1.01.1.01.01.18.36.. Pengembangan Kurikulum PNFI. 1.01.1.01.01.20.. Program Peningkatan mutu Pendidik dan. 1.960.000,00. 28.040.000,00. -. 30.000.000,00. 57.078.000,00. 6.143.603.000,00. -. 6.200.681.000,00. 18.450.000,00. 206.550.000,00. -. 225.000.000,00. 13.452.000,00. 36.548.000,00. -. 50.000.000,00. Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.13.. Bantuan Studi Lanjut S1/S2 Pendidikan dan Tenaga kependidikan. 1.01.1.01.01.20.14.. Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Pengawas. 1.01.1.01.01.20.15.. Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bangub). -. 539.175.000,00. -. 539.175.000,00. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik. -. 350.000.000,00. -. 350.000.000,00. -. 224.000.000,00. -. 224.000.000,00. 98.325.000,00. -. 100.000.000,00. 1.137.500.000,00. -. 1.137.500.000,00. 1.01.1.01.01.20.16.. Formal (Bangub) 1.01.1.01.01.20.17.. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bangub). 1.01.1.01.01.20.18.. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas. 1.675.000,00. Berprestasi 1.01.1.01.01.20.19.. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bangub). -.

(6) Hal 6 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.20.20.. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah. 1.01.1.01.01.20.21.. Bantuan Transport Tutor PAUD Non Formal. 1.01.1.01.01.20.23.. Rapat Kerja Dinas Pendidikan dengan. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 80.494.000,00. -. 100.000.000,00. 190.000.000,00. -. 190.000.000,00. 96.005.000,00. -. 100.000.000,00. 3.185.006.000,00. -. 3.185.006.000,00. 15.747.331.460,00. -. 16.142.437.460,00. -. 91.000.000,00. -. 91.000.000,00. -. 26.370.000,00. -. 26.370.000,00. 48.100.000,00. 1.900.000,00. -. 50.000.000,00. 39.336.000,00. 107.214.000,00. -. 146.550.000,00. 6.456.000,00. 403.544.000,00. -. 410.000.000,00. 24.012.000,00. 3.526.588.000,00. -. 3.550.600.000,00. -. 31.700.000,00. -. 31.700.000,00. -. 29.580.000,00. -. 29.580.000,00. -. 30.800.000,00. -. 30.800.000,00. -. 33.250.000,00. -. 33.250.000,00. -. 32.935.000,00. -. 32.935.000,00. -. 31.000.000,00. -. 31.000.000,00. -. 31.500.000,00. -. 31.500.000,00. -. 30.300.000,00. -. 30.300.000,00. -. 32.325.000,00. -. 32.325.000,00. -. 30.500.000,00. -. 30.500.000,00. -. 69.960.500,00. -. 69.960.500,00. -. 43.883.600,00. -. 43.883.600,00. -. 49.247.000,00. -. 49.247.000,00. -. 111.430.000,00. -. 111.430.000,00. -. 46.744.500,00. -. 46.744.500,00. -. 68.409.000,00. -. 68.409.000,00. -. 69.398.200,00. -. 69.398.200,00. -. 57.970.000,00. -. 57.970.000,00. -. 65.763.500,00. -. 65.763.500,00. -. 48.103.000,00. -. 48.103.000,00. -. 135.168.000,00. -. 135.168.000,00. 19.506.000,00 3.995.000,00. Stakeholders Pendidikan dan Olahraga 1.01.1.01.01.20.24.. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). 1.01.1.01.01.22.. Program Managemen Pelayanan Pendidikan. 1.01.1.01.01.22.10.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SKB. 395.106.000,00. Kabupaten Magelang 1.01.1.01.01.22.11.. Penyelenggaraan Pendidikan TKN Pembina. 1.01.1.01.01.22.14.. Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Gubernur). 1.01.1.01.01.22.17.. Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bangub). 1.01.1.01.01.22.18.. Pemberian Honor dan Pelayan Administrasi Guru dan Pegawai Yang Teranulir. 1.01.1.01.01.22.19.. Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 1.01.1.01.01.22.20.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Salam. 1.01.1.01.01.22.21.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Dukun. 1.01.1.01.01.22.22.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sawangan. 1.01.1.01.01.22.23.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Muntilan. 1.01.1.01.01.22.24.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mertoyudan. 1.01.1.01.01.22.25.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kajoran. 1.01.1.01.01.22.26.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Bandongan. 1.01.1.01.01.22.27.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Ngablak. 1.01.1.01.01.22.28.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Secang. 1.01.1.01.01.22.29.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Windusari. 1.01.1.01.01.22.31.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Kota Mungkid. 1.01.1.01.01.22.32.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Candimulyo. 1.01.1.01.01.22.33.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Dukun. 1.01.1.01.01.22.34.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri I Windusari. 1.01.1.01.01.22.35.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri II Grabag. 1.01.1.01.01.22.37.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Salaman. 1.01.1.01.01.22.38.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Muntilan. 1.01.1.01.01.22.39.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Bandongan. 1.01.1.01.01.22.40.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Grabag. 1.01.1.01.01.22.41.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Ngluwar. 1.01.1.01.01.22.42.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri I Salam.

(7) Hal 7 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.01.1.01.01.22.43.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. -. 29.600.000,00. -. 29.600.000,00. -. 32.300.000,00. -. 32.300.000,00. -. 31.200.000,00. -. 31.200.000,00. -. 32.166.475,00. -. 32.166.475,00. -. 34.250.000,00. -. 34.250.000,00. -. 30.250.000,00. -. 30.250.000,00. -. 32.650.000,00. -. 32.650.000,00. -. 30.900.000,00. -. 30.900.000,00. -. 31.300.000,00. -. 31.300.000,00. -. 32.450.000,00. -. 32.450.000,00. -. 109.070.500,00. -. 109.070.500,00. -. 57.800.000,00. -. 57.800.000,00. -. 29.000.000,00. -. 29.000.000,00. Kecamatan Tegalrejo 1.01.1.01.01.22.44.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Grabag. 1.01.1.01.01.22.45.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Candimulyo. 1.01.1.01.01.22.46.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pakis. 1.01.1.01.01.22.47.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Tempuran. 1.01.1.01.01.22.48.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mungkid. 1.01.1.01.01.22.49.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Srumbung. 1.01.1.01.01.22.50.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kaliangkrik. 1.01.1.01.01.22.51.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Borobudur. 1.01.1.01.01.22.52.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Salaman. 1.01.1.01.01.22.53.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri I Ngablak. 1.01.1.01.01.22.54.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri I Mertoyudan. 1.01.1.01.01.22.56.. Penyelenggaraan Pendidikan UPT Dinas Dikpora Kecamatan Ngluwar. 1.01.1.01.01.22.57.. Profil Pendidikan. 15.055.000,00. 14.945.000,00. -. 30.000.000,00. 1.01.1.01.01.22.58.. Pendamping Operasional DAPODIK. 16.980.000,00. 33.020.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.22.59.. Pendataan Sekolah dan Luar Sekolah. 14.149.000,00. 35.851.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.22.60.. Penyusunan Rencana Strategis Disdikpora. 30.700.000,00. 19.300.000,00. -. 50.000.000,00. 1.01.1.01.01.22.61.. Bintek Pengelolaan Keuangan. 24.692.000,00. 55.308.000,00. -. 80.000.000,00. 1.01.1.01.01.22.63.. Biaya Operasional Bangub. 1.01.1.01.01.22.64.. Penyusunan Peraturan Bupati Pendidikan. 1.01.1.01.01.22.65.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri. 1.01.1.01.01.22.66.. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri. 1.01.1.01.01.23.. Program Pendidikan Tinggi. 1.01.1.01.01.23.01.. Fasilitasi dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi. 1.11.. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN. 115.575.000,00. 184.425.000,00. -. 300.000.000,00. 60.051.000,00. 139.949.000,00. -. 200.000.000,00. -. 2.157.641.200,00. -. 2.157.641.200,00. -. 7.357.371.985,00. -. 7.357.371.985,00. 55.248.000,00. 194.752.000,00. -. 250.000.000,00. 55.248.000,00. 194.752.000,00. -. 250.000.000,00. 4.500.000,00. 45.500.000,00. -. 50.000.000,00. 4.500.000,00. 45.500.000,00. -. 50.000.000,00. PERLINDUNGAN ANAK 1.11.1.01.01.16.. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 1.11.1.01.01.16.13.. Bantuan Pengarusutamaan Gender (Bangub). 4.500.000,00. 45.500.000,00. -. 50.000.000,00. 1.13.. SOSIAL. 2.450.000,00. 97.550.000,00. -. 100.000.000,00. 1.13.1.01.01.23.. Program pencegahan dini dan. 2.450.000,00. 97.550.000,00. -. 100.000.000,00. 2.450.000,00. 97.550.000,00. -. 100.000.000,00. 126.409.500,00. 4.698.917.500,00. 7.344.000,00. 86.406.000,00. -. 93.750.000,00. penggulangan korban bencana alam 1.13.1.01.01.23.28.. Pelatihan/Simulasi Bencana Alam Bagi Anak Sekolah. 1.18.. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA. 1.18.1.01.01.15.. Program Pengembangan dan Keserasian. 21.900.000,00. 4.847.227.000,00. Kebijakan Pemuda 1.18.1.01.01.15.15.. Upacara Hari Besar/Nasional. 2.605.000,00. 22.395.000,00. -. 25.000.000,00. 1.18.1.01.01.15.16.. Razia Pelajar. 1.785.000,00. 13.215.000,00. -. 15.000.000,00. 1.18.1.01.01.15.17.. Pelatihan Manajemen Osis SMP, SMA/SMK. 800.000,00. 19.200.000,00. -. 20.000.000,00. 1.18.1.01.01.15.18.. Rakor Kepemudaan. 2.154.000,00. 31.596.000,00. -. 33.750.000,00. 1.18.1.01.01.16.. Program peningkatan peran serta. 35.974.000,00. 705.026.000,00. -. 741.000.000,00. 9.770.000,00. 116.230.000,00. -. 126.000.000,00. kepemudaan 1.18.1.01.01.16.01.. Pembinaan Organisasi kepemudaan.

(8) Hal 8 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.18.1.01.01.16.16.. Seleksi, Pembentukan dan Penetapan. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 870.000,00. 59.130.000,00. -. 60.000.000,00. 810.000,00. 14.190.000,00. -. 15.000.000,00. 14.444.000,00. 285.556.000,00. -. 300.000.000,00. 1.155.000,00. 18.845.000,00. -. 20.000.000,00. 2.160.000,00. 17.840.000,00. -. 20.000.000,00. 6.125.000,00. 143.875.000,00. -. 150.000.000,00. 640.000,00. 49.360.000,00. -. 50.000.000,00. 1.860.000,00. 163.140.000,00. -. 165.000.000,00. 1.860.000,00. 38.140.000,00. -. 40.000.000,00. 125.000.000,00. -. 125.000.000,00. 1.720.000,00. 43.280.000,00. -. 45.000.000,00. 1.720.000,00. 43.280.000,00. -. 45.000.000,00. 750.000,00. 217.727.000,00. -. 218.477.000,00. 750.000,00. 17.727.000,00. -. 18.477.000,00. 200.000.000,00. -. 200.000.000,00. PASKIBRAKA 1.18.1.01.01.16.17.. Pemilihan Pemuda Pelopor. 1.18.1.01.01.16.18.. Pembinaan Kepramukaan. 1.18.1.01.01.16.19.. Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi. 1.18.1.01.01.16.20.. Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Upacara Hari Sumpah Pemuda Tk. Kab. Magelang dan Tk. Propinsi. 1.18.1.01.01.16.21.. Lomba-lomba Non Akademik SD, SMP, SMA/SMK. 1.18.1.01.01.16.24.. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 1.18.1.01.01.17.. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. 1.18.1.01.01.17.04.. Pelatihan Ternak. 1.18.1.01.01.17.05.. Fasilitasi KUPP. 1.18.1.01.01.18.. Program upaya pencegahan penyalahgunaan. -. narkoba 1.18.1.01.01.18.01.. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda. 1.18.1.01.01.19.. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. 1.18.1.01.01.19.09.. Rangkaian Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). 1.18.1.01.01.19.11.. Pembinaan Olah Raga Pelajar SD, SLTP, SLTA. 1.18.1.01.01.20.. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan. 73.464.500,00. 2.599.635.500,00. 21.900.000,00. 2.695.000.000,00. Olahraga 1.18.1.01.01.20.11.. Pengembangan olahraga rekreasi. -. 100.000.000,00. -. 100.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.19.. Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) SD,. -. 250.000.000,00. -. 250.000.000,00. 25.712.000,00. -. 30.000.000,00. -. 100.000.000,00. SMP, SLTA 1.18.1.01.01.20.30.. POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pondok. 4.288.000,00. Pesantren Daerah) 1.18.1.01.01.20.31.. Pemberian Penghargaan Kepada Atlit Berprestasi. 1.18.1.01.01.20.33.. Pembinaan Olah Raga Prestasi Siswa. 1.18.1.01.01.20.38.. Festifal Olahraga Tradisional. 1.18.1.01.01.20.40.. Pengiriman Kejurda Pelajar Olah Raga 17. -. 100.000.000,00. 21.900.000,00. 350.000.000,00. 48.567.000,00. 279.533.000,00. 220.000,00. 29.780.000,00. -. 30.000.000,00. -. 90.000.000,00. -. 90.000.000,00. Cabang 1.18.1.01.01.20.41.. Turnamen Olahraga MGMP SMP. SMA, SMK. -. 18.000.000,00. -. 18.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.42.. Kejuaraan Senam Propinsi. -. 15.000.000,00. -. 15.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.43.. Kejuaraan Renang Pelajar. -. 20.000.000,00. -. 20.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.44.. Kejurda Bola Voli Pantai Pelajar. -. 12.000.000,00. -. 12.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.45.. Kejurda Bola Voli, Pencaksilat, Karate,. -. 100.000.000,00. -. 100.000.000,00. 15.856.000,00. -. 20.000.000,00. 30.000.000,00. -. 30.000.000,00. 1.260.000,00. 53.740.000,00. -. 55.000.000,00. 260.500,00. 24.739.500,00. -. 25.000.000,00. 40.000.000,00. -. 40.000.000,00. Taekwondo, Futsal 1.18.1.01.01.20.46.. Lomba Gerak Jalan Pemuda. 1.18.1.01.01.20.47.. Gerak Jalan 28 Km Tingkat Provinsi. 1.18.1.01.01.20.48.. Bantuan Kegiatan Olahraga Masyarakat. 1.18.1.01.01.20.49.. Lomba Olahraga Regional. 1.18.1.01.01.20.50.. BPOC (Olah Raga Penyandang Cacat). 1.18.1.01.01.20.51.. Fasilitasi Penyelenggaraan PORDES. 1.605.000,00. 118.395.000,00. -. 120.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.52.. Penyelenggaraan PORMASKAB. 2.900.000,00. 197.100.000,00. -. 200.000.000,00. 1.18.1.01.01.20.53.. Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang Tingkat. 750.000,00. 89.250.000,00. -. 90.000.000,00. 4.144.000,00 -. -. Propinsi 1.18.1.01.01.20.54.. Pembinaan Olah Raga Prestasi (KONI). 9.470.000,00. 990.530.000,00. -. 1.000.000.000,00. 1.18.1.01.01.21.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 5.297.000,00. 883.703.000,00. -. 889.000.000,00. Olahraga 1.18.1.01.01.21.08.. Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga. -. 322.000.000,00. -. 322.000.000,00. 1.18.1.01.01.21.10.. Sarana Fasilitas Klub Olahraga Pelajar. -. 205.000.000,00. -. 205.000.000,00.

(9) Hal 9 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.18.1.01.01.21.11.. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 212.000.000,00. -. 212.000.000,00. 5.297.000,00. 144.703.000,00. -. 150.000.000,00. 3.420.000,00. 96.580.000,00. -. 100.000.000,00. 3.420.000,00. 96.580.000,00. -. 100.000.000,00. 3.420.000,00. 96.580.000,00. -. 100.000.000,00. 294.510.000,00. 28.490.000,00. -. 323.000.000,00. 294.510.000,00. 28.490.000,00. -. 323.000.000,00. 294.510.000,00. 28.490.000,00. -. 323.000.000,00. -. Olahraga 1.18.1.01.01.21.12.. Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan dan Olahraga. 1.19.. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. 1.19.1.01.01.17.. Program pengembangan wawasan kebangsaan. 1.19.1.01.01.17.07.. Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bangub). 1.20.. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 1.20.1.01.01.17.. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.20.1.01.01.17.99.. Pengelolaan Aset. 1.22.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 40.845.000,00. 9.155.000,00. -. 50.000.000,00. 1.22.1.01.01.17.. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 40.845.000,00. 9.155.000,00. -. 50.000.000,00. 40.845.000,00. 9.155.000,00. -. 50.000.000,00. DINAS KESEHATAN. 11.626.124.869,00. 21.758.631.974,00. 9.421.545.523,00. 42.806.302.366,00. 1.02.. KESEHATAN. 11.555.644.869,00. 21.714.619.774,00. 9.421.545.523,00. 42.691.810.166,00. 1.02.1.02.01.01.. Program Pelayanan Administrasi. 201.730.000,00. 411.202.000,00. -. 612.932.000,00. 4.180.000,00. 71.028.000,00. -. 75.208.000,00. 179.704.000,00. -. 179.704.000,00. 1.050.000,00. -. 156.600.000,00. -. 54.427.000,00. -. 54.427.000,00. -. 41.393.000,00. -. 41.393.000,00. 42.000.000,00. 63.600.000,00. -. 105.600.000,00. 1.495.000,00. 2.268.560.400,00. Dalam Membangun Desa 1.22.1.01.01.17.13. 1.02.01.. Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos. Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01.. Penyediaan jasa surat menyurat. 1.02.1.02.01.01.02.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air. -. dan listrik 1.02.1.02.01.01.07.. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 1.02.1.02.01.01.18.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. 155.550.000,00. daerah 1.02.1.02.01.01.19.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 1.02.1.02.01.01.20.. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 1.02.1.02.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 1.127.862.000,00. 3.397.917.400,00. Aparatur 1.02.1.02.01.02.07.. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. -. 900.000,00. 89.185.000,00. 90.085.000,00. 1.02.1.02.01.02.09.. Pengadaan peralatan gedung kantor. -. 980.000,00. 163.677.000,00. 164.657.000,00. 1.02.1.02.01.02.11.. Pengadaan Tanah. -. 875.000.000,00. 875.000.000,00. 1.02.1.02.01.02.22.. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 750.000,00. 183.320.000,00. -. 184.070.000,00. 1.02.1.02.01.02.24.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan. 745.000,00. 2.025.397.400,00. -. 2.026.142.400,00. 57.963.000,00. -. 57.963.000,00. -. dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.28.. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung. -. kantor 1.02.1.02.01.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 13.480.000,00. 4.520.000,00. -. 18.000.000,00. 1.02.1.02.01.03.07.. Penyelesaian Kasus. 13.480.000,00. 4.520.000,00. -. 18.000.000,00. 1.02.1.02.01.05.. Program Peningkatan Kapasitas Sumber. 63.085.000,00. 132.499.000,00. -. 195.584.000,00. 39.960.000,00. 16.040.000,00. -. 56.000.000,00. 10.000.000,00. -. 10.000.000,00. 8.250.000,00. 41.334.000,00. -. 49.584.000,00. 14.875.000,00. 65.125.000,00. -. 80.000.000,00. 7.356.000,00. 7.644.000,00. -. 15.000.000,00. Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.04.. Penilaian Angka Kredit (PAK). 1.02.1.02.01.05.05.. Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian. 1.02.1.02.01.05.16.. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga. -. Kesehatan 1.02.1.02.01.05.17. 1.02.1.02.01.06.. Pengembangan BLUD Puskesmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

(10) Hal 10 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.02.1.02.01.06.01.. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 7.356.000,00. 7.644.000,00. -. 15.000.000,00. 53.035.000,00. 5.196.916.706,00. -. 5.249.951.706,00. realisasi kinerja SKPD 1.02.1.02.01.15.. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 1.02.1.02.01.15.07.. Pengadaan Bahan Laboratorium. 4.420.000,00. 195.580.000,00. -. 200.000.000,00. 1.02.1.02.01.15.14.. Pembinaan Sistem Pengelolaan Obat. 1.750.000,00. 13.250.000,00. -. 15.000.000,00. 2.495.000,00. 15.005.000,00. -. 17.500.000,00. 10.725.000,00. 24.275.000,00. -. 35.000.000,00. 22.470.000,00. 3.085.936.000,00. -. 3.108.406.000,00. Pengadaan Obat. 9.705.000,00. 1.790.295.000,00. -. 1.800.000.000,00. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan. 1.470.000,00. 72.575.706,00. -. 74.045.706,00. 20.676.000,00. 583.644.450,00. 27.229.550,00. 631.550.000,00. 17.620.450,00. 27.229.550,00. 44.850.000,00. Puskesmas dan Sistem Managemen Informasi Obat 1.02.1.02.01.15.16.. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Obat dan Jaringannya. 1.02.1.02.01.15.17.. Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, Distribusi dan Pemusnahan). 1.02.1.02.01.15.19.. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (DAK). 1.02.1.02.01.15.20. 1.02.1.02.01.15.21.. (SiLPA DAK 2013) 1.02.1.02.01.16.. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 1.02.1.02.01.16.11.. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi. -. korban bencana 1.02.1.02.01.16.15.. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). 1.02.1.02.01.16.16.. Pengadaan Bahan Makanan Pasien. 1.02.1.02.01.16.22.. Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan Hari. 1.750.000,00 -. 20.000.000,00. -. 20.000.000,00. 448.250.000,00. -. 450.000.000,00. 10.000.000,00. -. 10.000.000,00. besar di Posko 1.02.1.02.01.16.23.. Pemeriksaan Laboratorium. 2.976.000,00. 18.724.000,00. -. 21.700.000,00. 1.02.1.02.01.16.26.. Peningkatan Manajemen Kinerja Perawat dan. 8.700.000,00. 26.300.000,00. -. 35.000.000,00. Bidan 1.02.1.02.01.16.27.. Penatalaksanaan Penanggulangan Gilut. 4.350.000,00. 15.650.000,00. -. 20.000.000,00. 1.02.1.02.01.16.28.. Penatalaksanaan Penanggulangan Jiwa (Gulkin). 2.900.000,00. 27.100.000,00. -. 30.000.000,00. 1.02.1.02.01.17.. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 7.900.000,00. 75.365.000,00. -. 83.265.000,00. 1.02.1.02.01.17.02.. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan. 425.000,00. 24.575.000,00. -. 25.000.000,00. 1.450.000,00. 11.550.000,00. -. 13.000.000,00. 3.400.000,00. 16.600.000,00. -. 20.000.000,00. 1.750.000,00. 13.515.000,00. -. 15.265.000,00. bahan berbahaya 1.02.1.02.01.17.06.. Pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan. 1.02.1.02.01.17.08.. Pembinaan dan pengawasan obat serta perbekalan kesehatan. 1.02.1.02.01.17.09.. Perencanaan Pengusulan dan Monev Obat Publik dan Obat Program. 1.02.1.02.01.17.11. 1.02.1.02.01.19.. Penyusunan dan Pelaporan Profil Obat Publik Program Promosi Kesehatan dan. -. 10.000.000,00. 875.000,00. 9.125.000,00. 27.953.000,00. 172.786.600,00. 6.860.400,00. 207.600.000,00. 745.000,00. 17.394.600,00. 6.860.400,00. 25.000.000,00. 5.925.000,00. 19.075.000,00. -. 25.000.000,00. 725.000,00. 39.275.000,00. -. 40.000.000,00. 50.000.000,00. -. 50.000.000,00. 8.150.000,00. 41.850.000,00. -. 50.000.000,00. 12.408.000,00. 5.192.000,00. -. 17.600.000,00. 18.122.000,00. 699.978.000,00. -. 718.100.000,00. 5.322.000,00. 294.428.000,00. -. 299.750.000,00. 1.450.000,00. 23.550.000,00. -. 25.000.000,00. 12.000.000,00. -. 12.000.000,00. Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01.. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 1.02.1.02.01.19.07.. Evaluasi pelaksanaan desa siaga. 1.02.1.02.01.19.08.. Refresing kader posyandu. 1.02.1.02.01.19.10.. Promosi Kesehatan dan Advokasi Masalah. -. Kesehatan Serta Preventif P2 1.02.1.02.01.19.11.. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 1.02.1.02.01.19.14.. Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 1.02.1.02.01.20. 1.02.1.02.01.20.03.. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. 1.02.1.02.01.20.04.. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. 1.02.1.02.01.20.10.. Fortifikasi Garam Beryodium. -.

(11) Hal 11 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.02.1.02.01.20.11.. Penaggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan ibu. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 178.660.000,00. -. 180.850.000,00. -. 40.000.000,00. -. 40.000.000,00. -. 50.000.000,00. -. 50.000.000,00. 1.570.000,00. 15.930.000,00. -. 17.500.000,00. 725.000,00. 39.275.000,00. -. 40.000.000,00. 2.190.000,00. Hamil KEK 1.02.1.02.01.20.12.. Penanggulangan Anemia Pada Wanita Usia Subur (WUS). 1.02.1.02.01.20.13.. Penanggulangan Anemia Pada Ibu Hamil. 1.02.1.02.01.20.14.. Rakor GAKY, Monitoring Garam Beryodium dan Pengadaan Yodium Tester. 1.02.1.02.01.20.15.. Pemantauan dan Deteksi Dini Kasus Kretin. 1.02.1.02.01.20.17.. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi ( SKPG ). 5.365.000,00. 27.635.000,00. -. 33.000.000,00. 1.02.1.02.01.20.18.. Pemantapan konseling pojok gizi ( POZI ). 1.500.000,00. 18.500.000,00. -. 20.000.000,00. 1.02.1.02.01.21.. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. -. 517.480.000,00. -. 517.480.000,00. Pembangunan Jamban Keluarga Pagu. -. 50.000.000,00. -. 50.000.000,00. 1.02.1.02.01.21.06.. Kewilayahan 1.02.1.02.01.21.07.. Pendampingan Sarana Air Bersih ( Pamsimas ). -. 378.000.000,00. -. 378.000.000,00. 1.02.1.02.01.21.08.. Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat. -. 17.500.000,00. -. 17.500.000,00. 1.02.1.02.01.21.22.. Pembangunan Sarana Jamban Keluarga. 1.02.1.02.01.22.. Program Pencegahan dan Penanggulangan. -. 71.980.000,00. 61.291.690,00. 71.980.000,00 982.023.000,00. 123.740.000,00. 796.991.310,00. 2.625.000,00. 36.725.000,00. -. 39.350.000,00. 3.350.000,00. 31.650.000,00. -. 35.000.000,00. Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.05.. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 1.02.1.02.01.22.13.. Pemberantasan Penyakit Flu Burung. 1.02.1.02.01.22.14.. Pemberantasan Penyakit TB Paru dan Kusta. 1.02.1.02.01.22.17.. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah ( Bias ). 3.000.000,00. 42.825.000,00. 32.925.000,00. 78.750.000,00. 109.905.000,00. 313.251.310,00. 22.266.690,00. 445.423.000,00. 2.430.000,00. 256.070.000,00. dan Imunisasi Bayi 1.02.1.02.01.22.19.. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik. -. 258.500.000,00. Malaria 125.000.000,00. 1.02.1.02.01.22.20.. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik DBD. 2.430.000,00. 116.470.000,00. 1.02.1.02.01.23.. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 23.823.000,00. 278.177.000,00. -. 302.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.07.. Pembuatan/Pemeliharaan WEBSITE. 4.610.000,00. 11.890.000,00. -. 16.500.000,00. 1.02.1.02.01.23.10.. Pembuatan Buku Saku. 2.166.000,00. 17.834.000,00. -. 20.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.12.. Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 1.800.000,00. 13.200.000,00. -. 15.000.000,00. 15.000.000,00. -. 15.000.000,00. 6.100.000,00. Puskesmas dengan Trauma Center 1.02.1.02.01.23.13.. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan. -. Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1.02.1.02.01.23.14.. Pengembangan Simpus Rawat Jalan. 1.030.000,00. 8.970.000,00. -. 10.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.15.. Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu. 6.500.000,00. 158.500.000,00. -. 165.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.16.. Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM. 2.567.000,00. 17.433.000,00. -. 20.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.17.. Pelatihan ATLS Bagi Dokter. 2.250.000,00. 17.750.000,00. -. 20.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.18.. Pembinaan Tenaga PTT. 8.000.000,00. -. 8.000.000,00. 1.02.1.02.01.23.19.. Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji. 2.900.000,00. 9.600.000,00. -. 12.500.000,00. 45.925.000,00. 4.954.075.000,00. -. 5.000.000.000,00. 45.925.000,00. 4.954.075.000,00. -. 5.000.000.000,00. 20.416.000,00. 107.706.660,00. 7.543.707.400,00. 7.671.830.060,00. 975.000,00. 1.797.660,00. 178.686.500,00. 181.459.160,00. 588.000.000,00. 588.000.000,00. 2.173.650.000,00. 2.200.000.000,00. -. di Puskesmas 1.02.1.02.01.24.. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 1.02.1.02.01.24.13.. Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin). 1.02.1.02.01.25.. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 1.02.1.02.01.25.07.. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (Sanitarian Kit). 1.02.1.02.01.25.21.. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas. -. -. Pembantu dan Jaringannya 1.02.1.02.01.25.24.. Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan. 17.205.000,00. 9.145.000,00. 2.236.000,00. 96.764.000,00. Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.01.25.26.. Pengembangan E-Goverment DKK. -. 99.000.000,00.

(12) Hal 12 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.02.1.02.01.25.27.. Pengadaan Komputer Pelayanan Kesehatan. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. 3. 4. Jumlah. Modal 5. 6=3+4+5. -. -. 300.000.000,00. 300.000.000,00. -. -. 1.500.000.000,00. 1.500.000.000,00. -. -. 698.400.000,00. 698.400.000,00. -. -. 2.011.191.000,00. 2.011.191.000,00. -. -. 93.779.900,00. 93.779.900,00. Puskesmas dan Simpus Multiuser 1.02.1.02.01.25.29.. Pembangunan Ruang Perawatan dan Pelayanan Bagi Penderita Gangguan Akibat Asap Rokok (DBHCHT). 1.02.1.02.01.25.30.. Pembangunan Ruang Bedah Puskesmas Grabag I. 1.02.1.02.01.25.31.. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK). 1.02.1.02.01.25.32.. Pembangunan Ruang Poned Puskesmas, PKD, Rehab Pustu dan PKD. 1.02.1.02.01.26.. Program pengadaan, peningkatan sarana. 7.110.000,00. 342.890.000,00. -. 350.000.000,00. dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata 1.02.1.02.01.26.33.. Penyusunan Studi Kelayakan RSUD. 7.110.000,00. 342.890.000,00. -. 350.000.000,00. 1.02.1.02.01.30.. Program peningkatan pelayanan kesehatan. 3.650.000,00. 36.833.000,00. -. 40.483.000,00. 750.000,00. 29.250.000,00. -. 30.000.000,00. 2.900.000,00. 7.583.000,00. -. 10.483.000,00. 725.000,00. 18.735.000,00. -. 19.460.000,00. 725.000,00. 18.735.000,00. -. 19.460.000,00. 8.775.000,00. 556.085.000,00. -. 564.860.000,00. -. 45.000.000,00. -. 45.000.000,00. -. 17.700.000,00. -. 17.700.000,00. 6.525.000,00. 33.437.000,00. -. 39.962.000,00. 750.000,00. 59.250.000,00. -. 60.000.000,00. lansia 1.02.1.02.01.30.11.. Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lansia. 1.02.1.02.01.30.12.. Rakor Program Kesehatan Lansia Tingkat Kabupaten. 1.02.1.02.01.31.. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 1.02.1.02.01.31.05. 1.02.1.02.01.32.. Kursus Penjamah Makanan-Minuman Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 1.02.1.02.01.32.05.. Pemeriksaan dini kanker rahim bagi WUS Gakin dan pemeriksaan kecacingan pada anak gakin. 1.02.1.02.01.32.06.. Penelusuran kematian ibu melahirkan pelaksanaan Fokus Group Discussion (FGD) dan pembahasan resti bumil. 1.02.1.02.01.32.08.. Pelatihan managemen terpadu balita sakit (MTBS) bagi bidan. 1.02.1.02.01.32.09.. Pengadaan buku KIA dan kartu ibu. 1.02.1.02.01.32.10.. Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang. -. 17.200.000,00. -. 17.200.000,00. 1.02.1.02.01.32.12.. Kelas Ibu Hamil. -. 200.000.000,00. -. 200.000.000,00. 1.02.1.02.01.32.13.. Focus Group Discussion (FGD). -. 150.000.000,00. -. 150.000.000,00. 1.02.1.02.01.32.14.. Rakor KIA Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. -. 19.998.000,00. -. 19.998.000,00. 1.02.1.02.01.32.16.. Evaluasi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal. 1.500.000,00. 13.500.000,00. -. 15.000.000,00. 10.906.648.869,00. 4.552.530.648,00. 654.594.483,00. 16.113.774.000,00. 3.399.190.314,00. 1.988.015.203,00. 307.794.483,00. 5.695.000.000,00. 773.565.000,00. 826.935.000,00. 3.975.642.490,00. 1.450.799.510,00. 2.734.441.065,00. 178.390.935,00. -. 2.912.832.000,00. 16.740.000,00. 38.260.000,00. -. 55.000.000,00. 16.200.000,00. -. 16.200.000,00. 37.930.000,00. -. 45.000.000,00. 16.000.000,00. -. 16.000.000,00. (APN) bagi Bidan 1.02.1.02.01.33.. Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 1.02.1.02.01.33.10.. Penyediaan jasa pelayanan medis Umum. 1.02.1.02.01.33.13.. Penyediaan Jasa Pelayanan Medis ASKES. 1.02.1.02.01.33.14.. Penyediaan Jasa Pelayanan Medis. 346.800.000,00. 1.600.500.000,00 5.773.242.000,00. JAMKESMAS 1.02.1.02.01.33.15.. Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Jamkesda. 1.02.1.02.01.33.18.. Pembinaan Akreditasi Puskesmas. 1.02.1.02.01.33.19.. Pembinaan Perijinan Pelayanan Bidang. -. Kesehatan 1.02.1.02.01.33.20.. Perencanaan Kesehatan Terpadu. 1.02.1.02.01.33.21.. Pembinaan Standarisasi Sarana Praktik Dokter,. 7.070.000,00 -. Dokter Gigi, Bidan dan Batra 1.06.. PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 10.760.000,00. 9.240.000,00. -. 20.000.000,00. 1.06.1.02.01.21.. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 10.760.000,00. 9.240.000,00. -. 20.000.000,00. 1.06.1.02.01.21.22.. Penyusunan Renstra / Renja SKPD. 10.760.000,00. 9.240.000,00. -. 20.000.000,00.

(13) Hal 13 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.20.. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 40.465.000,00. 29.027.200,00. -. 69.492.200,00. 40.465.000,00. 29.027.200,00. -. 69.492.200,00. UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.02.01.17.. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.20.1.02.01.17.99.. Pengelolaan Aset. 40.465.000,00. 29.027.200,00. -. 69.492.200,00. 1.22.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 19.255.000,00. 5.745.000,00. -. 25.000.000,00. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 19.255.000,00. 5.745.000,00. -. 25.000.000,00. 19.255.000,00. 5.745.000,00. -. 25.000.000,00. 2.032.007.000,00. 23.298.493.000,00. 3.322.438.400,00. 28.652.938.400,00. 2.032.007.000,00. 23.298.493.000,00. 3.322.438.400,00. 28.652.938.400,00. 1.22.1.02.01.17.. Dalam Membangun Desa 1.22.1.02.01.17.13. 1.02.02.. Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos RSU MUNTILAN. 1.02.. KESEHATAN. 1.02.1.02.02.16.. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. -. 6.000.000,00. -. 6.000.000,00. 1.02.1.02.02.16.30.. Pelayanan Kesehatan Koarban Kekerasan Dalam. -. 3.000.000,00. -. 3.000.000,00. -. 3.000.000,00. -. 3.000.000,00. Rumah Tangga 1.02.1.02.02.16.31. 1.02.1.02.02.19.. Peningkatan Pelayanan Penderita HIV/AIDS Program Promosi Kesehatan dan. -. 10.000.000,00. -. 10.000.000,00. -. 10.000.000,00. -. 10.000.000,00. Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.02.19.05.. Penggalangan Kerjasama Lintas Sektor Puskesmas dan Organisasi Profesi Kesehatan. 1.02.1.02.02.25.. Program pengadaan, peningkatan dan. -. -. -. -. -. -. 1.998.246.400,00. 1.998.246.400,00. -. -. 203.038.900,00. 203.038.900,00. perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.02.26.. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata. 1.02.1.02.02.26.27.. Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan PAsien Dampak Rokok (DBHCHT). 1.02.1.02.02.26.28.. Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK). -. -. 128.470.000,00. 128.470.000,00. 1.02.1.02.02.26.29.. Pengadaan Alat IPAL (DAK). -. -. 715.010.000,00. 715.010.000,00. 1.02.1.02.02.26.30.. Pembangunan dan Rehab Bangunan PONEK. -. -. 670.485.000,00. 670.485.000,00. (DAK) 1.02.1.02.02.26.31.. Pembangunan Gedung BDRS (DAK). -. -. 225.685.000,00. 225.685.000,00. 1.02.1.02.02.26.32.. Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung. -. -. 55.557.500,00. 55.557.500,00. Pelayanan Kelas III (Silpa DAK 2013) 1.02.1.02.02.29.. Program peningkatan pelayanan kesehatan. -. 6.800.000,00. -. 6.800.000,00. -. 3.800.000,00. -. 3.800.000,00. anak balita 1.02.1.02.02.29.09.. Penanganan Anak Dengan Kelainan Tumbuh Kembang. 1.02.1.02.02.29.10.. Penanganan Balita Gizi Buruk. -. 3.000.000,00. -. 3.000.000,00. 1.02.1.02.02.32.. Program peningkatan keselamatan ibu. -. 42.200.000,00. -. 42.200.000,00. -. 35.000.000,00. -. 35.000.000,00. -. 7.200.000,00. -. 7.200.000,00. melahirkan dan anak 1.02.1.02.02.32.04.. Peningkatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). 1.02.1.02.02.32.17.. Bantuan Rujukan Transportasi untuk Melahirkan dan Anak. 1.02.1.02.02.33.. 2.032.007.000,00. 23.233.493.000,00. 1.324.192.000,00. 26.589.692.000,00. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD. 2.032.007.000,00. 23.233.493.000,00. 1.324.192.000,00. 26.589.692.000,00. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER. 1.145.874.000,00. 59.852.072.000,00 141.925.883.500,00. 202.923.829.500,00. PEKERJAAN UMUM. 685.895.000,00. 38.362.199.000,00 121.097.924.500,00. 160.146.018.500,00. Program Pelayanan Administrasi. 135.872.000,00. 398.735.000,00. -. 534.607.000,00. 1.445.000,00. 40.055.000,00. -. 41.500.000,00. Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 1.02.1.02.02.33.16. 1.03.01.. DAYA MINERAL 1.03. 1.03.1.03.01.01.. Perkantoran 1.03.1.03.01.01.01.. Penyediaan jasa surat menyurat.

(14) Hal 14 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.03.1.03.01.01.02.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 120.000.000,00. -. 120.000.000,00. 27.254.000,00. -. 110.900.000,00. -. 140.000.000,00. -. 140.000.000,00. -. 65.356.000,00. -. 65.356.000,00. 50.781.000,00. 6.070.000,00. -. 56.851.000,00. 14.425.000,00. 1.436.631.000,00. -. dan listrik 1.03.1.03.01.01.07.. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 1.03.1.03.01.01.18.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. 83.646.000,00. daerah 1.03.1.03.01.01.19.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 1.03.1.03.01.01.20.. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 1.03.1.03.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 15.177.830.000,00. 16.628.886.000,00. -. 49.276.000,00. 49.276.000,00. -. 184.554.000,00. 184.554.000,00. Aparatur 1.03.1.03.01.02.07.. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 1.03.1.03.01.02.09.. Pengadaan peralatan gedung kantor. 1.03.1.03.01.02.22.. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 1.03.1.03.01.02.24.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan. -. 83.592.000,00. -. 93.412.000,00. -. 959.319.200,00. -. 959.319.200,00. -. 11.000.000,00. -. 11.000.000,00. -. 182.324.800,00. -. 182.324.800,00. 9.820.000,00. dinas/operasional 1.03.1.03.01.02.26.. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 1.03.1.03.01.02.28.. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 1.03.1.03.01.02.42.. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. 1.03.1.03.01.02.44.. Perencanaan Gedung-Gedung Kantor. 1.03.1.03.01.02.49.. Pembangunan Tempat Pemungut Pajak Mineral. 3.380.000,00. 146.620.000,00. 2.094.000.000,00 -. 2.094.000.000,00 150.000.000,00. -. -. 3.000.000.000,00. 3.000.000.000,00. bukan Logam dan Batuan 1.03.1.03.01.02.56.. Pembangunan Gedung DPRD. -. -. 6.000.000.000,00. 6.000.000.000,00. 1.03.1.03.01.02.57.. Pembangunan Kantor Kecamatan. -. -. 3.850.000.000,00. 3.850.000.000,00. 1.03.1.03.01.02.58.. Penyusunan DED Kantor Kelurahan Sumberrejo. 1.03.1.03.01.03.. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1.03.1.03.01.06.. Program Peningkatan Pengembangan. 1.225.000,00 -. 53.775.000,00 -. -. 55.000.000,00 -. 2.904.000,00. 7.096.000,00. -. 10.000.000,00. 2.904.000,00. 7.096.000,00. -. 10.000.000,00. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.1.03.01.06.01.. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 1.03.1.03.01.07.. Penataan Peraturan Perundang-undangan. 6.700.000,00. 23.300.000,00. -. 30.000.000,00. 1.03.1.03.01.07.02.. Penyusunan Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi. 6.700.000,00. 23.300.000,00. -. 30.000.000,00. 1.03.1.03.01.15.. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 23.685.000,00. 2.348.315.000,00. 1.03.1.03.01.15.04.. Perencanaan Pembangunan Jembatan. 6.720.000,00. 337.780.000,00. 1.03.1.03.01.15.05.. Pembangunan Jembatan. -. -. 6.684.632.500,00. 6.684.632.500,00. 1.03.1.03.01.15.07.. Peningkatan Jalan Kabupaten I. -. -. 7.047.676.000,00. 7.047.676.000,00. 1.03.1.03.01.15.08.. Peningkatan Jalan Kabupaten II. -. -. 4.843.125.000,00. 4.843.125.000,00. 1.03.1.03.01.15.09.. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK). -. -. 5.695.065.000,00. 5.695.065.000,00. 1.03.1.03.01.15.10.. Peningkatan Jalan Kabupaten III. -. -. 39.181.500.000,00. 39.181.500.000,00. 1.03.1.03.01.15.11.. Peningkatan Jalan Kabupaten ( Bangub ). -. 3.736.755.000,00. 4.869.755.000,00. 1.03.1.03.01.15.12.. Peningkatan Jalan Kabupaten (SiLPA DAK). -. -. 192.155.000,00. 192.155.000,00. 1.03.1.03.01.15.13.. Peningkatan Jembatan Kabupaten I. -. -. 5.372.000.000,00. 5.372.000.000,00. 1.03.1.03.01.15.14.. Peningkatan Jembatan Kabupaten II.. -. -. 3.087.000.000,00. 3.087.000.000,00. 1.03.1.03.01.15.15.. Peningkatan Jembatan Kabupaten III. -. -. 1.119.250.000,00. 1.119.250.000,00. 1.03.1.03.01.15.16.. Penyusunan DED Jembatan Kali Progo Rejosari. 6.710.000,00. 509.790.000,00. -. 516.500.000,00. Penyusunan UKL/UPL, Andallalin Jembatan Kali. 5.635.000,00. 257.365.000,00. -. 263.000.000,00. 1.03.1.03.01.15.17.. 1.133.000.000,00. 78.451.658.500,00 -. 80.823.658.500,00 344.500.000,00. Progo Rejosari 1.03.1.03.01.15.18.. Pengadaan Tanah. 1.03.1.03.01.15.19.. Penyusunan DED Jembatan Kali Elo. 1.03.1.03.01.15.20.. Penyusunan DED Jembatan Mataram. 1.03.1.03.01.18.. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. 2.310.000,00. 55.190.000,00. 2.310.000,00. 55.190.000,00. 123.855.000,00. 17.410.924.000,00. 1.492.500.000,00 6.914.826.000,00. 1.492.500.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 24.449.605.000,00. dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.07.. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten. 97.260.000,00. 16.437.519.000,00. -. 16.534.779.000,00. 1.03.1.03.01.18.09.. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten. 26.595.000,00. 973.405.000,00. -. 1.000.000.000,00.

(15) Hal 15 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.03.1.03.01.18.11.. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pasca Bencana. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. -. -. 2.375.891.000,00. 2.375.891.000,00. -. -. 728.390.000,00. 728.390.000,00. -. -. 2.297.200.000,00. 2.297.200.000,00. -. -. 1.513.345.000,00. 1.513.345.000,00. (RR) 1.03.1.03.01.18.12.. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten. 1.03.1.03.01.18.13.. Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten. 1.03.1.03.01.18.14.. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Pasca Bencana (RR). 1.03.1.03.01.21.. Program Tanggap Darurat Jalan dan. 2.608.000,00. 47.392.000,00. -. 2.608.000,00. 47.392.000,00. -. 50.000.000,00. Jembatan 1.03.1.03.01.21.06. 1.03.1.03.01.23.. Tanggap Darurat Ke PUan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 12.833.000,00. 50.000.000,00. 192.610.000,00. 439.529.000,00. 49.649.000,00. 49.649.000,00. 217.072.000,00. 120.000.000,00. 346.000.000,00. 919.000,00. 22.961.000,00. 23.880.000,00. 234.086.000,00. Kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.06.. Pengadaan Alat-alat Ukur dan dan bahan. -. -. Laboratorium Kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.10.. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat. 1.03.1.03.01.23.15.. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium. 8.928.000,00 -. DPU dan ESDM 1.03.1.03.01.23.16.. Pembianaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. 1.03.1.03.01.24.. Program Pengembangan dan Pengelolaan. -. 20.000.000,00. 3.905.000,00. 16.095.000,00. 50.305.000,00. 931.917.000,00. 16.547.717.000,00. 17.529.939.000,00. 266.205.000,00. 2.297.745.000,00. 2.563.950.000,00. 135.000.000,00. 135.000.000,00. 21.145.000,00. 299.272.000,00. jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.01.24.10.. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi. -. 1.03.1.03.01.24.13.. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air. -. 1.03.1.03.01.24.16.. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. 1.03.1.03.01.24.18.. Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi. -. -. 2.121.257.000,00. 2.121.257.000,00. 1.03.1.03.01.24.22.. Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (DAK). -. -. 7.173.255.000,00. 7.173.255.000,00. 1.03.1.03.01.24.23.. Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (SiLPA. -. -. 1.375.514.000,00. 1.375.514.000,00. -. -. 1.354.517.000,00. 1.354.517.000,00. 41.145.000,00. 236.982.000,00. DAK 2012,2013)) 1.03.1.03.01.24.24.. Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (RR). 1.03.1.03.01.24.25.. DED Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. 8.130.000,00. 377.169.000,00. -. 385.299.000,00. 1.03.1.03.01.24.26.. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan. 1.030.000,00. 51.561.000,00. -. 52.591.000,00. Suplesi Gondang Treko 1.03.1.03.01.24.27. 1.03.1.03.01.24.28.. Pembangunan Talud Saluran Air Wuni Penanggulangan, Perbaikan dan Peningkatan. -. -. 216.524.000,00. 216.524.000,00. 1.852.760.000,00. 1.852.760.000,00. 2.229.482.000,00. 3.483.642.000,00. 2.229.482.000,00. 2.229.482.000,00. Jaringan Irigasi akibat Bencana Alam 1.03.1.03.01.29.. Program Pengembangan Wilayah Strategis. 55.008.000,00. 1.199.152.000,00. dan Cepat Tumbuh 1.03.1.03.01.29.04.. Pembangunan SPAM (DAK). 1.03.1.03.01.29.05.. Penyusunan Revisi RIPJM. 1.03.1.03.01.29.06.. Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman. -. -. 3.623.000,00. 68.209.000,00. -. 71.832.000,00. 16.650.000,00. 17.100.000,00. -. 33.750.000,00. 297.378.000,00. -. 297.378.000,00. 5.135.000,00. 99.865.000,00. -. 105.000.000,00. 29.600.000,00. 716.600.000,00. -. 746.200.000,00. 13.854.177.000,00. -. 14.099.652.000,00. -. 2.920.718.000,00. -. 2.920.718.000,00. -. 5.982.624.000,00. -. 5.982.624.000,00. -. 1.730.762.000,00. -. 1.730.762.000,00. 14.625.000,00. 45.375.000,00. -. 60.000.000,00. 39.900.000,00. 66.800.000,00. -. 106.700.000,00. Pasca Bencana ( Pendamping APBN ) 1.03.1.03.01.29.07.. Operasional dan Pemeliharaan SPAM. 1.03.1.03.01.29.09.. Training Badan Pengelola Air Minum Desa. 1.03.1.03.01.29.10.. Operasional dan Pemeliharaan Drainase. 1.03.1.03.01.30.. Program Pembangunan Infrastruktur. -. 245.475.000,00. Pedesaan 1.03.1.03.01.30.01.. Penataan Lingkungan Pemukiman Pedesaan (Bangub). 1.03.1.03.01.30.10.. Pengadaan Aspal dan Semen untuk Perbaikan Lingkungan Permukiman. 1.03.1.03.01.30.11.. Penataan Lingkungan Perdesaan (SiLPA Bangub 2013). 1.03.1.03.01.30.12.. Pendamping Hibah Insentif Kabupaten (HIK) Pamsimas. 1.03.1.03.01.30.13.. P2KP PNPM-MP (Dana Pendamping).

(16) Hal 16 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.03.1.03.01.30.14.. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 22.200.000,00. 29.045.000,00. -. 51.245.000,00. 108.650.000,00. 114.290.000,00. -. 222.940.000,00. 2.657.113.000,00. -. 2.657.113.000,00. Kominitas/PLP-BK/Neighbourhoor Development/ND (Dana Pendamping) 1.03.1.03.01.30.15.. Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan (Dana Pendamping). 1.03.1.03.01.30.16.. Penataan Lingkungan di Desa dan Perkotaan. 1.03.1.03.01.30.17.. Pamsimas (Pendamping APBN). 60.100.000,00. 307.450.000,00. Program Peningkatan Manajemen. 12.225.000,00. 470.474.000,00. 1.583.801.000,00. 2.066.500.000,00. 12.225.000,00. 225.281.000,00. 416.164.000,00. 653.670.000,00. 245.193.000,00. 1.167.637.000,00. 1.412.830.000,00. 86.743.000,00. 18.206.856.000,00. 3.633.649.000,00. 21.927.248.000,00. 2.320.000,00. 2.379.568.000,00. -. 2.381.888.000,00. 1.307.257.000,00. -. 1.307.257.000,00. 73.680.000,00. -. 76.000.000,00. 1.03.1.03.01.31.. -. -. 367.550.000,00. Pemanfaatan Air Irigasi 1.03.1.03.01.31.01.. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping WISMP). 1.03.1.03.01.31.02.. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. -. (WISMP 2)LOAN/HIBAH 1.04.. PERUMAHAN. 1.04.1.03.01.16.. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 1.04.1.03.01.16.01.. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/SLBM. -. (DAK) 1.04.1.03.01.16.02.. Training BP SLBM dab Sanimas. 1.04.1.03.01.16.03.. Pengadaan Air Bersih. -. Program Perbaikan Perumahan Akibat. -. -. 1.476.641.000,00. 1.476.641.000,00. -. 1.476.641.000,00. 1.476.641.000,00. 1.04.1.03.01.18.. 2.320.000,00. 998.631.000,00. -. 998.631.000,00. Bencana Alam/ Sosial 1.04.1.03.01.18.01.. Rehabilitasi Akibat Bencana Alam (RR). -. 1.04.1.03.01.19.. Program Peningkatan Kesiagaan dan. -. 616.409.000,00. 278.591.000,00. 895.000.000,00. -. 616.409.000,00. 278.591.000,00. 895.000.000,00. 28.125.000,00. 14.396.891.000,00. 678.554.000,00. 15.103.570.000,00. 28.125.000,00. 196.891.000,00. 678.554.000,00. 903.570.000,00. Pencegahan bahaya Kebakaran 1.04.1.03.01.19.11.. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 1.04.1.03.01.21.. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan. 1.04.1.03.01.21.01.. Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU. 1.04.1.03.01.21.02.. Pajak Penerangan Jalan Umum (LPJU). 1.04.1.03.01.22.. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan. -. 14.200.000.000,00. -. 14.200.000.000,00. 56.298.000,00. 813.988.000,00. 1.199.863.000,00. 2.070.149.000,00. 53.130.000,00. 72.107.000,00. 116.473.000,00. 241.710.000,00. 2.376.000,00. 197.357.000,00. -. 199.733.000,00. 445.368.000,00. -. 445.368.000,00. Pertamanan 1.04.1.03.01.22.01.. Pengelolaan Pertamanan. 1.04.1.03.01.22.02.. Pemeliharaan Taman. 1.04.1.03.01.22.03.. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pertamanan. -. 1.04.1.03.01.22.04.. Pembuatan Taman di Wilayah Muntilan. -. -. 84.428.000,00. 84.428.000,00. 1.04.1.03.01.22.05.. Pembuatan Taman di Wilayah Mertoyudan. -. -. 99.100.000,00. 99.100.000,00. 1.04.1.03.01.22.06.. Pengecatan Tiang Bendera Kelompok. 1.04.1.03.01.22.07.. Pengadaan Mobil Ranger Tangga Hidrolic. -. 1.04.1.03.01.22.08.. Pengecatan Taman Jalan Pemuda Muntilan. -. 24.948.000,00. -. 24.948.000,00. 1.04.1.03.01.22.09.. Pemeliharaan Taman Keprekan - Mertoyudan. -. 25.000.000,00. -. 25.000.000,00. 1.05.. PENATAAN RUANG. 29.000.000,00. 216.000.000,00. 1.05.1.03.01.16.. Program Pemanfaatan Ruang. 16.250.000,00. 123.750.000,00. -. 140.000.000,00. 1.05.1.03.01.16.01.. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Mendirikan. 16.250.000,00. 123.750.000,00. -. 140.000.000,00. 792.000,00. 49.208.000,00 -. 899.862.000,00. 100.000.000,00. 50.000.000,00 899.862.000,00. 345.000.000,00. Bangunan Gedung 205.000.000,00. 1.05.1.03.01.17.. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 12.750.000,00. 92.250.000,00. 1.05.1.03.01.17.01.. Penyusunan Regulasi Tata cara dan Persyaratan. 12.750.000,00. 17.250.000,00. -. 30.000.000,00. 75.000.000,00. -. 75.000.000,00. 100.000.000,00. Ijin Mendirikan Bangunan Gedung 1.05.1.03.01.17.02.. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan. -. Gedung 100.000.000,00. 1.05.1.03.01.17.03.. Kegiatan Pengadaan Papan Pengumuman IMB. 1.06.. PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 6.267.000,00. 75.381.000,00. -. 81.648.000,00. 1.06.1.03.01.15.. Program Pengembangan Data /Informasi. 1.100.000,00. 48.900.000,00. -. 50.000.000,00. 1.06.1.03.01.15.14.. Pemeliharaan dan Update Database SIBG. 1.100.000,00. 48.900.000,00. -. 50.000.000,00. 5.167.000,00. 26.481.000,00. -. 31.648.000,00. -. -. 100.000.000,00. Pemerintah 1.06.1.03.01.21.. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

(17) Hal 17 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 1.06.1.03.01.21.13.. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan. Jenis Belanja Pegawai 3. Barang dan Jasa. Modal. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. 291.000,00. 7.209.000,00. -. 7.500.000,00. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06.1.03.01.21.22.. Penyusunan Renstra / Renja SKPD. 2.112.000,00. 7.888.000,00. -. 10.000.000,00. 1.06.1.03.01.21.24.. Penyusunan Renja SKPD. 2.764.000,00. 11.384.000,00. -. 14.148.000,00. 1.07.. PERHUBUNGAN. -. -. 2.300.000.000,00. 2.300.000.000,00. Program Pembangunan Prasarana dan. -. -. 2.300.000.000,00. 2.300.000.000,00. -. -. 2.300.000.000,00. 2.300.000.000,00. 1.07.1.03.01.15.. Fasilitas Perhubungan 1.07.1.03.01.15.15.. Pembangunan Terminal Tegalrejo. 1.08.. LINGKUNGAN HIDUP. 189.361.000,00. 2.145.739.000,00. 339.310.000,00. 2.674.410.000,00. 1.08.1.03.01.15.. Program Pengembangan Kinerja. 189.361.000,00. 2.145.739.000,00. 339.310.000,00. 2.674.410.000,00. 176.329.000,00. 388.671.000,00. -. 565.000.000,00. 7.440.000,00. 1.112.660.000,00. -. 1.120.100.000,00. 4.428.000,00. 495.572.000,00. -. 500.000.000,00. 1.164.000,00. 148.836.000,00. -. 150.000.000,00. Pengelolaan Persampahan 1.08.1.03.01.15.02.. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 1.08.1.03.01.15.13.. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan. 1.08.1.03.01.15.15.. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Muntilan. 1.08.1.03.01.15.16.. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Mungkid. 1.08.1.03.01.15.17.. Rehab TPA Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan. -. -. 100.000.000,00. 100.000.000,00. 1.08.1.03.01.15.18.. Pengadaan Tong Sampah Beroda. -. -. 20.000.000,00. 20.000.000,00. 1.08.1.03.01.15.19.. Pemeliharaan TPSS. -. -. 50.000.000,00. 50.000.000,00. 1.08.1.03.01.15.20.. Pengadaan Gerobak Sampah. -. -. 29.009.000,00. 29.009.000,00. 1.08.1.03.01.15.21.. Pengadaan Kompresor Cuci Alat berat. -. -. 7.384.000,00. 7.384.000,00. 1.08.1.03.01.15.22.. Pengadaan Kontainer Sampah. -. -. 132.917.000,00. 132.917.000,00. 1.18.. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA. -. -. 10.000.000.000,00. 10.000.000.000,00. 1.18.1.03.01.21.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. -. -. 10.000.000.000,00. 10.000.000.000,00. -. -. 10.000.000.000,00. 10.000.000.000,00. Olahraga 1.18.1.03.01.21.14.. Pembangunan Stadion. 1.20.. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN. 9.600.000,00. 60.400.000,00. -. 70.000.000,00. 7.700.000,00. 22.300.000,00. -. 30.000.000,00. Penyusunan Standar Satuan Harga. 7.700.000,00. 22.300.000,00. -. 30.000.000,00. Program Optimalisasi Pemanfaatan. 1.900.000,00. 38.100.000,00. -. 40.000.000,00. 1.900.000,00. 38.100.000,00. -. 40.000.000,00. UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.03.01.17.. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.20.1.03.01.17.02. 1.20.1.03.01.23.. Tekhnologi Informasi 1.20.1.03.01.23.09.. Pemeliharaan Sistem Informasi Berbasis WEB. 1.22.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 79.602.000,00. 95.898.000,00. -. 175.500.000,00. 1.22.1.03.01.17.. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 79.602.000,00. 95.898.000,00. -. 175.500.000,00. -. 175.500.000,00. Dalam Membangun Desa 1.22.1.03.01.17.13.. Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos. 79.602.000,00. 95.898.000,00. 2.03.. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 54.871.000,00. 494.134.000,00. 2.03.1.03.01.15.. Program Pembinaan dan Pengawasan. 35.222.000,00. 146.575.000,00. -. 181.797.000,00. 29.568.000,00. 120.432.000,00. -. 150.000.000,00. 5.064.000,00. 9.832.000,00. -. 14.896.000,00. 590.000,00. 16.311.000,00. -. 16.901.000,00. 2.255.000,00. 57.545.000,00. -. 59.800.000,00. 2.255.000,00. 57.545.000,00. -. 59.800.000,00. 455.000.000,00. 1.004.005.000,00. Bidang Pertambangan 2.03.1.03.01.15.10.. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Usaha di Bidang ESDM. 2.03.1.03.01.15.11.. Pelayanan Perijinan Usaha Pertambangan Mineral. 2.03.1.03.01.15.13.. Pembinaan dan Pengawasan K3 Lingkungan Pertambangan. 2.03.1.03.01.16.. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan. 2.03.1.03.01.16.05.. Studi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan di Kawasan Merapi.

(18) Hal 18 dari 88 Kode. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan. 1. 2. 2.03.1.03.01.17.. Program Pembinaan dan Pengembangan. Jenis Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Modal. 3. 4. 5. Jumlah 6=3+4+5. -. -. 455.000.000,00. 455.000.000,00. -. -. 455.000.000,00. 455.000.000,00. Bidang Kelistrikan 2.03.1.03.01.17.03.. Penyediaan Jaringan Listrik Perdesaan.. 2.03.1.03.01.18.. Program pengembangan Geologi Daerah.. 17.394.000,00. 290.014.000,00. -. 307.408.000,00. 2.03.1.03.01.18.09.. Pelayanan Rekomendasi dan Ijin Air Tanah. 1.626.000,00. 5.944.000,00. -. 7.570.000,00. 2.03.1.03.01.18.11.. Mitigasi Bencana Alam Geologi. 7.520.000,00. 152.318.000,00. -. 159.838.000,00. 2.03.1.03.01.18.14.. Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi. 5.885.000,00. 94.115.000,00. -. 100.000.000,00. 2.363.000,00. 37.637.000,00. -. 40.000.000,00. Wilayah Konservasi Air Tanah 2.03.1.03.01.18.15.. Bimbingan Teknis Geologi. 2.03.1.03.01.19.. Program Pengembangan Energi Alternatif. -. -. -. -. 2.03.1.03.01.20.. Program Pengembangan dan Pengelolaan. -. -. -. -. Penerangan Jalan 2.06.. PERDAGANGAN. 4.535.000,00. 195.465.000,00. 4.000.000.000,00. 4.200.000.000,00. 2.06.1.03.01.20.. Program Peningkatan Sarana dan prasarana. 4.535.000,00. 195.465.000,00. 4.000.000.000,00. 4.200.000.000,00. 4.000.000.000,00. 4.000.000.000,00. Perdagangan 2.06.1.03.01.20.20.. Pembangunan Pasar Bandongan Tahap II. 2.06.1.03.01.20.21.. Penyusunan Review Design DED Pasar. -. -. -. 200.000.000,00. 4.535.000,00. 195.465.000,00. 1.302.628.000,00. 3.684.716.000,00. 124.705.000,00. 421.675.000,00. -. 546.380.000,00. Muntilan 1.06.01.. BAPPEDA. 20.600.000,00. 5.007.944.000,00. 1.04.. PERUMAHAN. 1.04.1.06.01.15.. Program Pengembangan Perumahan. 90.065.000,00. 212.935.000,00. -. 303.000.000,00. 1.04.1.06.01.15.01.. Penyusunan Rencana Pembangunan dan. 21.155.000,00. 128.845.000,00. -. 150.000.000,00. 68.910.000,00. 84.090.000,00. -. 153.000.000,00. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 1.04.1.06.01.15.02.. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan. 1.04.1.06.01.16.. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 34.640.000,00. 208.740.000,00. -. 243.380.000,00. 1.04.1.06.01.16.04.. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air. 34.640.000,00. 208.740.000,00. -. 243.380.000,00. Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL) 1.05.. PENATAAN RUANG. 81.600.000,00. 618.400.000,00. -. 700.000.000,00. 1.05.1.06.01.15.. Program Perencanaan Tata Ruang. 81.600.000,00. 618.400.000,00. -. 700.000.000,00. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang. 33.800.000,00. 66.200.000,00. -. 100.000.000,00. 30.520.000,00. 469.480.000,00. -. 500.000.000,00. 17.280.000,00. 82.720.000,00. -. 100.000.000,00. PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 893.673.000,00. 2.382.991.000,00. Program Pelayanan Administrasi. 38.585.000,00. 240.964.000,00. -. 279.549.000,00. 2.525.000,00. 32.475.000,00. -. 35.000.000,00. 12.870.000,00. -. 12.870.000,00. 1.05.1.06.01.15.01.. Daerah (BKPRD) 1.05.1.06.01.15.02.. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RT/RW Kab Magelang 2010 - 2030. 1.05.1.06.01.15.03.. Penyusunan RTR Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). 1.06. 1.06.1.06.01.01.. 20.600.000,00. 3.297.264.000,00. Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01.. Penyediaan jasa surat menyurat. 1.06.1.06.01.01.02.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air. -. dan listrik 1.06.1.06.01.01.07. 1.06.1.06.01.01.18.. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. 5.619.000,00. -. 41.679.000,00. -. 165.000.000,00. -. 165.000.000,00. -. 25.000.000,00. -. 25.000.000,00. -. 321.425.000,00. 36.060.000,00. daerah 1.06.1.06.01.01.19.. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 1.06.1.06.01.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 20.600.000,00. 342.025.000,00. 20.600.000,00. 20.600.000,00. Aparatur 1.06.1.06.01.02.09.. Pengadaan peralatan gedung kantor. -. 1.06.1.06.01.02.22.. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. -. 13.825.000,00. -. 13.825.000,00. 1.06.1.06.01.02.24.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan. -. 292.600.000,00. -. 292.600.000,00. -. 15.000.000,00. -. 15.000.000,00. 133.975.000,00. -. 166.755.000,00. -. dinas/operasional 1.06.1.06.01.02.28.. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 1.06.1.06.01.16.. Program Kerjasama Pembangunan. 32.780.000,00.

Referensi

Dokumen terkait

Sebanyak 18 (delapan belas) laporan hasil pengujian untuk parameter tembaga (Cu) diterima oleh BMD Laboratory dan 8 (delapan) diantaranya disertai dengan laporan

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

Penelitian ini mengkolaborasikan ROM dengan terapi oukup untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Dimana terapi oukup bermanfaat untuk memperlancar aliran

Ungkapan metafora dalam novel karya Nicholas Sparks berbentuk metafora nominatif, metafora predikatif, metafora nominatif – komplementatif, metafora komplementatif-obyektif

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

3 untuk mendeskripsikan Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan,