• Tidak ada hasil yang ditemukan

EVALUASI PENYELENGGARAAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP DAN SUB BIDANG DAMKAR TAHUN 2015 DAN PERENCANAAN DAK TAHUN 2016 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "EVALUASI PENYELENGGARAAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP DAN SUB BIDANG DAMKAR TAHUN 2015 DAN PERENCANAAN DAK TAHUN 2016 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

EVALUASI PENYELENGGARAAN

DAK SUB BIDANG SATPOL PP DAN SUB BIDANG DAMKAR TAHUN 2015 DAN PERENCANAAN DAK TAHUN 2016 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Oleh:

Dra. ENDANG TRY SETYASIH, MM,

SEKRETARIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

(2)

UU No 33/2004

Evaluasi Perkembangan Penyerapan Anggaran:

Penyerapan

DAK

Sub

Bidang

Praspem

Satpol

PP

per Daerah Tahun 2015

Penyerapan

DAK

Sub

Bidang

Praspem

Damkar

per Daerah Tahun 2015

Evaluasi Capaian:

Identifikasi Permasalahan

1. Pembangunan gedung/

kantor Satpol-PP

2. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) 3. Pengadaan kendaraan

Patroli dan kendaraan angkut

4. Pengadaan peralatan alat pelindung diri

1. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil

2. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan tandon air 3. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi

alat pemadam hutan dan lahan

4. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR)

5. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam

(3)

UU No 33/2004

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP T.A 2015

DAK Sub Bidang Unit

Alokasi Anggaran Total Anggaran (000) Realisasi (000) % DAK (000) Pendamping(000) Praspem Satpol PP 126.000.000 13.170.023 139.251.763 45.288.913 35,94 1 Pembangunan gedung/ kantor Satpol PP 2 Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) 3 Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut

4 Pengadaan peralatan alat pelindung diri

 Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP Sebanyak 54 Daerah.

 Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 35 Daerah.

Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam

(4)

UU No 33/2004

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar T.A 2015

DAK Sub Bidang Unit

Alokasi Anggaran Total Anggaran (000) Realisasi (000) % DAK (000) Pendamping (000) Praspem Damkar 155.018.000 16.397.432 171.413.432 40.165.268 25,91 1 Pembangunan Kantor damkar

berikut gudang dan garasi mobil

2 Pembangunan Pos

Kesiapsiagaan Damkar dan tandon air

3 Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan

4 Pengadaan alat penyelamatan /rescue (SAR)

5 Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam

 Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Damkar Sebanyak 54 Daerah.

 Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 26 Daerah.

Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam

(5)

UU No 33/2004 NO KAB/KOTAPROVINSI/ JUMLAH REALISASI (%) DAK (000) PENDAMPING (000) TOTAL (000) FISIK KEU 1 Kab. Gayo Lues 2.022.060 202.206 2.224.266 100 100 2 Kab. Tapanuli Utara 2.017.810 201.781 2.219.591 100 100 3 Kota Prabumulih 2.168.410 216.841 2.385.251 100 59,26 4 Kab. Kuningan 1.803.210 180.321 1.983.531 100 95,00 5 Kab. Kulon Progo 1.819.680 190.142 2.091.562 100 86,82

6 Kab. Maros 1.996.890 199.689 2.196.579 100

-7 Kab. Luwu Timur 2.051.340 205.134 2.256.474 100 75,41 8 Kab. Wakatobi 2.610.370 261.037 2.871.407 100 49,60 9 Kab. Seram Bagian Timur 2.362.040 386.962 2.749.002 100 81,51 10 Kab. Raja Ampat 3.130.470 313.047 3.443.517 100 -11 Kab. Lombok Tengah 1.921.280 192.128 2.113.408 99,44 56,95 12 Kota Mataram 2.175.480 307.138 2.482.618 99,07 78,70 13 Kab. Lombok Barat 2.028.540 412.710 2.441.250 98,57 36,90

REALISASI DAK SUB BIDANG SATPOL PP

PER DAERAH

TAHUN 2015

(6)

UU No 33/2004

NO

PROVINSI/

KAB/KOTA

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

(000)

FISIK KEU

14 Provinsi Bengkulu 3.873.390 453.187 4.326.577 98,29 71,79 15 Kab. Sigi 1.901.420 190.142 2.091.562 98,00 87,74 16 Kab. Bengkulu Utara 2.074.000 208.250 2.282.250 94,13 85,83 17 Kab. Bungo 2.008.220 200.000 2.208.220 85,00 77,00 18 Kab. Belu 2.079.090 207.909 2.286.999 73,50 42,76 19 Provinsi Papua Barat 5.020.230 502.000 5.522.230 73.33 87,46 20 Kab. Parigi Moutong 1.303.810 130.381 1.434.191 70,00 50,00 21 Kab. Aceh Barat 2.125.730 212.573 2.338.303 65,00 39,12 22 Kab. Barru 2.080.860 364.150 2.445.010 65,00 24,57 23 Kab. Halmahera Utara 2.353.210 235.321 2.588.531 60,78 31,83 24 Kab. Tebo 1.890.570 189.057 2.079.627 60,00 33,96 25 Kab. Lembata 2.098.280 94.986 2.193.266 60,00 56,91 26 Kab. Mamasa 2.224.640 222.464 2.447.104 55,00 39,89 27 Kab. Bireuen 2.193.300 219.330 2.412.630 50,00 50,00 28 Kab. Aceh Selatan 2.890.590 289.059 3.179.649 48,66 27,30

(7)

UU No 33/2004

NO

PROVINSI/

KAB/KOTA

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

(000)

FISIK

KEU

29 Kab. Jeneponto 2.097.580 292.648 2.390.228 40,00 56,35 30 Kab. Kepulauan Selayar 2.028.740 202.874 2.231.614 40,00 73,92 31 Kab. Halmahera Barat 2.431.780 243.178 2.674.958 40,00 20,97 32 Kab. Alor 2.294.520 229.434 2.523.954 32,00 51,53 33 Kab. Aceh Timur 2.437.880 243.788 2.681.668 30,00 33,36 34 Kab. Pidie Jaya 2.171.890 217.189 2.389.079 30,00 40,00 35 Kab. Merangin 1.985.820 195.064 2.180.884 30,00 29,49 36 Kota Singkawang 2.183.720 218.372 2.402.092 6,67 2,04 37 Kota Pare-pare 1.931.740 118.390 2.050.130 5,00 15,92 38 Kab. Aceh Barat Daya 2.640.490 264.049 2.904.539 - -39 Kab. Tapanuli Tengah 1.990.730 199.073 2.189.803 -

-40 Kota Cirebon 1.906.040 190.604 2.096.644 -

-41 Kota Sukabumi 1.857.170 185.717 2.042.887 -

(8)

-UU No 33/2004

NO

KAB/KOTA

PROVINSI/

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

(000)

FISIK

KEU

43 Kab. Donggala 2.087.580 208.758 2.296.338 - -44 Kab. Morowali 2.375.160 237.516 2.612.676 - -45 Kab. Bantaeng 1.932.870 193.287 2.126.157 - -46 Kota Palopo 2.028.930 202.893 2.231.823 - -47 Kab. Majene 2.183.310 218.331 2.401.641 - -48 Kab. Bima 2.020.500 202.050 2.222.550 - -49 Kota Bima 1.941.250 194.125 2.135.375 -

-50 Kab. Lombok Utara 1.963.210 196.321 2.159.531 -

-51 Kab. Merauke 4.018.520 401.852 4.420.372 -

-52 Kab. Lanny Jaya 5.056.110 505.611 5.561.721 - -53 Kab. Manokwari 2.321.810 232.181 2.553.991 -

-54 Kota Sorong 2.181.350 218.135 2.399.485 -

(9)

UU No 33/2004

REALISASI DAK SUB BIDANG DAMKAR

PER DAERAH

TAHUN 2015

NO

PROVINSI/

KAB/KOTA

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

ANGGARAN

(000)

FISIK KEU

1

Kab. Bireuen

2.711.610 271.161 2.982.771 100 49,55

2

Kota Banda Aceh

2.786.650 278.665 3.065.315 100

-3

Kab. Pesisir Selatan

2.817.160 281.716 3.098.876 100 92,86

4

Kota Serang

2.440.890 244.089 2.684.979 100 39,96

5

Kab. Sukoharjo

2.335.430 279.577 2.615.007 100 70,10

6

Kab. Morowali

3.029.440 302.944 3.332.384 100 100

7

Kab. Bantaeng

2.536.180 253.618 2.789.798 100 100

8

Kota Kupang

2.897.060 289.706 3.186.766 97,50

-9

Kab. Wonogiri

2.298.640 229.864 2.528.504 96,00

-10

Kab. Aceh Timur

2.759.160 275.916 3.035.076 93,75

-11

Kab. Aceh Tenggara

2.470.460 247.046 2.717.506 92,86

(10)

-UU No 33/2004

NO

PROVINSI/

KAB/KOTA

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

ANGGARAN

(000)

FISIK KEU

12 Kab. Gayo Lues 2.460.960 246.096 2.707.056 92,86 14,67 13 Kab. Kepulauan Selayar 2.910.010 100.000 3.010.010 91,67 97,00

14 Kab. Kubu Raya 3.324.350 332.435 3.656.785 90,00

-15 Kab. Wajo 2.511.060 490.475 3.001.535 90,00

-16 Kab. Nabire 4.155.450 415.545 4.570.995 86,67

-17 Kota Sibolga 2.718.260 288.695 3.006.955 84,45

-18 Kab. Luwu Utara 2.714.310 271.431 2.985.741 81,35

-19 Kota Mataram 2.845.530 284.553 3.130.083 79,50

-20 Kab. Bener Meriah 2.684.630 268.463 2.953.093 77,50 89,31 21 Kab. Jeneponto 2.534.770 253.477 2.788.247 76,18 95,83 22 Kab. Mamasa 2.901.040 290.104 3.191.144 70,00 58,60 23 Kota Manado 2.867.880 286.788 3.154.668 65,00 33,27 24 Kota Pekalongan 2.361.630 536.163 2.897.793 63,75 41,66

(11)

UU No 33/2004

NO

KAB/KOTA

PROVINSI/

JUMLAH

REALISASI

(%)

DAK

(000)

PENDAMPING

(000)

TOTAL

ANGGARAN

(000)

FISIK KEU

25 Kab. Magetan 2.515.780 528.578 3.042.358 52,22

-26 Kab. Aceh Barat 2.720.010 272.001 2.992.011 49,00 -27 Kota Bitung 2.562.820 256.282 2.819.102 45,00 55,64 28 Kab. Kapuas Hulu

(Satker Pol Pp) 3.145.530 314.553 3.460.083 40,00 21,70

29 Kab. Belu 2.824.560 282.456 3.107.016 33,00 26,41

30 Kab. Maros 2.574.970 257.497 2.832.467 30,00

-31 Kab. Tapanuli Tengah 2.619.280 261.928 2.881.208 - 77,88

32 Kab. Aceh Selatan 2.701.990 270.199 2.972.189 -

-33 Kab. Asahan 2.735.200 273.520 3.008.720 - 95,00

34 Kab. Tapanuli Utara 2.597.350 288.695 2.886.045 -

-35 Kab. Sijunjung 2.646.960 264.696 2.911.656 - 77,18

36 Kab. Pelalawan 2.815.910 281.591 3.097.501 - 18,86

37 Kota Batam 3.010.680 301.068 3.311.748 -

(12)

UU No 33/2004 NO PROVINSI/KAB/KOTA JUMLAH REALISASI (%) DAK (000) PENDAMPING (000) TOTAL (000) FISIK KEU 39 Kab. Bengkulu Utara 2.763.090 276.309 3.039.399 - 22,72 40 Kota Cirebon 2.472.780 247.278 2.720.058 - 89,31

41 Kab. Mempawah 2.743.990 274.399 3.018.389 -

-42 Kab. Donggala 2.770.310 307.812 3.078.122 -

-43 Kab. Parigi Moutong 2.815.120 281.512 3.096.632 - -44 Kab. Bulukumba 2.721.820 272.190 2.994.010 - -45 Kota Kendari 2.924.960 292.496 3.217.456 - -46 Kab. Bangli 2.464.440 246.444 2.710.884 - -47 Kab. Jembrana 2.539.590 253.959 2.793.549 - 16,37 48 Kab. Klungkung 2.445.750 244.575 2.690.325 - 32,86 49 Kab. Bima 2.794.060 279.406 3.073.466 - 17,07 50 Kab. Lombok Timur 2.793.690 279.369 3.073.059 - -51 Kab. Maluku Tenggara 3.219.320 321.932 3.541.252 -

-52 Kota Tual 3.497.480 349.748 3.847.228 -

-53 Kota Jayapura 4.023.880 550.000 4.573.880 -

-54 Kab. Lanny Jaya 7.900.920 790.092 8.691.012 -

(13)

KENDALA PELAKSANAAN DAK TAHUN 2015

Perencanaan Peran Pemerinath Prov sbg Wk Pemerintah Pst yang belum optimalData teknis yang disampaikan tdk lengkap

Penganggaran

• Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan

• Dokumen persyaratan terlambat dikirimkan atau tidak memenuhi syarat

• Ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah

Pengalokasian •• Kesulitan dalam pengalokasian dana pendamping DAKPemda harus mengalokasikan dana untuk kegiatan non fisik, sementara APBD terbatas

Pelaksanaan Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatanRotasi dan mutasi pelaksanaan DAK di daerah

Monev dan Pelapaoran

• Belum semua Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan DAK

• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK

(14)

UU No 17/2003 Sub Bidang

Prasarana Pemadam Kebakaran

Rp.74.216.740.000

1. Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP: a. Pembangunan Kantor Satpol PP

b. Pos pantau Tibum Tranmas

1. Pembangunan Kantor damkar;

2. Pembangunan gudang dan garasi Damkar

3. Pembangunan Pos Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK) Damkar

4. Pengadaan Kendaraan Damkar

5. Pengadaan Kendaraan Support Damkar 6. Pengadaan alat proteksi Damkar

7. Pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran.

Sub Bidang

Prasarana Satpol PP

Rp.66.597.530.000

ALOKASIAN DAK BIDANG PRASPEM DAERAH

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN T.A 2016

2. Pengadaan Kendaraan:

a. Pengendali Masa (Dalmas) b. Patroli Satpol PP

c. Kendaraan Angkut

3. Pengadaan Peralatan Satpol PP: a. Peralatan Pelindung Diri

(15)

UU No 33/2004

Manfaatkan DAK ini dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi target capaian SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota;

Melaksanakan dan mematuhi rambu-rambu terkait ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis dimaksud;

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pelaksana teknis DAK terkait pengadaan barang/jasa, pengadministrasian keuangan dan pengelolaan asse

Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan tim koordinasi pembina di pusat dalam rangka optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mampu memenuhi sasaran dan capaian secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

Untuk pengadaan Sarpras Pemerintahan agar sesuai dengan Juknis DAK Tahun 2016 (Penganggaran Praspem Satpol PP tidak diperkenankan untuk pengadaan Senjata Api);

Dearah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pengadaan yang bersifat

multiyears (dalam DED membangun 2 lantai, sementara ketersediaan dana hanya mencukupi 1 lantai.

Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan PMK 241 Tahun 2014 tentang Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

(16)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

Sebuah Tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Ilmu

motor DC seri tanpa kutub kutub komutasi sebesar 62,13% sedangkan pada motor. DC seri dengan kutub kutub komutasi sebesar 64,51%.Torsi yang

Wongso Daniel, Chrisna Djaja Mungok dan Asep Supriyadi, Studi Perancangan Self-Compacting Concrete (SCC) Untuk Beton Berkekuatan Tinggi (High Performance Concrete)

Pengembangan lebih lanjut dari proyeksi Transverse Mercator ( TM ) adalah Universal Transverse Mercator ( UTM ) yang berusaha menyatakan seluas mungkin daerah dalam satu lembar

In other words, this analysis is used to determine (1) what action that should be and was taken by the competent executing unit, (2) if the unit is already implementing its

Rasio-rasio seperti CAR, LDR, ROA, ROE dan Total Aset merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sekaligus menganalisis posisi