• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II GAMBARAN SKPD RENSTRA BAPPEDA 2016 2021 ok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB II GAMBARAN SKPD RENSTRA BAPPEDA 2016 2021 ok"

Copied!
41
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bappeda dan Litbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintaha kabupaten dalam lingkup perencanaan, pengendalian pembangunan dan litbang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebujakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; 2. Penyusunan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

3. Pengkajian dan penyusunan rencana strategis pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

4. Menysun program-program pembangunan tahunan (propeda) sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf (a) /, yang di biayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional (Propenas);

5. Pelaksanaan koordinator perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh kantor-kantor, satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi-instansi vertikal dan bagan-bagan lainnya yang berada dalam wilayah kabupaten;

6. penyusunan anggaran pendapatn dan belanja daerah kabupaten bersama-sama dengan badan pengelolaan keuangan daerah;

7. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

8. Pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri, antara daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;

9. penyusunan laporan pertanggungjawaban buapti di bidang pembangunan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Litbang) terdiri dari :

a. Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

(2)

2. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi; 3. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset.

d. Bidang Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 2. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal; 3. Sub Bidang Pertanian dan ESDM.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP; 2. Sub Bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan

arsip;

3. Sub Bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD. f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

1. Sub Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; 2. Sub Bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman;

3. Sub Bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup. g. Bidang Data, Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :

1. Sub BidangAnalisis Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan; 2. Sub Bidang Program, Data dan Konektifitas;

3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. h. Kelompok Jabatan Fungsional

(3)

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021

SUB BIDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

( TIPE A)

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 2016

(4)

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Tugas : Membantu bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Fungsi :

a. Penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

b. Penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Penyusunan draft Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

e. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD serta Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

f. Penyusunan IKU dan PK Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

g. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

h. Pelaksanaan penyusunan dan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

i. Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

j. Pesinergian dan mengharmonisasikan RTRW Daerah dan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

k. Pesinergian dan mengharmonisasikan Kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

l. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

m. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri; n. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem

informasi perencanaan pembangunan daerah;

o. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Bidang Pembangunan;

p. Pelaksanaan koordinasi dan mensinergikan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

(5)

B. SEKRETARIAT

Tugas : Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengkoordinir tugas bidang-bidang pada badan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang badan.

Fungsi :

a. Pengkoordinir usulan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

b. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

c. Pengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

d. Pengkoordinir penyusunan LAKIP Bappeda dan Litbang;

e. Pengkoordinir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) serta evaluasi Renja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

f. Pengkoordinir dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang diselenggarakan Bappeda dan Litbang;

g. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

h. Pengkoordinir pengaturan surat masuk, surat keluar dan pendistribusiannya;

i. Pengkoordinir kegiatan bendahara dalam pembayaran dan pengeluaran keuangan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;

j. Pengkoordinir tugas-tugas kegiatan perkantoran, kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, kesejahteraan pegawai;

k. Pembagian tugas, menilai prestasi kerja sub bagian di lingkungan bagian sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

l. Pengkoordinir tugas bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

m. Penghimpunan penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

n. Pengkoordinir pelaksanaan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

o. Penghimpunan usul pengadaan, perawatan barang inventaris di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

p. Pengkoordinir penyusunan laporan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

q. Pengkoordinir pelayanan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perencanaan; dan

r. Penghimpunan laporan tengah/akhir tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

(6)

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

b. Menyusun perencanaan, program, dan Anggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

c. Menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbangda;

e. Menyusun Laporon Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

f. Menyusun bahan LKPJ Bappeda dan Litbang;

g. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Bappeda dan Litbang;

h. Menyusun bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas :

a. Menyusun Anggaran dan RKA- SKPD Bappeda dan LITBANG;

b. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembanyaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

c. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

d. Menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang keuangan; e. Menyusun laporan kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan-kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

(7)

a. Melakukan kegiatan urusan administrasi surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;

b. Melaksanakan dan mengendalikan urusan pelaksanaan teknis kantor, perabot, gedung, pembukuan dan inventaris lainnya;

c. Menyiapkan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menyebarluaskan informasi, melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

e. Melakukan perencanaan pengembangan dan pembinaan kualitas dan kuantitas sumber saya aparatur serta urusan-urusan kepegawaian lainnya;

f. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

g. Menyusun dan melaksakan rencana formasi, pengadaan, penempatan dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

h. Menyiapkan dan meproses usul cuti, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan

i. Mempersiapkan dan mengusulkan pemberhentian, pemindahan dan pemensiunan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

C. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas : Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Fungsi :

a. Menyusun dan mengkoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah permasalahannya;

d. Mengkoordinir penyusunan kerangka studi dan instrumen penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi kerjasama pembangunan dan pengembangan riset;

(8)

f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi serta agenda dewan riset daerah;

g. Menghimpun laporan dan rekomendasi serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah;

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menghimpun laporannya tentang kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

j. Menghimpun dan menyusun kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

k. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan Tugas :

a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengkajian Pemerintah, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengkajian Pemerintah, Peraturan Sosial dan Kependudukan serta merumuskan langkah permasalahannya; d. Menyusunan kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengkajian Pemerintahan,

Peraturan Sosial dan Kependudukan;

e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

f. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

(9)

h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

i. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan; dan

j. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi Tugas :

a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta merumuskan langkah permasalahannya;

d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya;

e. Menyusun kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

f. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

g. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menyusun laporannya tentang kebijakan nasional urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;

(10)

j. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

k. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset Tugas :

a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;

c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya;

d. Menyusunan kerangka studi dan instrumen analisis urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;

e. Menyiapkan pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Riset hasil penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;

f. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi publik;

g. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset; dan

h. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset.

D. BIDANG EKONOMI

Tugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Ekonomi.

Fungsi :

a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Ekonomi;

b. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang ekonomi;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah mitra bidang Ekonomi; d. Pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra bidang Ekonomi;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi; f. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

(11)

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD Bidang Ekonomi;.

h. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi; i. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan

Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang ekonomi;

j. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK bidang ekonomi;

k. Pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;

l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi;

m. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; dan

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi.

Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran subbidang perdagangan, perindustrian dan koperasi;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, perindustrian dan koperasi;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi; e. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perdagangan, perindustrian

dan koperasi;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

i. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

(12)

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perdagangan, perindustrian dan koperasi;

l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi; dan

m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang keuangan dan penanaman modal;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan keuangan dan penanaman modal;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;

d. Membuat konsep dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;

e. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan keuangan dan penanaman modal; f. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan keuangan dan penanaman

modal;

g. Menyusun perencanaan program DAK urusan keuangan dan penanaman modal; h. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan keuangan dan penanaman modal;

i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;

j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan keuangan dan penanaman modal;

k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman modal;

l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan keuangan dan penanaman modal;

m. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan dan penanaman modal; dan

(13)

Kepala Sub Bidang Pertanian dan ESDM Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan sub bidang pertanian dan ESDM;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pertanian dan ESDM;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM; d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan pertanian dan ESDM;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pertanian dan ESDM; f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pertanian dan ESDM;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pertanian dan ESDM;

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pertanian dan ESDM;

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian dan ESDM;

l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian dan ESDM; dan

m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian dan ESDM.

E. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Tugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Sosial Budaya.

Fungsi :

a. Mengkoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Sosial Budaya; b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Sosial

Budaya;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya; d. Mengkoordinasikan penyusunan IKU dan PK SKPD bidang Sosial Budaya;

(14)

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Sosial Budaya;.

i. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Sosial Budaya;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kemeterian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang Sosial Budaya;

k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Sosial Budaya;

l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya; dan

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya.

Kepala Sub Bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk,

transmigrasi, KB dan PP Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP; c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

(15)

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP; k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan

kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP dan; l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP.

Kepala Sub Bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata,

perpustakaan dan arsip Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip; c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan,

pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

(16)

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip; k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan sosial,

kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip; l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip; dan

m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip.

Kepala Sub Bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan

PMD Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD; b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan tenaga kerja,

kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD; h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan

tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

(17)

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD; dan

m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD.

F. BIDANG INFRASTRUKTUR Dan PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Fungsi :

a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

b. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan rencana tata ruang kawasan;

e. Mengkoordinasikan pengelolaan Geografhic Information System (GIS) Kabupaten;

f. Mengkoordinasikan perencanaan program DAK bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

g. Mengkoordinasikan penyusunan masterplan/rencana umum bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

h. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundangan daerah terkait bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

i. Mengkoordinasikan penanggulangan dan penanganan bencana;

j. Mengkoordinasikan penyusunan IKU dan PK bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

(18)

m. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;.

n. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

o. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; p. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

q. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Kepala Sub Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

d. Membuat konsep penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan rencana tata ruang kawasan;

e. Mengelola Geografhic Information System (GIS) Kabupaten;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

g. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

h. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

i. Memverifikasi IKU dan PK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; j. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum, penataan

ruang dan pertanahan;

(19)

l. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

n. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

o. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

p. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; dan

q. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Kepala Sub Bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

c. Memferivikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

g. Memferivikasi IKU dan PK urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

h. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

i. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

j. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

(20)

l. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

n. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman; dan

o. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman.

Kepala Sub Bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

g. Membuat konsep perencanaan penanggulangan dan penanganan bencana;

h. Memverifikasi IKU dan PK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

i. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

j. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

k. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup; m. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan

(21)

n. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

o. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup; dan

p. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup.

G. BIDANG DATA, PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan penghimpunan data, dalam rangka perumusan kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah.

Fungsi :

a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Data, Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

b. Menghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;

c. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah;

d. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi; e. Mengoordinasikan pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah; f. Mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyusunan rancangan

program kebijakan pembangunan daerah;

g. Pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;

h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan analisis makroekonomi daerah; i. Menghimpun laporan dan bahan perumusan kebijaksanaan hasil daerah; j. Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

k. Mengoordinasikan Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati bidang pembangunan,

l. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah; dan

m. Menghimpun laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah.

(22)

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan;

b. Menyusun data dan informasi urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;

c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan;

d. Menyelenggarakan kegiatan analisis daerah yang mencakup kegiatan analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan;

e. Menyusun laporan dan bahan perumusan hasil analisis ekonomi makro daerah dan kewilayahan.

Kepala Sub Bidang Program, Data dan Konektifitas Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang analisis kewilayahan dan konektivitas;

b. Menghimpun data sektoral daerah dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;

c. Menyusun program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah; d. Menyusun dan membuat konsep penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan

PPAS/PPASP;

e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral daerah secara optimal;

f. Menyusun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

g. Mengumpulkan rancangan program kebijakan pembangunan daerah dari unit kerja/instansi terkait dan;

h. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Menyusun laporan pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Bidang Pembangunan;

(23)

d. Membuat laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah.

H. JABATAN FUNGSIONAL

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA DAN LITBANG 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional,akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Januari Tahun 2017 berjumlah 46 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda dan Litbang bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda dan Litbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur, Bidang Ekonomi, Bidang Litbang. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan.

Tabel 2.1

(24)

No Uraian

2 Sekretariat 1 3 14 18

3 Bidang Sosial Budaya 1 1 3 5

3 Bidang Insfrastruktur 1 1 3 5

4 Bidang Ekonomi 1 2 3 6

5 Bidang Litbang 1 2 4 7

6 Bidang Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 1 1 3 5

Jumlah 1 6 10 30 47

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda dan Litbang adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan Litbang dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda dan Litbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP Jumlah

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 2 7 1 8 18

3 Bidang Sosial Budaya 3 1 1 5

3 Bidang Insfrastruktur 2 2 1 5

4 Bidang Ekonomi 3 2 1 6

5 Bidang Litbang 2 4 1 7

6 Bidang Program Pengendalian Evaluasi

dan Pelaporan 2 3 5

Jumlah 15 19 1 11 47

(25)

merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda dan Litbang yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 15 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 31,91 % dari seluruh karyawan Bappeda dan Litbang, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai lembaga perencana secara optimal.

2.2.2 ANGGARAN

Dari sisi anggaran, bappeda dan litbang mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2012-2016 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012-2016

No AnggaranTahun Jumlah Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) Persentase(%)

1 2012 3.325.093.159,- 3.112.289.556,- 93,60

2 2013 2.325.996.000,- 2.199.942.507,- 94,58

3 2014 4.711.950.000,- 4.224.014.112,- 89,64

4 2015 1.908.112.600,- 1.715.195.512 89,89

5 2016 4.447.816.275,- 3.686.887.553,- 82,89

Permasalahan anggaran di Bappeda dan Litbang juga berkaitan Alokasi Uang Persediaan (UP) untuk Bappeda dan Litbang kabupaten OKU TIMUR masih belum mencakupi untuk membackup kegiatan rutin, terbatasnya alokasi dana yang dikelola Bappeda dan Litbang kabupaten OKU Timur untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun, dan panjangnya proses birokrasi dalam pengajan SPP.

(26)

2.2.3 ASET, SARANA DAN PRASARANA

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang

Bapeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Tahun 2016

No Nama/Jenis Barang Jumlah Barang

Kondisi Barang Baik KurangBaik

1 Kendaraan Roda 4 3

2 Kendaraan Roda 2 10

3 Komputer 5

4 Laptop 4

5 Stabilizer/UPS 2

6 Printer 2

7 Faximile 1

8 Ploter 1

9 Handycame 1

10 Camera Digital 0

11 Mesin Tik 0

12 Mesin Jilid Spiral 1

13 Digitalzer 0

14 GPS 5 0

15 Telepon 1

16 Scanner 0

17 Pompa Air 1

18 Kompor Gas 0

(27)

20 AC 15

21 LCD 2

22 Genset 1

23 Televisi 0

24 Meja Biro Sedang 38

25 Meja Biro Besar 3

26 Kursi Kerja 96

27 Meja Rapat 2

28 Meja Recepsionist 1

29 Sova 1

30 Filling Cabinet 8

31 Lemari Buku 2

32 Lemari Peta 1

33 Brankas 1

34 Lemari Arsip 9

35 Meja Komputer 0

36 Lemari Perpustakaan 1

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OKU TIMUR

Penetapan Kinerja Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR dipergunakan dalam rangka mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator sebagai berikut:

1. Indikator kinerja SPM. Akan tetapi saat ini Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR belum menetapkan SPM.

2. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator yang dipakai adalah indikator yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

3. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.

4. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030 ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.

(28)
(29)

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 50% 20% 25% 35% 45% 50% 0 0 0 30 0 0 0 60

2 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 10% 5% 6% 7.5% 9% 10% 0 0 0 10 0 0 0 100 3 Rasio Ruang publik yang berubah peruntukannya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rasio ketaatan terhadap RTRW 80% 50% 60% 70% 75% 80% 100 100 100 50 167 143 133 63

5 Luas Wilayah Produktif Ha

6 Luas wilayah Industri Ha

7 Luas Wilayah Kebanjiran Ha

8 Luas Wilayah Kekeringan Ha

9 Luas Wilayah perkotaan Ha

10 Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

25% 5% 10% 15% 20% 25% 100 100 100 25 1000 667 500 100

11 Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang

ditindaklanjuti 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 111 100

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(30)

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12 Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang

ditindaklanjuti 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 105 100

13 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0

14 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0

15 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 20 20 20 50 24 22 21 50

16 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR 80% 55% 60% 65% 70% 80% 70 70 70 0 117 108 100 0

17 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 55 75 75 90 65 83 78 90

18 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telahditetapkan dengan PERKADA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Rasio Program RPJMD ke dalam RKPD 75% 55% 60% 65% 70% 75%

22 Rasio pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60% 40% 45% 50% 55% 60% 0 0 0 60 0 0 0 100

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(31)

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

23 Rasio kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital 50% 30% 35% 40% 45% 50% 10 10 15 10 29 25 33 20

24 Rasio permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50% 30% 35% 40% 45% 50% 50 50 55 50 143 125 122 100

25 Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik

dari dalam maupun luar negeri 5 Krjasma 1 2 3 4 5 3 5 5 4 150 167 125 80

26 Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 Kspktn 1 2 3 4 5 2 1 1 4 100 33 25 80

27 Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang

ditindaklanjuti 80% 60% 65% 70% 75% 80% 60 70 75 70 92 100 100 80

28 Rasio pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti 75% 55% 60% 65% 70% 75% 0 0 0 50 0 0 0 60

29 Rasio kesesuaian/keselarasan program pembangunandengan rencana pembangunan 75% 55% 60% 65% 70% 75% 45 55 60 80 75 85 85 106

30 Rasio anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD 50% 30% 35% 40% 45% 50% 35 41 45 50 100 103 100 100

31 Rasio anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s) 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 24 24 10 100 800 600 200

32 Rasio anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 23 23 10 100 767 575 200 33 Rasio belanja pembangunan sektor pendidikan 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 38 38 20 100 190 190 100

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(32)

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK IndikatorTarget Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

34 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80% 60% 65% 70% 75% 80% 42 40 50 50 65 57 67 63

35 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 10 13 8 34 63 72 44

36 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 97 7 6 16 693 44 33 88

37 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 0 3 0 0 0 19 0 0

38 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 4 15 0 34 25 83 0

39 Rasio sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop 100% 80% 85% 90% 95% 100% 62 100 100 100 73 111 105 105 Sumber : Pengolahan dan Analisa Tim Penyusun Renstra Bappeda OKU TIMUR, 2016

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(33)

Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Dari rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran yang dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program dan sebagainya.

Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Bappeda an Litbang OKU TIMUR untuk menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan.

Analisis terhadap permasalahan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Bappeda dan Litbang OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015 ini dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program SKPD pada Renstra Bappeda dan Litbang yang akan disusun ini.

Berikut pada Tabel 2.6 dapat dilihat Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015.

(34)

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR 2010-2015

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 618.835.000 427.266.573 457.489.000 631.782.000 617.834.000 373.869.912 395.072.942 416.058.289 469.376.154 501.770.374 60,42 92,47 90,94 74,29 81,21 2.753.206.573 2.156.147.671

Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 2.500.000 1.300.000 1.700.000 3.765.000 2.494.000 1.300.000 1.700.000 94,13 99,76 100,00 100,00 - 28.269.255.773 9.259.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 108.000.000 48.500.000 78.000.000 78.000.000 72.000.000 42.557.206 41.110.868 64.366.029 64.548.540 45.868.034 39,40 84,76 82,52 82,75 63,71 384.500.000 258.450.677 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah 7.000.000 7.836.573 8.000.000 20.052.000 19.000.000 5.129.906 7.836.573 7.606.525 19.219.739 14.701.142 73,28 100,00 95,08 95,85 77,37 61.888.573 54.493.885 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan ked/operasional 1.330.000 1.100.000 3.000.000 3.000.000 3.750.000 901.000 1.100.000 2.829.625 2.919.725 3.750.000 67,74 100,00 94,32 97,32 100,00 12.180.000 11.500.350 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.070.000 145.000.000 211.645.000 201.000.000 190.000.000 108.467.500 130.382.500 192.285.000 163.460.000 133.275.000 54,21 8,99 90,85 81,32 70,14 947.715.000 727.870.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 28.149.000 31.400.000 45.000.000 14.400.000 21.407.500 28.149.000 31.400.000 22.185.600 7.200.000 85,63 100,00 100,00 49,30 50,00 143.949.000 110.342.100 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 23.581.000 25.000.000 45.000.000 29.000.000 19.303.000 23.573.150 25.000.000 28.821.200 29.000.000 64,34 10,00 100,00 64,05 100,00 152.581.000 125.697.350 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 25.000.000 20.000.000 21.304.000 26.630.000 23.924.000 20.271.900 18.760.651 19.965.035 25.130.000 22.088.050 81,09 93,80 93,71 94,37 92,33 116.858.000 106.215.636 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 7.500.000 7.240.000 7.800.000 7.800.000 4.330.000

7.375.

000 7.235.000 7.800.000 7.800.000 86,60 98,33 99,93 100,00 100,00 35.340.000 34.540.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 32.500.000 20.150.000 30.750.000 17.014.000 94,62 - - - 84,44 52.650.000 47.764.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 29.400.000 6.500.000 20.500.000 28.230.000 4.500.000 19.495.000 - 96,02 69,23 95,10 - 56.400.000 52.225.000

Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan 12.800.000 3.700.000 4.100.000 4.100.000 3.960.000 6.280.000 2.790.000 3.060.000 3.615.000 3.705.000 49,06 75,41 74,63 88,17 93,56 28.660.000 19.450.000 Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 14.850.000 4.929.000 4.608.000 6.632.500 2.860.000 4.440.000 35,21 - 66,33 14,30 29,90 68.850.000 23.469.500 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 154.135.000 100.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 105.777.900 98.663.200 49.878.575 38.621.350 59.929.148 68,63 98,66 99,76 64,37 99,88 529.912.900 352.870.173 Penyediaan jasa pendukung

administrasi/teknis perkantoran 99.000.000 159.000.000 69.000.000 153.000.000 - - - 69,70 96,23 258.000.000 222.000.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana 490.000.000 119.390.000 175.088.000 611.343.200 198.343.000 474.997.415 115.672.500 150.155.600 579.666.458 169.456.900 96,94 96,89 85,76 94,82 85,44 1.594.164.200 1.489.948.873

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(35)

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 14.850.000 - - - 100,00 - 357.858.000 357.858.000

Penyediaan sewa kantor dinas/rumah

jabatan 10.000.000 12.500.000 12.500.000 9.900.000 12.100.000 12.100.000 - - 99,00 - - 15.000.000 14.850.000

Pembangunan gedung kantor 280.000.000 12.500.000 278.487.000 99,46 - - - - 280.000.000 278.487.000

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 82.000.000 35.000.000 81.125.000 98,93 - - - - 82.000.000 81.125.000

Pengadaan Meubeleur 50.000.000 23.000.000 121.253.000 49.500.000 22.660.000 99,00 98,52 - - - 73.000.000 72.160.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 35.000.000 13.006.000 24.640.000 19.075.200 24.942.500 28.205.000 86,71 98,56 95,38 99,77 80,59 120.000.000 109.868.700 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 53.000.000 53.000.000 110.088.000 184.985.200 121.253.000 48.024.415 51.227.500 86.339.400 159.165.958 111.033.900 90,61 96,66 78,43 86,04 91,57 522.326.200 455.791.173 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 5.000.000 8.000.000 10.000.000 15.500.000 12.000.000 2.950.000 8.000.000 9.994.000 15.465.000 4.360.000 59,00 100,00 99,94 99,77 36,33 50.500.000 40.769.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 5.000.000 10.390.000 10.000.000 15.500.000 10.000.000 1.905.000 9.145.000 9.997.000 10.135.000 10.000.000 38,10 88,02 99,97 65,39 100,00 50.890.000 41.182.000 Pemeliharaan rutin/berkala diesel,pabrik

dan peralatan mesin lainnya 7.590.000 3.758.000 - - - - 49,51 7.590.000 3.758.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000

14.750.

000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650

Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000 14.750.000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650

Program Pengembangan Data/Informasi 1.021.500.000 318.000.000 336.850.000 460.000.000 189.925.000 913.989.000 317.395.000 335.379.220 402.668.600 185.113.300 89,48 99,81 99,56 87,54 97,47 2.326.275.000 2.154.545.120 Penyusunan Profile Daerah 200.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 85.000.000 188.140.000 49.680.000 69.645.900 59.478.600 84.662.250 94,07 99,36 99,49 84,97 99,60 475.000.000 451.606.750 Penyusunan OKU TIMUR dalam angka 120.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 104.925.000 116.300.000 119.715.000 118.933.320 119.860.000 100.451.050 96,92 99,76 99,11 79,91 95,74 614.925.000 575.259.370 Penyusunan Indek Pembangunan Manusia

(IPM) 100.000.000 77.500.000 70.000.000 120.000.000 96.430.000 77.500.000 69.950.000 112.600.000 96,43 100,00 99,93 93,83 - 367.500.000 356.480.000

Penyusunan buku PDRB 105.000.000 70.500.000 76.850.000 120.000.000 100.910.000 70.500.000 76.850.000 110.730.000 96,10 100,00 100,00 92,28 - 372.350.000 358.990.000

Updating data website Kab. OKU TIMUR 100.000.000 73.685.000 73,69 - - - - 100.000.000 73.685.000

Penyusunan Pencapaian MDGs OKU

TIMUR 100.000.000 87.330.000 87,33 - - - - 100.000.000 87.330.000

Penyusunan Data Sparsial 150.000.000 135.585.000 90,39 - - - - 150.000.000 135.585.000

Pembuatan Sisitem Informasi Manajemen 146.500.000 115.609.000 78,91 - - - - 146.500.000 115.609.000

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

(36)

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Program Perencanaan Tata Ruang 700.000.000 275.000.000 79.374.000 1.250.000.000 150.438.600 624.607.100 270.320.000 79.047.528 1.236.339.850 149.949.650 89,23 98,30 99,59 98,91 99,67 2.454.812.600 2.360.264.128 Penetapan kebijakan tentang

RDTRK,RTRK,dan RTBL 68.826.600 68.353.350. - - - - #VALUE! 68.826.600

-Penyusunan rencana detail tata ruang

kawasan 800.000.000 790.936.750 - - - 98,87 - 800.000.000 790.936.750

Survey dan pemetaan 400.000.000 397.779.500 - - - 99,44 - 2.454.812.600 2.360.264.128

Koordinasi perencanaan tata ruang 50.000.000 47.623.600 - - - 95,25 - 50.000.000 47.623.600

Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan 300.000.000 68.826.600 295.121.000 98,37 - - - - 300.000.000 295.121.000

Penyusunan Perda Tata Ruang 200.000.000 81.610.000 150.266.100 75,13 - - - - 200.000.000 150.266.100

Saring Penyusunan RTRW Kabupaten

OKU TIMUR 200.000.000 179.220.000 89,61 - - - - 200.000.000 179.220.000

Penyusunan Perda Tata Ruang KTM 200.000.000 196.850.

Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang 79.374.000 81.610.000 79.047.528 81.596.300 - - 99,59 - 99,98 160.984.000 160.643.828

Program Kerjasama Pembangunan 703.365.000 75.750.000 218.200.000 320.000.000 562.856.000 75.480.000 188.876.150 184.024.800 80,02 99,64 86,56 57,51 - 1.317.315.000 1.011.236.950 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar

Daerah 100.000.000

20.000.

000 80.000.000 75.000.000 53.560.000 19.730.000 68.038.650 44.402.500 53,56 98,65 85,05 59,20 - 275.000.000 185.731.150 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga 50.000.000 37.987.500 - - - 75,98 - 50.000.000 37.987.500

Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah 30.000.000 80.000.000 29.017.500 22.434.800 - - 96,73 28,04 - 110.000.000 51.452.300

Pilot Project Biofuel Jarak Pagar 328.365.000 55.750.000 108.200.000 115.000.000 239.635.000 55.750.000 91.820.000 79.200.000 72,98 100,00 84,86 68,87 607.315.000 466.405.000

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang

Gambar

Tabel 2.2Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda dan Litbang
Tabel 2.4Daftar Inventaris Barang
Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Bappeda dan Litbang
+2

Referensi

Dokumen terkait

Data pengamatan analisa persen pemanjangan terhadap plastik biodegradable dari pati singkong karet dan pati kulit singkong karet dapat dilihat pada tabel berikut..

Bahwa,Upaya pengembangan kepariwisataan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa campur tangan para stakeholder daerah, Melalui Dinas Kebudayaan dan PariwisataaKota

Setelah melakukan wawancara dengan guru fisika dan menyebarkan kuesioner kepada 50 siswa SMP Tarsisius 2 kelas 8, dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Pelajar menganggap fisika

Hasil analisis eksposisi terhadap konsep murtad menurut Ibrani 6:1-8 adalah sebagai berikut. Maksudnya tidak membahas lebih lanjut mengenai asas pengajaran itu bukan

(Pemendiknas No. Dalam keseharian mereka sering dikenal dengan sebutan bagian Tata Usaha sekolah. Secara akademik, ilmu administrasi/manajemen pendidikan merupakan

*) Senin, Rabu, Jumat Jam ke-5 , perkuliahan mata kuliah pilihan keterampilan ditempuh oleh mahasiswa antar kelas semester 6.. Awal kuliah ada

(1987), yang menyatakan bahwa kehilangan hasil tanaman ubi kayu akibat infeksi ACMV yang berasal dari stek yang terinfeksi berkisar antara 55–77%, lebih besar dibanding

Pengajuan yang dilakukan lewat agen sama sekali tidak menjamin perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat