• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN"

Copied!
45
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2020

NOMOR

TANGGAL

:

:

10 TAHUN 2019

4 DESEMBER 2019

Kode

Uraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 5,169,963,500.00 195,577,288,062.00 169,112,520,772.00 369,859,772,334.00 1.01 Pendidikan 3,173,713,500.00 40,959,892,550.00 47,936,083,650.00 92,069,689,700.00 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3,173,713,500.00 40,959,892,550.00 47,936,083,650.00 92,069,689,700.00 1.01.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 1,302,543,550.00 20,000,000.00 1,322,543,550.00

Penyelenggaran Urusan

1.01.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 208,040,000.00 0.00 208,040,000.00 dan listrik

1.01.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 14,280,000.00 0.00 14,280,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.01.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 28,781,750.00 0.00 28,781,750.00 1.01.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 1.01.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 1.01.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 774,350,000.00 0.00 774,350,000.00 1.01.01.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1.01.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.01.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 66,841,800.00 0.00 66,841,800.00

dinas/operasional

1.01.01.05.38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 gedung kantor

1.01.01.05.62 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 1.01.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

perundang-undangan

1.01.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 19,775,000.00 0.00 19,775,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.01.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00 penganggaran

1.01.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 3,275,000.00 0.00 3,275,000.00 1.01.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 4,125,000.00 0.00 4,125,000.00 1.01.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 6,125,000.00 0.00 6,125,000.00

evaluasi

1.01.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0.00 1,325,564,000.00 1,918,890,000.00 3,244,454,000.00

1.01.01.01.01 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 30,724,000.00 1,797,105,000.00 1,827,829,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri

1.01.01.01.03 Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang 0.00 4,545,000.00 0.00 4,545,000.00 anak

1.01.01.01.04 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan 0.00 15,917,500.00 0.00 15,917,500.00 model pembelajaran pendidikan ank usia dini

1.01.01.01.05 Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD 0.00 14,362,500.00 0.00 14,362,500.00 1.01.01.01.07 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0.00 1,230,015,000.00 121,785,000.00 1,351,800,000.00 1.01.01.01.08 Lomba Apresiasi Gebyar PAUD 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

(2)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.01.01.02.02 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SMP

1.01.01.02.06 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 50,000,000.00 5,768,800,000.00 33,661,320,000.00 39,480,120,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SD (DAK)

1.01.01.02.07 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan 10,000,000.00 1,104,629,000.00 7,292,562,000.00 8,407,191,000.00 sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SMP (DAK)

1.01.01.03 Program Pendidikan Gratis 0.00 918,135,300.00 0.00 918,135,300.00

1.01.01.03.01 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan 0.00 13,935,300.00 0.00 13,935,300.00 gratis (APBD Kabupaten)

1.01.01.03.02 Pendidikan gratis pendidikan dasar 0.00 904,200,000.00 0.00 904,200,000.00 (APBD-Kabupaten)

1.01.01.04 Program Peningkatan Layanan Pendidikan 0.00 5,156,150,000.00 0.00 5,156,150,000.00

1.01.01.04.01 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 siswa kurang mampu

1.01.01.04.02 Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa 0.00 4,970,000,000.00 0.00 4,970,000,000.00 berprestasi dan mahasiswa kurang mampu

1.01.01.04.04 Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa 0.00 141,150,000.00 0.00 141,150,000.00

1.01.01.05 Program Pendidikan Non Formal 0.00 0.00 1,454,947,000.00 1,454,947,000.00

1.01.01.05.09 Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan 0.00 0.00 1,454,947,000.00 1,454,947,000.00 Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur Pendidikan

1.01.01.06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0.00 282,788,850.00 0.00 282,788,850.00

1.01.01.06.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 1.01.01.06.02 Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan 0.00 7,130,000.00 0.00 7,130,000.00

Operasional Sekolah

1.01.01.06.03 Pembinaan kelembagaan sekolah dan 0.00 6,945,000.00 0.00 6,945,000.00 manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01.01.06.04 Penyediaan barang cetakan sekolah 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 1.01.01.06.05 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 0.00 12,800,000.00 0.00 12,800,000.00 1.01.01.06.06 Penyusunan Profil Pendidikan 0.00 34,463,850.00 0.00 34,463,850.00 1.01.01.06.07 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah 0.00 148,500,000.00 0.00 148,500,000.00

1.01.01.07 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 0.00 49,260,000.00 0.00 49,260,000.00 Tenaga Kependidikan

1.01.01.07.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 0.00 16,400,000.00 0.00 16,400,000.00 1.01.01.07.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 0.00 18,860,000.00 0.00 18,860,000.00

kependidikan

1.01.01.07.03 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0.00 8,200,000.00 0.00 8,200,000.00 1.01.01.07.05 Pembinaan dan pengembangan karir 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00

berkelanjutan

1.01.01.08 Program Pembinaan dan Pengembangan 0.00 5,228,825,000.00 0.00 5,228,825,000.00 Kesiswaan

1.01.01.08.01 Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa 0.00 102,550,000.00 0.00 102,550,000.00 1.01.01.08.04 Penyelenggaraan lomba-lomba bidang 0.00 126,275,000.00 0.00 126,275,000.00

kesiswaan

1.01.01.08.05 Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi 0.00 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1.01.01.09 Program Dana Bantuan Operasional Bantuan 3,101,713,500.00 18,785,121,850.00 3,288,364,650.00 25,175,200,000.00 Sekolah

1.01.01.09.01 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3,101,713,500.00 18,785,121,850.00 3,288,364,650.00 25,175,200,000.00

1.01.01.10 Program Pendidikan Kesetaraan 12,000,000.00 1,018,300,000.00 0.00 1,030,300,000.00

1.01.01.10.01 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 0.00 671,300,000.00 0.00 671,300,000.00 1.01.01.10.02 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 6,000,000.00 123,600,000.00 0.00 129,600,000.00 1.01.01.10.03 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 6,000,000.00 223,400,000.00 0.00 229,400,000.00

1.02 Kesehatan 1,634,000,000.00 129,057,280,273.00 36,243,638,072.00 166,934,918,345.00 1.02.01 Dinas Kesehatan 1,634,000,000.00 129,057,280,273.00 36,243,638,072.00 166,934,918,345.00 1.02.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 2,793,217,218.00 63,500,000.00 2,856,717,218.00

Penyelenggaran Urusan

1.02.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 178,270,000.00 0.00 178,270,000.00 dan listrik

(3)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 91,928,018.00 0.00 91,928,018.00 kendaraan dinas/operasional

1.02.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 211,300,000.00 0.00 211,300,000.00 1.02.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 15,725,000.00 0.00 15,725,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.02.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 185,000,000.00 0.00 185,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 1,256,316,000.00 0.00 1,256,316,000.00 1.02.01.05.18 Pengelolaan Halaman Website 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

Dinas/Badan/Kantor

1.02.01.05.30 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 63,500,000.00 63,500,000.00 1.02.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1.02.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 461,000,000.00 0.00 461,000,000.00

dinas/operasional

1.02.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 57,700,000.00 0.00 57,700,000.00 kantor

1.02.01.05.59 Pembinaan Kepegawaian 0.00 5,350,000.00 0.00 5,350,000.00 1.02.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

perundang-undangan

1.02.01.05.66 Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan 0.00 282,628,200.00 0.00 282,628,200.00 (Satpam)

1.02.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 120,082,000.00 0.00 120,082,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.02.01.06.05 Penyusunan standar operasional prosedur 0.00 1,110,000.00 0.00 1,110,000.00 (SOP)

1.02.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 85,462,000.00 0.00 85,462,000.00 penganggaran

1.02.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 8,925,000.00 0.00 8,925,000.00 1.02.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 12,585,000.00 0.00 12,585,000.00 1.02.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

evaluasi

1.02.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan 0.00 715,462,000.00 10,483,164,000.00 11,198,626,000.00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

1.02.01.01.01 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 dan prasarana kesehatan (DAU)

1.02.01.01.02 Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana 0.00 695,462,000.00 10,483,164,000.00 11,178,626,000.00 dan prasarana kesehatan (DAK)

1.02.01.02 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0.00 40,932,357,107.00 659,133,172.00 41,591,490,279.00

1.02.01.02.01 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) 0.00 6,248,763,693.00 0.00 6,248,763,693.00 -Kapitasi

1.02.01.02.02 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - 0.00 64,000,000.00 0.00 64,000,000.00 Non Kapitasi

1.02.01.02.03 pelayanan kesehatan masyarakat (Umum) 0.00 1,337,000,000.00 0.00 1,337,000,000.00 1.02.01.02.04 Pelayanan Kesehatan Gratis 0.00 32,084,143,414.00 0.00 32,084,143,414.00 1.02.01.02.06 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 0.00 0.00 659,133,172.00 659,133,172.00

Puskesmas (JKN-Kapitasi)

1.02.01.02.07 Peningkatan Pusat Pelayanan Keselamatan 0.00 1,198,450,000.00 0.00 1,198,450,000.00 Terpadu

1.02.01.03 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 234,000,000.00 7,593,199,848.00 696,580,900.00 8,523,780,748.00 Puskesmas

1.02.01.03.02 Penyusunan profil Kesehatan 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1.02.01.03.03 sosialisasi dan Monev SPM 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 1.02.01.03.07 Pengembangan BLUD Puskesmas 0.00 4,750,000.00 0.00 4,750,000.00 1.02.01.03.09 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas 234,000,000.00 7,579,449,848.00 696,580,900.00 8,510,030,748.00

1.02.01.04 Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 1,400,000,000.00 58,600,000,000.00 5,000,000,000.00 65,000,000,000.00

1.02.01.04.01 Penyediaan dan peningkatan pelayanan 1,400,000,000.00 58,600,000,000.00 5,000,000,000.00 65,000,000,000.00 BLUD-RSUD

1.02.01.05 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 119,300,000.00 0.00 119,300,000.00 Rumah Sakit

(4)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.01.05.02 Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah 0.00 55,500,000.00 0.00 55,500,000.00 Sakit

1.02.01.06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 1,176,035,000.00 0.00 1,176,035,000.00

1.02.01.06.03 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 0.00 1,154,280,000.00 0.00 1,154,280,000.00 1.02.01.06.06 Peningkatan Kesehatan Primer dan Tradisional 0.00 15,150,000.00 0.00 15,150,000.00 1.02.01.06.07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0.00 6,605,000.00 0.00 6,605,000.00

1.02.01.07 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan 0.00 2,511,058,000.00 0.00 2,511,058,000.00 Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.07.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 0.00 2,056,900,000.00 0.00 2,056,900,000.00 1.02.01.07.02 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas 0.00 15,805,000.00 0.00 15,805,000.00

dan rumah sakit

1.02.01.07.03 Peningkatan mutu penggunaan obat dan 0.00 190,738,000.00 0.00 190,738,000.00 perbekalan kesehatan

1.02.01.07.04 Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan 0.00 247,615,000.00 0.00 247,615,000.00 dan bahan berbahaya

1.02.01.08 Program Promosi Kesehatan dan 0.00 21,180,000.00 0.00 21,180,000.00 Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.08.01 Pengembangan Media Promosi dan informasi 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 sadar hidup sehat

1.02.01.08.02 Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat 0.00 3,220,000.00 0.00 3,220,000.00 1.02.01.08.03 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 0.00 3,035,000.00 0.00 3,035,000.00

Kesehatan

1.02.01.08.05 Kampanye Bahaya merokok 0.00 6,925,000.00 0.00 6,925,000.00

1.02.01.09 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0.00 12,864,548,000.00 0.00 12,864,548,000.00

1.02.01.09.01 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 0.00 160,000,000.00 0.00 160,000,000.00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.01.09.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 0.00 8,575,000.00 0.00 8,575,000.00 keluarga sadar gizi

1.02.01.09.04 Bantuan Operasional Kesehatan 0.00 12,695,973,000.00 0.00 12,695,973,000.00

1.02.01.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 444,310,000.00 0.00 444,310,000.00

1.02.01.10.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 0.00 436,680,000.00 0.00 436,680,000.00 1.02.01.10.02 Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat 0.00 2,930,000.00 0.00 2,930,000.00 1.02.01.10.03 Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 1.02.01.10.05 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 0.00 2,750,000.00 0.00 2,750,000.00

1.02.01.11 Program Pencegahan dan Penanggulangan 0.00 326,925,000.00 0.00 326,925,000.00 Penyakit

1.02.01.11.01 Penyemprotan /fogging sarang nyamuk 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1.02.01.11.03 Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1.02.01.11.04 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan 0.00 243,000,000.00 0.00 243,000,000.00

penyakit menular

1.02.01.11.05 Peningkatan Imunisasi 0.00 11,075,000.00 0.00 11,075,000.00 1.02.01.11.06 Peningkatan surveilance epidemiologi dan 0.00 21,250,000.00 0.00 21,250,000.00

penanggulangan wabah

1.02.01.12 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan 0.00 432,839,000.00 0.00 432,839,000.00 Ibu, Balita, Anak dan Lansia

1.02.01.12.04 Jaminan Pesalinan (DAK Non isik) 0.00 432,839,000.00 0.00 432,839,000.00

1.02.01.14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 0.00 0.00 19,341,260,000.00 19,341,260,000.00 dan prasarana Rumah Sakit

1.02.01.14.01 Pembangunan Rumah Sakit 0.00 0.00 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00 1.02.01.14.06 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 0.00 13,241,136,500.00 13,241,136,500.00 1.02.01.14.07 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah 0.00 0.00 2,200,123,500.00 2,200,123,500.00

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

1.02.01.15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00 Rumah Sakit

1.02.01.15.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.02.01.15.02 Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

(5)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.02.01.15.03 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 jenazah

1.02.01.16 Program Pengembangan Sumber Daya 0.00 111,500,000.00 0.00 111,500,000.00 Kesehatan

1.02.01.16.01 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 0.00 26,500,000.00 0.00 26,500,000.00 1.02.01.16.02 Peningkatan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00

1.02.01.17 Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan 0.00 17,377,100.00 0.00 17,377,100.00 Melahirkan

1.02.01.17.01 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0.00 13,022,100.00 0.00 13,022,100.00 1.02.01.17.02 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0.00 4,355,000.00 0.00 4,355,000.00

1.02.01.18 Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita 0.00 75,900,000.00 0.00 75,900,000.00 dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta

Pelayanan Kesehatan Usia lanjut

1.02.01.18.01 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0.00 11,450,000.00 0.00 11,450,000.00 1.02.01.18.02 Pelayanan Kesehatan Balita 0.00 4,225,000.00 0.00 4,225,000.00 1.02.01.18.03 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan 0.00 4,225,000.00 0.00 4,225,000.00

Dasar

1.02.01.18.04 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00

1.02.01.19 Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 0.00 91,990,000.00 0.00 91,990,000.00 dan Pencegahan Penyakit

1.02.01.19.01 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0.00 18,900,000.00 0.00 18,900,000.00 1.02.01.19.02 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0.00 8,055,000.00 0.00 8,055,000.00 1.02.01.19.03 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus 0.00 29,270,000.00 0.00 29,270,000.00 1.02.01.19.04 Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Orang Dengan 0.00 4,015,000.00 0.00 4,015,000.00

Gangguan Jiwa Berat

1.02.01.19.05 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB 0.00 15,150,000.00 0.00 15,150,000.00 1.02.01.19.06 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi 0.00 16,600,000.00 0.00 16,600,000.00

HIV

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 314,250,000.00 9,110,349,050.00 84,665,156,950.00 94,089,756,000.00 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 314,250,000.00 9,110,349,050.00 84,665,156,950.00 94,089,756,000.00 1.03.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 1,502,298,000.00 121,000,000.00 1,623,298,000.00

Penyelenggaran Urusan

1.03.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 dan listrik

1.03.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.03.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 34,200,000.00 0.00 34,200,000.00 1.03.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 1.03.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.03.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 682,698,000.00 0.00 682,698,000.00 1.03.01.05.18 Pengelolaan Halaman Website 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

Dinas/Badan/Kantor

1.03.01.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 121,000,000.00 121,000,000.00 1.03.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1.03.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 248,400,000.00 0.00 248,400,000.00

dinas/operasional

1.03.01.05.38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 gedung kantor

1.03.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

1.03.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 20,225,000.00 0.00 20,225,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.03.01.06.05 Penyusunan standar operasional prosedur 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 (SOP)

1.03.01.06.06 Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) 0.00 940,000.00 0.00 940,000.00 1.03.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00

(6)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.03.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 1.03.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 1,510,000.00 0.00 1,510,000.00 1.03.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 3,075,000.00 0.00 3,075,000.00

evaluasi

1.03.01.01 Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan 134,250,000.00 955,000,000.00 57,614,169,000.00 58,703,419,000.00 pembangunan jalan

1.03.01.01.01 Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03.01.01.03 Peningkatan Jalan 0.00 0.00 30,656,711,000.00 30,656,711,000.00 1.03.01.01.04 Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK) 134,250,000.00 205,000,000.00 26,957,458,000.00 27,296,708,000.00 1.03.01.01.05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00

1.03.01.02 Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan 0.00 250,000,000.00 1,400,000,000.00 1,650,000,000.00 pembangunan jembatan

1.03.01.02.01 Pembangunan Jembatan 0.00 0.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1.03.01.02.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.03.01.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan 84,600,000.00 957,492,050.00 17,800,987,950.00 18,843,080,000.00 Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.01.03.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 84,600,000.00 187,878,050.00 7,323,082,950.00 7,595,561,000.00 1.03.01.03.03 Pembangunan jaringan Irigasi 0.00 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00 1.03.01.03.06 Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif 0.00 402,039,000.00 9,727,905,000.00 10,129,944,000.00 1.03.01.03.07 Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi 0.00 9,375,000.00 0.00 9,375,000.00 1.03.01.03.08 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 0.00 283,200,000.00 0.00 283,200,000.00 1.03.01.03.10 Penyusunan sistem informasi database irigasi 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1.03.01.03.11 Pendampingan komisi irigasi 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.03.01.04 Program Pembangunan sarana dan 0.00 740,000,000.00 0.00 740,000,000.00 prasarana air bersih

1.03.01.04.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.03.01.04.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0.00 540,000,000.00 0.00 540,000,000.00

Program Nasional PAMSIMAS

1.03.01.05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 3,056,812,000.00 0.00 3,056,812,000.00 dan Air Limbah

1.03.01.05.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 1.03.01.05.02 Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

Permukiman (PPSP)

1.03.01.05.03 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 0.00 1,924,612,000.00 0.00 1,924,612,000.00 (DAK)

1.03.01.05.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 0.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00 (DAK Penugasan)

1.03.01.05.08 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah - 0.00 182,200,000.00 0.00 182,200,000.00 Layanan Lumpur Tinja

1.03.01.05.09 Penyusunan Rencana Induk/Database Air 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Limbah

1.03.01.06 Program Pembangunan Saluran Drainase dan 0.00 50,000,000.00 1,310,000,000.00 1,360,000,000.00 Gorong-gorong

1.03.01.06.01 Pembangunan Saluran Drainase / 0.00 0.00 1,310,000,000.00 1,310,000,000.00 Gorong-gorong

1.03.01.06.02 Penyusunan Rencana Induk/Database Saluran 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Drainase/Gorong-gorong

1.03.01.07 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.00 9,275,000.00 0.00 9,275,000.00

1.03.01.07.05 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0.00 9,275,000.00 0.00 9,275,000.00

1.03.01.09 Program Perencanaan Tata Ruang 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.03.01.09.01 Penyusunan rencana tata ruang wilayah 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1.03.01.09.08 Penyusunan Database Tata Ruang 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 1.03.01.09.09 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.03.01.10 Program pemeliharaan bantaran, Tanggul 0.00 500,000,000.00 1,550,000,000.00 2,050,000,000.00 dan Normalisasi sungai

1.03.01.10.01 Pembangunan turap/talud/bronjong 0.00 50,000,000.00 1,350,000,000.00 1,400,000,000.00 1.03.01.10.02 Pengerukan/Normalisasi Sungai 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 1.03.01.10.03 Pembangunan Tanggul Sungai 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1.03.01.10.04 Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

(7)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.03.01.12 Program peningkatan sarana dan prasarana 0.00 205,000,000.00 50,000,000.00 255,000,000.00 kebinamargaan

1.03.01.12.02 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 labolatorium kebinamargaan

1.03.01.12.03 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0.00 185,000,000.00 0.00 185,000,000.00 1.03.01.12.04 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

bahan labolatorium kebinamargaan

1.03.01.13 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 95,400,000.00 323,672,000.00 0.00 419,072,000.00 Jembatan

1.03.01.13.01 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 95,400,000.00 323,672,000.00 0.00 419,072,000.00

1.03.01.14 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 0.00 28,100,000.00 0.00 28,100,000.00

1.03.01.14.01 Penerbitan Rekomendasi IUJK 0.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 1.03.01.14.02 Pembinaan Jasa Konstruksi 0.00 24,900,000.00 0.00 24,900,000.00

1.03.01.15 Program Penataan Bangunan dan 0.00 112,475,000.00 4,819,000,000.00 4,931,475,000.00 Lingkungan

1.03.01.15.01 Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah 0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00 Jabatan

1.03.01.15.02 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah 0.00 0.00 900,000,000.00 900,000,000.00 Dinas/ Rumah Jabatan

1.03.01.15.03 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 0.00 95,500,000.00 0.00 95,500,000.00 1.03.01.15.04 Pembangunan prasarana bangunan gedung 0.00 0.00 465,000,000.00 465,000,000.00 1.03.01.15.05 Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan 0.00 0.00 2,954,000,000.00 2,954,000,000.00 1.03.01.15.06 Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 1.03.01.15.07 Perizinan dan Pengawasan Bangunan 0.00 11,575,000.00 0.00 11,575,000.00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 48,000,000.00 3,939,395,000.00 18,685,000.00 4,006,080,000.00 Permukiman

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 48,000,000.00 3,939,395,000.00 18,685,000.00 4,006,080,000.00 1.04.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 401,895,000.00 18,685,000.00 420,580,000.00

Penyelenggaran Urusan

1.04.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 33,600,000.00 0.00 33,600,000.00 dan listrik

1.04.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.04.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 17,400,000.00 0.00 17,400,000.00 1.04.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.04.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 4,675,000.00 0.00 4,675,000.00 1.04.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00 1.04.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.04.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 134,030,000.00 0.00 134,030,000.00 1.04.01.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 18,685,000.00 18,685,000.00 1.04.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.04.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

dinas/operasional

1.04.01.05.38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 0.00 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 gedung kantor

1.04.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

1.04.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 64,250,000.00 0.00 64,250,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.04.01.06.05 Penyusunan standar operasional prosedur 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 (SOP)

1.04.01.06.06 Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1.04.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 29,200,000.00 0.00 29,200,000.00

penganggaran

1.04.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 1.04.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 17,150,000.00 0.00 17,150,000.00 1.04.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00

evaluasi

(8)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.04.01.01.01 Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak 48,000,000.00 3,306,700,000.00 0.00 3,354,700,000.00 Huni

1.04.01.01.02 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 0.00 25,150,000.00 0.00 25,150,000.00 1.04.01.01.03 Penyusunan Rencana Pembangunan dan 0.00 55,750,000.00 0.00 55,750,000.00

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1.04.01.01.05 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak 0.00 5,300,000.00 0.00 5,300,000.00 Huni

1.04.01.02 Program Pengembangan Kawasan 0.00 80,350,000.00 0.00 80,350,000.00 Permukiman

1.04.01.02.04 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas 0.00 80,350,000.00 0.00 80,350,000.00 Umum (PSU)

1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 0.00 10,818,899,075.00 120,100,100.00 10,938,999,175.00 Pelindungan Masyarakat

1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 0.00 9,289,072,575.00 92,100,100.00 9,381,172,675.00 Kebakaran

1.05.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 1,302,236,075.00 92,100,100.00 1,394,336,175.00 Penyelenggaran Urusan

1.05.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 98,868,000.00 0.00 98,868,000.00 dan listrik

1.05.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 203,899,000.00 0.00 203,899,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.05.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 18,031,000.00 0.00 18,031,000.00 1.05.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 15,204,000.00 0.00 15,204,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 17,820,000.00 0.00 17,820,000.00 1.05.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 205,399,700.00 0.00 205,399,700.00 1.05.01.05.30 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 92,100,100.00 92,100,100.00 1.05.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 621,064,375.00 0.00 621,064,375.00

dinas/operasional

1.05.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 kantor

1.05.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

1.05.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 5,790,000.00 0.00 5,790,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.05.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 penganggaran

1.05.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 1.05.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 3,040,000.00 0.00 3,040,000.00

1.05.01.01 Program Peningkatan dan Kesiagaan serta 0.00 3,050,596,300.00 0.00 3,050,596,300.00 Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.05.01.01.02 Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya 0.00 2,974,800.00 0.00 2,974,800.00 kebakaran

1.05.01.01.03 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan 0.00 14,371,500.00 0.00 14,371,500.00 bahaya kebakaran

1.05.01.01.04 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya 0.00 3,033,250,000.00 0.00 3,033,250,000.00 kebakaran

1.05.01.02 Program Peningkatan Kapasitas Keamanan 0.00 4,297,250,000.00 0.00 4,297,250,000.00 dan Ketertiban

1.05.01.02.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 0.00 3,723,150,000.00 0.00 3,723,150,000.00 kenyamanan lingkungan

1.05.01.02.02 Pengendalian keamanan lingkungan 0.00 574,100,000.00 0.00 574,100,000.00

1.05.01.03 Program pengembangan dan pembinaan 0.00 11,300,000.00 0.00 11,300,000.00 PPNS Kabupaten/ Kota

1.05.01.03.02 Pembinaan PPNS 0.00 11,300,000.00 0.00 11,300,000.00

1.05.01.07 Program Perlindungan Masyarakat 0.00 494,800,000.00 0.00 494,800,000.00

1.05.01.07.02 Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan 0.00 494,800,000.00 0.00 494,800,000.00 Masyarakat

(9)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.05.01.08 Program Pelayanan Ketentraman dan 0.00 127,100,200.00 0.00 127,100,200.00 Ketertiban Umum

1.05.01.08.02 Penegakan dan pengawasan Perda 0.00 117,100,200.00 0.00 117,100,200.00 1.05.01.08.04 Kegiatan pelatihan dasar/kesamaptaan Sat. Pol. 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

PP

1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0.00 1,529,826,500.00 28,000,000.00 1,557,826,500.00 1.05.02.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 814,514,000.00 28,000,000.00 842,514,000.00

Penyelenggaran Urusan

1.05.02.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 40,950,000.00 0.00 40,950,000.00 dan listrik

1.05.02.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 11,550,000.00 0.00 11,550,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.05.02.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 25,400,000.00 0.00 25,400,000.00 1.05.02.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.02.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 3,570,000.00 0.00 3,570,000.00 1.05.02.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 165,000,000.00 0.00 165,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.02.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 353,544,000.00 0.00 353,544,000.00 1.05.02.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 1.05.02.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 1.05.02.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00

dinas/operasional

1.05.02.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 kantor

1.05.02.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

1.05.02.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.05.02.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 penganggaran

1.05.02.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 evaluasi

1.05.02.04 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0.00 11,625,000.00 0.00 11,625,000.00

1.05.02.04.02 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi 0.00 11,625,000.00 0.00 11,625,000.00 Potensi Bencana Alam

1.05.02.05 Program tanggap darurat dan logistik 0.00 644,750,000.00 0.00 644,750,000.00

1.05.02.05.02 Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana 0.00 102,125,000.00 0.00 102,125,000.00 1.05.02.05.04 Penanganan Darurat Bencana 0.00 78,125,000.00 0.00 78,125,000.00 1.05.02.05.06 Pemberdayaan TRC 0.00 464,500,000.00 0.00 464,500,000.00

1.05.02.06 Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca 0.00 8,937,500.00 0.00 8,937,500.00 bencana

1.05.02.06.01 Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan 0.00 8,937,500.00 0.00 8,937,500.00 akibat bencana

1.06 Sosial 0.00 1,691,472,114.00 128,857,000.00 1,820,329,114.00

1.06.01 Dinas Sosial 0.00 1,637,722,114.00 128,857,000.00 1,766,579,114.00 1.06.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 496,101,350.00 22,000,000.00 518,101,350.00

Penyelenggaran Urusan

1.06.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 22,320,000.00 0.00 22,320,000.00 dan listrik

1.06.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 kendaraan dinas/operasional

1.06.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 8,090,150.00 0.00 8,090,150.00 1.06.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 505,700.00 0.00 505,700.00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 1,085,500.00 0.00 1,085,500.00 1.06.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 1.06.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 157,000,000.00 0.00 157,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

(10)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

1.06.01.05.30 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 1.06.01.05.31 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1.06.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.06.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00

dinas/operasional

1.06.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 kantor

1.06.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 perundang-undangan

1.06.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 40,750,000.00 0.00 40,750,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

1.06.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 20,325,000.00 0.00 20,325,000.00 penganggaran

1.06.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 6,425,000.00 0.00 6,425,000.00 1.06.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

1.06.01.01 Program Perlindungan dan Pemberian 0.00 593,335,000.00 81,857,000.00 675,192,000.00 Jaminan Sosial

1.06.01.01.03 Peningkatan kemapuan (capacity bulding) 0.00 71,890,000.00 27,200,000.00 99,090,000.00 petugas dan pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin KAT dan PMKS lainnya

1.06.01.01.04 Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 0.00 98,750,000.00 0.00 98,750,000.00 trauma bagi korban bencana kabupaten/kota

1.06.01.01.07 Pengembangan model kelembagaan 0.00 29,210,000.00 0.00 29,210,000.00 perlindungan sosial

1.06.01.01.08 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 0.00 97,000,000.00 0.00 97,000,000.00 masyarakat

1.06.01.01.10 Pendataan dan pengelolaan data bagi warga 0.00 111,635,000.00 54,657,000.00 166,292,000.00 miskin

1.06.01.01.12 Pelestarian, kepahlawanan, keperintisan, dan 0.00 184,850,000.00 0.00 184,850,000.00 kestiakawanan sosial

1.06.01.02 Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar 0.00 25,325,000.00 0.00 25,325,000.00 Penduduk Miskin

1.06.01.02.01 Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan 0.00 25,325,000.00 0.00 25,325,000.00 Evaluasi Penerima Raskin

1.06.01.04 Program Usaha Kemandirian Penduduk 0.00 236,237,764.00 25,000,000.00 261,237,764.00 Miskin

1.06.01.04.02 Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani 0.00 221,237,764.00 25,000,000.00 246,237,764.00 miskin)

1.06.01.04.03 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 usaha

1.06.01.05 Program Rehabilitasi Sosial 0.00 245,973,000.00 0.00 245,973,000.00

1.06.01.05.01 Pemberian bantuan kepada PMKS (Kelompok 0.00 75,698,000.00 0.00 75,698,000.00 Usaha Bersama) KUBE

1.06.01.05.02 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana 0.00 56,500,000.00 0.00 56,500,000.00 dan prasarana publik bagi penyandang cacat

dan lansia

1.06.01.05.03 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks 0.00 113,775,000.00 0.00 113,775,000.00 truma

4.04.03 Sekretariat Daerah 0.00 53,750,000.00 0.00 53,750,000.00

1.06.00.03 Program Pemberian pertimbangan, pendapat 0.00 53,750,000.00 0.00 53,750,000.00 dan pendampingan Hukum keluarga miskin

1.06.00.03.01 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi 0.00 53,750,000.00 0.00 53,750,000.00 Masyarakat Miskin

2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan 120,200,000.00 23,719,216,849.00 7,666,956,300.00 31,506,373,149.00 Dengan Pelayanan Dasar

2.16 Kebudayaan 0.00 268,505,000.00 50,000,000.00 318,505,000.00

1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0.00 268,505,000.00 50,000,000.00 318,505,000.00 2.16.00.01 Program Pengelolaan dan Pengembangan 0.00 56,000,000.00 50,000,000.00 106,000,000.00

Keragaman dan Kekayaan Budaya

(11)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.16.00.01.02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

2.16.00.02 Program Pengembangan Kesenian Daerah 0.00 212,505,000.00 0.00 212,505,000.00

2.16.00.02.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan 0.00 212,505,000.00 0.00 212,505,000.00 daerah

2.04 Pertanahan 0.00 43,300,000.00 0.00 43,300,000.00

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0.00 43,300,000.00 0.00 43,300,000.00 2.04.00.01 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 0.00 40,850,000.00 0.00 40,850,000.00

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.01.03 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 0.00 40,850,000.00 0.00 40,850,000.00 dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.02 Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik 0.00 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 Pertanahan

2.04.00.02.01 Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik 0.00 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 Pertanahan

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan 0.00 1,012,626,250.00 15,000,000.00 1,027,626,250.00 Anak

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 0.00 1,012,626,250.00 15,000,000.00 1,027,626,250.00 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

2.02.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 856,053,050.00 15,000,000.00 871,053,050.00 Penyelenggaran Urusan

2.02.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 66,340,200.00 0.00 66,340,200.00 dan listrik

2.02.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 19,950,000.00 0.00 19,950,000.00 kendaraan dinas/operasional

2.02.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 8,800,000.00 0.00 8,800,000.00 2.02.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.02.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 2.02.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.02.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 384,250,000.00 0.00 384,250,000.00 2.02.01.05.18 Pengelolaan Halaman Website 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

Dinas/Badan/Kantor

2.02.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.02.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 157,232,850.00 0.00 157,232,850.00

dinas/operasional

2.02.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 kantor

2.02.01.05.46 Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor. 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 2.02.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

perundang-undangan

2.02.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 17,025,000.00 0.00 17,025,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

2.02.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 6,125,000.00 0.00 6,125,000.00 penganggaran

2.02.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.02.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2.02.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00

evaluasi

2.02.01.01 Program Pemberdayaan Perempuan dan 0.00 84,638,200.00 0.00 84,638,200.00 Kestaraan Gender

2.02.01.01.01 Pembinaan Organisasi Perempuan 0.00 5,270,000.00 0.00 5,270,000.00 2.02.01.01.02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran 0.00 28,341,600.00 0.00 28,341,600.00

serta dan kesetaraan gender

2.02.01.01.03 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 dalam mengelola usaha

(12)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.02.01.01.05 Sosialsiasi kebijakan peningkatan peran dan 0.00 3,520,000.00 0.00 3,520,000.00 fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

2.02.01.01.08 Workshop peningkatan peran perempuan dalam 0.00 3,520,000.00 0.00 3,520,000.00 pengambilan keputusan

2.02.01.01.09 Workshop penyusunan PPRG 0.00 7,720,000.00 0.00 7,720,000.00 2.02.01.01.11 Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan 0.00 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00

dan Perlindungan Anak

2.02.01.01.12 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 0.00 8,620,000.00 0.00 8,620,000.00 Gender dan Anak

2.02.01.01.13 Penyuluhan ibu rumah tangga dalam 0.00 17,426,600.00 0.00 17,426,600.00 membangun keluarga sejahtera

2.02.01.02 Program Peningkatan Kualitas keluarga dan 0.00 54,910,000.00 0.00 54,910,000.00 Perlindungan Anak

2.02.01.02.03 Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan 0.00 13,365,000.00 0.00 13,365,000.00 Pemilihan Dewan Anak

2.02.01.02.04 Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak 0.00 6,040,000.00 0.00 6,040,000.00 Anak

2.02.01.02.05 Sosialisasi Partisipasi Anak dalam 0.00 4,220,000.00 0.00 4,220,000.00 Pembangunan

2.02.01.02.06 Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan 0.00 4,220,000.00 0.00 4,220,000.00 Penghapusan Kekerasan terhadap anak

2.02.01.02.08 Sosialsiasi pencegahan anak dari tindak 0.00 3,020,000.00 0.00 3,020,000.00 kekerasan

2.02.01.02.09 Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan 0.00 5,470,000.00 0.00 5,470,000.00 Anak

2.02.01.02.10 Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan 0.00 2,895,000.00 0.00 2,895,000.00 pendampingan korban tindak kekerasan

2.02.01.02.11 Penguatan dan pengembangan kelembagaan 0.00 4,220,000.00 0.00 4,220,000.00 P2TP2A

2.02.01.02.12 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan 0.00 2,145,000.00 0.00 2,145,000.00 KDRT

2.02.01.02.13 Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi 0.00 4,395,000.00 0.00 4,395,000.00 anak yang berkebutuhan khusus

2.02.01.02.14 Penguatan Kota Layak Anak (KLA) 0.00 4,920,000.00 0.00 4,920,000.00

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0.00 3,387,567,500.00 744,726,000.00 4,132,293,500.00 Berencana

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 0.00 3,387,567,500.00 744,726,000.00 4,132,293,500.00 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

2.08.00.01 Program Pengendalian Penduduk 0.00 39,874,400.00 0.00 39,874,400.00

2.08.00.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian 0.00 4,221,100.00 0.00 4,221,100.00 penduduk bagi Pengelola Program KB dan

Organisasi Kemasyarakatan

2.08.00.01.04 Pengolahan data dan informasi program KB 0.00 10,440,000.00 0.00 10,440,000.00 2.08.00.01.05 Pelaksanaan rapat kerja daerah program 0.00 4,921,100.00 0.00 4,921,100.00

pengendalian penduduk dan KB

2.08.00.01.06 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP 0.00 3,721,100.00 0.00 3,721,100.00 2.08.00.01.07 Pemantapan advokasi kepada Lembaga 0.00 4,921,100.00 0.00 4,921,100.00

Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK

2.08.00.01.10 Pelaksanaan updating keluarga melalui 0.00 11,650,000.00 0.00 11,650,000.00 pendataan Keluarga

2.08.00.02 Program KB 0.00 3,330,383,700.00 744,726,000.00 4,075,109,700.00

2.08.00.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, 0.00 42,884,400.00 0.00 42,884,400.00 Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes

2.08.00.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan 0.00 897,274,000.00 744,726,000.00 1,642,000,000.00 dan Pelayanan Keluarga Berencana

2.08.00.02.03 Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK 0.00 2,383,492,000.00 0.00 2,383,492,000.00 (BOKB)

2.08.00.02.07 Pembinaan Keluarga Berencana 0.00 4,541,100.00 0.00 4,541,100.00 2.08.00.02.09 Pembentukan dan Pengembangan PIK 0.00 2,192,200.00 0.00 2,192,200.00

(13)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.08.00.03 Program Keluarga Sejahtera dan 0.00 17,309,400.00 0.00 17,309,400.00 Pemberdayaan Keluarga

2.08.00.03.03 Pembinaan dan pengembangan poktan dan 0.00 5,696,100.00 0.00 5,696,100.00 UPPKS

2.08.00.03.08 Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB) 0.00 3,871,100.00 0.00 3,871,100.00 2.08.00.03.09 Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL) 0.00 3,871,100.00 0.00 3,871,100.00 2.08.00.03.10 Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR) 0.00 3,871,100.00 0.00 3,871,100.00

2.05 Lingkungan Hidup 0.00 4,205,525,200.00 2,849,167,000.00 7,054,692,200.00 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 0.00 4,205,525,200.00 2,849,167,000.00 7,054,692,200.00 2.05.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 1,459,757,700.00 0.00 1,459,757,700.00

Penyelenggaran Urusan

2.05.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 56,400,000.00 0.00 56,400,000.00 dan listrik

2.05.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 46,805,000.00 0.00 46,805,000.00 kendaraan dinas/operasional

2.05.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 16,072,000.00 0.00 16,072,000.00 2.05.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 1,077,700.00 0.00 1,077,700.00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.05.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2.05.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.05.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 189,950,000.00 0.00 189,950,000.00 2.05.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2.05.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 948,853,000.00 0.00 948,853,000.00

dinas/operasional

2.05.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 kantor

2.05.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

2.05.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 9,287,500.00 0.00 9,287,500.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

2.05.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 4,875,000.00 0.00 4,875,000.00 2.05.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 4,412,500.00 0.00 4,412,500.00

2.05.01.01 Program Pembangunan, Penataan dan 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 Pemeliharaan Taman Kota

2.05.01.01.02 Pemeliharaan Taman Kota 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00

2.05.01.03 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0.00 2,181,739,000.00 2,750,000,000.00 4,931,739,000.00 Persampahan

2.05.01.03.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 0.00 57,264,000.00 0.00 57,264,000.00 Persampahan

2.05.01.03.03 Penyediaan Biaya Operasional dan 0.00 2,104,400,000.00 0.00 2,104,400,000.00 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

2.05.01.03.12 Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA 0.00 20,075,000.00 0.00 20,075,000.00 2.05.01.03.15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 0.00 0.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00

Persampahan (DAK)

2.05.01.04 Program Pengendalian pencemaran dan 0.00 458,595,500.00 99,167,000.00 557,762,500.00 perusakan lingkungan hidup

2.05.01.04.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0.00 67,700,000.00 0.00 67,700,000.00 2.05.01.04.05 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 0.00 85,050,000.00 0.00 85,050,000.00 2.05.01.04.11 Pengkajian Dampak Lingkungan 0.00 5,012,500.00 0.00 5,012,500.00 2.05.01.04.15 Pengembangan mutu dan kapasitas 0.00 300,833,000.00 99,167,000.00 400,000,000.00

laboratorium LH

2.05.01.05 Program Perlindungan dan konservasi 0.00 6,462,500.00 0.00 6,462,500.00 sumber daya alam

2.05.01.05.03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 0.00 6,462,500.00 0.00 6,462,500.00

2.05.01.07 Program Penataan dan Peningkatan 0.00 19,683,000.00 0.00 19,683,000.00 Kapasitas Lingkungan Hidup

2.05.01.07.01 Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan 0.00 8,603,000.00 0.00 8,603,000.00 2.05.01.07.03 Sosialisasi/ penyuluhan lingkungan hidup 0.00 11,080,000.00 0.00 11,080,000.00

(14)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 115,200,000.00 1,634,990,900.00 67,856,100.00 1,818,047,000.00 Sipil

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 115,200,000.00 1,634,990,900.00 67,856,100.00 1,818,047,000.00 2.06.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 616,365,000.00 67,856,100.00 684,221,100.00

Penyelenggaran Urusan

2.06.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 106,800,000.00 0.00 106,800,000.00 dan listrik

2.06.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 kendaraan dinas/operasional

2.06.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 9,450,000.00 0.00 9,450,000.00 2.06.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.06.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 2.06.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.06.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 191,625,000.00 0.00 191,625,000.00 2.06.01.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 67,856,100.00 67,856,100.00 2.06.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2.06.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 91,340,000.00 0.00 91,340,000.00

dinas/operasional

2.06.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 kantor

2.06.01.05.55 Pengadaan pakaian dinas beserta 0.00 10,400,000.00 0.00 10,400,000.00 perlengkapannya

2.06.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

2.06.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 12,015,000.00 0.00 12,015,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

2.06.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 3,780,000.00 0.00 3,780,000.00 penganggaran

2.06.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 2,950,000.00 0.00 2,950,000.00 2.06.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 4,060,000.00 0.00 4,060,000.00 2.06.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00

evaluasi

2.06.01.01 Program Penataan Administrasi 0.00 614,000,900.00 0.00 614,000,900.00 Kependudukan

2.06.01.01.04 Pengembangan Data Base Kependudukan 0.00 477,924,000.00 0.00 477,924,000.00 2.06.01.01.05 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.06.01.01.07 Peningkatan Pelayanan Publik pada 0.00 129,675,800.00 0.00 129,675,800.00

pelayananPendaftaran Penduduk

2.06.01.01.10 Pelayanan pindah datang penduduk 0.00 4,901,100.00 0.00 4,901,100.00

2.06.01.02 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 0.00 72,970,100.00 0.00 72,970,100.00 Kependudukan

2.06.01.02.01 Implementasi sistem administrasi kependudukan 0.00 9,834,400.00 0.00 9,834,400.00 (membangun, updating, dan pemeliharaan)

2.06.01.02.02 Pengolahan dalam penyusunan laporan 0.00 40,150,500.00 0.00 40,150,500.00 informasi kependudukan

2.06.01.02.05 Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan 0.00 22,985,200.00 0.00 22,985,200.00 peraturan perundang-undangan bidang

kependudukan

2.06.01.03 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 115,200,000.00 319,639,900.00 0.00 434,839,900.00

2.06.01.03.01 Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan 115,200,000.00 305,767,300.00 0.00 420,967,300.00 pencatatan sipil

2.06.01.03.02 Pelayanan penerbitan akta kematian, status 0.00 6,997,500.00 0.00 6,997,500.00 anak dan pewarganegaraan

2.06.01.03.03 Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan 0.00 6,875,100.00 0.00 6,875,100.00 perceraian

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 1,171,098,500.00 21,744,000.00 1,192,842,500.00 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 1,171,098,500.00 21,744,000.00 1,192,842,500.00 2.07.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 729,054,000.00 21,744,000.00 750,798,000.00

(15)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.07.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 dan listrik

2.07.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 kendaraan dinas/operasional

2.07.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2.07.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.07.01.05.07 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 2.07.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 2.07.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 307,650,000.00 0.00 307,650,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.07.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 298,104,000.00 0.00 298,104,000.00 2.07.01.05.30 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 21,744,000.00 21,744,000.00 2.07.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 51,000,000.00 0.00 51,000,000.00

dinas/operasional

2.07.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 kantor

2.07.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

2.07.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 9,200,000.00 0.00 9,200,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

2.07.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 5,025,000.00 0.00 5,025,000.00 penganggaran

2.07.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 2.07.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 2.07.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

evaluasi

2.07.01.01 Program Peningkatan Pemberdayaan 0.00 161,649,500.00 0.00 161,649,500.00 Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat

Desa/ Kelurahan

2.07.01.01.01 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 0.00 31,980,000.00 0.00 31,980,000.00 2.07.01.01.03 Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK 0.00 99,487,500.00 0.00 99,487,500.00 2.07.01.01.08 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam 0.00 23,622,000.00 0.00 23,622,000.00

Membangun Desa/Kelurahan

2.07.01.01.12 Evaluasi dan monitoring lembaga 0.00 6,560,000.00 0.00 6,560,000.00 kemasyarakatan

2.07.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Desa 0.00 21,455,000.00 0.00 21,455,000.00

2.07.01.02.02 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan 0.00 17,020,000.00 0.00 17,020,000.00 RKPDesa dan APBDesa

2.07.01.02.03 Pendampingan Penyusunan Profil Desa/Kel. 0.00 4,435,000.00 0.00 4,435,000.00

2.07.01.03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 0.00 21,255,000.00 0.00 21,255,000.00 Pedesaan

2.07.01.03.04 Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG) 0.00 5,157,500.00 0.00 5,157,500.00 2.07.01.03.06 Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes 0.00 16,097,500.00 0.00 16,097,500.00

2.07.01.04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 0.00 228,485,000.00 0.00 228,485,000.00 Pemerintahan Desa

2.07.01.04.01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 0.00 14,810,000.00 0.00 14,810,000.00 Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

2.07.01.04.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 9,397,500.00 0.00 9,397,500.00 2.07.01.04.03 Pembinaan dan Pendampingan penggunaan 0.00 32,455,000.00 0.00 32,455,000.00

Dana ADD/DAD

2.07.01.04.04 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan 0.00 145,790,000.00 0.00 145,790,000.00 Pembentukan BPD

2.07.01.04.06 Pendampingan penyusunan peraturan Desa 0.00 2,535,000.00 0.00 2,535,000.00 tentang Desa

2.07.01.04.10 Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa 0.00 13,767,500.00 0.00 13,767,500.00 2.07.01.04.11 Pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan 0.00 9,730,000.00 0.00 9,730,000.00

desa (SISKEUDES)

2.09 Perhubungan 0.00 3,243,551,559.00 216,850,000.00 3,460,401,559.00 2.09.01 Dinas Perhubungan 0.00 3,243,551,559.00 216,850,000.00 3,460,401,559.00

(16)

Program, dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2.09.01.05 Program Pemenuhan Pendukung 0.00 670,378,000.00 16,850,000.00 687,228,000.00 Penyelenggaran Urusan

2.09.01.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 0.00 40,600,000.00 0.00 40,600,000.00 dan listrik

2.09.01.05.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 kendaraan dinas/operasional

2.09.01.05.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 0.00 15,400,000.00 0.00 15,400,000.00 2.09.01.05.06 Penyediaan komponen instalasi 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.09.01.05.09 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 2,780,000.00 0.00 2,780,000.00 2.09.01.05.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan 0.00 93,000,000.00 0.00 93,000,000.00

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.09.01.05.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 0.00 360,098,000.00 0.00 360,098,000.00 2.09.01.05.28 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 6,850,000.00 6,850,000.00 2.09.01.05.30 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09.01.05.34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.09.01.05.36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 0.00 112,500,000.00 0.00 112,500,000.00

dinas/operasional

2.09.01.05.40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 kantor

2.09.01.05.63 Bimbingan teknis implementasi peraturan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 perundang-undangan

2.09.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, 0.00 12,900,000.00 0.00 12,900,000.00 Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat

Daerah

2.09.01.06.10 Penyusunan dokumen perencanaan dan 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 penganggaran

2.09.01.06.11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja 0.00 2,650,000.00 0.00 2,650,000.00 2.09.01.06.12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan 0.00 3,650,000.00 0.00 3,650,000.00 2.09.01.06.13 Penyusunan dokumen pengendalian dan 0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00

evaluasi

2.09.01.01 Program Penerangan Jalan 0.00 1,716,168,559.00 0.00 1,716,168,559.00

2.09.01.01.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu 0.00 515,888,559.00 0.00 515,888,559.00 Jalan

2.09.01.01.03 Pemasangan baru titik lampu jalan 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 2.09.01.01.05 Pengadaan lampu LED 0.00 1,000,280,000.00 0.00 1,000,280,000.00

2.09.01.03 Program Pelayanan Angkutan 0.00 732,105,000.00 0.00 732,105,000.00

2.09.01.03.01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi 0.00 4,950,000.00 0.00 4,950,000.00 untuk peningkatan keselamatan penumpang

2.09.01.03.02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan 0.00 434,500,000.00 0.00 434,500,000.00 angkutan

2.09.01.03.03 Uji kelayakan sarana transportasi guna 0.00 84,900,000.00 0.00 84,900,000.00 keselamatan penumpang

2.09.01.03.04 Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 angkutan

2.09.01.03.05 Pemilihan dan penghargaan sopir/juru 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 mudi/awak kendaraan angkutan teladan

2.09.01.03.06 Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 2.09.01.03.07 Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan 0.00 7,862,500.00 0.00 7,862,500.00

bermotor

2.09.01.03.08 Monitoring dan Evaluasi peningkatan 0.00 187,900,000.00 0.00 187,900,000.00 pendapatan retribusi terminal dan perparkiran

2.09.01.03.09 Peningkatan dan pengendalian pelayanan 0.00 3,792,500.00 0.00 3,792,500.00 perijinan angkutan umum dalam trayek

2.09.01.04 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0.00 62,000,000.00 0.00 62,000,000.00 Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

2.09.01.04.01 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 kendaraan bermotor

2.09.01.04.02 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.09.01.04.03 Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.09.01.04.04 Pemeliharaan marka jalan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

Referensi

Dokumen terkait

1) Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melaksanakan program kerja dengan baik, meskipun dana dan prasarana terbatas, serta masih banyak dijumpai

Identifikasi terhadap mas yara - kat yang tinggal di depan kampus Universitas Haluoleo merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui

Peningkatan tekanan uap bertahap dari 0 bar sampai 3 bar selama proses penyulingan dengan kepadatan akar yang sesuai dapat meningkatkan rendemen minyak akar

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan budidaya papaya adalah tindakan untuk mengembangkan atau memperbanyak hasil panen buah papaya varietas california (IPB-9) mulai

Perlawanan bersenjata rakyat Indonesia inilah melahirkan tentara rakyat yang teratur, yang kemudian melembaga ke dalam wadah tunggal, yakni tentara kebangsaan dengan sebutan

5 2 2 20 Sosialisasi pada petugas BP Gigi tentang pentingnya mendapat umpan balik surat rujukan intern sebagai bukti sah dan semua pasien dikembalikan ke unit asal

Penelitian Nyepi Segara sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida dalam Pelestarian Lingkungan Laut diharapkan mampu mengkaji kearifan lokal ini dari sisi hukum

Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% variabel tersebut berpengaruh sangat nyata terhadap kepuasaan kerja Pegawai Akbid Pemkab Muara Enim,