• Tidak ada hasil yang ditemukan

APBD 2013 02. Rekap Belanja Langsung

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "APBD 2013 02. Rekap Belanja Langsung"

Copied!
145
0
0

Teks penuh

(1)

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2

3

4

5

6=3+4+5

1 URUSAN WAJIB 83.263.696.260,00 290.045.417.081,55 419.420.526.884,50 792.729.640.226,05

1 01 Pendidikan 19.350.245.000,00 85.970.152.851,00 66.940.592.449,00 172.260.990.300,00

1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 18.578.245.000,00 83.758.978.951,00 66.237.776.049,00 168.575.000.000,00

1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.250.000,00 1.882.914.350,00 17.592.960,00 1.908.757.310,00

1 01 1.01.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 0,00 734.103.055,00 17.592.960,00 751.696.015,00

1 01 1.01.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0,00 460.527.600,00 0,00 460.527.600,00

1 01 1.01.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0,00 182.045.560,00 0,00 182.045.560,00

1 01 1.01.01 01 11 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0,00 156.166.500,00 0,00 156.166.500,00

1 01 1.01.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

D A U 0,00 122.941.485,00 0,00 122.941.485,00

1 01 1.01.01 01 15 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

D A U 0,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00

1 01 1.01.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman D A U 0,00 95.524.250,00 0,00 95.524.250,00

1 01 1.01.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah D A U 0,00 66.340.000,00 0,00 66.340.000,00

1 01 1.01.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa D A U 8.250.000,00 33.165.900,00 0,00 41.415.900,00

1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 50.475.000,00 2.667.806.792,00 2.718.281.792,00

1 01 1.01.01 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0,00 50.475.000,00 41.400.000,00 91.875.000,00

1 01 1.01.01 02 33 33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor D A U 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 02 48 48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang D A U 0,00 0,00 2.076.406.792,00 2.076.406.792,00

1 01 1.01.01 02 63 63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota Malang

D A U 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 124.650.000,00 3.680.077.250,00 6.837.750,00 3.811.565.000,00

1 01 1.01.01 15 69 69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD D A U 0,00 3.267.850.000,00 0,00 3.267.850.000,00

1 01 1.01.01 15 70 70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD D A U 72.800.000,00 114.077.250,00 6.837.750,00 193.715.000,00

1

Kode

PEMERINTAH KOTA MALANG

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

(2)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 01 1.01.01 15 72 72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U 11.350.000,00 188.650.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 15 73 73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD D A U 40.500.000,00 109.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.360.270.000,00 55.412.678.290,00 40.670.593.400,00 103.443.541.690,00

1 01 1.01.01 16 103 103 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab. Komputer

D A U 13.050.000,00 36.950.000,00 950.000.000,00 1.000.000.000,00

1 01 1.01.01 16 105 105 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB D A U 103.200.000,00 583.800.000,00 0,00 687.000.000,00

1 01 1.01.01 16 109 109 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.614.880.508,00 2.614.880.508,00

1 01 1.01.01 16 123 123 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD dan SMP

D A U 13.500.000,00 158.800.000,00 0,00 172.300.000,00

1 01 1.01.01 16 130 130 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP D A U 4.000.000,00 295.330.000,00 670.000,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 16 133 133 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SMP Terbuka

D A U 87.000.000,00 113.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 16 135 135 Biaya Operasional DAK D A U 5.500.000,00 95.350.000,00 74.150.000,00 175.000.000,00

1 01 1.01.01 16 143 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI) D A U 65.650.000,00 933.800.000,00 0,00 999.450.000,00

1 01 1.01.01 16 150 150 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional SMP dan SMP Layanan Khusus

D A U 45.050.000,00 234.950.000,00 0,00 280.000.000,00

1 01 1.01.01 16 151 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs D A U 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 16 153 153 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 2013 D A U 7.750.000,00 292.250.000,00 0,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 16 154 154 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD D A U 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00

1 01 1.01.01 16 155 155 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR D A U 34.250.000,00 65.750.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 16 156 156 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA D A U 90.350.000,00 308.970.900,00 679.100,00 400.000.000,00

1 01 1.01.01 16 157 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah D A U 26.050.000,00 173.950.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 16 158 158 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang Berkebutuhan Khusus

D A U 0,00 36.633.290,00 438.200.000,00 474.833.290,00

1 01 1.01.01 16 159 159 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD D A U 25.200.000,00 94.800.000,00 0,00 120.000.000,00

1 01 1.01.01 16 161 161 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan) D A U 36.000.000,00 851.000.100,00 0,00 887.000.100,00

1 01 1.01.01 16 163 163 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri D A U 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1 01 1.01.01 16 164 164 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SD

D A U 3.162.600.000,00 20.556.900.000,00 0,00 23.719.500.000,00

1 01 1.01.01 16 165 165 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas 4 dan 5

D A U 71.150.000,00 288.850.000,00 0,00 360.000.000,00

1 01 1.01.01 16 166 166 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan D A U 26.300.000,00 272.700.000,00 0,00 299.000.000,00

1 01 1.01.01 16 168 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis D A U 650.400.000,00 27.000.000,00 12.600.000,00 690.000.000,00

(3)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 01 1.01.01 16 172 172 Pembinaan Prestasi Seni SMP D A U 52.300.000,00 67.700.000,00 0,00 120.000.000,00

1 01 1.01.01 16 174 174 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus D A U 76.950.000,00 173.050.000,00 0,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 16 175 175 Pembinaan Prestasi Lembaga SD D A U 42.950.000,00 224.550.000,00 0,00 267.500.000,00

1 01 1.01.01 16 176 176 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD D A U 0,00 0,00 1.373.400.000,00 1.373.400.000,00

1 01 1.01.01 16 177 177 Pusat Sumber Belajar Inklusi D A U 0,00 357.500.000,00 738.700.000,00 1.096.200.000,00

1 01 1.01.01 16 180 180 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK D A U 67.800.000,00 107.200.000,00 0,00 175.000.000,00

1 01 1.01.01 16 181 181 Peningkatan Sarana Prasarana SMP Sumber Dana Lain 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1 01 1.01.01 16 182 182 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun)

D A U 0,00 8.343.000.000,00 0,00 8.343.000.000,00

1 01 1.01.01 16 183 183 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun)

D A U 0,00 8.384.400.000,00 0,00 8.384.400.000,00

1 01 1.01.01 16 184 184 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP D A U 0,00 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00

1 01 1.01.01 16 185 185 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta D A U 0,00 325.700.000,00 474.300.000,00 800.000.000,00

1 01 1.01.01 16 186 186 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN) D A U 16.250.000,00 83.750.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 16 189 189 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi SMP

D A U 2.435.520.000,00 10.310.368.000,00 0,00 12.745.888.000,00

1 01 1.01.01 16 19 19 Pengadaan mebeluer sekolah D A U 0,00 0,00 763.969.300,00 763.969.300,00

1 01 1.01.01 16 190 190 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD D A U 77.950.000,00 383.726.000,00 4.324.000,00 466.000.000,00

1 01 1.01.01 16 191 191 Rehab Berat Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 15.815.652.492,00 15.815.652.492,00

1 01 1.01.01 16 70 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP D A U 74.750.000,00 125.250.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 16 76 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah D A U 21.800.000,00 145.200.000,00 0,00 167.000.000,00

1 01 1.01.01 16 95 95 Rehabilitasi Gedung SMP D A K 0,00 0,00 6.981.997.000,00 6.981.997.000,00

1 01 1.01.01 16 99 99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah D A U 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah 534.950.000,00 11.167.330.000,00 22.373.232.000,00 34.075.512.000,00

1 01 1.01.01 17 110 110 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional D A U 53.100.000,00 196.900.000,00 0,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 17 148 148 Pembangunan SMKN 13 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1 01 1.01.01 17 157 157 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy D A U 0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1 01 1.01.01 17 161 161 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 13 D A U 0,00 54.450.000,00 0,00 54.450.000,00

1 01 1.01.01 17 162 162 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA / SMK (Seragam)

D A U 0,00 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00

1 01 1.01.01 17 163 163 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 2013 D A U 4.550.000,00 295.450.000,00 0,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 17 164 164 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan IPS untuk SMA,SMK

Sumber Dana Lain 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

1 01 1.01.01 17 165 165 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2013/2014

(4)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 01 1.01.01 17 167 167 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk Memperoleh Pendidikan

D A U 0,00 1.836.000.000,00 0,00 1.836.000.000,00

1 01 1.01.01 17 168 168 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba SMA,SMK

D A U 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 17 169 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK D A U 158.300.000,00 91.700.000,00 0,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 17 170 170 Sarana Prasarana SMKN 13 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 01 1.01.01 17 171 171 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 13 D A U 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1 01 1.01.01 17 173 173 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK D A U 73.350.000,00 126.650.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 17 174 174 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.987.516.000,00 2.987.516.000,00

1 01 1.01.01 17 176 176 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy D A U 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00

1 01 1.01.01 17 177 177 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI) D A U 27.450.000,00 82.550.000,00 0,00 110.000.000,00

1 01 1.01.01 17 179 179 Perpustakaan Leadership Akademik D A U 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1 01 1.01.01 17 182 182 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade D A U 119.900.000,00 80.100.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 17 183 183 Pengadaan Alat peraga SMK D A U 0,00 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00

1 01 1.01.01 17 184 184 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Sumber Dana Lain 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 01 1.01.01 17 185 185 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga (O2SN)

D A U 32.400.000,00 117.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 17 186 186 Review KTSP terintegrasi D A U 9.850.000,00 140.150.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 17 187 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK D A U 0,00 5.557.500.000,00 0,00 5.557.500.000,00

1 01 1.01.01 17 188 188 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan D A U 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1 01 1.01.01 17 189 189 Rehab gedung SMA D A K 0,00 0,00 4.351.611.000,00 4.351.611.000,00

1 01 1.01.01 17 190 190 Rehab Gedung SMK D A K 0,00 0,00 7.733.935.000,00 7.733.935.000,00

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 169.600.000,00 1.345.044.905,00 42.355.095,00 1.557.000.000,00

1 01 1.01.01 18 51 51 Penyelenggaraan Jambore UKS D A U 12.950.000,00 87.050.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 18 61 61 Hari Aksara Internasional (HAI) D A U 1.700.000,00 141.135.800,00 7.164.200,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 18 67 67 Pembinaan Seni PLB D A U 17.550.000,00 89.450.000,00 0,00 107.000.000,00

1 01 1.01.01 18 76 76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang D A U 43.100.000,00 656.900.000,00 0,00 700.000.000,00

1 01 1.01.01 18 78 78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko Peduli)

D A U 50.400.000,00 49.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 18 84 84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U 6.150.000,00 141.622.505,00 2.227.495,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 18 85 85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill Bagi Warga Prasejatera

D A U 31.300.000,00 41.736.600,00 26.963.400,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 18 86 86 Pembinaan Kursus dan pelatihan D A U 6.450.000,00 137.550.000,00 6.000.000,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.247.575.000,00 9.183.393.705,00 82.931.295,00 17.513.900.000,00

1 01 1.01.01 20 46 46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

(5)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 01 1.01.01 20 50 50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi

D A U 58.450.000,00 191.550.000,00 0,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 20 54 54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif

D A U 25.050.000,00 146.950.000,00 78.000.000,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 20 55 55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba

D A U 53.100.000,00 196.900.000,00 0,00 250.000.000,00

1 01 1.01.01 20 65 65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS) LAIN-LAIN 0,00 5.800.000.000,00 0,00 5.800.000.000,00

1 01 1.01.01 20 66 66 BOP Bosda Madin LAIN-LAIN 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 20 70 70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA D A U 2.625.000,00 327.159.140,00 1.428.210,00 331.212.350,00

1 01 1.01.01 20 71 71 Peningkatan Profesional Guru SD D A U 2.500.000,00 628.751.050,00 714.105,00 631.965.155,00

1 01 1.01.01 20 72 72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA D A U 3.525.000,00 532.583.390,00 714.105,00 536.822.495,00

1 01 1.01.01 20 74 74 Bimtek Guru Bahasa Inggris D A U 34.375.000,00 61.011.020,00 913.980,00 96.300.000,00

1 01 1.01.01 20 76 76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta D A U 10.850.000,00 114.150.000,00 0,00 125.000.000,00

1 01 1.01.01 20 77 77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta D A U 14.100.000,00 135.900.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 20 79 79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK D A U 48.800.000,00 150.549.105,00 650.895,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 20 84 84 Peningkatan Kompetensi Guru SD D A U 99.100.000,00 200.900.000,00 0,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 20 85 85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru Matematika SMP, SMA, SMK

D A U 62.000.000,00 238.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 01 1.01.01 20 86 86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta D A U 14.100.000,00 160.900.000,00 0,00 175.000.000,00

1 01 1.01.01 20 87 87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP D A U 4.550.000,00 195.450.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 251.950.000,00 1.037.065.451,00 376.426.757,00 1.665.442.208,00

1 01 1.01.01 22 06 06 Pembinaan komite sekolah D A U 36.900.000,00 101.540.000,00 11.560.000,00 150.000.000,00

1 01 1.01.01 22 16 16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM D A U 127.750.000,00 82.250.000,00 0,00 210.000.000,00

1 01 1.01.01 22 17 17 Pemutahiran Data Pendidikan D A U 10.750.000,00 168.046.286,00 21.203.714,00 200.000.000,00

1 01 1.01.01 22 26 26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan D A U 1.450.000,00 98.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 22 27 27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan D A U 29.150.000,00 145.850.000,00 0,00 175.000.000,00

1 01 1.01.01 22 28 28 Penyediaan Majalah Pendidikan D A U 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 22 31 31 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik D A U 20.050.000,00 216.729.165,00 343.663.043,00 580.442.208,00

1 01 1.01.01 22 32 32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan D A U 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 1.01.01 22 33 33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN D A U 25.900.000,00 74.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 1.01.01 25 Program Pengembangan Politeknik 1.881.000.000,00 0,00 0,00 1.881.000.000,00

1 01 1.01.01 25 04 04 Peningkatan Akademis Mahasiswa D A U 1.881.000.000,00 0,00 0,00 1.881.000.000,00

1 01 1.24.02 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 772.000.000,00 2.211.173.900,00 702.816.400,00 3.685.990.300,00

1 01 1.24.02 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

772.000.000,00 2.211.173.900,00 702.816.400,00 3.685.990.300,00

(6)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 01 1.24.02 21 08 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca P A D 13.600.000,00 42.107.800,00 0,00 55.707.800,00

1 01 1.24.02 21 09 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah P A D 69.800.000,00 0,00 400.000.000,00 469.800.000,00

1 01 1.24.02 21 11 11 Otomasi pelayanan perpustakaan DPP 585.900.000,00 0,00 0,00 585.900.000,00

1 01 1.24.02 21 12 12 Pengelolaan Buku BAGI HASIL 0,00 86.282.000,00 0,00 86.282.000,00

1 01 1.24.02 21 13 13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling BAGI HASIL 37.800.000,00 0,00 32.816.400,00 70.616.400,00

1 01 1.24.02 21 15 15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan

P A D 24.900.000,00 15.771.600,00 0,00 40.671.600,00

1 01 1.24.02 21 17 17 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital P A D 32.400.000,00 60.612.500,00 100.000.000,00 193.012.500,00

1 01 1.24.02 21 19 19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan P A D 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

1 02 Kesehatan 4.955.688.760,00 41.702.837.494,00 46.647.473.746,00 93.306.000.000,00

1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan 4.955.688.760,00 41.696.837.494,00 46.647.473.746,00 93.300.000.000,00

1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 779.860.000,00 2.839.705.944,00 1.071.382.446,00 4.690.948.390,00

1 02 1.02.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat P A D 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,00

1 02 1.02.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 32.400.000,00 74.000.000,00 106.400.000,00

1 02 1.02.01 01 03 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 0,00 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00

1 02 1.02.01 01 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 73.740.000,00 0,00 0,00 73.740.000,00

1 02 1.02.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00

1 02 1.02.01 01 10 10 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 64.306.300,00 0,00 64.306.300,00

1 02 1.02.01 01 11 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAGI HASIL 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00

1 02 1.02.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

P A D 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 02 1.02.01 01 13 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.320.000,00 0,00 314.039.946,00 318.359.946,00

1 02 1.02.01 01 14 14 Penyediaan peralatan rumah tangga P A D 0,00 16.494.000,00 0,00 16.494.000,00

1 02 1.02.01 01 15 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

P A D 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1 02 1.02.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 02 1.02.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 1.02.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 68.150.000,00 21.850.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 01 35 35 Operasional Puskesmas Kedungkandang P A D 42.450.000,00 194.306.000,00 59.800.000,00 296.556.000,00

1 02 1.02.01 01 37 37 Operasional Puskesmas Kendalsari BAGI HASIL 60.750.000,00 125.959.000,00 20.000.000,00 206.709.000,00

1 02 1.02.01 01 38 38 Operasional Puskesmas Arjuno P A D 22.350.000,00 151.299.430,00 40.000.000,00 213.649.430,00

1 02 1.02.01 01 39 39 Operasional Puskesmas Bareng BAGI HASIL 22.350.000,00 101.490.000,00 41.800.000,00 165.640.000,00

1 02 1.02.01 01 40 40 Operasional Puskesmas Pandanwangi BAGI HASIL 28.350.000,00 140.117.050,00 37.300.000,00 205.767.050,00

1 02 1.02.01 01 41 41 Operasional Puskesmas Cisadea BAGI HASIL 12.750.000,00 108.468.000,00 26.400.000,00 147.618.000,00

1 02 1.02.01 01 42 42 Operasional Puskesmas Kendalkerep BAGI HASIL 41.550.000,00 128.531.000,00 37.850.000,00 207.931.000,00

(7)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 01 45 45 Operasional Puskesmas Janti P A D 24.750.000,00 114.499.095,00 86.482.500,00 225.731.595,00

1 02 1.02.01 01 46 46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo P A D 16.970.000,00 120.319.000,00 42.480.000,00 179.769.000,00

1 02 1.02.01 01 47 47 Operasional Puskesmas Mulyorejo BAGI HASIL 25.350.000,00 160.710.000,00 34.800.000,00 220.860.000,00

1 02 1.02.01 01 48 48 Operasional Puskesmas Arjowinangun P A D 84.750.000,00 133.312.345,00 19.000.000,00 237.062.345,00

1 02 1.02.01 01 49 49 Operasional Puskesmas Gribig BAGI HASIL 13.200.000,00 121.981.924,00 23.000.000,00 158.181.924,00

1 02 1.02.01 01 50 50 Operasional Laboratorium Kesehatan BAGI HASIL 12.765.000,00 31.405.000,00 18.230.000,00 62.400.000,00

1 02 1.02.01 01 52 52 Operasional UPT P3K BAGI HASIL 2.250.000,00 61.968.000,00 16.450.000,00 80.668.000,00

1 02 1.02.01 01 53 53 Operasional Rumah Bersalin P A D 60.500.000,00 179.376.000,00 22.050.000,00 261.926.000,00

1 02 1.02.01 01 54 54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket P A D 12.750.000,00 130.990.700,00 41.000.000,00 184.740.700,00

1 02 1.02.01 01 55 55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) BAGI HASIL 12.165.000,00 58.858.100,00 14.000.000,00 85.023.100,00

1 02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 220.595.000,00 175.000.000,00 395.595.000,00

1 02 1.02.01 02 22 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P A D 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional P A D 0,00 120.595.000,00 0,00 120.595.000,00

1 02 1.02.01 02 65 65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1 02 1.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 37.700.000,00 111.844.300,00 0,00 149.544.300,00

1 02 1.02.01 05 17 17 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan BAGI HASIL 2.400.000,00 18.740.000,00 0,00 21.140.000,00

1 02 1.02.01 05 18 18 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang P A D 2.800.000,00 14.638.200,00 0,00 17.438.200,00

1 02 1.02.01 05 21 21 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 1.02.01 05 22 22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang

BAGI HASIL 2.800.000,00 17.012.000,00 0,00 19.812.000,00

1 02 1.02.01 05 23 23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 2013 P A D 2.800.000,00 8.354.100,00 0,00 11.154.100,00

1 02 1.02.01 05 24 24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja P A D 15.200.000,00 14.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 1.02.01 05 25 25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja BAGI HASIL 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.800.000,00 12.503.000,00 0,00 15.303.000,00

1 02 1.02.01 06 01 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

P A D 1.400.000,00 3.887.200,00 0,00 5.287.200,00

1 02 1.02.01 06 28 28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang P A D 1.400.000,00 8.615.800,00 0,00 10.015.800,00

1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 19.200.000,00 7.314.948.000,00 0,00 7.334.148.000,00

1 02 1.02.01 15 01 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan D A K 0,00 6.257.306.000,00 0,00 6.257.306.000,00

1 02 1.02.01 15 14 14 Pengadaan Obat Penunjang DPP 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1 02 1.02.01 15 17 17 Pengadaan bahan Radiologi BAGI HASIL 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 1.02.01 15 19 19 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada masyarakat

(8)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 15 20 20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat BAGI HASIL 2.400.000,00 35.683.000,00 0,00 38.083.000,00

1 02 1.02.01 15 21 21 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar bagi Petugas Apotek

BAGI HASIL 2.400.000,00 39.580.000,00 0,00 41.980.000,00

1 02 1.02.01 15 22 22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif P A D 2.400.000,00 39.686.000,00 0,00 42.086.000,00

1 02 1.02.01 15 23 23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

BAGI HASIL 4.800.000,00 62.846.000,00 0,00 67.646.000,00

1 02 1.02.01 15 24 24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika pada Masyarakat

BAGI HASIL 2.400.000,00 35.313.000,00 0,00 37.713.000,00

1 02 1.02.01 15 25 25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi Masyarakat

BAGI HASIL 2.400.000,00 39.908.000,00 0,00 42.308.000,00

1 02 1.02.01 15 26 26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan P A D 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.936.041.760,00 26.151.274.250,00 0,00 28.087.316.010,00

1 02 1.02.01 16 01 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

D A U 89.710.000,00 25.479.290.000,00 0,00 25.569.000.000,00

1 02 1.02.01 16 19 19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan BAGI HASIL 0,00 12.716.600,00 0,00 12.716.600,00

1 02 1.02.01 16 20 20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang BAGI HASIL 18.710.000,00 33.479.000,00 0,00 52.189.000,00

1 02 1.02.01 16 24 24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial / PNS

P A D 494.535.360,00 0,00 0,00 494.535.360,00

1 02 1.02.01 16 26 26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 2013 P A D 16.335.000,00 51.069.900,00 0,00 67.404.900,00

1 02 1.02.01 16 27 27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas Dinoyo

BAGI HASIL 625.000,00 50.480.400,00 0,00 51.105.400,00

1 02 1.02.01 16 37 37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas BAGI HASIL 7.800.000,00 18.746.600,00 0,00 26.546.600,00

1 02 1.02.01 16 43 43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan Laboratorium di Puskesmas

BAGI HASIL 3.900.000,00 8.996.800,00 0,00 12.896.800,00

1 02 1.02.01 16 47 47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang

BAGI HASIL 4.500.000,00 31.000.000,00 0,00 35.500.000,00

1 02 1.02.01 16 49 49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular P A D 6.400.000,00 68.600.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 1.02.01 16 56 56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan BAGI HASIL 15.610.000,00 53.910.000,00 0,00 69.520.000,00

1 02 1.02.01 16 59 59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit tidak Menular

P A D 8.200.000,00 30.786.000,00 0,00 38.986.000,00

1 02 1.02.01 16 61 61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji P A D 6.111.000,00 20.389.000,00 0,00 26.500.000,00

1 02 1.02.01 16 62 62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas BAGI HASIL 3.900.000,00 23.649.800,00 0,00 27.549.800,00

1 02 1.02.01 16 66 66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Jampersal

P A D 1.152.360.000,00 0,00 0,00 1.152.360.000,00

1 02 1.02.01 16 68 68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja

(9)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 16 69 69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader Puskesmas

P A D 7.800.000,00 31.007.500,00 0,00 38.807.500,00

1 02 1.02.01 16 70 70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi Silang di Klinik Gigi Puskesmas

P A D 7.800.000,00 18.699.300,00 0,00 26.499.300,00

1 02 1.02.01 16 71 71 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat (CHN)

BAGI HASIL 3.435.000,00 25.318.300,00 0,00 28.753.300,00

1 02 1.02.01 16 72 72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS

P A D 7.800.000,00 25.059.800,00 0,00 32.859.800,00

1 02 1.02.01 16 73 73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga Kesehatan

BAGI HASIL 51.300.000,00 18.106.000,00 0,00 69.406.000,00

1 02 1.02.01 16 74 74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi BAGI HASIL 9.085.000,00 58.865.000,00 0,00 67.950.000,00

1 02 1.02.01 16 75 75 Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo BAGI HASIL 625.400,00 25.480.000,00 0,00 26.105.400,00

1 02 1.02.01 16 77 77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Medis/Paramedis Pada UPT.P3K

BAGI HASIL 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.475.000,00 341.407.400,00 0,00 378.882.400,00

1 02 1.02.01 17 12 12 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan P A D 1.855.000,00 26.504.000,00 0,00 28.359.000,00

1 02 1.02.01 17 13 13 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan Minuman

BAGI HASIL 0,00 70.299.600,00 0,00 70.299.600,00

1 02 1.02.01 17 14 14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi P A D 2.120.000,00 5.867.000,00 0,00 7.987.000,00

1 02 1.02.01 17 15 15 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan

BAGI HASIL 5.950.000,00 24.616.000,00 0,00 30.566.000,00

1 02 1.02.01 17 16 16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan Produk Pangan

P A D 4.800.000,00 18.600.000,00 0,00 23.400.000,00

1 02 1.02.01 17 17 17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan Pengelola Salon

P A D 4.800.000,00 45.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 1.02.01 17 18 18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi

P A D 9.600.000,00 24.349.800,00 0,00 33.949.800,00

1 02 1.02.01 17 19 19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang Keamanan Jajanan Anak Sekolah

BAGI HASIL 1.150.000,00 61.960.000,00 0,00 63.110.000,00

1 02 1.02.01 17 20 20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Kosmetika

P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 1.02.01 17 22 22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan Keamanan Pangan

BAGI HASIL 4.800.000,00 3.911.000,00 0,00 8.711.000,00

1 02 1.02.01 17 23 23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan BAGI HASIL 2.400.000,00 30.100.000,00 0,00 32.500.000,00

1 02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 9.055.000,00 42.322.000,00 0,00 51.377.000,00

1 02 1.02.01 18 08 08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan Toko Kosmetik

(10)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 18 09 09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat Bahan Alam

P A D 4.800.000,00 22.486.000,00 0,00 27.286.000,00

1 02 1.02.01 18 10 10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D 2.400.000,00 12.500.000,00 0,00 14.900.000,00

1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

67.450.000,00 631.627.000,00 0,00 699.077.000,00

1 02 1.02.01 19 01 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 1.02.01 19 13 13 Seminar Kesehatan untuk Lansia DPP 4.975.000,00 73.195.000,00 0,00 78.170.000,00

1 02 1.02.01 19 14 14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

DPP 6.450.000,00 15.450.000,00 0,00 21.900.000,00

1 02 1.02.01 19 17 17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja DPP 12.900.000,00 57.100.000,00 0,00 70.000.000,00

1 02 1.02.01 19 18 18 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam

Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader Posyandu Lansia

P A D 4.800.000,00 15.673.200,00 0,00 20.473.200,00

1 02 1.02.01 19 22 22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja DPP 12.000.000,00 23.217.000,00 0,00 35.217.000,00

1 02 1.02.01 19 32 32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada DPP 3.725.000,00 81.291.000,00 0,00 85.016.000,00

1 02 1.02.01 19 33 33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot DPP 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 1.02.01 19 35 35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang

DPP 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 1.02.01 19 36 36 Temu Kader Posyandu DPP 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 02 1.02.01 19 37 37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga P A D 6.000.000,00 28.522.000,00 0,00 34.522.000,00

1 02 1.02.01 19 38 38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran Masyarakat Kota Malang

P A D 1.800.000,00 22.234.200,00 0,00 24.034.200,00

1 02 1.02.01 19 42 42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan Komersial)

P A D 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 1.02.01 19 43 43 Pembinaan Pengobat Tradisional P A D 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00

1 02 1.02.01 19 44 44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang

P A D 3.200.000,00 15.013.200,00 0,00 18.213.200,00

1 02 1.02.01 19 45 45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani pada Petugas Puskesmas

P A D 1.800.000,00 24.731.400,00 0,00 26.531.400,00

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.419.975.000,00 1.975.205.000,00 23.000.000,00 3.418.180.000,00

1 02 1.02.01 20 04 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

P A D 13.800.000,00 40.700.000,00 0,00 54.500.000,00

1 02 1.02.01 20 07 07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang

P A D 5.900.000,00 567.280.000,00 0,00 573.180.000,00

1 02 1.02.01 20 08 08 Penanggulangan anemia gizi besi P A D 6.575.000,00 193.425.000,00 0,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 20 09 09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium P A D 1.025.000,00 157.975.000,00 0,00 159.000.000,00

(11)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 20 15 15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

P A D 4.025.000,00 202.975.000,00 0,00 207.000.000,00

1 02 1.02.01 20 19 19 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS P A D 1.025.000,00 200.475.000,00 0,00 201.500.000,00

1 02 1.02.01 20 22 22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu

BAGI HASIL 20.825.000,00 129.575.000,00 23.000.000,00 173.400.000,00

1 02 1.02.01 20 23 23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut BAGI HASIL 4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 172.322.000,00 552.653.700,00 9.000.000,00 733.975.700,00

1 02 1.02.01 21 02 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat BAGI HASIL 24.000.000,00 65.254.300,00 0,00 89.254.300,00

1 02 1.02.01 21 04 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

P A D 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 02 1.02.01 21 09 09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat P A D 31.807.000,00 64.533.000,00 9.000.000,00 105.340.000,00

1 02 1.02.01 21 13 13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM P A D 0,00 16.464.400,00 0,00 16.464.400,00

1 02 1.02.01 21 21 21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih P A D 0,00 11.641.600,00 0,00 11.641.600,00

1 02 1.02.01 21 22 22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat P A D 7.850.000,00 12.150.000,00 0,00 20.000.000,00

1 02 1.02.01 21 24 24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat P A D 8.400.000,00 7.100.000,00 0,00 15.500.000,00

1 02 1.02.01 21 27 27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum P A D 6.800.000,00 10.700.000,00 0,00 17.500.000,00

1 02 1.02.01 21 29 29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas P A D 715.000,00 36.200.000,00 0,00 36.915.000,00

1 02 1.02.01 21 33 33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen BAGI HASIL 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00

1 02 1.02.01 21 34 34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D 2.800.000,00 15.220.800,00 0,00 18.020.800,00

1 02 1.02.01 21 35 35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun BAGI HASIL 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00

1 02 1.02.01 21 36 36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang

P A D 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00

1 02 1.02.01 21 37 37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru

P A D 2.800.000,00 17.700.000,00 0,00 20.500.000,00

1 02 1.02.01 21 38 38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D 18.300.000,00 36.700.000,00 0,00 55.000.000,00

1 02 1.02.01 21 40 40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat P A D 24.100.000,00 46.250.000,00 0,00 70.350.000,00

1 02 1.02.01 21 41 41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan P A D 4.400.000,00 19.675.000,00 0,00 24.075.000,00

1 02 1.02.01 21 44 44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat P A D 11.200.000,00 34.800.000,00 0,00 46.000.000,00

1 02 1.02.01 21 45 45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas P A D 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00

1 02 1.02.01 21 46 46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang P A D 9.850.000,00 7.650.000,00 0,00 17.500.000,00

(12)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 21 48 48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D 14.800.000,00 36.400.000,00 0,00 51.200.000,00

1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

238.550.000,00 1.064.550.900,00 196.250.000,00 1.499.350.900,00

1 02 1.02.01 22 01 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk P A D 21.400.000,00 117.100.000,00 0,00 138.500.000,00

1 02 1.02.01 22 03 03 Pengadaan vaksin penyakit menular P A D 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 22 04 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah P A D 900.000,00 67.749.000,00 0,00 68.649.000,00

1 02 1.02.01 22 08 08 Peningkatan Imunisasi P A D 6.600.000,00 86.767.000,00 0,00 93.367.000,00

1 02 1.02.01 22 09 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

P A D 26.500.000,00 35.753.600,00 0,00 62.253.600,00

1 02 1.02.01 22 12 12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS P A D 5.600.000,00 25.588.000,00 0,00 31.188.000,00

1 02 1.02.01 22 14 14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru

P A D 15.200.000,00 42.637.800,00 0,00 57.837.800,00

1 02 1.02.01 22 15 15 Pemantauan Jentik Demam Berdarah P A D 5.000.000,00 51.650.000,00 0,00 56.650.000,00

1 02 1.02.01 22 17 17 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

P A D 4.800.000,00 12.994.000,00 0,00 17.794.000,00

1 02 1.02.01 22 18 18 Pemberdayaan Pokjanal DBD P A D 6.000.000,00 21.599.000,00 0,00 27.599.000,00

1 02 1.02.01 22 19 19 Kolaborasi TB - HIV P A D 5.600.000,00 18.592.000,00 0,00 24.192.000,00

1 02 1.02.01 22 20 20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru P A D 5.600.000,00 32.718.000,00 0,00 38.318.000,00

1 02 1.02.01 22 21 21 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) P A D 28.750.000,00 17.750.000,00 0,00 46.500.000,00

1 02 1.02.01 22 22 22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 23.800.000,00 99.895.700,00 0,00 123.695.700,00

1 02 1.02.01 22 23 23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)

P A D 11.200.000,00 18.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 1.02.01 22 25 25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D 9.200.000,00 37.520.000,00 0,00 46.720.000,00

1 02 1.02.01 22 26 26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare

P A D 8.400.000,00 25.622.800,00 0,00 34.022.800,00

1 02 1.02.01 22 28 28 Managemen Pengelolaan Vaksin P A D 10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1 02 1.02.01 22 30 30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 10.800.000,00 24.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1 02 1.02.01 22 34 34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular Seksual)

BAGI HASIL 13.200.000,00 29.300.000,00 0,00 42.500.000,00

1 02 1.02.01 22 35 35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi DPP 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 1.02.01 22 36 36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi BAGI HASIL 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 1.02.01 22 37 37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D 1.000.000,00 21.864.000,00 0,00 22.864.000,00

(13)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 22 41 41 Pelayanan Harm Reduction P A D 19.000.000,00 6.700.000,00 0,00 25.700.000,00

1 02 1.02.01 22 42 42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM P A D 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 02 1.02.01 22 43 43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine P A D 0,00 0,00 196.250.000,00 196.250.000,00

1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

90.100.000,00 92.800.000,00 6.313.716.300,00 6.496.616.300,00

1 02 1.02.01 25 06 06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas DPP 0,00 0,00 941.616.300,00 941.616.300,00

1 02 1.02.01 25 100 100 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 25 101 101 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki P A D 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1 02 1.02.01 25 102 102 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan P A D 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1 02 1.02.01 25 103 103 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 25 104 104 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan) P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 02 1.02.01 25 105 105 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 25 106 106 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 25 107 107 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 02 1.02.01 25 109 109 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno P A D 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 25 111 111 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 02 1.02.01 25 113 113 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Merjosari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 02 1.02.01 25 114 114 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Sumbersari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 02 1.02.01 25 115 115 perluasan dan Pengecatan Puskesmas Kendalkerep P A D 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 25 116 116 Pemeliharaan dan Pemasangan Keramik Puskesmas janti P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1 02 1.02.01 25 117 117 Rehab, Pemasangan Keramik dan Pengecatan Puskesmas Pandanwangi

P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1 02 1.02.01 25 120 120 Pembangunan Gudang Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1 02 1.02.01 25 121 121 Kalibrasi Alat Kesehatan P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 1.02.01 25 122 122 Pengadaan Mobil Ambulance DPP 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1 02 1.02.01 25 123 123 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Arjosari P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 02 1.02.01 25 125 125 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 02 1.02.01 25 126 126 Pemeliharaan Rumah Dinas Rumah Sakit Bersalin P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 1.02.01 25 127 127 perluasan Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1 02 1.02.01 25 128 128 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Gadang P A D 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1 02 1.02.01 25 129 129 Pemasangan Keramik Puskesmas Rampal Celaket BAGI HASIL 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 02 1.02.01 25 130 130 Pengecatan dan Pemasangan Keramik Puskesmas Kendalsari

P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1 02 1.02.01 25 131 131 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Tunggulwulung BAGI HASIL 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 02 1.02.01 25 35 35 BOP Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi P A D 87.200.000,00 12.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1 02 1.02.01 25 65 65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

(14)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.02.01 25 91 91 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Dinas Kesehatan

P A D 2.900.000,00 0,00 497.100.000,00 500.000.000,00

1 02 1.02.01 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

77.080.000,00 63.795.000,00 38.859.125.000,00 39.000.000.000,00

1 02 1.02.01 26 33 33 Pengadaan Alat Radiologi Rumah Sakit Pemkot Malang DBH CUKAI 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1 02 1.02.01 26 35 35 Pembuatan Ruang Perawatan Penyakit Akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH-CHT)

DBH CUKAI 0,00 0,00 12.300.000.000,00 12.300.000.000,00

1 02 1.02.01 26 36 36 PengadaanTanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Pemkot Malang

DPP 77.080.000,00 63.795.000,00 7.859.125.000,00 8.000.000.000,00

1 02 1.02.01 26 37 37 Pembangunan rumah sakit Pemkot Malang DPP 0,00 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00

1 02 1.02.01 26 38 38 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan penyakit akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH CUKAI)

DBH CUKAI 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1 02 1.02.01 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7.800.000,00 20.475.000,00 0,00 28.275.000,00

1 02 1.02.01 29 10 10 Upaya Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Balita Sakit (MTBM dan MTBS)

P A D 3.900.000,00 10.104.600,00 0,00 14.004.600,00

1 02 1.02.01 29 11 11 Upaya Pembentukan Jejaring Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita dan Anak Prasekolah

P A D 3.900.000,00 10.370.400,00 0,00 14.270.400,00

1 02 1.02.01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

60.280.000,00 261.131.000,00 0,00 321.411.000,00

1 02 1.02.01 32 11 11 Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS

P A D 3.900.000,00 10.070.600,00 0,00 13.970.600,00

1 02 1.02.01 32 13 13 Audit Maternal Parinatal (AMP) P A D 11.985.000,00 34.414.000,00 0,00 46.399.000,00

1 02 1.02.01 32 26 26 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi / KB

P A D 7.800.000,00 20.046.800,00 0,00 27.846.800,00

1 02 1.02.01 32 28 28 Pertemuan Penguatan Jejaring P2KP BAGI HASIL 3.900.000,00 7.886.600,00 0,00 11.786.600,00

1 02 1.02.01 32 29 29 Pertemuan Upaya Sinkronisasi Kegiatan KIA Dinas Kesehatan dengan Puskesmas

P A D 3.900.000,00 7.990.600,00 0,00 11.890.600,00

1 02 1.02.01 32 30 30 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak

BAGI HASIL 11.985.000,00 36.441.100,00 0,00 48.426.100,00

1 02 1.02.01 32 31 31 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisisan Buku KIA P A D 5.110.000,00 101.010.800,00 0,00 106.120.800,00

1 02 1.02.01 32 32 32 Pertemuan Upaya Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Penerapan Standar Asuhan Kebidanan

P A D 7.800.000,00 19.607.400,00 0,00 27.407.400,00

1 02 1.02.01 32 33 33 Upaya Pemantapan Pelaksanaan Kelurahan Siaga dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

(15)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 02 1.20.09 Kecamatan Klojen 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 02 1.20.09 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 02 1.20.09 21 49 49 Pengembangan Kota Sehat di Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 02 1.20.09 21 50 50 Stimulan Kegiatan PMI Ranting Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 03 Pekerjaan Umum 1.362.111.100,00 5.325.307.252,55 156.608.391.041,00 163.295.809.393,55

1 03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan

Bangunan

1.245.176.000,00 4.259.715.252,55 144.720.800.041,00 150.225.691.293,55

1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.850.000,00 354.436.059,00 426.546.395,00 1.057.832.454,00

1 03 1.03.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat BAGI HASIL 24.600.000,00 57.890.000,00 0,00 82.490.000,00

1 03 1.03.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 1.03.01 01 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1 03 1.03.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 0,00 10.996.059,00 0,00 10.996.059,00

1 03 1.03.01 01 10 10 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 1.03.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BAGI HASIL 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 03 1.03.01 01 13 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 176.546.395,00 180.746.395,00

1 03 1.03.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 4.200.000,00 11.800.000,00 0,00 16.000.000,00

1 03 1.03.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 3.800.000,00 125.000.000,00 0,00 128.800.000,00

1 03 1.03.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 140.050.000,00 38.750.000,00 0,00 178.800.000,00

1 03 1.03.01 01 71 71 Pembuatan Interior Ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

BAGI HASIL 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 03 1.03.01 01 73 73 Pembuatan Taman Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

BAGI HASIL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.800.000,00 22.059.793,55 744.000.000,00 770.859.793,55

1 03 1.03.01 02 05 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 744.000.000,00 748.800.000,00

1 03 1.03.01 02 28 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor P A D 0,00 22.059.793,55 0,00 22.059.793,55

1 03 1.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 153.000.000,00 0,00 163.000.000,00

1 03 1.03.01 05 26 26 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur

BAGI HASIL 10.000.000,00 153.000.000,00 0,00 163.000.000,00

1 03 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46.826.000,00 50.606.000,00 0,00 97.432.000,00

1 03 1.03.01 06 01 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(16)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 03 1.03.01 06 21 21 Penyuluhan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum BAGI HASIL 12.500.000,00 44.932.000,00 0,00 57.432.000,00

1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 547.600.000,00 31.556.800,00 55.761.501.120,00 56.340.657.920,00

1 03 1.03.01 16 05 05 Pemeliharaan rutin drainase P A D 404.000.000,00 24.029.700,00 1.420.970.300,00 1.849.000.000,00

1 03 1.03.01 16 06 06 Pemeliharaan insidentil drainase DPP 12.000.000,00 7.527.100,00 757.472.900,00 777.000.000,00

1 03 1.03.01 16 07 07 Perbaikan Saluran/Gorong-gorong Jl. Dr. Sutomo - Jl. Cokroaminoto Kelurahan Klojen

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 408.760.650,00 412.960.650,00

1 03 1.03.01 16 08 08 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Prof. M. Yamin, Jl. Sartono SH & Jl. Peltu Sujono Kelurahan Sukoharjo

P A D 5.600.000,00 0,00 1.106.613.460,00 1.112.213.460,00

1 03 1.03.01 16 09 09 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo P A D 5.600.000,00 0,00 1.489.224.470,00 1.494.824.470,00

1 03 1.03.01 16 10 10 Pembangunan Gorong-gorong Jl.Panjaitan RW 5 Kelurahan Penanggungan

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 562.555.100,00 566.755.100,00

1 03 1.03.01 16 11 11 Perbaikan Saluran Air Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 641.545.800,00 646.345.800,00

1 03 1.03.01 16 12 12 Pembuatan Saluran Tertutup dan Peningkatan Jalan Satria Kelurahan Balearjosari

P A D 4.800.000,00 0,00 990.271.870,00 995.071.870,00

1 03 1.03.01 16 13 13 Lanjutan Drainase LA Sucipto Kelurahan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 684.510.190,00 689.310.190,00

1 03 1.03.01 16 14 14 Lanjutan pembangunan saluran Sepanjang Jalan Teluk Grajakan Kelurahan Pandanwangi

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 16 15 15 Normalisasi Drainase Jl. Danau Maninjau-Simp. Maninjau I Kelurahan Sawojajar

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 243.660.920,00 247.460.920,00

1 03 1.03.01 16 16 16 Pembangunan Saluran Air Jl. Borobudur RT. 04 RW.IV Kelurahan Mojolangu

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 695.000.000,00 699.800.000,00

1 03 1.03.01 16 17 17 Pembangunan Saluran Air Jl Bantaran III-D (RT.01 RW IV) Kel. Tulusrejo

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 264.710.000,00 269.510.000,00

1 03 1.03.01 16 18 18 Perbaikan Drainase Jalan Titonadi Jl.Tirtonadi ke arah Wilayah (Kelurahan Bunulrejo) Kelurahan Lowokwaru

P A D 4.800.000,00 0,00 995.000.000,00 999.800.000,00

1 03 1.03.01 16 19 19 Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Mertojoyo RW. X Kelurahan Merjosari

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 605.000.000,00 609.800.000,00

1 03 1.03.01 16 20 20 Pembangunan gorong-gorong Jl. Raya Bandulan Kelurahan Bandulan

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 492.139.000,00 496.339.000,00

1 03 1.03.01 16 21 21 Perbaikan Drainase Jl. Yulius Usman RW. 10 dan 11 Kel Kasin

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 425.861.000,00 430.061.000,00

1 03 1.03.01 16 22 22 Pembangunan Drainase Jl. Gurami RT. V,VI RW. VI Kel. Tunjungsekar

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 587.795.000,00 592.595.000,00

1 03 1.03.01 16 23 23 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Gajayana Kel. Ketawanggede BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 127.574.770,00 131.374.770,00

(17)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 03 1.03.01 16 25 25 Pembangunan Drainase Jl. Ikan Piranha RT. V RW. III Kel. Purwodadi

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 16 26 26 Normalisasi Drainase Jl Niaga Gg. Matahari Kel. Ciptomulyo BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 82.835.690,00 85.835.690,00

1 03 1.03.01 16 27 27 Pembangunan Drainase Gadang Gg. 21 RW. IV Kel. Gadang BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 16 28 28 Pembangunan Saluran RW, VIII Kelurahan Jodipan BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 16 29 29 Normalisasi Saluran Air Jl. Karimun Jawa RT.7 RW.2 Kelurahan Kasin

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 212.000.000,00 216.800.000,00

1 03 1.03.01 16 30 30 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Joyo Suko Timur

P A D 4.800.000,00 0,00 212.000.000,00 216.800.000,00

1 03 1.03.01 16 32 32 Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Terusan Ambarawa BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 106.000.000,00 109.000.000,00

1 03 1.03.01 16 34 34 Pembangunan Drainase Jl. Bondowoso-Kali Metro D A U 18.000.000,00 0,00 40.075.000.000,00 40.093.000.000,00

1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 67.600.000,00 0,00 4.984.069.526,00 5.051.669.526,00

1 03 1.03.01 17 05 05 Pembangunan Plengsengan dan Duiker RW 01 Kelurahan Rampal Celaket

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 206.000.000,00 209.800.000,00

1 03 1.03.01 17 06 06 Pembangunan Gorong-gorong Jl. Aris Munandar Kelurahan Kiduldalem

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 501.458.590,00 505.658.590,00

1 03 1.03.01 17 07 07 Plengsengan Kali Kasin RT 09,10 RW 05 Kelurahan Kauman BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 154.912.000,00 158.712.000,00

1 03 1.03.01 17 08 08 Renovasi Plengsengan RW.22 Kelurahan Purwantoro BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 347.716.670,00 351.916.670,00

1 03 1.03.01 17 09 09 Plengsengan Bantaran Sungai RT.02 RW.16 Kelurahan Bunulrejo

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 695.580.000,00 700.380.000,00

1 03 1.03.01 17 10 10 Plengsengan Jalan ke masjid dan pengaspalan jalan Kelurahan Kesatrian

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 335.817.080,00 340.017.080,00

1 03 1.03.01 17 11 11 Pembangunan Plengsengan RT.01 RW.03 Kelurahan Cemorokandang

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 272.313.460,00 276.513.460,00

1 03 1.03.01 17 12 12 Pembuatan plengsengan sungai RW.01, Rw.04 dan Rw.06 Kelurahan Tasikmadu

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 200.850.000,00 204.650.000,00

1 03 1.03.01 17 13 13 Pembangunan kembali plengsengan Makam muslim Sumbersari Timur (Rw.III & Rw.VI) Kelurahan Sumbersari

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 118.450.000,00 122.250.000,00

1 03 1.03.01 17 14 14 Saluran Air & Plengsengan RT.02 RW.II Kelurahan Jatimulyo

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 420.240.000,00 424.440.000,00

1 03 1.03.01 17 15 15 Pembangunan plengsengan Sungai Sukun & Sungai Kutuk RT.02 RW.01 , RT.01,03,04,05,07 & 08 RW.02 ,

RT.02,08,12,13 & 14 RW.04 Kelurahan Sukun

(18)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 03 1.03.01 17 16 16 Pemasangan Bronjong sungai Metro RW.06 & RW.11 (bawah makam Mergan) Kelurahan Tanjungrejo

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 494.546.569,00 498.746.569,00

1 03 1.03.01 17 17 17 Pembangunan Plengsengan Jl. Kolonel Sugiono IIIC RW. 06 Kelurahan Mergosono

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 126.459.280,00 130.259.280,00

1 03 1.03.01 17 18 18 Pembangunan Plengsengan RW. V Kel. Samaan BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 153.947.920,00 157.747.920,00

1 03 1.03.01 17 19 19 Pembangunan Plengsengan RW. VIII Kel. Bareng BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 130.297.060,00 134.097.060,00

1 03 1.03.01 17 20 20 Lanjutan Pembangunan Talud RT.07 RW.01 Kelurahan Kedungkandang

BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 106.000.000,00 109.000.000,00

1 03 1.03.01 17 21 21 Lanjutan Pembangunan Plengsengan Kelurahan Kauman BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00

1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 274.100.000,00 3.061.623.400,00 80.192.516.200,00 83.528.239.600,00

1 03 1.03.01 18 06 06 Stimulan aspal P A D 20.600.000,00 1.485.000.000,00 0,00 1.505.600.000,00

1 03 1.03.01 18 07 07 Pemeliharaan Rutin Jalan se Kota Malang P A D 14.000.000,00 5.103.700,00 1.494.896.300,00 1.514.000.000,00

1 03 1.03.01 18 08 08 Pemeliharaan rutin jembatan Se Kota Malang P A D 12.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.012.000.000,00

1 03 1.03.01 18 10 10 Pemeliharaan Insidentil Jalan se Kota Malang P A D 12.000.000,00 4.569.700,00 995.430.300,00 1.012.000.000,00

1 03 1.03.01 18 11 11 Pemeliharaan Insidentil Jembatan se Kota Malang BAGI HASIL 10.500.000,00 500.000.000,00 0,00 510.500.000,00

1 03 1.03.01 18 12 12 Lanjutan Pembangunan Jembatan Kedungkandang D A U 19.200.000,00 0,00 48.638.811.000,00 48.658.011.000,00

1 03 1.03.01 18 13 13 Rehabilitasi Jembatan Jl. Candi 3 BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 265.000.000,00 268.800.000,00

1 03 1.03.01 18 14 14 Peningkatan Jembatan Jl. Mahakam BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 583.000.000,00 587.800.000,00

1 03 1.03.01 18 15 15 Peningkatan Jembatan Jl. LA. Sucipto RW. II RT. 1 BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 371.000.000,00 375.200.000,00

1 03 1.03.01 18 16 16 Peningkatan Jembatan Temboro DPP 3.800.000,00 0,00 251.750.000,00 255.550.000,00

1 03 1.03.01 18 17 17 Peningkatan Jembatan Tasikmadu BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 477.000.000,00 481.200.000,00

1 03 1.03.01 18 18 18 Pavingisasi Jalan RT.4 RW. 3, Jl. Teluk Etna 3 dan jalan sekitar graha Arjosari Kelurahan Arjosari

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 380.890.000,00 385.090.000,00

1 03 1.03.01 18 19 19 Peningkatan Jl. Permadi, Jl. Krisna, Jl. Nakulo dan Jl. Sadewa Kelurahan Polehan

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 618.658.000,00 623.458.000,00

1 03 1.03.01 18 20 20 Peningkatan Jl. Muharto Gg. 5 - Gang.7 Kelurahan Kotalama

P A D 5.600.000,00 0,00 1.063.258.000,00 1.068.858.000,00

1 03 1.03.01 18 21 21 Peningkatan Kelas dan Pelebaran Jalan Poros Kelurahan Wonokoyo

P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00

1 03 1.03.01 18 22 22 Peningkatan Jalan KH Malik Dalam Kelurahan Buring P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00

1 03 1.03.01 18 23 23 Pembangunan Pagar Makam dan Pengaspalan Jalan RT.07 RW.02 Kelurahan Kedungkandang

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 586.967.000,00 591.767.000,00

1 03 1.03.01 18 24 24 Peningkatan Jalan Gg.XII Kelurahan Lesanpuro P A D 5.600.000,00 0,00 2.315.000.000,00 2.320.600.000,00

1 03 1.03.01 18 25 25 Pavingisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Madyopuro P A D 5.600.000,00 0,00 515.000.000,00 520.600.000,00

1 03 1.03.01 18 26 26 Penyemiran jalan RW.1 / RT.2, RW.3, RW.4, RW.5, RW.6 dan RW.7 Kelurahan Arjowinangun

(19)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 03 1.03.01 18 27 27 Pembangunan Pagar Makam Jl.MT Haryono XII Rw.03 dan Rw.6 Kelurahan Dinoyo

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 330.630.000,00 334.830.000,00

1 03 1.03.01 18 28 28 Peningkatan Jalan Jl. Kecubung, Jl. Zamrud, Jl. Yakult, Jl. Thopas & Jl. Batu Permata Kelurahan Tlogomas

P A D 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 18 29 29 Peningkatan jalan Jl. Arumba , Jl. Organ dan Jl. Sasando Kelurahan Tunggulwulung

P A D 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00

1 03 1.03.01 18 30 30 Perbaikan jalan RW.13 Kelurahan Bandungrejosari P A D 5.600.000,00 0,00 765.000.000,00 770.600.000,00

1 03 1.03.01 18 31 31 Perbaikan jalan Aspal Jl. Tebo Tengah, Jl. Artowijoyo, Jl. Cinderalas, Jl, Moch Juki, Jl. Rawi Sari I dan II , Jl. Sariwongso dan Jl.Pahlawan Kelurahan Mulyorejo

BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 765.110.900,00 769.910.900,00

1 03 1.03.01 18 32 32 Pengaspalan jalan Jl. Pelabuhan Ketapang I dan II RW 4-5 Kelurahan Bakalankrajan

P A D 5.600.000,00 0,00 765.000.000,00 770.600.000,00

1 03 1.03.01 18 33 33 Pembangunan jembatan , plengsengan dan drainase makam umum kelurahan RW.02 Kelurahan Karangbesuki

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 309.000.000,00 313.200.000,00

1 03 1.03.01 18 34 34 Peningkatan Jl. Sindoro-Taman Slamet Kel. Gadingkasri BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 650.454.000,00 655.254.000,00

1 03 1.03.01 18 35 35 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl, Sukarno-Hatta P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00

1 03 1.03.01 18 36 36 Pemeliharaan berkala Jalan Mergan Kelapa Sawit Kelurahan Pisangcandi

P A D 4.800.000,00 0,00 841.850.700,00 846.650.700,00

1 03 1.03.01 18 37 37 Peningkatan Jalan dan Drainase RW.6,7 Kelurahan Tlogowaru

P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

1 03 1.03.01 18 38 38 Pemeliharaan Jembatan RW. I Kel. Bumiayu-Mergosono BAGI HASIL 3.000.000,00 66.950.000,00 0,00 69.950.000,00

1 03 1.03.01 18 39 39 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Besar Ijen P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00

1 03 1.03.01 18 40 40 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Zainal Arifin P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

1 03 1.03.01 18 41 41 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Bandung-Veteran P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00

1 03 1.03.01 18 42 42 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Borobudur P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

1 03 1.03.01 18 43 43 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Kertanegara P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

1 03 1.03.01 18 44 44 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Kahuripan P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

1 03 1.03.01 18 46 46 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. R. Intan P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00

(20)

2

3

4

5

6=3+4+5

1

1 03 1.03.01 18 49 49 Peningkatan Jalan Joyosari Genting P A D 5.600.000,00 0,00 2.520.000.000,00 2.525.600.000,00

1 03 1.03.01 18 50 50 Peningkatan Jl. Al Qorni BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 270.000.000,00 274.200.000,00

1 03 1.03.01 18 52 52 Pemeliharaan Jl. Bandulan Gg. 8 Kel. Bandulan BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00

1 03 1.03.01 18 53 53 Pembangunan Sayap Jembatan Menjing Jl. Vinolia Kel. Jatimulyo

BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00

1 03 1.03.01 18 54 54 Pembangunan Jalan dan Saluran RW.3 Kel.Tlogomas BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 449.810.000,00 453.610.000,00

1 03 1.03.01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

17.400.000,00 586.433.200,00 2.612.166.800,00 3.216.000.000,00

1 03 1.03.01 23 04 04 Pengadaan alat-alat berat P A D 0,00 0,00 1.658.600.000,00 1.658.600.000,00

1 03 1.03.01 23 06 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 320.000.000,00 324.200.000,00

1 03 1.03.01 23 10 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat BAGI HASIL 3.000.000,00 80.000.000,00 0,00 83.000.000,00

1 03 1.03.01 23 11 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

BAGI HASIL 3.000.000,00 5.033.200,00 34.966.800,00 43.000.000,00

1 03 1.03.01 23 12 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

BAGI HASIL 3.000.000,00 1.400.000,00 48.600.000,00 53.000.000,00

1 03 1.03.01 23 14 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat angkut dan kendaraan operasional

BAGI HASIL 4.200.000,00 500.000.000,00 0,00 504.200.000,00

1 03 1.03.01 23 17 17 Pengadaan Mobile Aspalt Mixer BAGI HASIL 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1 03 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 116.935.100,00 1.065.592.000,00 11.887.591.000,00 13.070.118.100,00

1 03 1.08.02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

116.935.100,00 1.065.592.000,00 11.887.591.000,00 13.070.118.100,00

1 03 1.08.02 23 15 15 Pemeliharaan PJU dan Dekorasi Kota BAGI HASIL 48.895.000,00 222.332.000,00 0,00 271.227.000,00

1 03 1.08.02 23 22 22 Pembangunan dan penataan PJU Kota DPP 33.300.000,00 0,00 8.466.700.000,00 8.500.000.000,00

1 03 1.08.02 23 26 26 Penataan PJU Tenaga Surya Di Jalan Veteran P A D 800.000,00 0,00 199.200.000,00 200.000.000,00

1 03 1.08.02 23 28 28 Penataan Dekorasi Tugu Batas Kota P A D 3.900.000,00 0,00 596.100.000,00 600.000.000,00

1 03 1.08.02 23 29 29 Pentaan Dekorasi Taman Melati Dan Taman Ijen P A D 5.200.000,00 0,00 517.450.000,00 522.650.000,00

1 03 1.08.02 23 30 30 Pemasangan Lampu Dekorasi Alun-Alun Tugu P A D 5.100.000,00 0,00 794.900.000,00 800.000.000,00

1 03 1.08.02 23 31 31 Penataan Air Mancur Taman Kota P A D 2.100.000,00 0,00 232.900.000,00 235.000.000,00

1 03 1.08.02 23 32 32 Pemasangan Lampu Dekorasi Jembatan P A D 5.140.000,00 144.860.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 1.08.02 23 33 33 Penataan Lampu Dekorasi Kota Pada Taman Median Jalan P A D 8.400.100,00 0,00 1.080.341.000,00 1.088.741.100,00

1 03 1.08.02 23 34 34 Pengadaan Komponen Box panel PJU dan Dekorasi Kota P A D 1.500.000,00 200.000.000,00 0,00 201.500.000,00

1 03 1.08.02 23 35 35 Pengadaan Lampu PJU Dan Dekorasi Kota P A D 1.000.000,00 200.000.000,00 0,00 201.000.000,00

1 03 1.08.02 23 36 36 Pengadaan Komponen PJU Dan Dekorasi Kota P A D 800.000,00 134.200.000,00 0,00 135.000.000,00

Referensi

Dokumen terkait

Alai Nagari Jambak Kecematan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang telah melakukan Tes kebugaran Jasmani diketahui bahwa tidak ada ibu ibu yang berklasifikasi kebugaran

Mereka ini bukanlah ahlinya dalam ilmu gerak saraf dan perang psikologi selain boleh digelar kumpulan ini sebagai militan politik yang menjadi perosak imej negara,

Mengahadapi tingginya persepsi konsumen terhadap risiko merek, maka pemasar dapat melakukan upaya- upaya untuk mengurangi bahkan memperbaiki citra toko atau merek karena

Dalam upaya meningkatkan dan menjamin pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dapat berjalan dengan baik, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan

Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar (atau pendapatan) suatu divisi di sebuah industri tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh

Pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi

Dari beberapa nilai α ∈ [0,1] yang dicobakan pada biplot untuk data asal yang sudah dibakukan, diperoleh koefisien korelasi seluruhnya sama, yaitu 0.96, tetapi konfigurasi