Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2
3
4
5
6=3+4+5
1 URUSAN WAJIB 83.263.696.260,00 290.045.417.081,55 419.420.526.884,50 792.729.640.226,05
1 01 Pendidikan 19.350.245.000,00 85.970.152.851,00 66.940.592.449,00 172.260.990.300,00
1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 18.578.245.000,00 83.758.978.951,00 66.237.776.049,00 168.575.000.000,00
1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.250.000,00 1.882.914.350,00 17.592.960,00 1.908.757.310,00
1 01 1.01.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 0,00 734.103.055,00 17.592.960,00 751.696.015,00
1 01 1.01.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0,00 460.527.600,00 0,00 460.527.600,00
1 01 1.01.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0,00 182.045.560,00 0,00 182.045.560,00
1 01 1.01.01 01 11 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0,00 156.166.500,00 0,00 156.166.500,00
1 01 1.01.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
D A U 0,00 122.941.485,00 0,00 122.941.485,00
1 01 1.01.01 01 15 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
D A U 0,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00
1 01 1.01.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman D A U 0,00 95.524.250,00 0,00 95.524.250,00
1 01 1.01.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah D A U 0,00 66.340.000,00 0,00 66.340.000,00
1 01 1.01.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa D A U 8.250.000,00 33.165.900,00 0,00 41.415.900,00
1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 50.475.000,00 2.667.806.792,00 2.718.281.792,00
1 01 1.01.01 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0,00 50.475.000,00 41.400.000,00 91.875.000,00
1 01 1.01.01 02 33 33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor D A U 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 02 48 48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang D A U 0,00 0,00 2.076.406.792,00 2.076.406.792,00
1 01 1.01.01 02 63 63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota Malang
D A U 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 124.650.000,00 3.680.077.250,00 6.837.750,00 3.811.565.000,00
1 01 1.01.01 15 69 69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD D A U 0,00 3.267.850.000,00 0,00 3.267.850.000,00
1 01 1.01.01 15 70 70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD D A U 72.800.000,00 114.077.250,00 6.837.750,00 193.715.000,00
1
Kode
PEMERINTAH KOTA MALANG
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Jumlah
Jenis Belanja
Sumber Dana
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 01 1.01.01 15 72 72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U 11.350.000,00 188.650.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 15 73 73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD D A U 40.500.000,00 109.500.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.360.270.000,00 55.412.678.290,00 40.670.593.400,00 103.443.541.690,00
1 01 1.01.01 16 103 103 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab. Komputer
D A U 13.050.000,00 36.950.000,00 950.000.000,00 1.000.000.000,00
1 01 1.01.01 16 105 105 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB D A U 103.200.000,00 583.800.000,00 0,00 687.000.000,00
1 01 1.01.01 16 109 109 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.614.880.508,00 2.614.880.508,00
1 01 1.01.01 16 123 123 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD dan SMP
D A U 13.500.000,00 158.800.000,00 0,00 172.300.000,00
1 01 1.01.01 16 130 130 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP D A U 4.000.000,00 295.330.000,00 670.000,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 16 133 133 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SMP Terbuka
D A U 87.000.000,00 113.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 16 135 135 Biaya Operasional DAK D A U 5.500.000,00 95.350.000,00 74.150.000,00 175.000.000,00
1 01 1.01.01 16 143 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI) D A U 65.650.000,00 933.800.000,00 0,00 999.450.000,00
1 01 1.01.01 16 150 150 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional SMP dan SMP Layanan Khusus
D A U 45.050.000,00 234.950.000,00 0,00 280.000.000,00
1 01 1.01.01 16 151 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs D A U 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 16 153 153 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 2013 D A U 7.750.000,00 292.250.000,00 0,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 16 154 154 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD D A U 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00
1 01 1.01.01 16 155 155 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR D A U 34.250.000,00 65.750.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 16 156 156 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA D A U 90.350.000,00 308.970.900,00 679.100,00 400.000.000,00
1 01 1.01.01 16 157 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah D A U 26.050.000,00 173.950.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 16 158 158 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang Berkebutuhan Khusus
D A U 0,00 36.633.290,00 438.200.000,00 474.833.290,00
1 01 1.01.01 16 159 159 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD D A U 25.200.000,00 94.800.000,00 0,00 120.000.000,00
1 01 1.01.01 16 161 161 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan) D A U 36.000.000,00 851.000.100,00 0,00 887.000.100,00
1 01 1.01.01 16 163 163 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri D A U 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1 01 1.01.01 16 164 164 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SD
D A U 3.162.600.000,00 20.556.900.000,00 0,00 23.719.500.000,00
1 01 1.01.01 16 165 165 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas 4 dan 5
D A U 71.150.000,00 288.850.000,00 0,00 360.000.000,00
1 01 1.01.01 16 166 166 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan D A U 26.300.000,00 272.700.000,00 0,00 299.000.000,00
1 01 1.01.01 16 168 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis D A U 650.400.000,00 27.000.000,00 12.600.000,00 690.000.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 01 1.01.01 16 172 172 Pembinaan Prestasi Seni SMP D A U 52.300.000,00 67.700.000,00 0,00 120.000.000,00
1 01 1.01.01 16 174 174 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus D A U 76.950.000,00 173.050.000,00 0,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 16 175 175 Pembinaan Prestasi Lembaga SD D A U 42.950.000,00 224.550.000,00 0,00 267.500.000,00
1 01 1.01.01 16 176 176 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD D A U 0,00 0,00 1.373.400.000,00 1.373.400.000,00
1 01 1.01.01 16 177 177 Pusat Sumber Belajar Inklusi D A U 0,00 357.500.000,00 738.700.000,00 1.096.200.000,00
1 01 1.01.01 16 180 180 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK D A U 67.800.000,00 107.200.000,00 0,00 175.000.000,00
1 01 1.01.01 16 181 181 Peningkatan Sarana Prasarana SMP Sumber Dana Lain 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1 01 1.01.01 16 182 182 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun)
D A U 0,00 8.343.000.000,00 0,00 8.343.000.000,00
1 01 1.01.01 16 183 183 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun)
D A U 0,00 8.384.400.000,00 0,00 8.384.400.000,00
1 01 1.01.01 16 184 184 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP D A U 0,00 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00
1 01 1.01.01 16 185 185 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta D A U 0,00 325.700.000,00 474.300.000,00 800.000.000,00
1 01 1.01.01 16 186 186 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN) D A U 16.250.000,00 83.750.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 16 189 189 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi SMP
D A U 2.435.520.000,00 10.310.368.000,00 0,00 12.745.888.000,00
1 01 1.01.01 16 19 19 Pengadaan mebeluer sekolah D A U 0,00 0,00 763.969.300,00 763.969.300,00
1 01 1.01.01 16 190 190 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD D A U 77.950.000,00 383.726.000,00 4.324.000,00 466.000.000,00
1 01 1.01.01 16 191 191 Rehab Berat Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 15.815.652.492,00 15.815.652.492,00
1 01 1.01.01 16 70 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP D A U 74.750.000,00 125.250.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 16 76 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah D A U 21.800.000,00 145.200.000,00 0,00 167.000.000,00
1 01 1.01.01 16 95 95 Rehabilitasi Gedung SMP D A K 0,00 0,00 6.981.997.000,00 6.981.997.000,00
1 01 1.01.01 16 99 99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah D A U 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah 534.950.000,00 11.167.330.000,00 22.373.232.000,00 34.075.512.000,00
1 01 1.01.01 17 110 110 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional D A U 53.100.000,00 196.900.000,00 0,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 17 148 148 Pembangunan SMKN 13 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1 01 1.01.01 17 157 157 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy D A U 0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00
1 01 1.01.01 17 161 161 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 13 D A U 0,00 54.450.000,00 0,00 54.450.000,00
1 01 1.01.01 17 162 162 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA / SMK (Seragam)
D A U 0,00 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00
1 01 1.01.01 17 163 163 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 2013 D A U 4.550.000,00 295.450.000,00 0,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 17 164 164 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan IPS untuk SMA,SMK
Sumber Dana Lain 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1 01 1.01.01 17 165 165 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2013/2014
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 01 1.01.01 17 167 167 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk Memperoleh Pendidikan
D A U 0,00 1.836.000.000,00 0,00 1.836.000.000,00
1 01 1.01.01 17 168 168 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba SMA,SMK
D A U 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 17 169 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK D A U 158.300.000,00 91.700.000,00 0,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 17 170 170 Sarana Prasarana SMKN 13 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1 01 1.01.01 17 171 171 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 13 D A U 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00
1 01 1.01.01 17 173 173 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK D A U 73.350.000,00 126.650.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 17 174 174 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.987.516.000,00 2.987.516.000,00
1 01 1.01.01 17 176 176 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy D A U 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00
1 01 1.01.01 17 177 177 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI) D A U 27.450.000,00 82.550.000,00 0,00 110.000.000,00
1 01 1.01.01 17 179 179 Perpustakaan Leadership Akademik D A U 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1 01 1.01.01 17 182 182 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade D A U 119.900.000,00 80.100.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 17 183 183 Pengadaan Alat peraga SMK D A U 0,00 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00
1 01 1.01.01 17 184 184 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa Berkebutuhan Khusus
Sumber Dana Lain 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 1.01.01 17 185 185 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga (O2SN)
D A U 32.400.000,00 117.600.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 17 186 186 Review KTSP terintegrasi D A U 9.850.000,00 140.150.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 17 187 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK D A U 0,00 5.557.500.000,00 0,00 5.557.500.000,00
1 01 1.01.01 17 188 188 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan D A U 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1 01 1.01.01 17 189 189 Rehab gedung SMA D A K 0,00 0,00 4.351.611.000,00 4.351.611.000,00
1 01 1.01.01 17 190 190 Rehab Gedung SMK D A K 0,00 0,00 7.733.935.000,00 7.733.935.000,00
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 169.600.000,00 1.345.044.905,00 42.355.095,00 1.557.000.000,00
1 01 1.01.01 18 51 51 Penyelenggaraan Jambore UKS D A U 12.950.000,00 87.050.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 18 61 61 Hari Aksara Internasional (HAI) D A U 1.700.000,00 141.135.800,00 7.164.200,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 18 67 67 Pembinaan Seni PLB D A U 17.550.000,00 89.450.000,00 0,00 107.000.000,00
1 01 1.01.01 18 76 76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang D A U 43.100.000,00 656.900.000,00 0,00 700.000.000,00
1 01 1.01.01 18 78 78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko Peduli)
D A U 50.400.000,00 49.600.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 18 84 84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U 6.150.000,00 141.622.505,00 2.227.495,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 18 85 85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill Bagi Warga Prasejatera
D A U 31.300.000,00 41.736.600,00 26.963.400,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 18 86 86 Pembinaan Kursus dan pelatihan D A U 6.450.000,00 137.550.000,00 6.000.000,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8.247.575.000,00 9.183.393.705,00 82.931.295,00 17.513.900.000,00
1 01 1.01.01 20 46 46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 01 1.01.01 20 50 50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi
D A U 58.450.000,00 191.550.000,00 0,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 20 54 54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif
D A U 25.050.000,00 146.950.000,00 78.000.000,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 20 55 55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba
D A U 53.100.000,00 196.900.000,00 0,00 250.000.000,00
1 01 1.01.01 20 65 65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS) LAIN-LAIN 0,00 5.800.000.000,00 0,00 5.800.000.000,00
1 01 1.01.01 20 66 66 BOP Bosda Madin LAIN-LAIN 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 20 70 70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA D A U 2.625.000,00 327.159.140,00 1.428.210,00 331.212.350,00
1 01 1.01.01 20 71 71 Peningkatan Profesional Guru SD D A U 2.500.000,00 628.751.050,00 714.105,00 631.965.155,00
1 01 1.01.01 20 72 72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA D A U 3.525.000,00 532.583.390,00 714.105,00 536.822.495,00
1 01 1.01.01 20 74 74 Bimtek Guru Bahasa Inggris D A U 34.375.000,00 61.011.020,00 913.980,00 96.300.000,00
1 01 1.01.01 20 76 76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta D A U 10.850.000,00 114.150.000,00 0,00 125.000.000,00
1 01 1.01.01 20 77 77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta D A U 14.100.000,00 135.900.000,00 0,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 20 79 79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK D A U 48.800.000,00 150.549.105,00 650.895,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 20 84 84 Peningkatan Kompetensi Guru SD D A U 99.100.000,00 200.900.000,00 0,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 20 85 85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru Matematika SMP, SMA, SMK
D A U 62.000.000,00 238.000.000,00 0,00 300.000.000,00
1 01 1.01.01 20 86 86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta D A U 14.100.000,00 160.900.000,00 0,00 175.000.000,00
1 01 1.01.01 20 87 87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP D A U 4.550.000,00 195.450.000,00 0,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 251.950.000,00 1.037.065.451,00 376.426.757,00 1.665.442.208,00
1 01 1.01.01 22 06 06 Pembinaan komite sekolah D A U 36.900.000,00 101.540.000,00 11.560.000,00 150.000.000,00
1 01 1.01.01 22 16 16 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM D A U 127.750.000,00 82.250.000,00 0,00 210.000.000,00
1 01 1.01.01 22 17 17 Pemutahiran Data Pendidikan D A U 10.750.000,00 168.046.286,00 21.203.714,00 200.000.000,00
1 01 1.01.01 22 26 26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan D A U 1.450.000,00 98.550.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 22 27 27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan D A U 29.150.000,00 145.850.000,00 0,00 175.000.000,00
1 01 1.01.01 22 28 28 Penyediaan Majalah Pendidikan D A U 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 22 31 31 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik D A U 20.050.000,00 216.729.165,00 343.663.043,00 580.442.208,00
1 01 1.01.01 22 32 32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan D A U 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 01 1.01.01 22 33 33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN D A U 25.900.000,00 74.100.000,00 0,00 100.000.000,00
1 01 1.01.01 25 Program Pengembangan Politeknik 1.881.000.000,00 0,00 0,00 1.881.000.000,00
1 01 1.01.01 25 04 04 Peningkatan Akademis Mahasiswa D A U 1.881.000.000,00 0,00 0,00 1.881.000.000,00
1 01 1.24.02 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 772.000.000,00 2.211.173.900,00 702.816.400,00 3.685.990.300,00
1 01 1.24.02 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
772.000.000,00 2.211.173.900,00 702.816.400,00 3.685.990.300,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 01 1.24.02 21 08 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca P A D 13.600.000,00 42.107.800,00 0,00 55.707.800,00
1 01 1.24.02 21 09 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah P A D 69.800.000,00 0,00 400.000.000,00 469.800.000,00
1 01 1.24.02 21 11 11 Otomasi pelayanan perpustakaan DPP 585.900.000,00 0,00 0,00 585.900.000,00
1 01 1.24.02 21 12 12 Pengelolaan Buku BAGI HASIL 0,00 86.282.000,00 0,00 86.282.000,00
1 01 1.24.02 21 13 13 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling BAGI HASIL 37.800.000,00 0,00 32.816.400,00 70.616.400,00
1 01 1.24.02 21 15 15 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan
P A D 24.900.000,00 15.771.600,00 0,00 40.671.600,00
1 01 1.24.02 21 17 17 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital P A D 32.400.000,00 60.612.500,00 100.000.000,00 193.012.500,00
1 01 1.24.02 21 19 19 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan P A D 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1 02 Kesehatan 4.955.688.760,00 41.702.837.494,00 46.647.473.746,00 93.306.000.000,00
1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan 4.955.688.760,00 41.696.837.494,00 46.647.473.746,00 93.300.000.000,00
1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 779.860.000,00 2.839.705.944,00 1.071.382.446,00 4.690.948.390,00
1 02 1.02.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat P A D 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,00
1 02 1.02.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 32.400.000,00 74.000.000,00 106.400.000,00
1 02 1.02.01 01 03 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 0,00 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00
1 02 1.02.01 01 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 73.740.000,00 0,00 0,00 73.740.000,00
1 02 1.02.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00
1 02 1.02.01 01 10 10 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 64.306.300,00 0,00 64.306.300,00
1 02 1.02.01 01 11 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAGI HASIL 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00
1 02 1.02.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
P A D 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1 02 1.02.01 01 13 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.320.000,00 0,00 314.039.946,00 318.359.946,00
1 02 1.02.01 01 14 14 Penyediaan peralatan rumah tangga P A D 0,00 16.494.000,00 0,00 16.494.000,00
1 02 1.02.01 01 15 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
P A D 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
1 02 1.02.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
1 02 1.02.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 1.02.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 68.150.000,00 21.850.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 01 35 35 Operasional Puskesmas Kedungkandang P A D 42.450.000,00 194.306.000,00 59.800.000,00 296.556.000,00
1 02 1.02.01 01 37 37 Operasional Puskesmas Kendalsari BAGI HASIL 60.750.000,00 125.959.000,00 20.000.000,00 206.709.000,00
1 02 1.02.01 01 38 38 Operasional Puskesmas Arjuno P A D 22.350.000,00 151.299.430,00 40.000.000,00 213.649.430,00
1 02 1.02.01 01 39 39 Operasional Puskesmas Bareng BAGI HASIL 22.350.000,00 101.490.000,00 41.800.000,00 165.640.000,00
1 02 1.02.01 01 40 40 Operasional Puskesmas Pandanwangi BAGI HASIL 28.350.000,00 140.117.050,00 37.300.000,00 205.767.050,00
1 02 1.02.01 01 41 41 Operasional Puskesmas Cisadea BAGI HASIL 12.750.000,00 108.468.000,00 26.400.000,00 147.618.000,00
1 02 1.02.01 01 42 42 Operasional Puskesmas Kendalkerep BAGI HASIL 41.550.000,00 128.531.000,00 37.850.000,00 207.931.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 01 45 45 Operasional Puskesmas Janti P A D 24.750.000,00 114.499.095,00 86.482.500,00 225.731.595,00
1 02 1.02.01 01 46 46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo P A D 16.970.000,00 120.319.000,00 42.480.000,00 179.769.000,00
1 02 1.02.01 01 47 47 Operasional Puskesmas Mulyorejo BAGI HASIL 25.350.000,00 160.710.000,00 34.800.000,00 220.860.000,00
1 02 1.02.01 01 48 48 Operasional Puskesmas Arjowinangun P A D 84.750.000,00 133.312.345,00 19.000.000,00 237.062.345,00
1 02 1.02.01 01 49 49 Operasional Puskesmas Gribig BAGI HASIL 13.200.000,00 121.981.924,00 23.000.000,00 158.181.924,00
1 02 1.02.01 01 50 50 Operasional Laboratorium Kesehatan BAGI HASIL 12.765.000,00 31.405.000,00 18.230.000,00 62.400.000,00
1 02 1.02.01 01 52 52 Operasional UPT P3K BAGI HASIL 2.250.000,00 61.968.000,00 16.450.000,00 80.668.000,00
1 02 1.02.01 01 53 53 Operasional Rumah Bersalin P A D 60.500.000,00 179.376.000,00 22.050.000,00 261.926.000,00
1 02 1.02.01 01 54 54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket P A D 12.750.000,00 130.990.700,00 41.000.000,00 184.740.700,00
1 02 1.02.01 01 55 55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) BAGI HASIL 12.165.000,00 58.858.100,00 14.000.000,00 85.023.100,00
1 02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 220.595.000,00 175.000.000,00 395.595.000,00
1 02 1.02.01 02 22 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P A D 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional P A D 0,00 120.595.000,00 0,00 120.595.000,00
1 02 1.02.01 02 65 65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 02 1.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 37.700.000,00 111.844.300,00 0,00 149.544.300,00
1 02 1.02.01 05 17 17 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan BAGI HASIL 2.400.000,00 18.740.000,00 0,00 21.140.000,00
1 02 1.02.01 05 18 18 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang P A D 2.800.000,00 14.638.200,00 0,00 17.438.200,00
1 02 1.02.01 05 21 21 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 1.02.01 05 22 22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang
BAGI HASIL 2.800.000,00 17.012.000,00 0,00 19.812.000,00
1 02 1.02.01 05 23 23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 2013 P A D 2.800.000,00 8.354.100,00 0,00 11.154.100,00
1 02 1.02.01 05 24 24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja P A D 15.200.000,00 14.800.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 1.02.01 05 25 25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja BAGI HASIL 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.800.000,00 12.503.000,00 0,00 15.303.000,00
1 02 1.02.01 06 01 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
P A D 1.400.000,00 3.887.200,00 0,00 5.287.200,00
1 02 1.02.01 06 28 28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang P A D 1.400.000,00 8.615.800,00 0,00 10.015.800,00
1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 19.200.000,00 7.314.948.000,00 0,00 7.334.148.000,00
1 02 1.02.01 15 01 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan D A K 0,00 6.257.306.000,00 0,00 6.257.306.000,00
1 02 1.02.01 15 14 14 Pengadaan Obat Penunjang DPP 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00
1 02 1.02.01 15 17 17 Pengadaan bahan Radiologi BAGI HASIL 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1 02 1.02.01 15 19 19 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada masyarakat
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 15 20 20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat BAGI HASIL 2.400.000,00 35.683.000,00 0,00 38.083.000,00
1 02 1.02.01 15 21 21 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar bagi Petugas Apotek
BAGI HASIL 2.400.000,00 39.580.000,00 0,00 41.980.000,00
1 02 1.02.01 15 22 22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif P A D 2.400.000,00 39.686.000,00 0,00 42.086.000,00
1 02 1.02.01 15 23 23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
BAGI HASIL 4.800.000,00 62.846.000,00 0,00 67.646.000,00
1 02 1.02.01 15 24 24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika pada Masyarakat
BAGI HASIL 2.400.000,00 35.313.000,00 0,00 37.713.000,00
1 02 1.02.01 15 25 25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi Masyarakat
BAGI HASIL 2.400.000,00 39.908.000,00 0,00 42.308.000,00
1 02 1.02.01 15 26 26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan P A D 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.936.041.760,00 26.151.274.250,00 0,00 28.087.316.010,00
1 02 1.02.01 16 01 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
D A U 89.710.000,00 25.479.290.000,00 0,00 25.569.000.000,00
1 02 1.02.01 16 19 19 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan BAGI HASIL 0,00 12.716.600,00 0,00 12.716.600,00
1 02 1.02.01 16 20 20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang BAGI HASIL 18.710.000,00 33.479.000,00 0,00 52.189.000,00
1 02 1.02.01 16 24 24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial / PNS
P A D 494.535.360,00 0,00 0,00 494.535.360,00
1 02 1.02.01 16 26 26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 2013 P A D 16.335.000,00 51.069.900,00 0,00 67.404.900,00
1 02 1.02.01 16 27 27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Puskesmas Dinoyo
BAGI HASIL 625.000,00 50.480.400,00 0,00 51.105.400,00
1 02 1.02.01 16 37 37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas BAGI HASIL 7.800.000,00 18.746.600,00 0,00 26.546.600,00
1 02 1.02.01 16 43 43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan Laboratorium di Puskesmas
BAGI HASIL 3.900.000,00 8.996.800,00 0,00 12.896.800,00
1 02 1.02.01 16 47 47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang
BAGI HASIL 4.500.000,00 31.000.000,00 0,00 35.500.000,00
1 02 1.02.01 16 49 49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular P A D 6.400.000,00 68.600.000,00 0,00 75.000.000,00
1 02 1.02.01 16 56 56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan BAGI HASIL 15.610.000,00 53.910.000,00 0,00 69.520.000,00
1 02 1.02.01 16 59 59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit tidak Menular
P A D 8.200.000,00 30.786.000,00 0,00 38.986.000,00
1 02 1.02.01 16 61 61 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji P A D 6.111.000,00 20.389.000,00 0,00 26.500.000,00
1 02 1.02.01 16 62 62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas BAGI HASIL 3.900.000,00 23.649.800,00 0,00 27.549.800,00
1 02 1.02.01 16 66 66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Jampersal
P A D 1.152.360.000,00 0,00 0,00 1.152.360.000,00
1 02 1.02.01 16 68 68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 16 69 69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader Puskesmas
P A D 7.800.000,00 31.007.500,00 0,00 38.807.500,00
1 02 1.02.01 16 70 70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi Silang di Klinik Gigi Puskesmas
P A D 7.800.000,00 18.699.300,00 0,00 26.499.300,00
1 02 1.02.01 16 71 71 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat (CHN)
BAGI HASIL 3.435.000,00 25.318.300,00 0,00 28.753.300,00
1 02 1.02.01 16 72 72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS
P A D 7.800.000,00 25.059.800,00 0,00 32.859.800,00
1 02 1.02.01 16 73 73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga Kesehatan
BAGI HASIL 51.300.000,00 18.106.000,00 0,00 69.406.000,00
1 02 1.02.01 16 74 74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi BAGI HASIL 9.085.000,00 58.865.000,00 0,00 67.950.000,00
1 02 1.02.01 16 75 75 Resertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo BAGI HASIL 625.400,00 25.480.000,00 0,00 26.105.400,00
1 02 1.02.01 16 77 77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Medis/Paramedis Pada UPT.P3K
BAGI HASIL 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.475.000,00 341.407.400,00 0,00 378.882.400,00
1 02 1.02.01 17 12 12 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan P A D 1.855.000,00 26.504.000,00 0,00 28.359.000,00
1 02 1.02.01 17 13 13 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan Minuman
BAGI HASIL 0,00 70.299.600,00 0,00 70.299.600,00
1 02 1.02.01 17 14 14 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi P A D 2.120.000,00 5.867.000,00 0,00 7.987.000,00
1 02 1.02.01 17 15 15 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
BAGI HASIL 5.950.000,00 24.616.000,00 0,00 30.566.000,00
1 02 1.02.01 17 16 16 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan Produk Pangan
P A D 4.800.000,00 18.600.000,00 0,00 23.400.000,00
1 02 1.02.01 17 17 17 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan Pengelola Salon
P A D 4.800.000,00 45.200.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 1.02.01 17 18 18 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi
P A D 9.600.000,00 24.349.800,00 0,00 33.949.800,00
1 02 1.02.01 17 19 19 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang Keamanan Jajanan Anak Sekolah
BAGI HASIL 1.150.000,00 61.960.000,00 0,00 63.110.000,00
1 02 1.02.01 17 20 20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Kosmetika
P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 1.02.01 17 22 22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan Keamanan Pangan
BAGI HASIL 4.800.000,00 3.911.000,00 0,00 8.711.000,00
1 02 1.02.01 17 23 23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan BAGI HASIL 2.400.000,00 30.100.000,00 0,00 32.500.000,00
1 02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 9.055.000,00 42.322.000,00 0,00 51.377.000,00
1 02 1.02.01 18 08 08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan Toko Kosmetik
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 18 09 09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat Bahan Alam
P A D 4.800.000,00 22.486.000,00 0,00 27.286.000,00
1 02 1.02.01 18 10 10 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D 2.400.000,00 12.500.000,00 0,00 14.900.000,00
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
67.450.000,00 631.627.000,00 0,00 699.077.000,00
1 02 1.02.01 19 01 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 1.02.01 19 13 13 Seminar Kesehatan untuk Lansia DPP 4.975.000,00 73.195.000,00 0,00 78.170.000,00
1 02 1.02.01 19 14 14 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
DPP 6.450.000,00 15.450.000,00 0,00 21.900.000,00
1 02 1.02.01 19 17 17 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja DPP 12.900.000,00 57.100.000,00 0,00 70.000.000,00
1 02 1.02.01 19 18 18 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam
Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader Posyandu Lansia
P A D 4.800.000,00 15.673.200,00 0,00 20.473.200,00
1 02 1.02.01 19 22 22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja DPP 12.000.000,00 23.217.000,00 0,00 35.217.000,00
1 02 1.02.01 19 32 32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada DPP 3.725.000,00 81.291.000,00 0,00 85.016.000,00
1 02 1.02.01 19 33 33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot DPP 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 1.02.01 19 35 35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang
DPP 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
1 02 1.02.01 19 36 36 Temu Kader Posyandu DPP 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1 02 1.02.01 19 37 37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga P A D 6.000.000,00 28.522.000,00 0,00 34.522.000,00
1 02 1.02.01 19 38 38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran Masyarakat Kota Malang
P A D 1.800.000,00 22.234.200,00 0,00 24.034.200,00
1 02 1.02.01 19 42 42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan Komersial)
P A D 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 02 1.02.01 19 43 43 Pembinaan Pengobat Tradisional P A D 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00
1 02 1.02.01 19 44 44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang
P A D 3.200.000,00 15.013.200,00 0,00 18.213.200,00
1 02 1.02.01 19 45 45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani pada Petugas Puskesmas
P A D 1.800.000,00 24.731.400,00 0,00 26.531.400,00
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.419.975.000,00 1.975.205.000,00 23.000.000,00 3.418.180.000,00
1 02 1.02.01 20 04 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
P A D 13.800.000,00 40.700.000,00 0,00 54.500.000,00
1 02 1.02.01 20 07 07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang
P A D 5.900.000,00 567.280.000,00 0,00 573.180.000,00
1 02 1.02.01 20 08 08 Penanggulangan anemia gizi besi P A D 6.575.000,00 193.425.000,00 0,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 20 09 09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium P A D 1.025.000,00 157.975.000,00 0,00 159.000.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 20 15 15 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi
P A D 4.025.000,00 202.975.000,00 0,00 207.000.000,00
1 02 1.02.01 20 19 19 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS P A D 1.025.000,00 200.475.000,00 0,00 201.500.000,00
1 02 1.02.01 20 22 22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu
BAGI HASIL 20.825.000,00 129.575.000,00 23.000.000,00 173.400.000,00
1 02 1.02.01 20 23 23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut BAGI HASIL 4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00
1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 172.322.000,00 552.653.700,00 9.000.000,00 733.975.700,00
1 02 1.02.01 21 02 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat BAGI HASIL 24.000.000,00 65.254.300,00 0,00 89.254.300,00
1 02 1.02.01 21 04 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat
P A D 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00
1 02 1.02.01 21 09 09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat P A D 31.807.000,00 64.533.000,00 9.000.000,00 105.340.000,00
1 02 1.02.01 21 13 13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM P A D 0,00 16.464.400,00 0,00 16.464.400,00
1 02 1.02.01 21 21 21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih P A D 0,00 11.641.600,00 0,00 11.641.600,00
1 02 1.02.01 21 22 22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat P A D 7.850.000,00 12.150.000,00 0,00 20.000.000,00
1 02 1.02.01 21 24 24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat P A D 8.400.000,00 7.100.000,00 0,00 15.500.000,00
1 02 1.02.01 21 27 27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum P A D 6.800.000,00 10.700.000,00 0,00 17.500.000,00
1 02 1.02.01 21 29 29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas P A D 715.000,00 36.200.000,00 0,00 36.915.000,00
1 02 1.02.01 21 33 33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen BAGI HASIL 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00
1 02 1.02.01 21 34 34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D 2.800.000,00 15.220.800,00 0,00 18.020.800,00
1 02 1.02.01 21 35 35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun BAGI HASIL 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00
1 02 1.02.01 21 36 36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang
P A D 1.500.000,00 11.863.200,00 0,00 13.363.200,00
1 02 1.02.01 21 37 37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru
P A D 2.800.000,00 17.700.000,00 0,00 20.500.000,00
1 02 1.02.01 21 38 38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D 18.300.000,00 36.700.000,00 0,00 55.000.000,00
1 02 1.02.01 21 40 40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat P A D 24.100.000,00 46.250.000,00 0,00 70.350.000,00
1 02 1.02.01 21 41 41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan P A D 4.400.000,00 19.675.000,00 0,00 24.075.000,00
1 02 1.02.01 21 44 44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat P A D 11.200.000,00 34.800.000,00 0,00 46.000.000,00
1 02 1.02.01 21 45 45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas P A D 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
1 02 1.02.01 21 46 46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang P A D 9.850.000,00 7.650.000,00 0,00 17.500.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 21 48 48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D 14.800.000,00 36.400.000,00 0,00 51.200.000,00
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
238.550.000,00 1.064.550.900,00 196.250.000,00 1.499.350.900,00
1 02 1.02.01 22 01 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk P A D 21.400.000,00 117.100.000,00 0,00 138.500.000,00
1 02 1.02.01 22 03 03 Pengadaan vaksin penyakit menular P A D 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 22 04 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah P A D 900.000,00 67.749.000,00 0,00 68.649.000,00
1 02 1.02.01 22 08 08 Peningkatan Imunisasi P A D 6.600.000,00 86.767.000,00 0,00 93.367.000,00
1 02 1.02.01 22 09 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
P A D 26.500.000,00 35.753.600,00 0,00 62.253.600,00
1 02 1.02.01 22 12 12 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS P A D 5.600.000,00 25.588.000,00 0,00 31.188.000,00
1 02 1.02.01 22 14 14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru
P A D 15.200.000,00 42.637.800,00 0,00 57.837.800,00
1 02 1.02.01 22 15 15 Pemantauan Jentik Demam Berdarah P A D 5.000.000,00 51.650.000,00 0,00 56.650.000,00
1 02 1.02.01 22 17 17 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
P A D 4.800.000,00 12.994.000,00 0,00 17.794.000,00
1 02 1.02.01 22 18 18 Pemberdayaan Pokjanal DBD P A D 6.000.000,00 21.599.000,00 0,00 27.599.000,00
1 02 1.02.01 22 19 19 Kolaborasi TB - HIV P A D 5.600.000,00 18.592.000,00 0,00 24.192.000,00
1 02 1.02.01 22 20 20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru P A D 5.600.000,00 32.718.000,00 0,00 38.318.000,00
1 02 1.02.01 22 21 21 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) P A D 28.750.000,00 17.750.000,00 0,00 46.500.000,00
1 02 1.02.01 22 22 22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 23.800.000,00 99.895.700,00 0,00 123.695.700,00
1 02 1.02.01 22 23 23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)
P A D 11.200.000,00 18.800.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 1.02.01 22 25 25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D 9.200.000,00 37.520.000,00 0,00 46.720.000,00
1 02 1.02.01 22 26 26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare
P A D 8.400.000,00 25.622.800,00 0,00 34.022.800,00
1 02 1.02.01 22 28 28 Managemen Pengelolaan Vaksin P A D 10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1 02 1.02.01 22 30 30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 10.800.000,00 24.200.000,00 0,00 35.000.000,00
1 02 1.02.01 22 34 34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular Seksual)
BAGI HASIL 13.200.000,00 29.300.000,00 0,00 42.500.000,00
1 02 1.02.01 22 35 35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi DPP 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 02 1.02.01 22 36 36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi BAGI HASIL 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1 02 1.02.01 22 37 37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D 1.000.000,00 21.864.000,00 0,00 22.864.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 22 41 41 Pelayanan Harm Reduction P A D 19.000.000,00 6.700.000,00 0,00 25.700.000,00
1 02 1.02.01 22 42 42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM P A D 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
1 02 1.02.01 22 43 43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine P A D 0,00 0,00 196.250.000,00 196.250.000,00
1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
90.100.000,00 92.800.000,00 6.313.716.300,00 6.496.616.300,00
1 02 1.02.01 25 06 06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas DPP 0,00 0,00 941.616.300,00 941.616.300,00
1 02 1.02.01 25 100 100 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 25 101 101 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki P A D 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1 02 1.02.01 25 102 102 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan P A D 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1 02 1.02.01 25 103 103 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 25 104 104 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan) P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1 02 1.02.01 25 105 105 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 25 106 106 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 25 107 107 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 02 1.02.01 25 109 109 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno P A D 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 25 111 111 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 02 1.02.01 25 113 113 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Merjosari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1 02 1.02.01 25 114 114 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Sumbersari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1 02 1.02.01 25 115 115 perluasan dan Pengecatan Puskesmas Kendalkerep P A D 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 25 116 116 Pemeliharaan dan Pemasangan Keramik Puskesmas janti P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 02 1.02.01 25 117 117 Rehab, Pemasangan Keramik dan Pengecatan Puskesmas Pandanwangi
P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 02 1.02.01 25 120 120 Pembangunan Gudang Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1 02 1.02.01 25 121 121 Kalibrasi Alat Kesehatan P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1 02 1.02.01 25 122 122 Pengadaan Mobil Ambulance DPP 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1 02 1.02.01 25 123 123 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Arjosari P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1 02 1.02.01 25 125 125 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1 02 1.02.01 25 126 126 Pemeliharaan Rumah Dinas Rumah Sakit Bersalin P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 02 1.02.01 25 127 127 perluasan Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1 02 1.02.01 25 128 128 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Gadang P A D 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1 02 1.02.01 25 129 129 Pemasangan Keramik Puskesmas Rampal Celaket BAGI HASIL 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1 02 1.02.01 25 130 130 Pengecatan dan Pemasangan Keramik Puskesmas Kendalsari
P A D 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 02 1.02.01 25 131 131 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Tunggulwulung BAGI HASIL 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 02 1.02.01 25 35 35 BOP Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi P A D 87.200.000,00 12.800.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 1.02.01 25 65 65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.02.01 25 91 91 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Dinas Kesehatan
P A D 2.900.000,00 0,00 497.100.000,00 500.000.000,00
1 02 1.02.01 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
77.080.000,00 63.795.000,00 38.859.125.000,00 39.000.000.000,00
1 02 1.02.01 26 33 33 Pengadaan Alat Radiologi Rumah Sakit Pemkot Malang DBH CUKAI 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1 02 1.02.01 26 35 35 Pembuatan Ruang Perawatan Penyakit Akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH-CHT)
DBH CUKAI 0,00 0,00 12.300.000.000,00 12.300.000.000,00
1 02 1.02.01 26 36 36 PengadaanTanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Pemkot Malang
DPP 77.080.000,00 63.795.000,00 7.859.125.000,00 8.000.000.000,00
1 02 1.02.01 26 37 37 Pembangunan rumah sakit Pemkot Malang DPP 0,00 0,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00
1 02 1.02.01 26 38 38 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan penyakit akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH CUKAI)
DBH CUKAI 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1 02 1.02.01 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7.800.000,00 20.475.000,00 0,00 28.275.000,00
1 02 1.02.01 29 10 10 Upaya Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Balita Sakit (MTBM dan MTBS)
P A D 3.900.000,00 10.104.600,00 0,00 14.004.600,00
1 02 1.02.01 29 11 11 Upaya Pembentukan Jejaring Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita dan Anak Prasekolah
P A D 3.900.000,00 10.370.400,00 0,00 14.270.400,00
1 02 1.02.01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
60.280.000,00 261.131.000,00 0,00 321.411.000,00
1 02 1.02.01 32 11 11 Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS
P A D 3.900.000,00 10.070.600,00 0,00 13.970.600,00
1 02 1.02.01 32 13 13 Audit Maternal Parinatal (AMP) P A D 11.985.000,00 34.414.000,00 0,00 46.399.000,00
1 02 1.02.01 32 26 26 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi / KB
P A D 7.800.000,00 20.046.800,00 0,00 27.846.800,00
1 02 1.02.01 32 28 28 Pertemuan Penguatan Jejaring P2KP BAGI HASIL 3.900.000,00 7.886.600,00 0,00 11.786.600,00
1 02 1.02.01 32 29 29 Pertemuan Upaya Sinkronisasi Kegiatan KIA Dinas Kesehatan dengan Puskesmas
P A D 3.900.000,00 7.990.600,00 0,00 11.890.600,00
1 02 1.02.01 32 30 30 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak
BAGI HASIL 11.985.000,00 36.441.100,00 0,00 48.426.100,00
1 02 1.02.01 32 31 31 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisisan Buku KIA P A D 5.110.000,00 101.010.800,00 0,00 106.120.800,00
1 02 1.02.01 32 32 32 Pertemuan Upaya Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Penerapan Standar Asuhan Kebidanan
P A D 7.800.000,00 19.607.400,00 0,00 27.407.400,00
1 02 1.02.01 32 33 33 Upaya Pemantapan Pelaksanaan Kelurahan Siaga dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 02 1.20.09 Kecamatan Klojen 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1 02 1.20.09 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
1 02 1.20.09 21 49 49 Pengembangan Kota Sehat di Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 02 1.20.09 21 50 50 Stimulan Kegiatan PMI Ranting Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1 03 Pekerjaan Umum 1.362.111.100,00 5.325.307.252,55 156.608.391.041,00 163.295.809.393,55
1 03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan
Bangunan
1.245.176.000,00 4.259.715.252,55 144.720.800.041,00 150.225.691.293,55
1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.850.000,00 354.436.059,00 426.546.395,00 1.057.832.454,00
1 03 1.03.01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat BAGI HASIL 24.600.000,00 57.890.000,00 0,00 82.490.000,00
1 03 1.03.01 01 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 1.03.01 01 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1 03 1.03.01 01 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 0,00 10.996.059,00 0,00 10.996.059,00
1 03 1.03.01 01 10 10 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1 03 1.03.01 01 12 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BAGI HASIL 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
1 03 1.03.01 01 13 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 176.546.395,00 180.746.395,00
1 03 1.03.01 01 17 17 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 4.200.000,00 11.800.000,00 0,00 16.000.000,00
1 03 1.03.01 01 18 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 3.800.000,00 125.000.000,00 0,00 128.800.000,00
1 03 1.03.01 01 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 140.050.000,00 38.750.000,00 0,00 178.800.000,00
1 03 1.03.01 01 71 71 Pembuatan Interior Ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
BAGI HASIL 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 03 1.03.01 01 73 73 Pembuatan Taman Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
BAGI HASIL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.800.000,00 22.059.793,55 744.000.000,00 770.859.793,55
1 03 1.03.01 02 05 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 744.000.000,00 748.800.000,00
1 03 1.03.01 02 28 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor P A D 0,00 22.059.793,55 0,00 22.059.793,55
1 03 1.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000,00 153.000.000,00 0,00 163.000.000,00
1 03 1.03.01 05 26 26 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur
BAGI HASIL 10.000.000,00 153.000.000,00 0,00 163.000.000,00
1 03 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
46.826.000,00 50.606.000,00 0,00 97.432.000,00
1 03 1.03.01 06 01 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 03 1.03.01 06 21 21 Penyuluhan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum BAGI HASIL 12.500.000,00 44.932.000,00 0,00 57.432.000,00
1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 547.600.000,00 31.556.800,00 55.761.501.120,00 56.340.657.920,00
1 03 1.03.01 16 05 05 Pemeliharaan rutin drainase P A D 404.000.000,00 24.029.700,00 1.420.970.300,00 1.849.000.000,00
1 03 1.03.01 16 06 06 Pemeliharaan insidentil drainase DPP 12.000.000,00 7.527.100,00 757.472.900,00 777.000.000,00
1 03 1.03.01 16 07 07 Perbaikan Saluran/Gorong-gorong Jl. Dr. Sutomo - Jl. Cokroaminoto Kelurahan Klojen
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 408.760.650,00 412.960.650,00
1 03 1.03.01 16 08 08 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Prof. M. Yamin, Jl. Sartono SH & Jl. Peltu Sujono Kelurahan Sukoharjo
P A D 5.600.000,00 0,00 1.106.613.460,00 1.112.213.460,00
1 03 1.03.01 16 09 09 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo P A D 5.600.000,00 0,00 1.489.224.470,00 1.494.824.470,00
1 03 1.03.01 16 10 10 Pembangunan Gorong-gorong Jl.Panjaitan RW 5 Kelurahan Penanggungan
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 562.555.100,00 566.755.100,00
1 03 1.03.01 16 11 11 Perbaikan Saluran Air Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 641.545.800,00 646.345.800,00
1 03 1.03.01 16 12 12 Pembuatan Saluran Tertutup dan Peningkatan Jalan Satria Kelurahan Balearjosari
P A D 4.800.000,00 0,00 990.271.870,00 995.071.870,00
1 03 1.03.01 16 13 13 Lanjutan Drainase LA Sucipto Kelurahan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 684.510.190,00 689.310.190,00
1 03 1.03.01 16 14 14 Lanjutan pembangunan saluran Sepanjang Jalan Teluk Grajakan Kelurahan Pandanwangi
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 16 15 15 Normalisasi Drainase Jl. Danau Maninjau-Simp. Maninjau I Kelurahan Sawojajar
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 243.660.920,00 247.460.920,00
1 03 1.03.01 16 16 16 Pembangunan Saluran Air Jl. Borobudur RT. 04 RW.IV Kelurahan Mojolangu
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 695.000.000,00 699.800.000,00
1 03 1.03.01 16 17 17 Pembangunan Saluran Air Jl Bantaran III-D (RT.01 RW IV) Kel. Tulusrejo
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 264.710.000,00 269.510.000,00
1 03 1.03.01 16 18 18 Perbaikan Drainase Jalan Titonadi Jl.Tirtonadi ke arah Wilayah (Kelurahan Bunulrejo) Kelurahan Lowokwaru
P A D 4.800.000,00 0,00 995.000.000,00 999.800.000,00
1 03 1.03.01 16 19 19 Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Mertojoyo RW. X Kelurahan Merjosari
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 605.000.000,00 609.800.000,00
1 03 1.03.01 16 20 20 Pembangunan gorong-gorong Jl. Raya Bandulan Kelurahan Bandulan
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 492.139.000,00 496.339.000,00
1 03 1.03.01 16 21 21 Perbaikan Drainase Jl. Yulius Usman RW. 10 dan 11 Kel Kasin
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 425.861.000,00 430.061.000,00
1 03 1.03.01 16 22 22 Pembangunan Drainase Jl. Gurami RT. V,VI RW. VI Kel. Tunjungsekar
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 587.795.000,00 592.595.000,00
1 03 1.03.01 16 23 23 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Gajayana Kel. Ketawanggede BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 127.574.770,00 131.374.770,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 03 1.03.01 16 25 25 Pembangunan Drainase Jl. Ikan Piranha RT. V RW. III Kel. Purwodadi
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 16 26 26 Normalisasi Drainase Jl Niaga Gg. Matahari Kel. Ciptomulyo BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 82.835.690,00 85.835.690,00
1 03 1.03.01 16 27 27 Pembangunan Drainase Gadang Gg. 21 RW. IV Kel. Gadang BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 16 28 28 Pembangunan Saluran RW, VIII Kelurahan Jodipan BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 16 29 29 Normalisasi Saluran Air Jl. Karimun Jawa RT.7 RW.2 Kelurahan Kasin
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 212.000.000,00 216.800.000,00
1 03 1.03.01 16 30 30 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Joyo Suko Timur
P A D 4.800.000,00 0,00 212.000.000,00 216.800.000,00
1 03 1.03.01 16 32 32 Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Terusan Ambarawa BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 106.000.000,00 109.000.000,00
1 03 1.03.01 16 34 34 Pembangunan Drainase Jl. Bondowoso-Kali Metro D A U 18.000.000,00 0,00 40.075.000.000,00 40.093.000.000,00
1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 67.600.000,00 0,00 4.984.069.526,00 5.051.669.526,00
1 03 1.03.01 17 05 05 Pembangunan Plengsengan dan Duiker RW 01 Kelurahan Rampal Celaket
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 206.000.000,00 209.800.000,00
1 03 1.03.01 17 06 06 Pembangunan Gorong-gorong Jl. Aris Munandar Kelurahan Kiduldalem
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 501.458.590,00 505.658.590,00
1 03 1.03.01 17 07 07 Plengsengan Kali Kasin RT 09,10 RW 05 Kelurahan Kauman BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 154.912.000,00 158.712.000,00
1 03 1.03.01 17 08 08 Renovasi Plengsengan RW.22 Kelurahan Purwantoro BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 347.716.670,00 351.916.670,00
1 03 1.03.01 17 09 09 Plengsengan Bantaran Sungai RT.02 RW.16 Kelurahan Bunulrejo
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 695.580.000,00 700.380.000,00
1 03 1.03.01 17 10 10 Plengsengan Jalan ke masjid dan pengaspalan jalan Kelurahan Kesatrian
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 335.817.080,00 340.017.080,00
1 03 1.03.01 17 11 11 Pembangunan Plengsengan RT.01 RW.03 Kelurahan Cemorokandang
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 272.313.460,00 276.513.460,00
1 03 1.03.01 17 12 12 Pembuatan plengsengan sungai RW.01, Rw.04 dan Rw.06 Kelurahan Tasikmadu
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 200.850.000,00 204.650.000,00
1 03 1.03.01 17 13 13 Pembangunan kembali plengsengan Makam muslim Sumbersari Timur (Rw.III & Rw.VI) Kelurahan Sumbersari
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 118.450.000,00 122.250.000,00
1 03 1.03.01 17 14 14 Saluran Air & Plengsengan RT.02 RW.II Kelurahan Jatimulyo
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 420.240.000,00 424.440.000,00
1 03 1.03.01 17 15 15 Pembangunan plengsengan Sungai Sukun & Sungai Kutuk RT.02 RW.01 , RT.01,03,04,05,07 & 08 RW.02 ,
RT.02,08,12,13 & 14 RW.04 Kelurahan Sukun
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 03 1.03.01 17 16 16 Pemasangan Bronjong sungai Metro RW.06 & RW.11 (bawah makam Mergan) Kelurahan Tanjungrejo
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 494.546.569,00 498.746.569,00
1 03 1.03.01 17 17 17 Pembangunan Plengsengan Jl. Kolonel Sugiono IIIC RW. 06 Kelurahan Mergosono
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 126.459.280,00 130.259.280,00
1 03 1.03.01 17 18 18 Pembangunan Plengsengan RW. V Kel. Samaan BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 153.947.920,00 157.747.920,00
1 03 1.03.01 17 19 19 Pembangunan Plengsengan RW. VIII Kel. Bareng BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 130.297.060,00 134.097.060,00
1 03 1.03.01 17 20 20 Lanjutan Pembangunan Talud RT.07 RW.01 Kelurahan Kedungkandang
BAGI HASIL 3.000.000,00 0,00 106.000.000,00 109.000.000,00
1 03 1.03.01 17 21 21 Lanjutan Pembangunan Plengsengan Kelurahan Kauman BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00
1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 274.100.000,00 3.061.623.400,00 80.192.516.200,00 83.528.239.600,00
1 03 1.03.01 18 06 06 Stimulan aspal P A D 20.600.000,00 1.485.000.000,00 0,00 1.505.600.000,00
1 03 1.03.01 18 07 07 Pemeliharaan Rutin Jalan se Kota Malang P A D 14.000.000,00 5.103.700,00 1.494.896.300,00 1.514.000.000,00
1 03 1.03.01 18 08 08 Pemeliharaan rutin jembatan Se Kota Malang P A D 12.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 1.012.000.000,00
1 03 1.03.01 18 10 10 Pemeliharaan Insidentil Jalan se Kota Malang P A D 12.000.000,00 4.569.700,00 995.430.300,00 1.012.000.000,00
1 03 1.03.01 18 11 11 Pemeliharaan Insidentil Jembatan se Kota Malang BAGI HASIL 10.500.000,00 500.000.000,00 0,00 510.500.000,00
1 03 1.03.01 18 12 12 Lanjutan Pembangunan Jembatan Kedungkandang D A U 19.200.000,00 0,00 48.638.811.000,00 48.658.011.000,00
1 03 1.03.01 18 13 13 Rehabilitasi Jembatan Jl. Candi 3 BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 265.000.000,00 268.800.000,00
1 03 1.03.01 18 14 14 Peningkatan Jembatan Jl. Mahakam BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 583.000.000,00 587.800.000,00
1 03 1.03.01 18 15 15 Peningkatan Jembatan Jl. LA. Sucipto RW. II RT. 1 BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 371.000.000,00 375.200.000,00
1 03 1.03.01 18 16 16 Peningkatan Jembatan Temboro DPP 3.800.000,00 0,00 251.750.000,00 255.550.000,00
1 03 1.03.01 18 17 17 Peningkatan Jembatan Tasikmadu BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 477.000.000,00 481.200.000,00
1 03 1.03.01 18 18 18 Pavingisasi Jalan RT.4 RW. 3, Jl. Teluk Etna 3 dan jalan sekitar graha Arjosari Kelurahan Arjosari
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 380.890.000,00 385.090.000,00
1 03 1.03.01 18 19 19 Peningkatan Jl. Permadi, Jl. Krisna, Jl. Nakulo dan Jl. Sadewa Kelurahan Polehan
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 618.658.000,00 623.458.000,00
1 03 1.03.01 18 20 20 Peningkatan Jl. Muharto Gg. 5 - Gang.7 Kelurahan Kotalama
P A D 5.600.000,00 0,00 1.063.258.000,00 1.068.858.000,00
1 03 1.03.01 18 21 21 Peningkatan Kelas dan Pelebaran Jalan Poros Kelurahan Wonokoyo
P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00
1 03 1.03.01 18 22 22 Peningkatan Jalan KH Malik Dalam Kelurahan Buring P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00
1 03 1.03.01 18 23 23 Pembangunan Pagar Makam dan Pengaspalan Jalan RT.07 RW.02 Kelurahan Kedungkandang
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 586.967.000,00 591.767.000,00
1 03 1.03.01 18 24 24 Peningkatan Jalan Gg.XII Kelurahan Lesanpuro P A D 5.600.000,00 0,00 2.315.000.000,00 2.320.600.000,00
1 03 1.03.01 18 25 25 Pavingisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Madyopuro P A D 5.600.000,00 0,00 515.000.000,00 520.600.000,00
1 03 1.03.01 18 26 26 Penyemiran jalan RW.1 / RT.2, RW.3, RW.4, RW.5, RW.6 dan RW.7 Kelurahan Arjowinangun
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 03 1.03.01 18 27 27 Pembangunan Pagar Makam Jl.MT Haryono XII Rw.03 dan Rw.6 Kelurahan Dinoyo
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 330.630.000,00 334.830.000,00
1 03 1.03.01 18 28 28 Peningkatan Jalan Jl. Kecubung, Jl. Zamrud, Jl. Yakult, Jl. Thopas & Jl. Batu Permata Kelurahan Tlogomas
P A D 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 18 29 29 Peningkatan jalan Jl. Arumba , Jl. Organ dan Jl. Sasando Kelurahan Tunggulwulung
P A D 4.800.000,00 0,00 515.000.000,00 519.800.000,00
1 03 1.03.01 18 30 30 Perbaikan jalan RW.13 Kelurahan Bandungrejosari P A D 5.600.000,00 0,00 765.000.000,00 770.600.000,00
1 03 1.03.01 18 31 31 Perbaikan jalan Aspal Jl. Tebo Tengah, Jl. Artowijoyo, Jl. Cinderalas, Jl, Moch Juki, Jl. Rawi Sari I dan II , Jl. Sariwongso dan Jl.Pahlawan Kelurahan Mulyorejo
BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 765.110.900,00 769.910.900,00
1 03 1.03.01 18 32 32 Pengaspalan jalan Jl. Pelabuhan Ketapang I dan II RW 4-5 Kelurahan Bakalankrajan
P A D 5.600.000,00 0,00 765.000.000,00 770.600.000,00
1 03 1.03.01 18 33 33 Pembangunan jembatan , plengsengan dan drainase makam umum kelurahan RW.02 Kelurahan Karangbesuki
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 309.000.000,00 313.200.000,00
1 03 1.03.01 18 34 34 Peningkatan Jl. Sindoro-Taman Slamet Kel. Gadingkasri BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 650.454.000,00 655.254.000,00
1 03 1.03.01 18 35 35 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl, Sukarno-Hatta P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00
1 03 1.03.01 18 36 36 Pemeliharaan berkala Jalan Mergan Kelapa Sawit Kelurahan Pisangcandi
P A D 4.800.000,00 0,00 841.850.700,00 846.650.700,00
1 03 1.03.01 18 37 37 Peningkatan Jalan dan Drainase RW.6,7 Kelurahan Tlogowaru
P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
1 03 1.03.01 18 38 38 Pemeliharaan Jembatan RW. I Kel. Bumiayu-Mergosono BAGI HASIL 3.000.000,00 66.950.000,00 0,00 69.950.000,00
1 03 1.03.01 18 39 39 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Besar Ijen P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00
1 03 1.03.01 18 40 40 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Zainal Arifin P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
1 03 1.03.01 18 41 41 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Bandung-Veteran P A D 5.600.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.025.600.000,00
1 03 1.03.01 18 42 42 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Borobudur P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
1 03 1.03.01 18 43 43 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Kertanegara P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
1 03 1.03.01 18 44 44 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. Kahuripan P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
1 03 1.03.01 18 46 46 Pembangunan Pedestrian dan Saluran Jl. R. Intan P A D 4.800.000,00 0,00 1.020.000.000,00 1.024.800.000,00
2
3
4
5
6=3+4+5
1
1 03 1.03.01 18 49 49 Peningkatan Jalan Joyosari Genting P A D 5.600.000,00 0,00 2.520.000.000,00 2.525.600.000,00
1 03 1.03.01 18 50 50 Peningkatan Jl. Al Qorni BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 270.000.000,00 274.200.000,00
1 03 1.03.01 18 52 52 Pemeliharaan Jl. Bandulan Gg. 8 Kel. Bandulan BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00
1 03 1.03.01 18 53 53 Pembangunan Sayap Jembatan Menjing Jl. Vinolia Kel. Jatimulyo
BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 212.000.000,00 215.800.000,00
1 03 1.03.01 18 54 54 Pembangunan Jalan dan Saluran RW.3 Kel.Tlogomas BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 449.810.000,00 453.610.000,00
1 03 1.03.01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
17.400.000,00 586.433.200,00 2.612.166.800,00 3.216.000.000,00
1 03 1.03.01 23 04 04 Pengadaan alat-alat berat P A D 0,00 0,00 1.658.600.000,00 1.658.600.000,00
1 03 1.03.01 23 06 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 320.000.000,00 324.200.000,00
1 03 1.03.01 23 10 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat BAGI HASIL 3.000.000,00 80.000.000,00 0,00 83.000.000,00
1 03 1.03.01 23 11 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
BAGI HASIL 3.000.000,00 5.033.200,00 34.966.800,00 43.000.000,00
1 03 1.03.01 23 12 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
BAGI HASIL 3.000.000,00 1.400.000,00 48.600.000,00 53.000.000,00
1 03 1.03.01 23 14 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat angkut dan kendaraan operasional
BAGI HASIL 4.200.000,00 500.000.000,00 0,00 504.200.000,00
1 03 1.03.01 23 17 17 Pengadaan Mobile Aspalt Mixer BAGI HASIL 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00
1 03 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 116.935.100,00 1.065.592.000,00 11.887.591.000,00 13.070.118.100,00
1 03 1.08.02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
116.935.100,00 1.065.592.000,00 11.887.591.000,00 13.070.118.100,00
1 03 1.08.02 23 15 15 Pemeliharaan PJU dan Dekorasi Kota BAGI HASIL 48.895.000,00 222.332.000,00 0,00 271.227.000,00
1 03 1.08.02 23 22 22 Pembangunan dan penataan PJU Kota DPP 33.300.000,00 0,00 8.466.700.000,00 8.500.000.000,00
1 03 1.08.02 23 26 26 Penataan PJU Tenaga Surya Di Jalan Veteran P A D 800.000,00 0,00 199.200.000,00 200.000.000,00
1 03 1.08.02 23 28 28 Penataan Dekorasi Tugu Batas Kota P A D 3.900.000,00 0,00 596.100.000,00 600.000.000,00
1 03 1.08.02 23 29 29 Pentaan Dekorasi Taman Melati Dan Taman Ijen P A D 5.200.000,00 0,00 517.450.000,00 522.650.000,00
1 03 1.08.02 23 30 30 Pemasangan Lampu Dekorasi Alun-Alun Tugu P A D 5.100.000,00 0,00 794.900.000,00 800.000.000,00
1 03 1.08.02 23 31 31 Penataan Air Mancur Taman Kota P A D 2.100.000,00 0,00 232.900.000,00 235.000.000,00
1 03 1.08.02 23 32 32 Pemasangan Lampu Dekorasi Jembatan P A D 5.140.000,00 144.860.000,00 0,00 150.000.000,00
1 03 1.08.02 23 33 33 Penataan Lampu Dekorasi Kota Pada Taman Median Jalan P A D 8.400.100,00 0,00 1.080.341.000,00 1.088.741.100,00
1 03 1.08.02 23 34 34 Pengadaan Komponen Box panel PJU dan Dekorasi Kota P A D 1.500.000,00 200.000.000,00 0,00 201.500.000,00
1 03 1.08.02 23 35 35 Pengadaan Lampu PJU Dan Dekorasi Kota P A D 1.000.000,00 200.000.000,00 0,00 201.000.000,00
1 03 1.08.02 23 36 36 Pengadaan Komponen PJU Dan Dekorasi Kota P A D 800.000,00 134.200.000,00 0,00 135.000.000,00