No Urtiian/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan Program rt t egi al an
"
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
• 'Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Out put )
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6
Realisasi Target Kinerja Kast I Program d an Keluarai)
Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ dTahun 2 0 1 3
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Pro gra m d an Keluaran Kegiat an «/ d Trt wut an
IITa h u n 2 0 1 6
Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Ja wa b No Urtiian/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan
Program rt t egi al an
" • '
Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Out put )
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6
Realisasi Target Kinerja Kast I Program d an Keluarai) Kegiatan s/ d
Tahun 2 0 1 3
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi ri n erj a
RKPO
Real i sasi Ti ngk at Capai an Kinerja RKPD
(%»
Realisasi Target
Real i sasi Ti ngk at Capai an Target (%)
SKPD Penanggung
Ja wa b
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Tim Koordinasi PILBUP Terciptanya kelancaran p el * sanaan Pemilu
Bupati/ Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran PemiliTian Bupati
100 100
1 19 3
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan SatpolPPdan BakesbangpolCakupan patrol! siaga ketertiian umum dan ketentraman
masyarakat
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
2 2 2
2 2
2
2
SatpoIPP
Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
% desa yang m adapat kan Pam binaan Wawasan
Kebangsaan
Bakesbangpol
Operasional KOMINDA Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas
nasional d i daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA
80 99.8 76.0 0 .0 175.8 2.2
Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4 Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun
80 99,6 9 1 .7 0 ,0 191,3 2.4
Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/ Oprasional Kegialan FKDM Tahun 2 C1 5 dan Sosilaisasi 4 Desa
80 99.5 9 9 .5
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
IDZ.U I.D ZQI.O J. J 7 1Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing ( NGO)
Terwujudnya Pendaiaan bagi rxa rg asmg dan lenaga asing/ Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing
8 0 100 9 9 .5 3 8 ,8 0 .4 138.8 1.7
Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam Negeri
Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana kemanan
80 100 9 9 C O 7 I C O 7 7 1
1 19 4 Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan dndak
kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepafa daerah di kabupaten/ kota
95 9 3 , S 9 93
3 f 1
f 4 5
2
C 4 Jnnl DO
tiatpol rr
Penyelenggaraan kelentraman dan k ct ci t b an Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda
Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda
4 6 I P e r
yutrnljifedcaVUQOLKJCA
11
b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpuqTarget Capaian Ki nerj a RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Ha s! Program dan Keluaran Kegiatan t/ d
Tahun2 0 1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegliitatt
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ d Tri wul an IITahun 2016Capaian Target RPJM D t I d Tri wul an II Tahun 2016
SKPD
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan (Outpuq
Target Capaian Ki nerj a RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Ha s! Program dan Keluaran Kegiatan t/ d
Tahun2 0 1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPO
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD
1%)
Realisasi Target
Real i sasi Ti ngkat Cap ai an Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 15 5 Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Cakupan rash petugas perlindungan Uasyarakat 0,inmas) dl Kabupalen
90 99
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
»
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
OS 4I
162
ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
fl<
SatpoIPP
Operasional dan Pembinaan Linmas Inii Pengamanan Daerah
1 19 6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Uasyarakat % penanganan penyakit masyarakat (PEKA T) 90 t oo 90
*
SatpoIPP
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
1 ( A 19
X
7 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Pfiei^ a ii a A tint 100 7 X7 3 100 48,62 0,49 121,35 1,21 BPBD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (%)
7 6 , « 76,49 BPBD
Penanganan Bencana Kekeringan Jumiah desa kekurangan air bersih 100 0,00 0.00
Pengadaan Peralaian Evakuasi Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana 100 99.88 1,00
Pendataan, Veri/ ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam 100 49,14 0 49
KelurahanlDesa Siaga Bencana (%) 9.94 9; 94 BPBD
Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana Peningkatan desa tangguh bencana 100 0,00 0 .0 0
Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang penanggulangan bencana
100 86.38 0 .8 6
Operasional Posko Penanggulangan Bencana Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana
i o n 49.17 0.49
Tim Penanggulangan Bencana Terdidik 38.55 31.55 BPBD
Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana 100 0,00 0.00
Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana 100 58.22 0 ,5 8
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana (DAIA)
Meningkatnya kemampuan dan membenkan
pemahaman/ penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat bencana
100 95.95 0,96
Glad) lapang Penanggulangan Bencana Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi
bencana
100 0.00 0.00
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
No Um san/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan Indikat or Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Real i t j s l Target Kinerja Kasfl Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5
Target
Kinerja
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Knru
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
1 anun 2016Real i sasi Kinerja Program d an Keluaran Kegl aUn sid TrkM ilan
UTarui fl 3016
Capaian Target RPJMO aid Trfwui an t l Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Um san/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan Indikat or Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Real i t j s l Target Kinerja Kasfl Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5
Target Kinerja Knru 1 anun
2016 Kinerja
RKPD
Realisasi
Capaian Kinerja RKPD
.
^ )Real i sasi Ta rget
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 n T
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
^ U / ^ U 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T flu flkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P 1Ul UNUM I DAERAH, PEM t RINTAHAN UMUM, ADM INISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN. DAN PERSANDIAN
1 20 1 Program Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala
Daerah/ Wakil kepala Daerah
Jumiah koordinasi yang dilaksanakan KDHAVKDH dim
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
1tahun (kali)
13a 140 ISO 90 6 0 ,0 0 2 J0 153,33 Sefda
Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/ doparlemenriembaga pemerintah non departemen^ uar neoeri
Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen non departemen (bulan)
12 12 12 9 75.00 21 175.00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan) 12 12 12 9 75,00 21 175,00
Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah Operasional ket/ uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah (bulan)
12 12 12 9
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rf t U UywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
21 17 r nn1 2 0 2 Program Pembmaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)
100 100 t oo 0 0,00 100 100.00 Setda
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa) 166 166 166 332 2 0 0 .0 0 4 9 3 300,00
Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket) 1 1 1 2 2 0 0 .0 0 3 X0 . 0 0
1 2 0 3 Program peningkatan sislem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Setda dan Inspoktoral
Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakalan (%)
100 100 100 7 3 7 5 ,0 0 173 1 7 X0 0 Setda
Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan
^ VMfih 3 n / i i 1 fl S I
Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd) 6 0 6 0 60 0 0 .0 0 6 0 100,00
Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%) 100 100 100 8 0 6 0 ,0 0 180 180.00
Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku) 125 3 80 5 5 6 8 .7 5 5 8 46,40
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015 (dokumen)
1 1 1 0 0.00 1 lOO.OO
Pembinaan Jasa Konslruksi Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta) 1000 ISO 1000 3 4 0 3 4 .0 0 490 49.00
1
No
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah danProgram/ Kegiatan Indi kat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 Q1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Reatisasi Kinerja Program d a n
Keluaran Kegiat an aid Trf wui an
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
nTahun 2016
Capaian Target RPJM D aid
Tri wul an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II Tahun 2016SKPD
PM ia na f iiif if t
a vii* !wutsponljifdcaUOMLJCA i yy w • • 3j Jawab
No Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indi kat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 Q1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
OKon i r r vr u
Real i sasi Ti ngk at Capaian Ki n o rt i RKPn
<%)
Realisasi Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
SKPD
PM ia na f iiif if t
a vii* ! i yy w • • 3j Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
r c i a a u d u d o i i rciiiM iiidii rwi yeai a Odieng oan j a sa meiaiui unit Layanan Pengadaan (ULPJ
Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan barang jasa melaiui ULP (paket)
1000 100 ( A A A 149 1 4 .9 0 249 24.90
Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring TEPPA (Sismontep)
Memanlaatkan data dalam sismontep sebagai bahan evaluasi iA^ K kjnchH3 Kiinsfi f^Milsfi)
O l A n l l l C i J o LfUpdU \ y\ Jit3ilj
12 12 12 9 7 5 .0 0 21 175.00
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya so^ alLsasi pengadaan barang dan jasa (kafi) 5 8 0 5 3 6 0 ,0 0 8 3 1660,00
Peninokatan Prolesionalismp rt^n Ppm a hM na n PprflAnll Pc l a k e a n a
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Pengrriman personil unluk mengikuti tHmtek barang jasa (kali) c Q c 0
yutrnljifedcaVUQOLKJCA
c
0 14 2 3 3 .3 3 20 333,33
Penyusunan Laporan Kelerangan Pertanggung Jawat)an Bupati I LKPJ)
Ppnvri^ iin^ n t K P 1 A i i n ^ / n^ ^ n J 5 2 4 0 ,0 0 3 60.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah ( LPPD)
Ketepalan waktu penyelesaan LPPD dan ILPPD (paket)
s
5 6 1 2 0 .0 0 7 140,00Penyusunan Evaiuasi Kineria Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (EK-PPD)
Buku EKPPO beserta data pendukung (pakeg 5 5 6 1 2 0 ,0 0 7 140,00
Penilaian Sinergitas Kecamalan Tedaksananya pengiriman peserta lomba 5
_
5 2 4 0 .0 0 3 60,00Penvusiinan rVikiinipn l^ n onni TiVUl Jumiah unit pelayanan yang diberikan pendampingan
penerapan sistem m arajem en mutu (uniot pelayanan)
15 l b 15 1 0 0 .0 0 16 106.67
Sertifikasi ISO 9001-21X)8 Jumiah unit pelayanan yang menerima sertilikat ISO 9 0 0 1
-2008 (unity pelayanan)
15 15 15 1 0 0 .0 0 16 106.67
Penyusunan Indek Kepuasai M asyarAat Jumiah unit sasaran IKM (skpd) 4 7 47 47 4 0 8 5 ,1 1 8 7 185,11
Pemtxnaan UKS Jumiah sasaran pembinaan (kec) 12 12 12 16,3 1 3 5 ,8 3 2 8 .3 235,83
Pembnaan Ment^ Spiritual Terbinanya m ent ^ spintual keagamaan 12 12 12 41,87 3 4 3 .9 2 53,67 4 4 8 .9 2
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Terbinanya peserta MTQ (konlingen) 5 5 2 ,3 5 4 7 .0 0 3,35 6 7 .0 0
Peningkatan Koordinasi dan Fasililasi Organisasi Wanita Jumiah sasaran koordinasi dan monitoring organisasi wanila (kec)
12 12 12 7 4 .4 1 6 2 0 ,0 8 86.41 720.08
Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Organisasi Pemuda Jumiah sasaran koordinasi & lasililasi organisasi pemuda (kec)
12 12 12 68.07 5 6 7 .2 5 8 0 .0 7 667,25
Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Pengembangan Olah Raga Jumiah sasaran koordinasi & fasililasi pengembangan olah raga (kec)
12 12 12 0 0 ,0 0 12 100.00
Pembinaan Drum Band Pelatihan drum band danparade senja (paket) 5 5 5 8 .2 5 1 1 5 5 ,0 0 5 9 ,2 5 1185,00
No Unitan/ Bi' dang Uru si n Pemerintah Daerah dan
Prognm/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcome)/ Keglataft
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{OutpuqTarget Capaian KIneiJa RPJM O Tahun2 0 1 6
Real i sasi Target Kinerja HasU
Pm / irain ff m
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
1 V U t C llll U M IKeluaran
Kegiat an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
/ dTahun 2013
Target Kinerja RKPO Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/ d Tri wul an
B Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/ d
Tri wul an II Tahun 2016
SKPD No Unitan/ Bi' dang Uru si n Pemerintah Daerah dan
Prognm/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcome)/ Keglataft {Outpuq
Target Capaian KIneiJa RPJM O Tahun2 0 1 6
Real i sasi Target Kinerja HasU Pm / irain ff m
t 1 V U t C llll U M I
Keluaran Kegiat an t/ d
Tahun 2013
Target Kinerja RKPO Tahun
2016
Realisasi
RKPO
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPO
Realisasi Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
Penanggung Jawab
1
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
2 3 Afl
5V
c
V 7 8 9 10
Yt Peningkatan Koordinasi Banluan Keagamaan Jumiah sasaran koordinasi dan monilonng banluan
keagamaan (kec)
12 12 12 6 9 .6 9 680.75 8 1 ,6 9 680.75
Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat Jumiah sasaran fasilitasi lembaga sosial m asyar* at (kec) 12 12 12 78,65 6 5 5 ,4 2 90.65 7 5 5 .4 2
Monilonng Bidang Sosial Kemasyarakalan Jumiah sasaran monilonng bidang kemasyarakalan (kec) 12 12 12 39.4 328.33 51,4 4 2 3 ,3 3
Pemtxnaan Dai dan Khobb Terbinanya dai dan khatib (peserta) 500 100 500 68,85 13,77 168.86 3 3 .7 7
Peningkalan Pemberdayaan Lansia Terlaksananya seminar kesehatan lansia (kali) 3 1 3 73.82 2 4 X. 6 7 74.82 2494,00
Fasililasi Seni Budaya dan Penngalan Hari Besar Nasional Terselenggarariya PPHBN dan pengadaan pakaian seni budaya jawa yang lebih baik (paket)
1500 3 0 0 1500 ffl,1 4 1.34 320.14 21.34
Penanggulangan NAP2 A dan Penyakit Menular Sexual Jumiah peserta bimbingan sosial narkoba dan HIV/ AIDS (peserta)
1000 XO 1000 107.05 10.71 4 0 7 .0 5 40.71
Moniloring Bantuan Hibah dan Sosi d Tertaksananya venfikasi banluan hibah dan sosiai (kec) 12 12 12 18,27 152.25 X. 2 7 252.25
Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Oaerah Tedaksananya keg' atan pameran (kali) 3 2 3 27.45 9 1 5 .M 29.45 981.67
Peningkatan Stabttilas Haiga Sembilan Bahan Pokck Jumiah sasaran yang dimonitoring (kec) 12 12 12 44.31 X9 , 2 S X, 3 1 469.25
Pemanlauan dan Pengawasan Penyaiuran Saprodi Pertanian Jumiah kecamatan yang dimonitoring distnbusi saprodi pertanian (kec)
12 12 12 5.58 4 6 .5 0 17.58 1 4 6 .W
Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin Jumiah kecamatan yang dimonitoring d' Stribusi raskin di desa (kec)
12 12 12 X. I 7 X1 . 4 2 48,17 401.42
Koordinasi dan Fasilitasi Induslii Kecil Pedesaan Jumiah sasaran koordirtasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan (kec)
12 12 12 0 0.00 12 IX.OO
Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakal yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan dibidang Cukai
Terlaksananya sosialisasi cukai rokok ilegal dan penyebaran informasi cukai rokok ilegal lewal media massa (kec)
12 12 12 46.07 X3 , 9 2 58,07 483.92
Monitoring dan Cvaluasi Pengelolaan Sumtier Daya Alam Terlaksananya koordinasi pengelolaan sumber daya alam (dokumen)
2 1 2 41 2 0 M .0 0 42 2 1 X.0 0
Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih Tedaksananya koordinasi pengelotaan kawasan sumber air bersih (kec)
1 2 120 175 181 103.43 X I 2 5 0 6 . x
Ng Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Progri m / Kegl at i n Indikat or Kinerja Program {Outcomej/ Kegiatan (OuIpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Ki neri a HasQ Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S
Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan
Kel uaran Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ d Trfwuian IITahun 2016Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016
SKPO Penanggung
Jawab
Ng Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Progri m / Kegl at i n Indikat or Kinerja Program {Outcomej/ Kegiatan (OuIpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Target Ki neri a HasQ Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S
Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Ki nerj a
RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA
n\
Realisasi Ta rgrt
Reafisasl r i n g k a t Capaian Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1
ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA
£ Jfl
CtrpnmicaSC
6 7 8 9 10 11Sosialisasi Kelestarian Pesisir Panlai Terlaksananya koordinasi pengelolaan pesisir panlai (kec) 12 7 100 114 114.00 121 1008.33
koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area pacilan Tertaksanaanya koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area padlan (%]
100 250 14 5,60 15 15,00
Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi Terlaksananya ealuasi pelaksanaaii hemal energi (paket) 3 3 0 0.00
Fasilitasi PeiinganUn Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Pelaksanaan peringatan hari jadi propinsi jatim (kali) 1
-
1 0 0.00wutsponljifdcaUOMLJCA
-
-Pelayanan Keprotokc/ an Pelayanan keprolokolan 12 12 12 71 591,67 83 691,67
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti 600% 500% 100, 00% 2 9 ,9 1 % 2 9 ,9 1 % 5 2 9 ,9 1 % 8S, 3% / nspekforat
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang dipenksa 1 6 ,6 3 % 1 6 ,6 3 %
Penanganan Kasus di Ungkungan Pemennlahan Daerah Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil lemuan pengawasan Laporan TLHP dan Rakorwas 2 7 .5 8 % 2 7 ,5 8 %
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumiah laporan hasil pemeriksaan wilayah 35,99% 35,99%
Evaluasi t)erkafa temuan hasil pengawasan Laporan hasil reviu (LNR) atas laporan keuangan daeiah ri Km
4 3 .1 5 % 4 3 ,1 5 %
Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah
Evaluasi AKIP / l AKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPO lAJ.VU fl 50 0 3 %
Sislem pengendalian inlemd pemerintah Terlaksananya Workshop SPIP 0 ,0 0 % 0 ,0 0 %
Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas Kabupalen Pacitan 0 .0 0 %
Penanganan ijin perceraian bagi PNS Tersusunnya LHP Ijin Perceraian PNS 5 5 ,8 1 % 5 5 .8 1 %
Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan re' ormasi birokrasi Tertaksananya penilaran mandiri reformasr brrokrasi 0 .0 0 % 0 ,0 0 %
1 20 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Monnasi Setda. Set.
DPRDt DPPKA
% SKPD yang menerapkan e gov 100 $1, 4 m 75 7 5 ,0 0 1 5 X4 156, 40 Setda
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou f < »m < yK e g l a t a n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[Outputi Target CapaianKinerja RPJM D Tahun 3016
Realisasi Target
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
vim .
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AvJ •yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
UyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
11Kinerja Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2015
Target Ki nerj a RKPD Tahun
2 0 1 6
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiat an si d Tri wul an
D Tahun 2016
Capaian Target RPJM O s/ d Tri wul an II Tahun 2016
SKPD
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou f < »m < yK e g l a t a n [Outputi
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 3016
Realisasi Target vim . AvJ • U 11
Kinerja Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2015
Target Ki nerj a RKPD Tahun
2 0 1 6
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD
(%)
Realisasi Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 fl 3
ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA
t 5 6 7 6 9 10 1 1Peningkalan Kemudahan Komunikasi Informasi anlar SKPD di Kabupaten Pacitan
Jumiah SKPO yang memanfaatkan sms gateway dan sural (skpd)
4 2 4 2 4 2 4 7 111,90 8 9 211,90
Pengadaan Peralalatan Studio dan Komunikasi Jumiah al al studio (paket) 1 1 1 0 0,00 1 100,00
PenertHtan T* l o i d . M ^ alah, Leaflet dan BookJeal JumJah edisi Majafah Gertiang Emas, Buku Kiprah Bupati dan Kalender) (kali)
12 12 1 2 6 3 525.00 7 5 625,00
Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah Jumiah dokumen liputan kegialan pembangunan melaiui dokumen folo dan video shooting (kali)
12 12 12 6 9 575,00 8 1 675.00
Penyebafluasan Infonnasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Jumiah penyuluhan pembangunan (kali) 12 12 12 72 600,00 84 700,00
Penyebariuasan Informasi Metalui Siaran Radio Tertaksananya penyebariuasan infoimasi Informasi melaiui radio (kali)
12 12 12 57 475,00 6 9 575.00
Pengembangan Website. Pacitan Kab.Go.Id Terbayamya sewa hosting website dan provider, tersedianya server paten (pakel)
1 1 1 2 200,00 3 XO.OO
Peningkalan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Teibayarnya j asa pengdola, terpeliharanya s^ p ras telecenter {pake4
1 1 1 0 0,00 1 100.00
Pengelolaan Data Elektronik Bintek operator media online SKPD dan Umkm dalam
pengelolaan data (org skpd/ org umkm)
79 79 7 9 0 0.00 79 100.00
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melaiui
Implementasi E-Procurement procurement (bulan)
12 12 12 0 0.00 12 100.00
Teraksesnya kegiatan DPRD ke publik Set DPRD
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan publik Jumiah kegiatan DPfl D yang diakses ke publik ada ada ada Ada ada ada ada
% data dan laporan terpublikasi 100% 100% 50% 50% DPPKA
Peningkalan Pengelolaan Pelayanan Kasda Kduaran:
Tertaksananya pelayanan kasda yang cepat dan tepat serta pembuatan laporan tepat waktu
9 5 % 1 0 0 % 5 0 % 6 0 %
Hasit:
Tertib pelayanan kasda dan pembualan laporan lepat waktu
No UrusanfBidang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKeglat an (OuCpuf)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t i d Trfwuian
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d Triwulan I I Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab
No UrusanfBidang Uni san Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKeglat an (OuCpuf)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD
{%)
Realisasi
Realisasi Tm gk at C^ psijin Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 5 6 7 8 9 10 11 Monitcxing dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerahdan Desentralisasi (P2D2) melaiui Webbase Reporlirrg System [ WBRS)
Keluaran:
Eniri DAK melaiui WBRS
1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
Hasil:
Terldisananya monitoring dan evaluasi proyek pemerintah
Pemeliharaan Website DPPKA Keluaran:
Terupdatenya konten dan informasi pada website dppka.pacitankab.go.id
100% 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
Hasil:
Tersedianya informasi DPPKA secara online
1 2 0 5
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani (%)yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA
100 100 m 75 75,00 175 175,00 SefdaKoordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumiah dokumen kerjasaoYa antar daerah (MOU/ PKSJ (dokumen)
10 3 10 7 70,00 10 100,00
Fasititasi/ Pembenlukan Kerjasama dengan Dunia Usahal em b aga Jumiah dokumen kerjasama pihak ketiga (dokumen) 10 3 10 7 70,00 10 100,00
Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumiah dokumen potensi wilayah perbatasan (dokumen) 5 1 1 4 400.00 5 100.00
1 2 0 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur
Cakupan urusan pemerintalian umum yang ditangani (%} m m 100 75 75.00 175 175,00 Serd>
Fasililasi Pemilihan Kepala Desa Fasililasi pemilihan Kepala Desa (desa) 166 12 166 C 0.00 12 7,23
Fasililasi Penghargaan Mantan Kepala Desa / Aparat Desa Jumiah banluan penghargaan mantan perangkat desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 300,00
Penyusunan raperda tentang desa Draft raperda desa (raperda) 1 1 1 2
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ft AA iVl200. OU
ft
J w i nn
1 2 0 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan produk hukum yang disosiatisasikan (%) 100 100 100 75 75,00 175 175,00 Setda
Fasilitasr sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumiah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan 500 SCO 350 3 0 0 85.71 600 160,00
Pertimbangan Hukum, Banluan Hukgm. dan Penyelcsaian Perkara Hukum
Pertimbangan hukum, bantuan hukum dan penyelcsaian perkara hukum (kali}
12 12 12 9 75.00 21 175.00
Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)
Jumiah sarana pendukung pelayanan dokumentasi dan mtermasi hukum (paket)
5 1 1 2 200.00 3 60.00
Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen raperda. perda dan kepbup (pakel) 1 1 1 0 0.00 1 100.00
No Urusan/ Bidang Uni san Pem erlnt aii Oaerah dan
Pregn n VKegi i t a n Indikat or Kinerja Program (O(r(come)/ Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{OutpuqTarget Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan Keluaran negraiaii sro Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
OMRRealisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ d Tri wul an 1 Tahun 2016Capaian Target RPJM D s/ d Trfwui an II Tahun 2016
SKPO No Urusan/ Bidang Uni san Pem erlnt aii Oaerah dan
Pregn n VKegi i t a n Indikat or Kinerja Program (O(r(come)/ Kegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan Keluaran negraiaii sro Tahun 2015
Target Kinerja RKPO Tahun
OMR Kn erj a
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD
(%)
Realisasi Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 S 6 7 0 g 10 I t
1 20 8 Program Paningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Jumiah Raperda yang disetujul DPRD{Perda) So t DPRD
Pembariasan Rancangan Peraluran Oaerah Jumiah Raperda yang dibahas/ disetujui 10 63 8 1 13 6 9 690
Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabal Pemerinlah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agania
Jumiah hearing/ diaiog 120 60 12 1 3 6 1 51
Papal - rapal Alal Kelengkapan Dewan Jumiah rapat al al kelengkapan DPRD 228 1090 189 1UD 56
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
( ( A t 1 1 % 525Rapat • rapat Paripuma Jumiah rapat paripuma / paripuma istimewa 28 163 24 14 58 177 632
Kegiatan Rcses Jumiah Reses anggota DPRD 3 14 3 2 67 10 533
Pp>njnnk;i1;in KAn:V( j1;(fl Pirnninivi liMi AnnnAl a n PPf l
1 CI m iiuilBla' I mnU > j f H1
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lu ll l i v 1 U d l l f-J l l J U U I d UlNtmlish
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
vunrlr^ hrtTi An n n n l J t H P ^ OJ u l 1 l i d 1 n U I nJU 0 1 F U U v U J
7
1 7 2 29 34 486
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah 84 182 109 60 55 242 288
1 2 0 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah 100% 100% 40% 4 0 % DPPKA
Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah) DPPKA
X barang taregistrasl DPPKA
Penyusunan Standar Satuan Harga Keluaran:
Tersusunnya buku standar satuan harga
9 7 % 1 0 0 % 3 3 % 3 3 %
Hasil:
Standar harga daerah yang sesuai Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran:
Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur
100% 1 0 0 % 5 5 % 5 5 %
Hasil:
Teflaksananya penyusunan Sisdur Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO Keluaran:
Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD
9 7 % 1 0 0 % 4 5 % 4 5 %
HasU,
Draft Perda APBD dan buku APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD
9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %
No Urusanl Bi d ang Un i sa n Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or KJnerja Program (OufcomeVKegiat an (Qufpuf)
Targrt Capaian Kinerja RPJM D
Tahun
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
201GRealisasi Target Ki nerj a Hasi i Program d a n Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 2 0 1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Urusanl Bi d ang Un i sa n Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or KJnerja Program (OufcomeVKegiat an (Qufpuf)
Targrt Capaian Kinerja RPJM D Tahun 201G
Realisasi Target Ki nerj a Hasi i Program d a n Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 2 0 1 5
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian
Knerj a RKPD
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
l4/ \
ReaiisasJ Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil:
Tersusunnya draf Pert up fenlang Penjabaran APBO dan Perbup tenlang Penjabaran APBO
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian AP8 D
Keluaran:
Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD
9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %
Hasil:
Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran APBD Perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Keluaran:
Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang Penjabaran Perubahan APBD
9 7 % 1 0 0 % X% 3 3 %
Hasil:
Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO
Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO
Keluaran:
Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola Pertanggungjawaban. Kinerja
1 0 0 % 1 0 0 % 4 5 % 4 5 %
Hasil:
Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran;
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 d •o'\4011oirro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i • • 4'' id o ii u u i \ r
QOLJ
LJ lepat w * l u9 7 % 1 0 0 % 2 7 % 2 7 %
Hasil:
Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi
Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah Keluaran:
Tertib laporan aset daerah
9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
Hasil:
Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Keluaran:
Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi d a e r *
9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
Hasil:
Ter1 * sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan retribusi daerah
No Unisan/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan
ProgranVKegiat an t ndi kat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Kinerja HasU Program dan Keluaran
Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t/ dTahun 20 I S
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/ dTit wuian
n Tahun 2016
Capaian Target RPJM D t/ d Tri wul an H Tahun 2 0 t 6
SKPD Penanggung
Jawab
No Unisan/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan
ProgranVKegiat an t ndi kat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiatan t/ d Tahun 20 I S
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Tm gkat Capaian Kinerja RKPO
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan
Keluaran:
Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah
9 7 % 100% 3 8 % 3 8 %
Hasil:
Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah
Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD Keluaran:
RKA dan DPA dan SPD SKPD
1 0 0 % 1 0 0 % 3 5 % 3 5 %
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD SKPD
Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran:
Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah
9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
— — Hasil:
Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah
Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Keluaran: Terbit SPZD
9 7 % 1 0 0 % 3 4 % 3 4 %
Hasii:
Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah
Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS Kduaran:
Kelepatan waktu d ^ am pelunasan PBB
1 0 0 % 1 0 0 % 1 2 % 1 2 %
Hasil:
Tercapainya target PBB Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil P^ ak Daeiah Keluaran:
Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah
1 0 0 % 1 0 0 % 6 8 % 6 8 %
Hasil:
Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii p^ ak
Penertiban Pengelolaan Aset Daerah Kei uaan:
Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah
9 7 % 1 0 0 % 1 0 % 1 0 %
Hasil:
Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah Kei uaan:
Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD
1 0 0 % 1 0 0 % 7 1 % 7 1 %
Hasil:
Tertib administrasi PAD
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No Urusan/ Bi d i ng Uni san Pemerint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcom eVKeglat an (Out p ul )
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun2 0 1 6
Realisasi Target Kn erj a Hasii Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tanun
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
ZQI STarget Knerj a RKPO Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiat an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ d Tri wul an 0 Tahun 2016Capaian Target RPJUO t/ d Tri wul an d Tahun 2 0 1 6
SKPD No Urusan/ Bi d i ng Uni san Pemerint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcom eVKeglat an (Out p ul )
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun2 0 1 6
Realisasi Target Kn erj a Hasii Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tanun ZQI S
Target Knerj a RKPO Tahun
2016
Realisasi
Knerj a
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
Duon KI\ rU
Real i sasi Ti ngk at Capaian i un9 f ] a KI\ rU
(%)
Realisasi Target
Real i sasi Ti ngk at Cap ai an Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11
Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2 Keluaran:
Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan terinlegrasi
100% 100% 45% 45%
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pengembangan Sistem Informasi PB8 -P2 Keluaran:
Tert * sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan lerintegrasi
100% 100% X% x %
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah Ketuaran:
Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah
100% 100% 50% 50%
Hasii:
Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah
Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai Keluaran:
Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik
100% 100% 47% 47%
Hasd:
Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD Keluaran:
Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online
97% 100% 50% 50%
Hasit
Tert' b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software SIPKD
Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana Penyesuaian
Keluaran:
Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan
100% 100% 50% 50%
Hasil'
Tertib i ap aan dana perimbangan dan dana penyesuaian
Inventarisasi Asel Daerah Keluaran:
Terdatanya aset daerah secara akurat
97% 100% 2 1 % 2 1 %
Hasii:
Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Keluaran:
F^ aporan pengguna dana bagi hasil
100% 100% 56% 56%
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
HasSProgram dan Keluaran
Kegiatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ dTahun 2015
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/ d Trfwuian
U Tahun 2016
Capaian Target RPJM O s/ d Trfwuian I I Ta h u n 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasS Program dan
Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2015
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kirierja
RKPD
Realisasi Tn gk a t Capaian Kinerja RKPO
(%)
Realisasi Target
Realisasi r m g k a t Capaian Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 i
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fl 3 A JywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
c 3 £ V 7 8 9 10 YjHasil:
Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ ak, p^ ak propinsi dan dana transfer lainnya
Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD Keluaan:
Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda
9 7 % 1 0 0 % 2 5 % 2 5 %
Hasil:
Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
1
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i iPenyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah
100% 1 0 0 % 8 5 % 8 5 %
Hasil:
Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah
Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE^ib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
Keluaran:
Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w^lb pajak dan wajib relribusi daerah
9 7 % 1 0 0 % 5 9 % 5 9 %
Hasil:
Peningkatan pendapatan daerah
Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2 Keluaran:
Terpeliharanya data PBB
100% 1 0 0 % 2 3 % 2 3 %
Hasil:
Data PBB yang akurat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah Keluaran:
Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 2 0 tS dan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016
100% 1 0 0 % 2 4 % 2 4 %
Hasil:
Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah Keluaran:
Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah
9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %
Hasil:
Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah
Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP Keluaran:
Tersusunnya buku Uasilikasi lanah
9 7 % 1 0 0 % X% X%
No Unisan/ Bidang Uni san Pemerint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpaqTarget Capaian
Kinerja RPJMO
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
1a n u n a u l u
Realisasi Target Kinerja Hasi l Program d an Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 2015
Target Kinerja RKPO Tahun
2016
Realisasi Ki nerj a Program d an Keluaran Kegiat an s/ d Tri wul an
a Tahun 2016
Capai an Target RPJMO sAf Tri wul an U Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab
No Unisan/ Bidang Uni san Pemerint ah Daerah dan
Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan (Outpaq
Target Capaian Kinerja RPJMO 1a n u n a u l u
Realisasi Target Kinerja Hasi l Program d an Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 2015
Target Kinerja RKPO Tahun
2016
Reatisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD
(%)
Realisasi Target
Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2 3 4 S 6 7 9 a a 4 A IV 11
Hasii:
Buku kiasilikasi tanah yang akurat
Analisa Standar Biaya Keiuaran:
Tersusunnya buku standar biaya
1 0 0 % 1 0 0 % 0 % 0 %
Hasii:
Evaduasi standar biaya
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
r ci i j uaui i d i i rui i i ^ t f Id rciiitniJidDcnll D 9
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
9 i y nninn l/ d(^ tSli Keluaran:Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun 201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah lahun 2016
iUU fl 2 0 % 2 0 %
Hasil:
Terpdiharanya barang milik daerah
Pengamanan Aset Daerah Keluaran:
Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip
1 0 0 % 1 0 0 % 9 % 9 %
Hasil:
Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda
Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD Ketuaran:
Tertib administrasi gaji PNSD
1 0 0 % 1 0 0 % 4 6 % 4 6 %
Hasii:
Terkeiolanya adminisbasi pengg^ ian PNSD dengan baik
Penyusunan Profit Aset Oaerah Keluaran:
1 eisr^ kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj ud i i fleiiudddii milik daerah
1 0 0 % 1 0 0 % 2 0 % 2 0 %
Kasil:
Tertib adminisbasi aset daerah Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah) Keluaran:
Terkeiolanya karcts daerah dengan baik
1 0 0 % 1 0 0 % X% X %
Hasii:
Tertib adminisbasi kard s daerah Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah Keluaran:
Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah
1 0 0 % 1 0 0 % 7 0 % 7 0 %
Hasii:
Peningkatan pendapatan d a e r * Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos Keluaran:
Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos
1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan
Program/ Kegiatan indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)
Tameitl a i yi n
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
^ 3 \ / 0 n| Jdlall 3 ism Ki nerj a RPJM DTahun 2 0 1 6
Realisasi Target Ki nerj a Hasii Program dan Kel uaran Kegiat an s/ d
Tahun 2015
Target Ki nerj a RKPD Tahun
2016
Realisasi Ki nerj a Program dan Ketuaran Kegiat an s/ d Tri wul an
IITahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d Triwulan I I Ta h u n 2016
SKPD Penanggung
Jawab
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan
Program/ Kegiatan indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)
Tameitl a i yi n ^ 3 \ / 0 n| Jdlall 3 ism Ki nerj a RPJM D Tahun 2 0 1 6
Realisasi Target Ki nerj a Hasii Program dan Kel uaran Kegiat an s/ d
Tahun 2015
Target Ki nerj a RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD
(%)
Realisasi l a rgei
Real i sasi Ti ngk at
Capaian
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil:
Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK dan Bansos
Sistem Penganggaran Terinlegrasi Kelua' an:
Kelancaran d^ am penyusunan APBD
1 0 0 % 1 0 0 % 4 0 % 4 0 %
Hasil:
Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran
Pendataan Bangunan P8B-P2 Keluaran:
Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB
1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 6 0 %
Hasil:
Terdatanya obyek bangunan PBB Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah Keluaran:
Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir
1 0 0 % 1 0 0 % 6 0 % 605
Hasit:
Data piutang yang mutakhir Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai
(IWP)
Keluaran;
Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah
1 0 0 % 100" 4 6 0 % 5 0 %
Hasil: . - . • Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/ P
rd Jri l d ai rcrrjft^ ic^ dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri Keiuaran:
Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah
n i l 2 0 % 2 0 %
Hasii:
Pengelolaan keuangan daerah ya i g baik 1 2 0 10 Program peningkalan prolesionalisme lenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
% Tenaga pem eri ksa yang m endapaf p end i d i k an dan latihan teknis pengawasan
469% 364% H T4 % 6 2 .2 9 % 6 5 ,7 5 % 4 2 X1 9 % 9 0 ,9 % / nspekforaf
Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan 9 2 ,6 3 % 9 2 ,6 3 %
Peningkatan kualilas pengawas Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek
pengawasan ; "
X, 2 8 % X, 2 8 %
Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan Jumiah pengembangan wawasan SDM * a ' a t u f pengawasan 6 6 ,0 4 % 6 6 .0 4 %
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan
Progra m/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{OutpuqTarget Capaian Kinerja RPJMO Tahun 201S
Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 201S
Target Kn erj a RKPD Tahun
2016
Real i i asi Kinerja Program d an
Ketuaran Kegiatan s/ d Trt wuiat i
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BTahun2 0 1 6
Capaian Target RPJMO si d Triwufan (1 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan
Progra m/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO Tahun 201S
Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 201S
Target Kn erj a RKPD Tahun
2016
Realisasi Knerj a
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD
Realisasi Target
i reai i sasi Ti ngkat
Capaian
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
1
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Al yClyutrnljifedcaVUQOLKJCA
1ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA
/ 9 f SKPDPenanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 11 Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
% Sislem dan prosedur pengawasan yang disusun 1 0 0 % 87,50% 1 ^ 5 0 %
yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA
1 fl>(Za,iS7 * zo.zeTa
on 7a i L 90 8% i n sp ek f o ra l
Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan 3 .2 8 % 1 7GW .
1 20 12 Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat % Pertgaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 500% 400% m.00% 8,90% a9,90% AAV JAd A/VV
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
AUS.oUTw e£,v7o Insp ekforaf
Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan Tedaksananya penanganan pengaduan 9 .8 0 % 9, OUM
1 20 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKDdan
Kantor Diktat
% PNS yang mengikuti diktat struktural 14,SS% 4.31% 3 4 ,3 3 % 0 ,4 1 % 2 8 6 % 7.17% 4 7 .9 7 % BKD dan
Kantor Diklat
Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN 2 2 1 2 4 2 0 0 .0 0 % 5 2 2 .7 3 %
% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi 3 .2 5 % 3 ,2 5 % 3.25 f .2 6 % 0,39% 4 5 1 % 1 3 8 ,7 7 % BKD dan
Kantor Diklat
Pendidikan dan Pela' anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi 349 27 50 68 1 X.0 O% 9 5 2 7 ,2 2 %
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III
U 03 Ob 0 0 6 5 0
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
0 40 40 40 1 0 0 % 8 0 0
% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari too 4 9 ,0 5 fOd 3.09 3.09 4 X3 0 49,3 Karrl orDi k/ at
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis 100 9 0 .5 6 100 0.00 0 .0 0 9 0 .6 6 9 0 .6 6
Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural 100 8 9 .7 9
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
too
4,58 4 .5 8 90.13 9 0 ,1 3Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai 10O 75.74 100 0.00 0 .0 0 75.74 75,74
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Ou(co<ne| / Kegiatan (Out put )
Target Capai an Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2 0 1 5
Target Kinerja RKPOTahurr
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Trfwuian
U Tahun 2016
Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016
SKPD
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Ou(co<ne| / Kegiatan (Out put )
Target Capai an Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2 0 1 5
Target Kinerja RKPOTahurr
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD
Realisasi Target
Realisasi Ti ngk at Capaian Target (%)
Pd nnnnni i rm r ^ l ai i ysj ut i y
Jawab
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2 3 4 5 6 7
«
9 10 11( 20 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Program Pembinaan dan Pengendiangan Aparatur % Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan 9 X3 9 % 94% 9 2 j a « 0 0 94% 1 0 1 . J3 « BKDOv>cn:>i r
ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ci i ci i i i i a di iywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
\rntto ^LfMHdii ( JC^ciliirnfsh n0C0rt3 LdyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
U QH / T I U I I I G j d i i y iuiU(j Icjk udidiii a c i c f u i pcinjtfUddN toe Hdfsm CAlrJfCi ru^ ivisrissn CPUS Daerah551(1
QOLJ
L
UJH
£ JO 5K0 Z U U 0 0 269 1 2 .1 8 %OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ^ OlMrtlOJ Tcria Lca nofii/ d PkiniPtici Ka r i w- PKJq Ann VnMAnci Ai^n P N ^ 1 cnd K5«ndnjrd mylldSI DcfK3S ri No UdM VdllOoSI Cdld r PiO serta pemdiharaan SfM PEG
fl
O
fl
£
fl
£1 5 0 % 3 1 0 0 ,0 0 %
Ponwiidin^ fi / fun Pa^fsrw^rti l YsI s ^0nf^3uj3r3n
rcaijFUaUlldll Udll r cid^JLH d' l LtaVtS rkcpcyaWdtdli 1 ciid' ^diriatijtd rcI Ljru^ Ulldil UoM rci dj JU I di i DUAU U di d Pegawai. Formasi dan Buku DUK
a/ in flVU
77 An 21 5 2 .5 0 % 9 8 2 4 ,5 0 %
Adminislrasi Mutasi Pegawai Pelaksanaan Mutasi Pegawai 16800 1837 2500 1 8 X 7 3 ,5 2 % X7 5 2 1 ,8 8 %
rvjMMiPisu J3I rciiiUM iddii n u Udii i c i i oyd M U M r i i^ j rcrdnadiiddM r^cJiUIM odil r\ cpx:ydWdidi1 1171 319 6 3 ,8 0 % 761 2 4 .0 0 %
Pengurusan Kesej* ler3 an Pegawai Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai 2 0 9 1 1 275 210 135 6 4 ,2 9 % 4 1 1 1.97%
Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 134 13 2 0 0 0 .0 0 % 13 7 ,0 7 %
Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP Baru
Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pert aikan Ulang KPE dan NIP baru
1B523 1150 131)0 545 4 1 ,9 2 % 1695 9 ,1 0 %
Administrasi Kepegawaisi Terlaksananya administrasi kepegawaian 2 4 6 55 359 91 2 5 ,3 5 % 146 6 9 .3 5 %
Admmistf asi Pensiun Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik 1386 250 230 123 5 3 ,4 8 % 373 2 6 ,9 1 %
Administrasi Jabalan Fungsionai Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi jabalan fungsionai
1900 278 4 0 0 120 X. 0 0 % 398 2 0 .9 5 %
Seleksi Penerimaan Praja IRON Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON 10 0 2 0 0 ,0 0 % 0 0 .0 0 %
Onentasi Persiapan Puma Tugas Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas 785 210 210 123 5 8 ,5 7 % X 3 4 2 ,4 2 %
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
No
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah d anProgram/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpuqTarget Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program d an Kel uaran
Kegi at an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s/ dTahun 201S
Target Kn erj a RKPO Tahun
2016
Realisasi Kn erj a Program d an Ket uaran Kegiat an i/ d Tri wul an
RTahun 2 0 1 6
Capaian Target RPJMD s/ d Tri wul an t l Tahun 2016
Penanggung Jawab
No Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah d an
Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016
Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program d an Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 201S
Target Kn erj a RKPO Tahun
2016
Realisasi Knerj a
RKPD
Realisasi r m g k a t Capaian Knen' a RKPD
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 27 9 9 4 4 4 ,4 4 % 13 4 8 .1 5 %
Pengelotaan LHKPN dan LHKASN Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN 555 130 130 114 8 7 .6 9 % 244 4 3 .9 6 %
Pemeliharaan Arsip PNS Terpeliharanya areip pegawai 18000 3944 8000 8000 1 0 0 .0 0 % 11944 6 6 .3 6 %
Pengukuran kompelensi ASN Tpff;ilc<iAn^viva
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Q c p ^ m P n t ha ni fw^iahat fli linnkiin Ppm ba h 1 C I la n O O l l o l I j d O Q C iC ^ 'llC lU V C yi L/CLdUaL U l III lU n U U r C I N n o vPacitan
0 0 4 0 0 0 ,0 0 % 0 0 ,0 0 %
1 2 0 15
ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA
Pmnntn Kotithjrtfijn ? i i^ AtiOiAftQAO {p^fiQtitiStt, p4 f}Qk3 ijiAflf pcitQ^ fTthsnQBf}i perektyasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang dimanfaatkan100 1 t,£ } fOO 65,31 9 X1 1 143,12 143.12 Bafitbangb' k
Fasililasi Tim Koordinasi Penguatan SlOa Katxipaten Pacitan Tedaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pacitan
100 100 79.43 79,43 79,43 I f l ( 1 1
' 9 ,4 J
Pengkajian Akluad Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakalan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan
100 100 6 0 ,7 8 6 0 .7 8 6 0 ,7 8 d I Q
Pengkajian Aklual Bidang Pemerintahan Oan Keuangan Daerah Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah
100 100 42,4/ 42.47 4 2 .4 7 4 Z,HI
IPTEKS BAGi WILAYAH Tedaksananya Disemmasi Ipleks bagi Masyarakat Di Wilayati
Kabupalen Pad l an
100 1 0 0 88.19 8 8 ,1 9 8 8 .1 9 68.19
Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Penftiangunan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
100 100 83.46 8 9 .4 6 8 9 ,4 6 89.46
Sosialisasi Arah Oan Penyusunan Agenda Program Keiilbangan Oi Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021
Teriaksanwiya Sosiai' sasr Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Ungkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2 0 1 6 -2 0 2 1
100 100 28.31 28,31 28.31 28.31
No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah rlan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKegiat an
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{OutpuqTarget Capaian Kinerja RPJM D
Tahun
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2016Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 2615
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program d an Keluaran Kegiat an s/ d Tri wul an
RTahun 2016
Capaian Target RPJM O s/ d
Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah rlan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKegiat an {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016
Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiat an s/ d
Tahun 2615
Target Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja
RKPD
Realisasi Ti ngk at Capaian
Kinerja RKPO
yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA
m
Realisasi Target
Real i sasi Ti ngk at Capai an Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 Z 9 10 11
Review Roadmap Penguatan Sistem Irrovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
Terlaksananya Penyusunan Roadmap Pengualan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padlan Periode 2016-2021
100 100 4 6 .0 8 4 6 .0 8 4 6 ,0 8 4 6 .0 8
Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Berbasis Produk Kerajinan
Tedaksananya Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Keel Beibasis Produk Kerajinan
100 100 89.74 8 9 .7 4 89.74 6 9 .7 4
Penelilian Implemenlasi Undang-Undang Nomor 6 T* u n 2014 Tentang Desa
Tedaksananya Penelilian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenlang Desa
100 100 8 7 .2 7 8 7 ,2 7 67.27 8 7 .2 7
Pengkajian Strategis Organisasi Perangkal Dmrdh M enurul Undaiig-Undang Nomor 23 Tatiun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Tedaksananya Pengkijiian Strategis Oganisasi Perangkat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 Tenlang Pemerintahan Daerah
100 100 2 8 ,0 8 2 8 .0 8 2 8 .0 8 2 8 .0 8
Penelilian Potensi Unggulan CkonomI Oaerah Unluk Uendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah
Tedaksananya Penelilian Potensi Unggulan Ekonomi Daerah Untuk Uendukung Pengembangan Pn>duk Unggulan Oaerah
100 100 9 6 ,8 3 9 6 .8 8 9 6 .8 8 9 6 .8 8
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA
O m - m i n f l c i A r V i l i B d T a l c f v i l m i Op f a i:3 U3 ft 3 fl n P o n a n i i f l f l I s n f t f t a l A A
c i M i i i i i k B i n| x i A w i i c A i i u i i ^ i r c i c n a j K ' O a i i re i i t r j i u i i v j j o i i y g c i a r i
Penepung Janggelan
1(1(1 7.50 7,50 7,50 fl C A 7.50
Penelilian Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang M asclah Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Penelitidn Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
100 100 9 5 .9 3 9 5 .9 3 9 5 .9 3 9 5 ,9 3
1 2 0 16 Program Penetapan dan Pengendalian SPM Jumiah SPUyang dilerapkan f S 15 15 15 100.00 30 200,00 Setda
Peningkalan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian SPM Kabupalen 15 15 15 15 100.00 JO 2 0 0 ,0 0
1 2 0 17 Program Penetapan dan Pengendalian SOP S SKPO yang menerapkan SOP too I M 100 75 7 5 ,0 0 175 1 7 X0 0 Selda
Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Monev pelayanan publik (skpd / bumd / lembaga tain) 5 0 50 5 0 37 7 4 .0 0 8 7 174.00
Penyusunan Regulasi Ketataiaksanaan adm pemenntahan Ranpeibup 50 50 2 2 100.00 5 2 104.00
No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan
Program/ Keg iat an Indi kat or Knerj a Program (Oufcome)/ Kegiatan (Out put }
Target Cap ai an Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6
Realisasi Target lunerja nasB
Program dan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
If a ll
yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
1 a r mKegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5
l a rger Kn erj a
2016
Realisasi Kinerja Program d an
Keluaran Kegiatan t/ d Tri wul an
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
a Tahun 2016
Cap ai an Target RPJM D t/ d Tri wu l a n II Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan
Program/ Keg iat an Indi kat or Knerj a Program (Oufcome)/ Kegiatan (Out put }
Target Cap ai an Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6
Realisasi Target lunerja nasB Program dan
If a ll 1 a r m
Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5
l a rger Kn erj a
2016
Realisasi Kn erj a
RKPD
Realisasi Ti ngkat Capaian Knen' a RKPD
( % )
Real i sasi Ta rget
Real i t asI Ti ngkat Capaian Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5