• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERBUP NO 034 A TAHUN 2016 LAMPIRAN.0002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERBUP NO 034 A TAHUN 2016 LAMPIRAN.0002"

Copied!
50
0
0

Teks penuh

(1)

No Urtiian/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan Program rt t egi al an

"

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

• '

Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Out put )

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target Kinerja Kast I Program d an Keluarai)

Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d

Tahun 2 0 1 3

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Pro gra m d an Keluaran Kegiat an «/ d Trt wut an

IITa h u n 2 0 1 6

Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Ja wa b No Urtiian/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah dan

Program rt t egi al an

" • '

Indikator Kinerja Program (Oufcom eyKegiat an (Out put )

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target Kinerja Kast I Program d an Keluarai) Kegiatan s/ d

Tahun 2 0 1 3

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi ri n erj a

RKPO

Real i sasi Ti ngk at Capai an Kinerja RKPD

(%»

Realisasi Target

Real i sasi Ti ngk at Capai an Target (%)

SKPD Penanggung

Ja wa b

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

Tim Koordinasi PILBUP Terciptanya kelancaran p el * sanaan Pemilu

Bupati/ Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran PemiliTian Bupati

100 100

1 19 3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan SatpolPPdan Bakesbangpol

Cakupan patrol! siaga ketertiian umum dan ketentraman

masyarakat

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

2 2 2

2 2

2

2

SatpoIPP

Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

% desa yang m adapat kan Pam binaan Wawasan

Kebangsaan

Bakesbangpol

Operasional KOMINDA Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas

nasional d i daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA

80 99.8 76.0 0 .0 175.8 2.2

Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4 Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun

80 99,6 9 1 .7 0 ,0 191,3 2.4

Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/ Oprasional Kegialan FKDM Tahun 2 C1 5 dan Sosilaisasi 4 Desa

80 99.5 9 9 .5

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

IDZ.U I.D ZQI.O J. J 7 1

Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing ( NGO)

Terwujudnya Pendaiaan bagi rxa rg asmg dan lenaga asing/ Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing

8 0 100 9 9 .5 3 8 ,8 0 .4 138.8 1.7

Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam Negeri

Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana kemanan

80 100 9 9 C O 7 I C O 7 7 1

1 19 4 Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan dndak

kriminal

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepafa daerah di kabupaten/ kota

95 9 3 , S 9 93

3 f 1

f 4 5

2

C 4 Jnnl DO

tiatpol rr

Penyelenggaraan kelentraman dan k ct ci t b an Pengawasan dan penertiban rokok ilegal

Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda

Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda

4 6 I P e r

yutrnljifedcaVUQOLKJCA

11

b a h a n R K P D 2 0 1 6

(2)

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Outpuq

Target Capaian Ki nerj a RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Ha s! Program dan Keluaran Kegiatan t/ d

Tahun2 0 1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program d an

Keluaran Kegliitatt

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d Tri wul an IITahun 2016

Capaian Target RPJM D t I d Tri wul an II Tahun 2016

SKPD

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/ Keglatan (Outpuq

Target Capaian Ki nerj a RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Ha s! Program dan Keluaran Kegiatan t/ d

Tahun2 0 1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPO

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD

1%)

Realisasi Target

Real i sasi Ti ngkat Cap ai an Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 15 5 Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Cakupan rash petugas perlindungan Uasyarakat 0,inmas) dl Kabupalen

90 99

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

»

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

OS 4

I

162

ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

fl

<

SatpoIPP

Operasional dan Pembinaan Linmas Inii Pengamanan Daerah

1 19 6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Uasyarakat % penanganan penyakit masyarakat (PEKA T) 90 t oo 90

*

SatpoIPP

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1 ( A 19

X

7 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Pfiei^ a ii a A tint 100 7 X7 3 100 48,62 0,49 121,35 1,21 BPBD

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (%)

7 6 , « 76,49 BPBD

Penanganan Bencana Kekeringan Jumiah desa kekurangan air bersih 100 0,00 0.00

Pengadaan Peralaian Evakuasi Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana 100 99.88 1,00

Pendataan, Veri/ ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam 100 49,14 0 49

KelurahanlDesa Siaga Bencana (%) 9.94 9; 94 BPBD

Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana Peningkatan desa tangguh bencana 100 0,00 0 .0 0

Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang penanggulangan bencana

100 86.38 0 .8 6

Operasional Posko Penanggulangan Bencana Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana

i o n 49.17 0.49

Tim Penanggulangan Bencana Terdidik 38.55 31.55 BPBD

Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana 100 0,00 0.00

Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana 100 58.22 0 ,5 8

Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana (DAIA)

Meningkatnya kemampuan dan membenkan

pemahaman/ penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat bencana

100 95.95 0,96

Glad) lapang Penanggulangan Bencana Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi

bencana

100 0.00 0.00

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

(3)

No Um san/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan Indikat or Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Real i t j s l Target Kinerja Kasfl Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5

Target

Kinerja

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Knru

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

1 anun 2016

Real i sasi Kinerja Program d an Keluaran Kegl aUn sid TrkM ilan

UTarui fl 3016

Capaian Target RPJMO aid Trfwui an t l Tahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab No Um san/ Giding Uni san PemerinUTi Daerah dan Indikat or Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Real i t j s l Target Kinerja Kasfl Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5

Target Kinerja Knru 1 anun

2016 Kinerja

RKPD

Realisasi

Capaian Kinerja RKPD

.

^ )

Real i sasi Ta rget

Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 n T

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

^ U / ^ U 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T flu flkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P 1

Ul UNUM I DAERAH, PEM t RINTAHAN UMUM, ADM INISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN. DAN PERSANDIAN

1 20 1 Program Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala

Daerah/ Wakil kepala Daerah

Jumiah koordinasi yang dilaksanakan KDHAVKDH dim

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

1

tahun (kali)

13a 140 ISO 90 6 0 ,0 0 2 J0 153,33 Sefda

Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/ doparlemenriembaga pemerintah non departemen^ uar neoeri

Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen non departemen (bulan)

12 12 12 9 75.00 21 175.00

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan) 12 12 12 9 75,00 21 175,00

Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah Operasional ket/ uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah (bulan)

12 12 12 9

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rf t U U

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

21 17 r nn

1 2 0 2 Program Pembmaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)

100 100 t oo 0 0,00 100 100.00 Setda

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa) 166 166 166 332 2 0 0 .0 0 4 9 3 300,00

Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket) 1 1 1 2 2 0 0 .0 0 3 X0 . 0 0

1 2 0 3 Program peningkatan sislem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Setda dan Inspoktoral

Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakalan (%)

100 100 100 7 3 7 5 ,0 0 173 1 7 X0 0 Setda

Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan

^ VMfih 3 n / i i 1 fl S I

Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd) 6 0 6 0 60 0 0 .0 0 6 0 100,00

Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%) 100 100 100 8 0 6 0 ,0 0 180 180.00

Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku) 125 3 80 5 5 6 8 .7 5 5 8 46,40

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015 (dokumen)

1 1 1 0 0.00 1 lOO.OO

Pembinaan Jasa Konslruksi Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta) 1000 ISO 1000 3 4 0 3 4 .0 0 490 49.00

1

(4)

No

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indi kat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasO Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 Q1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Reatisasi Kinerja Program d a n

Keluaran Kegiat an aid Trf wui an

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

nTahun 2016

Capaian Target RPJM D aid

Tri wul an

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Tahun 2016

SKPD

PM ia na f iiif if t

a vii* !wutsponljifdcaUOMLJCA i yy w • • 3j Jawab

No Unisan/ Bidang Um san Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indi kat or Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasO Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 Q1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

OKon i r r vr u

Real i sasi Ti ngk at Capaian Ki n o rt i RKPn

<%)

Realisasi Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

SKPD

PM ia na f iiif if t

a vii* ! i yy w • • 3j Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

r c i a a u d u d o i i rciiiM iiidii rwi yeai a Odieng oan j a sa meiaiui unit Layanan Pengadaan (ULPJ

Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan barang jasa melaiui ULP (paket)

1000 100 ( A A A 149 1 4 .9 0 249 24.90

Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring TEPPA (Sismontep)

Memanlaatkan data dalam sismontep sebagai bahan evaluasi iA^ K kjnchH3 Kiinsfi f^Milsfi)

O l A n l l l C i J o LfUpdU \ y\ Jit3ilj

12 12 12 9 7 5 .0 0 21 175.00

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya so^ alLsasi pengadaan barang dan jasa (kafi) 5 8 0 5 3 6 0 ,0 0 8 3 1660,00

Peninokatan Prolesionalismp rt^n Ppm a hM na n PprflAnll Pc l a k e a n a

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pengrriman personil unluk mengikuti tHmtek barang jasa (kali) c Q c 0

yutrnljifedcaVUQOLKJCA

c

0 14 2 3 3 .3 3 20 333,33

Penyusunan Laporan Kelerangan Pertanggung Jawat)an Bupati I LKPJ)

Ppnvri^ iin^ n t K P 1 A i i n ^ / n^ ^ n J 5 2 4 0 ,0 0 3 60.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah ( LPPD)

Ketepalan waktu penyelesaan LPPD dan ILPPD (paket)

s

5 6 1 2 0 .0 0 7 140,00

Penyusunan Evaiuasi Kineria Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (EK-PPD)

Buku EKPPO beserta data pendukung (pakeg 5 5 6 1 2 0 ,0 0 7 140,00

Penilaian Sinergitas Kecamalan Tedaksananya pengiriman peserta lomba 5

_

5 2 4 0 .0 0 3 60,00

Penvusiinan rVikiinipn l^ n onni TiVUl Jumiah unit pelayanan yang diberikan pendampingan

penerapan sistem m arajem en mutu (uniot pelayanan)

15 l b 15 1 0 0 .0 0 16 106.67

Sertifikasi ISO 9001-21X)8 Jumiah unit pelayanan yang menerima sertilikat ISO 9 0 0 1

-2008 (unity pelayanan)

15 15 15 1 0 0 .0 0 16 106.67

Penyusunan Indek Kepuasai M asyarAat Jumiah unit sasaran IKM (skpd) 4 7 47 47 4 0 8 5 ,1 1 8 7 185,11

Pemtxnaan UKS Jumiah sasaran pembinaan (kec) 12 12 12 16,3 1 3 5 ,8 3 2 8 .3 235,83

Pembnaan Ment^ Spiritual Terbinanya m ent ^ spintual keagamaan 12 12 12 41,87 3 4 3 .9 2 53,67 4 4 8 .9 2

Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Terbinanya peserta MTQ (konlingen) 5 5 2 ,3 5 4 7 .0 0 3,35 6 7 .0 0

Peningkatan Koordinasi dan Fasililasi Organisasi Wanita Jumiah sasaran koordinasi dan monitoring organisasi wanila (kec)

12 12 12 7 4 .4 1 6 2 0 ,0 8 86.41 720.08

Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Organisasi Pemuda Jumiah sasaran koordinasi & lasililasi organisasi pemuda (kec)

12 12 12 68.07 5 6 7 .2 5 8 0 .0 7 667,25

Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Pengembangan Olah Raga Jumiah sasaran koordinasi & fasililasi pengembangan olah raga (kec)

12 12 12 0 0 ,0 0 12 100.00

Pembinaan Drum Band Pelatihan drum band danparade senja (paket) 5 5 5 8 .2 5 1 1 5 5 ,0 0 5 9 ,2 5 1185,00

(5)

No Unitan/ Bi' dang Uru si n Pemerintah Daerah dan

Prognm/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcome)/ Keglataft

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{Outpuq

Target Capaian KIneiJa RPJM O Tahun2 0 1 6

Real i sasi Target Kinerja HasU

Pm / irain ff m

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

1 V U t C llll U M I

Keluaran

Kegiat an

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

/ d

Tahun 2013

Target Kinerja RKPO Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/ d Tri wul an

B Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/ d

Tri wul an II Tahun 2016

SKPD No Unitan/ Bi' dang Uru si n Pemerintah Daerah dan

Prognm/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcome)/ Keglataft {Outpuq

Target Capaian KIneiJa RPJM O Tahun2 0 1 6

Real i sasi Target Kinerja HasU Pm / irain ff m

t 1 V U t C llll U M I

Keluaran Kegiat an t/ d

Tahun 2013

Target Kinerja RKPO Tahun

2016

Realisasi

RKPO

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPO

Realisasi Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

Penanggung Jawab

1

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

2 3 A

fl

5

V

c

V 7 8 9 10

Yt Peningkatan Koordinasi Banluan Keagamaan Jumiah sasaran koordinasi dan monilonng banluan

keagamaan (kec)

12 12 12 6 9 .6 9 680.75 8 1 ,6 9 680.75

Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat Jumiah sasaran fasilitasi lembaga sosial m asyar* at (kec) 12 12 12 78,65 6 5 5 ,4 2 90.65 7 5 5 .4 2

Monilonng Bidang Sosial Kemasyarakalan Jumiah sasaran monilonng bidang kemasyarakalan (kec) 12 12 12 39.4 328.33 51,4 4 2 3 ,3 3

Pemtxnaan Dai dan Khobb Terbinanya dai dan khatib (peserta) 500 100 500 68,85 13,77 168.86 3 3 .7 7

Peningkalan Pemberdayaan Lansia Terlaksananya seminar kesehatan lansia (kali) 3 1 3 73.82 2 4 X. 6 7 74.82 2494,00

Fasililasi Seni Budaya dan Penngalan Hari Besar Nasional Terselenggarariya PPHBN dan pengadaan pakaian seni budaya jawa yang lebih baik (paket)

1500 3 0 0 1500 ffl,1 4 1.34 320.14 21.34

Penanggulangan NAP2 A dan Penyakit Menular Sexual Jumiah peserta bimbingan sosial narkoba dan HIV/ AIDS (peserta)

1000 XO 1000 107.05 10.71 4 0 7 .0 5 40.71

Moniloring Bantuan Hibah dan Sosi d Tertaksananya venfikasi banluan hibah dan sosiai (kec) 12 12 12 18,27 152.25 X. 2 7 252.25

Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Oaerah Tedaksananya keg' atan pameran (kali) 3 2 3 27.45 9 1 5 .M 29.45 981.67

Peningkatan Stabttilas Haiga Sembilan Bahan Pokck Jumiah sasaran yang dimonitoring (kec) 12 12 12 44.31 X9 , 2 S X, 3 1 469.25

Pemanlauan dan Pengawasan Penyaiuran Saprodi Pertanian Jumiah kecamatan yang dimonitoring distnbusi saprodi pertanian (kec)

12 12 12 5.58 4 6 .5 0 17.58 1 4 6 .W

Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin Jumiah kecamatan yang dimonitoring d' Stribusi raskin di desa (kec)

12 12 12 X. I 7 X1 . 4 2 48,17 401.42

Koordinasi dan Fasilitasi Induslii Kecil Pedesaan Jumiah sasaran koordirtasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan (kec)

12 12 12 0 0.00 12 IX.OO

Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakal yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan dibidang Cukai

Terlaksananya sosialisasi cukai rokok ilegal dan penyebaran informasi cukai rokok ilegal lewal media massa (kec)

12 12 12 46.07 X3 , 9 2 58,07 483.92

Monitoring dan Cvaluasi Pengelolaan Sumtier Daya Alam Terlaksananya koordinasi pengelolaan sumber daya alam (dokumen)

2 1 2 41 2 0 M .0 0 42 2 1 X.0 0

Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih Tedaksananya koordinasi pengelotaan kawasan sumber air bersih (kec)

1 2 120 175 181 103.43 X I 2 5 0 6 . x

(6)

Ng Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Progri m / Kegl at i n Indikat or Kinerja Program {Outcomej/ Kegiatan (OuIpuQ

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Target Ki neri a HasQ Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S

Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan

Kel uaran Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d Trfwuian IITahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016

SKPO Penanggung

Jawab

Ng Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Progri m / Kegl at i n Indikat or Kinerja Program {Outcomej/ Kegiatan (OuIpuQ

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Target Ki neri a HasQ Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S

Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Ki nerj a

RKPD

Realisasi Tingkat Capaian

Kinerja RKPO

yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA

n\

Realisasi Ta rgrt

Reafisasl r i n g k a t Capaian Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1

ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA

£ J

fl

C

trpnmicaSC

6 7 8 9 10 11

Sosialisasi Kelestarian Pesisir Panlai Terlaksananya koordinasi pengelolaan pesisir panlai (kec) 12 7 100 114 114.00 121 1008.33

koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area pacilan Tertaksanaanya koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area padlan (%]

100 250 14 5,60 15 15,00

Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi Terlaksananya ealuasi pelaksanaaii hemal energi (paket) 3 3 0 0.00

Fasilitasi PeiinganUn Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Pelaksanaan peringatan hari jadi propinsi jatim (kali) 1

-

1 0 0.00

wutsponljifdcaUOMLJCA

-

-Pelayanan Keprotokc/ an Pelayanan keprolokolan 12 12 12 71 591,67 83 691,67

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti 600% 500% 100, 00% 2 9 ,9 1 % 2 9 ,9 1 % 5 2 9 ,9 1 % 8S, 3% / nspekforat

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang dipenksa 1 6 ,6 3 % 1 6 ,6 3 %

Penanganan Kasus di Ungkungan Pemennlahan Daerah Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil lemuan pengawasan Laporan TLHP dan Rakorwas 2 7 .5 8 % 2 7 ,5 8 %

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumiah laporan hasil pemeriksaan wilayah 35,99% 35,99%

Evaluasi t)erkafa temuan hasil pengawasan Laporan hasil reviu (LNR) atas laporan keuangan daeiah ri Km

4 3 .1 5 % 4 3 ,1 5 %

Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah

Evaluasi AKIP / l AKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPO lAJ.VU fl 50 0 3 %

Sislem pengendalian inlemd pemerintah Terlaksananya Workshop SPIP 0 ,0 0 % 0 ,0 0 %

Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas Kabupalen Pacitan 0 .0 0 %

Penanganan ijin perceraian bagi PNS Tersusunnya LHP Ijin Perceraian PNS 5 5 ,8 1 % 5 5 .8 1 %

Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan re' ormasi birokrasi Tertaksananya penilaran mandiri reformasr brrokrasi 0 .0 0 % 0 ,0 0 %

1 20 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Monnasi Setda. Set.

DPRDt DPPKA

% SKPD yang menerapkan e gov 100 $1, 4 m 75 7 5 ,0 0 1 5 X4 156, 40 Setda

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

(7)

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou f < »m < yK e g l a t a n

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[Outputi Target Capaian

Kinerja RPJM D Tahun 3016

Realisasi Target

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

vim .

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AvJ •

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

U

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

11

Kinerja Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2015

Target Ki nerj a RKPD Tahun

2 0 1 6

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiat an si d Tri wul an

D Tahun 2016

Capaian Target RPJM O s/ d Tri wul an II Tahun 2016

SKPD

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou f < »m < yK e g l a t a n [Outputi

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 3016

Realisasi Target vim . AvJ • U 11

Kinerja Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2015

Target Ki nerj a RKPD Tahun

2 0 1 6

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD

(%)

Realisasi Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 fl 3

ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA

t 5 6 7 6 9 10 1 1

Peningkalan Kemudahan Komunikasi Informasi anlar SKPD di Kabupaten Pacitan

Jumiah SKPO yang memanfaatkan sms gateway dan sural (skpd)

4 2 4 2 4 2 4 7 111,90 8 9 211,90

Pengadaan Peralalatan Studio dan Komunikasi Jumiah al al studio (paket) 1 1 1 0 0,00 1 100,00

PenertHtan T* l o i d . M ^ alah, Leaflet dan BookJeal JumJah edisi Majafah Gertiang Emas, Buku Kiprah Bupati dan Kalender) (kali)

12 12 1 2 6 3 525.00 7 5 625,00

Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah Jumiah dokumen liputan kegialan pembangunan melaiui dokumen folo dan video shooting (kali)

12 12 12 6 9 575,00 8 1 675.00

Penyebafluasan Infonnasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Jumiah penyuluhan pembangunan (kali) 12 12 12 72 600,00 84 700,00

Penyebariuasan Informasi Metalui Siaran Radio Tertaksananya penyebariuasan infoimasi Informasi melaiui radio (kali)

12 12 12 57 475,00 6 9 575.00

Pengembangan Website. Pacitan Kab.Go.Id Terbayamya sewa hosting website dan provider, tersedianya server paten (pakel)

1 1 1 2 200,00 3 XO.OO

Peningkalan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Teibayarnya j asa pengdola, terpeliharanya s^ p ras telecenter {pake4

1 1 1 0 0,00 1 100.00

Pengelolaan Data Elektronik Bintek operator media online SKPD dan Umkm dalam

pengelolaan data (org skpd/ org umkm)

79 79 7 9 0 0.00 79 100.00

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melaiui

Implementasi E-Procurement procurement (bulan)

12 12 12 0 0.00 12 100.00

Teraksesnya kegiatan DPRD ke publik Set DPRD

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan publik Jumiah kegiatan DPfl D yang diakses ke publik ada ada ada Ada ada ada ada

% data dan laporan terpublikasi 100% 100% 50% 50% DPPKA

Peningkalan Pengelolaan Pelayanan Kasda Kduaran:

Tertaksananya pelayanan kasda yang cepat dan tepat serta pembuatan laporan tepat waktu

9 5 % 1 0 0 % 5 0 % 6 0 %

Hasit:

Tertib pelayanan kasda dan pembualan laporan lepat waktu

(8)

No UrusanfBidang Uni san Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKeglat an (OuCpuf)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasB Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t i d Trfwuian

1 Tahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Triwulan I I Tahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab

No UrusanfBidang Uni san Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKeglat an (OuCpuf)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasB Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun2 0 1 S

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD

{%)

Realisasi

Realisasi Tm gk at C^ psijin Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 6 7 8 9 10 11 Monitcxing dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah

dan Desentralisasi (P2D2) melaiui Webbase Reporlirrg System [ WBRS)

Keluaran:

Eniri DAK melaiui WBRS

1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

Hasil:

Terldisananya monitoring dan evaluasi proyek pemerintah

Pemeliharaan Website DPPKA Keluaran:

Terupdatenya konten dan informasi pada website dppka.pacitankab.go.id

100% 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

Hasil:

Tersedianya informasi DPPKA secara online

1 2 0 5

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani (%)

yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA

100 100 m 75 75,00 175 175,00 Sefda

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumiah dokumen kerjasaoYa antar daerah (MOU/ PKSJ (dokumen)

10 3 10 7 70,00 10 100,00

Fasititasi/ Pembenlukan Kerjasama dengan Dunia Usahal em b aga Jumiah dokumen kerjasama pihak ketiga (dokumen) 10 3 10 7 70,00 10 100,00

Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumiah dokumen potensi wilayah perbatasan (dokumen) 5 1 1 4 400.00 5 100.00

1 2 0 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur

Cakupan urusan pemerintalian umum yang ditangani (%} m m 100 75 75.00 175 175,00 Serd>

Fasililasi Pemilihan Kepala Desa Fasililasi pemilihan Kepala Desa (desa) 166 12 166 C 0.00 12 7,23

Fasililasi Penghargaan Mantan Kepala Desa / Aparat Desa Jumiah banluan penghargaan mantan perangkat desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 300,00

Penyusunan raperda tentang desa Draft raperda desa (raperda) 1 1 1 2

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ft AA iVl

200. OU

ft

J w i nn

1 2 0 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan produk hukum yang disosiatisasikan (%) 100 100 100 75 75,00 175 175,00 Setda

Fasilitasr sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumiah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan 500 SCO 350 3 0 0 85.71 600 160,00

Pertimbangan Hukum, Banluan Hukgm. dan Penyelcsaian Perkara Hukum

Pertimbangan hukum, bantuan hukum dan penyelcsaian perkara hukum (kali}

12 12 12 9 75.00 21 175.00

Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)

Jumiah sarana pendukung pelayanan dokumentasi dan mtermasi hukum (paket)

5 1 1 2 200.00 3 60.00

Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen raperda. perda dan kepbup (pakel) 1 1 1 0 0.00 1 100.00

(9)

No Urusan/ Bidang Uni san Pem erlnt aii Oaerah dan

Pregn n VKegi i t a n Indikat or Kinerja Program (O(r(come)/ Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan Keluaran negraiaii sro Tahun 2015

Target Kinerja

RKPO Tahun

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

OMR

Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d Tri wul an 1 Tahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Trfwui an II Tahun 2016

SKPO No Urusan/ Bidang Uni san Pem erlnt aii Oaerah dan

Pregn n VKegi i t a n Indikat or Kinerja Program (O(r(come)/ Kegiatan {Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan Keluaran negraiaii sro Tahun 2015

Target Kinerja RKPO Tahun

OMR Kn erj a

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD

(%)

Realisasi Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 S 6 7 0 g 10 I t

1 20 8 Program Paningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Jumiah Raperda yang disetujul DPRD{Perda) So t DPRD

Pembariasan Rancangan Peraluran Oaerah Jumiah Raperda yang dibahas/ disetujui 10 63 8 1 13 6 9 690

Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabal Pemerinlah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agania

Jumiah hearing/ diaiog 120 60 12 1 3 6 1 51

Papal - rapal Alal Kelengkapan Dewan Jumiah rapat al al kelengkapan DPRD 228 1090 189 1UD 56

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

( ( A t 1 1 % 525

Rapat • rapat Paripuma Jumiah rapat paripuma / paripuma istimewa 28 163 24 14 58 177 632

Kegiatan Rcses Jumiah Reses anggota DPRD 3 14 3 2 67 10 533

Pp>njnnk;i1;in KAn:V( j1;(fl Pirnninivi liMi AnnnAl a n PPf l

1 CI m iiuilBla' I mnU > j f H1

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lu ll l i v 1 U d l l f-J l l J U U I d Ul

Ntmlish

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

vunrlr^ hrtTi An n n n l J t H P ^ O

J u l 1 l i d 1 n U I nJU 0 1 F U U v U J

7

1 7 2 29 34 486

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah 84 182 109 60 55 242 288

1 2 0 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah 100% 100% 40% 4 0 % DPPKA

Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah) DPPKA

X barang taregistrasl DPPKA

Penyusunan Standar Satuan Harga Keluaran:

Tersusunnya buku standar satuan harga

9 7 % 1 0 0 % 3 3 % 3 3 %

Hasil:

Standar harga daerah yang sesuai Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran:

Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur

100% 1 0 0 % 5 5 % 5 5 %

Hasil:

Teflaksananya penyusunan Sisdur Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO Keluaran:

Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD

9 7 % 1 0 0 % 4 5 % 4 5 %

HasU,

Draft Perda APBD dan buku APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO Keluaran:

Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD

9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %

(10)

No Urusanl Bi d ang Un i sa n Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or KJnerja Program (OufcomeVKegiat an (Qufpuf)

Targrt Capaian Kinerja RPJM D

Tahun

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

201G

Realisasi Target Ki nerj a Hasi i Program d a n Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 2 0 1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Triwulan

n Tahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016

SKPO Penanggung

Jawab No Urusanl Bi d ang Un i sa n Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or KJnerja Program (OufcomeVKegiat an (Qufpuf)

Targrt Capaian Kinerja RPJM D Tahun 201G

Realisasi Target Ki nerj a Hasi i Program d a n Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 2 0 1 5

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian

Knerj a RKPD

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

l4/ \

ReaiisasJ Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasil:

Tersusunnya draf Pert up fenlang Penjabaran APBO dan Perbup tenlang Penjabaran APBO

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian AP8 D

Keluaran:

Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD

9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %

Hasil:

Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran APBD Perubahan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Keluaran:

Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang Penjabaran Perubahan APBD

9 7 % 1 0 0 % X% 3 3 %

Hasil:

Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO

Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO

Keluaran:

Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola Pertanggungjawaban. Kinerja

1 0 0 % 1 0 0 % 4 5 % 4 5 %

Hasil:

Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran;

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 d •o'\4011oirro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i • • 4'' id o ii u u i \ r

QOLJ

LJ lepat w * l u

9 7 % 1 0 0 % 2 7 % 2 7 %

Hasil:

Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi

Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah Keluaran:

Tertib laporan aset daerah

9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

Hasil:

Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Keluaran:

Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi d a e r *

9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

Hasil:

Ter1 * sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan retribusi daerah

(11)

No Unisan/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan

ProgranVKegiat an t ndi kat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Kinerja HasU Program dan Keluaran

Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t/ d

Tahun 20 I S

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/ dTit wuian

n Tahun 2016

Capaian Target RPJM D t/ d Tri wul an H Tahun 2 0 t 6

SKPD Penanggung

Jawab

No Unisan/ Bidang Um san Pem erint ah Daerah dan

ProgranVKegiat an t ndi kat or Kinerja Program (Ou(come)/ Kegiatan (OutpuQ

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiatan t/ d Tahun 20 I S

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Tm gkat Capaian Kinerja RKPO

(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan

Keluaran:

Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah

9 7 % 100% 3 8 % 3 8 %

Hasil:

Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah

Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD Keluaran:

RKA dan DPA dan SPD SKPD

1 0 0 % 1 0 0 % 3 5 % 3 5 %

Hasil:

Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD SKPD

Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran:

Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah

9 7 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

— — Hasil:

Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah

Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Keluaran: Terbit SPZD

9 7 % 1 0 0 % 3 4 % 3 4 %

Hasii:

Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah

Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS Kduaran:

Kelepatan waktu d ^ am pelunasan PBB

1 0 0 % 1 0 0 % 1 2 % 1 2 %

Hasil:

Tercapainya target PBB Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil P^ ak Daeiah Keluaran:

Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah

1 0 0 % 1 0 0 % 6 8 % 6 8 %

Hasil:

Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii p^ ak

Penertiban Pengelolaan Aset Daerah Kei uaan:

Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah

9 7 % 1 0 0 % 1 0 % 1 0 %

Hasil:

Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah Kei uaan:

Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD

1 0 0 % 1 0 0 % 7 1 % 7 1 %

Hasil:

Tertib administrasi PAD

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(12)

No Urusan/ Bi d i ng Uni san Pemerint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcom eVKeglat an (Out p ul )

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun2 0 1 6

Realisasi Target Kn erj a Hasii Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tanun

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

ZQI S

Target Knerj a RKPO Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program d an

Ketuaran Kegiat an

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d Tri wul an 0 Tahun 2016

Capaian Target RPJUO t/ d Tri wul an d Tahun 2 0 1 6

SKPD No Urusan/ Bi d i ng Uni san Pemerint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Oufcom eVKeglat an (Out p ul )

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun2 0 1 6

Realisasi Target Kn erj a Hasii Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tanun ZQI S

Target Knerj a RKPO Tahun

2016

Realisasi

Knerj a

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

Duon KI\ rU

Real i sasi Ti ngk at Capaian i un9 f ] a KI\ rU

(%)

Realisasi Target

Real i sasi Ti ngk at Cap ai an Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11

Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2 Keluaran:

Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan terinlegrasi

100% 100% 45% 45%

Hasil:

Peningkatan pendapatan daerah

Pengembangan Sistem Informasi PB8 -P2 Keluaran:

Tert * sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan lerintegrasi

100% 100% X% x %

Hasil:

Peningkatan pendapatan daerah Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah Ketuaran:

Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah

100% 100% 50% 50%

Hasii:

Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah

Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai Keluaran:

Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik

100% 100% 47% 47%

Hasd:

Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD Keluaran:

Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online

97% 100% 50% 50%

Hasit

Tert' b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software SIPKD

Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana Penyesuaian

Keluaran:

Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan

100% 100% 50% 50%

Hasil'

Tertib i ap aan dana perimbangan dan dana penyesuaian

Inventarisasi Asel Daerah Keluaran:

Terdatanya aset daerah secara akurat

97% 100% 2 1 % 2 1 %

Hasii:

Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah

Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Keluaran:

F^ aporan pengguna dana bagi hasil

100% 100% 56% 56%

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(13)

No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

HasS

Program dan Keluaran

Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d

Tahun 2015

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/ d Trfwuian

U Tahun 2016

Capaian Target RPJM O s/ d Trfwuian I I Ta h u n 2016

SKPO Penanggung

Jawab No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasS Program dan

Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2015

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kirierja

RKPD

Realisasi Tn gk a t Capaian Kinerja RKPO

(%)

Realisasi Target

Realisasi r m g k a t Capaian Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 i

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fl 3 A J

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

c 3 £ V 7 8 9 10 Yj

Hasil:

Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ ak, p^ ak propinsi dan dana transfer lainnya

Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD Keluaan:

Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda

9 7 % 1 0 0 % 2 5 % 2 5 %

Hasil:

Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

1

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i i

Penyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Keluaran:

Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah

100% 1 0 0 % 8 5 % 8 5 %

Hasil:

Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah

Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE^ib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah

Keluaran:

Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w^lb pajak dan wajib relribusi daerah

9 7 % 1 0 0 % 5 9 % 5 9 %

Hasil:

Peningkatan pendapatan daerah

Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2 Keluaran:

Terpeliharanya data PBB

100% 1 0 0 % 2 3 % 2 3 %

Hasil:

Data PBB yang akurat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah Keluaran:

Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 2 0 tS dan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016

100% 1 0 0 % 2 4 % 2 4 %

Hasil:

Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah Keluaran:

Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah

9 7 % 1 0 0 % 0 % 0 %

Hasil:

Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah

Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP Keluaran:

Tersusunnya buku Uasilikasi lanah

9 7 % 1 0 0 % X% X%

(14)

No Unisan/ Bidang Uni san Pemerint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Outpaq

Target Capaian

Kinerja RPJMO

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

1a n u n a u l u

Realisasi Target Kinerja Hasi l Program d an Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 2015

Target Kinerja RKPO Tahun

2016

Realisasi Ki nerj a Program d an Keluaran Kegiat an s/ d Tri wul an

a Tahun 2016

Capai an Target RPJMO sAf Tri wul an U Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab

No Unisan/ Bidang Uni san Pemerint ah Daerah dan

Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (Outcome)/ Keglatan (Outpaq

Target Capaian Kinerja RPJMO 1a n u n a u l u

Realisasi Target Kinerja Hasi l Program d an Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 2015

Target Kinerja RKPO Tahun

2016

Reatisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD

(%)

Realisasi Target

Realisasi Ti ngkat Capaian Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 S 6 7 9 a a 4 A IV 11

Hasii:

Buku kiasilikasi tanah yang akurat

Analisa Standar Biaya Keiuaran:

Tersusunnya buku standar biaya

1 0 0 % 1 0 0 % 0 % 0 %

Hasii:

Evaduasi standar biaya

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

r ci i j uaui i d i i rui i i ^ t f Id rciiitniJidDcnll D 9

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

9 i y nninn l/ d(^ tSli Keluaran:

Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun 201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah lahun 2016

iUU fl 2 0 % 2 0 %

Hasil:

Terpdiharanya barang milik daerah

Pengamanan Aset Daerah Keluaran:

Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip

1 0 0 % 1 0 0 % 9 % 9 %

Hasil:

Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda

Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD Ketuaran:

Tertib administrasi gaji PNSD

1 0 0 % 1 0 0 % 4 6 % 4 6 %

Hasii:

Terkeiolanya adminisbasi pengg^ ian PNSD dengan baik

Penyusunan Profit Aset Oaerah Keluaran:

1 eisr^ kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj ud i i fleiiudddii milik daerah

1 0 0 % 1 0 0 % 2 0 % 2 0 %

Kasil:

Tertib adminisbasi aset daerah Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah) Keluaran:

Terkeiolanya karcts daerah dengan baik

1 0 0 % 1 0 0 % X% X %

Hasii:

Tertib adminisbasi kard s daerah Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah Keluaran:

Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah

1 0 0 % 1 0 0 % 7 0 % 7 0 %

Hasii:

Peningkatan pendapatan d a e r * Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos Keluaran:

Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos

1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 5 0 %

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(15)

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan

Program/ Kegiatan indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)

Tameitl a i yi n

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

^ 3 \ / 0 n| Jdlall 3 ism Ki nerj a RPJM D

Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target Ki nerj a Hasii Program dan Kel uaran Kegiat an s/ d

Tahun 2015

Target Ki nerj a RKPD Tahun

2016

Realisasi Ki nerj a Program dan Ketuaran Kegiat an s/ d Tri wul an

IITahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Triwulan I I Ta h u n 2016

SKPD Penanggung

Jawab

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Oaerah dan

Program/ Kegiatan indikat or Kinerja Program (Outcome)/ Kegjatan (Out puf)

Tameitl a i yi n ^ 3 \ / 0 n| Jdlall 3 ism Ki nerj a RPJM D Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target Ki nerj a Hasii Program dan Kel uaran Kegiat an s/ d

Tahun 2015

Target Ki nerj a RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD

(%)

Realisasi l a rgei

Real i sasi Ti ngk at

Capaian

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasil:

Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK dan Bansos

Sistem Penganggaran Terinlegrasi Kelua' an:

Kelancaran d^ am penyusunan APBD

1 0 0 % 1 0 0 % 4 0 % 4 0 %

Hasil:

Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran

Pendataan Bangunan P8B-P2 Keluaran:

Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB

1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 % 6 0 %

Hasil:

Terdatanya obyek bangunan PBB Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah Keluaran:

Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir

1 0 0 % 1 0 0 % 6 0 % 605

Hasit:

Data piutang yang mutakhir Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai

(IWP)

Keluaran;

Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah

1 0 0 % 100" 4 6 0 % 5 0 %

Hasil: . - . • Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/ P

rd Jri l d ai rcrrjft^ ic^ dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri Keiuaran:

Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah

n i l 2 0 % 2 0 %

Hasii:

Pengelolaan keuangan daerah ya i g baik 1 2 0 10 Program peningkalan prolesionalisme lenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

% Tenaga pem eri ksa yang m endapaf p end i d i k an dan latihan teknis pengawasan

469% 364% H T4 % 6 2 .2 9 % 6 5 ,7 5 % 4 2 X1 9 % 9 0 ,9 % / nspekforaf

Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan 9 2 ,6 3 % 9 2 ,6 3 %

Peningkatan kualilas pengawas Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek

pengawasan ; "

X, 2 8 % X, 2 8 %

Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan Jumiah pengembangan wawasan SDM * a ' a t u f pengawasan 6 6 ,0 4 % 6 6 .0 4 %

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(16)

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan

Progra m/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJMO Tahun 201S

Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 201S

Target Kn erj a RKPD Tahun

2016

Real i i asi Kinerja Program d an

Ketuaran Kegiatan s/ d Trt wuiat i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BTahun2 0 1 6

Capaian Target RPJMO si d Triwufan (1 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah dan

Progra m/ Kegiatan Indi kat or Kinerja Program ( Ou ( c o m e VK «g t a t a n {Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJMO Tahun 201S

Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 201S

Target Kn erj a RKPD Tahun

2016

Realisasi Knerj a

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian Kinerja RKPD

Realisasi Target

i reai i sasi Ti ngkat

Capaian

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

1

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Al yCl

yutrnljifedcaVUQOLKJCA

1

ywvtsronmlifaXWSOMJIGBA

/ 9 f SKPD

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 11 Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

% Sislem dan prosedur pengawasan yang disusun 1 0 0 % 87,50% 1 ^ 5 0 %

yxwvutsrponmlkjihgfdcbaZXWVUTSRQOMLKJIHGDCBA

1 fl>(Z

a,iS7 * zo.zeTa

on 7a i L 90 8% i n sp ek f o ra l

Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan 3 .2 8 % 1 7GW .

1 20 12 Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat % Pertgaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 500% 400% m.00% 8,90% a9,90% AAV JAd A/VV

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

AUS.oUTw e£,v7o Insp ekforaf

Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan Tedaksananya penanganan pengaduan 9 .8 0 % 9, OUM

1 20 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKDdan

Kantor Diktat

% PNS yang mengikuti diktat struktural 14,SS% 4.31% 3 4 ,3 3 % 0 ,4 1 % 2 8 6 % 7.17% 4 7 .9 7 % BKD dan

Kantor Diklat

Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN 2 2 1 2 4 2 0 0 .0 0 % 5 2 2 .7 3 %

% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi 3 .2 5 % 3 ,2 5 % 3.25 f .2 6 % 0,39% 4 5 1 % 1 3 8 ,7 7 % BKD dan

Kantor Diklat

Pendidikan dan Pela' anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi 349 27 50 68 1 X.0 O% 9 5 2 7 ,2 2 %

Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III

U 03 Ob 0 0 6 5 0

Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

0 40 40 40 1 0 0 % 8 0 0

% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari too 4 9 ,0 5 fOd 3.09 3.09 4 X3 0 49,3 Karrl orDi k/ at

Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis 100 9 0 .5 6 100 0.00 0 .0 0 9 0 .6 6 9 0 .6 6

Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural 100 8 9 .7 9

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

too

4,58 4 .5 8 90.13 9 0 ,1 3

Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai 10O 75.74 100 0.00 0 .0 0 75.74 75,74

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(17)

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Ou(co<ne| / Kegiatan (Out put )

Target Capai an Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2 0 1 5

Target Kinerja RKPOTahurr

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Trfwuian

U Tahun 2016

Capaian Target RPJM D s/ d Tri wul an IITa h u n 2016

SKPD

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/ Kegiatan Indikat or Kinerja Program (Ou(co<ne| / Kegiatan (Out put )

Target Capai an Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiat an s/ d Tahun 2 0 1 5

Target Kinerja RKPOTahurr

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngk at Capaian Kinerja RKPD

Realisasi Target

Realisasi Ti ngk at Capaian Target (%)

Pd nnnnni i rm r ^ l ai i ysj ut i y

Jawab

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3 4 5 6 7

«

9 10 11

( 20 14

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Program Pembinaan dan Pengendiangan Aparatur % Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan 9 X3 9 % 94% 9 2 j a « 0 0 94% 1 0 1 . J3 « BKD

Ov>cn:>i r

ywvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ci i ci i i i i a di i

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

\rntto ^LfMHdii ( JC^ciliirnfsh n0C0rt3 Ld

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

U QH / T I U I I I G j d i i y iuiU(j Icjk udidiii a c i c f u i pcinjtfUddN toe Hdfsm CAlrJfCi ru^ ivisrissn CPUS Daerah

551(1

QOLJ

L

UJH

£ JO 5K0 Z U U 0 0 269 1 2 .1 8 %

OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ^ OlMrtlOJ Tcria Lca nofii/ d PkiniPtici Ka r i w- PKJq Ann VnMAnci Ai^n P N ^ 1 cnd K5«ndnjrd mylldSI DcfK3S ri No UdM VdllOoSI Cdld r PiO serta pemdiharaan SfM PEG

fl

O

fl

£

fl

£

1 5 0 % 3 1 0 0 ,0 0 %

Ponwiidin^ fi / fun Pa^fsrw^rti l YsI s ^0nf^3uj3r3n

rcaijFUaUlldll Udll r cid^JLH d' l LtaVtS rkcpcyaWdtdli 1 ciid' ^diriatijtd rcI Ljru^ Ulldil UoM rci dj JU I di i DUAU U di d Pegawai. Formasi dan Buku DUK

a/ in flVU

77 An 21 5 2 .5 0 % 9 8 2 4 ,5 0 %

Adminislrasi Mutasi Pegawai Pelaksanaan Mutasi Pegawai 16800 1837 2500 1 8 X 7 3 ,5 2 % X7 5 2 1 ,8 8 %

rvjMMiPisu J3I rciiiUM iddii n u Udii i c i i oyd M U M r i i^ j rcrdnadiiddM r^cJiUIM odil r\ cpx:ydWdidi1 1171 319 6 3 ,8 0 % 761 2 4 .0 0 %

Pengurusan Kesej* ler3 an Pegawai Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai 2 0 9 1 1 275 210 135 6 4 ,2 9 % 4 1 1 1.97%

Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 134 13 2 0 0 0 .0 0 % 13 7 ,0 7 %

Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP Baru

Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pert aikan Ulang KPE dan NIP baru

1B523 1150 131)0 545 4 1 ,9 2 % 1695 9 ,1 0 %

Administrasi Kepegawaisi Terlaksananya administrasi kepegawaian 2 4 6 55 359 91 2 5 ,3 5 % 146 6 9 .3 5 %

Admmistf asi Pensiun Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik 1386 250 230 123 5 3 ,4 8 % 373 2 6 ,9 1 %

Administrasi Jabalan Fungsionai Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi jabalan fungsionai

1900 278 4 0 0 120 X. 0 0 % 398 2 0 .9 5 %

Seleksi Penerimaan Praja IRON Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON 10 0 2 0 0 ,0 0 % 0 0 .0 0 %

Onentasi Persiapan Puma Tugas Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas 785 210 210 123 5 8 ,5 7 % X 3 4 2 ,4 2 %

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(18)

No

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah d an

Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program d an Kel uaran

Kegi at an

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/ d

Tahun 201S

Target Kn erj a RKPO Tahun

2016

Realisasi Kn erj a Program d an Ket uaran Kegiat an i/ d Tri wul an

RTahun 2 0 1 6

Capaian Target RPJMD s/ d Tri wul an t l Tahun 2016

Penanggung Jawab

No Unisan/ Bidang Um sa n Pem erint ah Daerah d an

Program/ Kegiatan Ind i k at or Kinerja Program (OufCOfflej/ KegiaCan (Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM O Tahun 2016

Realisasi Target Kn erj a Kasi l Program d an Kel uaran Kegi at an s/ d Tahun 201S

Target Kn erj a RKPO Tahun

2016

Realisasi Knerj a

RKPD

Realisasi r m g k a t Capaian Knen' a RKPD

(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 27 9 9 4 4 4 ,4 4 % 13 4 8 .1 5 %

Pengelotaan LHKPN dan LHKASN Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN 555 130 130 114 8 7 .6 9 % 244 4 3 .9 6 %

Pemeliharaan Arsip PNS Terpeliharanya areip pegawai 18000 3944 8000 8000 1 0 0 .0 0 % 11944 6 6 .3 6 %

Pengukuran kompelensi ASN Tpff;ilc<iAn^viva

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Q c p ^ m P n t ha ni fw^iahat fli linnkiin Ppm ba h 1 C I la n O O l l o l I j d O Q C iC ^ 'llC lU V C yi L/CLdUaL U l III lU n U U r C I N n o v

Pacitan

0 0 4 0 0 0 ,0 0 % 0 0 ,0 0 %

1 2 0 15

ywvutsrponmljihfcbaXWVUTSQPOMLKJIGDCBA

Pmnntn Kotithjrtfijn ? i i^ AtiOiAftQAO {p^fiQtitiStt, p4 f}Qk3 ijiAflf pcitQ^ fTthsnQBf}i perektyasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang dimanfaatkan

100 1 t,£ } fOO 65,31 9 X1 1 143,12 143.12 Bafitbangb' k

Fasililasi Tim Koordinasi Penguatan SlOa Katxipaten Pacitan Tedaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pacitan

100 100 79.43 79,43 79,43 I f l ( 1 1

' 9 ,4 J

Pengkajian Akluad Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakalan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan

100 100 6 0 ,7 8 6 0 .7 8 6 0 ,7 8 d I Q

Pengkajian Aklual Bidang Pemerintahan Oan Keuangan Daerah Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah

100 100 42,4/ 42.47 4 2 .4 7 4 Z,HI

IPTEKS BAGi WILAYAH Tedaksananya Disemmasi Ipleks bagi Masyarakat Di Wilayati

Kabupalen Pad l an

100 1 0 0 88.19 8 8 ,1 9 8 8 .1 9 68.19

Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Penftiangunan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

100 100 83.46 8 9 .4 6 8 9 ,4 6 89.46

Sosialisasi Arah Oan Penyusunan Agenda Program Keiilbangan Oi Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021

Teriaksanwiya Sosiai' sasr Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Ungkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2 0 1 6 -2 0 2 1

100 100 28.31 28,31 28.31 28.31

(19)

No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah rlan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKegiat an

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM D

Tahun

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2016

Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 2615

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program d an Keluaran Kegiat an s/ d Tri wul an

RTahun 2016

Capaian Target RPJM O s/ d

Triwulan 11 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Urusan/ Bidang Urusan Pem erint ah Daerah rlan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out com eyKegiat an {Outpuq

Target Capaian Kinerja RPJM D Tahun 2016

Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan Keluaran Kegiat an s/ d

Tahun 2615

Target Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja

RKPD

Realisasi Ti ngk at Capaian

Kinerja RKPO

yxwutsrponmlkjifedcbaZXVUSOKJICBA

m

Realisasi Target

Real i sasi Ti ngk at Capai an Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 Z 9 10 11

Review Roadmap Penguatan Sistem Irrovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

Terlaksananya Penyusunan Roadmap Pengualan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padlan Periode 2016-2021

100 100 4 6 .0 8 4 6 .0 8 4 6 ,0 8 4 6 .0 8

Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Berbasis Produk Kerajinan

Tedaksananya Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Keel Beibasis Produk Kerajinan

100 100 89.74 8 9 .7 4 89.74 6 9 .7 4

Penelilian Implemenlasi Undang-Undang Nomor 6 T* u n 2014 Tentang Desa

Tedaksananya Penelilian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenlang Desa

100 100 8 7 .2 7 8 7 ,2 7 67.27 8 7 .2 7

Pengkajian Strategis Organisasi Perangkal Dmrdh M enurul Undaiig-Undang Nomor 23 Tatiun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tedaksananya Pengkijiian Strategis Oganisasi Perangkat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 Tenlang Pemerintahan Daerah

100 100 2 8 ,0 8 2 8 .0 8 2 8 .0 8 2 8 .0 8

Penelilian Potensi Unggulan CkonomI Oaerah Unluk Uendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Tedaksananya Penelilian Potensi Unggulan Ekonomi Daerah Untuk Uendukung Pengembangan Pn>duk Unggulan Oaerah

100 100 9 6 ,8 3 9 6 .8 8 9 6 .8 8 9 6 .8 8

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXVUTSPOMKJIHFECBA

O m - m i n f l c i A r V i l i B d T a l c f v i l m i Op f a i:3 U3 ft 3 fl n P o n a n i i f l f l I s n f t f t a l A A

c i M i i i i i k B i n| x i A w i i c A i i u i i ^ i r c i c n a j K ' O a i i re i i t r j i u i i v j j o i i y g c i a r i

Penepung Janggelan

1(1(1 7.50 7,50 7,50 fl C A 7.50

Penelilian Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang M asclah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Penelitidn Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

100 100 9 5 .9 3 9 5 .9 3 9 5 .9 3 9 5 ,9 3

1 2 0 16 Program Penetapan dan Pengendalian SPM Jumiah SPUyang dilerapkan f S 15 15 15 100.00 30 200,00 Setda

Peningkalan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian SPM Kabupalen 15 15 15 15 100.00 JO 2 0 0 ,0 0

1 2 0 17 Program Penetapan dan Pengendalian SOP S SKPO yang menerapkan SOP too I M 100 75 7 5 ,0 0 175 1 7 X0 0 Selda

Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Monev pelayanan publik (skpd / bumd / lembaga tain) 5 0 50 5 0 37 7 4 .0 0 8 7 174.00

Penyusunan Regulasi Ketataiaksanaan adm pemenntahan Ranpeibup 50 50 2 2 100.00 5 2 104.00

(20)

No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan

Program/ Keg iat an Indi kat or Knerj a Program (Oufcome)/ Kegiatan (Out put }

Target Cap ai an Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target lunerja nasB

Program dan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

If a ll

yxwvutsrqponmlkjigfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

1 a r m

Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5

l a rger Kn erj a

2016

Realisasi Kinerja Program d an

Keluaran Kegiatan t/ d Tri wul an

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

a Tahun 2016

Cap ai an Target RPJM D t/ d Tri wu l a n II Tahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab No Unisan/ Bidang Uni san Pem erint ah Daerah dan

Program/ Keg iat an Indi kat or Knerj a Program (Oufcome)/ Kegiatan (Out put }

Target Cap ai an Kinerja RPJM D Tahun 2 0 1 6

Realisasi Target lunerja nasB Program dan

If a ll 1 a r m

Kegiatan s/ d Tahun 2 0 1 5

l a rger Kn erj a

2016

Realisasi Kn erj a

RKPD

Realisasi Ti ngkat Capaian Knen' a RKPD

( % )

Real i sasi Ta rget

Real i t asI Ti ngkat Capaian Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5

Referensi

Dokumen terkait

Budiarti yang telah membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang yang amat besar dan telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat

Analisis pelanggaran terhadap sumpah jabatan oleh pejabat negara di negara hukum Indonesia.. Universitas Gadjah Mada,

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, sesuai dengan Jadwal Pembangunan Asrama Putra MAN IC Padang Pariaman Provinsi

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang peran serta koperasi dalam meningkatkan keterampilan beternak pada peternak

Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara. Setiap bukti pembayaran disetujui oleh kepala sekolah dan lunas di bayar

Alasan untuk mendesain prosedur pengambilan sampel dengan probabilitas psu yang berbeda adalah untuk membentuk sebuah metode pemilihan yang akan memberikan

Jasa kesiagaan informasi (jki) adalah suatu jenis layanan rujukan yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi mengenai bahan pustaka yang baru dalam bidang yang diminatinya.

Diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square) adalah 0,531. Nilai tersebut dapat diartikan variabel periklanan, penjualan pribadi, publisitas, promosi penjualan mampu