• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI 2017 DINAS PMD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RENCANA AKSI 2017 DINAS PMD"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jaw ab 1 M eningkat kan kualit as

penyelenggaraan pem erint ahan desa & kelurahan dalam proses

penyelenggaraan pem erint ahan ,pengelolaan pem bangunan dan pelayanan publik

M eningkat nya kualit as penyelenggaraan pem erint ahan desa

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kant or

% TW1=100% TW2=100% TW3=100% TW4=100%

Program Pelayanan adm inist rasi Perkant oran

623.280.250 Penyediaan jasa kom unikasi, sum ber daya air & list rik

Tersedianya pem bayaran list rik,t elepon dan air

62.760.000

TW1=25% TW2=50% TW3=75% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Penyediaan jasa pem eliharaa n dan perizinan kendaraan dinas/ operasi onal

Tersedianya jasa perpanjangan STNK dan service

56.000.000

TW1=21% TW2=50 TW3=75% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Penyediaan jasa adm inist rasi keuangan

Tersedianya jasa pengelolaan adm inist rasi keuangan

81.552.000

TW1=25% TW2=50 % TW3=75% TW4=100%

Subag keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kant or

Tersedianya jasa kebersihan kant or

18.050.000

TW1=25% TW2=50 % TW3=75% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Penyediaan kom ponen inst alasi list rik/ bangu nan kant or

Tersedianya kom ponen inst alasi list rik & penerangan bangunan kant or

3.423.700

TW1=5% TW2=100%

Subag um um & kepeg RENCANA AKSI

(2)

Penyediaan peralat an rum ah t angga

Tersedianya peralat an rum ah t angga kant or

11.813.000

TW1=10% TW2=88% TW3=89% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Rapat -rapat koordinasi & konsult asi keluar daerah

Terlaksanya rapat koordinasi dan konsult asi keluar daerah

210.170.000

TW1=25%

TW2=50 % TW3=75% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Penat ausaha an kesekret ariat an SKPD

Tersedianya ATK, barang cet akan, m akanan dan m inum an

127.170.000

TW1=26%

TW2=24% TW3=26% TW4=24

Subag um um & kepeg

Program Peningkat an sarana dan prasarana aparat ur

230.535.750

Pengadaan peralat an gedung kant or

Tersedianya peralat angedung kant or

29.491.500

TW1=0% TW2=100% TW3=0% TW4=0%

Subag um um & kepeg

Pengadaan m ebeleur

Tersedianya m ebeleur

8.698.750

TW1=0% TW2=100% TW3=0% TW4=0%

Subag um um & kepeg

Pem eliharaa n rut in / berkala gedung kant or

Tersedianya alat kebersihan & pengecat an

8.659.000

TW1=30% TW2=50% TW3=100% TW4=0%

Subag um um & kepeg

Pem eliharaa n rut in / berkala peralat an gedung kant or

Tersedianya jasa service peralat an kant or

13.686.500

TW1=25% TW2=50% TW3=75% TW4=100%

Subag um um & kepeg

Rehabilit asi sedang/ berat gedung kant or

Tercipt anya kant or yang refresent at if

170.000.000

TW1=0%

TW2=100% TW3=0% TW4=0%

(3)

2 M ew ujudkan perencanaan dan laporan keuangan t epat w akt u

Perencanaan dan laporan keuangan t epat w akt u

Persent ase dokum en perencanaan dan dokum en perencanaan yang disusun t epat w akt u

% TW1=100% TW2=100% TW3=100% TW4=100%

Program Peningkat an Pengem bang an sist em pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46.297.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

4.988.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir t ahun

Tersusunnya laporan akhir t ahun 2015

5.326.000

Penyusunan program kerja SKPD

Tersedianya dat a perencanaan dan laporan SKPD

35.983.000 peningkat an keberdayaan m asyarakat organisasi m asyarakat perdesaan

Terlaksananya pelat ihan Lem baga Pem berdayaan M asyarakat (LPM )

Subbidang kelem bagaan dan part isipasi m asyarakat

Penyusunan profil desa dan kelurahan

Terlaksananya penyusunan dat a dasar keluarga

88.240.400

TW1=23% TW2=52% TW3=81% TW4=100%

Sub bidang kelem bagaan dan part isipasi m asyarakat Pelaksanaan

gelar t eknologi t epat guna

Terlaksananya kunjungan kerja TTG di M at aram & sosialisasi pem bent ukan posyant ekdan w art ek

Sub bidang pengem bang an prasarana perdesaan & TTG

Penyusunan perat uran perundang- undangan t ent ang desa

Tersusunnya perubahan perda desa

(4)

Pem ilihan kepala desa

Terlaksanya pilkades di 33 desa

Sub bidang kelem bagaan pem des

3 M engem bangkan kegiat an usaha ekonom i m asyarakat dan keluarga t erm asuk penguat an lem baga sosial ekonom i m asyarakat

M eningkat nya kagiat an ekonom i produkt if m asyarakat desa

Jum lah desa yang m engikut i sosialisasi m anajem en Bum des

desa TW 1= Pengem bang an lem baga ekonom i perdesaan

230.887.000

Pelat ihan ket eram pilan m anajem en Bum des

Terlaksananya sosialisasi M anajem en BUM DES

39.940.000

TW1=0% TW2=45% TW3=100% TW4=0%

Sub bidang pengem bang an UEM

Pem binaan operasional penyaluran RASKIN

Terlaksananya pem binaan dan penyaluran RASKIN

Sub bidang pengem bang an UEM

4 M eningkat kan kapasit as dan peran lem baga

kem asyarakat an sert a part isipasi

kesw adayaan m asyarakat dalam pem bangunan

M eningkat kan kapasit as kelem bagaan dalam m em bangun desa

Jum lah fasilit asi penguat an kelom pok dalam Peningkat an part isipasi m asyarakat pem banguna n desa

Terw ujudnya penguat an kelom pok dalam

Sub bidang pengem bang an prasarana perdesaan & TTG

Jum lah desa yang m engikut i lom ba desa t ingkat kabupat en

desa TW 1=

Penilaian perlom baan desa/ kelurah an

Terlaksananya penilaian perlom baan desa di set iap kecam at an

108.676.300

TW1=67%

TW2=100%

Sub bidang kelem bagaan dan part isipasi m asyarakat

Bulan bhakt i got ong royong m asyarakat

Terlaksananya kegiat an bulan bhakt i got ong royong m asyarakat

102.033.000

TW1=97%

TW2=100%

(5)

Program peningkat an kapasit as aparat ur pem erint ah desa

142.832.300

Pelat ihan aparat ur pem erint ah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya pelat ihan adm inist rasi pengelolaan barang dan asset desa

142.832.300

TW1=57%

TW2=73% TW3=95% TW4=100%

Sub bidang kelem bagaan pem des

Bulukum ba, 17 Pebruari 2017 Kepala BPM PD,

Referensi

Dokumen terkait

[r]

- Dinas Kesehatan merekap ajuan klaim Puskemas ke pihak bpjs - BPJS memverifikasi klaim dan merangkap jumlah klaim yang dibayar disetor ke Kasda - Dinas Kesehatan

Kedepan akan lebih memperhatikan / teliti dalam rincian penganggaran kegiatan - Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi - V - - Pemenang Lomba Olahraga Tradisional Tingkat

Terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i) - - RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017. PENGELOLA PROSES

Teknik Dasar Membatik  Terlaksananya pelatihan selama 14 hr dengan jumlah peserta 25 orang. Telah dilaksanakan selama 14 hr dengan jumlah peserta

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT PROGRAM KEGIATAN REALISASI ANGGARAN S/D. TB I (Rp.) TW I TW II TW III TW IV

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2017 TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 REALISASI TW II SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET FAKTOR

Adanya pengaturan ulang peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor berupa kalibrasi uji berat, kalibrasi uji emisi gas buang, kalibrasi uji kebisingan