LAMPIRAN 4
Pagu Realisasi %
1. 1.1 25% 82% 328 1 225.000.000 209.799.000 93,24
Pengembangan Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Sosial dan Budaya
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
Jumlah hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan
Persentase program aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Terlaksananya penyusunan
perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif, efektif dan tepat waktu
Persentase program dalam rangka merespon
masalah/perubahan yang terjadi di daerah Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi
Terlaksananya pengolahan data dan informasi secara terpadu,informatif dan aksesbilitas
Program
Persentase peningkatan pengunjung website Bappeda dalam satu tahun
Persentase pengunjung website yang puas dengan data dan informasi Bappeda
PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2015
Anggaran
Pagu Realisasi %
Program Anggaran
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
3.3 80% 77% 96,25
3.4 100% 50% 50
4. 4.1 100% 94,40% 94,4 1. 363.150.000 234.393.800 64,54
2. 896.350.000 635.313.500 70,88
4.2 100% 100% 100
3. 179.400.000 167.830.000 93,55
4.3 60% 63% 105
4.4 100% 100% 100 4. Perencanaan Tata Ruang 200.000.000 145.600.000 72,80
Perencanaan
Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Persentase capaian target RPJMD
Persentase SKPD dengan kualitas perencanaan baik
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Sosial Budaya
Persentase program di RKPD yang selaras dengan RPJMD Persentase tingkat
keberhasilan program prioritas
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tahapan
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara konsisten