• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp) Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2,17 URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

8.982.390.000,00

9.315.270.000,00 332.880.000,00

Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah

25,50 Nilai Aspek Perencanaan

Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah

25,50

Nilai Aspek Pelaporan Kinerja

dalam AKIP Perangkat Daerah 12,50 Nilai Aspek Pelaporan Kinerja

dalam AKIP Perangkat Daerah 12,50

Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar

100% Persentase Perencanaan

Kinerja yang disusun Sesuai Standar

100% -

Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar

100% Persentase Pelaporan Kinerja

yang disusun Sesuai Standar

100%

2.17.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan

kinerja yang disusun 5 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah dokumen perencanaan

kinerja yang disusun 5 Dokumen 15.000.000,00 -

2.17.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun

10 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah laporan kinerja yang disusun

10 Dokumen 15.000.000,00 -

Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI

0% Persentase Temuan

Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI

0%

2.17.01.2.02 Persentase Pelaporan

Keuangan yang disusun Sesuai Standar

100% Persentase Pelaporan

Keuangan yang disusun Sesuai Standar

100% -

Persentase Pelaporan Aset

yang disusun Sesuai Standar 100% Persentase Pelaporan Aset yang

disusun Sesuai Standar 100%

Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 6.015.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/

Berkurang (Rp)

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA

6.015.000.000,00

2.17.01.2.01

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2)

2.17.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani

12 Bulan 6.000.000.000,00 Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani

12 Bulan 6.000.000.000,00 -

Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun

14 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun

14 Dokumen 15.000.000,00 -

Indeks Profesionalisme

Aparatur 69,20 Indeks Profesionalisme

Aparatur 69,20

Persentase Aparatur yang memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi

23,81% Persentase Aparatur yang

memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi

23,81% -

Persentase Aparatur yang Bekerja Tepat Waktu

100% Persentase Aparatur yang

Bekerja Tepat Waktu

100%

Persentase Aparatur yang

Berkinerja Baik 100% Persentase Aparatur yang

Berkinerja Baik 100%

Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia

65 Stel 57.800.000,00 Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia

65 Stel 57.800.000,00 -

Jumlah pakaian olah raga yang

tersedia 16 Stel Jumlah pakaian olah raga yang

tersedia 16 Stel

Jumlah Pakaian Adat yang tersedia

65 Stel Jumlah Pakaian Adat yang

tersedia

65 Stel

Jumlah Pakaian Seragam Khusus PTSP

65 Stel Jumlah Pakaian Seragam Khusus

PTSP

65 Stel

2.17.01.2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang (5 Laki- Laki dan 5 Perempuan)

75.000.000,00

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang (5 Laki- Laki dan 5 Perempuan)

75.000.000,00

-

Indeks Sarana dan Prasarana 100 Indeks Sarana dan Prasarana 100

Indeks Tata Laksana

Organisasi Perangkat Daerah 1,85 Indeks Tata Laksana Organisasi

Perangkat Daerah 1,85

2.17.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum

Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

100% 163.665.000,00 Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

100% 163.665.000,00 -

2.17.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani

12 Bulan 163.665.000,00 Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani

12 Bulan 163.665.000,00 -

Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani

12 Bulan Jumlah layanan penyediaan

makanan dan minuman kantor yang tertangani

12 Bulan

2.17.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

100% 1.202.500.000,00 Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah

100% 1.202.500.000,00 -

2.17.01.2.07.02 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas/

operasional lapangan yang diadakan

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Roda 2

400.000.000,00

Jumlah kendaraan dinas/

operasional lapangan yang diadakan

1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Roda 2

400.000.000,00

-

2.17.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Kantor yang diadakan

1 Paket 25.000.000,00 Jumlah Mebel Kantor yang diadakan

1 Paket 25.000.000,00 -

2.17.01.2.07.06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

1 Paket 203.500.000,00 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

1 Paket 203.500.000,00 - 2.17.01.2.05 Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

132.800.000,00

132.800.000,00

2.17.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

(3)

2.17.01.2.07.09 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang dibangun

Ruang Bermain Anak 1 Unit, Kantin

1 Unit,Tempat Fotocopy 1 unit, Tempat Parkir 1 Unit, WC Disabilitas

574.000.000,00

Jumlah gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang dibangun

Ruang Bermain Anak 1 Unit, Kantin

1 Unit,Tempat Fotocopy 1 unit, Tempat Parkir 1 Unit, WC Disabilitas

574.000.000,00

-

2.17.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan

100% 1.138.852.500,00 Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan

100% 1.138.852.500,00 -

Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi

3 Layanan Jumlah Aspek Layanan

Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi

3 Layanan

2.17.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

menyurat Jumlah layanan jasa persuratan

yang tertangani 12 Bulan 960.902.500,00 Jumlah layanan jasa persuratan

yang tertangani 12 Bulan 960.902.500,00 - 2.17.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani

12 Bulan 107.950.000,00 Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani

12 Bulan 107.950.000,00 -

2.17.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan Jasa kebersihan

kantor yang tertangani 12 Bulan 70.000.000,00 Jumlah layanan Jasa kebersihan

kantor yang tertangani 12 Bulan 70.000.000,00 - 8.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase BMD dalam kondisi baik

100% 299.572.500,00 Persentase BMD dalam kondisi baik

100% 632.452.500,00 332.880.000,00

8.01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara

5 Unit Mobil, 16

Unit Motor 254.872.500,00 Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara

5 Unit Mobil, 16

Unit Motor 254.872.500,00 -

2.17.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

1 Paket 24.700.000,00 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

1 Paket 24.700.000,00 -

2.17.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi

1 Paket 20.000.000,00 Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi

1 Paket 201.440.000,00 181.440.000,00

2.17.01.2.09.xx Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang

dibangun - 0 Jumlah gedung kantor yang

dibangun 2 Paket 151.440.000,00 151.440.000,00

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI 48.037.000,00 48.037.000,00 - Persentase Peningkatan

Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A

76,10% Persentase Peningkatan Jumlah

Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10%

2.17.03.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase Pembinaan

Koperasi 76,10% 48.037.000,00 Persentase Pembinaan

Koperasi 76,10% 48.037.000,00 -

(4)

2.17.03.2.01.01 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT

100 Koperasi 48.037.000,00 Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT

100 Koperasi 48.037.000,00 -

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

28.710.000,00

28.710.000,00 -

Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A

76,10% Persentase Peningkatan Jumlah

Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10% -

2.17.04.2.01 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pembinaan

Koperasi 76,10% 28.710.000,00 Persentase Pembinaan

Koperasi 76,10% 28.710.000,00 -

2.17.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi Yang Sehat dan

taat Regulasi 100 Koperasi 28.710.000,00 Jumlah Koperasi Yang Sehat dan

taat Regulasi 100 Koperasi 28.710.000,00 -

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

227.987.000,00

227.987.000,00 -

Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A

76,10% Persentase Peningkatan Jumlah

Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10%

2.17.05.2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase koperasi yang pengurusnya sudah

mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoprasian

20,49% 227.987.000,00 Persentase koperasi yang pengurusnya sudah

mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoprasian

20,49% 227.987.000,00 -

2.17.05.2.01.01 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah pengurus Koperasi yang

memiliki Kompetensi 60 Orang 227.987.000,00 Jumlah pengurus Koperasi yang

memiliki Kompetensi 60 Orang 227.987.000,00 -

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

396.599.000,00

396.599.000,00 -

Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

66,67% Persentase Peningkatan Omset

Usaha Mikro

66,67%

2.17.07.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro

10% 396.599.000,00 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro

10% 396.599.000,00 -

2.17.07.2.01.01 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Peningkatan Kualitas pemetaan pendataan UMKM

20 laporan 51.710.000,00 Peningkatan Kualitas pemetaan pendataan UMKM

20 laporan 51.710.000,00 -

2.17.07.2.01.04 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah UMKM naik kelas 100 UMKM terlatih 268.200.000,00 Jumlah UMKM naik kelas 100 UMKM terlatih 268.200.000,00 -

(5)

2.17.07.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah Rakor yang dilaksanakan Laporan Data UMKM Kabupaten Bangka per semester

76.689.000,00

Jumlah Rakor yang dilaksanakan Laporan Data UMKM Kabupaten Bangka per semester

76.689.000,00

-

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

364.408.000,00

364.408.000,00 -

Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

66,67% Persentase Peningkatan Omset

Usaha Mikro

66,67%

2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro

10% 364.408.000,00 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro

10% 364.408.000,00 -

2.17.08.2.01.01 Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro 17 Kali 364.408.000,00 Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro 17 Kali 364.408.000,00 - Jumlah Dokumen Teknis

Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

1 Paket Jumlah Dokumen Teknis

Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

1 Paket

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2,18 URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN

IKLIM PENANAMAN MODAL 141.100.000,00 141.100.000,00 -

Persentase Jumlah Investor 35,00% Persentase Jumlah Investor 35,00% -

2.18.02.2.02 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/

Kota

Persentase Potensi Investasi

Daerah yang sudah dipetakan 100% 141.100.000,00 Persentase Potensi Investasi

Daerah yang sudah dipetakan 100% 141.100.000,00 -

2.18.02.2.02.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi

1 Dokumen 122.500.000,00 Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi

1 Dokumen 122.500.000,00 -

2.18.02.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah

Buku Peta Potensi dan Peluang

Investasi

18.600.000,00

Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah

Buku Peta Potensi dan Peluang

Investasi

18.600.000,00

-

2.18.03 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

139.700.000,00

139.700.000,00 -

Persentase Jumlah Investor 35,00% Persentase Jumlah Investor 35,00%

2.18.03.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti

100% 139.700.000,00 Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti

100% 139.700.000,00 -

2.18.03.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi

Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

1 Dokumen 35.600.000,00 Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

1 Dokumen 35.600.000,00 -

2.18.03.2.01.02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pameran Investasi yang

dilaksanakan 4 Kali 104.100.000,00 Jumlah Pameran Investasi yang

dilaksanakan 4 Kali 104.100.000,00 -

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

590.890.000,00

590.890.000,00 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro

Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

(6)

Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu

100% Persentase Pelayanan

Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu

100%

2.18.04.2.01 Persentase Perizinan Yang

Memenuhi Persyaratan

100% 590.890.000,00 Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan

100% 590.890.000,00 -

Jumlah Monev Yang Dilakukan 350 objek izin usaha

Jumlah Monev Yang Dilakukan 350 objek izin usaha Persentase Pengaduan Masuk

yang ditindaklanjuti 100% Persentase Pengaduan Masuk

yang ditindaklanjuti 100%

2.18.04.2.01.01 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Izin yang diterbitkan 5000 izin 50.000.000,00 Jumlah Izin yang diterbitkan 5000 izin 50.000.000,00 -

2.18.04.2.01.02 Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Survey yang dilaksanakan 350 objek izin usaha 370.890.000,00 Jumlah Survey yang dilaksanakan 350 objek izin

usaha 370.890.000,00 -

2.18.04.2.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Pengaduan yang

diselesaikan tepat waktu 20 Pengaduan 170.000.000,00 Jumlah Pengaduan yang

diselesaikan tepat waktu 20 Pengaduan 170.000.000,00 -

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

181.230.000,00

181.230.000,00 -

Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM

35,00% Persentase Perusahaan Taat

Melaporkan LKPM

35,00% -

2.18.05.2.01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM

200 Perusahaan 181.230.000,00 Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM

200 Perusahaan 181.230.000,00 -

Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan

15 Kali Jumlah Koordinasi yang

dilaksanakan

15 Kali -

2.18.05.2.01.01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal

1 Buku LKPM 57.300.000,00 Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal

1 Buku LKPM 57.300.000,00 -

2.18.05.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM

1 Data 73.930.000,00 Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM

1 Data 73.930.000,00 -

2.18.05.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Bahan / Data

Pengawasan Penanaman Modal 1 Data 50.000.000,00 Jumlah Bahan / Data Pengawasan

Penanaman Modal 1 Data 50.000.000,00 -

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

310.800.000,00

310.800.000,00 -

Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar

100% Persentase Sarana dan

Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar

100%

Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan

100% Persentase Kompetensi Sumber

Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan

100%

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota

(7)

2.18.06.2.01 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan

30% 310.800.000,00 Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan

30% 310.800.000,00 -

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan

100% Persentase Sumber Daya

Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan

100%

Persentase Ketersediaan

Informasi Online 100% Persentase Ketersediaan

Informasi Online 100%

2.18.06.2.01.01 Jumlah Bahan Publikasi ke Publik 5 Dokumen 310.800.000,00 Jumlah Bahan Publikasi ke Publik 5 Dokumen 310.800.000,00 -

Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Perizinan

2 Paket Jumlah Sarana dan Prasarana

pendukung Pelayanan Perizinan

2 Paket

Jumlah SDM yang mengikuti

aptitude Pelayanan Perizinan 2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti

aptitude Pelayanan Perizinan 2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti

sertifikasi Pelayanan Perizinan

2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti

sertifikasi Pelayanan Perizinan

2 Orang 11.411.851.000,00

11.744.731.000,00

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

(8)

8

Dalam rangka untuk menunjang pelayanan publik dan penilaian pelayanan publik

(Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN

Lapor, MCPKPK, DLL)

-

Keterangan

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

KABUPATEN BANGKA

(9)
(10)

Dalam rangka untuk menunjang pelayanan publik dan penilaian

pelayanan publik (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN Lapor,

MCPKPK, DLL) Dalam rangka untuk menunjang

pelayanan publik dan penilaian pelayanan publik (Reformasi

Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN Lapor,

MCPKPK, DLL)

(11)
(12)
(13)
(14)

-

Referensi

Dokumen terkait

Fungsi yang valid berupa sederetan huruf alfabet mulai dari a sampai z, bisa berupa huruf kapital atau nonkapital, panjang huruf sama setiap sukunya, dalam sebuah suku

bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan perubahan program, kegiatan dan sumber

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.64 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Penelitian dan

Bahkan istilah gamelan sendiri merujuk ke golongan alat ini (gamel dalam bahasa Jawa berarti pukul; magamel berarti me- mukul.) Alat perkusi yang sering muncul dalam sebuah

Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terapi penambahan kompres hangat setelah terapi TENS dan exercise dan terapi TENS dan exercise terhadap

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membagi tugas,

Hasil Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100 persen Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Peternakan dan