OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp) Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2,17 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.982.390.000,00
9.315.270.000,00 332.880.000,00
Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah
25,50 Nilai Aspek Perencanaan
Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah
25,50
Nilai Aspek Pelaporan Kinerja
dalam AKIP Perangkat Daerah 12,50 Nilai Aspek Pelaporan Kinerja
dalam AKIP Perangkat Daerah 12,50
Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar
100% Persentase Perencanaan
Kinerja yang disusun Sesuai Standar
100% -
Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar
100% Persentase Pelaporan Kinerja
yang disusun Sesuai Standar
100%
2.17.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan
kinerja yang disusun 5 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah dokumen perencanaan
kinerja yang disusun 5 Dokumen 15.000.000,00 -
2.17.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun
10 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah laporan kinerja yang disusun
10 Dokumen 15.000.000,00 -
Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI
0% Persentase Temuan
Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI
0%
2.17.01.2.02 Persentase Pelaporan
Keuangan yang disusun Sesuai Standar
100% Persentase Pelaporan
Keuangan yang disusun Sesuai Standar
100% -
Persentase Pelaporan Aset
yang disusun Sesuai Standar 100% Persentase Pelaporan Aset yang
disusun Sesuai Standar 100%
Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 6.015.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Berkurang (Rp)
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA
6.015.000.000,00
2.17.01.2.01
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani
12 Bulan 6.000.000.000,00 Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani
12 Bulan 6.000.000.000,00 -
Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun
14 Dokumen 15.000.000,00 Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun
14 Dokumen 15.000.000,00 -
Indeks Profesionalisme
Aparatur 69,20 Indeks Profesionalisme
Aparatur 69,20
Persentase Aparatur yang memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi
23,81% Persentase Aparatur yang
memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi
23,81% -
Persentase Aparatur yang Bekerja Tepat Waktu
100% Persentase Aparatur yang
Bekerja Tepat Waktu
100%
Persentase Aparatur yang
Berkinerja Baik 100% Persentase Aparatur yang
Berkinerja Baik 100%
Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia
65 Stel 57.800.000,00 Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia
65 Stel 57.800.000,00 -
Jumlah pakaian olah raga yang
tersedia 16 Stel Jumlah pakaian olah raga yang
tersedia 16 Stel
Jumlah Pakaian Adat yang tersedia
65 Stel Jumlah Pakaian Adat yang
tersedia
65 Stel
Jumlah Pakaian Seragam Khusus PTSP
65 Stel Jumlah Pakaian Seragam Khusus
PTSP
65 Stel
2.17.01.2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang (5 Laki- Laki dan 5 Perempuan)
75.000.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang (5 Laki- Laki dan 5 Perempuan)
75.000.000,00
-
Indeks Sarana dan Prasarana 100 Indeks Sarana dan Prasarana 100
Indeks Tata Laksana
Organisasi Perangkat Daerah 1,85 Indeks Tata Laksana Organisasi
Perangkat Daerah 1,85
2.17.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
100% 163.665.000,00 Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
100% 163.665.000,00 -
2.17.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani
12 Bulan 163.665.000,00 Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani
12 Bulan 163.665.000,00 -
Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani
12 Bulan Jumlah layanan penyediaan
makanan dan minuman kantor yang tertangani
12 Bulan
2.17.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
100% 1.202.500.000,00 Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
100% 1.202.500.000,00 -
2.17.01.2.07.02 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas/
operasional lapangan yang diadakan
1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Roda 2
400.000.000,00
Jumlah kendaraan dinas/
operasional lapangan yang diadakan
1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Roda 2
400.000.000,00
-
2.17.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Kantor yang diadakan
1 Paket 25.000.000,00 Jumlah Mebel Kantor yang diadakan
1 Paket 25.000.000,00 -
2.17.01.2.07.06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
1 Paket 203.500.000,00 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
1 Paket 203.500.000,00 - 2.17.01.2.05 Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
132.800.000,00
132.800.000,00
2.17.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
2.17.01.2.07.09 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang dibangun
Ruang Bermain Anak 1 Unit, Kantin
1 Unit,Tempat Fotocopy 1 unit, Tempat Parkir 1 Unit, WC Disabilitas
574.000.000,00
Jumlah gedung kantor atau bangunan kantor lainnya yang dibangun
Ruang Bermain Anak 1 Unit, Kantin
1 Unit,Tempat Fotocopy 1 unit, Tempat Parkir 1 Unit, WC Disabilitas
574.000.000,00
-
2.17.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan
100% 1.138.852.500,00 Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan
100% 1.138.852.500,00 -
Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi
3 Layanan Jumlah Aspek Layanan
Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi
3 Layanan
2.17.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
menyurat Jumlah layanan jasa persuratan
yang tertangani 12 Bulan 960.902.500,00 Jumlah layanan jasa persuratan
yang tertangani 12 Bulan 960.902.500,00 - 2.17.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani
12 Bulan 107.950.000,00 Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani
12 Bulan 107.950.000,00 -
2.17.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Jumlah layanan Jasa kebersihan
kantor yang tertangani 12 Bulan 70.000.000,00 Jumlah layanan Jasa kebersihan
kantor yang tertangani 12 Bulan 70.000.000,00 - 8.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase BMD dalam kondisi baik
100% 299.572.500,00 Persentase BMD dalam kondisi baik
100% 632.452.500,00 332.880.000,00
8.01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara
5 Unit Mobil, 16
Unit Motor 254.872.500,00 Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara
5 Unit Mobil, 16
Unit Motor 254.872.500,00 -
2.17.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
1 Paket 24.700.000,00 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
1 Paket 24.700.000,00 -
2.17.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi
1 Paket 20.000.000,00 Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi
1 Paket 201.440.000,00 181.440.000,00
2.17.01.2.09.xx Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang
dibangun - 0 Jumlah gedung kantor yang
dibangun 2 Paket 151.440.000,00 151.440.000,00
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI 48.037.000,00 48.037.000,00 - Persentase Peningkatan
Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A
76,10% Persentase Peningkatan Jumlah
Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10%
2.17.03.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase Pembinaan
Koperasi 76,10% 48.037.000,00 Persentase Pembinaan
Koperasi 76,10% 48.037.000,00 -
2.17.03.2.01.01 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT
100 Koperasi 48.037.000,00 Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT
100 Koperasi 48.037.000,00 -
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
28.710.000,00
28.710.000,00 -
Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A
76,10% Persentase Peningkatan Jumlah
Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10% -
2.17.04.2.01 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pembinaan
Koperasi 76,10% 28.710.000,00 Persentase Pembinaan
Koperasi 76,10% 28.710.000,00 -
2.17.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi Yang Sehat dan
taat Regulasi 100 Koperasi 28.710.000,00 Jumlah Koperasi Yang Sehat dan
taat Regulasi 100 Koperasi 28.710.000,00 -
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
227.987.000,00
227.987.000,00 -
Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A
76,10% Persentase Peningkatan Jumlah
Koperasi Yang Berklasifikasi A 76,10%
2.17.05.2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase koperasi yang pengurusnya sudah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoprasian
20,49% 227.987.000,00 Persentase koperasi yang pengurusnya sudah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoprasian
20,49% 227.987.000,00 -
2.17.05.2.01.01 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah pengurus Koperasi yang
memiliki Kompetensi 60 Orang 227.987.000,00 Jumlah pengurus Koperasi yang
memiliki Kompetensi 60 Orang 227.987.000,00 -
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
396.599.000,00
396.599.000,00 -
Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro
66,67% Persentase Peningkatan Omset
Usaha Mikro
66,67%
2.17.07.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro
10% 396.599.000,00 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro
10% 396.599.000,00 -
2.17.07.2.01.01 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Peningkatan Kualitas pemetaan pendataan UMKM
20 laporan 51.710.000,00 Peningkatan Kualitas pemetaan pendataan UMKM
20 laporan 51.710.000,00 -
2.17.07.2.01.04 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Jumlah UMKM naik kelas 100 UMKM terlatih 268.200.000,00 Jumlah UMKM naik kelas 100 UMKM terlatih 268.200.000,00 -
2.17.07.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Jumlah Rakor yang dilaksanakan Laporan Data UMKM Kabupaten Bangka per semester
76.689.000,00
Jumlah Rakor yang dilaksanakan Laporan Data UMKM Kabupaten Bangka per semester
76.689.000,00
-
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
364.408.000,00
364.408.000,00 -
Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro
66,67% Persentase Peningkatan Omset
Usaha Mikro
66,67%
2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro
10% 364.408.000,00 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro
10% 364.408.000,00 -
2.17.08.2.01.01 Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro 17 Kali 364.408.000,00 Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro 17 Kali 364.408.000,00 - Jumlah Dokumen Teknis
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
1 Paket Jumlah Dokumen Teknis
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
1 Paket
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2,18 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL 141.100.000,00 141.100.000,00 -
Persentase Jumlah Investor 35,00% Persentase Jumlah Investor 35,00% -
2.18.02.2.02 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/
Kota
Persentase Potensi Investasi
Daerah yang sudah dipetakan 100% 141.100.000,00 Persentase Potensi Investasi
Daerah yang sudah dipetakan 100% 141.100.000,00 -
2.18.02.2.02.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi
1 Dokumen 122.500.000,00 Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi
1 Dokumen 122.500.000,00 -
2.18.02.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah
Buku Peta Potensi dan Peluang
Investasi
18.600.000,00
Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah
Buku Peta Potensi dan Peluang
Investasi
18.600.000,00
-
2.18.03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
139.700.000,00
139.700.000,00 -
Persentase Jumlah Investor 35,00% Persentase Jumlah Investor 35,00%
2.18.03.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti
100% 139.700.000,00 Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti
100% 139.700.000,00 -
2.18.03.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
1 Dokumen 35.600.000,00 Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
1 Dokumen 35.600.000,00 -
2.18.03.2.01.02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pameran Investasi yang
dilaksanakan 4 Kali 104.100.000,00 Jumlah Pameran Investasi yang
dilaksanakan 4 Kali 104.100.000,00 -
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
590.890.000,00
590.890.000,00 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu
100% Persentase Pelayanan
Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu
100%
2.18.04.2.01 Persentase Perizinan Yang
Memenuhi Persyaratan
100% 590.890.000,00 Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan
100% 590.890.000,00 -
Jumlah Monev Yang Dilakukan 350 objek izin usaha
Jumlah Monev Yang Dilakukan 350 objek izin usaha Persentase Pengaduan Masuk
yang ditindaklanjuti 100% Persentase Pengaduan Masuk
yang ditindaklanjuti 100%
2.18.04.2.01.01 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Izin yang diterbitkan 5000 izin 50.000.000,00 Jumlah Izin yang diterbitkan 5000 izin 50.000.000,00 -
2.18.04.2.01.02 Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Jumlah Survey yang dilaksanakan 350 objek izin usaha 370.890.000,00 Jumlah Survey yang dilaksanakan 350 objek izin
usaha 370.890.000,00 -
2.18.04.2.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Pengaduan yang
diselesaikan tepat waktu 20 Pengaduan 170.000.000,00 Jumlah Pengaduan yang
diselesaikan tepat waktu 20 Pengaduan 170.000.000,00 -
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
181.230.000,00
181.230.000,00 -
Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM
35,00% Persentase Perusahaan Taat
Melaporkan LKPM
35,00% -
2.18.05.2.01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM
200 Perusahaan 181.230.000,00 Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM
200 Perusahaan 181.230.000,00 -
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan
15 Kali Jumlah Koordinasi yang
dilaksanakan
15 Kali -
2.18.05.2.01.01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal
1 Buku LKPM 57.300.000,00 Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal
1 Buku LKPM 57.300.000,00 -
2.18.05.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM
1 Data 73.930.000,00 Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM
1 Data 73.930.000,00 -
2.18.05.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Bahan / Data
Pengawasan Penanaman Modal 1 Data 50.000.000,00 Jumlah Bahan / Data Pengawasan
Penanaman Modal 1 Data 50.000.000,00 -
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
310.800.000,00
310.800.000,00 -
Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar
100% Persentase Sarana dan
Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar
100%
Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan
100% Persentase Kompetensi Sumber
Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan
100%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.06.2.01 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan
30% 310.800.000,00 Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan
30% 310.800.000,00 -
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan
100% Persentase Sumber Daya
Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan
100%
Persentase Ketersediaan
Informasi Online 100% Persentase Ketersediaan
Informasi Online 100%
2.18.06.2.01.01 Jumlah Bahan Publikasi ke Publik 5 Dokumen 310.800.000,00 Jumlah Bahan Publikasi ke Publik 5 Dokumen 310.800.000,00 -
Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Perizinan
2 Paket Jumlah Sarana dan Prasarana
pendukung Pelayanan Perizinan
2 Paket
Jumlah SDM yang mengikuti
aptitude Pelayanan Perizinan 2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti
aptitude Pelayanan Perizinan 2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti
sertifikasi Pelayanan Perizinan
2 Orang Jumlah SDM yang mengikuti
sertifikasi Pelayanan Perizinan
2 Orang 11.411.851.000,00
11.744.731.000,00
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
8
Dalam rangka untuk menunjang pelayanan publik dan penilaian pelayanan publik
(Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN
Lapor, MCPKPK, DLL)
-
Keterangan
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA
Dalam rangka untuk menunjang pelayanan publik dan penilaian
pelayanan publik (Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN Lapor,
MCPKPK, DLL) Dalam rangka untuk menunjang
pelayanan publik dan penilaian pelayanan publik (Reformasi
Birokrasi, Zona Integritas, Ombudsman, SPAN Lapor,
MCPKPK, DLL)
-