• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAP 3: KEGIATAN K/L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "REKAP 3: KEGIATAN K/L"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET2020 ALOKASI 2020(RIBU)

04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi jabatan 41.534.241,0

04.01 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan

standar kompetensi jabatan

70

04.02 Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensinya 60

Total 41.534.241,0

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai

kompetensi jabatan

41.534.241,0

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006

-Anggaran Kesehatan

tidak 2.499.048,0

04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0

052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

880.000,0

Pusat Pusat 880.000,0

:

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN :

2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan :

3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan :

4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian :

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

(2)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

1.619.048,0

Pusat Pusat 1.619.048,0

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia

(SDM)

006 -Anggaran Kesehatan

tidak 32.754.758,0

04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0

051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 16.097.372,0 Pusat Pusat 16.097.372,0 052 - Administrasi kepegawaian 1.861.990,0 Pusat Pusat 1.861.990,0 053 - Pembinaan kepegawaian 5.891.638,0 Pusat Pusat 5.891.638,0 054 - Pengembangan pegawai 6.504.372,0 Pusat Pusat 6.504.372,0

055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.631.780,0 Pusat Pusat 1.631.780,0 056 - Penempatan/mutasi pegawai 414.406,0 Pusat Pusat 414.406,0 057 - Pemberhentian pegawai 353.200,0 Pusat Pusat 353.200,0

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006

-Anggaran Kesehatan

tidak 2.442.507,0

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0

051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

156.340,0

(3)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

121.920,0

Pusat Pusat 121.920,0

053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 143.882,0 Pusat Pusat 143.882,0 054 - Pengelolaan kepegawaian 2.020.365,0 Pusat Pusat 2.020.365,0 04.994 Layanan Perkantoran 006 -Anggaran Kesehatan tidak 3.837.928,0

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3.837.928,0

Pusat Pusat 3.837.928,0

Total 41.534.241,0

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

TAHUN 2020 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2020 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2021 2022 2023 2021 2022 2023

04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi

jabatan

41.534.241,0 43.771.047,0 45.234.534,0 42.536.996,0

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 2.499.048,0 3.286.553,0 3.450.880,0 0,0

04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0 3.286.553,0 3.450.880,0 0,0

04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi

38,0 Unit 23.157,9 880.000,0 0,0 0,0 0,0 1.105.807,0 1.161.097,0 0,0

04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 18,0 Unit 89.947,1 1.619.048,0 0,0 0,0 0,0 2.180.746,0 2.289.783,0 0,0

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Layanan 32.754.758,0 33.737.399,0 34.749.519,0 39.868.005,0

04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0 33.737.399,0 34.749.519,0 39.868.005,0

(4)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

TAHUN 2020 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2020 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2021 2022 2023 2021 2022 2023

04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 1.712,0 Pegawai 9.402,7 16.097.372,0 0,0 0,0 0,0 16.580.293,0 17.077.701,0 17.590.033,0

04.954.001.052 Administrasi kepegawaian 10.253,0 SK/Pegawai 181,6 1.861.990,0 0,0 0,0 0,0 1.917.849,0 1.975.385,0 2.034.646,0

04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian 9.127,0 SK/Pegawai 645,5 5.891.638,0 0,0 0,0 0,0 6.068.387,0 6.250.438,0 6.437.951,0

04.954.001.054 Pengembangan pegawai 9.880,0 SK/Pegawai 658,3 6.504.372,0 0,0 0,0 0,0 6.699.503,0 6.900.488,0 7.107.502,0

04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 27,0 Laporan 60.436,3 1.631.780,0 0,0 0,0 0,0 1.680.733,0 1.731.155,0 1.783.090,0

04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai 1.085,0 SK/Pegawai 381,9 414.406,0 0,0 0,0 0,0 426.838,0 439.643,0 4.528.832,0

04.954.001.057 Pemberhentian pegawai 1.750,0 SK/Pegawai 201,8 353.200,0 0,0 0,0 0,0 363.796,0 374.709,0 385.951,0

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 2.442.507,0 2.515.780,0 2.591.254,0 2.668.991,0

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0 2.515.780,0 2.591.254,0 2.668.991,0

04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan

rencana anggaran

4,0 Dokumen 39.085,0 156.340,0 4,0 4,0 4,0 161.030,0 165.861,0 170.836,0

04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 12,0 Dokumen 10.160,0 121.920,0 12,0 12,0 12,0 125.577,0 129.344,0 133.225,0

04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,0 Dokumen 47.960,7 143.882,0 3,0 3,0 3,0 148.198,0 152.644,0 157.223,0

04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 6,0 Dokumen 336.727,5 2.020.365,0 6,0 6,0 6,0 2.080.975,0 2.143.405,0 2.207.707,0

04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.837.928,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 Bulan/Layanan 319.827,3 3.837.928,0 12,0 12,0 12,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0

Total 41.534.241,0 - - - 43.771.047,0 45.234.534,0 42.536.996,0

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN

04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi jabatan 41.534.241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.534.241,0

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.499.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.499.048,0

04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.499.048,0

04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 880.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880.000,0

04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 1.619.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.619.048,0

(5)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 32.754.758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.754.758,0

04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.754.758,0

04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai Pendukung 16.097.372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.097.372,0

04.954.001.052 Administrasi kepegawaian Pendukung 1.861.990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.861.990,0

04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian Pendukung 5.891.638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.891.638,0

04.954.001.054 Pengembangan pegawai Pendukung 6.504.372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.504.372,0

04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai Pendukung 1.631.780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.631.780,0

04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai Pendukung 414.406,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414.406,0

04.954.001.057 Pemberhentian pegawai Pendukung 353.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353.200,0

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.442.507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.442.507,0

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.442.507,0

04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 156.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156.340,0

04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 121.920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121.920,0

04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 143.882,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143.882,0

04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 2.020.365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.020.365,0

04.994 Layanan Perkantoran 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0

Total 41.534.241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.534.241,0

Jakarta, 17 Desember 2019 Kepala Biro Kepegawaian

Suhartati, S.Kp, M.Kes NIP. 196007271985012001

Referensi

Dokumen terkait

03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketersediaan Harga Non Pangan Hortikultura 1.000.000,00. 03.01 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian K3 dan kompetensi K3 Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pejabat

01.01 Jumlah rekomendasl kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat 19j. 01.02 Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk

01.01 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan 123.. 01.02 Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan

2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35

03 Tersusunnya Paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 1.000.000,00 03.01 Jumlah Paket rekomendasi hasil koordinasi

02.03 Skor RB pada Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Perubahan Tata Laksana (Probis dan SOP), dan Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Kemen PPPA ( Skor