REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET2020 ALOKASI 2020(RIBU)
04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi jabatan 41.534.241,0
04.01 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan
standar kompetensi jabatan
70
04.02 Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensinya 60
Total 41.534.241,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai
kompetensi jabatan
41.534.241,0
04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006
-Anggaran Kesehatan
tidak 2.499.048,0
04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0
052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
880.000,0
Pusat Pusat 880.000,0
:
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN :
2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan :
3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan :
4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
1.619.048,0
Pusat Pusat 1.619.048,0
04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM)
006 -Anggaran Kesehatan
tidak 32.754.758,0
04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0
051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 16.097.372,0 Pusat Pusat 16.097.372,0 052 - Administrasi kepegawaian 1.861.990,0 Pusat Pusat 1.861.990,0 053 - Pembinaan kepegawaian 5.891.638,0 Pusat Pusat 5.891.638,0 054 - Pengembangan pegawai 6.504.372,0 Pusat Pusat 6.504.372,0
055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.631.780,0 Pusat Pusat 1.631.780,0 056 - Penempatan/mutasi pegawai 414.406,0 Pusat Pusat 414.406,0 057 - Pemberhentian pegawai 353.200,0 Pusat Pusat 353.200,0
04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006
-Anggaran Kesehatan
tidak 2.442.507,0
04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0
051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
156.340,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PRIORITASPROGRAM PRIORITASKEGIATAN PRIORITASPROYEK DUKUNGAN(TEMATIK) PRESIDEN100 JANJI KERANGKAREGULASI (RP RIBU)ALOKASI PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
121.920,0
Pusat Pusat 121.920,0
053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 143.882,0 Pusat Pusat 143.882,0 054 - Pengelolaan kepegawaian 2.020.365,0 Pusat Pusat 2.020.365,0 04.994 Layanan Perkantoran 006 -Anggaran Kesehatan tidak 3.837.928,0
04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
3.837.928,0
Pusat Pusat 3.837.928,0
Total 41.534.241,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
TAHUN 2020 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2020 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi
jabatan
41.534.241,0 43.771.047,0 45.234.534,0 42.536.996,0
04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 2.499.048,0 3.286.553,0 3.450.880,0 0,0
04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0 3.286.553,0 3.450.880,0 0,0
04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi
38,0 Unit 23.157,9 880.000,0 0,0 0,0 0,0 1.105.807,0 1.161.097,0 0,0
04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 18,0 Unit 89.947,1 1.619.048,0 0,0 0,0 0,0 2.180.746,0 2.289.783,0 0,0
04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Layanan 32.754.758,0 33.737.399,0 34.749.519,0 39.868.005,0
04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0 33.737.399,0 34.749.519,0 39.868.005,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
TAHUN 2020 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2020 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 1.712,0 Pegawai 9.402,7 16.097.372,0 0,0 0,0 0,0 16.580.293,0 17.077.701,0 17.590.033,0
04.954.001.052 Administrasi kepegawaian 10.253,0 SK/Pegawai 181,6 1.861.990,0 0,0 0,0 0,0 1.917.849,0 1.975.385,0 2.034.646,0
04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian 9.127,0 SK/Pegawai 645,5 5.891.638,0 0,0 0,0 0,0 6.068.387,0 6.250.438,0 6.437.951,0
04.954.001.054 Pengembangan pegawai 9.880,0 SK/Pegawai 658,3 6.504.372,0 0,0 0,0 0,0 6.699.503,0 6.900.488,0 7.107.502,0
04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 27,0 Laporan 60.436,3 1.631.780,0 0,0 0,0 0,0 1.680.733,0 1.731.155,0 1.783.090,0
04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai 1.085,0 SK/Pegawai 381,9 414.406,0 0,0 0,0 0,0 426.838,0 439.643,0 4.528.832,0
04.954.001.057 Pemberhentian pegawai 1.750,0 SK/Pegawai 201,8 353.200,0 0,0 0,0 0,0 363.796,0 374.709,0 385.951,0
04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 2.442.507,0 2.515.780,0 2.591.254,0 2.668.991,0
04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0 2.515.780,0 2.591.254,0 2.668.991,0
04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan
rencana anggaran
4,0 Dokumen 39.085,0 156.340,0 4,0 4,0 4,0 161.030,0 165.861,0 170.836,0
04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 12,0 Dokumen 10.160,0 121.920,0 12,0 12,0 12,0 125.577,0 129.344,0 133.225,0
04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,0 Dokumen 47.960,7 143.882,0 3,0 3,0 3,0 148.198,0 152.644,0 157.223,0
04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 6,0 Dokumen 336.727,5 2.020.365,0 6,0 6,0 6,0 2.080.975,0 2.143.405,0 2.207.707,0
04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.837.928,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0
04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0
04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 Bulan/Layanan 319.827,3 3.837.928,0 12,0 12,0 12,0 4.231.315,0 4.442.881,0 0,0
Total 41.534.241,0 - - - 43.771.047,0 45.234.534,0 42.536.996,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN
04 Terwujudnya penataan ASN Kemenkes sesuai kompetensi jabatan 41.534.241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.534.241,0
04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.499.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.499.048,0
04.951.001 Tanpa Sub Output 2.499.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.499.048,0
04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 880.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880.000,0
04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 1.619.048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.619.048,0
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN
04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 32.754.758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.754.758,0
04.954.001 Tanpa Sub Output 32.754.758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32.754.758,0
04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai Pendukung 16.097.372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.097.372,0
04.954.001.052 Administrasi kepegawaian Pendukung 1.861.990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.861.990,0
04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian Pendukung 5.891.638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.891.638,0
04.954.001.054 Pengembangan pegawai Pendukung 6.504.372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.504.372,0
04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai Pendukung 1.631.780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.631.780,0
04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai Pendukung 414.406,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414.406,0
04.954.001.057 Pemberhentian pegawai Pendukung 353.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353.200,0
04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.442.507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.442.507,0
04.970.001 Tanpa Sub Output 2.442.507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.442.507,0
04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 156.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156.340,0
04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 121.920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121.920,0
04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 143.882,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143.882,0
04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 2.020.365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.020.365,0
04.994 Layanan Perkantoran 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0
04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0
04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 3.837.928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.837.928,0
Total 41.534.241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41.534.241,0
Jakarta, 17 Desember 2019 Kepala Biro Kepegawaian
Suhartati, S.Kp, M.Kes NIP. 196007271985012001