• Tidak ada hasil yang ditemukan

201708101411034.1.03.UrusanWajibPekerjaanUmum Final14Maret2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "201708101411034.1.03.UrusanWajibPekerjaanUmum Final14Maret2016"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pekerjaan Umum adalah prioritas utama dari kebijakan

pembangunan di tahun 2015 yang ditandai dengan alokasi anggaran terbesar

dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Secara teknis, urusan Pekerjaan

Umum meliputi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang antara lain terdiri dari

pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, saluran drainase, penyediaan

air baku dan air minum, serta penyediaan utilitas lampu penerangan jalan umum.

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) serta Dinas

Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang.

A.

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada urusan Pekerjaan Umum diarahkan melalui (1) peningkatan

dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob; (2)

pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku; (3) peningkatan aksesbilitas,

kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur .

Di Tahun Anggaran 2015, Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan melalui

program-program sebagai berikut:

1.

Program-program penunjang, yang meliputi :

a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

d)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

2.

Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan

Umum, yang meliputi :

a)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas

penumpang, barang dan jasa.

b)

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran saluran dan

drainase.

c)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi

jalan dan jembatan.

(2)

Program ini diarahkan untuk tersedianya data dan informasi kondisi

jalan dan pemanfaatan jalan

e)

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan

dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.

f)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

peralatan berat bina marga.

g)

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan

banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.

h)

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota

Semarang.

i)

Program Pengendalian Banjir

Program ini diarahkan untuk menangani banjir dan rob.

j)

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

wilayah yang memiliki potensi dikembangkan.

k)

Program Penerangan Jalan Umum

Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan

menambah lampu penerangan.

l)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, operasional

dan perbaikan sarana dan prasarana peralatan berat drainase.

m)

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan

Program ini diarahkan untuk perencanaan jalan dan jembatan melalui

UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

PENDANAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.012.770 80,26 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

357.000.000 280.649.945 78,61 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 15.000.000 100,00 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 50.411.500 72,02 5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

120.000.000 49.205.725 41,00 6 Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

10.000.000 9.699.780 97,00 7 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

10.000.000 4.038.600 40,39 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 33.237.000 66,47 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

150.000.000 134.019.998 89,35 10 Penyelesaian Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

15.000.000 9.925.450 66,17 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

15.000.000 1.525.000 10,17 12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

595.700.000 425.709.875 71,46 JUMLAH SKPD 1.412.700.000 1.017.435.643 72,02

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

550.100.000 384.395.689 69,88 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316.130.000 299.652.000 94,79 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 39.161.950 78,32 4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

51.300.000 10.454.880 20,38 5 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

81.280.000 14.367.860 17,68 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000 28.235.450 51,34 7 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

180.000.000 167.123.140 92,85 8 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 40.000.000 3.000.000 7,5 9 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

250.504.000 157.671.600 62,94 JUMLAH SKPD 1.574.314.000 1.104.062.569 70,13

TOTAL 2.987.014.000 2.121.498.212 70,98

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 228.516.500 91,41

2 Pengadaan mebeluer 95.000.000 86.271.000 90,81

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

500.000.000 481.974.900 96,39 4 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas / operasional

1.227.274.000 456.991.043 37,24 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

25.000.000 9.230.000 36,92 6 Rehabilitasi sedang/berat mebeluer 10.000.000 1.503.500 15,04

(4)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

PERSEN TASE 8 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1.550.000.000 1.485.716.525 95,85

JUMLAH SKPD 3.672.274.000 2.756.879.968 75,07

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Opersional

641.550.000 630.557.000 98,29 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

583.784.880 381.407.710 65,33 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

191.600.600 119.589.400 62,42 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

564.622.400 388.776.594 68,86 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

49.652.000 35.758.050 72,02 6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 7.200.000 4.900.000 68,06 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

166.000.000 161.463.400 97,27

8 Operasionalisasi Website PSDA & ESDM

15.000.000 0 0

JUMLAH SKPD 2.219.409.880 1.722.452.154 77,61

TOTAL 5.891.683.880 4.479.332.122 76,03

3)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

10.000.000 4.597.475 45,97 2 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 30.000.000 21.017.650 70,06

3 Penyusunan LAKIP 13.000.000 2.398.000 18,45

4 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 5.290.000 13,23

5 Penyusunan LKPJ SKPD 13.000.000 1.900.000 14,62

6 Penyusunan Renja SKPD 10.000.000 3.346.375 33,46

JUMLAH SKPD 116.000.000 38.549.500 33,23

SKPD : PSDA & ESDM

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000 11.468.410 95,57 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan

23.055.000 22.037.800 95,59 3 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah)

12.000.000 11.831.050 98,59 4 Penyusunan Laporan Renja SKPD 12.000.000 11.919.700 99,33 5 Penunjang Kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu

117.508.000 112.944.000 96,12 6 Penyusunan Rencana Strategis Tahun

2011-2015

23.055.000 20.968.000 90,95

7 Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000 19.593.070 97,97

JUMLAH SKPD 219.618.000 210.762.030 95,97

JUMLAH PROGRAM 335.618.000 249.311.530 74,28

PROGRAM PELAKSANA URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

(5)

(Rp)

(Rp) (%)

SKPD : Bina Marga

1 Survey Dan Pengukuran 200.000.000 94.260.791 47,13

2 Peningkatan Jalan Penggaron Lor 2.000.000.000 1.538.797.500 76,94

3 Perancangan Teknik 225.000.000 133.672.436 59,41

4 Perencanaan Program Jalan & Jembatan

600.000.000 384.991.200 64,17 5 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan

Jembatan

3.150.000.000 1.542.532.960 48,97 6 Peningkatan Jalan Kudu Raya

Tahap II

1.000.000.000 809.985.800 81,00 7 Peningkatan Jalan Kokrosono

Tahap III

5.000.000.000 4.514.650.500 90,29 8 Peningkatan Jalan Madukoro

Tahap III

5.000.000.000 4.515.209.500 90,30 9 Peningkatan Jembatan Kedungsari

- Meteseh

4.000.000.000 3.796.960.000 94,92 10 Pembangunan Jembatan Gotong

Royong & Jalan Sendangguwo Selatan

6.000.000.000 26.319.000 0,44

11 Peningkatan Jalan Grafika Raya Tahap III

1.000.000.000 875.187.000 87,52 12 Peningkatan Jalan Jabungan Tahap

II

5.000.000.000 4.394.093.700 87,88 13 Peningkatan Jalan Hanoman Raya

Dan Jalan Subali

7.500.000.000 6.794.033.000 90,59 14 Peningkatan Jalan Lamper Tengah

Raya

2.000.000.000 1.714.360.000 85,72 15 Peningkatan Pedestrian Jalan

Sudirman

3.000.000.000 2.779.994.600 92,67 16 Peningkatan Jalan Inspeksi Kali

Semarang

4.000.000.000 3.439.544.500 85,99 17 Peningkatan Jalan Tpu

Banjardowo

2.000.000.000 1.658.803.000 82,94 18 Peningkatan Jalan Kaumandowo -

Nangeng

2.000.000.000 1.724.399.000 86,22 19 Peningkatan Jalan Sapi Watu 2.000.000.000 1.609.726.000 80,49 20 Peningkatan Jalan Kyai Syakir

(penghub. Tlogosari Kulon Ke Bangetayu)

1.000.000.000 821.662.250 82,17

21 Peningkatan Jalan Seloh Kretek Podorejo Tahap Ii

500.000.000 386.684.000 77,34 22 Peningkatan Jalan Kartini - Gajah

Tahap II

11.000.000.000 9.907.675.750 90,07 23 Peningkatan Jalan Kudu Baru

Tahap II

1.000.000.000 817.550.000 81,76 24 Peningkatan Jalan Klipang - Tulus -

Ketilengtahap II

3.000.000.000 2.757.103.000 91,90 25 Peningkatan Jalan R. Soekanto

Tahap II

6.787.500.000 36.192.200 0,53 26 Pembangunan Jalan Manyaran -

Gunungpati Tahap II

910.875.000 754.630.700 82,85 27 Peningkatan Jalan

Woltermonginsidi Tahap II

10.220.000.000 8.634.609.800 84,49 28 Peningkatan Jalan & Jembatan

Bringin (KRT Wongsonegoro) Tahap III

4.000.000.000 3.763.901.500 94,10

29 Peningkatan Jalan Blancir Tahap III

3.000.000.000 2.760.459.500 92,02 30 Pembangunan Jalan Kalimas -

Cangkiran Tahap III

(6)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%) 31 Peningkatan Jalan Rowosari Raya

Tahap III

7.500.000.000 6.681.203.500 89,08 32 Peningkatan Jalan Padi Raya

Tahap IV

1.000.000.000 813.781.500 81,38 33 Peningkatan Jalan Plamongansari -

Mranggen (jl. Sarwo Edi )

6.000.000.000 5.519.873.500 92,00 34 Peningkatan Jembatan & Jalan

Bumirejo

4.500.000.000 4.206.331.300 93,47 35 Peningkatan Jalan Kedungbegal 1.500.000.000 1.287.675.000 85,85 36 Peningkatan Jembatan Trimulyo 4.000.000.000 2.126.705.720 53,17 37 Pembangunan Jalan & Jembatan

Amposari Timur V

5.000.000.000 4.697.929.000 93,96 38 Pembangunan Jalan Internal

Kawasan Pusat Pemerintahan Bsb

2.000.000.000 1.623.991.400 81,20 39 Peningkatan Pedestrian & Jalan

Diponegoro Tahap II

2.000.000.000 1.852.125.625 92,61 40 Peningkatan Jembatan & Jalan

Sumbing

500.000.000 432.424.000 86,48 41 Pembangunan Gedung Base Camp

Alat Madukoro

2.500.000.000 1.878.689.600 75,15 42 Pemeliharaan Jalan Agus Salim 5.000.000.000 4.538.368.500 90,77 43 Peningkatan Jalan Tlogosari Raya 17.570.443.000 14.444.166.000 82,21 44 Peningkatan Jalan Kedungmundu -

Tentara Pelajar Tahap III

15.600.000.000 13.915.663.050 89,20 45 Peningkatan Jalan Menoreh Tahap

II

2.500.000.000 27.946.000 1,12 46 Peningkatan Jalan Suratmo & Wr

Supratman Tahap II

10.972.750.000 9.809.359.000 89,40 47 Peningkatan Jalan Sampangan -

Gunungpati Tahap III

430.750.000 353.022.500 81,96 48 Peningkatan Jalan Untung Suropati

Tahap IV

5.000.000.000 4.389.423.550 87,79 49 Peningkatan Jalan Menuju Iplt

Tambak Lorok

3.000.000.000 2.661.104.975 88,70 50 Peningkatan Jalan Citarum (ps.

Regol)

2.500.000.000 1.886.556.700 75,46 51 Peningkatan Jalan Honggowongso 2.000.000.000 1.624.839.400 81,24 52 Peningkatan Jalan Malangsari -

Karang Ingas

3.000.000.000 2.565.240.900 85,51 53 Pembangunan Jalan Beton Di

Kawasan Tpi Mangkang Kulon

5.075.000.000 0 0,00

54 Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota Semarang

2.015.000.000 2.940.000 0,15 55 Supervisi Peningkatan Jalan

Kedungsari - Meteseh

35.000.000 35.000.000 100,00 56 Peningkatan jalan kawasan cepat

tumbuh di kota semarang

2.000.000.000 0 0,00

JUMLAH PROGRAM 213.292.318.000 162.938.201.407 76,39

2)

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong Gorong

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

(7)

(Rp)

(Rp) (%)

2 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Sigarbencah Tahap II

80.174.600 49.490.000 61,73 3 Peningkatan Saluran Jalan MT.

Haryono Pertigaan Mrican S/D Sriwijaya

4.000.000 0 0,00

4 Pembangunan Saluran Pembuangan RPU Penggaron

9.299.470.800 854.675.000 9,19 5 Peningkatan Saluran Jalan Dr.

Cipto - Citarum Sisi Timur

0 0 0,00

6 Peningkatan Saluran Pertigaan mrican S/d Jalan Lampersari Sebelah Timur

10.500.000 0 0,00

7 Pembangunan Saluran Pembuangan Pasar Bulu

900.000.000 300.931.000 33,44 8 Penataan Saluran kawasan Jendral

Sudirman

0 0 0,00

9 Perencanaan Pembebasan Lahan Sistem Drainase Kawasan MAJT

71.260.000 0 0,00

10 Perencanaan Pembebasan Lahan Kali Tenggang Tahap IV

100.000.000 0 0,00

JUMLAH PROGRAM 15.006.395.400 3.967.386.170 26,44

3)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Operasional tenaga pemeliharaan jalan

4.000.000.000 3.470.667.100 86,77 2 Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Kota Semarang

76.358.300.000 59.209.776.350 77,54 3 Pengadaan Material Pemeliharaan

Jalan & Jembatan

37.000.000.000 31.979.218.150 86,43 4 Pemeliharaan ruang manfaat jalan 6.000.000.000 2.600.395.850 43,34 5 Pemeliharaan Berkala Jalan

Erlangga - Gajahmungkur Selatan - Merapi-semeru-bukitsari

6.000.000.000 0 0,00

6 Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun - Jati Raya - Tusam - Cemara - Karangrejo Raya - Tirto Agung

6.800.000.000 0 0,00

7 Pemeliharaan Berkala Jalan

Karangrejo - Kesatrian - Jangli Raya - Sapta Marga & Jatingaleh Ii

4.000.000.000 3.480.362.800 87,01

8 Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri Supeno - Tri Lomba Juang - Kyai Saleh - Veteran - Kariadi

6.000.000.000 0 0,00

9 Pemeliharaan Jalan Sawojajar III Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat

200.000.000 0 0,00

10 Pemeliharaan Jalan Dr. Ismail RW 11 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat

200.000.000 179.440.000 89,72

11 Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo RW XI Kel.

Kembangarum Kec. Semarang Barat

200.000.000 0 0,00

12 Pemeliharaan Jalan Tugurejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu

(8)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%) 13 Pemeliharaan Jalan RW II

Tambakaji Ngaliyan Kec. Ngaliyan

200.000.000 0 0,00

14 Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan

200.000.000 0 0,00

15 Pemeliharaan Jalan Beringin - Wates Kec. Ngaliyan

200.000.000 0 0,00

16 Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen

200.000.000 0 0,00

17 Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen 200.000.000 0 0,00 18 Pemeliharaan Jalan Galunggung

(Wates - Pesantren) Kec. Mijen

200.000.000 0 0,00

19 Pemeliharaan Jalan Ngadirgo - Pesantren Kec. Mijen

200.000.000 0 0,00

20 Pemeliharaan Jalan RW VI Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

21 Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

22 Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel. Sumurrejo Kampung Karang geneng Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

23 Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

24 Pemeliharaan Jalan Perbalan - Smaping Pasar Gunungpati Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

25 Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

26 Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

27 Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

28 Pemeliharaan Jalan Jatimulyo Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

29 Pemeliharaan Jalan RW I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

30 Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

31 Pemeliharaan Jalan AFA Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang

200.000.000 0 0,00

32 Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur

200.000.000 0 0,00

33 Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur

200.000.000 0 0,00

34 Pemeliharaan Jalan gasem Sari Raya 3 Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

35 Pemeliharaan Jalan RW VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

36 Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

37 Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, IV, V RW 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

38 Pemeliharaan Jalan Tlogobiru IV Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

39 Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah XII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan

(9)

(Rp)

(Rp) (%)

40 Pemeliharaan Jalan Karangroto RW II Kel. Karangroto Kec. Genuk

200.000.000 0 0,00

41 Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

42 Perbaikan Jalan Kagok 1 (depan SD Wonotingal) Kec. Banyumanik

200.000.000 0 0,00

43 Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

44 Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat

200.000.000 0 0,00

45 Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan

200.000.000 0 0,00

46 Perbaikan Jalan Pancoran Raya RT 08 RW 10 Kec. Gunungpati

200.000.000 0 0,00

JUMLAH PROGRAM 153.758.300.000 100.919.860.250 65,55

4)

Program Inspeksi Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Inspeksi kondisi jalan 500.000.000 342.115.000 68,42

2 Monitoring perijinan 50.000.000 8.659.200 17,32

JUMLAH PROGRAM 550.000.000 350.774.200 63,78

5)

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

75.000.000 44.918.600 59,89

2 Leger Jalan 150.000.000 137.623.500 91,75

3 Survey Kondisi Jembatan 100.000.000 3.288.400 3,29

4 Visualisasi Hasil Pembangunan & Up Dating Data Jalan/jembatan

50.000.000 38.682.200 77,36

JUMLAH PROGRAM 375.000.000 224.512.700 59,87

6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN

ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Pengadaan alat-alat berat 20.300.000.000 17.653.105.620 86,96 2 Rehabilitasi / pemeliharaan

alat-alat berat

5.000.000.000 3.945.904.450 78,92 3 Pengadaan kelengkapan

operasional pemeliharaan jalan

(10)

7)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Perencanaan normalisasi saluran sungai

1.858.020.000 1.578.310.076 84,95 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi

3.099.615.000 2.203.255.176 71,08 3 O & P Drainase Kota 24.781.518.400 23.689.497.100 95,59

4 Perencanaan Tehnis 175.000.000 89.100.052 50,91

5 Survey dan Pengukuran 150.000.000 83.343.243 55,56

6 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah kerja UPTD

1.502.304.000 1.449.836.800 96,51 7 Konsultan Analisa Survey Inventory

Saluran & Gorong-Gorong

637.388.000 567.264.000 89 8 Monitoring, Evaluasi dan

Inventarisasi Bangunan Teknis

100.000.000 89.941.500 89,94 9 Kajian standart teknis kegiatan

multiyears

0 0 0

10 Penyusunan kajian aturan, mekanisme dan tata cara dalam pengelolaan drainase oleh masyarakat

0 0 0

JUMLAH PROGRAM 32.303.845.400 29.750.547.947 92,10

8)

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Pembangunan sumur-sumur air tanah 3.790.139.000 2.925.787.000 77,19 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 27.881.650 55,76 3 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

5.883.985.000 5.426.063.300 92,22 4 Peningkatan Sumur-sumur Dalam 5.263.985.000 4.966.269.000 94,34 5 Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS 25.000.000 8.084.900 32,34 6 Pembangunan Instalasi Pengolahan

air Minum Sederhana

500.000.000 451.709.400 90,34 7 Operasional Project Implementation

Unit (PIU) Pengelolaan &

Pengembangan Hibah Air Minum

95.000.000 0 0

JUMLAH PROGRAM 15.608.109.000 13.805.795.250 88,45%

9)

Program Pengendalian Banjir

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : PSDA dan ESDM

1 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

(11)

(Rp)

(Rp) (%) 2 O & P Pintu Air dan Polder 1.600.000.000 597.154.000 37,32 3 pembebasan tanah kali beringin 7.000.000.000 2.244.050.328 32,06 4 Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali

Semarang

21.000.000.000 0 0

5 Peningkatan Saluran Drainase K. Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)

4.950.000.000 29.121.600 0,59 6 Perbengkelan Peralatan Berat &

Pompa

2.208.940.000 1.907.907.800 86,37 7 Pembangunan Sistem Polder Kali

Banger

21.000.000.000 25.922.600 0,12 8 O & P Pompa banjir 6.000.000.000 3.882.207.667 64,7 9 Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi

Kali Banger

0 0 0

10 Operasional Sistem Polder Kali Semarang

10.000.000.000 1.645.496.050 16,45 11 Evaluasi Dan Review DED sungai

Tenggang Primer

452.855.500 408.180.000 90,13 12 Sewa Lahan Kolam Retensi Polder

Tawang

50.000.000 0 0

13 Pembuatan Talud Sungai Bringin Kota Semarang

6.000.000.000 0 0

14 Pembangunan Talud Saluran Di Muktiharjo Kidul - Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan

3.010.000.000 2.574.774.500 85,54

15 Perencanaan Pembangunan Embung Wonolopo

0 0 0

16 Pemecahan Sertifikat Pembebasan Tanah

50.000.000 0 0

JUMLAH PROGRAM 88.004.747.500 17.756.169.245 20,18

10)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi - Jrakah

3.075.000.000 1.975.437.777 64,24 2 Pengadaan Tanah Jalan Tembus

Kartini-gajah (jolotundo)

7.910.000.000 720.502.991 9,11 3 Pengadaan Lahan Untuk Under Pass

Jatingaleh

57.000.000.000 28.791.557.060 50,51 4 Amdal Mangkang - Arteri Utara 400.000.000 338.479.250 84,62 5 Larap Mangkang - Arteri Utara 200.000.000 186.719.500 93,36 6 Larap Srondol - Sekaran 100.000.000 80.336.750 80,34

7 Larap Jalan Sriwijaya 100.000.000 91.812.250 91,81

8 UKL-UPL Jalan Sriwijaya 50.000.000 1.986.750 3,97

9 Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang-arteri Utara

20.000.000.000 25.675.000 0,13 10 Pengadaan Lahan Undip - Jangli &

Simpang Kasipah-jangli-dr. Wahidin

40.000.000.000 72.514.500 0,18 11 Pengadaan Lahan Outer Ring Road

Mangkang - Mijen

20.000.000.000 352.074.425 1,76 12 Pengadaan Lahan Untuk Jalan

Sriwijaya

6.850.000.000 176.692.950 2,58 13 Pengadaan Lahan Untuk Jalan Arteri

Utara

(12)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%) 14 Pengadaan Lahan Untuk

Peningkatan Jalan KRT Wongsonegoro

2.650.000.000 1.830.713.200 69,08

JUMLAH PROGRAM 173.005.000.000 40.293.917.783 23,29

11)

Program Penerangan Jalan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : PJPR

1 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Genuk

554.485.000 243.859.600 43,98 2 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Pedurungan

612.922.000 585.811.800 95,58 3 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Gayamsari

1.063.612.000 1.000.270.100 94,04 4 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Smg Utara

842.635.000 600.395.750 71,25 5 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Smg Timur

749.192.000 689.486.700 92,03 6 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Smg Barat

2.212.875.000 1.543.915.300 69,77 7 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Smg Selatan

1.140.602.000 411.437.100 36,07 8 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Banyumanik

752.246.000 645.860.900 85,86 9 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Tembalang

964.230.000 425.220.000 44,10 10 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Tugu

197.450.000 83.143.750 42,11 11 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Gunungpati

1.072.270.000 964.908.100 89,99 12 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Mijen

522.847.000 488.741.100 93,48 13 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Candisari

460.530.000 393.908.000 85,53 14 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Gajahmungkur

635.009.000 404.764.100 63,74 15 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Ngaliyan

2.420.743.000 1.188.253.200 49,09 16 Optimalisasi dan Pemasangan PJU

Kec. Smg Tengah

1.401.132.000 758.605.800 54,14 17 Pemeliharaan PJU 5.195.987.000 4.029.353.000 77,55 18 Pemasangan Lampu High Mast 594.000.000 336.668.500 56,68 19 Pendataan Survey Lapangan

Pemasangan PJU dan Tambah Daya + KWH Meter Baru

372.100.000 78.270.900 21,03

20 Pemasangan Lampu High Mast di Dr. Wahidin

193.825.000 184.703.000 95,29 21 Pengadaan Truck Lift PJU 2.355.000.000 2.296.768.216 97,53 JUMLAH PROGRAM 24.313.692.000 17.354.344.916 71,38

12)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase

(13)

(Rp)

(Rp) (%)

SKPD : PSDA dan ESDM

1 O & P Peralatan Pengairan 5.250.000.000 3.708.461.870 70,64 2 Peningkatan Gedung Workshop alat berat 2.197.711.000 1.818.162.000 82,73 JUMLAH PROGRAM 7.447.711.000 5.526.623.870 74,21

13)

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Bina Marga

1 UPTD wilayah barat,timur,utara,selatan 1.400.000.000 564.149.200 40,30 JUMLAH PROGRAM 1.400.000.000 564.149.200 40,30

2.

HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2015, pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan

menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1)

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan baru

maupun lanjutan tahapan peningkatan jalan di tahun 2014 di 49 ruas jalan, antara

lain pekerjaan Peningkatan Jalan Penggaron Lor, Peningkatan Jalan Kudu Raya

Tahap II, Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap III, Peningkatan Jalan Madukoro

Tahap III, Peningkatan Jalan Hanoman Raya Dan Jalan Subali, Peningkatan Jalan

Tlogosari Raya, Peningkatan Jalan Kartini-Gajah Tahap II, Peningkatan Jalan

Woltermonginsidi Tahap II, dan Peningkatan Jalan Kedungmundu - Tentara Pelajar

Tahap III.

Selain melalui pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan, untuk

meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, di tahun 2015 dilaksanakan pekerjaan

pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Kota Semarang dan kegiatan pemeliharaan jalan di 39 ruas jalan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang jalan selama tahun

2015 diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Semarang. Sejak tahun

2015, ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 611.51/481 tahun 2015

tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan

jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga. Berdasarkan SK tersebut,

total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga adalah

sepanjang 722,456 kilometer. Data panjang jalan tersebut berbeda dengan data

(14)

Perbedaan ini disebabkan karena dalam inventarisasi ulang / pemutakhiran

data status jalan, panjang jalan yang ditangani Dinas Bina Marga Kota Semarang

berkurang. Pengurangan panjang tersebut dikarenakan secara status jalan, jalan

lingkungan permukiman tidak masuk kewenangan Dinas Bina Marga.

Dari total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga

sesuai SK Walikota tentang Status Jalan sepanjang 722,456 meter, jalan yang

dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang

sepanjang 256,895 kilometer (35,56%) dan kondisi rusak (ringan dan berat)

sepanjang 86,194 kilometer (11,93%). Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

PANJANG JALAN KOTA SEMARANG SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG

TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO KECAMATAN

KONDISI JALAN TOTAL

PANJANG JALAN

(m)

BAIK SEDANG RUSAK

RINGAN

RUSAK BERAT

(m) (m) (m) (m)

1. BANYUMANIK 26.754 10.241 1.489 - 38.484 2. CANDISARI 19.152 1.264 0,12 - 20.532 3. GAJAH MUNGKUR 22.140 11.584 1.966 - 35.690 4. GAYAMSARI 16.557 5.969 0,80 - 23.326 5. GENUK 23.963 15.668 6.279 1.621 47.530 6. GUNUNGPATI 32.125 31.095 13.155 2.125 78.500 7. MIJEN 48.669 56.987 12.592 3.968 122.215 8. NGALIYAN 24.868 17.549 3.436 1.425 47.278 9. PEDURUNGAN 22.865 7.885 2.347 - 33.097 10. SMG BARAT 33.251 10.416 1.984 0,55 46.201 11. SMG SELATAN 20.909 3.997 0,47 - 25.376 12. SMG TENGAH 30.578 23.593 11.327 2.126 67.624 13. SMG TIMUR - 15.350 2.579 1.075 19.004 14. SMG UTARA 2.843 13.817 3.290 0,53 20.475 15. TEMBALANG 46.726 7.379 4.830 0,50 59.434

16. TUGU 7.968 24.103 5.620 - 37.690

TOTAL PANJANG

(m) 379.367 256.895 72.279 13.915 722.456

(km) 379 257 70 12 722

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2015

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 juga dilaksanakan

melalui pengadaaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru di

Kota Semarang. Di tahun 2015, kinerja pengadaan tanah dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI

1 Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi – Jrakah Meter Persegi 276 276 2 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini -

Gajah (Jolotundo)

Meter Persegi 2.152 110 3 Pengadaan Lahan untuk Under Pass

Jatingaleh

(15)

Kasipah - Jangli - Dr. Wahidin

5 Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya Bidang tanah 90 0 6 Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara Meter Persegi 5.300 3.668 7 Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Jalan

Krt Wongsonegoro

Meter Persegi 1.246 713

Secara umum, urusan pekerjaan umum pada bidang jalan dan jembatan

dilaksanakan dengan indikator kinerja prosentase prasarana jalan dan jembatan

secara mantap dan berfungsi yang persentasenya meningkat dari 82,6% di tahun

2014 menjadi 88,07% di tahun 2015.

2)

Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

Banjir dan rob adalah permasalahan utama di Kota Semarang. Upaya

penanganan banjir dan rob antara lain dilaksanakan dengan pembangunan dan

pemeliharaan sistem drainase, optimalisasi pompa-pompa, pengerukan saluran

serta pemeliharaan saluran.

Pada tahun 2015, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran di 10

ruas, yaitu peningkatan Talud Perum BMP; peningkatan Saluran Kampung Melayu;

peningkatan sub sistem Bandarharjo; talud saluran Banget Ayu Wetan;

peningkatan Saluran Imam Bonjol; pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas;

peningkatan Saluran drainase Jl. RM. Hadi Subeno; pembangunan Saluran Drainase

Kawasan Sigarbencah Tahap II; pembangunan Saluran Pembuangan RPU

Penggaron; dan pembangunan Saluran Pembuangan Pasar Bulu. Selain itu juga

dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase melalui kegiatan operasional dan

pemeliharaan drainase yang di tahun 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan

saluran di 220 ruas saluran.

Secara rinci, kinerja dan profil pompa dan polder pengendali banjir dan rob

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB

No Sistem Drainase

TAHUN 2014 TAHUN 2015

Pompa/Polder Pengendali Banjir

Luas Genangan

(ha)

Pompa/Polder Pengendali Banjir

Luas Genangan

(ha) Jumlah

Titik Pompa/

Polder

Kapasitas Lt/ dt

Areal layanan

(Ha)

Jumlah Titik Pompa/

Polder

Kapasitas Lt/ dt

Areal layanan

(Ha)

1 Kawasan Semarang Barat

4 1.325 250 977 4 1325 250 650

2 Kawasan Semarang Tengah

31 24.755 1.304,97 1.308 31 24755 1.304,97 1100

3 Kawasan Semarang Timur

4 1.775 71 1.115 6 12175 71 850

(16)

Upaya pengendalian banjir dan rob juga dilaksanakan melalui peningkatan

kapasitas polder dan pompa air. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat

peningkatan jumlah pompa air di tahun 2015 yang bertambah dari 116 unit

(2014) menjadi 118 unit (2015). Penambahan titik pompa tersebut adalah di

Banjardowo sebanyak 2 unit. Peningkatan juga terjadi pada kapasitas polder yang

meningkat dari 12.000.000 liter di tahun 2014 menjadi 12.001.200 liter. Kapasitas

total pompa air juga meningkat dari 76.405 liter (2014) menjadi 77.605 liter

(2015).

Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait

dengan penanganan banjir dan rob dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI TAHUN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 1 Lama genangan banjir dan rob di sungai,

saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir

Menit 120 60

2 Panjang Sungai dan saluran drainase meter 206.506 206.506 3 Kapasitas/fungsi drainase (luas areal

tangkapan)

Hektar 37.301 37.301

Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder

Liter / detik

76.405 77.405 4 Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob

- Lama Genangan Menit 650 540

- Tinggi Genangan Cm 50 30

- Lebar Genangan Cm 12000 8300

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015

3)

Penerangan Jalan Umum

Kinerja urusan Pekerjaan Umum pada penerangan jalan umum ditunjukkan

dengan jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang di tahun 2015 yaitu sebanyak

1.698 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya di

kecamatan Pedurungan (114 titik lampu), kecamatan Semarang Barat (169 titik

lampu), kecamatan Semarang Selatan (243 titik lampu), kecamatan Gunungpati

(147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Ngaliyan (266

titik lampu), pemasangan lampu High Mast di delta Jalan dr. Wahidin, dan

pemasangan lampu High Mast di Delta Posis, Terminal Cangkiran dan Pertigaan

Meteseh-Rowosari. Selain di jalan-jalan utama, kegiatan pemasangan lampu PJU

juga dilaksanakan di daerah pinggiran dan pemukiman yang di tahun 2015

dilaksanakan 60 kegiatan, diantaranya di kecamatan Genuk (47 titik lampu),

kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu),

kecamatan Semarang Utara (138 titik lampu), kecamatan Banyumanik (88 titik

(17)

berikut ini:

INDIKATOR KINERJA PENERANGAN JALAN UMUM DI TAHUN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2015 1 Persentase cakupan jalan yang diterangi

oleh lampu penerangan jalan umum

% 85 87

2 Jumlah titik LPJU baru yang terpasang titik 1.425 1.698 3 Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan

terpelihara sampai tahun berjalan

titik 68.500 69.838

4 Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat

% 100 100

5 Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

kegiatan 60 65

Sumber: Dinas PJPR tahun 2015

4)

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Untuk

meningkatkan pelayanan irigasi ke sektor pertanian yang ada di Kota

Semarang, dilaksanakan kegiatan penyediaan saluran irigasi bagi areal pertanian yang

ada. Di tahun 2015, pelayanan irigasi mencakup areal seluas 3.378 hektar yang tersebar

di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis.

POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI

No Kecamatan

TAHUN 2014 TAHUN 2015

Daerah Areal (ha)

Daerah Areal (ha)

Daerah Areal (ha)

Daerah Areal (ha) Irigasi

Teknis

Irigasi Non Teknis

Irigasi Teknis

Irigasi Non Teknis

1 Gunungpati 7 701 71 1611 7 555 71 1611

2 Mijen - - 30 686 - - 30 686

3 Tugu 6 270 5 229 6 52 5 229

4 Ngaliyan 1 20 2 1611 1 20 2 82

5 Tembalang 1 25 - - 1 25 - -

6 Banyumanik - - 2 118 - - 2 118

Jumlah 15 1016 110 4255 15 652 110 2726

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015

5)

Pengelolaan Air Baku dan Air Bersih

Pada tahun 2015 ketersediaan air baku masyarakat mencakup 60%,

meningkat dibandingkan cakupan di tahun 2014 yang sebesar 59,78%. Hal ini

sejalan juga dengan peningkatan persentase jangkauan pelayanan air bersih yang

meningkat dari 70,42% (2014) menjadi 71,46% dengan 1.104.891 rumah tangga

pengguna air bersih.

Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait

(18)

INDIKATOR KINERJA

PENGELOLAAN

AIR BAKU DAN AIR BERSIH DI TAHUN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 1 Presentase jangkauan pelayanan air bersih % 70,42 71,46

2 Proyek untuk penyediaan air bersih kegiatan 4 4

3 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi

● Deep well/Sumur dalam Titik 75 89

● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS)

Titik 3 3

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2015

No Jenis Infrastruktur

Lokasi 2015

Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec. Kapasitas

(Pipa

Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

I Deep

Well/Sumur Dalam

1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84

2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78

3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150

4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163

5 Kaligawe Gayamsari 2 - 5 210 300 165

6 Muktiharjo Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180

7 Bangetayu Kulon Genuk 4 - 5 1800 300 240

8 Genuksari Genuk 3 - 5 1668 350 300

9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 324 230 100

10 Banjardowo Genuk 2 - 3 177 130 60

11 Gebangsari Genuk 3 - 3 12 250 60

11 Banjardowo Pedurungan 2 - 3 1610 350 165

12 Pedurungan Lor Pedurungan 3 - 4 1662 300 210

13 Pedurungan Kidul

Pedurungan 1 – 3 316 300 130

14 Tlogosari Wetan Pedurungan 1 – 3 300 200 80

15 Tlogosari Kulon Pedurungan 1 – 3 320 260 180

16 Tlogomulyo Pedurungan 1 - 2 118 150 100

17 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211

18 Rowosari Tembalang 3 - 4 1592 350 252

19 Sendangguwo Tembalang 3 - 4 2667 515 416

20 Sambiroto Tembalang 4 - 5 2176 585 298

21 Jangli Tembalang 7 - 9 2960 1020 698

22 Tandang Tembalang 7 - 8 3295 1460 897

23 Sendangmulyo Tembalang 2 - 3 176 250 130

24 Tembalang Tembalang 2 - 3 1126 420 215

25 Kramas Tembalang 2 - 4 802 500 245

26 Bulusan Tembalang 1 - 2 169 150 60

27 Pudak Payung Banyumanik 10 - 11 2972 720 667

28 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1620 320 188

29 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 346 340 263

30 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122

31 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90

32 Padangsari Banyumanik 4 - 6 875 520 250

33 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90

34 Wonolopo Mijen 5 – 6 3206 950 483

35 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150

36 Mijen Mijen 3 - 6 1942 730 400

37 Cangkiran Mijen 1 - 2 100 150 100

38 Jatisari Mijen 1 - 2 223 150 85

39 Kedungpane Mijen 1 - 2 250 200 130

40 Purwoyoso Ngaliyan 7 - 9 3400 1540 1305

41 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2874 850 636

42 Wonosari Ngaliyan 10 - 12 6531 2000 1424

43 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2853 1035 645

44 Gondoriyo Ngaliyan 7 – 8 2263 1520 790

45 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50

46 Wates Ngaliyan 4 – 5 726 500 300

47 Tambak aji Ngalian 9 – 10 3374 1670 1155

48 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1475 650 430

49 Podorejo Ngaliyan 1 - 2 1332 260 170

50 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210

51 Randugarut Tugu 2 - 3 1500 200 110

(19)

Infrastruktur

Kel. Kec. Kapasitas

(Pipa

Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK)

53 Mangkang Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180

54 Mangkang Wetan Tugu 4 - 5 2976 880 495

55 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1582 620 440

56 Kembangarum Smg Barat 3 - 5 1678 350 310

57 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100

58 Gisikdrono Smg Barat 1 – 2 407 150 100

59 Ngemplak Simongan

Smg Barat 1 – 2 407 150 90

60 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 977 650 331

61 Patemon Gn Pati 6 – 7 1830 940 690

62 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450

63 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60

64 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190

65 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 1565 420 270

66 Sekaran Gn Pati 1 – 2 500 150 100

67 Ngijo Gn Pati 1 – 2 400 150 100

68 Kalisegoro Gn Pati 1 – 2 243 200 80

69 Jatingaleh Candisari 1 - 2 448 150 90

70 Wonotingal Candisari 1 - 2 501 150 90

71 Candi Candisari 3 - 4 1134 650 477

72 Tegalsari Candisari 3 – 5 2275 560 370

73 Kaliwiru Candisari 1 - 2 591 150 125

74 Kalibanteng Kidul

Semarang Barat

75 Sumurrejo Gunungpati

76 Bangetayu Wetan Genuk

77 Tinjomoyo

78 Sawah Besar

79 Pedalangan

II Sistem Penyediaan (SIPAS)

1 Karanganyar gunung

Candisari 2 144 400 420

2 Jangli Tembalang 2 200 800 620

3 Tandang Tembalang 2 200 400 420

4 Srondol Kulon Banyumanik 2 200 400 180

5 Padangsari Banyumanik 2 - 4 300 200 120

6 Sekaran Gunungpati 3 1400 1000 530

7 Mangunsari Gunungpati 2 200 400 230

8 Gunungpati Gunungpati 2 400 300 140

9 Wonoplumbon Mijen 2 200 400 196

10 Mijen Mijen 1 - 2 300 200 150

11 Pesantren Mijen 2 200 400 144

12 Cangkiran Mijen 2 200 400 178

13 Kedungpane Mijen 1 463 150 76

14 Beringin Ngaliyan 2 200 400 256

15 Podorejo Ngaliyan 2 1600 220 100

III Sumur Dangkal/Gali

1 Bangunharjo SMG Tengah 1 0 80 70

2 Bulusan Tembalang 1 0 80 76

3 Meteseh Tembalang 1 0 80 40

4 Lamper Tengah SMG Selatan 1 0 80 50

5 Padangsari Banyumanik 1 0 80 70

6 Plamongan Sari Pedurungan 1 0 80 40

IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)

1 Bendan Ngisor (TA)

Gajah Mungkur 300 200 80 60

2 Genuk Sari (TA) Genuk 300 200 80 56

3 Muktiharjo Lor (HU)

Genuk 300 200 80 52

4 Gedawang (HU) Banyumanik 300 200 80 52

5 Rowosari (HU) Tembalang 300 200 80 68

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015

(20)

1.

Pada program pembangunan jalan dan jembatan serta pengembangan

wilayah strategis, masalah-masalah yang dihadapi adalah:

a)

Terdapat 255 kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100%

tetapi realisasi keuangannya masih 0% karena adanya kendala dalam

mekanisme pencairan anggaran di DPKAD

b)

Terdapat satu kegiatan yang belum mencapai 100 % sampai batas masa

waktu pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak, yaitu pada

kegiatan Peningkatan Jalan Tlogosari Raya

c)

Terdapat empat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena

mengalami gagal lelang pada proses pengadaan barang/jasa yaitu :

-

Peningkatan Jalan TPI Mangkang

-

Pemeliharaan Berkala Jalan Erlangga - Gajahmungkur Selatan -

Merapi - Semeru - Bukit Sari

-

Pemeliharaan Berkala Jalan Sukun - Jati Raya - Tusam - Cemara -

Karangrejo Raya - Tirto Agung

-

Pemeliharaan Berkala Jalan Menteri Supeno - Tri Lomba Juang -

Kyai Saleh - Veteran - Kariyadi

d)

Terdapat empat kegiatan Pengadaan Lahan yang tidak bisa

dilaksanakan, yaitu:

-

Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang - Arteri Utara,

karena proses AMDAL baru selesai di tahun 2015.

-

Pengadaan Lahan Undip - Jangli dan Simpang Kasipah - Jangli - Dr.

Wahidin, karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Sampai akhir 2015 prosesnya sampai dengan penetapan lokasi.

-

Pengadaan Lahan Outer Ring Road Mangkang Mijen, karena

waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015

prosesnya sampai dengan penetapan lokasi

-

Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya, karena waktu

pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sampai akhir 2015 prosesnya

sampai dengan penetapan lokasi

-

Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara, karena masih terdapat

satu bidang yang belum bisa dibebaskan lahannya karena masih

proses gugatan di pengadilan.

e)

Terdapat dua kegiatan Pengadaan Lahan yang belum selesai

(21)

karena terdapat 2 bidang tanah yang belum dibebaskan milik

BKM/MAJT & NN dan Appraisal pengadaan tanah yang belum cair

-

Pengadaan Lahan untuk Underpass Jatingaleh, karena masih

terdapat 20 bidang tanah milik TNI/BUMN dan pemerintah yang

belum dibebaskan

2.

Pada program pengendalian banjir dan rob, masalah-masalah yang dihadapi

adalah:

a)

Terdapat 7 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu:

-

Penyediaan lahan kolam retensi Kali Semarang, karena Masih

adanya permasalahan pembayaran, sehingga penyelesaiannya

diselesaikan oleh pihak-pihak dan oleh tim TP4D

-

Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang (R. Arteri s/d

Kaligawe), karena proyek sudah sampai tahapan pelelangan dan

di pertengahan tahun 2015 sudah ada SPMK kemudian proyek

dihentikan

secara

mendadak

karena

ada

kepentingan

pemeriksaan KEJATI

-

Sewa Lahan Kolam Retensi Polder Tawang, karena Pembayaran

belum dapat dilaksanakan karena menunggu surat penagihan

dalam perjanjian nomor : HK221/XI/II/KA-2014 tentang

persewaan tanah milik PT. KAI (Persero) untuk kolam

polder/

Flood Control

/pengendalian banjir di depan stasiun

Tawang Kota Semarang, tanggal 09 Desember 2014 pasal 1 pihak

pertama akan menerbitkan tagihan/

invoice

pembayaran tahap

kedua sebelum jatuh tempo pembayaran

-

Pemecahan Sertifikat Pembebasan Tanah, karena kelengkapan

syarat administrasi belum terpenuhi dari pemilik lahan, sehingga

dilanjutkan di tahun 2016 sebanyak ± 80 bidang.

-

Pembebasan Tanah Kali Beringin, karena target pembebasan

untuk 12 lokasi terlaksana 100%, masih tersisa 17 lahan untuk

pembebasan yang terdiri dari 10 bidang tanah masyarakat dan 7

bidang tanah yang dikuasai PT IPU.

Penyebab belum terlaksananya kegiatan ini karena Data

(22)

dikarenakan masih atas nama warga dan Masih belum final data

pengukuran antara BPN dan Panitia P2T dengan pemilik lahan

-

Talud Sungai beringin Kota Semarang, karena review DED belum

selasai dikerjakan

-

Pembangunan system polder kali Banger, karena kendala lahan

belum siap karena masih dihuni bangunan liar.

b)

Kegiatan pembangunan fisik berskala besar biasanya diawali dengan

penyusunan dokumen perencanaan /

detail enginering design

(DED)

yang dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa konsultansi. Waktu

yang diperlukan bagi proses penyusunan dokumen perencanaan sangat

mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu pelaksanaan fisiknya

dalam tahun anggaran berjalan.

D.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum, solusi yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1.

Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta

pengembangan wilayah strategis, adalah:

a)

Kegiatan yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% tetapi realisasi

keuangannya masih 0% akan dianggarkan kembali di Tahun Anggaran

2016

b)

Kegiatan yang belum terselesaikan tahun 2015, Dinas Bina Marga akan

melakukan pemutusan kontrak dan penyedia jasa diusulkan masuk

daftar hitam/

blacklist

c)

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang akan

dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.

d)

Untuk Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2015 akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.

2.

Solusi permasalahan pada program pembangunan jalan dan jembatan serta

pengembangan

wilayah

strategis,

adalah

mengusahakan

kegiatan

penyusunan dokumen perencanaan tidak bersamaan dalam 1 (satu) tahun

anggaran berjalan dengan pelaksanaan kegiatan fisiknya, khusus

Referensi

Dokumen terkait

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai langkah – langkah yang akan digunakan dalam pembuatan sistem implementasi algoritma genetika untuk optimasi penentuan

Every city have historic area, one of them Benteng Kuto Besak Area in Palembang City. This area  have  high  historical  inheritance  as  historic 

Data Toko Souvenir atau Cinderamata Kota Semarang.. No Nama Alamat

From the input data will be obtained the results predicted rainfall in the next ten days or Zt using calculation with Tsukamoto fuzzy inference system.. The prediction results

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, serta shalawat serta salam yang selalu

Berdasarkan uraian latar berlakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PDA), Dana Alokasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) level berpikir geometri siswa di SMP Negeri percontohan di Lembang, dan (2) menelaah apakah pembelajaran geometri yang

Dalam banyak hal, logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk.. memetakan permasalahan dari input menuju ke output