RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 249
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas
Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019 sebagaimana yang
telah dirumuskan apda Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target
indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap
pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan.
Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang
mendukung langsung pencapaian visi, misi pembangunan, pada bab ini juga
ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan
program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua
urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang
terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-masing, diharapkan
akan mengarah pada pencapaian target SPMD dimaksud.
Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam periode Tahun 2014-2019, Selain
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi juga dari sumber lainnya seperti
APBN. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan
kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pinrang
selama kurun waktu Tahun 2014-2019 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD
penanggung jawab.
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 250
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada
Akhir priode RPJMD
Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 URUSAN RUTIN SKPD Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima dan pengelolaan asset 39.770 47.322 53.867 62.557 71.033 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan prima dan
pengelolaan aset
32.127 36.121 40.962 46.460 54.327
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan ketersediaan sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik 4.539 5.119 5.842 6.681 7.547 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur
dan tingkat kehadiran
1.739 2.013 1.757 2.067 2.317 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
Cakupan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan: transparan, terukur, akuntabel dan
informatif (%) 1.901 2.238 2.561 2.964 3.436 Program Informasi Pembangunan Terlaksananya pameran pembangunan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis Web 404 476 535 626 676 12 SKPD 01 URUSAN WAJIB 01 PENDIDIKAN 01 07
Program pendidikan Anak
Usia Dini -APK PAUD 46,96 49,21
197 53,25 229 58 260 60 318 62 365 65,25 Dikpora
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 251
01 08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun -APK SD/MI 106,09 106,30 40.407,5 106,61 46.658,5 106,93 52.789,9 107,25 64.704,9 107,56 74.296,5 107,88 Dikpora
-APM SD/MI 98,65 98,85 99,00 99,25 99,50 99,75 100 -APK SMP/MTs 92,24 95,02 97,66 100,36 103,13 105,98 108,91 -APM SMP/MTs 87,53 87,91 88,10 88,50 99,00 99,50 100 01 09 Program Pendidikan
Menengah -APK SMA/SMK/MA 66,59 68,21 33.494,1 69,87 38.675,6 71,58 43.758,0 73,32 53.634,4 75,11 61.585,0 76,95 Dikpora
-APM SMA/SMK/MA 63,92 65,48 67,08 68,71 70,39 72,10 73,86
01 10
Program Pendidikan Non Formal
-Angka Melek Huruf
(AMH) 99,78 100 150,1 100 173,3 100 196,1 100 240,4 100 276,0 100 Dikpora
01 11 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan 513,3 592,7 670,6 822,01 943,8 Dikpora Jumlah/% Guru yg Berkualifikasi D,IV/S.1 3.283 (Guru) dari jumlah keseluruhan 3.718 3.350 3.500 3.600 3.718 3.718 3.718 Jumlah/% Guru yg Bersrtifikasi : 2.630 (Guru) dari 2.670 2.920 3.220 3.570 3.718 3.718 Dikpora jml keseluruhan 3.718 % Jumlah Sekolah yg telah SD = 5,57% 11,46 17,34 23,23 29,11 35 35 Dikpora mengaplikasikan TI dalam SMP = 25% 36 47 58 69 80 80 pembelajaran : SMA = 100% 100 100 100 100 100 100 SMK = 77,7% 82,16 86,62 91,08 95,54 100 100 % Jumlah sekolah yang menerapkan
MBS dengan baik SD = 100% 100 100 100 100 100 100 Dikpora
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 252
SMA = 100% 100 100 100 100 100 100 SMK = 100% 100 100 100 100 100 100 01 02 KESEHATAN 02 07 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Cakupan Rawat Jalan 32,70% 30% 6.172 28% 8.195 25% 9.946 23% 11.935 20% 14.219 20% 14.219 Dinas Kesehatan - Cakupan Rawat Inap 1,60% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,30% 1,30%
02 08
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita - AKB 5,9% (42) 5,80%
210 5,70% 252 5,60% 302 5,50% 412 5,40% 435 5,40% 435 Dinas Kesehatan
- Jumlah Kematian Ibu
(AKI) 8 6 5 4 3 2 2 - Persentase Balita Gizi Buruk 0,02% (7) 4% 3,70% 3,50% 3,20% 3% 3% 02 09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Cakupan PHBS Rumah Tangga 69,10% 70% 63 71% 76 72% 96 73% 159 74% 131 74% 131 Dinas Kesehatan 02 10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien baru TB, BTA
Positif 72,1% (569) 100% 713 100% 819 100% 983 100% 1.180 100% 1.416 100% 1.416 Dinas Kesehatan - Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien DBD 100 % (309) 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien Malaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 02 11
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Terpenuhinya Ketersedian Obat, bahan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan 100% 100% 3.805 100% 4.185 100% 5.023 100% 6.028 100% 7.233 100% 7.233 Dinas Kesehatan
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 253
02 12
Program Upaya kesehatan Masyarakat - Puskesmas terakreditasi 0 2 PKM 1.317 4 PKM 1.383 6 PKM 1.452 8 PKM 1.525 10 PKM 1.601 10 PKM 1.601 Dinas Kesehatan - Puskesmas melaksanakan penilaian kinerja 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) - Puskesmas melaksanakan SPM 100%(15 PKM) 100%(15 PKM) 100%(15 PKM) 100%(15 PKM) 100%(1 5 PKM) 100%(15 PKM) 100%(15 PKM) - Puskesmas melaksanakan penilaian IKM 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 100% (15 PKM) 02 13 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Jumlah Obat yang kadaluwarsa di apotik
dan toko obat
26 31 37 50 54 54 Dinas
Kesehatan
- Persentase toko obat dan apotik yang
memenuhi syarat 33 43 53 63 73 83 93
02 14
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- Persentase Pengobat Tradisional Yang memiliki Ijin dan
Terdaftar 0 100 20 100 24 100 29 100 39 100 42 100 42
Dinas Kesehatan
02 15
Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Persentase Balita BGM 16% 310 15% 372 14% 446 13% 536 12% 643 12% 643 Dinas Kesehatan - Persentase Balita ditimbang berat badannya 85% 86% 87% 88% 89% 89% 02 16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Inspeksi Sanitasi (Jamban Keluarga) 71,10% 25% 52 45% 62 75 60% 139 75% 108 75% 108 Dinas Kesehatan
- Inspeksi Sanitasi Air
Minum 76,28% 25% 45% 60% 75% 75% - Inspeksi TTU 27,99% 75% 80% 85% 90% 90% - Inspeksi TPM 72,88% 75% 80% 85% 90% 90% 02 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan 100% (1 dokumen) 100% (1 dokumen) 103 100% (1 dokumen) 118 100% (1 dokumen) 142 100% (1 dokume n) 170 100% (1 dokumen ) 204 100% (1 dokumen) 204 Dinas Kesehatan 02 18 Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya - Rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk 0,3 0,3 6.372 0,4 6.691 0,5 7.026 0,6 7.377 0,7 7.746 0,7 7.746 Dinas Kesehatan 03 19 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaRumah
1. Terpenuhinya kebutuhan ruang rawat inap rumah
sakit 83% 83% 7.411 85% 8.152 87% 8.967 88% 9.864 93% 10.850 93% 45.245 RSUL
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 254
Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-paru/RS. Mata 2. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit 03 20 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 91% 91% 13.638 92% 13.911 94% 14.189 95% 15.473 96% 17.783 96% 74.995 RSUL 2.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan pasien Kurang mampu 02 21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar pada
lansia 207 207 11 207 13 207 16 207 29 207 22 207 22 Dinas Kesehatan 02 22
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Puskesmas menerapkan sistem BLUD 0 2 50 4 60 6 72 8 106 10 104 10 104 Dinas Kesehatan 03 23 Perogram Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan BLUD 97% 97% 32.519 97,50% 38.145 98% 45.052 98,50% 51.305 99% 57.870 99% 224.891 RSUL 01 03 PEKERJAAN UMUM 04 07 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
55.030 63.543 42.798 35.500 48.915 84.416 Dinas PU Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38 Km ; Sedang=150, 99 Km ; Rusak Ringan=308, 54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km Baik=171.1 6 Km ; Sedang=15 4,81 Km ; Rusak Ringan=310 ,74 Km ; Rusak Berat=108,2 9 Km Baik=180.95 Km ; Sedang=158, 63 Km ; Rusak Ringan=312, 94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km Baik=190. 73 Km ; Sedang=1 62,45 Km ; Rusak Ringan=3 15,14 Km ; Rusak Berat=117 ,50 Km Baik=2 00.52 Km ; Sedang =166,4 5 Km ; Rusak Ringan =317,3 4 Km ; Rusak Berat=1 22,11 Km Baik=210 .30 Km ; Sedang= 170,09 Km ; Rusak Ringan= 319,54 Km ; Rusak Berat=12 6,71 Km Baik=210. 30 Km ; Sedang=1 70,09 Km ; Rusak Ringan=31 9,54 Km ; Rusak Berat=126, 71 Km Dinas PU Tersedianya akses jalan sepanjang 858.6 Km yang terdiri dari perintisan jalan, penimbunan, perkerasan,
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 255
pengaspalan, dan beton. Tersedianya konstruksi jembatan sebanyak 181 unit dengan panjang 1.360 Meter terdiri dari jembatan rangka baja, jembatan beton, dan jembatan kayu.240 mtr 310 300 170 170 170 1360 km Dinas PU 04 08 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya sistim jaringan drainase sebanyak 153 titik skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan
17 Titik 15 917 20 1.059 25 1.467 38 4.970 55 5.381 153 Titik 13.794 Dinas PU 04 09 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.834 2.118 22.334 35.500 40.763 102.550 Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38 Km ; Sedang=150, 99 Km ; Rusak Ringan=308, 54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km Baik=171.1 6 Km ; Sedang=15 4,81 Km ; Rusak Ringan=310 ,74 Km ; Rusak Berat=108,2 9 Km Baik=180.95 Km ; Sedang=158, 63 Km ; Rusak Ringan=312, 94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km Baik=190. 73 Km ; Sedang=1 62,45 Km ; Rusak Ringan=3 15,14 Km ; Rusak Berat=117 ,50 Km Baik=2 00.52 Km ; Sedang =166,4 5 Km ; Rusak Ringan =317,3 4 Km ; Rusak Berat=1 22,11 Km Baik=210 .30 Km ; Sedang= 170,09 Km ; Rusak Ringan= 319,54 Km ; Rusak Berat=12 6,71 Km Baik=210. 30 Km ; Sedang=1 70,09 Km ; Rusak Ringan=31 9,54 Km ; Rusak Berat=126, 71 Km Dinas PU Kecepatan kendaraan ≥ 40 km/jam 134 50 50 146 148 148,6 857,6 Km Dinas PU Kondisi jembatan yang dilalui sepanjang 748 meter
181 meter 34,64 49,60 117,16 183,00 183,00 748 Km Dinas PU
04 10
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Tersedianya sarana penunjang kegiatan pembangunan konstruksi 65% 67% 807 69% 1.059 71% 367 73% 1.811 75% 1.671 75% 5.715 Dinas PU
05 11 Program Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Cakupan Layanan Irigasi (Ha) Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 42.931 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 42.951 Ha 24.564 Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis Teknis 42.971 Ha 31.090 Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 42.991 Ha 35.735 Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis L.DI. Teknis 43.011 43.231 Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 43.031 Ha 50.077 Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 43.031 Ha 157.486 Dinas PSDA
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 256
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani
(Ha) Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9942 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9972 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 10.002 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iriga si Usaha Tani 10.0322 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iri gasi Usaha Tani 10.062 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Irig asi Usaha Tani 10.0922 Ha Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iriga si Usaha Tani 10.0922 Ha Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan
05 12 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Cakupan ketersediaan
air baku 4 DI. /Thn 5 DI. /Thn 3.001 6 DI. /Thn 3.465 6 DI. /Thn 4.001 6 DI. /Thn 4.646 6 DI. /Thn 5.334 6 DI. /Thn 5.334 Dinas PSDA 05 13 Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Cakupan luas lahan yang terairi embung
dan tingkat 6 Lokasi/ Paket/thn 6 Lokasi/ Paket/thn 1.852 6 Lokasi/ Paket/thn 2.138 6 Lokasi/ Paket/thn 2.469 6 Lokasi/ Paket/t hn 2.867 6 Lokasi/ Paket/thn 3.292 36 Lokasi/ Paket 3.292 Dinas PSDA 04 14 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 100% 51% 8% 917 8% 1.059 7% 1.467 18% 2.840 8% 1.631 100% 7.914 Dinas PU 05 15 Program Pengendalian
Banjir Jumlah titik lokasi genangan dan luas genangan Lokasi genangan=… .titik; luas genangan=… ..m2 300 m/5 lks 551 300 m/5 lks 636 300 m/5 lks 734 300 m/5 lks 852 300 m/5 lks 979 1.500 m/25 lks 979 Dinas PSDA 04 16 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan sarana dan prasarana desa 65% 69% 24.282 75% 30.612 78% 36.684 85% 39.760 95% 38.317 100% 169.655 Dinas PU 01 4 PERUMAHAN 04 07 Program Pengembangan Perumahan Tersedianya 5.000 unit rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat 2178 rumah 600 3.669 800 4.236 1200 14.674 1500 18.460 900 22.746 5000 63.784 Dinas PU
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
rumah yang diperbaiki=14 2; Luas Pemukiman Kumuh 20,64 Ha rumah yang diperbaiki=1 80; Luas Pemukiman Kumuh 26,68 Ha rumah yang diperbaiki=23 0; Luas Pemukiman Kumuh 32,71 Ha rumah yang diperbaiki =280; Luas Pemukim an Kumuh 38,75 Ha rumah yang diperbai ki=340; Luas Pemuki man Kumuh 44,78 Ha rumah yang diperbaiki =370; Luas Pemukim an Kumuh 50,82 Ha rumah yang telah diperbaiki= 1400; Luas Pemukima n Kumuh 50,82 Ha 04 08 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK 4 Unit 1 Unit 2.070 1 Unit 2.977,00 0 1 Unit 3.726,000 1 Unit 3,980,000 1 Unit 4.978,000 4 Unit 17.731,00 0 Dinas KPK
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 257
04 09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Cakupan wilayah layanan pemakaman bertambah & meningkatnya kinerja & fungsi pemakaman,areal makam pemkot tertata menuju 100 % 1 Lokasi/3 lokasi 1 Lokasi 20,000 50,000 70,000 1 Lokasi 90,000 1 Lokasi 100,000 2 Lokasi& 3 areal 330,000 Dinas KPK 01 5 PENATAAN RUANG 04 07 Program Perencanaan Tata Ruang 2.751 455 489 710 815 11 5.221 Bappeda, Dinas PU Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang efektif dimanfaatkan dalam penataan ruang1 Dokumen 9 Dokumen Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) yang efektif digunakan dalam penataan ruang - 1 Dokumen Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 0% 1 Dokumen Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif 100 Ha 180 Ha 260 Ha 340 Ha 420 Ha 500 Ha 500 Ha Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindagem Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif Kec. Mattiro Bulu (0 Ha) Kec. Mattiro Bulu (10 Ha) Kec. Mattiro Bulu (20 Ha) Kec. Mattiro Bulu (30 Ha) Kec. Mattiro Bulu (40 Ha) Kec. Mattiro Bulu (50 Ha) Kec. Mattiro Bulu (50 Ha) Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Pertanian dan Peternakan
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 258
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata 200 Ha 200 Ha 400 Ha 600 Ha 800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luas Kawasan Agroforestry yang produktif 0 Ha 10 Ha 20 Ha 30 Ha 40 Ha 50 Ha 50 Ha Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luas Kawasan Minapolitan yang efektif 300 Ha 440 Ha 580 Ha 720 Ha 860 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Perindagem Luas Kawasan Minawisata yang efektif 40 Ha 62 Ha 84 Ha 106 Ha 128 Ha 150 Ha 150 Ha Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosbudpar Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif Kecamatan Suppa (0 Ha) Kecamatan Suppa (10 Ha) Kecamatan Suppa (20 Ha) Kecamata n Suppa (30 Ha) Kecam atan Suppa (40 Ha) Kecamat an Suppa (50 Ha) Kecamata n Suppa (50 Ha) Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM 04 08 Program Pemanfaatan Ruang Cakupan pelayanan izin pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW 20% 20% 147 40% 169 10% 196 10% 227 20% 261 100% 1.000 Dinas PU Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif 100 Ha 180 Ha 260 Ha 340 Ha 420 Ha 500 Ha 500 Ha Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PerindagemRPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 259
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif Kec. Mattiro Bulu (0 Ha) Kec. Mattiro Bulu (10 Ha) Kec. Mattiro Bulu (20 Ha) Kec. Mattiro Bulu (30 Ha) Kec. Mattiro Bulu (40 Ha) Kec. Mattiro Bulu (50 Ha) Kec. Mattiro Bulu (50 Ha) Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Pertanian dan Peternakan Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata 200 Ha 200 Ha 400 Ha 600 Ha 800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luas Kawasan Agroforestry yang produktif 0 Ha 10 Ha 20 Ha 30 Ha 40 Ha 50 Ha 50 Ha Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luas Kawasan Minapolitan yang efektif 300 Ha 440 Ha 580 Ha 720 Ha 860 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Perindagem Luas Kawasan Minawisata yang efektif 40 Ha 62 Ha 84 Ha 106 Ha 128 Ha 150 Ha 150 Ha Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosbudpar Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif Kecamatan Suppa (0 Ha) Kecamatan Suppa (10 Ha) Kecamatan Suppa (20 Ha) Kecamata n Suppa (30 Ha) Kecam atan Suppa (40 Ha) Kecamat an Suppa (50 Ha) Kecamata n Suppa (50 Ha) Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM 04 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW 100% 100% 110 100% 127 100% 159 100% 213 100% 245 100% 854 Dinas PU 01 6 PERENCANAAN PEMBANGUNANRPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 260
06 07 Program Pengembangan Data / informasi
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah informas pembangunan yang dipublikasikan - Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegi atan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembanguna n daerah = 1 kali/tahun - Jumlah laporan dan rekomendas i hasil pemantaua n pelaksanaa n program/ke giatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaa n pembangun an daerah = 1 kali/tahun 286 - Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegi atan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembanguna n daerah = 1 kali/tahun 330 - Jumlah laporan dan rekomend asi hasil pemantau an pelaksana an program/k egiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruh an perencan aan pembang unan daerah = 1 kali/tahun 381 - Jumlah laporan dan rekome ndasi hasil pemant auan pelaksa naan progra m/kegia tan = 4 kali/tah un dan Jumlah laporan hasil evaluas i keselur uhan perenc anaan pemba ngunan daerah = 1 kali/tah un 443 - Jumlah laporan dan rekomen dasi hasil pemanta uan pelaksan aan program/ kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluru han perencan aan pembang unan daerah = 1 kali/tahun 508 - Jumlah laporan dan rekomenda si hasil pemantaua n pelaksana an program/k egiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruha n perencana an pembangu nan daerah = 1 kali/tahun Bappeda Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan 85% 87% 286 90% 330 92% 381 95% 443 98% 508 98% Bappeda 06 08 Program Kerjasama Pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah,
swasta & masyarakat 90 91
165 93 191 94 220 95 256 96 294 96 Bappeda 06 09 Program Perencanaan Pengemb. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dokumen perencanaan strategis yang disusun 12 kecamatan 12 kecamatan 746 12 kecamatan 861 12 kecamata n 994 12 kecama tan 1.155 12 kecamat an 1.326 Bappeda 06 10 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi dan penyusunan dokumen pengembangan wilayah 12 kecamatan 12 kecamatan 168 12 kecamatan 194 12 kecamata n 224 12 kecama tan 260 12 kecamat an 298 Bappeda 06 11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah % jumlah aparat perencana dan kelompok/masyarakat yang terlatih 50 456 55 526 60 608 65 706 70 410 75 Bappeda
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 261
06 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan regulasi dan kalender perencanaan RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesu ai; Renstra SKPD = tidak sesuai; Renja SKPD = tidak sesuai; RKPD = tidak sesuai RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=se suai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai 570 RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=ses uai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai 658 RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=s esuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai 759 RPJPD = tidak sesuai; RPJMD =sesuai ; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai 882 RPJPD = tidak sesuai; RPJMD= sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai 1.013 RPJPD = sesuai; RPJMD=s esuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai Bappeda % usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) 30 37 44 51 60 60 06 13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi 87 89 729 92 842 93 972 94 1.129 95 1.296 95 Bappeda Jumlah Kegiatan SKPD yang dikoordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan olehTKPKD 101 keg 106 keg 114 keg 122 keg 129 keg 135 keg
135
kegiatan Bappeda
06 14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan sosial budaya 85 86 514 89 593 90 685 92 795 95 913 95 Bappeda Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG 8 SKPD 12 SKPD 17 SKPD 22 SKPD 27 SKPD 32 SKPD 32 SKPD 06 15 Program Peningkatan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan
Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengkajian yang disusun 509 587 678 788 905 Bappeda 01 07 PERHUBUNGAN 07 07 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan darat
Jumlah Penumpang dan Barang angkutan darat 997.812 orang & 39.197 ton 1.000.000 orang & 40.000 ton 30.000 1.100.000 orang & 40.500 ton 75.000 1.150.000 orang & 41.000 ton 150.000 1.17jt orang & 41.5rib u ton 250.000 1.1jt orang & 41,5ribu ton 300.000 1.17juta orang dan 41.5ribu ton 300.000 Dinas Perhubungan dan Infokom
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 262
07 09 Program Pelayanan Perhubungan Prosentase layanan perhubungan (Izin trayek, PKB, Pendataan) yang baik & benar40% 42% 30.000 45% 45,500 50% 45,500 55% 45,500 60% 77,500 60% 75,500 Dinas Perhubungan
dan Infokom
07 10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase fasilitas LLAJ yang efektif dan berfungsi 60% 60% 35.000 65% 50.000 67% 60.000 70% 75.000 80% 100.000 80% 100.000 Dinas Perhubungan dan Infokom Program peningkatan
akses &kualitas komunikasi dan informasi
Jumlah kunjungan media
center&prosentase berita/informasi yg termuat pd situs info public kemenkominfo 100 org & 40 % 120 org & 50 % 75.000 150 org & 55 % 75.000 180 org & 55 % 75.000 180 org & 60 % 100.000 200 org & 65 % 110.00 220 org&70 % 110.000 Jumlah persentase SKPD yg memnfaatkan TIK 60 % 65 % 451.000 70 % 310.000 75 % 500.000 80 % 700.000 85 % 950.000 85 % 950.000 07 11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah angkutan Darat yang memenuhi kelayakan
keselamatan jalan & Jumlah kapal GT 7 ≤ yang memenuhi standar keselamatan pelayaran 6657 Angkutan Darat & 219 Kapal GT 7 ≤ 6800 Angkutan Darat & 219 Kapal GT 7 ≤ 795 7000 Angkutan Darat & 250 Kapal GT 7 ≤ 1.095 7300 Angkutan Darat & 270 Kapal GT 7 ≤ 1.150 7500 Angkut an Darat & 290 Kapal GT 7 ≤ 1.125 7800 Angkutan Darat & 315 Kapal GT 7 ≤ 1.250 7800 Angkutan Darat & 315 Kapal GT 7 ≤ 5.415 Dinas Perhubungan dan Infokom
07 12 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, marka, Guardrill, traffic light dan warning light) pada jalan Kabupaten yang baik 60% 65% 480.000 70% 630.000 75% 730.000 80% 780.000 85% 980.000 85% 980.000 Dinas Perhubungan dan Infokom Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan darat Jumlah penumpang dan barang angkutan darat 997.812 org&39.197 ton 1.000.000 org& 40.000 ton 30.000 1.100.000 org & 40.500 ton 75.000 1.150.000 org & 41.000 ton 150.000 1.170.0 00 & 41.500 ton 250.000 1200.000 org & 42.000 ton 300.000 1.200.000 & 42.000 ton 350.000 Dinas Perhubungan dan Infokom Program pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan laut
Jumlah dokumen pendukung pemb. Pelabuhan & sarpras perhubg. lainnya 2 Dok. Studi klaykan Dermg Penyb & sarpras perhubungan 1 Dermaga 510.000 1 Dermaga 825.000 1 Dermaga 1.150.000 1 Dermag a 1.706.000 1
Dermaga 2.056.000 1 Dermaga 6.247.000 Dinas Perhubungan
dan Infokom
Program peningkatan akses & kualitas komunikasi & informatika
Jumlah persentase SKPD yg memanfaatkan TIK 60 % 65 % 451.000 70 % 310.000 75 % 500.000 80 % 700.000 85 % 950 % 85 % 2.911.00 0 Dinas Perhubungan dan Infokom 01 08 LINGKUNGAN HIDUP 08 07 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 94,200 3,238,25 8 3,262,604 3,843,012 4,454,539 14,892,60 0 Dinas KPK Peningkatan operasional dan pemeliharaaan 3,219,10 0 568,896 921,096 837,938 1,115591 6,662,621
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 263
prasarana dan sarana persampahan
09 08
Program Pengembangan Pengelolan TPA dan TPST
Volume sampah yg dikelolah 69,96m3/hari 69,96 m3/hari 585,700 71,84 m3/hari 671,850 72,78 m3/hr 738,300 73,72 m3/hr 826,0050 74,66 m3/hr 940,870 74,66 m3/hr 3,761,770 Dinas KPK Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA 180 m3 / hari 200 m3 / hari 3.313 220 m3 / hari 3.807 240 m 3 / hari 4.184 260 m 3 / hari 4.681 280 m 3 / hari 5.570 280 m 3 / hari 5.570 Dinas KPK 08 09 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Peng awasan Jenis Usaha/kegiat an berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasan 120 exp, kelengkapan /bahan biogas dan urine 1 paket ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pen gawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasa n 120 exp, t ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln 750 Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Peng awasan Jenis Usaha/kegiat an berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasan 120 exp, ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln 1.000 Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/ke giatan berdampa k lingkunga n 50 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawas an 120 exp, t ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 1.469 Adipura , Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau, Penga wasan Jenis Usaha/ kegiata n berdam pak lingkun gan 50 usaha, sosialis asi dan penyulu han 360 org, ranperd a PLH, pot bunga 150 unit, tanama n 1 paket, timbang an 10 buah, cetak laporan (air,tan ah, udara) 66 exp, 1.955 Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,P engawas an Jenis Usaha/ke giatan berdamp ak lingkunga n 50 usaha, sosialisa si dan penyuluh an 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbanga n 10 buah, cetak laporan (air,tanah , udara) 66 exp, laporan pengawa san 120 exp, ranperda PLH, skretatai 2.500 Adipura, Titik Pantau Air = 40 titik pantau, Tanah = 25 titik pantau, udara = 15 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 250 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 1800org, ranperda PLH, pot bunga 750unit, tanaman 1 paket, timbangan 50buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 330 exp, laporan pengawas an 600exp, kelengkap an /bahan biogas dan urine 1 paket,5 perda PLH, skretatai komisis 7.674 BLH
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 264
bln laporan pengaw asan 120 exp, t ranperd a PLH, skretata i komisis amdal 8 org x 12 bln komisis amdal 8 org x 12 bln amdal 40 org x 60 bln 08 10 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alampersentase penurunan laju kerusakan SDA dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan hidup Pengadaan Pohon 3.000, Pembanguna n Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 320 Unit, Pengadan Kontainer 6 unit, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit, MIH 2014, biogas tahu 2 unit, gerobak sampah 20 Pengadaan Pohon 4.000, Pembangun an Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit 2.200 Pengadaan Pohon 4.000, Pembanguna n Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit 2.550 Pengadaa n Pohon 4.000, Pembang unan Turap 4 paket, Pengadaa n tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisas i 100Orang , Pembuata n Biogester 2 Unit, Rumah 2.800 Pengad aan Pohon 4.000, Pemba ngunan Turap 4 paket, Pengad aan tong Sampa h 500 Unit, Pengad an Kontain er 5 unit, Sosialis asi 100Ora ng, 3.200 Pengada an Pohon 4.000, Pembang unan Turap 4 paket, Pengada an tong Sampah 500 Unit, Pengada n Kontainer 5 unit, Sosialisa si 100Oran g, Pembuat an Biogester 2 Unit, 3.734 Pengadaa n Pohon 20.000, Pembangu nan Turap 20 paket, Pengadaa n tong Sampah 2500 Unit, Pengadan Kontainer 25 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuata n Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 14.484 BLH
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 265
unit, Alat pencacah 10 unit Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit Pembu atan Biogest er 2 Unit, Rumah Kompo s 2 Unit, bank sampah 1 Unit Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit Unit08 11 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup
Jumlah data dan informasi lingkungan hidup yang dikelola dan disebarluaskan Pekan Lingkungan Indonesia 2014 4 Orang Pekan Lingkungan Indonesia 2015 7 org , penyusunan data informasi lingkungan hidup 2015 20 Exp , SLHD 2014 20 Exp 227 Pekan Lingkungan Indonesia 2016 7 org , penyusunan data informasi lingkungan hidup 2015 20 Exp , SLHD 2014 20 Exp 300 Pekan Lingkunga n Indonesia 2017 , penyusun an data lingkunga n hidup 2017 20 Exp, SLHD 2016 20 Exp 400 Pekan Lingkun gan Indones ia 2018 , penyus unan data lingkun gan hidup 2018 20 Exp, SLHD 2017 20 Exp 500 Pekan Lingkung an Indonesi a 2019 , penyusu nan data lingkunga n hidup 2019 20 Exp, SLHD 2018 20 Exp 600 Pekan Lingkunga n Indonesia 5 Kali , penyusuna n data lingkungan hidup 100 Exp, SLHD 100 Exp 2.027 BLH 08 12 Peningkatan Pengendalian Polusi ketersediaan data hasil pengujian laboratorium 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 100 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 100 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 100 3 Buku laporan hasil penguji an Lab LH (kualita s air, tanah udara) 100 3 Buku laporan hasil pengujia n Lab LH (kualitas air, tanah udara) 100 15 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 500 BLH 08 13 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Luas lahan pesisir yang ditanami mangrove 1,5 Ha 1,5 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 9,5 Ha 750 BLH 09 14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Bertambahnya RTH dan RTH yg di data 61.620,3 m² 100 m² & 3,500 m2 3.571,00 0 100 m² &3,500 m2 4.086,00 0 100 m²,&3,500 m2 4.764,000 100 m²&3,5 00 m2 5.441,950 100 m²&3,50 0m2 6.316,950 500 m²&17,500 m2 15,166,02 5 Dinas KPK
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 266
01 9 PERTANAHAN
Pengadaan tanah Pemkab yang bersertifikat Terpenuhinya kebutuhan tanah pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan pelayanan. 5 lokasi strategis 7 lokasi strategis 2,000,0 00,000 7 lokasi pengadaan 2,300,0 00,000 7 lokasi pengadaa n 2,645,000 ,000 7 lokasi pengad aan 3,041,750 ,000 7 lokasi pengada an 3,498,012 ,500 7 lokasi pengadaan 3,498,01 2,500 01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 10 07 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK - KTP 1.278 1.401 1.547 1.718 1.904 7.849 Akta Nikah - akta nikah = 3,32% 12,2 15,2 17,2 20,04 22,04 90 Akta Kelahiran - akta kelahiran = 26,2% 10,00 12,00 13,00 13,80 15,00 90 KK - KK = 83,7% 86,96 90,22 93,48 96,74 100 100 KTP - KTP = 35,7% 10 10,5 11,5 13,2 14,1 95 01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11 07 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan
Anak 59 64 69 74 79 344 BKBD dan PP Jumlah pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) yang dikembangkan 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD 7 Unit Pel. KD BKBD dan PP Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
(Forum Anak) 12 SLTA 12 SLTA 12 SLTA 12 SLTA
12
SLTA 12 SLTA 12 SLTA
BKBD dan PP
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 267
11 08 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya
30 kasus 30 Kasus 26 28 Kasus 28 28 Kasus 30 28 Kasus
33 28 Kasus 35 28 Kasus 153 BKBD dan PP
11 09 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi
34 Klp 34 Klp 197 34 Klp 211 34 Klp 227 34 Klp 244 34 Klp 262 34 Klp 1.141 BKBD dan PP 01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 11 07 Program Pelayanan Kontrasepsi Jumlah PUS, Prasejahtera dan KS1
yang mengikuti KB 7.966 orang 8.205 orang
117 8.444 orang 1.094 8.683 orang 1.203 8.922 orang 1.322 9.161 orang 1.453 9.161 orang 5.189 BKBD dan PP Jumlah Apsektor KB medis operasi wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP)
12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamata n 12 Kecam atan 12 Kecamat an 12 Kecamata n 11 08 Program Keluarga Berencana % Keluarga PS dan KS1 21,70 19,50 1.176 17,30 1.203 15,10 1.217 12,90 1.233 10,70 1.284 10,70 4.172 BKBD dan PP 11 09 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Jumlah kader BKL, BKB, BKR dan UPPKS di Kecamatan dan Pos Daya
400 klp 60 Orang 117 60 Orang 119 75 Orang 120 75
Orang 120 90 Orang 126 360 Orang 601
BKBD dan PP
11 10 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konselin KRR
Jumlah PIK R tiap sekolah se Kabupaten Pinrang 30 Sekolah (SLTA/SLTP) 30 Sekolah (SLTA/SLT P) 90 30 Sekolah (SLTA/SLTP) 90 30 Sekolah (SLTA/SL TP) 97 30 Sekola h (SLTA/ SLTP) 105 30 Sekolah (SLTA/S LTP) 113 30 Sekolah (SLTA/SLT P) 495 BKBD dan PP 11 11 Program Kesehatan reproduksi remaja Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja pada SLTP/SLTA se Kabupaten Pinrang
SLTP/SLTA SLTP/SLTA 12 SLTP/SLTA 13 SLTP/SLT
A 14 SLTP/S LTA 15 SLTP/SL TA 16 SLTP/SLT A 70 BKBD dan PP 11 12 Program pengembangan pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP Tersedianya data Informasi pengembangan KB/KS 12 Kecamatan 12 Kecamatan 412 12 Kecamatan 431 12 Kecamata n 452 12 Kecam atan 552 12 Kecamat an 575 1.733 BKBD dan PP 01 13 SOSIAL
12 07 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
Jumlah Panti yang mendapat bantuan - - - 4 panti 50 4 panti 70 4 panti 100 4 panti 100 4 panti 320 Dinsosbudpa r Pemberian motivasi untuk meningkatkan belajar bagi anak panti 70 org 70 org 40 80 org 50 85 org 75 85 anak 85 95 org 90 400 org 340 12 08 Program Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat perbengkelan
4 KUBE 4 kube 45
5 KUBE 60 6 KUBE 85 7 KUBE 100 8 KUBE 100 34 KUBE 390 Dinsosbudpa r -
Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat menjahit
2 KUBE 2 KUBE 30 4 KUBE 48 5 KUBE 75 7 KUBE 100 7 KUBE 110 27 KUBE 363
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 268
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan masyarakat - - - - - - - - - 36 org 50,581,10 0 36 org 50,581,10 0 12 09 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana TMP/TMBJumlah peserta Napak tilas 80 org 80 org 48,500,0 00 80 org 55 90 org 60 90 orang 64 100 orang 70 520 orang 297,500,0 0 Dinsosbudpa r Jumlah TMP/TMB yang terpelihara 5 TMP/ TMB 5 TMP/ TMB 20 20 6 TMP/ TMB 40 6 TMP/T 40 6 TMP/ TMB 50 6 TMP/ TMB 170,000,0 00 Jumlah pembersih yang mendapat gaji
7 orang 7 orang 16,500, 000 6 TMP/T 16,500, 000 7 orang 16,500,00 0 7 org 16,500,00 0 7 orang 16,500,00 0 7 orang 82,500,00 0 Jumlah TMP/Tugu yg direhab
7 org 60 1 lokasi 90 1 lokai 90 1 lokasi 150,500,0 00 4 TMP/TMB 390,500,0 00 Jumlah TMP yg
dipasangi paving blok
1 lokasi 1 lokasi 41,650,81 0 1 lokasi 46,859979 1 lokasi 3 TMP/TMB 88,510,78 9 12 10
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Monitoring,evaluasi dan pelaporan - 12 kec 16,213,2 00 12 Kec. 22,563,4 72 12 kec 28,529,21 5 12 kec 32,666,46 9 12 kec 29,922,21 0 12 kec 129,894,5 44 Dinsosbudpa r 12 11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Jumlah keluarga miskin penerima sarana pendukung usaha 30 KK 30 KK 50 30 KK 50 40 KK 60 40 KK 60 60 KK 64 230 KK 284 Dinsosbudpa r
JUmlah dana sharing untuk biaya operasional program keluarga harapan (PKH)
0 11 Kec. 50 11 kec 110 11 kec 120 11 kec 130 11 kec 135 3,5% 545
12 12
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma
Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pelatihan berusaha
10 org 10 org 32
15 org 39 15 org 50 20 org 40 20 org 60 90 org 236 Dinsosbudpa r Rehabilitasi Gedung BLK Penyandang cacat di Palia - - - 1 lokasi - - 1 lokasi 1 lokasi 60 1 lokasi 100 Tersedianya mobiler BLK penyandang cacat di Palia - - - - - 50 kursi 50 buah 25 25 Pemberian bantuan makanan bagi SDLB - - -
- - 15 org 15 org 15 org 24 15 org 24 -
Jumlah % PMKS (cacat )yang ditangani :
12 13
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi PMKS dan korban bencana
20 unit 25 unit 60 28 unit 68 30 unit 70 35 unit 85 158 rumah 283 Dinsosbudpa r Jumlah penerima bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi lansia
50 org 50 org 45 50 org 40 55 org 50 55 org 52 55 org 60 315 org 247
Jumlah penerima bantuan bagi korban bencana 12 kec. 12 kec. 25,258, 000 12 kec. 60,073,0 00 12 kec. 70,150,81 0 12 kec. 70,500,00 0 12 kec. 85,510,00 0 12 kec. 311,482,8 10 Jumlah biaya perekrutan honor &
27 orang 42 12 kec 70 12 kec 75 12 kec 75 12 kec 75,090,00 0
12 kec 337,090,
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 269
biaya operasional untuk taruna siaga bencana (TAGANA)
12 14 Program pembinaan anak terlantar
Jumlah anak terlantar yang dibina - - - 30 anak 29 30 anak 29 Dinsosbudpa r
12 15 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana , PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya
Jumlah peserta pelatihan bagi Eks penyandang penyakit sosial 20 orang 0 - 25 org 50,000,6 48 30 org 60 30 org 60,859,97 9 30 org 63,990,10 0 155 org 234,850,7 27 Dinsosbudpa r Jumlah % PMKS (eks penyandang penyakit sosial ) yang ditangani : 01 14 KETENAGAKERJAAN 13 07 Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan Jumlah Wirausaha Pedesaan yang dilahirkan - 1 Klp (5-10) orang/Tahu n 248 1 Klp (5-10) orang/Tahun 268 1 Klp (5-10) orang/Tah un 303 1 Klp (5-10) orang/T ahun 323 1 Klp (5-10) orang/Ta hun 354 5 Klp 1.495 Disnakertran s 13 08 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah % Pemilik Kartu Ak.1 yang terserap Lapangan Kerja 11,00 18,8 26,60 34,40 42,20 50 50 Disnakertran s
13 09 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Advokasi/Perlindunga n Hukum dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 25 Perusahaan 252 25 Perusahaan 275 30 Perusaha an 363 35 Perusa haan 441 40 Perusaha an 518 1.849 Disnakertran s 13 10 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pencari Kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan 140 orang 408 140 orang 435 160 orang 517 160 orang 526 160 orang 530 760 orang 2.365 Disnakertran s
01 15 KOPERASI DAN UKM
14 07 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Jumlah UKM yg mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha 50 UKM 50 UKM 152 50 UKM 68 75 UKM 302 75 UKM 360 100 UKM 438 350 UKM Dinas Koperasi dan UKM 14 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang
dibina 85 UMKM 100 UMKM
374 100 UMKM 295 100 UMKM 397 100 UMKM 504 100 UMKM 554 500 UMKM Dinas Koperasi dan UKM 14 09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah
Jumlah UKM yang diberikan pembinaan terhadap penggunaan dana pemerintah 10 UKM 10 UKM 192 10 UKM 149 10 UKM 450 20 UKM 515 20 UKM 649 70 UKM Dinas Koperasi dan UKM 14 10 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi % Koperasi Aktif 68% 69% 141 71% 67 73% 290 75% 553 78% 409 78% Dinas Koperasi dan UKM
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 270
01 16 PENANAMAN MODAL DAERAH 37 07 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiTercapainya realisasi proyek inventasi dan serapan tenaga kerja secara signifikan 100 % 100 % 200.000. 000 100 % 425.784. 179 100 % 502.794.6 27 100 % 570.907.4 54 100 % 661.123.6 72 100 % 661.123.6 72 BP2TPM
37 08 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi inventarisasi Tercapainya realisasi penanaman modal yang melakukan investasi di kab. pinrang 100 % 100 % 200.000. 000 100 % 339.296. 768 100 % 418.995.5 22 100 % 454.941.8 77 100 % 456.268.4 49 100 % 456.268.4 49 BP2TPM 01 17 KEBUDAYAAN 12 07 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Lontara yg ditransliterasi&terjema han 0 1 lontarak 28 35 1 ltr 40 1 ltr 45 1 ltr 1 ltr 45 1 ltr 193 Dinsosbudpa r Pengadaan sarana &prasarana kesenian & nilai tradisional dlm rangka pelestarian kearifan lokal
3 rumah adat (lanjutan)
1 lokasi 80 95 2 lokasi 75 2 lokasi 103 2 lokasi 2 lokasi 110 463
Pembinaan/pemberia n batuan pada sanggar
0 1 sanggar 12,300,0 00
1 sangg 40 1 40 31 sangg 31 sangg 50 3 sangg 250,300,0 00
12 08 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Cagar Budaya kab. Pinrang yg terdaftar
10 item 10 item 22,500,0 00
15 item 26 15 27 15 item 28 15 item 30 80 item 133,500,0 00 Dinsosbudpa r Jumlah juru pemelihara cagar budaya yg menerima gaji 13 orang 13 orang 31,200,0 00 13 org 31,200,0 00 13 org 31,200,00 0 13 org 31,200,00 0 13 org 31,200,00 0 13 org 156 Jumlah lokasi cagar
budaya yg diberi papan petunjuk arah
0 0 - 15 lokasi 30 15 buah 30
Jumlah situs cagar budaya yg dipelihara/ditata
0 1 lokasi - 1 lokasi 43,800,00 0
1 lokasi 45 99 3 lokasi 187,800 Jumlah lokasi cagar
budaya yg dibuatkan papan informasi 0 0 - 0 15 lokasi 25 15 buah 25 Penulisan sejarah penamaan desa 0 12 kec 30 12 kec 30 Jumlah mengikuti festivi keratin nusantara
1 kali 0 - 1 kali 50 0 1 kali 50 0 3 kali 100 Pendataan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan cagar budaya
0 12 kec 5 12 kec 5 12 kec 5 12 kec 7 12 kec 8 12 kec 30 Pelatihan permainan
rakyat/seni
2 kali 1 kali 45,957,8 54
2 kali 60 2 kali 70 2 kali 75 9 kali 250,957,8 54
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 271
12 09 Program Pengelolaan Kearagaman Budaya
Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal, dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan. 1 kali 1 kali 275 2 kali 367 2 kali 451 3 kali 494 3 kali 508 13 kali 2.094 Dinsosbudpa r 01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 01 07 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa -Tkt. Provinsi : 8 (Org) 10 Org 322 12 Org 372 14 Org 421 16 Org
516 18 Org 593 20 Org Dikpora
berprestasi Lolos ke Tingkat -Tkt. Nasional
: 5 (Org) 7 Org 9 Org 11 Org 13 Org 15 Org 17 Org
Provinsi/ Nasional dan -Tkt. Internasional : 0 Internasional 01 08
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga -Jumlah Cabang Olahraga yang -Tkt. Provinsi : 5 (Org) 7 Org 98 9 Org 113 11 Org 128 13 Org
157 15 Org 181 17 Org Dikpora
berprestasi Tkt. Provinsi/
-Tkt. Nasional
: 2 (Org) 4 Org 6 Org 8 Org 10 Org 12 Org 13 Org Nasional dan Internasional : -Tkt. Internasional : 0 1.Bulu tangkis 2.Renang 3.Karate 4.Pencak Silat 5.Takraw 6.Bola Volly 7.Catur 01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI 15 07 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Koordinasi Kominda dalam Fasilitasi Rawan Keamanan/Konflik setiap Tahun 4 kali/tahun 6 kali/tahun 269,200, 000 6 kali/tahun 280 6 kali/tahun 300 6 kali/tah un 300 6 kali/tahun 300 6 kali/tahun 1.449,200 ,000 Kesbangpol 16 08 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Frekuensi Patroli dalam sehari
2 kali sehari 2 kali sehari 131 2 kali sehari 143 2 kali sehari 157 3 kali sehari 170 3 kali sehari 185 3 kali sehari 786 Sat Pol PP 16 09 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tersedianya Tenaga Pengendali Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K4) 246 Personil 246 Personil 743 246 Personil 810 246 Personil 883 246 Personi l 962 246 Personil 1.049 246 Personil 4.447 Sat Pol PP
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 272
dalam Kehidupan Masyarakat 15 10 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Fasilitasi FKUB 1 kali/tahun 2 kali/tahun 110 2 kali/tahun 110 2 kali/tahun 240 2 kali/tah un 240 2 kali/tahun 240 2 kali/tahun 1.140 Kesbangpol Jumlah Fasilitasi FPK Jumlah Fasilitasi Forum Bela Negata
15 11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah Fasilitasi FKDM, Satlinmas dan Siskamling 1 kali/tahun 2 kali/tahun 175 2 kali/tahun 175 2 kali/tahun 180 2 kali/tah un 180 4 kali/tahun 413 2 kali/tahun 1.123 Kesbangpol 16 12 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 Kasus 9 Kasus 107 8 Kasus 117 7 Kasus 127 6 Kasus 139 5 Kasus 151 5 Kasus 642 Sat Pol PP
15 13 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah LMS dan Ormas yang ditemani bermitra dalam pembinaan kesatuan bangsa 40 LSM; 43 Ormas 45 LSM; 50 Ormas 110 50 LSM; 55 Ormas 110 55 LSM; 60 Ormas 200 60 LSM; 70 Ormas 200 70 LSM; 80 Ormas 260 70 LSM; 80 Ormas 880 Kesbangpol Rata-rata Persentase Partisipasi Politik Masyarakat 70% 72% 73% 74% 75% 78% 80% -
17 14 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana 3 unit 5 unit
32 5 unit 37 6 unit 43 6 unit 49 8 unit 56 10 unit 185 BPBD 17 15 Program Diklat Penanggulangan Bencana Jumlah pengembangan SDM Aparatur dan
Masyarakat 25 orang 25 orang
46 30 orang 53 40 orang 61 45 orang 70 50 orang 81 100 orang 266 BPBD
17 16 Program Keadaan Darurat dan Logistik Bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani Banjir = 4.400 Banjir = 4.400 82 Banjir = 4.211 94 Banjir = 4.100 108 Banjir = 3.900 124 Banjir = 3.467 143 Banjir = 3.467 470 BPBD Longsor = 465 orang Longsor = 360 orang Longsor = 326 orang Longsor = 312 orang Longso r = 270 orang Longsor = 211 orang Longsor = 223 orang Abrasi = 1.425 orang Abrasi = 1.300 orang Abrasi = 1.170 orang Abrasi = 977 orang Abrasi = 967 orang Abrasi = 874 orang Abrasi = 913 orang Angin Kencang= 8.550 org Angin Kencang=7. 327 org Angin Kencang= 7.300 org Angin Kencang= 7.300 org Angin Kencan g=7.12 5 org Angin Kencang = 6.877 org Angin Kencang= 7.277 org
17 17 Program Rehabilitasi dan Konstruksi Jumlah penanganan rehabilitasi dan konstruksi 0 25 unit rumah 82 35 unit rumah 99 45 unit rumah 109 55 unit rumah 125 60 unit rumah 144 250 unit rumah 494 BPBD
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 273
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 19 07 Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPenyelenggaraan legislasi daerah Jumlah/ Prosentase legislasi daerah yang diterapkan 11 perda 1.285 15 perda 1.350 19 perda 1.700 24 perda 2.500 30 perda 2.700 30 perda 9.535 Sekertariat DPRD Terlaksananya peningkatan kemampuan Anggota DPRD Tercapainya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD 40 org 8.880 40 org 9.840 40 org 10.663 40 org 13.370 40 org 14.360 40 org 57.113 Sekertariat DPRD 18 08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Kunjungan serta Inspeksi kepala Daerah & Wakil kepala daerah 80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah 80 Mesjid yang mendapatka n bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah 1.863 80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah 2.151 80 Mesjid yang mendapat kan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerinta h Daerah 2.484 90 Mesjid yang menda patkan bantua n bahan baku bangun an dari Pemeri ntah Daerah 2.884 100 Mesjid yang mendapa tkan bantuan bahan baku banguna n dari Pemerint ah Daerah 3.312 100 Mesjid yang mendapatk an bantuan bahan baku bangunan dari Pemerinta h Daerah 12.694 Bag. Kemas, Umum, Adm. Pemerintaha n (setda) Jumlah Jenis Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH) 3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata , Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH) 3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH) 3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindrama ta, Penerima an Kunker dan Koordinas i BKDH) 3 Jenis pelayan an kedinas an Bupati dan Wakil Bupati (Cindra mata, Peneri maan Kunker dan Koordin asi BKDH) 3 Jenis pelayana n kedinasa n Bupati dan Wakil Bupati (Cindram ata, Penerima an Kunker dan Koordina si BKDH) 3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramat a, Penerimaa n Kunker dan Koordinasi BKDH)
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019
Bab VIII Hal. 274
20 09 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya pengelolaan keuangan yg baik dan akuntabel 5,383,76 1,520 5,814,46 2,442 6,279,619, 437 6,781,988, 992 7,324,548, 111 31,548,38 0,502 Dinas PPKAD 21 10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti 2.004 2.617 3.041 3.604 3.909 15.175 Inspektorat - Rekomendasi Administrasi 78% 80% 82% 85% 87% 90% 90% - Rekomendasi Keuangan 51% 54% 57% 60% 63% 65% 65% 21 11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri Aparat
Pengawas 43 Pegawai 43 Pegawai
29,267,5 00 43 Pegawai 32,486,9 25 43 Pegawai 36,385,35 6 43 Pegaw ai 41,115,45 2 43 Pegawai 46,871,61 5 215 Pegawai 186,126,8 48 Inspektorat
21 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Penilaian Angka Kredit Auditor
dan P2UPD 7 dokumen 2 Dokumen
6,427,00 0 2 Dokumen 7,133,97 0 2 Dokumen 7,990,045 2 Dokum en 9,028,751 2 Dokumen 10,292,77 6 10 Dokumen 40,872,54 3 Inspektorat 18 13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara online 300 informasi/beri ta penyelenggar aan pemerintahan daerah Pengelolaa n informasi/inf ormasi berita penyelengg araan pemerintah an daerah melalui website kabupaten 125 Pengelolaan 350 informasi/beri ta penyelenggar aan pemerintaha n daerah melalui website kabupaten 143,750, 000 Pengelola an 400 informasi/ berita penyeleng garaan pemerinta han daerah melalui website kabupaten 165,312,5 00 Pengel olaan 450 informa si/berita penyele nggara an pemeri ntahan daerah melalui website kabupat en 199,109,3 75 Pengelol aan 500 informasi /berita penyelen ggaraan pemerint ahan daerah melalui website kabupate n 199,109,3 75 Pengelolaa n 500 informasi/b erita penyeleng garaan pemerintah an daerah melalui website kabupaten 218,625,7 81 Bag. Humas (setda) 18 14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Produk Hukum yang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan 15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati 15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati 895 20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati 1.034 20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusa n bupati 1.194 25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputu san bupati 1.386 25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputusa n bupati 1.592 105 Perda, 310 Perbup, 2.500 Keputusan bupati 6.102 Bag. Hukum (Setda)
Jumlah perkara dan permasalahan hukum PEMDA yang terselesaikan 2 Perkara, 30 Permasalaha n 2 Perkara, 30 Permasalah an 2 Perkara, 20 Permasalaha n 2 Perkara, 20 Permasal ahan 2 Perkara , 10 Permas alahan 2 Perkara, 10 Permasal ahan 10 Perkara, 50 Permasala han