PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
10,209,801,665.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 12,016,712,406.00 (1,806,910,741.00) (15.04)
10,209,801,665.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 12,016,712,406.00 (1,806,910,741.00) (15.04)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,740,731,850.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,296,408,600.00 (1,555,676,750.00) (36.21)
20,535,538,989.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,793,055,640.00 (257,516,651.00) (1.24)
85,307,350.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 95,793,473.00 (10,486,123.00) (10.95)
23,361,578,189.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 25,185,257,713.00 (1,823,679,524.00) (7.24)
23,361,578,189.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,185,257,713.00 (1,823,679,524.00) (7.24)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
938,159,600.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 961,228,000.00 (23,068,400.00) (2.40)
1,557,974,481.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,676,121,603.00 (1,118,147,122.00) (41.78)
37,400,000.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 47,983,802.00 (10,583,802.00) (22.06)
2,533,534,081.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 3,685,333,405.00 (1,151,799,324.00) (31.25)
2,533,534,081.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,685,333,405.00 (1,151,799,324.00) (31.25)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian
196,514,400.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 256,788,000.00 (60,273,600.00) (23.47)
90,539,637.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 93,472,940.00 (2,933,303.00) (3.14)
53,175,815.00
1 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 56,229,415.00 (3,053,600.00) (5.43)
340,229,852.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian 406,490,355.00 (66,260,503.00) (16.30)
1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
269,651,800.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 431,954,000.00 (162,302,200.00) (37.57)
2,881,372,974.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,048,785,185.00 (167,412,211.00) (5.49)
3,151,024,774.00
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3,480,739,185.00 (329,714,411.00) (9.47)
3,491,254,626.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3,887,229,540.00 (395,974,914.00) (10.19)
29,386,366,896.00
Jumlah Belanja Langsung 32,757,820,658.00 (3,371,453,762.00) (10.29)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (39,596,168,561.00) 5,178,364,503.00 (11.57) 39,596,168,561.00 (5,178,364,503.00) (11.57) .00
.00 (44,774,533,064)
44,774,533,064