• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011"

Copied!
30
0
0

Teks penuh

(1)

           

               

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2011 

(2)

FORM LAPORAN   

 

1. URUSAN PEMERINTAHAN : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  A. Program   :  

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran  Kegiatan   :  

a. Penyediaan  Jasa Surat Menyurat 

b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor  g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan  i. Penyediaaan Makanan dan Minuman 

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah  k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah  l. Penyediaan Jasa Keamanan 

m. Penyediaan pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Oprasional  n. Penyediaan Alat Tulis kantor 

o. Penyediaan Barang Cetakan dan penggadakan 

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah 

Kegiatan : 

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional  c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 

3.

Program  : Peningkatan Disiplin Aparatur 

Kegiatan  : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi PTT 

4.

Program  : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan               Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan  : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi       Kinerja SKPD 

5.

Program  : Pengembangan Nilai Budaya 

       Kegiatan  : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah  6. Program  :  Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 

Kegiatan    :  Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan  Budaya Daerah 

7. Program  : Pengelolaan Keragaman Budaya 

Kegiatan  : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah  8. Program  : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Kegiatan  : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar   Negeri 

10. Program  : Pengembangan Destinasi Pariwisata  Kegiatan  :  

a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan  

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi  Pariwisata 

c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata  e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 

11. Program  : Pengembangan Kemitraan 

Kegiatan  :  

(3)

a    Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata  b    Pengembangan SDM Profesionalisme Bidang Pariwisata 

 

B. Tingkat Pencapaian  Program   : 100 %  Kegiatan  :   99,12 %   

C. SKPD Penyelenggara Urusan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas :  1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Program; 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas :  1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; 

2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata. 

d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas :  1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; 

2. Seksi Kemitraan Usaha. 

e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :  1. Seksi Budaya dan Kesenian; 

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. 

f. Unit Pelaksana Teknis 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing‐masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan  di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing‐masing  Sub  Bagian  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian  yang  berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 

(5) Masing‐masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan  bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(6) Unit  Pelaksana  Teknis  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  UPT  yang  berkedudukan  dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan  Susunan  Organisasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  sebagaimana  tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini. 

 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

(1)  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  merupakan  unsur  pelaksana  Pemerintah  Daerah  di  bidang  Kebudayaan  dan  Pariwisata  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  dan  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah. 

(2) 

Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan  dan Pariwisata. 

 

D. Sumber Daya Manusia   

Jenis Pendidikan  Jml  Gol  Jml 

SD  SMP  SMA  Sarmud/D2/D3 S1  S2  S3   I  II  III  IV  

8  19  39  12  22  4    105  27  31  43  4  105 

(4)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   

 

Daftar Nama Pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   

No  Nama  Jabatan  Tingkat Pendidikan  Ket 

1  Drs. Bambang Legowo, M.Si  Kepala Dinas  S2/Adm Pem   

2  Drs. Sudjono  Sekretaris  S1/ Adm. Neg   

3  Drs. Walkodri. M.Si  Kabid. 

Kebudayaan 

S2/Ekonomi   

4  Heni Rahmawati. SE  Kabid. Sarana  Obyek & Daya  Tarik Wisata 

S1/ Ekonomi   

5  C. Indriyati Sulistyorini, SH Cn  Kabid. Pemasaran  dan Kemitraan 

S1/ Hukum   

6  Dra.Erny Sri Saptyanti  Kasubbag Umum  S1/S.Sospol    7  Irawan Kurnianto,S.STP  Kasubbag 

Program 

S1/D4 STPDN   

8  Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc  Kasubbag  Keuangan &aset 

Sarmud/ Ekonomi  Pensiun  TMT,1 Des  2012  9  Drs. Tri Irianto  Kasie Budaya dan 

Seni 

S1/ Pendidikan Seni    10  Jaka Nur Edi Purnomo, BA  Kasie sejarah dan 

purbakala 

Sarjana Muda /  Adm.Pembangunan 

  11  Ni Nyoman Yudiriani, SET  Kasi Kemitraan 

Usaha 

Sarjana Ekonomi  Terapan 

  12  Tri Jaka Suhartaka, SS  Kasie Sarana & 

Prasarana Wsata 

S1/ Sastra  Indonesia 

  13  A. Bambang Priharyanto, SS  Kasie Promosi & 

Bimbingan Wst 

S1/ Sastra Inggris   

14  Sunaryo. BS.c  Kasie 

Pengembangan  Daya Tarik Wst 

Sarjana Muda   

       Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Jml Jabatan yang tersedia  : 14 

Jml Jabatan yang terisi   : 14   

 

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

1. Program    : Pelayanan Administrasi Perkantoran  Kegiatan    : 

a. Penyediaan  Jasa Surat Menyurat 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.    2.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp.    2.000.000,‐     : 100 %      b. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp 14400683 

Realisasi  : Rp.   13772843    :  95.64 %      c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.    36.344.712 

(5)

Realisasi  : Rp.    34.966.192,‐     :  96.21%     

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp     250.454.600,‐ 

Realisasi  : Rp     250.454.600,‐     :  100 %   e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp       12.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp,      11.999.500,‐        :  100 %   

f. Penyediaan komponen instalasi listrik . penerangan bangunan kantor  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.       3000.000,‐ 

Realisasi  : Rp        3000.000,‐     : 100 %      g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun  Dana    : Rp.       36.500.000,‐ 

Realisasi  : Rp.       35.700.000,‐    : 97,81 %     

h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.       3.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp.      2.890.000,‐    :96,33%     

i. Penyediaaan Makanan dan minuman 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp       91.150.000,‐ 

Realisasi  : Rp.      90.409.000,‐     : 99,19 %      j. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.     29.650.000,‐ 

Realisasi  : Rp.      29.650.000,‐     : 100 %      k. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.   9.210.00,‐ 

Realisasi  : Rp.    9.190.000,‐     : 99,78 %      l. Penyediaan Jasa Keamanan 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp    64.489.200,‐ 

Realisasi  : Rp.   62.702.100,‐     : 97,23 %     

     M  Penyediaan pemeliharaan dan peralatan kendaraan Dinas / Oprasional    Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun 

  Dana    : Rp    6.000.000 

  Realisasi  : Rp    6.000.000    : 100 %       N  Penyediaan alat tulis kantor 

  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun    Dana    : Rp    10.726.000 

  Realisasi  : Rp     10.726,000    : 100 %   O    Penyediaan barang cetakan dan Penggandakan          Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun 

Dana    : Rp   119.158.000 

Realisasi  : Rp    118.012.00o    : 99.04 %          

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah  a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

(6)

Dana    : Rp     29.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp.    29.000.000,‐    :  100% 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.  119.840.000 ,‐ 

Realisasi  : Rp.  110.735.173 ,‐    : 92.40 %  c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.    1.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp.    1.000.000,‐    : 100 %   

3. Program  : Peningkatan Disiplin Aparatur  Kegiatan  : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  24.735.000.,‐ 

Realisasi  : Rp.   24.735.000,‐    : 100 % 

   

 

4. Program  : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  Capaian Kinerja dan   Keuangan 

Kegiatan  : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja  SKPD 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp. 10.697.500,‐   

Realisasi  : Rp. 10.697.500,‐      : 100 %   

F. Proses Perencanaan 

Ketersediaan  anggaran  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bantul  Tahun 2011 merupakan suatu proses yang diawali dari pengajuan usulan anggaran  SKPD berdasarkan masukan dan kompilasi usulan anggaran dari tingkat desa melalui  Musrenbangdes  –  Musrenbang  Kecamatan  –  Musrenbang  Kab.  Selanjutnya  usulan  tersebut  dibahas  pada  KUA  dan  PPA  dan  pada  akhirnya  disahkan  pada  APBD  Kabupaten Bantul Tahun 2011. 

 

G. Sarana dan Prasarana 

Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Tahun 2012 terbatas hanya pada  Pengadaan Peralatan Kerja Kantor yang terdiri dari: 

 

No  Jenis  Jumlah  Keterangan 

1.  Komputer  1   

2.  Printer  2   

3.  Kipas angin  2   

4  Kamera Digitel  1   

 

H. Permasalahan dan Solusi  Tidak Ada 

 

I. Prestasi  Tahun 2012 

1. Festival Bentara Upacara Adat ” Upacara Adat Selarong ” Tk Prop DIY : Juara I  2. Festival Kesenian Tradisi ” Langen Carito ” : SD Trucuk Pajangan  TK Prop DIY  : 

Juara I 

3. Festival Ketoprak Lesung Remaja “Muda Mudi Karangjati  Kasihan “ Tk Prop DIY  

:   Juara I 

(7)

4. Gelar Seni Pertunjukan “ Nini Towong “ Tk Prop DIY     :     Juara I   5. Festival Jatilan dan reyog prajuritan  TK Prop DIY        :     Juara I  6. Festival jatilan antar Grup se DIY dan Jateng  Tk DIY‐Jateng  :     Juara I  7. Festival Sendratari antar Kab/Kota Se Prop DIY Tk Prop DIY  :     Juara Umum  8. Festival Keroncong Tk Prop DIY                :      Juara I  9. Festival Ketoprak  Tk Prop DIY      :     Juara II  10. Festival Karawitan Ibu‐Ibu . Tk Prop DIY      :      Juara I 

11. Penghargaan Anugrah Budaya Tingkat Prop DIY : Seniman dan Kebudayaan ( Atas  nama : Drs Trutho, M. Hum } penyerahan pada tanggal 29 Nopember 2011   

   

TUGAS PEMBANTU   

TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA 

URUSAN / BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  A. Dasar Hukum : 

Perda Kabupaten Bantul Nomor : 16 Tahun 2007   

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantu : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul 

1.

Program  : Pengembangan Nilai Budaya 

Kegiatan  : 

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  349.747.900,‐ 

Realisasi  : Rp.  347.517.900,‐    : 99.36 %   

2.       Program  :  Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 

a   Kegiatan  :  Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan   Kekayaan Budaya 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.  335’000.000,‐ 

Realisasi  : Rp.  320.090.000,‐    : 95.55 % 

b    Kegiatan pendukungan pengelolaan Musium dan taman Budaya di Daerah        Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun 

Dana    : Rp 19.720.000 

Realisasi  : Rp  19.720.000    : 100 % 

c   Pengembangan Data Base sistim informasi sejarah purbakala       Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun 

Dana    : Rp 13.040.000 

Realisasi  : Rp 13.040.000    : 100 %   

 

3. Program  : Pengelolaan Keragaman Budaya 

Kegiatan  : Pengembangan Kjesenian dan Kebudayaan Daerah  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.  20.700.000,‐ 

Realisasi  : Rp.  20.700.000,‐    : 100 %   

4. Program  : Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Kegiatan  : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan         Luar Negeri 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana    : Rp.  422.910.000,‐ 

(8)

Realisasi  : Rp.  422.910.000,‐    : 100 %   

5. Program  : Pengembangan Destinasi Pariwisata  Kegiatan  :  

a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  587.235.000,‐ 

Realisasi  : Rp.  587.235.000,‐    : 100 % 

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Prog.Pengembangan Destinasi Pariwisata  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  109.450.000,‐ 

Realisasi  : Rp.  109.450.000,‐    : 100 % 

c. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana  obyek wisata  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  250.147.500,‐ 

Realisasi  : Rp.  250.135.840,‐    : 100 %  d. Peningkatan pelayanan Kepariwisataan 

Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

Dana  : Rp.  114.700.000,‐ 

Realisasi  : Rp.  114.539.000.,‐    : 99, 86 %   

6. Program  : Pengembangan Kemitraan 

a. Kegiatan    : Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bid.Pariwisata   Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. 

 Dana  : Rp.  68.350.000,‐ 

 Realisasi  : Rp.  68.340.000,‐    : 99.99 % 

b. Kegiatan   : Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata  Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun 

Dana  : Rp 25.000.000,‐ 

Realisasi  : Rp 25.000.000,‐    : 100 %   

C. Sumber dan Jumlah Anggaran 

APBD Kab. Bantul Jumlah Dana : Rp.  3.164.556.100,‐ 

Realisasi        :  Rp.  3.129.752.118,‐    : 98.90 %  Sisa Anggaran        :  Rp34.803.982,‐ 

 

D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul 

  E. SDM 

SDM Penyelenggara tugas pembantu urusan/bidang Kebudayaan dan Pariwisata   

Jenis Pendidikan  Jml  Gol  Jml 

SD  SMP  SMA  Sarmud/D2/D3 S1  S2  S3   I  II  III  IV  

8  23  42  15  28  4    118  25  35  54  4  118 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   

F. Kondisi Sarpras yang digunakan : Mencukupi   

G. Permasalahan dan Solusi : Tidak ada   

   

TUGAS UMUM PEMERINTAH

(9)

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama :

1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang

c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul

e. SDM : 10 Orang

f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,- g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun

h. Hasil Kerjasama :

‐ Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri

‐ Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng i. Permasalahan dan Solusi :

Tidak Ada

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata

a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama :

‐ Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th )

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari:

Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008

‐ Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum

Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme :

Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

d. SDM : 8 Orang e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana : - Jumlah Anggaran : - f. Hasil Kerjasama :

‐ PAD dari Taman Rekreasi Tirtotamansari tahun 2011 Rp. 76.000.000,-

(10)

‐ Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa

Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp.

19.232.400,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp.

17.866.750,-

g. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada

(11)

1 2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN

2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL

SKPD Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus

dilaksanakan oleh SKPD

1 Program Nasional 2 Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata

1

X 100 % 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan

.100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK)

2 Keberadaan

Standard Operating Procedure (SOP)

Tidak Ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PER UNDANG-

UNDANGAN

2 Perda 3 Jumlah Perda yang dilaksanakan sesuai dengan Permen

2

X 100 % 2

1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011

2. Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

100 %

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bag Hukum Setda Kab.Bantul

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

2 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD

(12)

2

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4 Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007

Sesuai Perda No 16 Tahun 2007

Tenang SOK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sesuai BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD

Ada Tupoksi Sesuai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tata Laksana 6 Standar Kinerja Tidak Ada Tidak Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun 2011

14

X 100 % 14

-

100 % Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

8 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan

pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

11

X 100 % 14

1. Drs. Bambang Legowo.

M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm Pem

2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 – Adm Negara

3. Wahyuni .S.Pd (Kasubbag Umum) SI Sarjana

Pendidikan

4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik

5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 – Ekonomi

6. Heni Rahmawati SE.(Kabid

78,57 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(13)

3

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi 7. Ni Nyoman Yudiriani, SET

(Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata)

Sarjana Ekonomi Terapan

8. C. Indriyati Sulistyorini, SH.

Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan )

Sarjana Hukum

9. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi

danBimbingan Wisata) S1 – Sastra Inggris

10. Sunaryo .BSc (Kasi Usaha Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya

dan Seni )S-I 9 Pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

12

x 100 % 14

-

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD

-

SOTK,

-

Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)

0,85 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan

14

X 100 % 14

1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa

2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b

3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag Umum ) III.d

4. Husin Bahri SE. MAP (Kasubag Program) III.c

100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(14)

4

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) – III.d

6. Heni Rahmawati. SE (Kabid Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId

7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b

8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d

9. C. Indriyati Sulistyorini, SH.

Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d

10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi

danBimbingan Wisata),III.d 11. Sunaryo , BSc (Kasi Usaha

Kemitraan),III.c

12. Drs.Walkodri , M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b

13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d 14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA

(Kasi Kepurbakalaan) III.c

11 Pejabat struktural

yang berasal dari pejabat fungsional

-

- -

12 Kekosongan

jabatan struktural

- - -

Upaya peningkatan kapasitas SDM

13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

-

- -

(15)

5

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan

pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

14 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada

-

RENSTRA SKPD

-

RENJA SKPD

-

RKA-SKPD

-

DPA SKPD

100 %

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

16 Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perencanaan

Pelaksanaan Program dan Anggaran

17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

12

X 100 % 13

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 18 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

5.644.303.200

--- x 100 % 1.053.247.416.871

Laporan Keuangan Tahun 2011 0,5 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Besaran belanja modal 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

11.000.000

--- x 100 % 5.644.303.200

Laporan Keuangan Tahun 2011 0,019 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(16)

6

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

Besaran belanja pemeliharaan

20

Belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

153.352.500

--- x 100 % 1.152.267.700

Laporan Keuangan Tahun 2011 13,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

21 Belanja

pemeliharaan dari total belanja SKPD

153.352.500

--- x 100 % 5.644.303.200

Laporan Keuangan Tahun 2011 2,71 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan keuangan SKPD

22 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada Laporan Keuangan Tahun 2011 CALK, LRA dan NERACA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

23 Keberadaan

inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada Daftar barang atau asset SKPD yang aktif

Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD

1

X 100 % 1

Daftar aset SKPD 100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 25 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Laporan Keg SKPD

Dinas Kebudayaan

(17)

7

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

/ prasarana partisipasi masyarakat

prasarana informasi 1. Papan

Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi

melalui Media

prasarana partisipasi

1.6 buah 2. 2650 ex 3. 6 Kali

dan Pariwisata

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

26 Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat

Tidak ada Tidak ada

27 Penanganan pengaduan Masyarakat

Tidak ada Tidak ada

¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi

²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait - Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi

- Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi - Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo. M.Si NIP 196002161993031004

(18)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM 

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011  KABUPATEN    : Bantul  

NAMA SKPD     : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 

1.   Urusan Kebudayaan  2.   Urusan Pariwisata 

No 

  ASPEK 

 

FOKUS  NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

 

 

        Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

       

  KEBIJAKAN TEKNIS  PENYELENGGARA  AN URUSAN  PEMERINTAHAN   

1  Program Nasional  (yang  melekat di 

kementrian/LPNK) yang  harus dilaksanakan oleh  SKPD 

1 Jumlah Program  Nasional yg  dilaksanakan oleh  SKPD 

Jumlah program Nasional  yang dapat dilaksanakan  oleh SKPD dibagi jumlah  program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional  (RKP), sebanyak 4 program. 

- Jumlah program nasional  yang dilaksanakan SKPD,  sebanyak 4 program  

- Jumlah program Nasional  (RKP), sebanyak 3  program.  

- Jumlah program nasional  yang dilaksanakan SKPD,  sebanyak 3 program  

   

75 %     

100 % 

2  Kesesuaian dengan  kebijakan teknis yang  ditetapkan oleh  pemerintah cq  Departemen / LPND 

2 Keberadaan Standard  Operating Procedure  (SOP)  

 

Ada atau tidak ada Apabila Ada, 

sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ 

yang terdiri dari:  

 

1. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 

2. SOP ttg ‐‐‐‐‐  

3. SOP  ttg ‐‐‐‐‐ 

4. Dst ‐‐‐‐‐    

Apabila Ada,  

sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ 

yang terdiri dari:  

 

5. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 

6. SOP ttg ‐‐‐‐‐  

7. SOP  ttg ‐‐‐‐‐ 

8. Dst ‐‐‐‐‐    

    Tidak Ada :   

   

    Tidak Ada :   

   

2  KETAATAN  TERHADAP  PERATURAN PER  UNDANG‐

UNDANGAN 

3  Jumlah PERDA yang harus  dilaksanakan SKPD  menurut Peraturan  Menteri (PERMEN  tentang SPM ) 

3 Jumlah PERDA   pelaksanaan yang ada  terhadap PERDA yang  harus dilaksanakan  menurut PERMEN ttg  SPM 

Jumlah PERDA  pelaksanaan PERMEN   yang ada dibagi  jumlah  PERDA yang harus  dilaksanakan menurut  PERMEN ttg SPM x 100% 

- PERDA  pelaksanaan  sebanyak 2 

- PERDA yang seharusnya,  sebanyak  2 SPM 

- PERDA  pelaksanaan  sebanyak 2 

- PERDA yang 

sehatusnya, sebanyak   2 

   

100 %     

100 % 

3  PENATAAN  KELEMBAGAAN  DAERAH   

4  Pengisian struktur  jabatan 

4 Rasio struktur jabatan  dan eselonering yang  terisi 

 

Jumlah jabatan yang  terisi  dibagi jumlah  jabatan yang ada x 100% 

- Jabatan yang terisi sebanyak 14  

- Jabatan yang  ada, sebanyak 14 

   

100 %  Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan 

(19)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  2 No 

  ASPEK 

 

FOKUS  NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

 

 

        Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

  5 Keberadaan jabatan 

fungsional dalam  struktur organisasi  SKPD 

Ada atau tidak ada  jabatan fungsional dalam  struktur organisasi SKPD   

Apabila Ada,  sebutkan nama 

bidang/jabatan fungsional, 0  

Tidak ada  Tidak ada 

4  PENGELOLAAN  KEPEGAWAIAN  DAERAH  

5  Tingkat kompetensi SDM  dalam menyelenggarakan  tugas SKPD yang relevan  dengan urusan terkait 

6 Rasio PNS kabupaten    Jumlah PNS SKPD  terhadap Total PNS  Kabupaten  

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118  personil 

 

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.350 personil   

 

0.96% 

7 Rasio pejabat yang  telah memenuhi  persyaratan 

pendidikan pelatihan  kepemimpinan  

Jumlah pejabat yang  memenuhi persyaratan  pendidikan pelatihan  kepemimpinan dibagi  jumlah total pejabat  SKPD yang ada x 100% 

- Pejabat yang memenuhi  syarat diklatpim, sebanyak  11 org.  

 

- Pejabat yang ada,  sebanyak 14org.  

  

   

78.57 % 

8 Pejabat yang telah  memenuhi  persyaratan  kepangkatan 

Jumlah pejabat yang  memenuhi persyaratan  kepangkatan dibagi  Jumlah total pejabat  SKPD yang ada x 100% 

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. 

 

- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. 

 

   

100 %   

  5  PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN  DAERAH    

6  Kelengkapan dokumen  perencanaan 

pembangunan yang  dimiliki oleh SKPD 

9 Keberadaan dokumen  perencanaan 

pembangunan di  SKPD  

‐RENSTRA    SKPD  

‐RENJA SKPD 

‐RKA‐SKPD  

Ada atau tidak ada   dokumen perencanaan  SKPD berikut jumlahnya   

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4  jenis,  yg terdiri dari: 

1. Renstra  2. Renja  3. RKA       .   

 

3 jenis dokumen   

(20)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  3 No 

  ASPEK 

 

FOKUS  NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

 

 

        Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

7  Sinkronisasi Program  RENJA SKPD dengan  Program RKPD 

10 Jumlah Program RKPD  yang diakomodir  dalam RENJA SKPD  

Jumlah Program RKPD  yang diakomodir dalam  RENJA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA SKPD  yang  ditetapkan pada RPJMD x  100% 

 

- Program RKPD yang  diakomodir dalam Renja  SKPD, sebanyak 4 Program.

 

- Program Renja SKPD yang  ditetapkan dalam RPJMD,  sebanyak 4 Program   

- Program RKPD yang  diakomodir dalam Renja  SKPD, sebanyak 3  Program. 

 

- Program Renja SKPD yang  ditetapkan dalam RPJMD,  sebanyak 3 Program   

100 %  100 % 

8  Sinkronisasi program RKA  SKPD dengan Program  RENJA SKPD 

11 Jumlah Program  RENJA RKPD yang  diakomodir dalam  RKA SKPD 

Jumlah Program RENJA  RKPD yang diakomodir  dalam RKA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA RKPD x 100% 

- Program RENJA RKPD,  sebanyak  4 program. 

- Program RENJA RKPD yang  diakomodir dalam RKA  SKPD, sebanyak 3  program.  

- Program RENJA RKPD,  sebanyak  3 program. 

- Program RENJA RKPD  yang diakomodir dalam  RKA SKPD, sebanyak 3  program.  

     

75 %       

100 % 

9  Perencanaan 

Pelaksanaan Program  dan Anggaran 

12 Jumlah Program  RENJA SKPD yang  diakomodir dalam  DPA SKPD 

Jumlah Program RENJA  SKPD yang diakomodir  dalam DPA SKPD dibagi  jumlah program dalam  RENJA RKPD  x 100% 

 

- Program RENJA SKPD,  sebanyak 4 program. 

- Program RENJA RKPD yang  diakomodir dalam DPA  SKPD, sebanyak 3  program.  

- Program RENJA SKPD  yang diakomodir dalam  DPA SKPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ 

program. 

- Program dalam DPA KPD,  sebanyak ‐‐‐‐‐ program.  

      75  % 

      100  % 

6  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH 

10  Alokasi anggaran 13 Anggaran  SKPD  terhadap total belanja  APBD 

Alokasi  anggaran  SKPD  dibagi total APBD x 100%

 

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.644.303.200  - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.191.039.577.219,64  

  

0,47  % 

11  Besaran belanja modal 14 Belanja modal  terhadap total belanja  SKPD (realisasi)   

Belanja modal dibagi  total belanja SKPD x  100% 

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000   

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 

   

0,19 %   

  12  Besaran belanja 

pemeliharaan 

15 Total Belanja  pemeliharaan dari  total belanja barang  dan jasa (realisasi) 

total belanja 

pemeliharaan dari total  belanja barang dan jasa  SKPD) x 100% 

 

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 

161.177.000   

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 

1.144.170.046   

   

14,08 %   

 

(21)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  4 No 

  ASPEK 

 

FOKUS  NO  IKK  Rumus/Persamaan  Jenis Data 

  Capaian Kinerja 

 

 

        Kebudayaan  Pariwisata  Kebudayaan  Pariwisata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)

  16 Total Belanja 

pemeliharaan dari  total belanja SKPD  (realisasi) 

total belanja 

pemeliharaan dibagi total  belanja SKPD x 100% 

 

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 

161.177.000    

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 

 

2,88 % 

14  Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan  keuangan SKPD  (Neraca, Calk) 

Ada atau tidak ada  laporan keuangan SKPD  berikut komponen yang  ada (Neraca, Calk)     

Ada, 

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 

1. NERACA  2. LRA  3. CALK   

‐ 

 

Ada sebanyak 3 jenis   

7  PENGELOLAAN  BARANG MILIK  DAERAH    

15  Manajemen asset SKPD  18 Keberadaan  inventarisasi barang  atau asset SKPD 

Ada atau tidak ada  inventarisasi barang atau  asset SKPD 

Ada, 

Sebutkan jenis dokumennya :  KIB A‐F 

KIR  BI  .  

Ada 

16  Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak  digunakan oleh SKPD 

Jumlah asset  yang tidak  digunakan SKPD  dibagi  total asset  yang dikuasai  SKPD    x 100 % 

 

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0  asset. 

Asset  yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset. 

   

0 % 

8  PEMBERIAN  FASILITASI  TERHADAP  PARTISIPASI  MASYARAKAT 

17  Bentuk‐bentuk fasilitas /  prasarana partisipasi  masyarakat 

     

20 Jumlah  fasilitas  /  prasarana informasi : 

1. Papan  Pengumuman  2. Pos Pengaduan  3. Leaflet 

4. Mobil keliling  5. Pengumuman  di 

Mass Media 

Jumlah fasilitas /  prasarana partisipasi 

Sebutkan jenisnya 

1. Penyelenggaraan pentas  seni budaya daerah   

   

Sebutkan jenisnya   1. website 

 

2. Talk Show Bantul Radio   

3. Papan Pengumuman   

4. Leaflet   

   

   Jumlah  sebanyak 1  jenis. 

 

   Jumlah  sebanyak 4  jenis. 

 

18  Responsivitas terhadap  partisipasi masyarakat 

21 Keberadaan Survey  Kepuasan Masyarakat 

Ada atau tidak adanya  Hasil Survey Kepuasan  Masyarakat terhadap  Pelayanan public   

Apabila Ada, sebutkan survey  kepuasan tentang ‐‐‐‐‐ 

 

Apabila Ada, sebutkan  survey kepuasan tentang ‐‐‐‐

‐  Tidak ada  Tidak ada 

(22)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011  5  

Diisi bila dapat dipilah untuk masing‐masing  urusan 

(23)

INDIKATOR KINERJA KUNCI

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN

KINERJA

SUMBER

DATA**) KETETERANGAN

URUSAN WAJIB

1 Budaya

112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1. Festival Dalang Cilik

2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 3. Gelar Kesenian Luar Daerah 4. Festival Kesenian Tradisional 5. Festival Sendratari

6. Gelar Seni Pertunjukan 7. Parade Tari Nusantara 8. Festival Langen Carita 9. Festival Ketoprak

10. Festival Dalang Anak dan Remaja 11. Gelar Seni Budaya Bantul

11 kali

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

113 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

114

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295

- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5 - KCB (rumah tradisional,

makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4

304

--- x 100 % 304

100 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

(24)

URUSAN PILIHAN

5 Pariwisata

16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata

242.182

--- x 100%

1.496.626

16.18 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

1.756.372 – 1.496.626

17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

19,95 %

--- x 100%

100 %

19,95%

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo,M.Si

NIP 196002161993031004

(25)

INDIKATOR KINERJA KUNCI

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN

KINERJA

SUMBER

DATA**) KETETERANGAN

URUSAN WAJIB

1 Budaya

112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1. Pagelaran Wayang Kulit 2. Festival Dalang Cilik

3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 4. Gelar Kesenian Luar Daerah 5. Festival Kesenian Tradisional 6. Sarasehan Budaya 7. Festival Sendratari 8. Gelar Seni Pertunjukan 9. Parade Tari Nusantara

9 kali

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

113 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya Seperangkat gamelan 1 perangkat

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

114

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

- Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295

- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3 - KCB (rumah tradisional,

makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4

302

--- x 100 % 302

100 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

(26)

URUSAN PILIHAN

5 Pariwisata

16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata

242.182

--- x 100%

1.496.626

16.18 %

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

1.756.372 – 1.496.626

17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

19,95 %

--- x 100%

100 %

19,95%

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo,M.Si

NIP 196002161993031004

(27)

TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

NO

DAERAH YG DIAJAK BEKERJASAMA

DASAR HUKUM

BIDANG KERJASAMA

NAMA KEGIATAN

SKPD YG MELAKSANAKAN

SUMBER ANGGARAN

JML ANGGARAN

(Rp)

JANGKA WKT

HASIL/

OUTPUT NAMA

SKPD

JML PEGAWAI

LATAR BLK PRNDIDIKAN

PANGKAT DAN GOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kota Yogyakarta Mo U Promosi Pariwisata

Java Promo

Dinas 8 SD I APBD 50 Juta 1 Tahun  Trvel Dialog

 Promosi Pariwisata Luar Daerah

 Pertemuan 3 Bulanan Java Promo

Kab Sleman Kebuda 23 SLTP II

Kab Bantul yaan & 42 SLTA III

Kab Kulonprogo Pariwi 1 D II IV

KabGunungkidul sata 14 D III

Kab Wonosobo 26 S1

KabTemanggung 4 S2

Kab Magelang

Kab Boyolali

Kab Klaten

Kab Purworejo

Kab Kebumen

Kota Magelang

KabKaranganyar

(28)

TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

NO

PIHAK KETIGA YG DIAJAK BEKERJASAMA

DASAR HUKUM

BIDANG KERJASAMA

NAMA KEGIATAN

SKPD YG MELAKSANAKAN

SUMBER ANGGARAN

JML ANGGARAN

(Rp)

JANGKA WKT

HASIL/

OUTPUT NAMA

SKPD

JML PEGAWAI

LATAR BLK PRNDIDIKAN

PANGKAT DAN GOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Agus Jatmiko, MoU Pengelolaan - 8 SD I Pihak Ke III 5 Thn Pengelo laan Ta man Re kreasi Tirto Ta mansari Pemungut an retribu si masuk Kws Goa Cerme mll TPR

SE Taman Rekre 23 SLTP II

(Dir.CV Tirta asi Tita Ta 42 SLTA III

Buana Mataram mansari 1 D II IV

14 D III

26 S1

4 S2

2 Desa Selopami TPR Goa Cer Disbudpar APBD 2 Thn

oro me

(29)

KETERANGAN/

Agus Jatmiko, SE Dasar Hukum

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008

Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro

Dasar Hukum

Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009

(30)

DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL

No Uraian Satuan Th 2007

Realisasi

Th 2008 Realisasi

Th 2009 Realisasi

Th 2010 Realisasi

Th 2011

Realisasi Ket 1 Jumlah kunjungan

wisatawan

Orang

a. Wisatawan Domestik Orang 1.038.904 1.297.899 1.437.828 1.481.660 1.738.808 b. Wisatawan Manca

Negara

Orang 10.490 13.110 14.392 14.966 17.564

2 PAD Sektor Pariwisata Rupiah 1.728.244.350 2.144.605.950 4.361.159.125 4.596.019.826 5.335.241.250 3 Jumlah sarana dan

prasarana

Unit 4 9 - - -

Yang dibangun

4 Jumlah Obyek Wisata Buah 5 5 5 6 7

5 Jumlah Perda Pariwisata Buah 1 - 1

6 Jumlah investor sektor Org/Badan - - 5 10 14

pariwisata

7 Nilai investasi sektor Rupiah - -

pariwisata

Bantul, Januari 2011

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs.Bambang Legowo M.Si NIP 196002161993031004

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan Penetapan Pemenang Seleksi Sederhana Nomor :100/21/PP/03/ULP/VI/2013 , kami Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya Kabupaten Sukamara

sehubungan dengan proses Evaluasi maka dengan ini mengundang saudara Direktur/Wakil Direktur/Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Akta Perusahaan untuk hadir pada acara

Peserta dihadiri oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi dan/atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi serta Penetapan Hasil Kualifikasi, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja Non Konstruksi II Kabupaten Sukamara

PEJABAT PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA BAGIAN/ BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.. TAHUN

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi

Penelitian tahun pertama ini menemukan identifikasi potensi dari ke tiga desa yang pada umumnya adalah memiliki tipologi masyarakat pesisir namun hasil penelitian

koordinasi dengan UPA, sewa jaringan IT, pelatihan asesor, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan pencitraan akreditasi melalui media masa,. seminar akreditasi S/M, dan