• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016"

Copied!
108
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran IV Nomor Tanggal RAPERDA APBD TA 2016 : : . 1 Oktober 2015

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.122.436.454.000,00 Urusan Wajib 59.325.072.500,00 519.841.833.500,00 543.269.548.000,00 1 266.443.365.000,00 Pendidikan 6.603.812.000,00 223.691.727.000,00 36.147.826.000,00 1.01 266.443.365.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 6.603.812.000,00 223.691.727.000,00 36.147.826.000,00

1.01 . 1.01.01

1.978.687.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522.040.000,00 1.356.647.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

570.687.000,00 0,00

83.853.000,00 486.834.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

125.000.000,00 0,00

119.810.000,00 5.190.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

150.000.000,00 0,00

144.996.000,00 5.004.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

200.000.000,00 0,00

191.558.000,00 8.442.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

70.000.000,00 0,00

64.360.000,00 5.640.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

40.000.000,00 0,00

37.900.000,00 2.100.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

225.000.000,00 0,00

219.480.000,00 5.520.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00

71.690.000,00 3.310.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

900.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.440.000,00 411.560.000,00 450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

150.000.000,00 0,00

119.180.000,00 30.820.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

250.000.000,00 0,00

244.480.000,00 5.520.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

47.900.000,00 2.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

50.000.000,00 0,00

48.800.000,00 1.200.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

500.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 291.216.000,00 208.784.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 50.000.000,00 0,00 31.615.000,00 18.385.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

(2)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

205.000.000,00 0,00

5.620.000,00 199.380.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

15.000.000,00 0,00

559.000,00 14.441.000,00

Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

230.000.000,00 0,00

170.990.000,00 59.010.000,00

Pendampingan kegiatan bantuan propinsi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

1.495.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 75.364.000,00 1.194.636.000,00 225.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

50.000.000,00 0,00

32.541.000,00 17.459.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

125.000.000,00 0,00

119.200.000,00 5.800.000,00

Penguatan Kelembagaan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Penyempurnaan Pagar Keliling TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

40.000.000,00 0,00

37.900.000,00 2.100.000,00

Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

50.000.000,00 0,00

29.930.000,00 20.070.000,00

Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

50.000.000,00 0,00

20.065.000,00 29.935.000,00

Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Bantuan Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

125.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

193.215.417.000,00

Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 825.366.000,00 165.369.572.000,00 27.020.479.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

25.000.000,00 0,00

20.248.000,00 4.752.000,00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

100.000.000,00 0,00

76.928.000,00 23.072.000,00

Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

16.302.770.000,00 15.984.589.000,00

318.181.000,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang / Berat SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

2.037.847.000,00 1.998.200.000,00

39.647.000,00 0,00

Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 25.000.000,00 0,00 19.708.500,00 5.291.500,00 Regrouping SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

Penataan Lingkungan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Meubel Pengganti 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan / Rehab Ruang SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

100.000.000,00 92.690.000,00

3.290.000,00 4.020.000,00

Pengadaan Peralatan TIK SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

100.000.000,00 0,00

90.278.000,00 9.722.000,00

Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

385.000.000,00 0,00

180.113.000,00 204.887.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

100.000.000,00 0,00

82.474.500,00 17.525.500,00

Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

25.000.000,00 0,00

21.119.000,00 3.881.000,00

Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

5.000.000,00 0,00

2.800.000,00 2.200.000,00

Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

20.000.000,00 0,00

16.811.000,00 3.189.000,00

Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

20.000.000,00 0,00

16.005.500,00 3.994.500,00

Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Lab IPA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

10.000.000,00 0,00

6.961.000,00 3.039.000,00

Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

(3)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

10.000.000,00 0,00

7.386.000,00 2.614.000,00

Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

10.000.000,00 0,00

8.018.000,00 1.982.000,00

Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

50.000.000,00 0,00

44.527.000,00 5.473.000,00

Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

15.000.000,00 0,00

10.645.000,00 4.355.000,00

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

20.000.000,00 0,00

15.440.000,00 4.560.000,00

Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

10.000.000,00 0,00

7.649.000,00 2.351.000,00

Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

10.000.000,00 0,00

6.866.000,00 3.134.000,00

Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 50.000.000,00 0,00 28.716.500,00 21.283.500,00 Pelatihan Kurikulum SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 150.000.000,00 0,00 123.022.000,00 26.978.000,00

Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

30.000.000,00 0,00

19.490.500,00 10.509.500,00

Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

450.000.000,00 0,00

49.727.500,00 400.272.500,00

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

54.000.000,00 0,00

54.000.000,00 0,00

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi SMP / SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

100.000.000,00 0,00

73.954.000,00 26.046.000,00

Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116

4.947.750.000,00 0,00

4.947.750.000,00 0,00

Bantuan Pendampingan BOS SD/SLB/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

3.639.250.000,00 0,00

3.639.250.000,00 0,00

Bantuan Pendampingan BOS SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

200.000.000,00 0,00

169.766.000,00 30.234.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

154.873.800.000,00 0,00

154.873.800.000,00 0,00

Bos dan SMP (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul 1.01 . 1.01.01 . 16 . 127

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 128

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong 1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Lukman AL Hakim Desa Kalisapu Kec Slawi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pagar Keliling Dan Mushola SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

60.271.722.000,00

Program Pendidikan Menengah 450.867.000,00 51.468.508.000,00 8.352.347.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

185.000.000,00 185.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

325.000.000,00 0,00

309.751.000,00 15.249.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

300.000.000,00 209.000.000,00

91.000.000,00 0,00

Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

150.000.000,00 0,00

132.250.000,00 17.750.000,00

Pengembangan Mutu SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

75.000.000,00 0,00

47.906.000,00 27.094.000,00

Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

50.000.000,00 0,00

30.629.000,00 19.371.000,00

Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

100.000.000,00 0,00

65.590.000,00 34.410.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

(4)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00

81.687.000,00 218.313.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

75.000.000,00 0,00

63.823.000,00 11.177.000,00

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 160.000.000,00 0,00 124.076.000,00 35.924.000,00 Pengembangan Mutu SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00

Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Fasilitasi Program Carrer Center SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (BKK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Fasilitasi Program Kelas Industri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

621.000.000,00 0,00

621.000.000,00 0,00

Beasiswa Keluarga Kurang Mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

100.000.000,00 0,00

72.673.500,00 27.326.500,00

Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

75.000.000,00 0,00

69.717.000,00 5.283.000,00

Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

10.000.000,00 0,00

8.706.000,00 1.294.000,00

Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 40.000.000,00 0,00 30.556.000,00 9.444.000,00 Gelar Inovasi SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 20.000.000,00 0,00 13.241.500,00 6.758.500,00

Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88

15.000.000,00 0,00

9.395.000,00 5.605.000,00

Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

50.000.000,00 0,00

34.132.000,00 15.868.000,00

Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan / Ujian Guru SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

4.953.533.000,00 3.192.921.000,00

1.760.612.000,00 0,00

DAK SMA dan Pendampingan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

11.465.989.000,00 4.315.426.000,00

7.150.563.000,00 0,00

DAK SMK dan Pendampingan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94

360.000.000,00 360.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96

40.021.200.000,00 0,00

40.021.200.000,00 0,00

BOS SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

2.171.500.000,00

Program Pendidikan Non Formal 439.070.000,00 1.732.430.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

300.000.000,00 0,00

15.458.000,00 284.542.000,00

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

150.000.000,00 0,00

138.616.000,00 11.384.000,00

Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

95.000.000,00 0,00

28.171.000,00 66.829.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

95.000.000,00 0,00

35.490.000,00 59.510.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

255.500.000,00 0,00

255.500.000,00 0,00

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

105.000.000,00 0,00

105.000.000,00 0,00

Penguatan Manajemen Dasar Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Fasilitasi Keaksaran Dasar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

126.000.000,00 0,00

126.000.000,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kelompok Belajar Usaha (KBU) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyrakat (TBM) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28

50.000.000,00 0,00

33.195.000,00 16.805.000,00

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

(5)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

230.000.000,00 0,00

230.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarana Prasarana Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30

4.890.100.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.527.417.000,00 1.362.683.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

225.000.000,00 0,00

217.593.000,00 7.407.000,00

Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

30.000.000,00 0,00

27.147.000,00 2.853.000,00

Diklat Fungsional Penilik PNFI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

30.000.000,00 0,00

27.541.000,00 2.459.000,00

Kegiatan Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

20.000.000,00 0,00

18.480.000,00 1.520.000,00

Kegiatan Kolekif Guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

15.000.000,00 0,00

12.628.000,00 2.372.000,00

Pengelolaan Data Kepegawaian Tendik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

30.000.000,00 0,00

18.106.000,00 11.894.000,00

Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

10.000.000,00 0,00

7.356.000,00 2.644.000,00

Penilaian Kinerja Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

15.000.000,00 0,00

11.703.000,00 3.297.000,00

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

100.000.000,00 0,00

43.371.000,00 56.629.000,00

Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

300.000.000,00 0,00

250.173.000,00 49.827.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

10.000.000,00 0,00

7.013.000,00 2.987.000,00

Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

50.000.000,00 0,00

38.960.000,00 11.040.000,00

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 75.000.000,00 0,00 64.169.000,00 10.831.000,00 Jambore PNFI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 20.000.000,00 0,00 18.825.000,00 1.175.000,00

OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

1.896.000.000,00 0,00

0,00 1.896.000.000,00

Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

385.000.000,00 0,00

385.000.000,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30

960.000.000,00 0,00

0,00 960.000.000,00

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

192.500.000,00 0,00

192.500.000,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

501.600.000,00 0,00

0,00 501.600.000,00

Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

20.000.000,00 0,00

17.118.000,00 2.882.000,00

Kegiatan Induksi Guru Baru/pemula 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

970.939.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 432.832.000,00 538.107.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

200.000.000,00 0,00

158.025.000,00 41.975.000,00

Manajemen dan Monitoring BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

40.000.000,00 0,00

25.775.000,00 14.225.000,00

Pendataan Aset Dinas Dikpora 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

75.000.000,00 0,00

39.569.000,00 35.431.000,00

Penunjang Pendataan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

57.000.000,00 0,00

24.503.000,00 32.497.000,00

Manajemen Pendataan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

558.939.000,00 0,00

250.235.000,00 308.704.000,00

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 254.024.132.000,00 Kesehatan 17.940.005.500,00 154.457.494.500,00 81.626.632.000,00 1.02 100.353.244.000,00 Dinas Kesehatan 12.828.737.000,00 63.602.845.000,00 23.921.662.000,00 1.02 . 1.02.01 1.443.100.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.883.000,00 1.030.117.000,00 213.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

400.000.000,00 0,00

392.110.000,00 7.890.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

167.000.000,00 0,00

196.000,00 166.804.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

68.500.000,00 0,00

65.330.000,00 3.170.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

180.000.000,00 0,00

171.703.500,00 8.296.500,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

(6)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.000.000,00 0,00

114.627.500,00 5.372.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

17.500.000,00 0,00

15.860.000,00 1.640.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

213.100.000,00 213.100.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00

8.860.000,00 1.140.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

85.000.000,00 0,00

81.830.000,00 3.170.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

180.000.000,00 0,00

177.600.000,00 2.400.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

2.896.496.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.064.000,00 652.432.000,00 2.225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

525.000.000,00 525.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

85.000.000,00 0,00

81.830.000,00 3.170.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

531.496.000,00 0,00

518.772.000,00 12.724.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

55.000.000,00 0,00

51.830.000,00 3.170.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

173.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.511.000,00 149.889.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

108.400.000,00 0,00

106.000.000,00 2.400.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

15.000.000,00 0,00

10.049.000,00 4.951.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

50.000.000,00 0,00

33.840.000,00 16.160.000,00

Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09

127.300.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 112.575.000,00 14.725.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 40.000.000,00 0,00 14.340.000,00 25.660.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

74.000.000,00 0,00

370.000,00 73.630.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

13.300.000,00 0,00

15.000,00 13.285.000,00

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

6.070.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 74.622.000,00 3.545.378.000,00 2.450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.000.000.000,00 0,00

1.974.852.000,00 25.148.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

60.000.000,00 0,00

49.535.000,00 10.465.000,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

60.000.000,00 0,00

58.739.000,00 1.261.000,00

Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

1.500.000.000,00 0,00

1.462.252.000,00 37.748.000,00

Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

52.789.728.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.592.974.000,00 35.758.192.000,00 6.438.562.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

200.000.000,00 0,00

151.341.000,00 48.659.000,00

Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

175.000.000,00 175.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

540.728.000,00 0,00

412.730.000,00 127.998.000,00

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

80.000.000,00 0,00

40.811.000,00 39.189.000,00

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

160.000.000,00 0,00

154.780.000,00 5.220.000,00

Peningkatan Kapasitas Laboratium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

120.000.000,00 0,00

69.885.000,00 50.115.000,00

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

(7)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 500.000.000,00 0,00 456.275.000,00 43.725.000,00 Klinik Sanitasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 60.000.000,00 0,00 49.680.000,00 10.320.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

500.000.000,00 0,00

488.140.000,00 11.860.000,00

Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

1.016.808.500,00 203.361.000,00

610.084.000,00 203.363.500,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

629.872.000,00 20.000.000,00

483.896.800,00 125.975.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

2.863.973.000,00 31.064.000,00

2.260.114.400,00 572.794.600,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

1.635.687.000,00 278.500.000,00

1.030.049.600,00 327.137.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

4.113.402.000,00 822.680.400,00

2.468.041.200,00 822.680.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

1.910.212.000,00 382.042.400,00

1.146.127.200,00 382.042.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

2.640.346.000,00 528.069.200,00

1.584.207.600,00 528.069.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

1.345.161.000,00 269.032.200,00

807.096.600,00 269.032.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

1.584.431.000,00 316.886.200,00

950.658.600,00 316.886.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

1.584.431.000,00 88.830.000,00

950.658.600,00 544.942.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

863.683.000,00 172.736.600,00

518.209.800,00 172.736.600,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

2.937.095.500,00 120.000.000,00

2.229.676.400,00 587.419.100,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

1.689.836.000,00 50.566.800,00

1.301.302.000,00 337.967.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

1.864.186.000,00 100.000.000,00

1.391.348.800,00 372.837.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

1.366.664.000,00 273.332.800,00

819.998.400,00 273.332.800,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

2.463.536.000,00 4.515.000,00

1.966.313.800,00 492.707.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

1.849.590.000,00 369.918.000,00

1.109.754.000,00 369.918.000,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

1.888.909.000,00 168.970.000,00

1.342.157.200,00 377.781.800,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

1.378.975.000,00 275.795.000,00

827.385.000,00 275.795.000,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

748.532.000,00 149.706.400,00

449.119.200,00 149.706.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

1.329.956.000,00 156.000.000,00

907.964.800,00 265.991.200,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

952.777.000,00 29.594.000,00

732.627.600,00 190.555.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

2.120.525.000,00 424.105.000,00

1.272.315.000,00 424.105.000,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

2.480.194.000,00 219.153.000,00

1.765.002.200,00 496.038.800,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub 1.02 . 1.02.01 . 16 . 57

1.103.958.000,00 220.791.600,00

662.374.800,00 220.791.600,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 58

899.262.000,00 179.852.400,00

539.557.200,00 179.852.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih 1.02 . 1.02.01 . 16 . 59

1.073.679.000,00 9.028.000,00

849.915.200,00 214.735.800,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 60

1.413.746.000,00 244.645.000,00

848.247.600,00 320.853.400,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 61

1.924.573.000,00 154.387.000,00

1.385.271.400,00 384.914.600,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 62

250.000.000,00 0,00

216.739.000,00 33.261.000,00

Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 30.000.000,00 0,00 20.526.000,00 9.474.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 500.000.000,00 0,00 487.810.000,00 12.190.000,00 Percepatan Implementasi STBM 1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 555.000.000,00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 138.329.000,00 416.671.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18

225.000.000,00 0,00

167.512.000,00 57.488.000,00

Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

330.000.000,00 0,00

249.159.000,00 80.841.000,00

Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 18 . 08

(8)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.362.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 249.659.000,00 832.341.000,00 280.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

200.000.000,00 0,00

197.250.000,00 2.750.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

200.000.000,00 0,00

122.770.000,00 77.230.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

220.000.000,00 0,00

173.691.000,00 46.309.000,00

Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

100.000.000,00 0,00

57.430.000,00 42.570.000,00

Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

280.000.000,00 280.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

100.000.000,00 0,00

88.120.000,00 11.880.000,00

Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

54.000.000,00 0,00

44.930.000,00 9.070.000,00

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelola Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

54.000.000,00 0,00

30.375.000,00 23.625.000,00

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

54.000.000,00 0,00

17.775.000,00 36.225.000,00

Pembinaan Forum Kesehatan Desa / Kelurahan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

2.846.450.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 44.790.000,00 2.801.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

1.000.000.000,00 0,00

985.065.000,00 14.935.000,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

120.000.000,00 0,00

114.150.000,00 5.850.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

75.000.000,00 0,00

74.245.000,00 755.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

20.000.000,00 0,00

19.500.000,00 500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

800.000.000,00 0,00

784.810.000,00 15.190.000,00

Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

751.450.000,00 0,00

744.645.000,00 6.805.000,00

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 80.000.000,00 0,00 79.245.000,00 755.000,00 Sosialisasi GAKY 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 1.400.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 71.016.000,00 428.984.000,00 900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

300.000.000,00 0,00

237.227.000,00 62.773.000,00

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Sanitarian KIT 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 200.000.000,00 0,00 191.757.000,00 8.243.000,00

Sarana Prasarana Workshop STBM 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

2.845.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 350.598.000,00 2.304.402.000,00 190.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

350.000.000,00 0,00

259.616.000,00 90.384.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

190.000.000,00 190.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

700.000.000,00 0,00

583.075.000,00 116.925.000,00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

125.000.000,00 0,00

113.300.000,00 11.700.000,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

800.000.000,00 0,00

722.071.000,00 77.929.000,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

85.000.000,00 0,00

48.940.000,00 36.060.000,00

Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

565.000.000,00 0,00

550.990.000,00 14.010.000,00

Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

30.000.000,00 0,00

26.410.000,00 3.590.000,00

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

590.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 118.197.000,00 471.803.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 350.000.000,00 0,00 275.678.000,00 74.322.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Halaman 8

(9)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00

29.990.000,00 10.010.000,00

Peningkatan Manajemen Puskesmas Tingkat Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

200.000.000,00 0,00

166.135.000,00 33.865.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

9.000.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 142.224.000,00 8.857.776.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

9.000.000.000,00 0,00

8.857.776.000,00 142.224.000,00

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

11.390.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 4.785.000,00 160.215.000,00 11.225.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25

165.000.000,00 0,00

160.215.000,00 4.785.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung UPTD Gudang Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

10.475.000.000,00 10.475.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Pagerbarang 1.02 . 1.02.01 . 25 . 33

200.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 155.355.000,00 44.645.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

200.000.000,00 0,00

44.645.000,00 155.355.000,00

Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

754.960.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 46.340.000,00 708.620.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

50.000.000,00 0,00

44.920.000,00 5.080.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

307.960.000,00 0,00

292.310.000,00 15.650.000,00

Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

120.000.000,00 0,00

107.990.000,00 12.010.000,00

Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

191.000.000,00 0,00

186.000.000,00 5.000.000,00

Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR 1.02 . 1.02.01 . 29 . 10

86.000.000,00 0,00

77.400.000,00 8.600.000,00

Implementasi MTBS-M dan SDIDTK 1.02 . 1.02.01 . 29 . 11

40.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16.020.000,00 23.980.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

40.000.000,00 0,00

23.980.000,00 16.020.000,00

Pelayanan kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06

100.000.000,00

Program pengaw asan dan pengendalian kesehatan makanan 30.427.000,00 69.573.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

100.000.000,00 0,00

69.573.000,00 30.427.000,00

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

5.769.810.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 438.368.000,00 5.331.442.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

100.000.000,00 0,00

96.490.000,00 3.510.000,00

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

215.250.000,00 0,00

158.080.000,00 57.170.000,00

Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

13.500.000,00 0,00

11.400.000,00 2.100.000,00

Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

17.000.000,00 0,00

200.000,00 16.800.000,00

Pendataan Pasanga Usia Subur (PUS) Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

10.000.000,00 0,00

8.360.000,00 1.640.000,00

Pertemuan Tindaklanjut Pendataan PUS Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

70.000.000,00 0,00

54.300.000,00 15.700.000,00

Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

50.000.000,00 0,00

47.736.000,00 2.264.000,00

Pertemuan Calon Pengantin Tingkat Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 70.000.000,00 0,00 68.020.000,00 1.980.000,00 Pelatihan PONED 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 Halaman 9

(10)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.060.000,00 0,00

51.620.000,00 2.440.000,00

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

50.000.000,00 0,00

47.542.000,00 2.458.000,00

Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

100.000.000,00 0,00

88.945.000,00 11.055.000,00

Pelatihan Konseling Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 32 . 14

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

500.000.000,00 0,00

430.783.000,00 69.217.000,00

Penurunan AKI dan AKB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 16

4.500.000.000,00 0,00

4.247.966.000,00 252.034.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 17

134.161.818.000,00

RSUD Dr.Soeselo 4.966.620.000,00 82.370.198.000,00 46.825.000.000,00

1.02 . 1.02.02

85.863.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.791.000,00 72.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

85.863.000,00 0,00

72.000,00 85.791.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

75.955.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 65.677.000,00 10.278.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 22.560.000,00 0,00 9.383.000,00 13.177.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

38.395.000,00 0,00

295.000,00 38.100.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

15.000.000,00 0,00

600.000,00 14.400.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

9.000.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 0,00 9.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Tanah Untuk Parkir Kendaraan dan Tempat PKL 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

125.000.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan 4.815.152.000,00 82.359.848.000,00 37.825.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

125.000.000.000,00 37.825.000.000,00

82.359.848.000,00 4.815.152.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

19.469.070.000,00

RSUD Suradadi 132.455.000,00 8.456.645.000,00 10.879.970.000,00

1.02 . 1.02.03

14.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.980.000,00 20.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01

14.000.000,00 0,00

20.000,00 13.980.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07

410.100.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.650.000,00 174.450.000,00 230.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02

180.100.000,00 0,00

174.450.000,00 5.650.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 22

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Lingkungan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan SIM RS 1.02 . 1.02.03 . 02 . 58 125.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 125.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 05

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01

45.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 44.610.000,00 390.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 06 25.000.000,00 0,00 70.000,00 24.930.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.03 . 06 . 05

20.000.000,00 0,00

320.000,00 19.680.000,00

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.03 . 06 . 06

1.925.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 41.340.000,00 1.883.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 15

1.750.000.000,00 0,00

1.734.360.000,00 15.640.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 15 . 01

175.000.000,00 0,00

149.300.000,00 25.700.000,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 15 . 04

(11)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.405.000,00 96.595.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 22

100.000.000,00 0,00

96.595.000,00 3.405.000,00

Pengadaan Bahan Habis Pakai Reagensia dan Lavarsida 1.02 . 1.02.03 . 22 . 17

10.849.970.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 6.970.000,00 393.030.000,00 10.449.970.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26

199.970.000,00 199.970.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 18

400.000.000,00 0,00

393.030.000,00 6.970.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4 1.02 . 1.02.03 . 26 . 29

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Instalasi Sanitasi dan IPSRS 1.02 . 1.02.03 . 26 . 30

6.000.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan 16.500.000,00 5.783.500.000,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33

6.000.000.000,00 200.000.000,00

5.783.500.000,00 16.500.000,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.03 . 33 . 01

40.000.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.193.500,00 27.806.500,00 0,00

1.02 . 1.22.01

40.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 12.193.500,00 27.806.500,00 0,00

1.02 . 1.22.01 . 25

40.000.000,00 0,00

27.806.500,00 12.193.500,00

Pelatihan / revitalisasi pokjanal posyandu 1.02 . 1.22.01 . 25 . 32

405.152.290.000,00

Pekerjaan Umum 4.227.510.000,00 38.320.490.000,00 362.604.290.000,00

1.03

403.545.290.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 3.957.913.000,00 36.983.087.000,00 362.604.290.000,00

1.03 . 1.03.01

1.010.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.030.000,00 748.970.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

250.000.000,00 0,00

100.000,00 249.900.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

100.000.000,00 0,00

96.480.000,00 3.520.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00

48.370.000,00 1.630.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00

28.890.000,00 1.110.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00

38.370.000,00 1.630.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

150.000.000,00 0,00

146.760.000,00 3.240.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

5.310.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 455.000.000,00 4.750.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.925.000.000,00 1.925.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

275.000.000,00 275.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Komputer dan Printer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

200.000.000,00 0,00

131.420.000,00 68.580.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

300.000.000,00 0,00

265.090.000,00 34.910.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

60.000.000,00 0,00

58.490.000,00 1.510.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

(12)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00

48.800.000,00 1.200.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

200.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 161.643.000,00 38.357.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 50.000.000,00 0,00 34.510.000,00 15.490.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

150.000.000,00 0,00

3.847.000,00 146.153.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

257.742.800.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 58.021.000,00 216.979.000,00 257.467.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00

66.788.000,00 33.212.000,00

Survei kontur jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00

90.332.000,00 9.668.000,00

Perencanaan pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 1.416.000.000,00 1.416.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 75.000.000,00 0,00 59.859.000,00 15.141.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

21.400.000.000,00 21.400.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhturi, Adiwerna dan Tarub 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

43.200.000.000,00 43.200.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

17.200.000.000,00 17.200.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

16.913.000.000,00 16.913.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

43.950.000.000,00 43.950.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

96.253.800.000,00 96.253.800.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Kabupaten Tegal (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

12.500.000.000,00 12.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

4.635.000.000,00 4.635.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

12.835.490.000,00

Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 0,00 0,00 12.835.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

12.835.490.000,00 12.835.490.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

15.396.000.000,00

Program pembangunan turap/ talud/ bronjong 0,00 0,00 15.396.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 15.196.000.000,00 15.196.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

54.535.000.000,00

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 1.048.229.000,00 20.396.771.000,00 33.090.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

655.000.000,00 0,00

1.350.000,00 653.650.000,00

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 9.140.000.000,00 0,00 8.958.825.000,00 181.175.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 3.090.000.000,00 3.090.000.000,00 0,00 0,00

Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

0,00 0,00

Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

6.000.000.000,00 0,00

5.861.277.000,00 138.723.000,00

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

1.150.000.000,00 0,00

1.106.550.000,00 43.450.000,00

Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Tegal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 4.500.000.000,00 0,00 4.468.769.000,00 31.231.000,00 Pengadaan Aspal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 75.000.000,00

Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong 0,00 75.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 19

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 04

5.217.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 699.395.000,00 300.605.000,00 4.217.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

410.000.000,00 410.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

100.000.000,00 0,00

19.782.000,00 80.218.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

(13)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00

111.010.000,00 88.990.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

3.807.000.000,00 3.807.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

100.000.000,00 0,00

67.712.000,00 32.288.000,00

Penyusunan Data ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

100.000.000,00 0,00

59.661.000,00 40.339.000,00

Pembinaan Jasa Kontruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 16

500.000.000,00 0,00

42.440.000,00 457.560.000,00

Survey Desain Kegiatan ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 17

28.621.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Raw a dan Jaringan

Pengairan lainnya 1.609.840.000,00 14.366.160.000,00 12.645.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 300.000.000,00 0,00 284.671.000,00 15.329.000,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

4.050.000.000,00 0,00

4.002.821.000,00 47.179.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

150.000.000,00 0,00

140.106.000,00 9.894.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

706.000.000,00 0,00

273.881.000,00 432.119.000,00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

150.000.000,00 0,00

91.138.000,00 58.862.000,00

Pemberdayaan petani pemakai air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

5.650.000.000,00 0,00

5.539.428.000,00 110.572.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

2.000.000.000,00 0,00

1.941.280.000,00 58.720.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

50.000.000,00 0,00

33.031.000,00 16.969.000,00

Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

860.000.000,00 0,00

42.543.000,00 817.457.000,00

Operasional Penjaga pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

5.950.000.000,00 5.950.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

2.060.000.000,00 0,00

2.017.261.000,00 42.739.000,00

Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

6.695.000.000,00 6.695.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

500.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya 10.169.000,00 289.831.000,00 200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

300.000.000,00 0,00

289.831.000,00 10.169.000,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

9.320.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 9.320.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan sistem distribusi air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minujm (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

420.000.000,00 420.000.000,00

0,00 0,00

Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

50.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 3.386.000,00 46.614.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28

50.000.000,00 0,00

46.614.000,00 3.386.000,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05

12.683.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 12.683.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

3.350.000.000,00 3.350.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Lingkungan Pemukiman di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

2.650.000.000,00 2.650.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 6.283.000.000,00 6.283.000.000,00 0,00 0,00

Penataan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

250.000.000,00

Kelurahan Dampyak 3.700.000,00 246.300.000,00 0,00

1.03 . 1.20.28

250.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.700.000,00 246.300.000,00 0,00 1.03 . 1.20.28 . 30

250.000.000,00 0,00

246.300.000,00 3.700.000,00

Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.20.28 . 30 . 01

Referensi

Dokumen terkait

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan sangatlah menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan atau organisasi, karena dengankepercayaan yang baik pada suatu

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Swiss dan Jepang pada tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 18 Juni 2011,

INDUSTRI BARANG – BARANG LOGAM LAINNYA DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM1. Industri Penempaan, Pengepresan

buah cabai menggunakan cotton buds di lima titik luka. Sebagai kontrol positif, buah cabai ditetesi suspensi konidia C. acutatum tanpa kamir, sedangkan kontrol

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan