Lampiran IV Nomor Tanggal RAPERDA APBD TA 2016 : : . 1 Oktober 2015
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.122.436.454.000,00 Urusan Wajib 59.325.072.500,00 519.841.833.500,00 543.269.548.000,00 1 266.443.365.000,00 Pendidikan 6.603.812.000,00 223.691.727.000,00 36.147.826.000,00 1.01 266.443.365.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 6.603.812.000,00 223.691.727.000,00 36.147.826.000,00
1.01 . 1.01.01
1.978.687.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522.040.000,00 1.356.647.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
570.687.000,00 0,00
83.853.000,00 486.834.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
125.000.000,00 0,00
119.810.000,00 5.190.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
150.000.000,00 0,00
144.996.000,00 5.004.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
200.000.000,00 0,00
191.558.000,00 8.442.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
70.000.000,00 0,00
64.360.000,00 5.640.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
40.000.000,00 0,00
37.900.000,00 2.100.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
225.000.000,00 0,00
219.480.000,00 5.520.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00
71.690.000,00 3.310.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
900.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.440.000,00 411.560.000,00 450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
150.000.000,00 0,00
119.180.000,00 30.820.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
250.000.000,00 0,00
244.480.000,00 5.520.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
47.900.000,00 2.100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
50.000.000,00 0,00
48.800.000,00 1.200.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
500.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 291.216.000,00 208.784.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 50.000.000,00 0,00 31.615.000,00 18.385.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
205.000.000,00 0,00
5.620.000,00 199.380.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00
559.000,00 14.441.000,00
Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
230.000.000,00 0,00
170.990.000,00 59.010.000,00
Pendampingan kegiatan bantuan propinsi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10
1.495.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 75.364.000,00 1.194.636.000,00 225.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
50.000.000,00 0,00
32.541.000,00 17.459.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
125.000.000,00 0,00
119.200.000,00 5.800.000,00
Penguatan Kelembagaan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyempurnaan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Penyempurnaan Pagar Keliling TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
40.000.000,00 0,00
37.900.000,00 2.100.000,00
Bantuan APE dan Sarana Prasarana PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
50.000.000,00 0,00
29.930.000,00 20.070.000,00
Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
50.000.000,00 0,00
20.065.000,00 29.935.000,00
Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Bantuan Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75
125.000.000,00 125.000.000,00
0,00 0,00
Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
193.215.417.000,00
Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 825.366.000,00 165.369.572.000,00 27.020.479.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
25.000.000,00 0,00
20.248.000,00 4.752.000,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
100.000.000,00 0,00
76.928.000,00 23.072.000,00
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
16.302.770.000,00 15.984.589.000,00
318.181.000,00 0,00
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang / Berat SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
2.037.847.000,00 1.998.200.000,00
39.647.000,00 0,00
Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 25.000.000,00 0,00 19.708.500,00 5.291.500,00 Regrouping SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
Penataan Lingkungan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Meubel Pengganti 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan / Rehab Ruang SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Peralatan Lab Bahasa Untuk SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
100.000.000,00 92.690.000,00
3.290.000,00 4.020.000,00
Pengadaan Peralatan TIK SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
100.000.000,00 0,00
90.278.000,00 9.722.000,00
Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
385.000.000,00 0,00
180.113.000,00 204.887.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
100.000.000,00 0,00
82.474.500,00 17.525.500,00
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
25.000.000,00 0,00
21.119.000,00 3.881.000,00
Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
5.000.000,00 0,00
2.800.000,00 2.200.000,00
Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
20.000.000,00 0,00
16.811.000,00 3.189.000,00
Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
20.000.000,00 0,00
16.005.500,00 3.994.500,00
Pelatihan Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Lab IPA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kantin Sehat Sesuai Standart Pelayanan Minimal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
10.000.000,00 0,00
6.961.000,00 3.039.000,00
Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kantin Kejujuran Implementasi Pendidikan Karakter 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
10.000.000,00 0,00
7.386.000,00 2.614.000,00
Pelatihan Pembelajaran dan Pembuatan Media Pembelajaran SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
10.000.000,00 0,00
8.018.000,00 1.982.000,00
Sosialisasi dan Pelatihan PPDB Online SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
50.000.000,00 0,00
44.527.000,00 5.473.000,00
Pengembangan Kegiatan 13 Mapel MGMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
15.000.000,00 0,00
10.645.000,00 4.355.000,00
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Pidato SMP Tingkat Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
20.000.000,00 0,00
15.440.000,00 4.560.000,00
Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
10.000.000,00 0,00
7.649.000,00 2.351.000,00
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
10.000.000,00 0,00
6.866.000,00 3.134.000,00
Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 50.000.000,00 0,00 28.716.500,00 21.283.500,00 Pelatihan Kurikulum SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 150.000.000,00 0,00 123.022.000,00 26.978.000,00
Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI (Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD, Keteladanan, LCC, Olimpiade Sains)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
30.000.000,00 0,00
19.490.500,00 10.509.500,00
Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
450.000.000,00 0,00
49.727.500,00 400.272.500,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113
54.000.000,00 0,00
54.000.000,00 0,00
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi SMP / SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115
100.000.000,00 0,00
73.954.000,00 26.046.000,00
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116
4.947.750.000,00 0,00
4.947.750.000,00 0,00
Bantuan Pendampingan BOS SD/SLB/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
3.639.250.000,00 0,00
3.639.250.000,00 0,00
Bantuan Pendampingan BOS SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
40.000.000,00 40.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Meubelair SMP (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119
200.000.000,00 0,00
169.766.000,00 30.234.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120
154.873.800.000,00 0,00
154.873.800.000,00 0,00
Bos dan SMP (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122
35.000.000,00 35.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Drum Band SD Negeri 2 Slarang Kidul 1.01 . 1.01.01 . 16 . 127
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan dan Pagar Keliling SMP N 1 Suradadi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 128
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pembangunan Gedung SMP Al Musyafa Bojong 1.01 . 1.01.01 . 16 . 131
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Lukman AL Hakim Desa Kalisapu Kec Slawi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Pagar Keliling Dan Mushola SD Wangandawa 2 Kecamatan Talang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142
60.271.722.000,00
Program Pendidikan Menengah 450.867.000,00 51.468.508.000,00 8.352.347.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
185.000.000,00 185.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
325.000.000,00 0,00
309.751.000,00 15.249.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
300.000.000,00 209.000.000,00
91.000.000,00 0,00
Pavingisasi, Pagar Keliling dan Perbaikan Lokasi dan Sanitasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
150.000.000,00 0,00
132.250.000,00 17.750.000,00
Pengembangan Mutu SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
75.000.000,00 0,00
47.906.000,00 27.094.000,00
Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
50.000.000,00 0,00
30.629.000,00 19.371.000,00
Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
100.000.000,00 0,00
65.590.000,00 34.410.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00
81.687.000,00 218.313.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
75.000.000,00 0,00
63.823.000,00 11.177.000,00
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 160.000.000,00 0,00 124.076.000,00 35.924.000,00 Pengembangan Mutu SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Fasilitasi Program Carrer Center SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Fasilitasi Bursa Kerja Khusus (BKK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Fasilitasi Program Kelas Industri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
621.000.000,00 0,00
621.000.000,00 0,00
Beasiswa Keluarga Kurang Mampu 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
100.000.000,00 0,00
72.673.500,00 27.326.500,00
Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
75.000.000,00 0,00
69.717.000,00 5.283.000,00
Fasilitasi Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
10.000.000,00 0,00
8.706.000,00 1.294.000,00
Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK (PPDB) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 40.000.000,00 0,00 30.556.000,00 9.444.000,00 Gelar Inovasi SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 20.000.000,00 0,00 13.241.500,00 6.758.500,00
Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
15.000.000,00 0,00
9.395.000,00 5.605.000,00
Sosialisasi Sekolah Pendidikan Menengah Universal (SPMU) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
50.000.000,00 0,00
34.132.000,00 15.868.000,00
Pelatihan Penyusunan Soal-soal Ulangan / Ujian Guru SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
4.953.533.000,00 3.192.921.000,00
1.760.612.000,00 0,00
DAK SMA dan Pendampingan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92
11.465.989.000,00 4.315.426.000,00
7.150.563.000,00 0,00
DAK SMK dan Pendampingan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Belajar SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94
360.000.000,00 360.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95
90.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96
40.021.200.000,00 0,00
40.021.200.000,00 0,00
BOS SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
2.171.500.000,00
Program Pendidikan Non Formal 439.070.000,00 1.732.430.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
300.000.000,00 0,00
15.458.000,00 284.542.000,00
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
150.000.000,00 0,00
138.616.000,00 11.384.000,00
Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
95.000.000,00 0,00
28.171.000,00 66.829.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
95.000.000,00 0,00
35.490.000,00 59.510.000,00
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
255.500.000,00 0,00
255.500.000,00 0,00
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
105.000.000,00 0,00
105.000.000,00 0,00
Penguatan Manajemen Dasar Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Fasilitasi Keaksaran Dasar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
126.000.000,00 0,00
126.000.000,00 0,00
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kelompok Belajar Usaha (KBU) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyrakat (TBM) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28
50.000.000,00 0,00
33.195.000,00 16.805.000,00
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
230.000.000,00 0,00
230.000.000,00 0,00
Peningkatan Sarana Prasarana Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30
4.890.100.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.527.417.000,00 1.362.683.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
225.000.000,00 0,00
217.593.000,00 7.407.000,00
Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
30.000.000,00 0,00
27.147.000,00 2.853.000,00
Diklat Fungsional Penilik PNFI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
30.000.000,00 0,00
27.541.000,00 2.459.000,00
Kegiatan Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
20.000.000,00 0,00
18.480.000,00 1.520.000,00
Kegiatan Kolekif Guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
15.000.000,00 0,00
12.628.000,00 2.372.000,00
Pengelolaan Data Kepegawaian Tendik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
30.000.000,00 0,00
18.106.000,00 11.894.000,00
Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
10.000.000,00 0,00
7.356.000,00 2.644.000,00
Penilaian Kinerja Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
15.000.000,00 0,00
11.703.000,00 3.297.000,00
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
100.000.000,00 0,00
43.371.000,00 56.629.000,00
Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
300.000.000,00 0,00
250.173.000,00 49.827.000,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
10.000.000,00 0,00
7.013.000,00 2.987.000,00
Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
50.000.000,00 0,00
38.960.000,00 11.040.000,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 75.000.000,00 0,00 64.169.000,00 10.831.000,00 Jambore PNFI 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 20.000.000,00 0,00 18.825.000,00 1.175.000,00
OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP, SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
1.896.000.000,00 0,00
0,00 1.896.000.000,00
Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
385.000.000,00 0,00
385.000.000,00 0,00
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
960.000.000,00 0,00
0,00 960.000.000,00
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
192.500.000,00 0,00
192.500.000,00 0,00
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
501.600.000,00 0,00
0,00 501.600.000,00
Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
20.000.000,00 0,00
17.118.000,00 2.882.000,00
Kegiatan Induksi Guru Baru/pemula 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34
970.939.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 432.832.000,00 538.107.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
200.000.000,00 0,00
158.025.000,00 41.975.000,00
Manajemen dan Monitoring BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
40.000.000,00 0,00
25.775.000,00 14.225.000,00
Pendataan Aset Dinas Dikpora 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
75.000.000,00 0,00
39.569.000,00 35.431.000,00
Penunjang Pendataan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
57.000.000,00 0,00
24.503.000,00 32.497.000,00
Manajemen Pendataan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
558.939.000,00 0,00
250.235.000,00 308.704.000,00
Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 254.024.132.000,00 Kesehatan 17.940.005.500,00 154.457.494.500,00 81.626.632.000,00 1.02 100.353.244.000,00 Dinas Kesehatan 12.828.737.000,00 63.602.845.000,00 23.921.662.000,00 1.02 . 1.02.01 1.443.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.883.000,00 1.030.117.000,00 213.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
400.000.000,00 0,00
392.110.000,00 7.890.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
167.000.000,00 0,00
196.000,00 166.804.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
68.500.000,00 0,00
65.330.000,00 3.170.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
180.000.000,00 0,00
171.703.500,00 8.296.500,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.000.000,00 0,00
114.627.500,00 5.372.500,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
17.500.000,00 0,00
15.860.000,00 1.640.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
213.100.000,00 213.100.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00
8.860.000,00 1.140.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
85.000.000,00 0,00
81.830.000,00 3.170.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
180.000.000,00 0,00
177.600.000,00 2.400.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
2.896.496.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.064.000,00 652.432.000,00 2.225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
525.000.000,00 525.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
85.000.000,00 0,00
81.830.000,00 3.170.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
531.496.000,00 0,00
518.772.000,00 12.724.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
55.000.000,00 0,00
51.830.000,00 3.170.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
173.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.511.000,00 149.889.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05
108.400.000,00 0,00
106.000.000,00 2.400.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
15.000.000,00 0,00
10.049.000,00 4.951.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
50.000.000,00 0,00
33.840.000,00 16.160.000,00
Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
127.300.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 112.575.000,00 14.725.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 40.000.000,00 0,00 14.340.000,00 25.660.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
74.000.000,00 0,00
370.000,00 73.630.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
13.300.000,00 0,00
15.000,00 13.285.000,00
Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
6.070.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 74.622.000,00 3.545.378.000,00 2.450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.000.000.000,00 0,00
1.974.852.000,00 25.148.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
60.000.000,00 0,00
49.535.000,00 10.465.000,00
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
60.000.000,00 0,00
58.739.000,00 1.261.000,00
Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
1.500.000.000,00 0,00
1.462.252.000,00 37.748.000,00
Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
52.789.728.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10.592.974.000,00 35.758.192.000,00 6.438.562.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
200.000.000,00 0,00
151.341.000,00 48.659.000,00
Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
175.000.000,00 175.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
540.728.000,00 0,00
412.730.000,00 127.998.000,00
Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
80.000.000,00 0,00
40.811.000,00 39.189.000,00
Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
160.000.000,00 0,00
154.780.000,00 5.220.000,00
Peningkatan Kapasitas Laboratium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
120.000.000,00 0,00
69.885.000,00 50.115.000,00
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 500.000.000,00 0,00 456.275.000,00 43.725.000,00 Klinik Sanitasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 60.000.000,00 0,00 49.680.000,00 10.320.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
500.000.000,00 0,00
488.140.000,00 11.860.000,00
Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
1.016.808.500,00 203.361.000,00
610.084.000,00 203.363.500,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
629.872.000,00 20.000.000,00
483.896.800,00 125.975.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
2.863.973.000,00 31.064.000,00
2.260.114.400,00 572.794.600,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
1.635.687.000,00 278.500.000,00
1.030.049.600,00 327.137.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
4.113.402.000,00 822.680.400,00
2.468.041.200,00 822.680.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.910.212.000,00 382.042.400,00
1.146.127.200,00 382.042.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
2.640.346.000,00 528.069.200,00
1.584.207.600,00 528.069.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
1.345.161.000,00 269.032.200,00
807.096.600,00 269.032.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41
1.584.431.000,00 316.886.200,00
950.658.600,00 316.886.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
1.584.431.000,00 88.830.000,00
950.658.600,00 544.942.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
863.683.000,00 172.736.600,00
518.209.800,00 172.736.600,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
2.937.095.500,00 120.000.000,00
2.229.676.400,00 587.419.100,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
1.689.836.000,00 50.566.800,00
1.301.302.000,00 337.967.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.864.186.000,00 100.000.000,00
1.391.348.800,00 372.837.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
1.366.664.000,00 273.332.800,00
819.998.400,00 273.332.800,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
2.463.536.000,00 4.515.000,00
1.966.313.800,00 492.707.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
1.849.590.000,00 369.918.000,00
1.109.754.000,00 369.918.000,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
1.888.909.000,00 168.970.000,00
1.342.157.200,00 377.781.800,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
1.378.975.000,00 275.795.000,00
827.385.000,00 275.795.000,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
748.532.000,00 149.706.400,00
449.119.200,00 149.706.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
1.329.956.000,00 156.000.000,00
907.964.800,00 265.991.200,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
952.777.000,00 29.594.000,00
732.627.600,00 190.555.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 55
2.120.525.000,00 424.105.000,00
1.272.315.000,00 424.105.000,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56
2.480.194.000,00 219.153.000,00
1.765.002.200,00 496.038.800,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub 1.02 . 1.02.01 . 16 . 57
1.103.958.000,00 220.791.600,00
662.374.800,00 220.791.600,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 58
899.262.000,00 179.852.400,00
539.557.200,00 179.852.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih 1.02 . 1.02.01 . 16 . 59
1.073.679.000,00 9.028.000,00
849.915.200,00 214.735.800,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 60
1.413.746.000,00 244.645.000,00
848.247.600,00 320.853.400,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 61
1.924.573.000,00 154.387.000,00
1.385.271.400,00 384.914.600,00
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 62
250.000.000,00 0,00
216.739.000,00 33.261.000,00
Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 30.000.000,00 0,00 20.526.000,00 9.474.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 500.000.000,00 0,00 487.810.000,00 12.190.000,00 Percepatan Implementasi STBM 1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 555.000.000,00
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 138.329.000,00 416.671.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18
225.000.000,00 0,00
167.512.000,00 57.488.000,00
Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
330.000.000,00 0,00
249.159.000,00 80.841.000,00
Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 18 . 08
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.362.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 249.659.000,00 832.341.000,00 280.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
200.000.000,00 0,00
197.250.000,00 2.750.000,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
200.000.000,00 0,00
122.770.000,00 77.230.000,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
220.000.000,00 0,00
173.691.000,00 46.309.000,00
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
100.000.000,00 0,00
57.430.000,00 42.570.000,00
Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
280.000.000,00 280.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
100.000.000,00 0,00
88.120.000,00 11.880.000,00
Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
54.000.000,00 0,00
44.930.000,00 9.070.000,00
Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelola Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
54.000.000,00 0,00
30.375.000,00 23.625.000,00
Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
54.000.000,00 0,00
17.775.000,00 36.225.000,00
Pembinaan Forum Kesehatan Desa / Kelurahan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
2.846.450.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 44.790.000,00 2.801.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
1.000.000.000,00 0,00
985.065.000,00 14.935.000,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
120.000.000,00 0,00
114.150.000,00 5.850.000,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
75.000.000,00 0,00
74.245.000,00 755.000,00
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
20.000.000,00 0,00
19.500.000,00 500.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
800.000.000,00 0,00
784.810.000,00 15.190.000,00
Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
751.450.000,00 0,00
744.645.000,00 6.805.000,00
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 80.000.000,00 0,00 79.245.000,00 755.000,00 Sosialisasi GAKY 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 1.400.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 71.016.000,00 428.984.000,00 900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
300.000.000,00 0,00
237.227.000,00 62.773.000,00
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Sanitarian KIT 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 200.000.000,00 0,00 191.757.000,00 8.243.000,00
Sarana Prasarana Workshop STBM 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
2.845.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 350.598.000,00 2.304.402.000,00 190.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
350.000.000,00 0,00
259.616.000,00 90.384.000,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
190.000.000,00 190.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
700.000.000,00 0,00
583.075.000,00 116.925.000,00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
125.000.000,00 0,00
113.300.000,00 11.700.000,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
800.000.000,00 0,00
722.071.000,00 77.929.000,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
85.000.000,00 0,00
48.940.000,00 36.060.000,00
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
565.000.000,00 0,00
550.990.000,00 14.010.000,00
Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
30.000.000,00 0,00
26.410.000,00 3.590.000,00
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
590.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 118.197.000,00 471.803.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 350.000.000,00 0,00 275.678.000,00 74.322.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00
29.990.000,00 10.010.000,00
Peningkatan Manajemen Puskesmas Tingkat Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
200.000.000,00 0,00
166.135.000,00 33.865.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
9.000.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 142.224.000,00 8.857.776.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
9.000.000.000,00 0,00
8.857.776.000,00 142.224.000,00
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
11.390.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 4.785.000,00 160.215.000,00 11.225.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25
165.000.000,00 0,00
160.215.000,00 4.785.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Gedung UPTD Gudang Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar 1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
70.000.000,00 70.000.000,00
0,00 0,00
Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
10.475.000.000,00 10.475.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 31
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Pagerbarang 1.02 . 1.02.01 . 25 . 33
200.000.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 155.355.000,00 44.645.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
200.000.000,00 0,00
44.645.000,00 155.355.000,00
Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11
754.960.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 46.340.000,00 708.620.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29
50.000.000,00 0,00
44.920.000,00 5.080.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
307.960.000,00 0,00
292.310.000,00 15.650.000,00
Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
120.000.000,00 0,00
107.990.000,00 12.010.000,00
Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
191.000.000,00 0,00
186.000.000,00 5.000.000,00
Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR 1.02 . 1.02.01 . 29 . 10
86.000.000,00 0,00
77.400.000,00 8.600.000,00
Implementasi MTBS-M dan SDIDTK 1.02 . 1.02.01 . 29 . 11
40.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16.020.000,00 23.980.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
40.000.000,00 0,00
23.980.000,00 16.020.000,00
Pelayanan kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06
100.000.000,00
Program pengaw asan dan pengendalian kesehatan makanan 30.427.000,00 69.573.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31
100.000.000,00 0,00
69.573.000,00 30.427.000,00
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
5.769.810.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 438.368.000,00 5.331.442.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
100.000.000,00 0,00
96.490.000,00 3.510.000,00
Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
215.250.000,00 0,00
158.080.000,00 57.170.000,00
Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
13.500.000,00 0,00
11.400.000,00 2.100.000,00
Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
17.000.000,00 0,00
200.000,00 16.800.000,00
Pendataan Pasanga Usia Subur (PUS) Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
10.000.000,00 0,00
8.360.000,00 1.640.000,00
Pertemuan Tindaklanjut Pendataan PUS Layak Hamil dan Tidak Layak Hamil 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
70.000.000,00 0,00
54.300.000,00 15.700.000,00
Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
50.000.000,00 0,00
47.736.000,00 2.264.000,00
Pertemuan Calon Pengantin Tingkat Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 70.000.000,00 0,00 68.020.000,00 1.980.000,00 Pelatihan PONED 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.060.000,00 0,00
51.620.000,00 2.440.000,00
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
50.000.000,00 0,00
47.542.000,00 2.458.000,00
Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 13
100.000.000,00 0,00
88.945.000,00 11.055.000,00
Pelatihan Konseling Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 32 . 14
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15
500.000.000,00 0,00
430.783.000,00 69.217.000,00
Penurunan AKI dan AKB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 16
4.500.000.000,00 0,00
4.247.966.000,00 252.034.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 17
134.161.818.000,00
RSUD Dr.Soeselo 4.966.620.000,00 82.370.198.000,00 46.825.000.000,00
1.02 . 1.02.02
85.863.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.791.000,00 72.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
85.863.000,00 0,00
72.000,00 85.791.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
75.955.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 65.677.000,00 10.278.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 22.560.000,00 0,00 9.383.000,00 13.177.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
38.395.000,00 0,00
295.000,00 38.100.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00
600.000,00 14.400.000,00
Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
9.000.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 0,00 9.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Tanah Untuk Parkir Kendaraan dan Tempat PKL 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
125.000.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan 4.815.152.000,00 82.359.848.000,00 37.825.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
125.000.000.000,00 37.825.000.000,00
82.359.848.000,00 4.815.152.000,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
19.469.070.000,00
RSUD Suradadi 132.455.000,00 8.456.645.000,00 10.879.970.000,00
1.02 . 1.02.03
14.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.980.000,00 20.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01
14.000.000,00 0,00
20.000,00 13.980.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07
410.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.650.000,00 174.450.000,00 230.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02
180.100.000,00 0,00
174.450.000,00 5.650.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 22
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Penataan Lingkungan Gedung Kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan SIM RS 1.02 . 1.02.03 . 02 . 58 125.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 125.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 05
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01
45.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 44.610.000,00 390.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 06 25.000.000,00 0,00 70.000,00 24.930.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.02 . 1.02.03 . 06 . 05
20.000.000,00 0,00
320.000,00 19.680.000,00
Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.02 . 1.02.03 . 06 . 06
1.925.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 41.340.000,00 1.883.660.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 15
1.750.000.000,00 0,00
1.734.360.000,00 15.640.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 15 . 01
175.000.000,00 0,00
149.300.000,00 25.700.000,00
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 15 . 04
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.405.000,00 96.595.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 22
100.000.000,00 0,00
96.595.000,00 3.405.000,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai Reagensia dan Lavarsida 1.02 . 1.02.03 . 22 . 17
10.849.970.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 6.970.000,00 393.030.000,00 10.449.970.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26
199.970.000,00 199.970.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
400.000.000,00 0,00
393.030.000,00 6.970.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 23
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4 1.02 . 1.02.03 . 26 . 29
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Instalasi Sanitasi dan IPSRS 1.02 . 1.02.03 . 26 . 30
6.000.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan 16.500.000,00 5.783.500.000,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33
6.000.000.000,00 200.000.000,00
5.783.500.000,00 16.500.000,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.03 . 33 . 01
40.000.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.193.500,00 27.806.500,00 0,00
1.02 . 1.22.01
40.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 12.193.500,00 27.806.500,00 0,00
1.02 . 1.22.01 . 25
40.000.000,00 0,00
27.806.500,00 12.193.500,00
Pelatihan / revitalisasi pokjanal posyandu 1.02 . 1.22.01 . 25 . 32
405.152.290.000,00
Pekerjaan Umum 4.227.510.000,00 38.320.490.000,00 362.604.290.000,00
1.03
403.545.290.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 3.957.913.000,00 36.983.087.000,00 362.604.290.000,00
1.03 . 1.03.01
1.010.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.030.000,00 748.970.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
250.000.000,00 0,00
100.000,00 249.900.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
100.000.000,00 0,00
96.480.000,00 3.520.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00
48.370.000,00 1.630.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00
28.890.000,00 1.110.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
40.000.000,00 0,00
38.370.000,00 1.630.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
150.000.000,00 0,00
146.760.000,00 3.240.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
5.310.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 455.000.000,00 4.750.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
1.925.000.000,00 1.925.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
75.000.000,00 75.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
275.000.000,00 275.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Komputer dan Printer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
200.000.000,00 0,00
131.420.000,00 68.580.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
300.000.000,00 0,00
265.090.000,00 34.910.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
60.000.000,00 0,00
58.490.000,00 1.510.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
50.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00
48.800.000,00 1.200.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
200.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 161.643.000,00 38.357.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 50.000.000,00 0,00 34.510.000,00 15.490.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
150.000.000,00 0,00
3.847.000,00 146.153.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
257.742.800.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 58.021.000,00 216.979.000,00 257.467.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
100.000.000,00 0,00
66.788.000,00 33.212.000,00
Survei kontur jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00
90.332.000,00 9.668.000,00
Perencanaan pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 1.416.000.000,00 1.416.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 75.000.000,00 0,00 59.859.000,00 15.141.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
21.400.000.000,00 21.400.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan di Kecamatan Dukuhturi, Adiwerna dan Tarub 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
43.200.000.000,00 43.200.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
17.200.000.000,00 17.200.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
16.913.000.000,00 16.913.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
43.950.000.000,00 43.950.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
96.253.800.000,00 96.253.800.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Kabupaten Tegal (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
4.635.000.000,00 4.635.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
12.835.490.000,00
Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 0,00 0,00 12.835.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
12.835.490.000,00 12.835.490.000,00
0,00 0,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
15.396.000.000,00
Program pembangunan turap/ talud/ bronjong 0,00 0,00 15.396.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 15.196.000.000,00 15.196.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 17 . 06
54.535.000.000,00
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 1.048.229.000,00 20.396.771.000,00 33.090.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
655.000.000,00 0,00
1.350.000,00 653.650.000,00
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 9.140.000.000,00 0,00 8.958.825.000,00 181.175.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 3.090.000.000,00 3.090.000.000,00 0,00 0,00
Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
0,00 0,00
Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
6.000.000.000,00 0,00
5.861.277.000,00 138.723.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
1.150.000.000,00 0,00
1.106.550.000,00 43.450.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Tegal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 4.500.000.000,00 0,00 4.468.769.000,00 31.231.000,00 Pengadaan Aspal 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 75.000.000,00
Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong 0,00 75.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 19
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 04
5.217.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 699.395.000,00 300.605.000,00 4.217.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
410.000.000,00 410.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
100.000.000,00 0,00
19.782.000,00 80.218.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 09
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00
111.010.000,00 88.990.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
3.807.000.000,00 3.807.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
100.000.000,00 0,00
67.712.000,00 32.288.000,00
Penyusunan Data ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
100.000.000,00 0,00
59.661.000,00 40.339.000,00
Pembinaan Jasa Kontruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
500.000.000,00 0,00
42.440.000,00 457.560.000,00
Survey Desain Kegiatan ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 23 . 17
28.621.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Raw a dan Jaringan
Pengairan lainnya 1.609.840.000,00 14.366.160.000,00 12.645.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 300.000.000,00 0,00 284.671.000,00 15.329.000,00
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
4.050.000.000,00 0,00
4.002.821.000,00 47.179.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
150.000.000,00 0,00
140.106.000,00 9.894.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
706.000.000,00 0,00
273.881.000,00 432.119.000,00
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
150.000.000,00 0,00
91.138.000,00 58.862.000,00
Pemberdayaan petani pemakai air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
5.650.000.000,00 0,00
5.539.428.000,00 110.572.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
2.000.000.000,00 0,00
1.941.280.000,00 58.720.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
50.000.000,00 0,00
33.031.000,00 16.969.000,00
Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
860.000.000,00 0,00
42.543.000,00 817.457.000,00
Operasional Penjaga pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
5.950.000.000,00 5.950.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
2.060.000.000,00 0,00
2.017.261.000,00 42.739.000,00
Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
6.695.000.000,00 6.695.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
500.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya 10.169.000,00 289.831.000,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
300.000.000,00 0,00
289.831.000,00 10.169.000,00
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
9.320.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 9.320.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan sistem distribusi air minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minujm (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
420.000.000,00 420.000.000,00
0,00 0,00
Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
50.000.000,00
Program Pengendalian Banjir 3.386.000,00 46.614.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28
50.000.000,00 0,00
46.614.000,00 3.386.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 05
12.683.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 12.683.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
3.350.000.000,00 3.350.000.000,00
0,00 0,00
Penataan Lingkungan Pemukiman di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
2.650.000.000,00 2.650.000.000,00
0,00 0,00
Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 6.283.000.000,00 6.283.000.000,00 0,00 0,00
Penataan Lingkungan Permukiman di Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13
250.000.000,00
Kelurahan Dampyak 3.700.000,00 246.300.000,00 0,00
1.03 . 1.20.28
250.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.700.000,00 246.300.000,00 0,00 1.03 . 1.20.28 . 30
250.000.000,00 0,00
246.300.000,00 3.700.000,00
Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.20.28 . 30 . 01