RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 1
BAB 8
RPIJM
BAB 8
RENCANA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
8.1
RINGKASAN SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah
kabupaten Bengkuulu Utara Tahun 2011-2016, Visi Kabupaten bengkulu Utara
adalah
: “
Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan
Bermartabat”.”
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:
1.
Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya
daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2.
Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu
3.
Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah
4.
Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan
ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
5.
Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.
6.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
7.
Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.
8.
Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 2
RPIJM
BAB 8
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016, dalam upaya menuju tercapainya
visi jangka panjang 5 tahun dimaksud, pada bidang pendidikan, pariwisata dan
pelayanan jasa sebagai berikut :
1.
Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM
unggul.
2.
Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan
keragaman objek dan daya tarik wisata.
3.
Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran
serta masyarakat.
Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan
kota menuju tercapainya visi antara Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 maka
perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik
Pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah
2007-2011 adalah sebagai berikut :
1.
Tahun 2013 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman,
perkotaan, pelayanaan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi
masyarakat.
2.
Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pariwisata berbasis
budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3.
Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pendidikan
berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.
4.
Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota yang sehat dan
nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang
memadai.
5.
Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebagai kota yang tertata
rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan
yang optimal.
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 3
RPIJM
BAB 8
Rencana pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Keciptakaryaan berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.
Tabel 8.1
Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD
Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 4
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 5
RPIJM
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI
RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
VIII - 6
RPIJM
BAB 8
8.2. RINGKASAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
Program investasi untuk masing-masing sub-bidang diuraikan sebagai
berikut ini.
Tabel 8.2
Program Investasi Infrastruktur
No.
Sub Bidang
Program
1
Pengembangan Permukiman
Pemukiman Sehat dan Berkualitas
2
Tata Bangunan dan Lingkungan
Penataan Bangunan yang Serasi dan
Nyaman
3
Air Limbah
Bengkulu Utara Bebas Limbah
4
Persampahan
Bengkulu Utara Bebas Sampah
5
Drainase
Bengkulu Utara Bebas Banjir
6
Air Minum
Pelayanan Air Minum Mencakuo di
seluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara
PENGATURAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan RPIJMD ini disesuiakan dengan tugas
dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah. Sedangkan
kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
Komponen
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B I LOKASI VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) 1 1
LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Lap 850.000.000 1 BKL UTARA 1 850.000.000 1 850.000.000 1 850.000.000 2 kawasan 1.500.000.000 1 Arga Makmur 1.500.000.000 1.500.000.000 1 1.500.000.000 kawasan 1.000.000.000 1 Ketahun 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 kawasan 1.500.000.000 1 Arga Makmur 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 kawasan 1.000.000.000 1 1 1.000.000.000 3 TB 12.000.000.000 1 BKL UTARA 1 12.000.000.000 TB 12.000.000.000 1 BKL UTARA 1 12.000.000.000 4 kawasan 2.000.000.000 1 ketahun 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 kawasan 1.500.000.000 1 ketahun 1 1.500.000.000 kawasan 3.000.000.000 2
Air Napal, Lais, Ketahun, Air Padang, Putri Hijau 2 6.000.000.000 2 6.000.000.000 15.350.000.000 23.000.000.000 5.850.000.000 3.500.000.000 11.850.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 FISIK
RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
Pembangunan Rusunawa (Kamenpera)
INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN
APBN
Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
INFRAKSTRUTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN infrastruktur Kawasan permukiman Kumuh
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan Permukiman kumuh
Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan Permukiman kumuh
infrastruktur Permukiman RSH Yang Meningkat kualitasnya
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)
JADWAL PELAKSANAAN
KET
infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws. Permukiman Pedesaan Potensial
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws. Permukiman Pedesaan Potensial
infrastruktur Kawasan Rawan Bencana
Rehabillitasi / Rekonstruksi PSD Permukiman Rawan Bencana penataan/peningkatan infrastruktur permukiman RSH penataan/peningkatan infrastruktur permukiman RSH TOTAL
Komponen
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) 1 SKPD/THN 1.169.000.000 1 Arga Makmur 1 1.169.000.000 1.169.000 SKPD/THN 794.000.000 1 Arga Makmur 1 794.000.000 794.000 SKPD/THN 1.246.050.000 1 Arga Makmur 1 1.246.050.000 1.246.050 SKPD/THN 576.000.000 1 Arga Makmur 1 576.000.000 576.000 SKPD/THN 190.000.000 1 Arga Makmur 1 190.000.000 190.000 SKPD/THN 775.000.000 1 Lais 1 775.000.000 775.000 SKPD/THN 267.264.000 1 Napal Putih 1 267.264.000 267.264 SKPD/THN 339.000.000 1 Arga Makmur 1 339.000.000 339.000 SKPD/THN 140.000.000 1 Arga Makmur 1 140.000.000 140.000 SKPD/THN 49.000.000 1 Arga Makmur 1 49.000.000 49.000 SKPD/THN 98.000.000 1 Arga Makmur 1 98.000.000 98.000 SKPD/THN 250.000.000 1 Lubuk Durian 1 250.000.000 250.000 SKPD/THN 400.000.000 1 Arga Makmur 1 400.000.000 SKPD/THN 800.000.000 1 Arga Makmur 1 800.000.000 SKPD/THN 1.400.000.000 1 Arga Makmur 1 1.400.000.000 SKPD/THN 400.000.000 1 Arga Makmur 1 400.000.000 SKPD/THN 2.300.000.000 1 Arga Makmur 1 2.300.000.000 SKPD/THN 381.250.000 1 Arga Makmur 1 150.000.000 1 175.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 SKPD/THN 300.000.000 6 Kab. Bengkulu Utara 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 SKPD/THN 400.000.000 4 Kab. Bengkulu Utara 2 800.000.000 2 800.000.000 SKPD/THN 200.000.000 8 Kab. Bengkulu Utara 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 SKPD/THN 350.000.000 1 Arga Makmur 1 350.000.000 SKPD/THN 150.000.000 1 Lais 1 150.000.000 5.893.314.000 3.300.000.000 2.925.000.000 3.900.000.000 2.200.000.000
a. Rehabilitasi Gedung Pemda (DPKAD) b. Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita
l. Rehab Kantor Lurah Lubuk Durian i. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Arga Makmur
j. Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Kasi Kejari
k. Penambahan Rumah Kopel f. Rehabilitasi Kantor Camat Lais g. Rehabilitasi Kantaor Camat Napal Putih h. Rehabilitasi Mushola dan Simkari
1. Rehabilitasi Gedung Kantor
m. Rehab Kantor Dinas PU
n. Rehab Balai Pertemuan Ratu Samban o. Rehab GOR Arga Makmur p. Rehab Kantor Bappeda q. Rehab Gedung DIKLAT Kemumu r. Rehab/Pemb. Alun - Alun s. Rehab Kantor Camat t. Rehab Gedung SKPD u. Rehab Balai Kecamatan
v. Rehab/Pemb. Kantor Lurah Purwodadi w. Rehab Kantor Lurah Lais
JADWAL PELAKSANAAN
KET
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN) VOL LOKASI
KEGIATAN
c. Rehabilitasi Kantor Bupati d. Rehabilitasi Gedung Serba Guna e. Rehabilitasi Kantor Satpol PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program
: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
1 Kab. Bengkulu
Utara . APBD KAB
SKPD/THN 4.650.000.000 1 4.650.000.000 SKPD/THN 5.000.475.000 1 5.000.475.000 SKPD/THN 5.000.000.000 1 5.000.000.000 SKPD/THN 5.500.000.000 1 5.500.000.000 SKPD/THN 6.000.000.000 1 6.000.000.000 2 Kab. Bengkulu Utara APBD/APBN SKPD/THN 1.250.000.000 1 1 1.250.000.000 SKPD/THN 1.500.000.000 1 1 1.500.000.000 SKPD/THN 2.000.000.000 1 1 2.000.000.000 SKPD/THN 2.600.000.000 1 1 2.600.000.000 3 Kab. Bengkulu Utara SKPD/THN 175.000.000 1 1 175.000.000 SKPD/THN 275.000.000 1 1 275.000.000 SKPD/THN - 1 1 - SKPD/THN - 1 1 - SKPD/THN - 1 1 - 6.075.000.000 6.775.475.000 7.000.000.000 5.500.000.000 8.600.000.000 TOTAL KET
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
FISIK
Penunjang / BOP PPIP Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih
(DAK)
Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan
LOKASI KEGIATAN
Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan
JADWAL PELAKSANAAN
SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN) VOL
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
Komponen
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B I LOKASI ( J VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) 1 1 2 16.500.000.000 Unit 5.000.000.000 1 1 5.000.000.000 APBN
Unit 11.500.000.000 1 Arga makmur 1 11.500.000.000 APBN
M2 4.753.500 700 Arga makmur 700 3.327.450.000 APBD II
Unit 500.000.000 1 Bkl Utara 1 500.000.000 APBD II
Unit 300.000.000 1 Arga makmur 1 300.000.000 APBD II
meter 1.235.089 5000 Arma - lais 5000 6.175.445.000 APBN
meter 677.955 8000 8000 5.423.640.000 APBN meter 455.527 18000 18000 8.199.486.000 APBN meter 159.739 2000 2000 319.478.000 APBD II meter 108.441 1000 1000 108.441.000 APBD II meter 61.078 3000 3000 183.234.000 APBD II SR 750.000 1200 1200 900.000.000 PDAM
meter 303.397 8000 Air Besi 8000 2.427.176.000 APBN
meter 108.441 4000 4000 433.764.000 APBD II
meter 61.078 5000 5000 305.390.000 APBD II
Unit 750.000 500 500 375.000.000 PDAM
- Pembuatan DED Paket 400.000.000 1 1 400.000.000 APBD II
- Peningkatan Kapasitas Paket 35.000.000.000 1 Padang Jaya 1 35.000.000.000 APBD II
PDAM
Paket 300.000.000 1 Lubuk Durian 300.000.000 APBD II
Paket 500.000.000 1 500.000.000 APBN meter 455.527 3000 1.366.581.000 APBN meter 303.397 3000 910.191.000 APBN meter 159.739 7000 1.118.173.000 APBD II meter 108.441 3000 325.323.000 APBD II meter 61.078 3000 183.234.000 APBD II SR 750.000 500 375.000.000 PDAM
Unit 300.000.000 1 Giri Mulya 300.000.000 APBD II
Unit 15.000.000.000 1 15.000.000.000 APBN
2 PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI
PDAM yang Memperoleh pembinaan
PDAM 3.450.000.000 1 PDAM Kab.BKL
Utara 1 3.450.000.000 APBD KAB
d. PDAM Unit Padang Jaya
e. PDAM Unit Lubuk Durian
- Pembuatan DED - Broncatering Kap 20 I/d - Pipa Transmisi dia 200 mm - Pipa dist Utama dia 150 mm - Pipa pvc dia 100 mm - Pipa pvc dia 75 mm - Pipa pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah
f. IKK Giri Mulya
- Pembuatan DED - SPAM IKK - Pipa Pvc dia 75 mm - Pipa Pvc dia 100 mm - Dist. Utama Pipa Pvc dia 200 mm - Dist. Utama Pipa pvc Ø 250 mm - Dist. Utama Pipa pvc Ø 300 mm
b. PDAM Unit Lais
- Pipa Pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah
- Pipa dist. Utama dia 150 mm
c. PDAM Unit Air Besi
- Pipa pvc dia 75 mm - Pipa pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG AIR MINUM RENCANA INDUK BIDANG AIR MINUM
PDAM yang mendapatkan pinjaman Bank ,Fasilitas Pinjaman Perbankan
KET
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
JADWAL PELAKSANAAN
a. PDAM Arga Makmur
- Bangunan IPA Kav 50 I/d
- Bangunan Kantor - Bangunan Intake
- Pembuatan DED -Pembuatan Master Pland
VOL B I LOKASI ( J VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) FISIK KET 2013 2014 2015 2016 2017
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN) (JUTA)
JADWAL PELAKSANAAN
PDAM 14.500.000.000 1 PDAM Kab.BKL
Utara 1 14.500.000.000 APBN
PDAM 4.575.000.000 1 PDAM Kab.BKL
Utara 1 4.575.000.000 PDAM
3 SPAM DI KAWASAN MBR
SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA
kawasan 4.500.000.000 1 Karanganyar Bkl Perum Utara 1 4.500.000.000 APBN kawasan 1.850.000.000 1 Perum Karanganyar Bkl Utara 1 1.850.000.000 APBD KAB
4 SPAM Di kawasan rusuh Nelayan
Optimalisasi IKK
Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 6.329.311.000 1 IKK Putri Hijau 1 6.329.311.000 APBN
IKK 1.701.581.000 1 IKK Putri Hijau 1 1.701.581.000 APBD PROV
IKK 1.644.594.000 1 IKK Putri Hijau 1 1.644.594.000 APBD KAB
Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 7.898.635.000 1 IKK Putri Hijau 1 7.898.635.000 APBN
IKK 3.949.317.500 1 IKK Putri Hijau 1 3.949.317.500 APBD KAB
Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 4.047.629.000 1 IKK Putri Hijau 1 4.047.629.000 APBN
IKK 2.023.815.000 1 IKK Putri Hijau 1 2.023.815.000 APBD KAB
Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 4.782.118.000 1 IKK Ketahun 1 4.782.118.000 APBN
IKK 1603076000 1 IKK Ketahun 1 1.603.076.000 APBD KAB
5 SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK IKK 11.972.767.000 1 IKK Putri Hijau 1 11.972.767.000 APBN
IKK 31.728.649.500 1 IKK Putri Hijau 1 31.728.649.500 APBN/SDA
IKK 2.645.178.000 1 IKK Putri Hijau 1 2.645.178.000 APBD PROV
IKK 2.800.448.500 1 IKK Putri Hijau 1 2.800.448.500 APBD KAB
Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK IKK 12.662.767.000 1 IKK Ketahun 1 12.662.767.000 APBN
IKK 22.802.433.000 1 IKK Ketahun 1 22.802.433.000 APBN/SDA
IKK 1.355.910.000 1 IKK Ketahun 1 1.355.910.000 APBD PROV
IKK 4.011.633.500 1 IKK Ketahun 1 4.011.633.500 APBD KAB
83.226.535.000
95.897.015.000 15.389.282.500 58.067.883.500,0 1.511.153.000 TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
Pembangunan/ Peningkatan SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA
Komponen
: PENGEMBANGAN AIR MINUM
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
6 SPAM PERDESAAN
SPAM Di Desa Rawan Air/Persisir/terpencil
Administrasi Kegiatan
Deasa 340.000.000 3 Bengkulu Utara 3 1.020.000.000 APBN
Deasa 340.000.000 3 Bengkulu Utara 3 1.020.000.000 APBN
Deasa 340.000.000 5 Bengkulu Utara
5 1.700.000.000 APBN
Deasa 340.000.000 4 Bengkulu Utara 4 1.360.000.000 APBN
Deasa 340.000.000 4 Bengkulu Utara 4 1.360.000.000 APBN
PAMSIMAS
7 SPAM REGIONAL
8 SPAM DI KAWASAN KHUSUS
SPAM Di Kabupaten /Kota Pemekaran SPAM DI Kawasan Perbatasan SPAM DI Kawasan Pelabuhan Perikanan
1.020.000.000
1.020.000.000 1.700.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000
FISIK
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas
Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas
TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM
JADWAL PELAKSANAAN
KET
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
Komponen
:PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
1
Bengkulu utara 60.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 APBN
Bengkulu utara 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
Bengkulu utara
2 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
Perencanaan Teknis
kawasan 2.815.000.000 1 Argamakmur 1 2.815.000.000 1 2.815.000.000 APBN
4 Km 150.000.000 Argamakmur 4 km 600.000.000 4 km 600.000.000
Unit 100.000.000 1 Argamakmur 1 100.000.000 1 100.000.000 APBD KAB
Unit 90.000.000 1 Argamakmur 1 90.000.000 APBD KAB
Unit 150.000.000 1 Argamakmur 1 150.000.000 APBD KAB
Unit 60.000.000 1 Argamakmur 1 60.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Perencanaan Teknis
Pembangunan Sanimas kawasan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN
kawasan 50.000.000 1 Argamakmur 1 50.000.000 APBD KAB
kawasan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN
kawasan 50.000.000 1 Argamakmur 1 50.000.000 APBD KAB
3 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Perencanaan Teknis
Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000
Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000 APBD KAB
Kab/Kota 3.000.000.000 1 Argamakmur 1 3.000.000.000 APBN
Kab/Kota 4.000.000.000 1 Argamakmur 1 4.000.000.000 APBN
Kab/Kota 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB
Kab/Kota 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB
4.535.000.000
805.000.000 4.635.000.000 875.000.000 730.000.000
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan
Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier Truk Tinja
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
Outlan Plan Drainase Kota Arma
TOTAL
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)
Pembangunan IPLT Kota Argamakmur
Pintu Gerbang IPLT Rumah Jaga IPLT Work Shop IPLT Pagar Keliling IPLT
FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang PLP (Penyusunan MP-SS
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang Pengembangan PLP
NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA
Infrastruktur jalan masuk lokasi IPLT
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)
JADWAL PELAKSANAAN
Komponen
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
4
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun 300.000.000 APBD KAB
Unit 130.000.000 1 Rama agung Bkl
Utara 1 130.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Rama agung Bkl
Utara 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 APBD KAB
Kab/Kota 6.000.000.000 1 Ketahun/Putri
Hijau 1 6.000.000.000 APBN
400.000.000
Ketahun/Putri
Hijau 1 400.000.000 APBD KAB
Unit 100.000.000 1 Ketahun/Putri Hijau 1 100.000.000 APBD KAB
LS 100.000.000 1 Ketahun/Putri Hijau 1 100.000.000 APBD KAB
Unit 80.000.000 1 Ketahun/Putri
Hijau 1 80.000.000 APBD KAB
Unit 120.000.000 1
Ketahun/Putri
Hijau 1 120.000.000 APBD KAB
Unit 200.000.000 1
Ketahun/Putri
Hijau 1 200.000.000 APBD KAB
Unit 125.000.000 2
Ketahun/Putri
Hijau 2 250.000.000 2 250.000.000 APBD KAB
Unit 2.000.000.000 2
Ketahun/Putri
Hijau 2 4.000.000.000 2 4.000.000.000 APBN
5 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
kawasan 600.000.000 1 Giri Mulya 1 600.000.000 APBN
kawasan 50.000.000 1 Giri Mulya 1 50.000.000 APBD KAB
130.000.000
2.505.000.000 14.935.000.000 10.075.000.000 4.980.000.000
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R
TOTAL
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung Pagar Keliling TPA
Rumah Jaga TPA
Work Shop TPA
Dump Truck Pagar Keliling TPA
Dump Truck
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
Jalan Akses Menuju TPA Pintu Gerbang TPA
FISIK
INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Pembangunan/ Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur Pendukungnya
KET
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)
Komponen
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
6 LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP
1 60.000.000 Bengkulu utara 1 60.000.000 APBN
Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP
7 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH
Perencanaan Teknis
Argamakmur
kawasan 2.500.000.000 1 Argamakmur 1 2.500.000.000 APBN
Unit 100.000.000 1 Argamakmur 1 100.000.000 APBD KAB
Unit 90.000.000 1 Argamakmur 1 90.000.000 APBD KAB
Unit 150.000.000 1 Argamakmur 1 150.000.000 APBD KAB
Unit 60.000.000 1 Argamakmur 1 60.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB
Perencanaan Teknis
60.000.000
490.000.000 3.890.000.000 990.000.000
-TOTAL
Pagar Keliling IPLT Truk Tinja Truk Tinja Truk Tinja
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM
TERPUSAT SKALA KOTA
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site) Pembangunan IPLT Kota Argamakmur Pintu Gerbang IPLT
Rumah Jaga IPLT Work Shop IPLT
Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang PLP (Penyusunan MP-SS
Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang Pengembangan PLP
2014 2015 2016 2017
FISIK
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)
JADWAL PELAKSANAAN
KET 2013
Komponen
: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1
8 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000 APBD KAB
Kab/Kota 3.000.000.000 1 Argamakmur 1 3.000.000.000 APBN
Kab/Kota 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB
Kab/Kota 4.000.000.000 1 Argamakmur 1 4.000.000.000 APBN
Kab/Kota 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB
9 INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Perencanaan Teknis
DED TPA Ketahun/Putri Hijau 300.000.000 1 1 300.000.000 APBD KAB
Unit 130.000.000 1 1 130.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1 1 250.000.000 APBD KAB
kab/kota 6.000.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 6.000.000.000 APBN
400.000.000
Ketahun/Puti
Hijau 1 400.000.000 APBD KAB
Unit 100.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 100.000.000 APBD KAB
LS 100.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 100.000.000 APBD KAB
Unit 80.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 80.000.000 APBD KAB
Unit 120.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 120.000.000 APBD KAB
Unit 200.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 200.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 250.000.000 1
Ketahun/Puti
Hijau 1 250.000.000 APBD KAB
Unit 2.000.000.000 2
Ketahun/Puti
Hijau 2 4.000.000.000 APBN
10 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R
kawasan
600.000.000
1 Giri Mulya 1 600.000.000 APBN
kawasan 50.000.000 1 Giri Mulya 1 50.000.000 APBD KAB
kawasan 650.000.000 1 Ketahun 1 650.000.000 APBN
kawasan 80.000.000 1 Ketahun 1 80.000.000 APBD KAB
kawasan 900.000.000 1 Putri Hijau 1 900.000.000 APBN
kawasan 90.000.000 1 Putri Hijau 1 90.000.000 APBD KAB
530.000.000
1.700.000.000 11.580.000.000 10.490.000.000
5.255.000.000
5.500.000.000 35.040.000.000 22.430.000.000 5.710.000.000
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R
TOTAL
TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Rumah Jaga TPA
Work Shop TPA
Dump Truck
Dump Truck
Alat Berat (Buldozer & Exavator)
Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R
Dump Truck
Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau
Jalan Akses Menuju TPA
Pintu Gerbang TPA
Uji Coba Operasional TPA Rama Agung
Pagar Keliling TPA Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
Pembangunan/ Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur Pendukungnya
Pagar Keliling TPA Dump Truck
FISIK
Perencanaan Teknis
Outlan Plan Drainase Kota Argamakmur Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan
Pembangunan Drainase Primer
Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier
KET
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
SUB BIDANG :
Komponen
: TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Kabupaten / Kota
: BENGKULU UTARA
VOL B
I
LOKASI
VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA
1 1
DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN
Fasilitas Perda Bangunan Gedung Laporan 350.000.000 1 Argamakmur 1 350.000.000 APBN
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Laporan 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBN
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Laporan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN
2 BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA
AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA PIP2B
Istana Kepresidenan Bangunan Gedung dan Negara Rehabilitasi Bangunan Bersejarah
3 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
kawasan 1.600.000.000 1 Argamakmur 1 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1 1600000000 APBN
4 SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN
kawasan 500.000.000 1 Kws.Ak.Gani 1 500.000.000 APBN
kawasan
2.100.000.000
1 Kws.Lebong 1 2.100.000.000 1 2.100.000.000 APBN
5 SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RTH
Peningkatan Sarana Dan Prasarana RTH kawasan 1.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 1.250.000.000 APBN
kawasan 2.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 2.250.000.000 APBN
kawasan 1.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 1.250.000.000 APBN
kawasan 2.250.000.000 1 Bengkulu utara . 1 2.250.000.000 APBN
Paket 6.000.000.000 1 1 6.000.000.000 APBN
SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH
6 LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
laporan 850.000.000 1 Bengkulu utara 1 850.000.000
APBN
2.100.000.000
10.450.000.000 3.850.000.000 5.950.000.000 3.700.000.000
Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)
Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP
Pembangunan Kios Dan Los Terbuka
TOTAL TATA BANGUNAN LINGKUNGAN FISIK
LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PBL, PENGELOLAAN GRN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan (Rencana Tindak) Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan
Pembangunan Alun-Alun
KET
2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN
NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN
(JUTAAN)