• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 8 RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB 8 RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI"

Copied!
21
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 1

BAB 8

RPIJM

BAB 8

RENCANA KESEPAKATAN

(MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

8.1

RINGKASAN SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN

BENGKULU UTARA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah

kabupaten Bengkuulu Utara Tahun 2011-2016, Visi Kabupaten bengkulu Utara

adalah

: “

Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan

Bermartabat”.”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut

ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:

1.

Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya

daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan

2.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu

3.

Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah

4.

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan

ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu

5.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

7.

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.

8.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan

(2)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 2

RPIJM

BAB 8

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016, dalam upaya menuju tercapainya

visi jangka panjang 5 tahun dimaksud, pada bidang pendidikan, pariwisata dan

pelayanan jasa sebagai berikut :

1.

Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM

unggul.

2.

Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan

keragaman objek dan daya tarik wisata.

3.

Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran

serta masyarakat.

Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan

kota menuju tercapainya visi antara Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 maka

perlu ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk Tematik

Pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah

2007-2011 adalah sebagai berikut :

1.

Tahun 2013 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman,

perkotaan, pelayanaan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi

masyarakat.

2.

Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pariwisata berbasis

budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.

3.

Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota pendidikan

berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional.

4.

Tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai kota yang sehat dan

nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang

memadai.

5.

Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Utara sebagai sebagai kota yang tertata

rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan

yang optimal.

(3)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 3

RPIJM

BAB 8

Rencana pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Keciptakaryaan berdasarkan

RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 8.1

Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD

Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016

(4)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 4

RPIJM

(5)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 5

RPIJM

(6)

RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)

PROGRAM INVESTASI

RENCANA POGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

VIII - 6

RPIJM

BAB 8

8.2. RINGKASAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

Program investasi untuk masing-masing sub-bidang diuraikan sebagai

berikut ini.

Tabel 8.2

Program Investasi Infrastruktur

No.

Sub Bidang

Program

1

Pengembangan Permukiman

Pemukiman Sehat dan Berkualitas

2

Tata Bangunan dan Lingkungan

Penataan Bangunan yang Serasi dan

Nyaman

3

Air Limbah

Bengkulu Utara Bebas Limbah

4

Persampahan

Bengkulu Utara Bebas Sampah

5

Drainase

Bengkulu Utara Bebas Banjir

6

Air Minum

Pelayanan Air Minum Mencakuo di

seluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu

Utara

PENGATURAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan RPIJMD ini disesuiakan dengan tugas

dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah. Sedangkan

kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Kabupaten.

(7)

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

SUB BIDANG :

(8)

Komponen

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B I LOKASI VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) 1 1

LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Lap 850.000.000 1 BKL UTARA 1 850.000.000 1 850.000.000 1 850.000.000 2 kawasan 1.500.000.000 1 Arga Makmur 1.500.000.000 1.500.000.000 1 1.500.000.000 kawasan 1.000.000.000 1 Ketahun 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 kawasan 1.500.000.000 1 Arga Makmur 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 kawasan 1.000.000.000 1 1 1.000.000.000 3 TB 12.000.000.000 1 BKL UTARA 1 12.000.000.000 TB 12.000.000.000 1 BKL UTARA 1 12.000.000.000 4 kawasan 2.000.000.000 1 ketahun 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 kawasan 1.500.000.000 1 ketahun 1 1.500.000.000 kawasan 3.000.000.000 2

Air Napal, Lais, Ketahun, Air Padang, Putri Hijau 2 6.000.000.000 2 6.000.000.000 15.350.000.000 23.000.000.000 5.850.000.000 3.500.000.000 11.850.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 FISIK

RUSUNAWA BESERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA

Pembangunan Rusunawa (Kamenpera)

INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN

APBN

Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP

INFRAKSTRUTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN infrastruktur Kawasan permukiman Kumuh

Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan Permukiman kumuh

Penataan/Peningkatan infrastruktur Kawasan Permukiman kumuh

infrastruktur Permukiman RSH Yang Meningkat kualitasnya

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

JADWAL PELAKSANAAN

KET

infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws. Permukiman Pedesaan Potensial

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kws. Permukiman Pedesaan Potensial

infrastruktur Kawasan Rawan Bencana

Rehabillitasi / Rekonstruksi PSD Permukiman Rawan Bencana penataan/peningkatan infrastruktur permukiman RSH penataan/peningkatan infrastruktur permukiman RSH TOTAL

(9)

Komponen

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) VOL BIAYA (Juta) 1 SKPD/THN 1.169.000.000 1 Arga Makmur 1 1.169.000.000 1.169.000 SKPD/THN 794.000.000 1 Arga Makmur 1 794.000.000 794.000 SKPD/THN 1.246.050.000 1 Arga Makmur 1 1.246.050.000 1.246.050 SKPD/THN 576.000.000 1 Arga Makmur 1 576.000.000 576.000 SKPD/THN 190.000.000 1 Arga Makmur 1 190.000.000 190.000 SKPD/THN 775.000.000 1 Lais 1 775.000.000 775.000 SKPD/THN 267.264.000 1 Napal Putih 1 267.264.000 267.264 SKPD/THN 339.000.000 1 Arga Makmur 1 339.000.000 339.000 SKPD/THN 140.000.000 1 Arga Makmur 1 140.000.000 140.000 SKPD/THN 49.000.000 1 Arga Makmur 1 49.000.000 49.000 SKPD/THN 98.000.000 1 Arga Makmur 1 98.000.000 98.000 SKPD/THN 250.000.000 1 Lubuk Durian 1 250.000.000 250.000 SKPD/THN 400.000.000 1 Arga Makmur 1 400.000.000 SKPD/THN 800.000.000 1 Arga Makmur 1 800.000.000 SKPD/THN 1.400.000.000 1 Arga Makmur 1 1.400.000.000 SKPD/THN 400.000.000 1 Arga Makmur 1 400.000.000 SKPD/THN 2.300.000.000 1 Arga Makmur 1 2.300.000.000 SKPD/THN 381.250.000 1 Arga Makmur 1 150.000.000 1 175.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 SKPD/THN 300.000.000 6 Kab. Bengkulu Utara 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 SKPD/THN 400.000.000 4 Kab. Bengkulu Utara 2 800.000.000 2 800.000.000 SKPD/THN 200.000.000 8 Kab. Bengkulu Utara 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 SKPD/THN 350.000.000 1 Arga Makmur 1 350.000.000 SKPD/THN 150.000.000 1 Lais 1 150.000.000 5.893.314.000 3.300.000.000 2.925.000.000 3.900.000.000 2.200.000.000

a. Rehabilitasi Gedung Pemda (DPKAD) b. Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita

l. Rehab Kantor Lurah Lubuk Durian i. Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Arga Makmur

j. Rehab dan Pengecatan Rumah Dinas Kasi Kejari

k. Penambahan Rumah Kopel f. Rehabilitasi Kantor Camat Lais g. Rehabilitasi Kantaor Camat Napal Putih h. Rehabilitasi Mushola dan Simkari

1. Rehabilitasi Gedung Kantor

m. Rehab Kantor Dinas PU

n. Rehab Balai Pertemuan Ratu Samban o. Rehab GOR Arga Makmur p. Rehab Kantor Bappeda q. Rehab Gedung DIKLAT Kemumu r. Rehab/Pemb. Alun - Alun s. Rehab Kantor Camat t. Rehab Gedung SKPD u. Rehab Balai Kecamatan

v. Rehab/Pemb. Kantor Lurah Purwodadi w. Rehab Kantor Lurah Lais

JADWAL PELAKSANAAN

KET

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN) VOL LOKASI

KEGIATAN

c. Rehabilitasi Kantor Bupati d. Rehabilitasi Gedung Serba Guna e. Rehabilitasi Kantor Satpol PP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(10)

Program

: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

1 Kab. Bengkulu

Utara . APBD KAB

SKPD/THN 4.650.000.000 1 4.650.000.000 SKPD/THN 5.000.475.000 1 5.000.475.000 SKPD/THN 5.000.000.000 1 5.000.000.000 SKPD/THN 5.500.000.000 1 5.500.000.000 SKPD/THN 6.000.000.000 1 6.000.000.000 2 Kab. Bengkulu Utara APBD/APBN SKPD/THN 1.250.000.000 1 1 1.250.000.000 SKPD/THN 1.500.000.000 1 1 1.500.000.000 SKPD/THN 2.000.000.000 1 1 2.000.000.000 SKPD/THN 2.600.000.000 1 1 2.600.000.000 3 Kab. Bengkulu Utara SKPD/THN 175.000.000 1 1 175.000.000 SKPD/THN 275.000.000 1 1 275.000.000 SKPD/THN - 1 1 - SKPD/THN - 1 1 - SKPD/THN - 1 1 - 6.075.000.000 6.775.475.000 7.000.000.000 5.500.000.000 8.600.000.000 TOTAL KET

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

FISIK

Penunjang / BOP PPIP Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih

(DAK)

Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan

LOKASI KEGIATAN

Program Pembangunan Infrasturktur Perdesaan

JADWAL PELAKSANAAN

SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN) VOL

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

(11)

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

SUB BIDANG :

(12)

Komponen

: PENGEMBANGAN AIR MINUM

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B I LOKASI ( J VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) 1 1 2 16.500.000.000 Unit 5.000.000.000 1 1 5.000.000.000 APBN

Unit 11.500.000.000 1 Arga makmur 1 11.500.000.000 APBN

M2 4.753.500 700 Arga makmur 700 3.327.450.000 APBD II

Unit 500.000.000 1 Bkl Utara 1 500.000.000 APBD II

Unit 300.000.000 1 Arga makmur 1 300.000.000 APBD II

meter 1.235.089 5000 Arma - lais 5000 6.175.445.000 APBN

meter 677.955 8000 8000 5.423.640.000 APBN meter 455.527 18000 18000 8.199.486.000 APBN meter 159.739 2000 2000 319.478.000 APBD II meter 108.441 1000 1000 108.441.000 APBD II meter 61.078 3000 3000 183.234.000 APBD II SR 750.000 1200 1200 900.000.000 PDAM

meter 303.397 8000 Air Besi 8000 2.427.176.000 APBN

meter 108.441 4000 4000 433.764.000 APBD II

meter 61.078 5000 5000 305.390.000 APBD II

Unit 750.000 500 500 375.000.000 PDAM

- Pembuatan DED Paket 400.000.000 1 1 400.000.000 APBD II

- Peningkatan Kapasitas Paket 35.000.000.000 1 Padang Jaya 1 35.000.000.000 APBD II

PDAM

Paket 300.000.000 1 Lubuk Durian 300.000.000 APBD II

Paket 500.000.000 1 500.000.000 APBN meter 455.527 3000 1.366.581.000 APBN meter 303.397 3000 910.191.000 APBN meter 159.739 7000 1.118.173.000 APBD II meter 108.441 3000 325.323.000 APBD II meter 61.078 3000 183.234.000 APBD II SR 750.000 500 375.000.000 PDAM

Unit 300.000.000 1 Giri Mulya 300.000.000 APBD II

Unit 15.000.000.000 1 15.000.000.000 APBN

2 PENYELENGGARA SPAM TERFASILITASI

PDAM yang Memperoleh pembinaan

PDAM 3.450.000.000 1 PDAM Kab.BKL

Utara 1 3.450.000.000 APBD KAB

d. PDAM Unit Padang Jaya

e. PDAM Unit Lubuk Durian

- Pembuatan DED - Broncatering Kap 20 I/d - Pipa Transmisi dia 200 mm - Pipa dist Utama dia 150 mm - Pipa pvc dia 100 mm - Pipa pvc dia 75 mm - Pipa pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah

f. IKK Giri Mulya

- Pembuatan DED - SPAM IKK - Pipa Pvc dia 75 mm - Pipa Pvc dia 100 mm - Dist. Utama Pipa Pvc dia 200 mm - Dist. Utama Pipa pvc Ø 250 mm - Dist. Utama Pipa pvc Ø 300 mm

b. PDAM Unit Lais

- Pipa Pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah

- Pipa dist. Utama dia 150 mm

c. PDAM Unit Air Besi

- Pipa pvc dia 75 mm - Pipa pvc dia 50 mm - Sambungan Rumah

FISIK

LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG AIR MINUM RENCANA INDUK BIDANG AIR MINUM

PDAM yang mendapatkan pinjaman Bank ,Fasilitas Pinjaman Perbankan

KET

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN) (JUTA)

JADWAL PELAKSANAAN

a. PDAM Arga Makmur

- Bangunan IPA Kav 50 I/d

- Bangunan Kantor - Bangunan Intake

- Pembuatan DED -Pembuatan Master Pland

(13)

VOL B I LOKASI ( J VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) VOL BIAYA (JUTA) FISIK KET 2013 2014 2015 2016 2017

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN) (JUTA)

JADWAL PELAKSANAAN

PDAM 14.500.000.000 1 PDAM Kab.BKL

Utara 1 14.500.000.000 APBN

PDAM 4.575.000.000 1 PDAM Kab.BKL

Utara 1 4.575.000.000 PDAM

3 SPAM DI KAWASAN MBR

SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA

kawasan 4.500.000.000 1 Karanganyar Bkl Perum Utara 1 4.500.000.000 APBN kawasan 1.850.000.000 1 Perum Karanganyar Bkl Utara 1 1.850.000.000 APBD KAB

4 SPAM Di kawasan rusuh Nelayan

Optimalisasi IKK

Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 6.329.311.000 1 IKK Putri Hijau 1 6.329.311.000 APBN

IKK 1.701.581.000 1 IKK Putri Hijau 1 1.701.581.000 APBD PROV

IKK 1.644.594.000 1 IKK Putri Hijau 1 1.644.594.000 APBD KAB

Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 7.898.635.000 1 IKK Putri Hijau 1 7.898.635.000 APBN

IKK 3.949.317.500 1 IKK Putri Hijau 1 3.949.317.500 APBD KAB

Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 4.047.629.000 1 IKK Putri Hijau 1 4.047.629.000 APBN

IKK 2.023.815.000 1 IKK Putri Hijau 1 2.023.815.000 APBD KAB

Adminitrasi Kegiatan

Pembangunan/ Peningkatan SPAM IKK 4.782.118.000 1 IKK Ketahun 1 4.782.118.000 APBN

IKK 1603076000 1 IKK Ketahun 1 1.603.076.000 APBD KAB

5 SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)

Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK IKK 11.972.767.000 1 IKK Putri Hijau 1 11.972.767.000 APBN

IKK 31.728.649.500 1 IKK Putri Hijau 1 31.728.649.500 APBN/SDA

IKK 2.645.178.000 1 IKK Putri Hijau 1 2.645.178.000 APBD PROV

IKK 2.800.448.500 1 IKK Putri Hijau 1 2.800.448.500 APBD KAB

Pembangunan / Peningkatan SPAM IKK IKK 12.662.767.000 1 IKK Ketahun 1 12.662.767.000 APBN

IKK 22.802.433.000 1 IKK Ketahun 1 22.802.433.000 APBN/SDA

IKK 1.355.910.000 1 IKK Ketahun 1 1.355.910.000 APBD PROV

IKK 4.011.633.500 1 IKK Ketahun 1 4.011.633.500 APBD KAB

83.226.535.000

95.897.015.000 15.389.282.500 58.067.883.500,0 1.511.153.000 TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM

Pembangunan/ Peningkatan SPAM Di kawasan RSH/RUSUNAWA

(14)

Komponen

: PENGEMBANGAN AIR MINUM

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

6 SPAM PERDESAAN

SPAM Di Desa Rawan Air/Persisir/terpencil

Administrasi Kegiatan

Deasa 340.000.000 3 Bengkulu Utara 3 1.020.000.000 APBN

Deasa 340.000.000 3 Bengkulu Utara 3 1.020.000.000 APBN

Deasa 340.000.000 5 Bengkulu Utara

5 1.700.000.000 APBN

Deasa 340.000.000 4 Bengkulu Utara 4 1.360.000.000 APBN

Deasa 340.000.000 4 Bengkulu Utara 4 1.360.000.000 APBN

PAMSIMAS

7 SPAM REGIONAL

8 SPAM DI KAWASAN KHUSUS

SPAM Di Kabupaten /Kota Pemekaran SPAM DI Kawasan Perbatasan SPAM DI Kawasan Pelabuhan Perikanan

1.020.000.000

1.020.000.000 1.700.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000

FISIK

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas

Pembangunan SPAM Perdesaan Pola Pamsimas

TOTAL PENGEMBANGAN AIR MINUM

JADWAL PELAKSANAAN

KET

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(15)

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

SUB BIDANG :

(16)

Komponen

:PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

1

Bengkulu utara 60.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 APBN

Bengkulu utara 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP

Bengkulu utara

2 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

Perencanaan Teknis

kawasan 2.815.000.000 1 Argamakmur 1 2.815.000.000 1 2.815.000.000 APBN

4 Km 150.000.000 Argamakmur 4 km 600.000.000 4 km 600.000.000

Unit 100.000.000 1 Argamakmur 1 100.000.000 1 100.000.000 APBD KAB

Unit 90.000.000 1 Argamakmur 1 90.000.000 APBD KAB

Unit 150.000.000 1 Argamakmur 1 150.000.000 APBD KAB

Unit 60.000.000 1 Argamakmur 1 60.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Perencanaan Teknis

Pembangunan Sanimas kawasan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN

kawasan 50.000.000 1 Argamakmur 1 50.000.000 APBD KAB

kawasan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN

kawasan 50.000.000 1 Argamakmur 1 50.000.000 APBD KAB

3 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

Perencanaan Teknis

Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000

Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000 APBD KAB

Kab/Kota 3.000.000.000 1 Argamakmur 1 3.000.000.000 APBN

Kab/Kota 4.000.000.000 1 Argamakmur 1 4.000.000.000 APBN

Kab/Kota 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB

Kab/Kota 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB

4.535.000.000

805.000.000 4.635.000.000 875.000.000 730.000.000

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan

Pembangunan Drainase Primer

Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier Truk Tinja

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)

Outlan Plan Drainase Kota Arma

TOTAL

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site)

Pembangunan IPLT Kota Argamakmur

Pintu Gerbang IPLT Rumah Jaga IPLT Work Shop IPLT Pagar Keliling IPLT

FISIK

LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP

Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang PLP (Penyusunan MP-SS

Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang Pengembangan PLP

NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA

Infrastruktur jalan masuk lokasi IPLT

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

JADWAL PELAKSANAAN

(17)

Komponen

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

4

Perencanaan Teknis

DED TPA Ketahun 300.000.000 APBD KAB

Unit 130.000.000 1 Rama agung Bkl

Utara 1 130.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Rama agung Bkl

Utara 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 APBD KAB

Kab/Kota 6.000.000.000 1 Ketahun/Putri

Hijau 1 6.000.000.000 APBN

400.000.000

Ketahun/Putri

Hijau 1 400.000.000 APBD KAB

Unit 100.000.000 1 Ketahun/Putri Hijau 1 100.000.000 APBD KAB

LS 100.000.000 1 Ketahun/Putri Hijau 1 100.000.000 APBD KAB

Unit 80.000.000 1 Ketahun/Putri

Hijau 1 80.000.000 APBD KAB

Unit 120.000.000 1

Ketahun/Putri

Hijau 1 120.000.000 APBD KAB

Unit 200.000.000 1

Ketahun/Putri

Hijau 1 200.000.000 APBD KAB

Unit 125.000.000 2

Ketahun/Putri

Hijau 2 250.000.000 2 250.000.000 APBD KAB

Unit 2.000.000.000 2

Ketahun/Putri

Hijau 2 4.000.000.000 2 4.000.000.000 APBN

5 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R

kawasan 600.000.000 1 Giri Mulya 1 600.000.000 APBN

kawasan 50.000.000 1 Giri Mulya 1 50.000.000 APBD KAB

130.000.000

2.505.000.000 14.935.000.000 10.075.000.000 4.980.000.000

Alat Berat (Buldozer & Exavator)

Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R

TOTAL

Uji Coba Operasional TPA Rama Agung Pagar Keliling TPA

Rumah Jaga TPA

Work Shop TPA

Dump Truck Pagar Keliling TPA

Dump Truck

Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau

Jalan Akses Menuju TPA Pintu Gerbang TPA

FISIK

INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Pembangunan/ Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur Pendukungnya

KET

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

(18)

Komponen

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

6 LAPORAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

LAPORAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PLP

1 60.000.000 Bengkulu utara 1 60.000.000 APBN

Rencana Induk Dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP

7 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

Perencanaan Teknis

Argamakmur

kawasan 2.500.000.000 1 Argamakmur 1 2.500.000.000 APBN

Unit 100.000.000 1 Argamakmur 1 100.000.000 APBD KAB

Unit 90.000.000 1 Argamakmur 1 90.000.000 APBD KAB

Unit 150.000.000 1 Argamakmur 1 150.000.000 APBD KAB

Unit 60.000.000 1 Argamakmur 1 60.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBD KAB

Perencanaan Teknis

60.000.000

490.000.000 3.890.000.000 990.000.000

-TOTAL

Pagar Keliling IPLT Truk Tinja Truk Tinja Truk Tinja

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site)

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL NFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DENGAN SISTEM

TERPUSAT SKALA KOTA

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat Skala Kota (Off Site) Pembangunan IPLT Kota Argamakmur Pintu Gerbang IPLT

Rumah Jaga IPLT Work Shop IPLT

Fasilitas Penguatan Kapasitas Pemda Bidang PLP (Penyusunan MP-SS

Laporan Fasilitas Penguatan kapasitas Masyarakat Dan Dunia usaha Dalam Bidang Pengembangan PLP

2014 2015 2016 2017

FISIK

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

JADWAL PELAKSANAAN

KET 2013

(19)

Komponen

: PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1

8 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

Kab/Kota 400.000.000 1 Argamakmur 1 400.000.000 APBD KAB

Kab/Kota 3.000.000.000 1 Argamakmur 1 3.000.000.000 APBN

Kab/Kota 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB

Kab/Kota 4.000.000.000 1 Argamakmur 1 4.000.000.000 APBN

Kab/Kota 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBD KAB

9 INFRASTRUKTUR STASIUN ANTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Perencanaan Teknis

DED TPA Ketahun/Putri Hijau 300.000.000 1 1 300.000.000 APBD KAB

Unit 130.000.000 1 1 130.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1 1 250.000.000 APBD KAB

kab/kota 6.000.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 6.000.000.000 APBN

400.000.000

Ketahun/Puti

Hijau 1 400.000.000 APBD KAB

Unit 100.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 100.000.000 APBD KAB

LS 100.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 100.000.000 APBD KAB

Unit 80.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 80.000.000 APBD KAB

Unit 120.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 120.000.000 APBD KAB

Unit 200.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 200.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 250.000.000 1

Ketahun/Puti

Hijau 1 250.000.000 APBD KAB

Unit 2.000.000.000 2

Ketahun/Puti

Hijau 2 4.000.000.000 APBN

10 INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R

kawasan

600.000.000

1 Giri Mulya 1 600.000.000 APBN

kawasan 50.000.000 1 Giri Mulya 1 50.000.000 APBD KAB

kawasan 650.000.000 1 Ketahun 1 650.000.000 APBN

kawasan 80.000.000 1 Ketahun 1 80.000.000 APBD KAB

kawasan 900.000.000 1 Putri Hijau 1 900.000.000 APBN

kawasan 90.000.000 1 Putri Hijau 1 90.000.000 APBD KAB

530.000.000

1.700.000.000 11.580.000.000 10.490.000.000

5.255.000.000

5.500.000.000 35.040.000.000 22.430.000.000 5.710.000.000

Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R

Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R

TOTAL

TOTAL PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Rumah Jaga TPA

Work Shop TPA

Dump Truck

Dump Truck

Alat Berat (Buldozer & Exavator)

Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu Sistem 3R

Dump Truck

Pembangunan TPA Ketahun/Putri Hijau

Jalan Akses Menuju TPA

Pintu Gerbang TPA

Uji Coba Operasional TPA Rama Agung

Pagar Keliling TPA Pembangunan Drainase Primer

Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier

Pembangunan/ Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Infrastruktur Pendukungnya

Pagar Keliling TPA Dump Truck

FISIK

Perencanaan Teknis

Outlan Plan Drainase Kota Argamakmur Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan

Pembangunan Drainase Primer

Pembangunan Drainase Sekunder/Tersier

KET

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

(20)

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

SUB BIDANG :

(21)

Komponen

: TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Kabupaten / Kota

: BENGKULU UTARA

VOL B

I

LOKASI

VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA VOL BIAYA

1 1

DRAFT NSPK DAERAH BIDANG PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN

Fasilitas Perda Bangunan Gedung Laporan 350.000.000 1 Argamakmur 1 350.000.000 APBN

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Laporan 250.000.000 1 Argamakmur 1 250.000.000 APBN

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Laporan 500.000.000 1 Argamakmur 1 500.000.000 APBN

2 BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA

AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA PIP2B

Istana Kepresidenan Bangunan Gedung dan Negara Rehabilitasi Bangunan Bersejarah

3 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

kawasan 1.600.000.000 1 Argamakmur 1 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1 1600000000 APBN

4 SARANA DAN PRASARANA REVITALISASI KAWASAN

kawasan 500.000.000 1 Kws.Ak.Gani 1 500.000.000 APBN

kawasan

2.100.000.000

1 Kws.Lebong 1 2.100.000.000 1 2.100.000.000 APBN

5 SARANA DAN PRASARANA PENATAAN RTH

Peningkatan Sarana Dan Prasarana RTH kawasan 1.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 1.250.000.000 APBN

kawasan 2.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 2.250.000.000 APBN

kawasan 1.250.000.000 1 Bengkulu utara 1 1.250.000.000 APBN

kawasan 2.250.000.000 1 Bengkulu utara . 1 2.250.000.000 APBN

Paket 6.000.000.000 1 1 6.000.000.000 APBN

SARANA DAN PRASARANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

6 LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

laporan 850.000.000 1 Bengkulu utara 1 850.000.000

APBN

2.100.000.000

10.450.000.000 3.850.000.000 5.950.000.000 3.700.000.000

Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastrutur Perkotaan (SPPIP)

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Dan pedesaan (RPKPP) Penyusunan RPKPP

Pembangunan Kios Dan Los Terbuka

TOTAL TATA BANGUNAN LINGKUNGAN FISIK

LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PBL, PENGELOLAAN GRN

Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan (Rencana Tindak) Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan

Pembangunan Alun-Alun

KET

2013 2014 2015 2016 2017

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH(RPIJM)BIDANG KECIPTA KARYAAN

NO KEGIATAN SATUAN HARGA SATUAN

(JUTAAN)

Gambar

Tabel 8.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan RPJMD

Referensi

Dokumen terkait

Fakta lapangan yang ditemukan adalah responden yang memiliki motivasi yang cukup disebabkan oleh kenaikan pangkat yang tepat waktu, lingkungan kerja dimana

umur simpan poduk segar hortikultura serta mempertahankan value dari poduk tersebut. Penanganan pascapanen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang

Evaluasi kondisi terkini terhadap habitat yang tersisa yaitu bukit Sologi suatu area hutan yang terletak di tenggara Semenanjung Santigi telah dilakukan dari tanggal 22 hingga 30

Kegiatan ini berbentuk praktik dengan menggunakan alat-alat tertentu, dalam hal ini guru melatih keterampilan siswa dalam penggunaan alat-alat yang telah diberikan kepadanya

Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

Sebaliknya kesan daripada dasar-dasar seperti Dasar Penyusunan Negeri-negeri Melayu atau Dasar Pecah dan Perintah, Dasar Pemindahan dan Penempatan Orang-Orang Melayu, Dasar

Penyakit graves: penyakit graves yang disebabkan oleh suatu aktivitas Penyakit graves: penyakit graves yang disebabkan oleh suatu aktivitas yang berlebihan dari kelenjar tiroid

Ada dua cara yang dapat diguna- kan untuk memproses data evaluasi deskrip- tif pada program pendidikan yaitu mene- mukan contingency (keterhubungan) antara anteseden,