RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN : 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya iklim investasi yang kondusip - Jumlah Investor (PMA/PMPD) -
2.260
- Realisasi Investasi (dalam juta rupiah)
3.394.000
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan Investasi
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan Investasi
8,70
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
EKO SUBAGYO,SH,MH
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. SUDARYANTO,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : EKO SUBAGYO,SH.MH.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonogiri , Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama,
EKO SUBAGYO,SH.MH. Drs.
SUDARYANTO,MM.
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : LUHUR GUNAWAN,SE.
Jabatan : Kasubag.Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. SUDARYANTO,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonogiri , Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama,
Drs. SUDARYANTO,MM. LUHUR
GUNAWAN,SE.
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DARNI, S.IP
Jabatan : Kasubag.Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. SUDARYANTO,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonogiri , Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama,
Drs. SUDARYANTO,MM. D A R N I,
S.IP
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sekretaris
N
o Program
Indikator Kinerja Out
Come Target
(1) (2) (3) (4)
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Meningkatnya
Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
12 bulan 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya
kelancaran
Pelaksanaan Tugas
12 bulan 100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Dokumen Laporan Kepegawaian
12 dokumen 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya
Kapasitas SDM Aparatur
6 orang 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan,
Laporan capaian kinerja dan Keuangan
18 dokumen 100%
Program Anggaran Keteranga
n 1
. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
252.369.000,-
APBD II 2
. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
110.000.000,-
APBD II 3
. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp.
20.000.000,-
APBD II 4
. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
30.000.000,-
APBD II 5
.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp.
30.000.000,-
APBD II
Wonogiri , Januari 2017 Kepala BPMPP
Kabupaten Wonogiri Sekretaris
EKO SUBAGYO,SH.MH. Drs.
SUDARYANTO,MM.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Subag Umum dan Kepegawaian
N
o Kegiatan Indikator
Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
2. Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan
listrik Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
5. Penyediaan Alat tulis kantor Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
9. Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
10. Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
11. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
12. Penyediaan Jasa tenaga kerja non pegawai Kelancaran
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
13. Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Penunjang Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Penunjang Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana 1 paket (12
bulan)
Penunjang Kegiatan
Kantor 100%
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor
1 paket (12 bulan)
100%
19. Update Website Tercapainya
pelaksanaan kegiatan operasional
1 paket (12 bulan)
100%
20. Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya Penyusunan Data Kepegawaian
1 paket (12 bulan)
100%
21. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal
1 paket (12 bulan)
100%
22. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
1 paket 100%
23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 paket 100%
24. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD 1 paket
100%
25. Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Rencana
Strategis 1 paket
100%
26. Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan Tersusunnya Laporan
Keuangan Bulanan 1 paket 100%
27. Penyusunan LKJiP Tersusunnya LKJiP 1 paket
100%
Kegiatan Anggaran Keteranga
n 1. Penyediaan Jasa surat menyurat Rp.
1.000.000,-
- 2. Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Rp.
45.000.000,-
- 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp.
5.000.000,-
- 4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor Rp.
4.000.000,-
- 5. Penyediaan Alat tulis kantor Rp.
40.000.000,-
- 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.
13.000.000,-
- 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Rp.
2.500.000,-
- 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Rp.
1.500.000,-
- 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.
15.000.000,-
- 1
0. Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.
35.000.000,-
-
1
1. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp.
3.000.000,-
- 1
2. Penyediaan Jasa tenaga kerja non pegawai Rp.
62.064.000,-
- 1
3.
Pembangunan Gedung Kantor Rp.
500.000.000,-
- 1
4.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp.
15.000.000,-
- 1
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.
10.000.000,-
- 1
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.
25.000.000,-
- 1
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp.
10.000.000,-
- 1
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp.
10.000.000,-
- 1
9.
Update Website Rp.
10.000.000,-
- 2
0. Penyusunan Data Kepegawaian Rp.
3.000.000,-
- 2
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.
20.000.000,-
- 2
2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Rp.
5.000.000,-
- 2
3.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Rp.
6.000.000,-
- 2
4.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp.
6.000.000,-
- 2
5.
Penyusunan Rencana Strategis Rp.
6.000.000,-
- 2
6.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Rp.
6.000.000,-
- 2
7.
Penyusunan LKJiP Rp.
6.000.000,-
-
Wonogiri , Januari 2017
Sekretaris Subag. Umum dan Kepegawaian
Drs. SUDARYANTO,MM. LUHUR
GUNAWAN,SE.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Subag Perencanaan dan Keuangan
N
o Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tersusunnya Renca Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1 Dokumen
2.
Menyusun SK Kepala Badan Penunjukan Pengelola AnggaranTersusunnya SK Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan, SK Tim Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
10 Dokumen
3.
Melaksanakan PenatausahaanKeuangan (Meneliti kelengkapan SPP dari Bendahara, menverifikasi dokumen
Terlaksananya Pengajuan SPP / SPM yang dikirim untuk
125 dokumen
pengeluaran, menyiapkan SPM ) diterbitkan SP2D