Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 24 KECAMATAN KEPANJEN
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.215.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
46.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00
16.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
31.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.620.000,00
27.446.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.846.000,00
22.322.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.322.500,00
12.916.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.916.500,00
91.910.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.910.000,00
50.400.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.020.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
Halaman 1
KODE
23.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00
36.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00
42.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.720.000,00
9.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.125.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03
9.375.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.375.000,00
13.750.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
2.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.700.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
6.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
2.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 46.525.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
5.725.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 01
1.19 . 1.20.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.725.000,00
4.200.000,00 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
1.19 . 1.20.09 . 15 . 04
1.19 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
36.600.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.015.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
5.015.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.015.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 2.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 32
2.400.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Teknis
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3