Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 07 KECAMATAN DAU
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.022.500,00
1.20 . 1.20.09 . 01
9.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00
28.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00
19.419.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.419.200,00
38.532.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.532.900,00
12.960.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.400,00
93.380.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.380.000,00
28.560.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.560.000,00
94.250.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
Halaman 1
KODE
51.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00
36.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.717.500,00
1.20 . 1.20.09 . 03
20.717.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.717.500,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8.945.000,00
2.04 . 1.20.09 . 15
8.945.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah dan Kepariwisataan
2.04 . 1.20.09 . 15 . 09
2.04 . 1.20.09 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
2.04 . 1.20.09 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8.945.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
8.945.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12.890.000,00 1.20 . 1.20.09 . 17
12.890.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.890.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 12.890.000,00 1.22 . 1.20.09 . 18
6.445.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
1.22 . 1.20.09 . 18 . 02
1.22 . 1.20.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
6.445.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
Desa 1.22 . 1.20.09 . 18 . 03
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.645.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
13.645.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.945.000,00 1.13 . 1.20.09 . 21
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
8.945.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.20.09 . 21 . 03
1.13 . 1.20.09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.445.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3