Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 22 KECAMATAN TIRTOYUDO
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 372.679.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
13.740.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000,00
39.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.360.000,00
16.464.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.464.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
35.468.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.468.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.195.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.000,00
65.232.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.232.000,00
133.820.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
Halaman 1
KODE
44.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.658.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
7.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.20 . 1.20.09 . 02 . 21
1.20 . 1.20.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00
52.320.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00
33.418.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.418.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.880.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
2.880.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.048.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
4.488.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.388.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
840.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
720.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.910.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15
1.910.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 14.375.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
14.375.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.195.000,00
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.180.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.450.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
8.450.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3