• Tidak ada hasil yang ditemukan

rptraperdaapbd_03 92 kec tirtoyudo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "rptraperdaapbd_03 92 kec tirtoyudo"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran III

1 September 2015 RAPERDA

TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN III

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 22 KECAMATAN TIRTOYUDO

KODE

BELANJA 500.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5

BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 372.679.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01

13.740.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000,00

39.360.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.360.000,00

16.464.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.464.000,00

5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

35.468.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.468.000,00

12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.195.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.000,00

65.232.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.232.000,00

133.820.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 . 21

Halaman 1

(2)

KODE

44.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.658.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02

7.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20 . 1.20.09 . 02 . 21

1.20 . 1.20.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00

52.320.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00

33.418.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.418.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.880.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05

2.880.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.09 . 05 . 01

1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.048.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06

4.488.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.388.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

840.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

720.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.910.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15

1.910.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 14.375.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15

14.375.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.19 . 1.20.09 . 15 . 05

1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.195.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.180.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.450.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21

Halaman 2

(3)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

8.450.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 3

Referensi

Dokumen terkait

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. TAHUN