Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 05 KECAMATAN SINGOSARI
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410.595.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
72.960.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.960.000,00
12.225.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000,00
20.690.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.690.000,00
22.450.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00
49.750.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00
220.520.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.520.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.700.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
25.350.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.350.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Halaman 1
KODE
13.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.900.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03
4.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
4.250.000,00 Pengadaan Pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
3.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.320.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
4.370.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.695.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00
2.275.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00
2.675.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.695.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15
1.695.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.695.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.195.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
1.195.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.195.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.595.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
10.595.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.695.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3