Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 21 KECAMATAN AMPELGADING
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.653.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
8.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
28.620.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.620.000,00
10.230.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.230.000,00
38.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000,00
12.618.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.618.000,00
18.385.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.385.000,00
9.450.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00
196.200.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.200.000,00
24.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.848.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
Halaman 1
KODE
37.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00
33.648.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.648.000,00
37.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.700.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
4.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.429.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
3.568.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.028.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
2.303.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.028.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00
2.558.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.668.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.580.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15
10.580.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 13.695.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
13.695.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.695.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.995.000,00
1.20 . 1.20.09 . 21
6.995.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09
1.20 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.995.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3